de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040062010 | 0141038 | 15/03/2012 | 5000.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER OS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFOEM PREGÃO 06/2010, PROCESSO Nº 2010/010941-SEDES E CONTRATO Nº 076/2010, E DE ACORDO COM O PARECER Nº 00010/2012, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040062010 | 0141041 | 15/03/2012 | 571.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER OS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFOME PREGÃO 06/2010, PROCESSO Nº 2010/010941-SEDES, CONTRATO Nº 076/2010, E DE ACORDO COM O PARECER Nº 00010/2012, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141169 | 04/04/2012 | 41456.25 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO CMAS, CONFORME CONVÊNIO SEDES/FMAS 01/2012 REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2012, COM RECURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141178 | 09/04/2012 | 7500.00 | 03559907000183 | MISSÃO RESTAURAÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO CMAS REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2012, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS, CONFORME CONVÊNIO N º 02/2012 - SEDES/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | APOIO SÓCIO-ASSISTENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141184 | 10/04/2012 | 1017.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS E ESTORNADAS DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME OFÍCIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 001052011 | 0141189 | 11/04/2012 | 137292.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/119641, SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2011 - PMSR/PB E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2011 E CONTRATO Nº 204/2011, COM RECURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040962011 | 0141190 | 11/04/2012 | 92573.50 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PROCESSO Nº 122602, OFÍCIO Nº 000803/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0130/2011-SEJEL E ORDEM DE COMPRA Nº 00766/2011, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 002802011 | 0141287 | 26/04/2012 | 33765.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 15 MICROCOMPUTADORES TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO PADRÃO I, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NA ORDEM DE COMPRA Nº000743/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00112/2011 SMS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0133/2011 SMS E COMPRAS DE REGISTRO DE PREÇOSD Nº 00280/2011, COM RECURSO DO PROGRAMA CADSTRO ÚNICO/IGD DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022012 | 0141289 | 26/04/2012 | 22700.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 10 NOTEBOOK'S TIPO 3 (B), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDA NA ORDEM DE COMPRA Nº 00012/2012, OFÍCIO Nº 00006/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/6-2011 EMPREL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2011 - EMPREL E COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 0002/2012, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141295 | 27/04/2012 | 989.00 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (TIPO CHOCOLATES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO MARGARIDA, COORDENADO PELA DAS DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141319 | 02/05/2012 | 2229.12 | 00002477282417 | NIVIA CRISTIANE P. DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM FORMAÇÃO TÉCNICA CONTINUADA E CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO E APROVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141320 | 02/05/2012 | 2786.40 | 00014115050420 | LUCIA LEMOS DIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM FORMAÇÃO TÉCNICA CONTINUADA E CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO E APROVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141321 | 02/05/2012 | 2229.12 | 00015419452472 | CLEONICE LOPES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM FORMAÇÃO TÉCNICA CONTINUADA E CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO E APROVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141322 | 02/05/2012 | 2786.40 | 00013923803400 | MARIA DE NAZARE TAVARES ZENAIDE EOUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM FORMAÇÃO TÉCNICA CONTINUADA E CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO E APROVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141323 | 02/05/2012 | 2786.40 | 00078468159468 | MARIA LIGIA MALTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM FORMAÇÃO TÉCNICA CONTINUADA E CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO E APROVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141324 | 02/05/2012 | 2229.12 | 00008672253434 | MARCIA EMILIA RODRIGUES NEVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM FORMAÇÃO TÉCNICA CONTINUADA E CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO E APROVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141326 | 03/05/2012 | 350.00 | 00007653376495 | HELLEN MONTEIRO E SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM FORMAÇÃO TÉCNICA CONTINUADA E CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO E APROVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141329 | 03/05/2012 | 350.00 | 00007187976470 | TIANA DE JESUS ARAUJO BORBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM FORMAÇÃO TÉCNICA CONTINUADA E CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO E APROVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141332 | 03/05/2012 | 350.00 | 00007823143410 | NAJARA SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESAS COM FORMAÇÃO TÉCNICA CONTINUADA E CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO E APROVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141354 | 04/05/2012 | 2095.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER OS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFOEM PREGÃO 06/2010, PROCESSO Nº 2010/010941-SEDES E CONTRATO Nº 076/2010, E DE ACORDO COM O PARECER Nº 00010/2012, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141390 | 09/05/2012 | 19962.60 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÁS INSTITUIÇÕES INSCRITAS NO CMAS E CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE Á PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141391 | 09/05/2012 | 20422.68 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÁS INSTITUIÇÕES INSCRITAS NO CMAS E CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE Á PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141397 | 10/05/2012 | 13818.75 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO CMAS, CONFORME CONVÊNIO SEDES/FMAS 01/2012 REFERENTE PERÍODO DE ABRIL/2012, COM RECURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141398 | 10/05/2012 | 2500.00 | 03559907000183 | MISSÃO RESTAURAÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO CMAS REFERENTE ABRIL/2012, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS, CONFORME CONVÊNIO N º 02/2012 - SEDES/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141412 | 15/05/2012 | 6900.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, COM PROJETO APROVADO PELO CMAS, REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2012, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141419 | 16/05/2012 | 320000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2012 DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | APOIO SÓCIO-ASSISTENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141420 | 16/05/2012 | 86000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2012 DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141422 | 16/05/2012 | 160000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2012 DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141430 | 18/05/2012 | 42400.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141431 | 18/05/2012 | 5700.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141432 | 18/05/2012 | 8100.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE IV DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141433 | 18/05/2012 | 260000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2012, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040512011 | 0141436 | 21/05/2012 | 49754.66 | 12711139000122 | MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE E DIDÁTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSOS Nº 2011/074337 E 2011/098352, PREGÃO 04051/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 000695/2011, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141441 | 22/05/2012 | 9450.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS E COM PROJETOS APROVADOS PELO CMAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 06/2012 - FMAS, COM RECURSO DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO À ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141442 | 22/05/2012 | 100000.00 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CURSOS - QUALIFICA-JP - VISANDO A QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 01/2012, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141443 | 22/05/2012 | 125000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2012, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141444 | 22/05/2012 | 110000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2012, COM RECURSOS DO PISO DE VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141450 | 22/05/2012 | 260000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS CENTROS DE REFEREÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2012, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141455 | 22/05/2012 | 90000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NAS CASAS DE ACOLHIDAS COORDENADAS PELA DAS REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2012, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040662012 | 0141642 | 05/06/2012 | 2458.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE,SEGURO TOTAL, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040512011 | 0141644 | 05/06/2012 | 143660.30 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO DIDÁTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA/IGD, CONFORME PROCESSOS Nº 2011/074337 E 2011/098352, PREGÃO 04051/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 000774/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040272011 | 0141697 | 13/06/2012 | 99924.70 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO Nº 2011/113208, PREGÃO PRESENCIAL Nº 240/2010 SEAD/PB E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2011 DA SEAD/JP, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141704 | 14/06/2012 | 5105.67 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS E COM PROJETOS APROVADOS PELO CMAS REFERENTE MAIO/2012. COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141705 | 14/06/2012 | 13818.75 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO CMAS, CONFORME CONVÊNIO SEDES/FMAS 01/2012 REFERENTE PERÍODO DE MAIO/2012, COM RECURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141706 | 14/06/2012 | 2500.00 | 03559907000183 | MISSÃO RESTAURAÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO CMAS REFERENTE MAIO/2012, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS, CONFORME CONVÊNIO N º 02/2012 - SEDES/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141707 | 14/06/2012 | 4990.65 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÁS INSTITUIÇÕES INSCRITAS NO CMAS E CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE Á PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE REFERENTE MAIO/2012, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040392011 | 0141739 | 18/06/2012 | 14792.86 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONTRATO Nº 152/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011 E PROCESSO Nº 2011/067116, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040392011 | 0141741 | 18/06/2012 | 14866.00 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONTRATO Nº 154/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011 E PROCESSO Nº 2011/067116, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040392011 | 0141742 | 18/06/2012 | 18708.60 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONTRATO Nº 153/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011 E PROCESSO Nº 2011/067116, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040392011 | 0141744 | 18/06/2012 | 16211.52 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONTRATO Nº 157/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011 E PROCESSO Nº 2011/067116, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141750 | 20/06/2012 | 2450.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS E COM PROJETOS APROVADOS PELO CMAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 06/2012 - FMAS, COM RECURSO DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS REFERENTE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141751 | 20/06/2012 | 1950.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS E COM PROJETOS APROVADOS PELO CMAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 06/2012 - FMAS, COM RECURSO DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS REFERENTE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040392011 | 0141755 | 20/06/2012 | 12796.40 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DOS CRAS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2011 E CONTRATO Nº 158/2011, COM RECURSOSDO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040392011 | 0141756 | 20/06/2012 | 18951.60 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2011 E CONTRATO Nº 155/2011, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | APOIO SÓCIO-ASSISTENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141757 | 20/06/2012 | 238.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ESTORNADAS DAS CONTAS CORRENTES DO FUNFO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE MARÇO A ABRIL/2012, CONFORME OFÍCIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040662012 | 0141767 | 26/06/2012 | 27038.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE,SEGURO TOTAL, CONFORME CONTRATO Nº 56/2012, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2012/SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2011, PROCESSO Nº 2012/036962 COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141939 | 02/07/2012 | 48909.94 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CURSOS - QUALIFICA-JP - VISANDO A QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 01/2012, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA (COMPLEMENTO DA 1ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040272011 | 0142003 | 13/07/2012 | 59633.28 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/113208, ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 27/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 240/2010 SEAD/PB E CONTRATO Nº 198/2011, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIACOMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142004 | 13/07/2012 | 5105.67 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTIUIÇÕES CONVENIADAS E COM PROJETOS APROVADOS PELO CMAS REFERENTE JUNHO/2012, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142005 | 13/07/2012 | 4990.65 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTIUIÇÕES CONVENIADAS E COM PROJETOS APROVADOS PELO CMAS REFERENTE JUNHO/2012, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142011 | 16/07/2012 | 2375.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS E COM PROJETOS APROVADOS PELO CMAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 06/2012 - FMAS, COM RECURSO DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS REFERENTE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142012 | 16/07/2012 | 2500.00 | 03559907000183 | MISSÃO RESTAURAÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS E COM PROJETOS APROVADOS PELO CMAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2012 - FMAS, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS REFERENTE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142013 | 16/07/2012 | 13818.75 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS E COM PROJETOS APROVADOS PELO CMAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 01/2012 - FMAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEI DO MDSCF/FNAS REFERENTE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142014 | 16/07/2012 | 1950.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS E COM PROJETOS APROVADOS PELO CMAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 06/2012 - FMAS, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF /FNAS REFERENTE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142025 | 19/07/2012 | 150.00 | 00004789846776 | ADRIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TÉCNICA QUE PRESTOU ASSISTÊNCIA A ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA MORADA DO BETINHO, CONFORME OFÍCIO Nº 240/DAS, OFÍCIO Nº 166/2012 PDCA E PARECER JURÍDICO Nº 077/2012-SEDES, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040392011 | 0142655 | 02/08/2012 | 22140.00 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO 04039/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2011 E CONTRATO Nº 156/2011, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000162011 | 0142656 | 02/08/2012 | 35300.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PROCESSO Nº 2011/065917, PREGÃO 04004/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2011 E CONTRATO Nº206/2011, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | DESPESA COM CONTIBUIÇÃO, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142657 | 02/08/2012 | 1750.00 | 10733418000161 | ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO ERNESTO GEISEL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS E COM PROJETO APROVADO PELO CMAS REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2012, CONFORME CONVÊNIO Nº 08/2012, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIADDE I DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000162011 | 0142658 | 02/08/2012 | 31594.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCOVERDE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO CARTUCHOS E TONERS) CONFORME PROCESSO Nº 2011/088022, PREGÃO PRESENCIAL 04026/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2011 E CONTRATO Nº 380/2011 E ADITIVOS, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040172010 | 0142659 | 02/08/2012 | 57860.40 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (TIPO ÔNIBUS URBANO) DESTINADO AOS CRAS/PROJOVEM, CONFORME PROCESSO Nº 2011/016220, PREGÃO PRESENCIAL 04017/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2010 E CONTRATO Nº 057/2011 E ADITIVOS, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142668 | 07/08/2012 | 4018.13 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COORDENADO PELA DAS DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | APOIO SÓCIO-ASSISTENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142669 | 07/08/2012 | 6891.00 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO LIXEIRAS COM PEDAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE ACOLHIMENTO DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | APOIO SÓCIO-ASSISTENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142670 | 07/08/2012 | 774.00 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO SANDÁLIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE ACOLHIMENTO DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040272011 | 0142743 | 08/08/2012 | 58966.26 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO Nº 2011/113208, PREGÃO PRESENCIAL Nº 240/2010 SEAD/PB E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2011 DA SEAD/JP, COM RECURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040602012 | 0142755 | 08/08/2012 | 45600.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 800 ALMOÇOS E 800 COFFEE BREAK, CONFORME PROCESSO Nº 2012/044603, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00060/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00090/2012 CABEDELO E ORDEM DE COMPRA Nº 000166/2012, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040672012 | 0142758 | 09/08/2012 | 7600.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, CONFORME PROCESSO Nº 2012/044603, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00067/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00090/2012 CABEDELO E ORDEM DE COMPRA Nº 000167/2012, COM RECURSOS DO PISO FIXO DEMÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142759 | 09/08/2012 | 7800.00 | 11513621000195 | ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO FAMÍLIA ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142762 | 10/08/2012 | 15000.00 | 09140625000123 | ASSOC DOS FILHO DE ITAPORANGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, CONFORME CONTRATO SEDES/ASFITA Nº 007/2012 - FMAS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2012, COM RECURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142770 | 14/08/2012 | 4990.65 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTIUIÇÕES CONVENIADAS E COM PROJETOS APROVADOS PELO CMAS REFERENTE JULHO/2012, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142771 | 14/08/2012 | 5105.67 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTIUIÇÕES CONVENIADAS E COM PROJETOS APROVADOS PELO CMAS REFERENTE JULHO/2012, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142772 | 14/08/2012 | 13818.75 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTIUIÇÕES CONVENIADAS E COM PROJETOS APROVADOS PELO CMAS REFERENTE JULHO/2012, COM RECURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142773 | 15/08/2012 | 2500.00 | 03559907000183 | MISSÃO RESTAURAÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO CMAS REFERENTE JULHO/2012, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS, CONFORME CONVÊNIO N º 02/2012 - SEDES/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | DESPESA COM CONTIBUIÇÃO, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142774 | 15/08/2012 | 1750.00 | 10733418000161 | ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO ERNESTO GEISEL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO CMAS REFERENTE ABRIL/2012, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS, CONFORME CONVÊNIO N º 08/2012 - SEDES/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142775 | 15/08/2012 | 1950.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS E COM PROJETOS APROVADOS PELO CMAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 06/2012 - FMAS, COM RECURSO DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS REFERENTE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142776 | 15/08/2012 | 2275.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS E COM PROJETOS APROVADOS PELO CMAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 06/2012 - FMAS, COM RECURSO DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS REFERENTE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040282012 | 0142778 | 15/08/2012 | 44802.20 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A QUAL COORDENA OS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO Nº 2012/015928, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2011-SEDEC - PREGÃO PRESENCIAL 0026/2011 - SEDEC, COMPRA COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 00086/2012 COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/ BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040392011 | 0142779 | 15/08/2012 | 7524.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONTRATO Nº 157/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011 E PROCESSO Nº 2011/067116, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 001052011 | 0142813 | 20/08/2012 | 57839.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/119641, SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2011 - PMSR/PB E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2011 E CONTRATO Nº 204/2011, COM RECURSOS DO PROGRAMA IGD/CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 001052011 | 0142814 | 20/08/2012 | 57839.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/119641, SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2011 - PMSR/PB E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2011 E CONTRATO Nº 204/2011, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXOA DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 001052011 | 0142815 | 20/08/2012 | 57839.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/119641, SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2011 - PMSR/PB E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2011 E CONTRATO Nº 204/2011, COM RECURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142818 | 21/08/2012 | 3000.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS/BOLSA FAMÍLIA, DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA IGD/CADASTRO ÚNICO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142819 | 21/08/2012 | 7500.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO CORTINA REMOVÍVEL E TOLDO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS/BOLSA FAMÍLIA, DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº 051/2012, COM RECURSOS DO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMÍLIA DOS MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040392011 | 0142820 | 22/08/2012 | 13914.26 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONTRATO Nº 152/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011 E PROCESSO Nº 2011/067116, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0142821 | 22/08/2012 | 16356.90 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONTRATO Nº 153/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011 E PROCESSO Nº 2011/067116, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0142822 | 22/08/2012 | 15107.04 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONTRATO Nº 154/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011 E PROCESSO Nº 2011/067116, COM RECURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000262011 | 0142823 | 22/08/2012 | 21457.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCOVERDE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO CARTUCHO E TONER), CONFORME PROCESSO Nº 2012/008467, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 000556/2012 E OFÍCIO Nº 000353/2012, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000262011 | 0142824 | 22/08/2012 | 21193.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCOVERDE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO CARTUCHO E TONER), CONFORME PROCESSO Nº 2012/008467, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 000556/2012 E OFÍCIO Nº 000353/2012, COM RECURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142847 | 28/08/2012 | 196546.58 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DO CONTRATO DE Nº 001/2012 - FMAS E SEUS ADITIVOS, FIRMADO ENTRE FMAS E FUNETEC, CUJO OBJETO DO PRESENTE É A REALIZAÇÃO DE CURSOS VISANDO A QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DE PESSOAS DE DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, COM RECURSOS DA REPROGRAMA DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142898 | 31/08/2012 | 5491.20 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (PASSE LEGAL) TERRESTRE NO PERÍMETRO URBANO DE JOÃO PESSOA, PARA SEREM UTILIZADOS NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2012, PELOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, ATENDIDAS PELOS CREAS/MSE, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142906 | 04/09/2012 | 2500.00 | 03875528000100 | ASSOCIAÇAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ENTIDADES CONVENIADAS AO CMAS, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040362012 | 0142911 | 04/09/2012 | 3900.00 | 11208130000130 | BIANCA SARMENTO DE LUCENA LIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO COMPENSADOS) CONFORME PROCESSO Nº 2012/044609, PREGÃO 04036/2012 E ORDEM DE COMPRA 000593/2012 PARA ATENDER AS UNIDADES DO PETI, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040362012 | 0142917 | 05/09/2012 | 615.20 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PROCESSO Nº 2012/044609, PREGÃO 04036/2012 E ORDEM DE COMPRA 000589/2012 PARA ATENDER AS UNIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040362012 | 0142918 | 05/09/2012 | 807.10 | 10956012000148 | MULTLINK COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PROCESSO Nº 2012/044609, PREGÃO 04036/2012 E ORDEM DE COMPRA 000595/2012 PARA ATENDER AS UNIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040362012 | 0142919 | 05/09/2012 | 91.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PROCESSO Nº 2012/044609, PREGÃO 04036/2012 E ORDEM DE COMPRA 000592/2012 PARA ATENDER AS UNIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040362012 | 0142920 | 05/09/2012 | 143.20 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PROCESSO Nº 2012/044609, PREGÃO 04036/2012 E ORDEM DE COMPRA 0005942012 PARA ATENDER AS UNIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040362012 | 0142921 | 05/09/2012 | 2242.65 | 06243407000126 | MULTILINK SERVIÇOS,PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PROCESSO Nº 2012/044609, PREGÃO 04036/2012 E ORDEM DE COMPRA 000591/2012 PARA ATENDER AS UNIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040362012 | 0142922 | 05/09/2012 | 15355.55 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PROCESSO Nº 2012/044609, PREGÃO 04036/2012 E ORDEM DE COMPRA 000590/2012 PARA ATENDER AS UNIDADES DOD CRAS - CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142923 | 05/09/2012 | 6700.00 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DE REDE ELÉTRICA, REPAROS HIDRAÚLICOS, ACABAMENTOS E PINTURAS EM GERAL DO PRÉDIO QUE ATENDE O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO, CONFORME APCS Nº 057/2012 - DAF, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142924 | 05/09/2012 | 7800.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO, CAIXA DE PASSAGEM E LIMPEZA DE FOSSA DA SEDE QUE ATENDE O PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO, CONFORME APCS Nº 054/2012 - DAF, COM RECURSOS DO MDSCF/ /FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0142925 | 05/09/2012 | 7884.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO BEBEDOURO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME APCS Nº 056/2012 - DAF, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142933 | 11/09/2012 | 720.00 | 00008620154486 | DIEGO HENRIQUE CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARTILHA, FOLDER, CARTAZ E VÍDEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FAMÍLIAS ACOLHEDORAS CORDENADO PELA DAS CONFORME APCS Nº 0062/2012, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142935 | 11/09/2012 | 1200.00 | 00009505019726 | LUIZ FELIPE MOREIRA NOBRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARTILHA, FOLDER, CARTAZ E VÍDEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FAMÍLIAS ACOLHEDORAS CORDENADO PELA DAS CONFORME APCS Nº 0061/2012, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 001052011 | 0142939 | 13/09/2012 | 69202.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/119641, SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2011 - PMSR/PB E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2011 E CONTRATO Nº 204/2011 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040172010 | 0142940 | 13/09/2012 | 23201.10 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (TIPO ÔNIBUS URBANO) DESTINADO AOS CRAS/PROJOVEM, CONFORME PROCESSO Nº 2011/016220, PREGÃO PRESENCIAL 04017/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2010 E CONTRATO Nº 057/2011 E ADITIVOS, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040272011 | 0142942 | 13/09/2012 | 98044.00 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO Nº 2011/113208, PREGÃO PRESENCIAL Nº 240/2010 SEAD/PB E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2011 DA SEAD/JP, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262011 | 0142943 | 13/09/2012 | 45070.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCOVERDE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO CARTUCHO E TONER), CONFORME PROCESSO Nº 2012/008467, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 000556/2012 E OFÍCIO Nº 000353/2012, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042011 | 0142944 | 13/09/2012 | 26528.70 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO Nº 2011/074316, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0004/2011 - SEDEC - PREGÃO PRESENCIALNº 003/2011 SEDEC - COMPRA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 000157/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 00480/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040672012 | 0142945 | 13/09/2012 | 11660.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, CONFORME PROCESSO Nº 2012/044603, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00067/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00090/2012 CABEDELO E ORDEM DE COMPRA Nº 000167/2012, COM RECURSOS DO PISO FIXO DEMÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040602012 | 0142946 | 13/09/2012 | 31540.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROCESSO Nº 2012/044603, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00067/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00090/2012 CABEDELO E ORDEM DE COMPRA Nº 000167/2012, COMPRA COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 04060/2012, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142947 | 13/09/2012 | 3700.00 | 11513621000195 | ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO COORDENADAS PELA DAS DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº 063/2012-DAF, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142948 | 13/09/2012 | 6720.00 | 09102117000150 | STARNET LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E TELEFÔNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA, CONFORME APCS Nº 058/2012, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142949 | 13/09/2012 | 1673.62 | 04623321000101 | K e K MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS, PROGRAMA COORDENADO PELA DAS DESTA SECRETARIA, CONFORME Nº 059/2012 - DAF. COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142999 | 14/09/2012 | 548.98 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FATURA DE INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AGOSTO/2012 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143000 | 14/09/2012 | 5105.67 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTIUIÇÕES CONVENIADAS E COM PROJETOS APROVADOS PELO CMAS REFERENTE AGOSTO/2012, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143001 | 14/09/2012 | 4990.65 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTIUIÇÕES CONVENIADAS E COM PROJETOS APROVADOS PELO CMAS REFERENTE AGOSTO/2012, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143080 | 17/09/2012 | 2500.00 | 03559907000183 | MISSÃO RESTAURAÇÃO | ALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO CMAS REFERENTE AGOSTO/2012, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS, CONFORME CONVÊNIO N º 02/2012 - SEDES/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | DESPESA COM CONTIBUIÇÃO, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143081 | 17/09/2012 | 500.00 | 10733418000161 | ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO ERNESTO GEISEL | ALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO CMAS REFERENTE AGOSTO/2012, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS, CONFORME CONVÊNIO N º 08/2012 - SEDES/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143082 | 17/09/2012 | 1950.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS E COM PROJETOS APROVADOS PELO CMAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 06/2012 - FMAS, COM RECURSO DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS REFERENTE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0143096 | 18/09/2012 | 7774.00 | 07227478000106 | GRÁFICA HPS & MAGAZINE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO CAMISAS GOLA POLO COM BOTÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COORDENADO PELA DAS DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0143098 | 18/09/2012 | 2608.50 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO COMPENSADO NAVAL E BORRACHA PARA PISO MOEDA PRATA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COORDENADO PELA DAS DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143105 | 18/09/2012 | 7985.12 | 11500571000101 | WANESSA KELLY OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PISO, LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E ENCERRAMENTO, NA SEDE DO PROGRAMA CADATRO ÚNICO/IGD/ BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143106 | 18/09/2012 | 5781.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E TESTES EM EXTINTORES PERTENCENTES AS UNIDADES DOS CRAS E BOLSA FAMÍLIA/IGD/CADASTRO ÚNICOS. COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040512011 | 0143108 | 18/09/2012 | 33829.00 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS UNIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA/IGD, CONFORME PROCESSO Nº 2010/098352, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04051/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 000125/2012, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000752012 | 0143110 | 18/09/2012 | 5200.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2012/074792, COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇO Nº 04170/2012, OFÍCIO Nº 000421/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 000638/2012, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000752012 | 0143111 | 18/09/2012 | 26000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2012/074792, COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇO Nº 04169/2012, OFÍCIO Nº 000420/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 000637/2012, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0143112 | 18/09/2012 | 16247.52 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONTRATO Nº 157/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011 E PROCESSO Nº 2011/067116, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0143113 | 18/09/2012 | 19743.70 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2011 E CONTRATO Nº 155/2011, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0143114 | 18/09/2012 | 11358.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2011 E CONTRATO Nº 158/2011, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPELXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0143115 | 18/09/2012 | 24104.80 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO 04039/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2011 E CONTRATO Nº 156/2011, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143175 | 19/09/2012 | 13818.75 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTIUIÇÕES CONVENIADAS E COM PROJETOS APROVADOS PELO CMAS REFERENTE AGOSTO/2012, COM RECURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0143190 | 19/09/2012 | 7980.00 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO CONTENTOR PLÁSTICO VAZADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143334 | 21/09/2012 | 2300.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS E COM PROJETOS APROVADOS PELO CMAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 06/2012 - FMAS, COM RECURSO DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS REFERENTE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0143337 | 24/09/2012 | 6450.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM CONFECÇÇÃO DE LIVROS - ESTATUTO DO IDOSO, PARA ATENDER AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143338 | 24/09/2012 | 1408.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONFORME SOLICITADOS NOS OFÍCIOS 668/2012, 690/2012 E 694/2012/SAI DO FORUM DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, PARA ATENDER ADOLESCENTES EM ACOLHIMENTO, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADEII DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000752012 | 0143352 | 24/09/2012 | 29745.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO DE VÁRIOS TIPOS, DE ACORDO COM OFÍCIO Nº 285/2012 - COPEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2012 - SMS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2012 - SMS E ORDEM DE COMPRA Nº 458/2012, COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇO Nº 04124/2012, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD/CADASTRO ÚNICO, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143740 | 28/09/2012 | 792.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONFORME SOLICITADOS NOS OFÍCIOS 744/2012, 762/2012 E 777/2012/SAI DO FORUM DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, PARA ATENDER ADOLESCENTES EM ACOLHIMENTO, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADEII DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040172010 | 0143753 | 03/10/2012 | 31597.80 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (TIPO ÔNIBUS URBANO) DESTINADO AOS CRAS/PROJOVEM, CONFORME PROCESSO Nº 2011/016220, PREGÃO PRESENCIAL 04017/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2010 E CONTRATO Nº 057/2011 E ADITIVOS, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143761 | 04/10/2012 | 792.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONFORME SOLICITADOS NOS OFÍCIOS 678/2012, 775/2012 E 765/2012/SAI DO FORUM DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, PARA ATENDER ADOLESCENTES EM ACOLHIMENTO, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADEII DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000422010 | 0143768 | 08/10/2012 | 196053.00 | 88766936000179 | MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2010 - PIAUÍ, PROCESSO Nº 2011/027286 E CONTRATO Nº 190/2012, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO IGD DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040272011 | 0143769 | 08/10/2012 | 48142.25 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO Nº 2011/113208, PREGÃO PRESENCIAL Nº 240/2010 SEAD/PB E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2011 DA SEAD/JP, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0143770 | 08/10/2012 | 7900.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO VENTILADOR DE PAREDE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD, CONFORME APCS 066/2012 - DAF, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143771 | 08/10/2012 | 7730.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO FOGAO DOMÉSTICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES COORDENADAS PELA DAS, CONFORME APCS 067/2012 - DAF, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143772 | 08/10/2012 | 2080.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E TESTES EM EXTINTORES PERTENCENTES AOS CREAS/DAS, COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 001052011 | 0143775 | 09/10/2012 | 61417.57 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/119641, SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2011 - PMSR/PB E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2011 E CONTRATO Nº 204/2011 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0143783 | 15/10/2012 | 375.60 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFÕNICA PARA FINS DE USO DE INTERNET NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA REFERENTE PERÍODO DE 27/08/2012 A 26/09/2012, COM VENCIMENTO EM 15/10/2012, CONFORME CONTA EM ANEXO, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143795 | 17/10/2012 | 13818.75 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS E COM PROJETOS APROVADOS PELO CMAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 01/2012 - FMAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEI DO MDSCF/FNAS REFERENTE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | DESPESA COM CONTIBUIÇÃO, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143796 | 17/10/2012 | 500.00 | 10733418000161 | ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO ERNESTO GEISEL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO CMAS REFERENTE SETEMBRO/2012, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS, CONFORME CONVÊNIO N º 08/2012 - SEDES/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143797 | 17/10/2012 | 2500.00 | 03559907000183 | MISSÃO RESTAURAÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO CMAS REFERENTE SETEMBRO/2012, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS, CONFORME CONVÊNIO N º 02/2012 - SEDES/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143798 | 17/10/2012 | 5105.67 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÁS INSTITUIÇÕES INSCRITAS NO CMAS E CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE Á PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143799 | 17/10/2012 | 4990.65 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÁS INSTITUIÇÕES INSCRITAS NO CMAS E CONVENIADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE Á PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143806 | 19/10/2012 | 2275.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS E COM PROJETOS APROVADOS PELO CMAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 06/2012 - FMAS, COM RECURSO DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS REFERENTE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143808 | 19/10/2012 | 6750.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRINHOS DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE E PICOLÉ PARA DISTRIBUIÇÃO EM EVENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, ASSIM COMO ORNAMENTAÇÃO, ANIMAÇÃO, RECREAÇÃO E LAZER, A SER REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/2012, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0143809 | 19/10/2012 | 7595.00 | 70116553000190 | DENIS ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO CALÇAS TACKTEL, TAMANHOS VARIADOS, COM IMPRESSÃO EM POLICROMIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143810 | 19/10/2012 | 7480.00 | 08935555000137 | VERA LUCIA ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÕES (MINI TOBOGÃ, FUTEBOL DE SABÃO, PULA-PULA, CAMA ELÁSTICA, MINI CARROSSEL, PISCINA DE BOLA, KID PLAY, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO NO CRMIPD/CRAS/DAS, A SER REALIZADO POR ESTA SECRETARIA EM OUTUBRO, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143816 | 23/10/2012 | 16500.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE NO PERÍMETRO URBANO DE JOÃO PESSOA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143825 | 24/10/2012 | 1950.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS E COM PROJETOS APROVADOS PELO CMAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 06/2012 - FMAS, COM RECURSO DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS REFERENTE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143859 | 25/10/2012 | 150909.93 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CURSOS - QUALIFICA-JP - VISANDO A QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 01/2012 EADITIVO, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | APOIO SÓCIO-ASSISTENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143863 | 25/10/2012 | 1260.00 | 08679557000102 | INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO - IPE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSCRIÇÕES PARA O III SIMPÓSIO FRANCO LUSO BRASILEIRO DA PESSOA IDOSA: ENVELHECIEMNTO ATIVO NO SÉCULO XXI - DESAFIOS E CONQUISTAS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 10 DE NOVEMBRO/2012, COM RECURSOS DOPISO DE ALTA COMPELXIDADE I DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040672012 | 0143871 | 26/10/2012 | 18740.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, CONFORME PROCESSO Nº 2012/044603, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00067/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00090/2012 CABEDELO E ORDEM DE COMPRA Nº 000167/2012, COM RECURSOS DO PISO FIXO DEMÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 001052011 | 0143886 | 26/10/2012 | 104516.19 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/119641, SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2011 - PMSR/PB E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2011 E CONTRATO Nº 204/2011 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262011 | 0143893 | 26/10/2012 | 34905.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCOVERDE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO CARTUCHO E TONER), CONFORME PROCESSO Nº 2012/008467, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 000556/2012 E OFÍCIO Nº 000353/2012, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144108 | 01/11/2012 | 3300.00 | 04592009000190 | GIOVANNI SEABRA - CONSULTORIA AMB. E PLANEJ. DO TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM 11 (ONZE) INSCRIÇÕES DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAREM DA CONFERÊNCIA DA TERRA 2012, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME AUTORIZAÇÃO, CONTIDAS NOS MEMOS Nº 119/2012 E 006/2012, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO IGD DO DMSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040172010 | 0144462 | 14/11/2012 | 29546.40 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (TIPO ÔNIBUS URBANO) DESTINADO AOS CRAS / PROJOVEM / IGD, CONFORME PROCESSO Nº 2011/016220, PREGÃO PRESENCIAL 04017/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2010 E CONTRATO Nº 057/2011 E ADITIVOS , COMRECURSO DO IGD DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 001592011 | 0144467 | 16/11/2012 | 8293.60 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATARIAL DE CONSUMO (TIPO PÃO PARA CACHORRO QUENTE) PARA ATENDER AS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PROCESSO Nº 2011/087564-GS SEDES/PREGÃO PRESENCIAL 035/2011 - SMS E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 159/2011, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040242012 | 0144468 | 16/11/2012 | 38657.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO, MANIPULAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO TIPO QUENTINHA, CONFORME PROCESSO Nº 2012/014598, PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2012, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/CADASTRO ÚNICO E IGD/SUAS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0144469 | 19/11/2012 | 11351.14 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONTRATO Nº 152/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011 E PROCESSO Nº 2011/067116, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0144470 | 19/11/2012 | 9259.89 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONTRATO Nº 153/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011 E PROCESSO Nº 2011/067116, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0144471 | 19/11/2012 | 14203.40 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONTRATO Nº 154/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011 E PROCESSO Nº 2011/067116, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0144472 | 19/11/2012 | 5170.55 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2011 E CONTRATO Nº 155/2011, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0144473 | 19/11/2012 | 6252.30 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO 04039/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2011 E CONTRATO Nº 156/2011, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144474 | 19/11/2012 | 2000.00 | 08667750000123 | FUNDAÇÃO JOSE AMERICO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO DO VII SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DA UFPB, CUJA REALIZAÇÃO SERÁ NO PERÍODO DE 20 A 23 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 0389/DAS/SEDES. COM RECURSOS DO PROGRAMA IGD/SUAS DOS MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144475 | 19/11/2012 | 500.00 | 00020604459491 | ELIANE NAVARRO FERNANDES GONÇALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA FINS DE ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE OCORRERÁ NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 571/DAS, COM RECURSOSDO PROGRAMA IGD/SUAS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144476 | 19/11/2012 | 500.00 | 00025096346404 | Maria de Lourdes Costa Portela | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA FINS DE ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE OCORRERÁ NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 571/DAS, COM RECURSOSDO PROGRAMA IGD/SUAS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000162011 | 0144477 | 19/11/2012 | 16777.95 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PROCESSO Nº 2011/065917, PREGÃO 04004/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2011 E CONTRATO Nº206/2011, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0144478 | 20/11/2012 | 8712.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONTRATO Nº 157/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011 E PROCESSO Nº 2011/067116, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0144479 | 20/11/2012 | 7278.60 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2011 E CONTRATO Nº 158/2011, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPELXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144482 | 21/11/2012 | 7500.00 | 03559907000183 | MISSÃO RESTAURAÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO CMAS REFERENTE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS, CONFORME CONVÊNIO N º 02/2012 - SEDES/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144483 | 21/11/2012 | 14971.95 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTIUIÇÕES CONVENIADAS E COM PROJETOS APROVADOS PELO CMAS REFERENTE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | DESPESA COM CONTIBUIÇÃO, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144487 | 21/11/2012 | 1500.00 | 10733418000161 | ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO ERNESTO GEISEL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO CMAS REFERENTE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS, CONFORME CONVÊNIO N º 08/2012 - SEDES/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144488 | 21/11/2012 | 6000.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, COM PROJETO APROVADO PELO CMAS, REFERENTE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇ~ES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144489 | 21/11/2012 | 15317.01 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS E COM PROJETOS APROVADOS PELO CMAS REFERENTE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144490 | 21/11/2012 | 41456.25 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS E COM PROJETOS APROVADOS PELO CMAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 01/2012 - FMAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEI DO MDSCF/FNAS REFERENTE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144492 | 22/11/2012 | 28333.33 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A 1º PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE 20 CRIANÇAS OU ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE, CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E CLAUSULAS CONTIDAS NO CONTRATO 002/2012 - FMAS, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144494 | 22/11/2012 | 6750.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS E COM PROJETOS APROVADOS PELO CMAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 06/2012 - FMAS, COM RECURSO DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS REFERENTE PERÍODO DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0144495 | 22/11/2012 | 388.59 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA REFERENTE 10/2012, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040602012 | 0144496 | 23/11/2012 | 26125.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROCESSO Nº 2012/044603, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00060/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00090/2012 CABEDELO E ORDEM DE COMPRA Nº 000167/2012, COMPRA COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 04060/2012, COM RECURSOS DO PROGRAMA ACESSUAS/IGD DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040672012 | 0144498 | 23/11/2012 | 11450.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, CONFORME PROCESSO Nº 2012/044603, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00067/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00090/2012 CABEDELO E ORDEM DE COMPRA Nº 000167/2012, COMPRA COM REGISTRO DE PREÇOS Nº04067/2012, COM RECURSOS DO PROGRAMA ACESSUAS/IGD DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040172010 | 0144499 | 23/11/2012 | 60000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (TIPO ÔNIBUS URBANO) DESTINADO AOS CRAS / PROJOVEM / IGD, CONFORME PROCESSO Nº 2011/016220, PREGÃO PRESENCIAL 04017/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2010 E CONTRATO Nº 057/2011 E ADITIVOS , COMRECURSO DO PROGRAMA ACESSUAS/IGD DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040082012 | 0144500 | 23/11/2012 | 30000.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOM FIXO (INCLUINDO PESSOAL PARA MONTAGEM, MANUSEIOS, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM, CONFORME PROCESSO Nº 2012/062608, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2012 SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2012 E CONTRATO Nº 189/2012, COM RECURSOS DO PROGRAMA ACESSUAS/IGD DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | APOIO SÓCIO-ASSISTENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144501 | 26/11/2012 | 4435.95 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | APOIO SÓCIO-ASSISTENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144504 | 26/11/2012 | 67400.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2012, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144505 | 26/11/2012 | 252569.67 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2012. COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144506 | 26/11/2012 | 260000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO / 2012, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144507 | 26/11/2012 | 6400.00 | 00002630997413 | MICHELLE TATIANNY DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VIDA JOÃO PESSOA A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 28/11/2012 PARA OS TÉCNICOS ENVOLVIDOS NO PROGRAMA ACIMA CITADO, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144511 | 27/11/2012 | 68742.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/2012, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144512 | 27/11/2012 | 111000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2012, COM RECURSOS DO PISO DE VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144513 | 27/11/2012 | 173088.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO/2012, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000262011 | 0144514 | 28/11/2012 | 39554.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCOVERDE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO CARTUCHO E TONER), CONFORME PROCESSO Nº 2012/008467, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 000556/2012 E OFÍCIO Nº 000353/2012, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 041912012 | 0144528 | 29/11/2012 | 122210.34 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/109816. COMPRA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04191/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 000691/2012, PARA ATENDER AS UNIDADES DESTA SECRETARIA COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042011 | 0144529 | 29/11/2012 | 12500.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO Nº 2011/074316, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0004/2011 - SEDEC - PREGÃO PRESENCIALNº 003/2011 SEDEC - COMPRA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 000157/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 00480/2011, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0144533 | 29/11/2012 | 1400.00 | 12940493000129 | GRAFICA SÃO MATEUS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFEREÊNCIA ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO 2012/018115, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04029/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 000566/2012, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144540 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00002894261462 | MARIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTES PARA LOCOMOÇÃO E PASSAGENS EM FAVOR DE MARIA ALVES PEREIRA, PARA QUE POSSA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO AVANÇADO DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA POLO DA REGIÃO NORDESTE NO GRANDE HOTEL BARRA NA CIDADE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 05,06 E 07/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144541 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00034875217846 | FREDERICO ANTONIO OLIVEIRA MACHADO ORCIUOLO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTES PARA LOCOMOÇÃO E PASSAGENS EM FAVOR DE FREDERICO ANTONIO OLIVEIRA MACAHDO ORCIUOLO, PARA QUE POSSA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO AVANÇADO DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA POLO DA REGIÃO NORDESTE NO GRANDE HOTEL BARRA NA CIDADE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 05,06 E 07/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144554 | 07/12/2012 | 380145.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS CENTROS DE PREOCESSAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA CADASTRO/IGD/BOLSA FAMÍLIA NO PERÍODO DE JUNHO A OUTUBRO/2012, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 041982012 | 0144556 | 10/12/2012 | 8784.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 08 (OITO) VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/071772, OFÍCIO Nº 500/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 706/2012, CONTRATO 234/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2012 E COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 4198/2012, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMILIA DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0144567 | 12/12/2012 | 5760.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM ENCERRAMENTO DAS AÇÕES REALIZADAS PELO PETI, TENDO COMO OBJETIVO: INTEGRAÇÃO E PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA I GINCANA ECOLÓGICA REALIZADA POR ESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS, CONFORME APCS Nº 079/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144571 | 21/12/2012 | 7500.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES E CACHÊ ARTÍSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEDES, CONFORME APCS Nº 080/2012 - DAF, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO / IGD/ BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0144572 | 21/12/2012 | 1447.50 | 02657445000174 | CLAUDINÊS PEREIRA - CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRÁFICOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO CARTILHAS DO PLANO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E PROTEÇÃO AO TRABALHADOR ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME APCS Nº 081/2012- DAF, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0144573 | 21/12/2012 | 4987.25 | 04623321000101 | K e K MAGAZINE LTDA. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS/PROJOVEM ADOLESCENTE, PETI, CMDI, DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº 076/2012, COM RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DOMDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144574 | 21/12/2012 | 2325.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº 075/2012 - DAF , COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/ IGD DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0144575 | 21/12/2012 | 7327.00 | 09227189000124 | VI@NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, TIPO TELEFONIA E INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS/BOLSA FAMÍLIA, CREAS E CRAS, DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº078/2012 -DAF, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0144577 | 21/12/2012 | 1700.00 | 00513300000174 | XEPINHATECIDOS - O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, TIPO LENÇÓIS E TOALHAS DE BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS/CENTRO DIA, DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº 077/2012 - DAF, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040332012 | 0144578 | 21/12/2012 | 8410.66 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS DIVERSAS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/018120, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0188/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2011 SESAU E ORDEM DE COMPRA Nº 0033/2012, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000262011 | 0144579 | 21/12/2012 | 48991.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCOVERDE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO CARTUCHO E TONER), CONFORME PROCESSO Nº 2012/008467, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 000556/2012 E OFÍCIO Nº 000353/2012, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 041912012 | 0144580 | 21/12/2012 | 205112.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/109816. COMPRA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04191/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 000691/2012, PARA ATENDER AS UNIDADES DESTA SECRETARIA COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 041912012 | 0144581 | 21/12/2012 | 53669.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/119641, SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2011 - PMSR/PB E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2011 E CONTRATO Nº 204/2011 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 041912012 | 0144582 | 21/12/2012 | 59775.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/119641, SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2011 - PMSR/PB E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2011 E CONTRATO Nº 204/2011 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 041912012 | 0144583 | 21/12/2012 | 58170.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/119641, SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2011 - PMSR/PB E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2011 E CONTRATO Nº 204/2011 E SEUS ADITIVOS, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144586 | 26/12/2012 | 383.99 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FATURA DE INTERNET BANDA LARGA REFERENTE NOVEMBRO/2012 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 041242012 | 0144588 | 26/12/2012 | 9450.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO DE VÁRIOS TIPOS, DE ACORDO COM OFÍCIO Nº 285/2012 - COPEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2012 - SMS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2012 - SMS E ORDEM DE COMPRA Nº 458/2012, COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇO Nº 04124/2012, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD/CADASTRO ÚNICO, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 041242012 | 0144589 | 26/12/2012 | 30282.32 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO DE VÁRIOS TIPOS, DE ACORDO COM OFÍCIO Nº 285/2012 - COPEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2012 - SMS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2012 - SMS E ORDEM DE COMPRA Nº 458/2012, COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇO Nº 04124/2012, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144593 | 27/12/2012 | 56666.67 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A 2º PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE 20 CRIANÇAS OU ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE, CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E CLAUSULAS CONTIDAS NO CONTRATO 002/2012 - FMAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042011 | 0144596 | 27/12/2012 | 9844.84 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO Nº 2011/074316, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0004/2011 - SEDEC - PREGÃO PRESENCIALNº 003/2011 SEDEC - COMPRA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 000157/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 00480/2011, COM RECURSOS DO PISO BASICO FIXO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 041912012 | 0144611 | 28/12/2012 | 58226.24 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/109816. COMPRA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04191/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 000691/2012, PARA ATENDER AS UNIDADES DESTA SECRETARIA COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144612 | 28/12/2012 | 160536.52 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD/BOLSA FAMÍLIA NOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2012, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144613 | 28/12/2012 | 132850.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ALTA COMPLEXIDADE NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2012, COM RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144614 | 28/12/2012 | 133919.05 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO/2012, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144615 | 28/12/2012 | 0.04 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBROO/2012, COM RECURSOS DO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144616 | 28/12/2012 | 67892.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBROO/2012, COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144617 | 28/12/2012 | 23317.03 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE PRESTADO- RES DE SERVIÇOS NOS CENTOS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE DEZEMBRO/2012, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144618 | 28/12/2012 | 15786.52 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2012 DO PROGRAMA IGDSUAS, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144619 | 28/12/2012 | 70500.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0144620 | 28/12/2012 | 338.55 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO, COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144621 | 28/12/2012 | 149601.03 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COORDENADOS PELA DIRETORIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO | APOIO SÓCIO-ASSISTENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144622 | 28/12/2012 | 65824.05 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COORDENADOS PELA DIRETORIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144623 | 28/12/2012 | 53354.68 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COORDENADOS PELA DIRETORIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144624 | 28/12/2012 | 37309.39 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COORDENADOS PELA DIRETORIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144625 | 28/12/2012 | 34135.24 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COORDENADOS PELA DIRETORIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144626 | 28/12/2012 | 64573.97 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COORDENADOS PELA DIRETORIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144627 | 28/12/2012 | 33430.93 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COORDENADOS PELA DIRETORIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 250
Última atualização: 11/06/2024