de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 5340.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062011 | 0000007 | 02/01/2012 | 275.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQF 5760, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2012 | 2060.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062011 | 0000009 | 04/01/2012 | 840.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEICULO F4000 DE PLACA NQE 6295, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2012 | 1450.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS UTILIZADOS NO EVENTO DE CONCLUSÃO DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS: EMEF ABDON GOMES DE SOUZA, EMEF LAURA LOPES FRAZÃO E NA EMEF TOBIAS REMIGIO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2012 | 265.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS UTILIZADOS NO EVENTO DE CONCLUSÃO DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA EMEF BENTO TENORIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062011 | 0000012 | 06/01/2012 | 1040.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQF 5760, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | CONST/AMPL/RECUPER. DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0000013 | 09/01/2012 | 30292.90 | 12130906000100 | CONSTRUTORA ORIENT LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TERCEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÕES DOS LABORATORIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TERMO ADITIVO | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2012 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL VOLTADA PARA CAMPANHA DE MATRICULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2012 | 557.92 | 09303686000164 | MONTEIRO CARTORIO DE 1º OFICIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DE RENOVAÇÃO DE ATAS DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E MESTRES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS : CRECHE / ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, EMEF BENICIA ALVES DE LIMA, EMEF BENTO TENORIO DE SOUSA, EMEF ALFERDO VIANA, EMEF LAURA LOPES FRAZÃO E EMEF MANOEL ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2012 | 1600.00 | 05254103000100 | EDVALDO DE FREITAS MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO FORRO DE PVC DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADALICE REMIGIO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2012 | 1042.65 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2012 | 3603.16 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2012 | 378.17 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000020 | 10/01/2012 | 5617.50 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, COM OSSO E SALSICHA PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2012 | 4067.80 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000022 | 10/01/2012 | 14358.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E CARNE CHARQUEADA, COM OSSO, SEM OSSO, MOIDA E SALSICHA PARA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2012 | 42.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2012 | 236.00 | 10848265000106 | JOSÉ JAILTON FALCÃO NOBERTO - O FOGAREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DA CRECHE ANA RAPOSO ARAGÃO E CONSERTO DOS FOGÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: EMEF GINALDA DE ANDRADE BARROS, EMEF PROF. MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL, EMEF TIRADENTES, EMEF BRISA NUNES BRAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2012 | 1848.00 | 06698264000147 | PAULO MARCELO LEITE PIRES - MARCELO VIDROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDROS E CORTINA PERCIANA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000026 | 13/01/2012 | 1696.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2012 | 2150.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA ARTISTICA E CONFECÇÃO DE FAIXAS DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, BICICLETA ESCOLAR, MATRICULAS DO ANO LETIVO2012, CONFECÇÃO DE ALEGORIAS E MAQUETES DO PROJETO CONVIVÊNCIA COM SEMIÁRIDO E ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTES COM ISOPOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000028 | 16/01/2012 | 7547.40 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE CHARQUEADA E CARNE SEM OSSO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000029 | 16/01/2012 | 4447.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000030 | 17/01/2012 | 612.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0000031 | 17/01/2012 | 1900.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQF 5760, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2012 | 1011.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2012 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PORCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA ACADÊMICO INSTALADO NO NUCLEO DE INFORMATICA, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E NAS EMEF BRISA NUNES BRAZ, TIRADENTES, PROF. ARAUJO VALENÇA, ADALICE REMIGIO GOMES, PROF. MARIA DO SOCORRO A. LIBERAL DA REDE MUN. DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/01/2012 | 600.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNM 0388, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2012 | 1150.00 | 00002549271491 | AGNELO ALVES DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 11(ONZE) HORAS E MEIA DE TRATAR DE TERRAPLANAGEM DO TERRENO DA CRECHE/ESCOLA FRANCISCA MINEIRO, CORRIGINDO INPERFEIÇÕES NO TERRENO A SER CONSTRUIDO EM CONFORMIDADE COM O PROJETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2012 | 43.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/01/2012 | 422.00 | 07309524000108 | AC DE OLIVEIRA FONSECA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACAS EM IMPRESSÃO DIGITAL ADESIVADA EM PVC E IMPRESSÃO DIGITAL PARA PORTA PARA USO NA CRECHE ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/01/2012 | 18399.15 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PATRONAL DA LEI 10.522/2002, RELATIVO 09/60 PARCELA, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | CONST/AMPL/RECUPER. DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000039 | 23/01/2012 | 5337.03 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA -EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 001208 SERIE A , REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE / ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICIPIO DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO N. 070/2010. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/01/2012 | 4483.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/01/2012 | 137.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ANEXO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF TIRADENTES, A REFERIDA SOLICITAÇÃO SE DÁ PELO ELEVADO NUMERO DE CRIANÇAS MATRICULADAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/01/2012 | 395.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO MINI BUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/01/2012 | 535.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DUCATO MINI BUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/01/2012 | 370.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0000045 | 26/01/2012 | 2519.51 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0000046 | 26/01/2012 | 65.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0000047 | 26/01/2012 | 2138.22 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2012 | 1341.66 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Adesão a Registro de Preço | 000142011 | 0000049 | 30/01/2012 | 704.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2012 | 189660.15 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2012 | 75979.48 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2012 | 117377.16 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2012 | 20293.68 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2012 | 29706.07 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2012 | 9440.26 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2012 | 8612.19 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2012 | 41927.94 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2012 | 16715.49 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2012 | 7800.00 | 00397478000105 | AÇO FORTE IND. E COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO COM SOLDA E PINTURA, COM REPOSIÇÃO DE ACENTO, ENCOSTO E PRANCHETO EM CARTEIRAS ESCOLARES MODELO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2012 | 2600.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2012 E 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112011 | 0000061 | 30/01/2012 | 492.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2012 | 1433.78 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Adesão a Registro de Preço | 000142011 | 0000063 | 31/01/2012 | 2000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2012 | 750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS FULL DUPLEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000065 | 31/01/2012 | 805.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DE 13KG, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2012 | 5894.97 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA - ATACADÃO DOS PRESENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2012 | 720.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA USO NO VEICULO FIAT UNO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2012 | 3328.00 | 01208098000130 | VALTEX IND. E COM. DE CONFECÇÕES E MALHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MALHARIA PARA USO NA CRECHE ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2012 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ONIBUS ESCOLAR E MATERIAL GRAFICO PARA VOLTA AS AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2012 | 486.00 | 00037391801453 | ANTONIO GILSON SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS ESCOLAS: EMEF LAURA LOPES FRAZÃO, EMEF MANOEL ALVES DOS SANTOS, EMEF BRASILIANO LEANDRO DE MORAIS E EMEF GINALDA DE ANDRADE BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0000071 | 31/01/2012 | 1400.00 | 24107724000105 | ESCOLA TIRADENTES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF TIRADENTES, NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0000072 | 31/01/2012 | 10600.00 | 24107724000105 | ESCOLA TIRADENTES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF TIRADENTES, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 18 DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0000073 | 31/01/2012 | 2873.66 | 10575163000156 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA USO NA CRECHE ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO E DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2012 | 204.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2012 | 3351.42 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CRECHE ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO E DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0000076 | 31/01/2012 | 1800.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI 8606, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062011 | 0000077 | 31/01/2012 | 1470.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQF 5760, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062011 | 0000078 | 31/01/2012 | 1430.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI 8606, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062011 | 0000079 | 31/01/2012 | 220.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQF 5760, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000080 | 31/01/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2012 | 7959.12 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2012 | 2000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DIOCESANO, ONDE FUNCIONA A CHECHE II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2012 | 30196.36 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0000084 | 31/01/2012 | 50.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/02/2012 | 91.22 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/02/2012 | 100.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/02/2012 | 1529.94 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | AQUIS. DE EQUIP. P/ ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/02/2012 | 840.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) TANQUE DE INOX C3-150 COM TAMPO, PARA USO NA CRECHE ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/02/2012 | 451.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PVC E FOLHA FORMICA, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/02/2012 | 734.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/02/2012 | 525.00 | 00073963275472 | MARINES BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA DE 06/02 A 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/02/2012 | 20.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/02/2012 | 1788.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O EVENTO JORNADA PEDAGOGICA DE 06/02/2012 A 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/02/2012 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PORCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA ACADÊMICO INSTALADO NO NUCLEO DE INFORMATICA, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E NAS EMEF BRISA NUNES BRAZ, TIRADENTES, PROF. ARAUJO VALENÇA, ADALICE REMIGIO GOMES, PROF. MARIA DO SOCORRO A. LIBERAL DA REDE MUN. DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/02/2012 | 43.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/02/2012 | 42.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012012 | 0000097 | 14/02/2012 | 15753.50 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/02/2012 | 121607.85 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/02/2012 | 21669.43 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/02/2012 | 29813.51 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/02/2012 | 16904.26 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/02/2012 | 195044.83 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/02/2012 | 8687.64 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/02/2012 | 90224.71 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/02/2012 | 10277.91 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/02/2012 | 31521.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/02/2012 | 45023.85 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/02/2012 | 19849.44 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/02/2012 | 1080.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA FORMAÇÃO DOS TUTORES DO LINUX DE 27 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/02/2012 | 46.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/02/2012 | 234.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3 EM 17/02/2012, AVISO DE LICITAÇÃO Nº 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032012 | 0000113 | 17/02/2012 | 483.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/02/2012 | 18583.14 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PATRONAL DA LEI 10.522/2002, RELATIVO 10/60 PARCELA, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/02/2012 | 380.00 | 00003465340469 | JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO NO PATIO DO CENTRO DIOCESANO ONDE FUNCIONA A ESCOLA TIRADENTES E CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/02/2012 | 945.00 | 00026330610444 | GENIVAL DE BRITO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PIPAS DE AGUA POTAVEL NAS CISTERNAS DAS ESCOLAS: EMEF PEDRO DOMINGOS DA SILVA, TERCIO CALDEIRA, EMEF MANOEL MACIEL DA SILVA, EMEF ABDON GOMES DOS SANTOS, EMEF ALFREDO VIANA E EMEF TOBIAS REMIGIO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/02/2012 | 215.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/02/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062011 | 0000119 | 24/02/2012 | 1100.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEICULO F4000 DE PLACA NQE 6295, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/02/2012 | 525.00 | 00009082944413 | ADENILTON GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS ESCOLAS: EMEF ARAUJO VALENÇA, EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, CRECHE ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY E CRECHEESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/02/2012 | 80.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE NSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000122 | 27/02/2012 | 5384.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, COM OSSO E SALSICHA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/02/2012 | 220.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DUCATO MINI BUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/02/2012 | 140.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO MINI BUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/02/2012 | 1465.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/02/2012 | 380.00 | 00003465340469 | JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS ESCOLAS: EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL E EMEF TIRADENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/02/2012 | 1555.30 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/02/2012 | 622.00 | 00005085826442 | CRISTIANE BRITO DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM RECOLHIMENTO DE DADOS PARA INFORMAÇÕES E ENVIO DA DIRF 2012 ANO BASE 2011 PARA RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Adesão a Registro de Preço | 000142011 | 0000129 | 29/02/2012 | 1560.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT - CAMPANHA CAMINHO DA ESCOLA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Adesão a Registro de Preço | 000142011 | 0000130 | 29/02/2012 | 506.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT - CAMINHO DA ESCOLA " TITULOS NOVOS TRANSPORTES" DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0000131 | 29/02/2012 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/02/2012 | 166.40 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0000133 | 29/02/2012 | 107.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0000134 | 29/02/2012 | 7732.98 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0000135 | 29/02/2012 | 2574.77 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/02/2012 | 22000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DIOCESANO, ONDE FUNCIONA A CHECHE II, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/02/2012 | 613.20 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | AQUIS. DE EQUIP. P/ ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/02/2012 | 2000.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/02/2012 | 160.00 | 00002414993480 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS EM VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/02/2012 | 135.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO DE IR NA CONTA 19.954-0 NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/02/2012 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO DE IR NA CONTA 26.418-0 NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/02/2012 | 489.50 | 10848265000106 | JOSÉ JAILTON FALCÃO NOBERTO - O FOGAREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES, LIQUIDIFICADORES E PANELAS DE PRESSÃO DAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112011 | 0000143 | 29/02/2012 | 465.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/02/2012 | 130.00 | 00005604066494 | RONALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000145 | 29/02/2012 | 440.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÕES DE 13KG E 45KG, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000146 | 29/02/2012 | 980.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÕES DE 13KG, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/02/2012 | 1677.30 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/02/2012 | 2220.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTES COM ISOPOR, EMBORRACHADOS E PINTURAS ARTISTICAS EM PAREDE, CONFECÇÃO DE FAIXAS E ABERTURA DE LETREIRASEM PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/02/2012 | 415.61 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS DE PLACA OET 0264, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/02/2012 | 265.00 | 00002807796400 | JOSÉ EURIVALDO HONORIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO E CONSERTO NA CISTERNA DA EMEIEF ALFREDO VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/02/2012 | 1296.00 | 00004837903894 | MARIA IVONETE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA USO NA CRECHE ESCOLA NA RAPOSO ARAGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/02/2012 | 750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS FULL DUPLEX, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/03/2012 | 700.00 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/03/2012 | 300.00 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/03/2012 | 218.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DELIGENCIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/03/2012 | 84.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/03/2012 | 47.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/03/2012 | 127.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/03/2012 | 992.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/03/2012 | 247.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/03/2012 | 80.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/03/2012 | 474.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/03/2012 | 399.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/03/2012 | 635.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/03/2012 | 3740.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA USO NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032012 | 0000166 | 08/03/2012 | 2172.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/03/2012 | 816.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/03/2012 | 350.00 | 09303686000164 | MONTEIRO CARTORIO DE 1º OFICIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DE RENOVAÇÃO DE ATAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/03/2012 | 203.00 | 10848265000106 | JOSÉ JAILTON FALCÃO NOBERTO - O FOGAREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO FOGÕES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS: EMEF BENTO TENORIO DE SOUSA E EMEF BRISA NUNES BRAZ E CONSERTO DE FOGÕES DAS ESCOLAS: EMEF TERCIO CALDEIRA, EMEF BENICIA ALVES DE LIMA E EMEF TOBIAS REMIGIO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/03/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/03/2012 | 1132.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA A INAUGURAÇÃO DA CRECHE ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/03/2012 | 200.00 | 11424038000108 | GEOVANE REFRIGERAÇÕES - VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE JANELA NA EMEF ADALICE REMIGIO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/03/2012 | 57.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BEBEDOURO DA EMEF BRISA NUNES BRAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | AQUIS. DE EQUIP. P/ ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/03/2012 | 2190.81 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA - ATACADÃO DOS PRESENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/03/2012 | 600.00 | 00026330610444 | GENIVAL DE BRITO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PIPAS DE AGUA POTAVEL NAS CISTERNAS DAS ESCOLAS: EMEF LAURA LOPES FRAZÃO, EMEF DR. EDSON SANTA CRUZ, EMEF ALFREDO VIANA E EMEF JOSE BELARMINO ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/03/2012 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PORCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA ACADÊMICO INSTALADO NO NUCLEO DE INFORMATICA, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E NAS EMEF BRISA NUNES BRAZ, TIRADENTES, PROF. ARAUJO VALENÇA, ADALICE REMIGIO GOMES, PROF. MARIA DO SOCORRO A. LIBERAL DA REDE MUN. DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/03/2012 | 180.00 | 00002437121463 | ANA LIMA FELICIANO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA AMOSTRA DE PROJETOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/03/2012 | 100.00 | 00093068077400 | CLAUDIA RAQUEL BEZERRA FELICIANO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA AMOSTRA DE PROJETOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/03/2012 | 1237.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DE CONTA DE ENERGIA, DOS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/03/2012 | 2565.70 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DO PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/03/2012 | 1801.44 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000182 | 21/03/2012 | 5891.50 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E CARNE CHARQUEADA, COM OSSO, SEM OSSO, MOIDA E SALSICHA PARA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000183 | 21/03/2012 | 3370.50 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE COM OSSO, SEM OSSO, MOIDA E SALSICHA PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | AQUIS. DE EQUIP. P/ ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/03/2012 | 3698.10 | 09268517018773 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA - LOJAS MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | AQUIS. DE EQUIP. P/ ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/03/2012 | 1300.00 | 09268517018773 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA - LOJAS MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADOS PARA USO NA CRECHE ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS -FNDE/FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000186 | 21/03/2012 | 182316.64 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1A MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/03/2012 | 18583.14 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PATRONAL DA LEI 10.522/2002, RELATIVO 11/60 PARCELA, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/03/2012 | 1800.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM lOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO NA SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO DE MONTEIRO PARA FISCALIZAÇÃO NAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0000189 | 23/03/2012 | 39000.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM.E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM EDUC. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/03/2012 | 130.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/03/2012 | 215.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO FIAT DE PLACA MNZ 9923, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/03/2012 | 126.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/03/2012 | 500.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO ONIBUS DE PLACA NQE 9464, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000195 | 26/03/2012 | 56.00 | 00001922435430 | JOSEFA IRACEMA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000196 | 26/03/2012 | 192.40 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000197 | 26/03/2012 | 83.47 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO/2012, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000198 | 26/03/2012 | 100.00 | 00065783107468 | IVAN TINOR PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000199 | 26/03/2012 | 207.90 | 00002839250438 | CICERO REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000200 | 26/03/2012 | 124.50 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000201 | 26/03/2012 | 74.80 | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000202 | 26/03/2012 | 60.70 | 00004348158452 | MONICA REJANE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000203 | 26/03/2012 | 98.70 | 00037391925420 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032012 | 0000204 | 26/03/2012 | 3559.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/03/2012 | 200.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DESCARGAS E DESENTUPIMENTO DOS RALOS, ENCANAÇÕES DE PIAS E LAVANDERIAS DA CRECHE/ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO E DESENTUPIMENTO DO ESGOTO DA EMEF PROF. JOSE DE ARAUJO VALENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000206 | 27/03/2012 | 80.00 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000207 | 27/03/2012 | 163.50 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE QUEIJO DE COALHO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE MARÇO/2012, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000208 | 27/03/2012 | 436.00 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000209 | 27/03/2012 | 112.40 | 00004560645400 | IRANICE MENDES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000210 | 27/03/2012 | 72.80 | 00005493570416 | JOUBER FELIPE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000211 | 27/03/2012 | 637.42 | 00005493570416 | JOUBER FELIPE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE QUEIJO DE COALHO E QUEIJO DE MANTEIGA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO/2012, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000212 | 27/03/2012 | 97.50 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000213 | 27/03/2012 | 100.00 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/03/2012 | 1897.50 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/03/2012 | 415.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000216 | 28/03/2012 | 827.15 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO/2012, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000217 | 28/03/2012 | 142.50 | 00076845281491 | MARIA MARLUCE BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000218 | 28/03/2012 | 192.01 | 00076845281491 | MARIA MARLUCE BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000219 | 28/03/2012 | 64.20 | 00035652120800 | WILZA CARLA DA SILVA ROCHA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000220 | 28/03/2012 | 41.67 | 00004956894406 | MARLENE MARIA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO/2012, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/03/2012 | 1370.11 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DEGASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/03/2012 | 220.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DOS PROJETOS PEDAGOGICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/03/2012 | 425.00 | 00009082944413 | ADENILTON GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CERCAS E NA LIMPA DE MATO DAS ESCOLAS: EMEF JOSE BELARMINO ALVES, EMEF TERCIO CALDEIRA E EMEF PEDRO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/03/2012 | 415.00 | 00008984120480 | JOSE ADILSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CISTERNAS E NA LIMPA DE MATO DAS ESCOLAS: EMEF BENICIA ALVES DE LIMA, EMEF DR. EDSON SANTA CRUZ E EMEF BENTO TENORIODE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DO PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000225 | 29/03/2012 | 1201.08 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000226 | 29/03/2012 | 1067.04 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000227 | 29/03/2012 | 5136.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DO PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000228 | 29/03/2012 | 2628.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000229 | 29/03/2012 | 7524.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000230 | 29/03/2012 | 2631.60 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DO PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000231 | 29/03/2012 | 697.66 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000232 | 29/03/2012 | 3759.60 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000233 | 29/03/2012 | 213.35 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/03/2012 | 719.57 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000235 | 29/03/2012 | 40.00 | 00020656785420 | MAURO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000236 | 29/03/2012 | 80.00 | 00007209769447 | EDILENE DOS SANTOS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000237 | 29/03/2012 | 32.00 | 00095213236472 | IVANEIDE JOSEFA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000238 | 29/03/2012 | 30.00 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/03/2012 | 360.58 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO DE IR NA CONTA 19.954-0 NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/03/2012 | 31.92 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO DE IR NA CONTA 26.418-0 NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0000241 | 30/03/2012 | 7596.53 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0000242 | 30/03/2012 | 108.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/03/2012 | 2988.05 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Adesão a Registro de Preço | 000142011 | 0000244 | 30/03/2012 | 1100.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT - CAMPANHA MAIS EDUCAÇÃO " TITULOS ATIVIDADES I" DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Adesão a Registro de Preço | 000142011 | 0000245 | 30/03/2012 | 2200.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT - CAMPANHA QUADRAS - TITULO EDUCAÇÃO E ESPORTE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/03/2012 | 110.00 | 00075249685404 | JOÃO BOSCO DA SILVA AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000247 | 30/03/2012 | 80.00 | 00003978639424 | VANUZA MORATO DE SOUZA BISPO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000248 | 30/03/2012 | 35.30 | 00004056080470 | NILCILENE FERREIRA BRANDÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000249 | 30/03/2012 | 60.00 | 00005847066422 | SANDRA REGINA BEZERRA QUINTANS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000250 | 30/03/2012 | 280.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÕES DE 13KG E 45KG, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000251 | 30/03/2012 | 700.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÕES DE 13KG E 45KG, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000252 | 30/03/2012 | 245.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÕES DE 13KG E 45KG, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112011 | 0000253 | 30/03/2012 | 401.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/03/2012 | 1964.00 | 00097163066520 | EDMAR JOSE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DE PAREDE NA EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, 5 METROS DE PAREDE NA EMEF TIRADENTES, 16M DE FORRO NA SALA DE ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 17M DE PAREDE E REVESTIMENTO COBOGÓ, 76M DE FORRO NA EMEF PEDRO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062011 | 0000255 | 30/03/2012 | 830.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEICULO F4000 DE PLACA NQE 6295, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/03/2012 | 750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS FULL DUPLEX, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/03/2012 | 291639.97 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/03/2012 | 12160.80 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/03/2012 | 142998.46 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/03/2012 | 123614.72 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/03/2012 | 27890.94 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/03/2012 | 30131.58 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/03/2012 | 16613.05 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, REL. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/03/2012 | 10283.82 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/03/2012 | 33492.41 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/03/2012 | 67133.53 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/03/2012 | 31584.73 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/03/2012 | 2001.30 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052012 | 0000269 | 30/03/2012 | 40650.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/03/2012 | 1140.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TORNER E MATERIAL DE MAQUINA COPIADORA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/03/2012 | 593.00 | 09303686000164 | MONTEIRO CARTORIO DE 1º OFICIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DE RENOVAÇÃO DE ATAS DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E MESTRES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS : EMEF ABDON GOMES DE SOUSA, EMEF ANTONIO RODRIGUES, EMEF TERCIO CALDEIRA, EMEF MANOEL MACIEL E EMEF JOSE BELARMINO ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0000272 | 30/03/2012 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00002531306463 | MARIA CLAUDILENE MENDES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NA COMEMORAÇÃO DA PASCOA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000274 | 30/03/2012 | 2150.00 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000275 | 30/03/2012 | 596.00 | 00007512382448 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000276 | 30/03/2012 | 910.00 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 23, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000277 | 30/03/2012 | 1051.00 | 00003968868412 | DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000278 | 30/03/2012 | 1782.24 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000279 | 30/03/2012 | 1857.60 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000280 | 30/03/2012 | 1441.20 | 00002346277436 | VALDIR PERES FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000281 | 30/03/2012 | 6120.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000282 | 30/03/2012 | 4730.00 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000283 | 30/03/2012 | 2352.00 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000284 | 30/03/2012 | 1310.40 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000285 | 30/03/2012 | 1311.20 | 00007512382448 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000286 | 30/03/2012 | 2312.20 | 00003968868412 | DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000287 | 30/03/2012 | 2071.20 | 00007521364457 | NICELIO OLIVEIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000288 | 30/03/2012 | 2520.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000289 | 30/03/2012 | 4435.20 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000290 | 30/03/2012 | 1932.00 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000291 | 30/03/2012 | 1680.00 | 00020365144487 | JOÃO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 18, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000292 | 30/03/2012 | 2332.80 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000293 | 30/03/2012 | 2424.00 | 00020365144487 | JOÃO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000294 | 30/03/2012 | 2002.00 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 23, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000295 | 30/03/2012 | 2733.60 | 00006089734403 | ELIANO FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 24, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000296 | 30/03/2012 | 1408.80 | 00026330776415 | IRACI MENDES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 25, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000297 | 30/03/2012 | 4202.40 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 26, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/04/2012 | 81.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/04/2012 | 81.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/04/2012 | 129.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/04/2012 | 73.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/04/2012 | 52.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/04/2012 | 380.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000304 | 02/04/2012 | 42.32 | 00003612852485 | JOSEFA MORAIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO/2012, PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/04/2012 | 240.00 | 00070891591400 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO MEIO FLUVIAL, ATRAVESSANDO O AÇUDE DE POÇÃO, DURANTE OS MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/04/2012 | 150.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/04/2012 | 109.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/04/2012 | 136.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/04/2012 | 123.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/04/2012 | 329.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/04/2012 | 776.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/04/2012 | 942.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/04/2012 | 577.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PROF. ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/04/2012 | 380.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/04/2012 | 413.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE DE ARAUJO VALENÇA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/04/2012 | 1237.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2/6 PARCELAS DE CONTA DE ENERGIA, DOS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/04/2012 | 223.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DELIGENCIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0000318 | 10/04/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032012 | 0000319 | 10/04/2012 | 1400.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000320 | 10/04/2012 | 428.96 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DO PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000321 | 10/04/2012 | 648.36 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000322 | 10/04/2012 | 2083.80 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000323 | 10/04/2012 | 3356.10 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/04/2012 | 357.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MINIBUS DUCATO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/04/2012 | 743.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DUCATO MINI BUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/04/2012 | 1640.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/04/2012 | 23.84 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/04/2012 | 2202.79 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/04/2012 | 1083.90 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/04/2012 | 722.60 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/04/2012 | 180.00 | 00002437121463 | ANA LIMA FELICIANO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL E MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/04/2012 | 620.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TORNER) PARA COPIADORA UTILIZADA PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/04/2012 | 2032.93 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000334 | 16/04/2012 | 115.00 | 00065783107468 | IVAN TINOR PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000335 | 17/04/2012 | 173.00 | 00070807833487 | JOSE MAURICIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/04/2012 | 150.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS, NOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000337 | 23/04/2012 | 109.64 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000338 | 23/04/2012 | 992.95 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000339 | 23/04/2012 | 105.00 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/04/2012 | 600.00 | 00003467085407 | ROBELSON BARROS CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICITAÇÃO CURSO DO LINUX EDUCACIONAL - 40 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000341 | 24/04/2012 | 117.50 | 00076845281491 | MARIA MARLUCE BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000342 | 24/04/2012 | 198.00 | 00005847066422 | SANDRA REGINA BEZERRA QUINTANS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000343 | 24/04/2012 | 493.00 | 00005493570416 | JOUBER FELIPE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000344 | 24/04/2012 | 85.40 | 00005493570416 | JOUBER FELIPE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/04/2012 | 1715.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/04/2012 | 600.00 | 00003893779450 | EDUARDO RODRIGO ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICITAÇÃO CURSO DO LINUX EDUCACIONAL - 100 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000347 | 25/04/2012 | 28.47 | 00004956894406 | MARLENE MARIA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000348 | 25/04/2012 | 102.50 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000349 | 25/04/2012 | 126.00 | 00037391925420 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000350 | 25/04/2012 | 50.60 | 00004056080470 | NILCILENE FERREIRA BRANDÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032012 | 0000351 | 25/04/2012 | 994.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/04/2012 | 285.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DA FOSSA E DOS VASOS DA EMEF BENTO TENORIO DE SOUSA, DESENTUPIMENTO DE PIA, LAVANDERIAS E RALOS DE BANHEIRO (COM RAIS), CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DESENTUPIMENTO DE PIA E TROCA DE CANO NA EMEF PROF. JOSE DE ARAUJO VALENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000353 | 25/04/2012 | 149.60 | 00004539911490 | ANA MARCIA BATISTA PITOMBEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000354 | 25/04/2012 | 112.40 | 00004560645400 | IRANICE MENDES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000355 | 25/04/2012 | 73.20 | 00035652120800 | WILZA CARLA DA SILVA ROCHA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000356 | 25/04/2012 | 74.50 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000357 | 25/04/2012 | 270.31 | 00076845281491 | MARIA MARLUCE BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0000358 | 26/04/2012 | 2100.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000359 | 26/04/2012 | 626.00 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000360 | 26/04/2012 | 80.00 | 00007209769447 | EDILENE DOS SANTOS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000361 | 26/04/2012 | 1349.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, PARA SER UTILIZADO NAS TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000362 | 26/04/2012 | 87.60 | 00004348158452 | MONICA REJANE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000363 | 26/04/2012 | 45.80 | 00095213236472 | IVANEIDE JOSEFA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/04/2012 | 9.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/04/2012 | 1064.88 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DE VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/04/2012 | 240.00 | 00070891591400 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO MEIO FLUVIAL, ATRAVESSANDO O AÇUDE DE POÇÃO, DURANTE OS MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000368 | 27/04/2012 | 56.00 | 00001922435430 | JOSEFA IRACEMA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000369 | 27/04/2012 | 95.00 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000370 | 27/04/2012 | 660.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000371 | 27/04/2012 | 6036.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DO PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000372 | 27/04/2012 | 1483.84 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000373 | 27/04/2012 | 4602.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE CHARQUEADA E CARNE SEM OSSO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/04/2012 | 12309.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA 26.418-0 CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0000374 | 28/04/2012 | 9929.85 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0000375 | 28/04/2012 | 132.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0000376 | 28/04/2012 | 3352.36 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0000377 | 28/04/2012 | 499.62 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042012 | 0000378 | 30/04/2012 | 950.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE - NET FOX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS FULL DUPLEX, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000379 | 30/04/2012 | 80.00 | 00020656785420 | MAURO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000380 | 30/04/2012 | 93.50 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000381 | 30/04/2012 | 132.00 | 00008591729455 | LUIZ CARLOS DE SOUZA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000382 | 30/04/2012 | 82.00 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000383 | 30/04/2012 | 218.00 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE QUEIJO DE COALHO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Adesão a Registro de Preço | 000142011 | 0000384 | 30/04/2012 | 506.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CAMPANHA MAIS EDUCAÇÃO, TITULO: ATIVIDADES I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Adesão a Registro de Preço | 000142011 | 0000385 | 30/04/2012 | 2000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CAMPANHA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112011 | 0000386 | 30/04/2012 | 170.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/04/2012 | 1564.11 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000388 | 30/04/2012 | 735.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÕES DE 13KG, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000389 | 30/04/2012 | 525.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÕES DE 13KG, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000390 | 30/04/2012 | 245.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÕES DE 13KG, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000391 | 30/04/2012 | 2816.10 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | AQUIS DE EQUIPAMENTOS P/ ESC. DA EDUC. INFANTIL - MDE/FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/04/2012 | 980.40 | 10746994000143 | LOJAS UTILAR - RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CARRINHOS PRA BEBÊ PARA CRECHE ANA RAPOSO ARAGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/04/2012 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/04/2012 | 292525.04 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/04/2012 | 11550.89 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/04/2012 | 144822.39 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/04/2012 | 123512.37 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/04/2012 | 26547.21 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/04/2012 | 30517.71 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/04/2012 | 16511.27 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, REL. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/04/2012 | 145.00 | 00075249685404 | JOÃO BOSCO DA SILVA AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/04/2012 | 10346.38 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/04/2012 | 33013.11 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/04/2012 | 67194.06 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/04/2012 | 6000.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADO AOS PROCEDIMENTOS, AÇÕES E SERVIÇOS EDUCACIONAIS, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/04/2012 | 31860.93 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000407 | 30/04/2012 | 80.00 | 00061837270406 | HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000408 | 30/04/2012 | 64.64 | 00003612852485 | JOSEFA MORAIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000409 | 30/04/2012 | 1782.24 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0000410 | 30/04/2012 | 1570.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000411 | 30/04/2012 | 1857.60 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000412 | 30/04/2012 | 1441.20 | 00002346277436 | VALDIR PERES FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000413 | 30/04/2012 | 6120.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000414 | 30/04/2012 | 4085.00 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000415 | 30/04/2012 | 2352.00 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000416 | 30/04/2012 | 1310.40 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0000417 | 30/04/2012 | 2830.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000418 | 30/04/2012 | 1132.40 | 00007512382448 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000419 | 30/04/2012 | 1996.90 | 00003968868412 | DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000420 | 30/04/2012 | 2071.20 | 00007521364457 | NICELIO OLIVEIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000421 | 30/04/2012 | 2520.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000422 | 30/04/2012 | 4435.20 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0000423 | 30/04/2012 | 1900.00 | 00004940961443 | MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000424 | 30/04/2012 | 1932.00 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000425 | 30/04/2012 | 1680.00 | 00020365144487 | JOÃO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 18, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0000426 | 30/04/2012 | 1804.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000427 | 30/04/2012 | 2332.80 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000428 | 30/04/2012 | 2424.00 | 00020365144487 | JOÃO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112012 | 0000429 | 30/04/2012 | 874.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 22, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000430 | 30/04/2012 | 1729.00 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 23, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000431 | 30/04/2012 | 2733.60 | 00006089734403 | ELIANO FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 24, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000432 | 30/04/2012 | 1408.80 | 00026330776415 | IRACI MENDES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 25, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000433 | 30/04/2012 | 4202.40 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 26, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | CONST/AMPL. E RECUPERAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE/FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000434 | 30/04/2012 | 4501.53 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO(MEDIÇÃO FINAL) DA EXECUÇÃO DA REFORMA DOS PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/04/2012 | 900.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS UTILIZADOS NA INAUGURAÇÃO DE CRECHE/ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0000436 | 30/04/2012 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/04/2012 | 360.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/05/2012 | 84.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/05/2012 | 42.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/05/2012 | 83.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/05/2012 | 2340.99 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/05/2012 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/05/2012 | 290.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/05/2012 | 397.39 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO F-4000 DE PLACA NQE 6295, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/05/2012 | 390.00 | 00097163066520 | EDMAR JOSE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 15M DE PAREDE DE GESSO, NA EMEF ADALICE REMIGIO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/05/2012 | 966.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/05/2012 | 756.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PROFESSORA ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/05/2012 | 1308.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/05/2012 | 1760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NOS VEICULOS FIAT DE PLACA NQF 5760 E PLACA MNZ 9923, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/05/2012 | 160.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/05/2012 | 99.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000452 | 07/05/2012 | 3045.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO, MOIDA E SALSICHA PARA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/05/2012 | 180.90 | 09303686000164 | MONTEIRO CARTORIO DE 1º OFICIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS DE ESCRITURAÇÃO DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUIDO O GINASIO DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/05/2012 | 119.90 | 09303686000164 | MONTEIRO CARTORIO DE 1º OFICIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS DE ESCRITURAÇÃO DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUIDO O GINASIO DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/05/2012 | 120.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/05/2012 | 104.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/05/2012 | 187.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000458 | 08/05/2012 | 6750.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE CHARQUEADA E CARNE SEM OSSO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DO PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000459 | 08/05/2012 | 1551.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE/ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000460 | 08/05/2012 | 285.50 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032012 | 0000461 | 08/05/2012 | 1721.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/05/2012 | 1013.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/05/2012 | 130.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/05/2012 | 67.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/05/2012 | 38.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/05/2012 | 53.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0000467 | 10/05/2012 | 429.85 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO COM OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0000468 | 10/05/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000469 | 11/05/2012 | 984.70 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DO PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/05/2012 | 1290.45 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000471 | 11/05/2012 | 6400.30 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E CARNE CHARQUEADA, COM OSSO, SEM OSSO, MOIDA E SALSICHA PARA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000472 | 11/05/2012 | 276.85 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/05/2012 | 84.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/05/2012 | 1237.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2/6 PARCELAS DE CONTA DE ENERGIA, DOS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DO PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000475 | 14/05/2012 | 361.68 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/05/2012 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PORCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA ACADÊMICO INSTALADO NO NUCLEO DE INFORMATICA, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E NAS EMEF BRISA NUNES BRAZ, TIRADENTES, PROF. ARAUJO VALENÇA, ADALICE REMIGIO GOMES, PROF. MARIA DO SOCORRO A. LIBERAL DA REDE MUN. DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/05/2012 | 700.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA NQG 4744, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/05/2012 | 1627.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000479 | 15/05/2012 | 1687.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000480 | 15/05/2012 | 780.56 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/05/2012 | 220.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO PROJETO DIA DAS MÃES, DA EMEF PROFESSORA ADALICE REMIGIO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/05/2012 | 110.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEICULO MINIBUS DUCATO DE PLACA OEZ 0858, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/05/2012 | 129.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000485 | 16/05/2012 | 2506.10 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000486 | 16/05/2012 | 366.20 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DO PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000487 | 16/05/2012 | 192.80 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000488 | 16/05/2012 | 1719.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/05/2012 | 1360.00 | 00013170465449 | MARIA DOS PRAZERES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE 90 PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TEMA AVALIAÇÃO PROGRESSIVA, DENTRO DO PROGRAMA PRIMEIROS SABERES DA INFANCIA, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2012, COM CARGA HORARIA DE 16H/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/05/2012 | 240.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA - POUSADA E RESTAURANTE W3 | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS PARA PROFESSORES QUE MINISTRARAM A CAPACITAÇÃO EM AVALIAÇÃO PROGRESSIVA DENTRO DO PROGRAMA SABERES DA INFANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0000491 | 18/05/2012 | 7062.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 300 DIARIOS DE CLASSE E 2.308 PASTAS INDIVIDUAIS DE ALUNO, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/05/2012 | 415.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000493 | 21/05/2012 | 59.94 | 00003612852485 | JOSEFA MORAIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2012, PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000494 | 21/05/2012 | 141.00 | 00065783107468 | IVAN TINOR PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000495 | 21/05/2012 | 154.70 | 00037391925420 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000496 | 21/05/2012 | 222.70 | 00002839250438 | CICERO REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000497 | 21/05/2012 | 110.10 | 00004348158452 | MONICA REJANE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000498 | 21/05/2012 | 149.60 | 00004539911490 | ANA MARCIA BATISTA PITOMBEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000499 | 21/05/2012 | 75.50 | 00004956894406 | MARLENE MARIA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E BOLO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2012, PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000500 | 21/05/2012 | 112.00 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000501 | 21/05/2012 | 109.64 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2012, PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000502 | 21/05/2012 | 150.00 | 00070807833487 | JOSE MAURICIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000503 | 22/05/2012 | 78.00 | 00001922435430 | JOSEFA IRACEMA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000504 | 22/05/2012 | 80.00 | 00007209769447 | EDILENE DOS SANTOS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000505 | 22/05/2012 | 645.50 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000506 | 22/05/2012 | 1197.85 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE CARNE DE BODE E POLPAS DE FRUTAS E DOCE PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2012, RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000507 | 22/05/2012 | 493.00 | 00005493570416 | JOUBER FELIPE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE QUEIJO DE COALHO E DE MANTEIGA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2012, RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000508 | 22/05/2012 | 85.40 | 00005493570416 | JOUBER FELIPE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000509 | 22/05/2012 | 109.00 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2012.RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000510 | 22/05/2012 | 180.00 | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000511 | 22/05/2012 | 102.00 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000512 | 22/05/2012 | 60.00 | 00020656785420 | MAURO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000513 | 22/05/2012 | 175.00 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000514 | 22/05/2012 | 123.20 | 00004560645400 | IRANICE MENDES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000515 | 22/05/2012 | 93.20 | 00035652120800 | WILZA CARLA DA SILVA ROCHA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000516 | 22/05/2012 | 85.30 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000517 | 23/05/2012 | 50.00 | 00005756313419 | GUBERLÂNDIA AVELINO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000518 | 23/05/2012 | 48.20 | 00095213236472 | IVANEIDE JOSEFA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000519 | 23/05/2012 | 153.00 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000520 | 23/05/2012 | 102.70 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000521 | 23/05/2012 | 132.00 | 00008591729455 | LUIZ CARLOS DE SOUZA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000522 | 23/05/2012 | 2631.60 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/05/2012 | 180.00 | 00002437121463 | ANA LIMA FELICIANO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA I ENCONTRO ESTADUAL DO FORUM DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/05/2012 | 140.00 | 00003532532433 | GENICE PIRES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA I ENCONTRO ESTADUAL DO FORUM DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000525 | 23/05/2012 | 7399.20 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE CHARQUEADA E CARNE SEM OSSO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000526 | 25/05/2012 | 70.60 | 00004056080470 | NILCILENE FERREIRA BRANDÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/05/2012 | 125.00 | 00039673405468 | AGENALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 VENTILADORES DA EMEF TOBIAS REMIGIO GOMES E 01 VENTILADOR DA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/05/2012 | 162.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DELIGENCIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0000529 | 27/05/2012 | 4776.50 | 05694099000192 | MAXPEL COMERCIO DE ARTIGOS E PAPELARIA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA USO COM OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000530 | 28/05/2012 | 123.11 | 00076845281491 | MARIA MARLUCE BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/05/2012 | 441.00 | 10848265000106 | JOSÉ JAILTON FALCÃO NOBERTO - O FOGAREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES, LIQUIDIFICADORES E PANELAS DE PRESSÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042012 | 0000532 | 28/05/2012 | 950.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE - NET FOX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS FULL DUPLEX, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000533 | 29/05/2012 | 80.00 | 00061837270406 | HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000534 | 30/05/2012 | 142.10 | 00004064903412 | MONICA QUINTANS AVELINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/05/2012 | 470.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0000536 | 30/05/2012 | 3098.72 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0000537 | 30/05/2012 | 10780.21 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0000538 | 30/05/2012 | 11.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0000539 | 30/05/2012 | 93.20 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000540 | 30/05/2012 | 75.00 | 00003978639424 | VANUZA MORATO DE SOUZA BISPO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/05/2012 | 488.00 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OET 0264, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/05/2012 | 312.00 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS NO ONIBUS DE PLACA OET 0264, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/05/2012 | 296785.01 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/05/2012 | 146343.98 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/05/2012 | 10735.95 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/05/2012 | 125913.85 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/05/2012 | 26924.02 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/05/2012 | 26685.03 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/05/2012 | 16536.71 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, REL. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/05/2012 | 33761.17 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/05/2012 | 9508.78 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/05/2012 | 67654.61 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/05/2012 | 32195.68 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000554 | 31/05/2012 | 623.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DO PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000555 | 31/05/2012 | 1286.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/05/2012 | 25.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/05/2012 | 2300.00 | 06698264000147 | PAULO MARCELO LEITE PIRES - MARCELO VIDROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE VIDROS NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, EMEF BRISA NUNES BRAZ, EMEF PROF. MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL E COLOCAÇÃO DE BOX EM PVC NA DESPENSA DE ALIMENTOS DA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Adesão a Registro de Preço | 000142011 | 0000558 | 31/05/2012 | 2000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CAMPANHA CRECHE ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Adesão a Registro de Preço | 000142011 | 0000559 | 31/05/2012 | 528.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CAMPANHA CRECHE ESCOLA "CRECHE 01". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000560 | 31/05/2012 | 1120.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÕES DE 13KG, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000561 | 31/05/2012 | 440.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÕES DE 13KG, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000562 | 31/05/2012 | 560.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÕES DE 13KG, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000563 | 31/05/2012 | 1782.24 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0000564 | 31/05/2012 | 1695.60 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000565 | 31/05/2012 | 2076.50 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000566 | 31/05/2012 | 1651.25 | 00002346277436 | VALDIR PERES FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000567 | 31/05/2012 | 6955.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000568 | 31/05/2012 | 4515.00 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000569 | 31/05/2012 | 2352.00 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000570 | 31/05/2012 | 1310.40 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0000571 | 31/05/2012 | 3056.40 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000572 | 31/05/2012 | 1251.60 | 00007512382448 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000573 | 31/05/2012 | 2312.20 | 00003968868412 | DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000574 | 31/05/2012 | 2688.00 | 00007521364457 | NICELIO OLIVEIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000575 | 31/05/2012 | 3654.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000576 | 31/05/2012 | 4435.20 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0000577 | 31/05/2012 | 2362.08 | 00004940961443 | MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000578 | 31/05/2012 | 2012.50 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000579 | 31/05/2012 | 1680.00 | 00020365144487 | JOÃO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 18, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0000580 | 31/05/2012 | 5051.20 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000581 | 31/05/2012 | 2332.80 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000582 | 31/05/2012 | 2525.00 | 00020365144487 | JOÃO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112012 | 0000583 | 31/05/2012 | 2447.20 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 22, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000584 | 31/05/2012 | 2433.60 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 23, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000585 | 31/05/2012 | 3189.20 | 00006089734403 | ELIANO FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 24, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000586 | 31/05/2012 | 1467.50 | 00026330776415 | IRACI MENDES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 25, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000587 | 31/05/2012 | 4902.80 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 26, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0000588 | 31/05/2012 | 2403.00 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 27, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032012 | 0000589 | 31/05/2012 | 424.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/05/2012 | 310.00 | 00002414993480 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS EM VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/05/2012 | 12.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000593 | 31/05/2012 | 150375.98 | 12396152000134 | WJ ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL PROINFANCIA FRANCISCA MINEIRO SILVA, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000594 | 31/05/2012 | 3984.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000595 | 31/05/2012 | 4320.00 | 00050711814449 | ANTONIO FERNANDO ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0000596 | 31/05/2012 | 1075.20 | 00071664220410 | AGUINALDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000597 | 31/05/2012 | 979.20 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0000598 | 31/05/2012 | 3840.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000599 | 31/05/2012 | 2400.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000600 | 31/05/2012 | 1680.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000601 | 31/05/2012 | 4498.00 | 00004029172431 | VANDENILSON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0000602 | 31/05/2012 | 1728.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0000603 | 31/05/2012 | 864.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000604 | 31/05/2012 | 4200.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 18, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112012 | 0000605 | 31/05/2012 | 3200.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000606 | 31/05/2012 | 3984.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000607 | 31/05/2012 | 4320.00 | 00050711814449 | ANTONIO FERNANDO ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0000608 | 31/05/2012 | 1075.20 | 00071664220410 | AGUINALDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000609 | 31/05/2012 | 979.20 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112012 | 0000610 | 31/05/2012 | 1440.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0000611 | 31/05/2012 | 3840.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 010, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000612 | 31/05/2012 | 2400.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 012, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000613 | 31/05/2012 | 1680.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 013, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000614 | 31/05/2012 | 4498.00 | 00004029172431 | VANDENILSON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 014, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0000615 | 31/05/2012 | 1728.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 016, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0000616 | 31/05/2012 | 864.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 017, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000617 | 31/05/2012 | 4200.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 018, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112012 | 0000618 | 31/05/2012 | 3328.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 001, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0000619 | 31/05/2012 | 1152.00 | 00007500892454 | FLAVIO JOSE DE PAIVA BELIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 002, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0000620 | 31/05/2012 | 1377.00 | 00089817044653 | VANDENILDO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 003, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000621 | 31/05/2012 | 4150.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 004, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000622 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00050711814449 | ANTONIO FERNANDO ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 005, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0000623 | 31/05/2012 | 1120.00 | 00071664220410 | AGUINALDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 006, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000624 | 31/05/2012 | 1020.00 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 007, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112012 | 0000625 | 31/05/2012 | 4032.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 008, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0000626 | 31/05/2012 | 4000.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 010, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000627 | 31/05/2012 | 2500.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 012, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000628 | 31/05/2012 | 1750.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 013, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000629 | 31/05/2012 | 4844.00 | 00004029172431 | VANDENILSON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 014, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0000630 | 31/05/2012 | 1800.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 016, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0000631 | 31/05/2012 | 900.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 017, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000632 | 31/05/2012 | 4550.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 018, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/05/2012 | 1245.00 | 00002531306463 | MARIA CLAUDILENE MENDES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE PEÇAS TEATRAIS EM CD, PRODUÇÃO DE PLAYBACK PARA OS GRUPOS DE CORAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/06/2012 | 5.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/06/2012 | 72.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/06/2012 | 2901.69 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/06/2012 | 3114.31 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. A DIFERENÇA DOS MESES DE 11/2011 E 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/06/2012 | 450.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/06/2012 | 1237.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 4/6 PARCELAS DE CONTA DE ENERGIA, DOS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/06/2012 | 81.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000641 | 01/06/2012 | 4060.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, COM OSSO E SALSICHA PARA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/06/2012 | 49.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/06/2012 | 66.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/06/2012 | 415.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | AQUIS. DE EQUIP. P/ ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/06/2012 | 4200.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 FOGÕES, CALDEIRÃO E CAIXA PLASTEX PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/06/2012 | 508.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/06/2012 | 794.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PROF. ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 04/06/2012 | 1014.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 04/06/2012 | 1089.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 05/06/2012 | 46.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/06/2012 | 59.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/06/2012 | 57.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/06/2012 | 210.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS, NOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/06/2012 | 85.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/06/2012 | 1064.92 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2A PARCELA DO SEGURO DE VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/06/2012 | 301.73 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO FIAT DE PLACA NQI 8606, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000657 | 11/06/2012 | 157.50 | 00076845281491 | MARIA MARLUCE BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/06/2012 | 99.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/06/2012 | 381.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DO PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000660 | 12/06/2012 | 404.88 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000661 | 12/06/2012 | 742.56 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000662 | 12/06/2012 | 1904.40 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000663 | 12/06/2012 | 213.35 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/06/2012 | 466.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/06/2012 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS -FNDE/FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000666 | 13/06/2012 | 157406.48 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2A MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0000667 | 13/06/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/06/2012 | 394.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000669 | 14/06/2012 | 339.35 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000670 | 14/06/2012 | 1407.70 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0000671 | 14/06/2012 | 11084.43 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA USO NA CRECHE ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO E DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DO PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000672 | 14/06/2012 | 896.96 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000673 | 14/06/2012 | 5562.50 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO, MOIDA E SALSICHA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000674 | 14/06/2012 | 628.80 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000675 | 14/06/2012 | 2247.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000676 | 14/06/2012 | 3356.10 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/06/2012 | 26.78 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/06/2012 | 179.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000679 | 15/06/2012 | 6161.20 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000680 | 15/06/2012 | 1158.44 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DO PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000681 | 15/06/2012 | 4179.04 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/06/2012 | 22.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/06/2012 | 81.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 18/06/2012 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PORCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA ACADÊMICO INSTALADO NO NUCLEO DE INFORMATICA, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E NAS EMEF BRISA NUNES BRAZ, TIRADENTES, PROF. ARAUJO VALENÇA, ADALICE REMIGIO GOMES, PROF. MARIA DO SOCORRO A. LIBERAL DA REDE MUN. DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000685 | 18/06/2012 | 102.00 | 00004348158452 | MONICA REJANE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000686 | 18/06/2012 | 149.60 | 00004539911490 | ANA MARCIA BATISTA PITOMBEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000687 | 18/06/2012 | 86.00 | 00004956894406 | MARLENE MARIA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, RECURSOS DO PROGRAMAMAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000688 | 19/06/2012 | 180.50 | 00070807833487 | JOSE MAURICIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000689 | 19/06/2012 | 132.81 | 00076845281491 | MARIA MARLUCE BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, RECURSOS DO PROGRAMAMAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000690 | 19/06/2012 | 150.00 | 00076845281491 | MARIA MARLUCE BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000691 | 19/06/2012 | 185.00 | 00002839250438 | CICERO REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000692 | 19/06/2012 | 1279.50 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, RECURSOS DO PROGRAMAMAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000693 | 19/06/2012 | 493.00 | 00005493570416 | JOUBER FELIPE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, RECURSOS DO PROGRAMAMAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000694 | 19/06/2012 | 85.40 | 00005493570416 | JOUBER FELIPE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000695 | 19/06/2012 | 154.00 | 00037391925420 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000696 | 19/06/2012 | 172.00 | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000697 | 19/06/2012 | 109.64 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, RECURSOS DO PROGRAMAMAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000698 | 19/06/2012 | 137.00 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000699 | 19/06/2012 | 80.00 | 00007209769447 | EDILENE DOS SANTOS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000700 | 19/06/2012 | 81.00 | 00001922435430 | JOSEFA IRACEMA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000701 | 19/06/2012 | 71.66 | 00003612852485 | JOSEFA MORAIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, RECURSOS DO PROGRAMAMAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | AQUIS. DE EQUIP. P/ ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/06/2012 | 3546.00 | 09268517018773 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA - LOJAS MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) REFRIGERADORES E UMA MAQUINA DE LAVAR ROUPA PARA USO NA CRECHE ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000703 | 20/06/2012 | 108.10 | 00004064903412 | MONICA QUINTANS AVELINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000704 | 20/06/2012 | 85.30 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000705 | 20/06/2012 | 160.00 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000706 | 20/06/2012 | 102.00 | 00035652120800 | WILZA CARLA DA SILVA ROCHA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000707 | 20/06/2012 | 115.20 | 00004560645400 | IRANICE MENDES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000708 | 20/06/2012 | 127.50 | 00065783107468 | IVAN TINOR PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000709 | 20/06/2012 | 92.00 | 00061837270406 | HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000710 | 21/06/2012 | 153.00 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000711 | 21/06/2012 | 107.00 | 00008591729455 | LUIZ CARLOS DE SOUZA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000712 | 21/06/2012 | 100.20 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000713 | 21/06/2012 | 75.60 | 00095213236472 | IVANEIDE JOSEFA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000714 | 21/06/2012 | 669.50 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, RECURSOS DO PROGRAMAMAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000715 | 22/06/2012 | 175.00 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000716 | 22/06/2012 | 80.00 | 00020656785420 | MAURO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/06/2012 | 9.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/06/2012 | 148.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA O USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0000719 | 25/06/2012 | 800.80 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 01, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0000720 | 25/06/2012 | 1078.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 02, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0000721 | 25/06/2012 | 1386.00 | 00026330776415 | IRACI MENDES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 03, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0000722 | 25/06/2012 | 678.00 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 04, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000723 | 26/06/2012 | 218.00 | 00005847066422 | SANDRA REGINA BEZERRA QUINTANS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000724 | 26/06/2012 | 161.50 | 00003978639424 | VANUZA MORATO DE SOUZA BISPO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000725 | 26/06/2012 | 124.00 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000726 | 26/06/2012 | 218.00 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042012 | 0000727 | 27/06/2012 | 950.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE - NET FOX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS FULL DUPLEX, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/06/2012 | 435.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/06/2012 | 350.00 | 00038431411856 | CLENILDO DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS ESCOLAS: EMEF MANOEL MACIEL DA SILVA E EMEF GINALDA DE ANDRADE BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000022012 | 0000730 | 29/06/2012 | 2492.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0000731 | 29/06/2012 | 2949.97 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0000732 | 29/06/2012 | 9001.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0000733 | 29/06/2012 | 121.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000734 | 29/06/2012 | 220.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÕES DE 13KG E 45KG, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000735 | 29/06/2012 | 700.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÕES DE 13KG, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/06/2012 | 1204.64 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/06/2012 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO DE LAYOUT ARTE FINALIZAÇÃO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/06/2012 | 27161.80 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/06/2012 | 16172.00 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/06/2012 | 293810.04 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/06/2012 | 10505.89 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/06/2012 | 145676.64 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/06/2012 | 123363.28 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/06/2012 | 24130.29 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/06/2012 | 9533.44 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/06/2012 | 32750.88 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/06/2012 | 66949.51 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/06/2012 | 32048.86 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000749 | 29/06/2012 | 1039.64 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0000750 | 29/06/2012 | 879.20 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000751 | 29/06/2012 | 1412.02 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000752 | 29/06/2012 | 990.75 | 00002346277436 | VALDIR PERES FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000753 | 29/06/2012 | 4012.50 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000754 | 29/06/2012 | 3225.00 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000755 | 29/06/2012 | 1372.00 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000756 | 29/06/2012 | 873.60 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0000757 | 29/06/2012 | 2603.60 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000758 | 29/06/2012 | 894.00 | 00007512382448 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000759 | 29/06/2012 | 1471.40 | 00003968868412 | DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000760 | 29/06/2012 | 1612.80 | 00007521364457 | NICELIO OLIVEIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000761 | 29/06/2012 | 2131.50 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000762 | 29/06/2012 | 2587.20 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0000763 | 29/06/2012 | 1940.28 | 00004940961443 | MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000764 | 29/06/2012 | 1127.00 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000765 | 29/06/2012 | 1190.00 | 00020365144487 | JOÃO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 18, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0000766 | 29/06/2012 | 4149.20 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000767 | 29/06/2012 | 1555.20 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000768 | 29/06/2012 | 1515.00 | 00020365144487 | JOÃO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112012 | 0000769 | 29/06/2012 | 2010.20 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 22, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000770 | 29/06/2012 | 1419.60 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 23, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000771 | 29/06/2012 | 2619.70 | 00006089734403 | ELIANO FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 24, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000772 | 29/06/2012 | 939.20 | 00026330776415 | IRACI MENDES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 25, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/06/2012 | 3151.80 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 26, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0000774 | 29/06/2012 | 2047.00 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 27, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112012 | 0000775 | 29/06/2012 | 2944.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 001, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0000776 | 29/06/2012 | 2944.00 | 00007500892454 | FLAVIO JOSE DE PAIVA BELIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 002, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0000777 | 29/06/2012 | 1173.00 | 00089817044653 | VANDENILDO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 003, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000778 | 29/06/2012 | 2324.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 004, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000779 | 29/06/2012 | 2520.00 | 00050711814449 | ANTONIO FERNANDO ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 005, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0000780 | 29/06/2012 | 761.60 | 00071664220410 | AGUINALDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 006, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000781 | 29/06/2012 | 571.20 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 007, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/06/2012 | 3312.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 008, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0000783 | 29/06/2012 | 2240.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 010, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000784 | 29/06/2012 | 1300.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 012, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000785 | 29/06/2012 | 910.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 013, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000786 | 29/06/2012 | 3979.00 | 00004029172431 | VANDENILSON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 014, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0000787 | 29/06/2012 | 936.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 016, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0000788 | 29/06/2012 | 468.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 017, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000789 | 29/06/2012 | 2450.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 018, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/06/2012 | 170.00 | 00075249685404 | JOÃO BOSCO DA SILVA AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/06/2012 | 240.00 | 00070891591400 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO MEIO FLUVIAL, ATRAVESSANDO O AÇUDE DE POÇÃO, DURANTE OS MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/06/2012 | 150.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA - POUSADA E RESTAURANTE W3 | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS DE HOSPEDAGENS PARA CONSULTOR QUE PRESTOU CAPACITAÇÃO PARA DIRETORES, SUPERVISORES E PROFESSORES SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PLANO E RESIDUOS SOLIDOS DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/06/2012 | 240.00 | 00070891591400 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO MEIO FLUVIAL, ATRAVESSANDO O AÇUDE DE POÇÃO, DURANTE OS MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/06/2012 | 3450.00 | 10569205000146 | ARTVEST - INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O EVENTO DO SELO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/06/2012 | 290.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/06/2012 | 180.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS DE PLACA NQG4744, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/06/2012 | 4800.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM E ESTRUTURA METALICA PARA USO NOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/07/2012 | 320.00 | 00001394892403 | ALECSANDRO TORRES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TV'S E DVD E MICROSYSTEN'S PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/07/2012 | 1620.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO TUTORES NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PROINFO (LINUX EDUCACIONAL) NO PERIODO DE 09 A 11 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/07/2012 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/07/2012 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/07/2012 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/07/2012 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/07/2012 | 1900.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO NO PERIODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/07/2012 | 790.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ9923, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/07/2012 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/07/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR -FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042012 | 0000808 | 05/07/2012 | 1134200.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) VEICULOS TIPO ONIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM PROPÓSITO DE ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR -FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052012 | 0000809 | 05/07/2012 | 132000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000222011 | 0000810 | 05/07/2012 | 18.00 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DOS ONIBUS DO CONVENIO N. 702990 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.COMPLEMENTO DO SEGURO CONFORME LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/07/2012 | 1014.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3 EM 06/07/2012, EXTRATO DE CONTRATOS E DESPACHO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS N. 50/2011 E P.E N. 18/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/07/2012 | 3000.00 | 00003873526433 | ROSINALDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA A BANDA FANFARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/07/2012 | 83.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/07/2012 | 1353.51 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/07/2012 | 157.71 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/07/2012 | 597.27 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REL. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/07/2012 | 4009.99 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, REL. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000818 | 09/07/2012 | 383.95 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000819 | 09/07/2012 | 1131.70 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DO PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000820 | 09/07/2012 | 1303.55 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000821 | 09/07/2012 | 4650.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO, MOIDA E SALSICHA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DO PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000822 | 09/07/2012 | 545.90 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE/ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000823 | 09/07/2012 | 174.40 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/07/2012 | 1064.92 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 3A PARCELA DO SEGURO DE VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000825 | 11/07/2012 | 875.76 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000826 | 11/07/2012 | 2876.40 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DO PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000827 | 11/07/2012 | 395.28 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0000828 | 12/07/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/07/2012 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PORCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA ACADÊMICO INSTALADO NO NUCLEO DE INFORMATICA, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E NAS EMEF BRISA NUNES BRAZ, TIRADENTES, PROF. ARAUJO VALENÇA, ADALICE REMIGIO GOMES, PROF. MARIA DO SOCORRO A. LIBERAL DA REDE MUN. DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/07/2012 | 1083.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/07/2012 | 1026.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/07/2012 | 407.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/07/2012 | 748.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/07/2012 | 87.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/07/2012 | 367.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/07/2012 | 902.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/07/2012 | 13.27 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/07/2012 | 192.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/07/2012 | 170.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/07/2012 | 73.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/07/2012 | 120.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000842 | 16/07/2012 | 80.00 | 00007209769447 | EDILENE DOS SANTOS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/07/2012 | 170.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE PIA, LAVANDERIA E RALOS CRECHE/ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO, EMEF BRISA NUNES BRAZ, EMEF PROF. JOSÉ DE ARAUJO VALENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 16/07/2012 | 1237.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 5/6 PARCELAS DE CONTA DE ENERGIA, DOS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0000845 | 17/07/2012 | 2925.77 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES E BANNER, PARA USO NO II FORUM DO SELO UNICEF, COM PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000846 | 18/07/2012 | 175.00 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000847 | 18/07/2012 | 102.00 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000848 | 18/07/2012 | 990.72 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/07/2012 | 520.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9484, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DO PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000850 | 18/07/2012 | 1819.64 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000851 | 18/07/2012 | 5034.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE CHARQUEADA E CARNE SEM OSSO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000852 | 18/07/2012 | 5373.60 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/07/2012 | 460.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA NQG 8180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/07/2012 | 43.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/07/2012 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000856 | 20/07/2012 | 1983.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DO PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000857 | 20/07/2012 | 844.16 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000858 | 20/07/2012 | 693.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000859 | 23/07/2012 | 81.00 | 00001922435430 | JOSEFA IRACEMA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000860 | 23/07/2012 | 143.00 | 00065783107468 | IVAN TINOR PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000861 | 23/07/2012 | 90.00 | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000862 | 23/07/2012 | 124.50 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000863 | 23/07/2012 | 86.30 | 00005493570416 | JOUBER FELIPE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000864 | 23/07/2012 | 150.00 | 00076845281491 | MARIA MARLUCE BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000865 | 24/07/2012 | 149.60 | 00004539911490 | ANA MARCIA BATISTA PITOMBEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000866 | 24/07/2012 | 108.10 | 00004064903412 | MONICA QUINTANS AVELINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032012 | 0000867 | 24/07/2012 | 2242.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000868 | 24/07/2012 | 180.20 | 00002839250438 | CICERO REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000869 | 24/07/2012 | 178.00 | 00070807833487 | JOSE MAURICIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/07/2012 | 330.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/07/2012 | 9.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/07/2012 | 165.00 | 00075249685404 | JOÃO BOSCO DA SILVA AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/07/2012 | 80.00 | 00003917633426 | VAGNER FERREIRA DA SILVA - MECANICA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE AMORTECEDORES TRAZEIROS DO VEICULO FIAT NQG 8180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042012 | 0000874 | 26/07/2012 | 950.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE - NET FOX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS FULL DUPLEX, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000875 | 27/07/2012 | 150.50 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000876 | 27/07/2012 | 132.00 | 00008591729455 | LUIZ CARLOS DE SOUZA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000877 | 27/07/2012 | 100.20 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000878 | 27/07/2012 | 6371.40 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E CARNE CHARQUEADA, COM OSSO, SEM OSSO, MOIDA E SALSICHA PARA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0000879 | 27/07/2012 | 4527.44 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0000880 | 28/07/2012 | 6728.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0000881 | 28/07/2012 | 3019.08 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000882 | 30/07/2012 | 160.70 | 00037391925420 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/07/2012 | 930.00 | 00088584518487 | JOSINALDO LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 TESOURAS PARA SUSTENTAÇÃO DE TELHADO E AMARRAÇÃO DAS LINHAS DO TETO DA EMEF BRISA NUNES BRAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/07/2012 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO DE LAYOUT E ARTE FINALIZAÇÃO DE PEÇAS PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/07/2012 | 2800.00 | 00091676940472 | MÔNICA MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MINISTRAR O CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO NUMA PROPOSTA CONSTRUTIVISTA: OFICINA PEDAGOGICA, PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000886 | 31/07/2012 | 109.64 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2012, RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000887 | 31/07/2012 | 51.92 | 00003612852485 | JOSEFA MORAIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2012, RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000888 | 31/07/2012 | 100.56 | 00076845281491 | MARIA MARLUCE BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2012, RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000889 | 31/07/2012 | 493.00 | 00005493570416 | JOUBER FELIPE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE QUEIJO DE MANTEIGA E DE COALHO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2012, RECURSOSDO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000890 | 31/07/2012 | 198.00 | 00005847066422 | SANDRA REGINA BEZERRA QUINTANS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000891 | 31/07/2012 | 169.00 | 00003978639424 | VANUZA MORATO DE SOUZA BISPO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000892 | 31/07/2012 | 102.00 | 00004348158452 | MONICA REJANE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000893 | 31/07/2012 | 80.00 | 00061837270406 | HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000894 | 31/07/2012 | 218.00 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE QUEIJO DE COALHO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2012, RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/07/2012 | 240.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA USO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNM 0388, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/07/2012 | 320.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI 8606, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000897 | 31/07/2012 | 440.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÕES DE 13KG E 45KG, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000898 | 31/07/2012 | 1050.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÕES DE 13KG, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000899 | 31/07/2012 | 420.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÕES DE 13KG, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000900 | 31/07/2012 | 1211.50 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2012, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000901 | 31/07/2012 | 929.50 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2012, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000902 | 31/07/2012 | 102.00 | 00035652120800 | WILZA CARLA DA SILVA ROCHA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000903 | 31/07/2012 | 80.00 | 00020656785420 | MAURO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000904 | 31/07/2012 | 131.20 | 00004560645400 | IRANICE MENDES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000905 | 31/07/2012 | 85.30 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DO PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000906 | 31/07/2012 | 919.70 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE/ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000907 | 31/07/2012 | 709.70 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0000908 | 31/07/2012 | 800.80 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 01, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0000909 | 31/07/2012 | 1078.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 02, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0000910 | 31/07/2012 | 1386.00 | 00026330776415 | IRACI MENDES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 03, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0000911 | 31/07/2012 | 678.00 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 04, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/07/2012 | 127038.32 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/07/2012 | 25788.92 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/07/2012 | 298350.95 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/07/2012 | 14022.30 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/07/2012 | 145475.74 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/07/2012 | 27284.17 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/07/2012 | 16591.81 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/07/2012 | 9652.72 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/07/2012 | 33909.36 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/07/2012 | 68722.12 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/07/2012 | 32004.66 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0000923 | 31/07/2012 | 2775.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 01, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0000924 | 31/07/2012 | 3112.50 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 02, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0000925 | 31/07/2012 | 3375.00 | 00050711814449 | ANTONIO FERNANDO ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 03, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0000926 | 31/07/2012 | 1800.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 04, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0000927 | 31/07/2012 | 3000.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 05, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0000928 | 31/07/2012 | 1875.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 06, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0000929 | 31/07/2012 | 3243.75 | 00004029172431 | VANDENILSON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 07, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0000930 | 31/07/2012 | 1350.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 08, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0000931 | 31/07/2012 | 3281.25 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 09, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0000932 | 31/07/2012 | 1392.50 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 10, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0000933 | 31/07/2012 | 1500.00 | 00020365144487 | JOÃO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 11, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0000934 | 31/07/2012 | 765.00 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 12, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0000935 | 31/07/2012 | 2625.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 13, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0000936 | 31/07/2012 | 1765.25 | 00006089734403 | ELIANO FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 14, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0000937 | 31/07/2012 | 2475.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 15, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112012 | 0000938 | 31/07/2012 | 2816.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0000939 | 31/07/2012 | 3520.00 | 00007500892454 | FLAVIO JOSE DE PAIVA BELIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0000940 | 31/07/2012 | 1331.00 | 00089817044653 | VANDENILDO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000941 | 31/07/2012 | 2822.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000942 | 31/07/2012 | 3060.00 | 00050711814449 | ANTONIO FERNANDO ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0000943 | 31/07/2012 | 761.60 | 00071664220410 | AGUINALDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000944 | 31/07/2012 | 693.60 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112012 | 0000945 | 31/07/2012 | 3168.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0000946 | 31/07/2012 | 2720.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000947 | 31/07/2012 | 1700.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000948 | 31/07/2012 | 1190.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000949 | 31/07/2012 | 3806.00 | 00004029172431 | VANDENILSON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0000950 | 31/07/2012 | 1224.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0000951 | 31/07/2012 | 612.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000952 | 31/07/2012 | 3325.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 18, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000953 | 31/07/2012 | 4150.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO, MOIDA E SALSICHA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000954 | 31/07/2012 | 2042.04 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0000955 | 31/07/2012 | 376.80 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000956 | 31/07/2012 | 1661.20 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000957 | 31/07/2012 | 1254.95 | 00002346277436 | VALDIR PERES FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000958 | 31/07/2012 | 5082.50 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000959 | 31/07/2012 | 4515.00 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000960 | 31/07/2012 | 1862.00 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000961 | 31/07/2012 | 1092.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0000962 | 31/07/2012 | 2377.20 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000963 | 31/07/2012 | 1132.40 | 00007512382448 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000964 | 31/07/2012 | 1996.90 | 00003968868412 | DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000965 | 31/07/2012 | 1827.84 | 00007521364457 | NICELIO OLIVEIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000966 | 31/07/2012 | 3197.25 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000967 | 31/07/2012 | 3511.20 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0000968 | 31/07/2012 | 1602.84 | 00004940961443 | MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000969 | 31/07/2012 | 1610.00 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000970 | 31/07/2012 | 1330.00 | 00020365144487 | JOÃO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 18, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0000971 | 31/07/2012 | 3608.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000972 | 31/07/2012 | 1846.80 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000973 | 31/07/2012 | 1919.00 | 00020365144487 | JOÃO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112012 | 0000974 | 31/07/2012 | 1922.80 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 22, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000975 | 31/07/2012 | 2129.40 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 23, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000976 | 31/07/2012 | 2505.80 | 00006089734403 | ELIANO FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 24, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000977 | 31/07/2012 | 1115.30 | 00026330776415 | IRACI MENDES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 25, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000978 | 31/07/2012 | 3677.10 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 26, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0000979 | 31/07/2012 | 1691.00 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 27, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/07/2012 | 600.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE ANA RAPOSO ARAGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/07/2012 | 240.00 | 00070891591400 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO MEIO FLUVIAL, ATRAVESSANDO O AÇUDE DE POÇÃO, DURANTE OS MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/07/2012 | 7914.80 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/07/2012 | 512.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/08/2012 | 834.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ E EMEF PROF. ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000222011 | 0000985 | 01/08/2012 | 0.04 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DOS ONIBUS DO CONVENIO N. 702990 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.COMPLEMENTO DO SEGURO CONFORME LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/08/2012 | 3536.72 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/08/2012 | 1579.85 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REL. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/08/2012 | 87.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/08/2012 | 220.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO FORUM SELO UNICEF COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/08/2012 | 81.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/08/2012 | 1065.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/08/2012 | 439.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/08/2012 | 263.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/08/2012 | 122.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/08/2012 | 165.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/08/2012 | 49.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/08/2012 | 261.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/08/2012 | 135.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/08/2012 | 362.81 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DO ONIBUS DE PLACA MNM0388, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/08/2012 | 618.19 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DO MINI BUS - DUCATO DE PLACA OEZ 0858, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/08/2012 | 42.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | AQUIS DE EQUIPAMENTOS P/ ESC. DA EDUC. INFANTIL - MDE/FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000062012 | 0001002 | 08/08/2012 | 271988.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA USO NA ESCOLA INFANTIL PROINFANCIA FRANCISCA MINEIRO SILVA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO - PAC 201672/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/08/2012 | 71.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001004 | 10/08/2012 | 5826.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE CHARQUEADA E CARNE SEM OSSO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/08/2012 | 7914.80 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/08/2012 | 1064.92 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 3A PARCELA DO SEGURO DE VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/08/2012 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PORCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA ACADÊMICO INSTALADO NO NUCLEO DE INFORMATICA, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E NAS EMEF BRISA NUNES BRAZ, TIRADENTES, PROF. ARAUJO VALENÇA, ADALICE REMIGIO GOMES, PROF. MARIA DO SOCORRO A. LIBERAL DA REDE MUN. DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001008 | 13/08/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/08/2012 | 160.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ9923, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/08/2012 | 664.00 | 10848265000106 | JOSÉ JAILTON FALCÃO NOBERTO - O FOGAREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES, LIQUIDIFICADORES E PANELAS DE PRESSÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001011 | 15/08/2012 | 702.55 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DO PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001012 | 15/08/2012 | 1558.61 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001013 | 15/08/2012 | 4650.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO, MOIDA E SALSICHA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001014 | 15/08/2012 | 1443.30 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001015 | 15/08/2012 | 2631.60 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/08/2012 | 624.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3 EM 16/08/2012, EXTRATO DE CONTRATOS E DESPACHO DA GESTORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001017 | 16/08/2012 | 8301.29 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA -EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE / ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICIPIO DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO N. 070/2010. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/08/2012 | 10.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/08/2012 | 210.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS, NOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/08/2012 | 180.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEICULO MINIBUS DUCATO DE PLACA OEZ 0858, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/08/2012 | 590.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DO ONIBUS DE PLACA NQE 9484, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | CONST/AMPL/RECUPER. DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0001022 | 17/08/2012 | 333052.00 | 12130906000100 | CONSTRUTORA ORIENT LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/08/2012 | 800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO FIAT DE PLACA NQG 8180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/08/2012 | 56.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/08/2012 | 78.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/08/2012 | 43.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/08/2012 | 9.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/08/2012 | 185.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001031 | 20/08/2012 | 178.00 | 00070807833487 | JOSE MAURICIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001032 | 20/08/2012 | 187.70 | 00002839250438 | CICERO REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001033 | 20/08/2012 | 81.95 | 00007209769447 | EDILENE DOS SANTOS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 21/08/2012 | 2360.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA OEZ 0858, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001035 | 21/08/2012 | 1044.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001036 | 21/08/2012 | 1983.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001037 | 21/08/2012 | 3356.10 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DO PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001038 | 21/08/2012 | 954.08 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001039 | 22/08/2012 | 2952.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001040 | 22/08/2012 | 213.35 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001041 | 22/08/2012 | 989.76 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DO PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001042 | 22/08/2012 | 589.68 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 22/08/2012 | 2889.30 | 00055824951420 | ANTONIO DONISETE B. VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO, REVISÃO DO TELHADO, DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA E COLOCAÇÃO DE PORTA DA COZINHA DA EMEF BRASILIANO LEANDRODE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 22/08/2012 | 870.00 | 00055824951420 | ANTONIO DONISETE B. VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CISTERNA, CONSTRUÇÃO DE RAMPA E REVISÃO DO TELHADO DA EMEF PEDRO DOMINGOS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 22/08/2012 | 1522.50 | 00055824951420 | ANTONIO DONISETE B. VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DO TELHADO, PARTE ELETRICA E HIDRAULICA E CONSERTO DE CISTERNA DA EMEF DR. EDSON SANTA CRUZ DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 22/08/2012 | 620.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/08/2012 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PORCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA ACADÊMICO INSTALADO NO NUCLEO DE INFORMATICA, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E NAS EMEF BRISA NUNES BRAZ, TIRADENTES, PROF. ARAUJO VALENÇA, ADALICE REMIGIO GOMES, PROF. MARIA DO SOCORRO A. LIBERAL DA REDE MUN. DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032012 | 0001048 | 23/08/2012 | 1985.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/08/2012 | 460.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ONIBUS DE PLACA NQE 9464, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/08/2012 | 43.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/08/2012 | 210.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/08/2012 | 46.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001053 | 27/08/2012 | 152.70 | 00037391925420 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001054 | 27/08/2012 | 124.50 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001055 | 27/08/2012 | 140.00 | 00065783107468 | IVAN TINOR PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001056 | 27/08/2012 | 218.00 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001057 | 27/08/2012 | 109.64 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001058 | 27/08/2012 | 6481.20 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E CARNE CHARQUEADA, COM OSSO, SEM OSSO, MOIDA E SALSICHA PARA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042012 | 0001059 | 27/08/2012 | 950.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE - NET FOX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS FULL DUPLEX, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001060 | 28/08/2012 | 107.10 | 00004064903412 | MONICA QUINTANS AVELINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/08/2012 | 200.00 | 00011805604422 | EDVALDO VENTURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA CRECHE/ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO E CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/08/2012 | 14000.00 | 07459154000195 | CONSTRUTORA FONTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DA EMEF TIRADENTES, LOCALIZADA NA RUA WAGNER AUGUSTO JAPIASSU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001063 | 28/08/2012 | 66.00 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DO PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001064 | 28/08/2012 | 1200.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001065 | 28/08/2012 | 3450.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE SEM OSSO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001066 | 28/08/2012 | 600.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001067 | 28/08/2012 | 3600.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001068 | 28/08/2012 | 175.00 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001069 | 28/08/2012 | 100.20 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001070 | 28/08/2012 | 102.00 | 00035652120800 | WILZA CARLA DA SILVA ROCHA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001071 | 28/08/2012 | 123.20 | 00004560645400 | IRANICE MENDES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001072 | 28/08/2012 | 149.60 | 00004539911490 | ANA MARCIA BATISTA PITOMBEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001073 | 28/08/2012 | 117.30 | 00004348158452 | MONICA REJANE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001074 | 29/08/2012 | 123.42 | 00076845281491 | MARIA MARLUCE BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012.COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001075 | 29/08/2012 | 150.00 | 00076845281491 | MARIA MARLUCE BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001076 | 29/08/2012 | 493.00 | 00005493570416 | JOUBER FELIPE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE QUEIJO DE COELHO E DE MANTEIGA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012.COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001077 | 29/08/2012 | 90.00 | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001078 | 29/08/2012 | 85.30 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001079 | 29/08/2012 | 81.00 | 00001922435430 | JOSEFA IRACEMA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001080 | 29/08/2012 | 85.40 | 00005493570416 | JOUBER FELIPE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001081 | 29/08/2012 | 132.00 | 00008591729455 | LUIZ CARLOS DE SOUZA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001082 | 29/08/2012 | 153.00 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0001083 | 29/08/2012 | 11911.07 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0001084 | 29/08/2012 | 1596.36 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/08/2012 | 255.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CART. TORNER) PARA COPIADORA UTILIZADA PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/08/2012 | 25839.86 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/08/2012 | 27261.44 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/08/2012 | 16803.89 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/08/2012 | 9694.37 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/08/2012 | 33201.10 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/08/2012 | 67575.41 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/08/2012 | 31335.97 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001093 | 30/08/2012 | 940.20 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DO PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001094 | 30/08/2012 | 968.40 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE/ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/08/2012 | 3299.09 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARTE DE MATERIAL (MADEIRAS, CAIBRO, RIPA, PREGOS, LINHA E BARROTE) PARA O REPARO DO TELHADO DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/08/2012 | 1237.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 6/6 PARCELAS DE CONTA DE ENERGIA, DOS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/08/2012 | 292686.17 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/08/2012 | 13023.05 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/08/2012 | 142436.21 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/08/2012 | 123768.02 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001101 | 30/08/2012 | 350.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÕES DE 13KG, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001102 | 30/08/2012 | 875.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÕES DE 13KG, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001103 | 30/08/2012 | 280.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÕES DE 13KG, PARA USO NAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/08/2012 | 4526.28 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA USO NA CRECHE ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO E DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001105 | 30/08/2012 | 4650.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO, MOIDA E SALSICHA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/08/2012 | 1217.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS COPIADORAS UTILIZADA PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/08/2012 | 640.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO NUMA PROPOSTA CONSTRUTIVISTA: OFICINA PEDAGOGICA,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/08/2012 | 190.00 | 00075249685404 | JOÃO BOSCO DA SILVA AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/08/2012 | 240.00 | 00070891591400 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO MEIO FLUVIAL, ATRAVESSANDO O AÇUDE DE POÇÃO, DURANTE OS MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001110 | 30/08/2012 | 100.00 | 00095213236472 | IVANEIDE JOSEFA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001111 | 30/08/2012 | 1208.00 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE CARNE DE BODE, BOLO, POLPAS DE FRUTAS E DOCE DE MAMÃO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001112 | 30/08/2012 | 817.00 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001113 | 30/08/2012 | 80.00 | 00020656785420 | MAURO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001114 | 30/08/2012 | 677.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001115 | 30/08/2012 | 994.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/08/2012 | 3169.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001117 | 30/08/2012 | 2664.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 01, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001118 | 30/08/2012 | 3610.50 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 02, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001119 | 30/08/2012 | 3240.00 | 00050711814449 | ANTONIO FERNANDO ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 03, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001120 | 30/08/2012 | 1728.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 04, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001121 | 30/08/2012 | 2880.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 05, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001122 | 30/08/2012 | 2175.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 06, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001123 | 30/08/2012 | 3114.00 | 00004029172431 | VANDENILSON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 07, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001124 | 30/08/2012 | 1566.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 08, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001125 | 30/08/2012 | 3150.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 09, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001126 | 30/08/2012 | 1615.30 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 10, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001127 | 30/08/2012 | 1440.00 | 00020365144487 | JOÃO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 11, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001128 | 30/08/2012 | 734.40 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 12, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001129 | 30/08/2012 | 2520.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 13, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001130 | 30/08/2012 | 1694.64 | 00006089734403 | ELIANO FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 14, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001131 | 30/08/2012 | 2376.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 15, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/08/2012 | 180.00 | 00002437121463 | ANA LIMA FELICIANO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112012 | 0001133 | 30/08/2012 | 3456.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0001134 | 30/08/2012 | 4320.00 | 00007500892454 | FLAVIO JOSE DE PAIVA BELIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0001135 | 30/08/2012 | 1633.50 | 00089817044653 | VANDENILDO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001136 | 30/08/2012 | 3818.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001137 | 30/08/2012 | 4140.00 | 00050711814449 | ANTONIO FERNANDO ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0001138 | 30/08/2012 | 1030.40 | 00071664220410 | AGUINALDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001139 | 30/08/2012 | 938.40 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112012 | 0001140 | 30/08/2012 | 3888.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0001141 | 30/08/2012 | 4160.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 010, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001142 | 30/08/2012 | 2300.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 012, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001143 | 30/08/2012 | 1610.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001144 | 30/08/2012 | 4498.00 | 00004029172431 | VANDENILSON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0001145 | 30/08/2012 | 1656.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 016, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0001146 | 30/08/2012 | 828.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 017, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001147 | 30/08/2012 | 4945.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0001148 | 30/08/2012 | 2413.32 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001149 | 30/08/2012 | 1444.40 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001150 | 30/08/2012 | 1910.38 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0001151 | 30/08/2012 | 1519.15 | 00002346277436 | VALDIR PERES FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001152 | 30/08/2012 | 6152.50 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001153 | 30/08/2012 | 4945.00 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001154 | 30/08/2012 | 2254.00 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001155 | 30/08/2012 | 1255.80 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001156 | 30/08/2012 | 3056.40 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001157 | 30/08/2012 | 1370.80 | 00007512382448 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001158 | 30/08/2012 | 2417.30 | 00003968868412 | DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001159 | 30/08/2012 | 2472.96 | 00007521364457 | NICELIO OLIVEIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0001160 | 30/08/2012 | 4110.75 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001161 | 30/08/2012 | 4250.40 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001162 | 30/08/2012 | 2277.72 | 00004940961443 | MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001163 | 30/08/2012 | 1851.50 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001164 | 30/08/2012 | 1610.00 | 00020365144487 | JOÃO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 18, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0001165 | 30/08/2012 | 4149.20 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001166 | 30/08/2012 | 2235.60 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001167 | 30/08/2012 | 2323.00 | 00020365144487 | JOÃO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112012 | 0001168 | 30/08/2012 | 2272.40 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 22, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001169 | 30/08/2012 | 2332.20 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 23, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001170 | 30/08/2012 | 2961.40 | 00006089734403 | ELIANO FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 24, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001171 | 30/08/2012 | 1526.20 | 00026330776415 | IRACI MENDES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 25, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001172 | 30/08/2012 | 4027.30 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 26, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0001173 | 30/08/2012 | 2492.00 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 27, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/08/2012 | 1453.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0001175 | 31/08/2012 | 1347.50 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 02, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0001176 | 31/08/2012 | 1732.50 | 00026330776415 | IRACI MENDES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 03, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0001177 | 31/08/2012 | 847.50 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 04, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001178 | 31/08/2012 | 200637.11 | 12396152000134 | WJ ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL PROINFANCIA FRANCISCA MINEIRO SILVA, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0001179 | 31/08/2012 | 1001.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 03, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/09/2012 | 197.14 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REL. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/09/2012 | 66.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/09/2012 | 5894.42 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E ESTADUAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/09/2012 | 42.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/09/2012 | 42.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/09/2012 | 320.00 | 00097163066520 | EDMAR JOSE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 26M E 40CM DE FORRO PARA AS SALAS DA SECRETARIA E BIBLIOTECA DA EMEF BRISA NUNES BRAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/09/2012 | 42.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/09/2012 | 120.00 | 04936123000190 | EQUIPADORA CLAUDIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FRANQUIA DE PARABRISA, PARA USO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ 9923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/09/2012 | 42.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/09/2012 | 42.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001190 | 10/09/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/09/2012 | 1064.92 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 4A PARCELA DO SEGURO DE VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001192 | 11/09/2012 | 215.10 | 00003978639424 | VANUZA MORATO DE SOUZA BISPO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/09/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA FORMAÇÃO DOS TUTORES DO LINUX, NO PERIODO DE 10 A 12/09/2012 COM CARGA HORARIA DE 20H/A, COM O PROFESSOR ROBELSON BARROSCORDEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/09/2012 | 5.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/09/2012 | 848.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/09/2012 | 1110.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF ANA RAPOSO ARAGÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/09/2012 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/09/2012 | 217.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/09/2012 | 717.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/09/2012 | 444.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/09/2012 | 444.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/09/2012 | 290.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/09/2012 | 379.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001204 | 17/09/2012 | 178.00 | 00070807833487 | JOSE MAURICIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001205 | 17/09/2012 | 185.20 | 00002839250438 | CICERO REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0001206 | 17/09/2012 | 5538.13 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA USO NA CRECHE ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO E DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 18/09/2012 | 58.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/09/2012 | 60.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/09/2012 | 320.00 | 00010177031409 | JOSE LUCIVALDO SILVA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/09/2012 | 530.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CILINDRO, LÂMINA DE LIMPEZA E ROLAMENTOS), PARA USO NAS COPIADORAS UTILIZADA PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 19/09/2012 | 134.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 19/09/2012 | 102.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001213 | 19/09/2012 | 175.00 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/09/2012 | 104.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/09/2012 | 121.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/09/2012 | 9.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 21/09/2012 | 470.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LIVROS, FAIXAS, MÁSCARAS, BRASÃO, PLACAS E PINTURA EM CAMISAS PARA USO NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 21/09/2012 | 400.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO E PINTURAS ARTISTICAS NAS ESCOLAS: EMEF ALFREDO VIANA, EMEF TERCIO CALDEIRA, EMEF PEDRO DOMINGOS E EMEF TIRADENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/09/2012 | 250.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE PIA, ESGOTOS E RALOS DA CRECHE/ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO E DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001220 | 21/09/2012 | 1162.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001221 | 21/09/2012 | 1889.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/09/2012 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS DE AFERIÇÃO DE VEICULO DE PLACA OEZ 0858, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001223 | 24/09/2012 | 6018.70 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E CARNE CHARQUEADA, COM OSSO, SEM OSSO, MOIDA E SALSICHA PARA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001224 | 24/09/2012 | 5992.99 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES COM OSSO, MOIDA E SALSICHA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001225 | 24/09/2012 | 90.00 | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001226 | 24/09/2012 | 81.00 | 00001922435430 | JOSEFA IRACEMA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001227 | 24/09/2012 | 152.00 | 00037391925420 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001228 | 24/09/2012 | 132.50 | 00065783107468 | IVAN TINOR PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001229 | 24/09/2012 | 124.50 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001230 | 24/09/2012 | 81.95 | 00007209769447 | EDILENE DOS SANTOS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001231 | 24/09/2012 | 109.64 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. COM RECURSOS DO PROGRAMA MAISEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001232 | 24/09/2012 | 247.50 | 00004956894406 | MARLENE MARIA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. COM RECURSOS DO PROGRAMA MAISEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001233 | 25/09/2012 | 218.00 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. COM RECURSOS DO PROGRAMA MAISEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001234 | 25/09/2012 | 100.20 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001235 | 25/09/2012 | 108.10 | 00004064903412 | MONICA QUINTANS AVELINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001236 | 25/09/2012 | 132.00 | 00008591729455 | LUIZ CARLOS DE SOUZA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001237 | 25/09/2012 | 153.00 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001238 | 25/09/2012 | 28.20 | 00095213236472 | IVANEIDE JOSEFA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001239 | 25/09/2012 | 182.00 | 00035652120800 | WILZA CARLA DA SILVA ROCHA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001240 | 25/09/2012 | 123.20 | 00004560645400 | IRANICE MENDES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001241 | 25/09/2012 | 110.10 | 00004348158452 | MONICA REJANE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001242 | 25/09/2012 | 149.60 | 00004539911490 | ANA MARCIA BATISTA PITOMBEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001243 | 25/09/2012 | 102.00 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/09/2012 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PORCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA ACADÊMICO INSTALADO NO NUCLEO DE INFORMATICA, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E NAS EMEF BRISA NUNES BRAZ, TIRADENTES, PROF. ARAUJO VALENÇA, ADALICE REMIGIO GOMES, PROF. MARIA DO SOCORRO A. LIBERAL DA REDE MUN. DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/09/2012 | 545.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DO PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001246 | 25/09/2012 | 392.04 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001247 | 25/09/2012 | 829.20 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001248 | 25/09/2012 | 2551.20 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/09/2012 | 85.30 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092012 | 0001250 | 26/09/2012 | 225.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ONIBUS DE PLACA MNM 0388, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001251 | 26/09/2012 | 80.00 | 00020656785420 | MAURO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001252 | 26/09/2012 | 160.00 | 00061837270406 | HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001253 | 26/09/2012 | 5801.20 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001254 | 26/09/2012 | 1201.44 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/09/2012 | 450.00 | 00058106472434 | DANIEL MEDEIROS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042012 | 0001256 | 27/09/2012 | 950.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE - NET FOX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS FULL DUPLEX, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/09/2012 | 3000.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E GRADES PARA ISOLAMENTO DE RUAS DURANTE O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0001258 | 27/09/2012 | 9827.32 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0001259 | 27/09/2012 | 1966.28 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVIDA PARA USO NOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0001260 | 27/09/2012 | 96.40 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA USO NOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0001261 | 27/09/2012 | 39.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001262 | 28/09/2012 | 980.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÕES DE 13KG, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001263 | 28/09/2012 | 420.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÕES DE 13KG, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001264 | 28/09/2012 | 440.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÕES DE 13KG, PARA USO NAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/09/2012 | 850.00 | 00013001611839 | EDILSON LEANDRO DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO E REPAROS NAS CISTERNAS DAS ESCOLAS: EMEF BRASILIANO LEANDRO DE MORAIS, EMEF DR. EDSON SANTA CRUZ DE OLIVEIRA E EMEF PEDRO DOMINGOS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/09/2012 | 400.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001267 | 28/09/2012 | 86.30 | 00005493570416 | JOUBER FELIPE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001268 | 28/09/2012 | 930.00 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001269 | 28/09/2012 | 1224.00 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE BOLO , CARNE DE BODE, POLPA DE FRUTA E DOCE, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001270 | 28/09/2012 | 870.30 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DO PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001271 | 28/09/2012 | 661.91 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DO PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001272 | 28/09/2012 | 565.55 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/09/2012 | 245.00 | 00075249685404 | JOÃO BOSCO DA SILVA AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0001274 | 28/09/2012 | 6398.71 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS, PARA USO NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DO PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001275 | 28/09/2012 | 893.90 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE/ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001276 | 28/09/2012 | 812.70 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/09/2012 | 420.00 | 00073963275472 | MARINES BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001278 | 28/09/2012 | 150.00 | 00076845281491 | MARIA MARLUCE BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001279 | 28/09/2012 | 145.50 | 00003978639424 | VANUZA MORATO DE SOUZA BISPO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001280 | 28/09/2012 | 284.00 | 00005847066422 | SANDRA REGINA BEZERRA QUINTANS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/09/2012 | 149845.69 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/09/2012 | 294490.64 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/09/2012 | 16309.95 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/09/2012 | 26734.67 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/09/2012 | 16727.56 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/09/2012 | 124445.11 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/09/2012 | 26690.88 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/09/2012 | 9561.69 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/09/2012 | 33400.44 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/09/2012 | 32966.05 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/09/2012 | 68695.51 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/09/2012 | 350.00 | 00002414993480 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS EM VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072012 | 0001293 | 28/09/2012 | 5408.30 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/09/2012 | 240.00 | 00070891591400 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO MEIO FLUVIAL, ATRAVESSANDO O AÇUDE DE POÇÃO, DURANTE OS MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0001295 | 28/09/2012 | 1001.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 01, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0001296 | 28/09/2012 | 1347.50 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 02, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0001297 | 28/09/2012 | 1732.50 | 00026330776415 | IRACI MENDES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 03, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0001298 | 28/09/2012 | 847.50 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 04, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0001299 | 28/09/2012 | 1856.40 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001300 | 28/09/2012 | 1130.40 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001301 | 28/09/2012 | 1495.08 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0001302 | 28/09/2012 | 1188.90 | 00002346277436 | VALDIR PERES FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001303 | 28/09/2012 | 4815.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001304 | 28/09/2012 | 3870.00 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001305 | 28/09/2012 | 1764.00 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001306 | 28/09/2012 | 982.80 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001307 | 28/09/2012 | 2377.20 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001308 | 28/09/2012 | 1072.80 | 00007512382448 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001309 | 28/09/2012 | 1891.80 | 00003968868412 | DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001310 | 28/09/2012 | 1935.36 | 00007521364457 | NICELIO OLIVEIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0001311 | 28/09/2012 | 3197.25 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001312 | 28/09/2012 | 3326.40 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001313 | 28/09/2012 | 1771.56 | 00004940961443 | MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001314 | 28/09/2012 | 1680.84 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001315 | 28/09/2012 | 1260.00 | 00020365144487 | JOÃO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 18, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0001316 | 28/09/2012 | 3247.20 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001317 | 28/09/2012 | 1749.60 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001318 | 28/09/2012 | 1818.00 | 00020365144487 | JOÃO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112012 | 0001319 | 28/09/2012 | 1835.40 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 22, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001320 | 28/09/2012 | 2129.40 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 23, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001321 | 28/09/2012 | 2391.90 | 00006089734403 | ELIANO FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 24, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001322 | 28/09/2012 | 1232.70 | 00026330776415 | IRACI MENDES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 25, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001323 | 28/09/2012 | 3151.80 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 26, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0001324 | 28/09/2012 | 2136.00 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 27, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001325 | 28/09/2012 | 1665.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 01, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001326 | 28/09/2012 | 2490.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 02, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001327 | 28/09/2012 | 2025.00 | 00050711814449 | ANTONIO FERNANDO ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 03, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001328 | 28/09/2012 | 1080.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 04, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001329 | 28/09/2012 | 1800.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 05, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001330 | 28/09/2012 | 1500.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 06, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001331 | 28/09/2012 | 1946.25 | 00004029172431 | VANDENILSON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 07, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001332 | 28/09/2012 | 1080.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 08, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001333 | 28/09/2012 | 1968.75 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 09, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001334 | 28/09/2012 | 1114.00 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 010, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001335 | 28/09/2012 | 900.00 | 00020365144487 | JOÃO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001336 | 28/09/2012 | 459.00 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 012, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001337 | 28/09/2012 | 1575.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001338 | 28/09/2012 | 1059.15 | 00006089734403 | ELIANO FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001339 | 28/09/2012 | 1485.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 015, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112012 | 0001340 | 28/09/2012 | 2176.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0001341 | 28/09/2012 | 3680.00 | 00007500892454 | FLAVIO JOSE DE PAIVA BELIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0001342 | 28/09/2012 | 1391.50 | 00089817044653 | VANDENILDO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001343 | 28/09/2012 | 2822.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001344 | 28/09/2012 | 3060.00 | 00050711814449 | ANTONIO FERNANDO ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0001345 | 28/09/2012 | 761.60 | 00071664220410 | AGUINALDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001346 | 28/09/2012 | 693.60 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001347 | 28/09/2012 | 3024.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0001348 | 28/09/2012 | 3360.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 010, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001349 | 28/09/2012 | 1700.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 012, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001350 | 28/09/2012 | 1190.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001351 | 28/09/2012 | 3979.00 | 00004029172431 | VANDENILSON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0001352 | 28/09/2012 | 1224.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 016, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0001353 | 28/09/2012 | 612.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 017, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001354 | 28/09/2012 | 3870.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | AQUIS. DE EQUIP. P/ ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000062012 | 0001355 | 01/10/2012 | 271988.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/10/2012 | 4637.08 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E ESTADUAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/10/2012 | 43.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/10/2012 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/10/2012 | 42.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/10/2012 | 42.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/10/2012 | 42.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/10/2012 | 42.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/10/2012 | 42.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/10/2012 | 117.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/10/2012 | 58.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/10/2012 | 156.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/10/2012 | 197.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082012 | 0001368 | 05/10/2012 | 5340.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4744, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 05/10/2012 | 218.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO FIAT DE PLACA NQG 8180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 05/10/2012 | 218.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO FIAT DE PLACA NQF 5760, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/10/2012 | 1328.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/10/2012 | 1518.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001373 | 09/10/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/10/2012 | 1064.92 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 5A PARCELA DO SEGURO DE VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/10/2012 | 52.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/10/2012 | 383.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/10/2012 | 672.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/10/2012 | 297.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0001379 | 16/10/2012 | 170.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMITIVAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO TACÓGRAFO NO VEICULO DUCATO DE PLACA OEZ 0858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001380 | 17/10/2012 | 6229.60 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E CARNE CHARQUEADA, COM OSSO, SEM OSSO E MOIDA PARA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001381 | 17/10/2012 | 5495.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO, MOIDA E SALSICHA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0001382 | 17/10/2012 | 6190.88 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001383 | 17/10/2012 | 5801.20 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001384 | 17/10/2012 | 1201.44 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001385 | 17/10/2012 | 4050.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE CHARQUEADA E CARNE SEM OSSO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/10/2012 | 75.00 | 09303686000164 | MONTEIRO CARTORIO DE 1º OFICIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CERTIDÕES NEGATIVAS DE IMOVEIS EM NOME DE: EMEIEF EDSON SANTA CRUZ, BRASILIANO LEANDRO DE MORAIS E CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/10/2012 | 156.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PROFESSORES DA UFPB QUE MINISTRARAM O CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 19/10/2012 | 9.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 19/10/2012 | 148.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA O USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 19/10/2012 | 210.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS, NOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 19/10/2012 | 777.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TORNERS HP 12A PARA O USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001392 | 22/10/2012 | 108.10 | 00004064903412 | MONICA QUINTANS AVELINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001393 | 22/10/2012 | 187.70 | 00002839250438 | CICERO REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001394 | 22/10/2012 | 81.95 | 00007209769447 | EDILENE DOS SANTOS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | AQUIS. DE EQUIP. P/ ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000102012 | 0001395 | 24/10/2012 | 36134.00 | 08382929001025 | RIQUENA NETO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | AQUIS. DE EQUIP. P/ ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000112012 | 0001396 | 24/10/2012 | 8825.25 | 11377888000100 | RÔMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EPP ( COMERCIAL DENI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DO PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001397 | 24/10/2012 | 3846.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/10/2012 | 864.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/10/2012 | 1092.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3 EM 25/10/2012, EXTRATO DE CONTRATOS E DESPACHO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/10/2012 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PORCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA ACADÊMICO INSTALADO NO NUCLEO DE INFORMATICA, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E NAS EMEF BRISA NUNES BRAZ, TIRADENTES, PROF. ARAUJO VALENÇA, ADALICE REMIGIO GOMES, PROF. MARIA DO SOCORRO A. LIBERAL DA REDE MUN. DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092012 | 0001401 | 25/10/2012 | 320.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ9923, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/10/2012 | 250.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTO DOS BANHEIROS E COZINHA DA EMEIEF BRISA NUNES BRAZ E MARIA DO SOCORRO ARAGÃO, DESGOTAMENTO DA FOSSA DA EMEIEF TOBIAS REMIGIO GOMES E DESENTUPIMENTO DA PARTE HIDRAULICA DA EMEIEF BENICIA ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042012 | 0001403 | 26/10/2012 | 950.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE - NET FOX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS FULL DUPLEX, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001404 | 29/10/2012 | 178.00 | 00070807833487 | JOSE MAURICIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001405 | 29/10/2012 | 90.00 | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001406 | 29/10/2012 | 81.00 | 00001922435430 | JOSEFA IRACEMA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001407 | 29/10/2012 | 124.50 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001408 | 29/10/2012 | 148.50 | 00065783107468 | IVAN TINOR PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001409 | 29/10/2012 | 106.08 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0001410 | 29/10/2012 | 1509.89 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0001412 | 29/10/2012 | 39.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0001413 | 29/10/2012 | 10645.62 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO NOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001414 | 29/10/2012 | 82.50 | 00004956894406 | MARLENE MARIA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E BOLO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012.RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001415 | 30/10/2012 | 175.00 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001416 | 30/10/2012 | 102.00 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001417 | 30/10/2012 | 132.00 | 00008591729455 | LUIZ CARLOS DE SOUZA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001418 | 30/10/2012 | 166.70 | 00037391925420 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001419 | 30/10/2012 | 125.00 | 00004560645400 | IRANICE MENDES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001420 | 30/10/2012 | 87.70 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001421 | 30/10/2012 | 102.00 | 00035652120800 | WILZA CARLA DA SILVA ROCHA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001422 | 30/10/2012 | 154.00 | 00004539911490 | ANA MARCIA BATISTA PITOMBEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001423 | 30/10/2012 | 218.00 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/10/2012 | 80.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/10/2012 | 114.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/10/2012 | 20.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032012 | 0001427 | 30/10/2012 | 2350.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001428 | 30/10/2012 | 153.00 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/10/2012 | 433.57 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAIBRO, LINHA E TABUA) PARA O USO NA EMEF BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001430 | 30/10/2012 | 770.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÕES DE 45KG, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001431 | 30/10/2012 | 860.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÕES DE 13KG E 45KG , PARA USO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/10/2012 | 185.00 | 00075249685404 | JOÃO BOSCO DA SILVA AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0001433 | 30/10/2012 | 1856.40 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001434 | 30/10/2012 | 1130.40 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001435 | 30/10/2012 | 1661.20 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0001436 | 30/10/2012 | 1188.90 | 00002346277436 | VALDIR PERES FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001437 | 30/10/2012 | 4815.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001438 | 30/10/2012 | 4085.00 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001439 | 30/10/2012 | 1960.00 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001440 | 30/10/2012 | 982.80 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001441 | 30/10/2012 | 2490.40 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001442 | 30/10/2012 | 1192.00 | 00007512382448 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001443 | 30/10/2012 | 1996.90 | 00003968868412 | DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001444 | 30/10/2012 | 1935.36 | 00007521364457 | NICELIO OLIVEIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0001445 | 30/10/2012 | 3045.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001446 | 30/10/2012 | 3511.20 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001447 | 30/10/2012 | 1855.92 | 00004940961443 | MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001448 | 30/10/2012 | 1260.00 | 00020365144487 | JOÃO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 18, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0001449 | 30/10/2012 | 3427.60 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001450 | 30/10/2012 | 1749.60 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001451 | 30/10/2012 | 1818.00 | 00020365144487 | JOÃO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001452 | 30/10/2012 | 2185.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 22, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001453 | 30/10/2012 | 2230.80 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 23, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001454 | 30/10/2012 | 2391.90 | 00006089734403 | ELIANO FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 24, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001455 | 30/10/2012 | 1291.40 | 00026330776415 | IRACI MENDES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 25, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001456 | 30/10/2012 | 3151.80 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 26, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0001457 | 30/10/2012 | 2136.00 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 27, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001458 | 30/10/2012 | 1960.98 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001459 | 30/10/2012 | 1443.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 01, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001460 | 30/10/2012 | 1867.50 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 02, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001461 | 30/10/2012 | 1755.00 | 00050711814449 | ANTONIO FERNANDO ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 03, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001462 | 30/10/2012 | 936.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 04, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001463 | 30/10/2012 | 1560.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 05, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001464 | 30/10/2012 | 1125.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 06, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001465 | 30/10/2012 | 1686.75 | 00004029172431 | VANDENILSON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 07, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001466 | 30/10/2012 | 810.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 08, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001467 | 30/10/2012 | 1706.25 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 09, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001468 | 30/10/2012 | 835.50 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 10, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001469 | 30/10/2012 | 780.00 | 00020365144487 | JOÃO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 11, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001470 | 30/10/2012 | 397.80 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 12, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001471 | 30/10/2012 | 1365.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 13, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001472 | 30/10/2012 | 917.93 | 00006089734403 | ELIANO FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 14, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001473 | 30/10/2012 | 1287.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 15, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112012 | 0001474 | 30/10/2012 | 1920.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0001475 | 30/10/2012 | 3680.00 | 00007500892454 | FLAVIO JOSE DE PAIVA BELIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0001476 | 30/10/2012 | 1452.00 | 00089817044653 | VANDENILDO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001477 | 30/10/2012 | 2490.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001478 | 30/10/2012 | 2700.00 | 00050711814449 | ANTONIO FERNANDO ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0001479 | 30/10/2012 | 672.00 | 00071664220410 | AGUINALDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001480 | 30/10/2012 | 612.00 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001481 | 30/10/2012 | 2880.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0001482 | 30/10/2012 | 3200.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001483 | 30/10/2012 | 1500.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001484 | 30/10/2012 | 1050.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001485 | 30/10/2012 | 4325.00 | 00004029172431 | VANDENILSON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0001486 | 30/10/2012 | 1080.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0001487 | 30/10/2012 | 540.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001488 | 30/10/2012 | 3440.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 18, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/10/2012 | 360.00 | 00002414993480 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS EM VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/10/2012 | 142.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO DE PROFESSORES DA UFPB QUE MINISTRARAM O CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001491 | 30/10/2012 | 4794.00 | 12342290000130 | FERREIRA NETO MERCADINHO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001492 | 30/10/2012 | 510.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DO PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001493 | 30/10/2012 | 920.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE/ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001494 | 30/10/2012 | 420.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001495 | 30/10/2012 | 113.70 | 00004348158452 | MONICA REJANE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001496 | 30/10/2012 | 986.00 | 00005493570416 | JOUBER FELIPE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE QUEIJO DE COELHO E DE MANTEIGA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012.COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001497 | 30/10/2012 | 80.00 | 00020656785420 | MAURO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001498 | 30/10/2012 | 86.30 | 00005493570416 | JOUBER FELIPE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/10/2012 | 240.00 | 00070891591400 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO MEIO FLUVIAL, ATRAVESSANDO O AÇUDE DE POÇÃO, DURANTE OS MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0001500 | 30/10/2012 | 1001.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 01, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0001501 | 30/10/2012 | 1347.50 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 02, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0001502 | 30/10/2012 | 1732.50 | 00026330776415 | IRACI MENDES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 03, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0001503 | 30/10/2012 | 847.50 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, LINHA 04, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/10/2012 | 277717.71 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/10/2012 | 15749.78 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/10/2012 | 141657.82 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/10/2012 | 116600.02 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/10/2012 | 26241.35 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/10/2012 | 29230.56 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/10/2012 | 16426.45 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/10/2012 | 10044.54 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/10/2012 | 31425.10 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/10/2012 | 31164.72 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/10/2012 | 64974.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001515 | 30/10/2012 | 1240.00 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE BOLO , CARNE DE BODE, POLPA DE FRUTA E DOCE, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001516 | 30/10/2012 | 1687.50 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/10/2012 | 903.12 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/11/2012 | 2960.56 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/11/2012 | 1529.51 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102012 | 0001520 | 01/11/2012 | 1275.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001521 | 01/11/2012 | 259.92 | 00076845281491 | MARIA MARLUCE BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012.COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001522 | 01/11/2012 | 150.00 | 00076845281491 | MARIA MARLUCE BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001523 | 01/11/2012 | 198.00 | 00005847066422 | SANDRA REGINA BEZERRA QUINTANS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001524 | 01/11/2012 | 210.00 | 00003978639424 | VANUZA MORATO DE SOUZA BISPO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/11/2012 | 146.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/11/2012 | 81.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/11/2012 | 83.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001528 | 06/11/2012 | 73.95 | 00007209769447 | EDILENE DOS SANTOS MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/11/2012 | 220.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/11/2012 | 331.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/11/2012 | 694.00 | 10848265000106 | JOSÉ JAILTON FALCÃO NOBERTO - O FOGAREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES, LIQUIDIFICADORES E PANELAS DE PRESSÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/11/2012 | 175.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/11/2012 | 124.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001534 | 09/11/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001535 | 09/11/2012 | 5495.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO, MOIDA E SALSICHA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0001536 | 09/11/2012 | 4998.08 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001537 | 09/11/2012 | 6229.60 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E CARNE CHARQUEADA, COM OSSO, SEM OSSO, MOIDA PARA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/11/2012 | 807.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/11/2012 | 1396.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TORNERS HP PARA O USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001540 | 12/11/2012 | 1889.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001541 | 12/11/2012 | 1162.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DO PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001542 | 12/11/2012 | 1059.68 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001543 | 12/11/2012 | 4957.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001544 | 13/11/2012 | 158362.84 | 12396152000134 | WJ ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL PROINFANCIA FRANCISCA MINEIRO SILVA, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/11/2012 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PORCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA ACADÊMICO INSTALADO NO NUCLEO DE INFORMATICA, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E NAS EMEF BRISA NUNES BRAZ, TIRADENTES, PROF. ARAUJO VALENÇA, ADALICE REMIGIO GOMES, PROF. MARIA DO SOCORRO A. LIBERAL DA REDE MUN. DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032012 | 0001546 | 13/11/2012 | 2640.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/11/2012 | 1036.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/11/2012 | 26.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/11/2012 | 962.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/11/2012 | 1394.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/11/2012 | 64.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 14/11/2012 | 35.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DO PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001553 | 14/11/2012 | 392.04 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/11/2012 | 1262.75 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4724, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/11/2012 | 637.25 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4724, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001556 | 14/11/2012 | 2417.40 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001557 | 14/11/2012 | 829.20 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092012 | 0001558 | 16/11/2012 | 1000.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEICULO MINIBUS DUCATO DE PLACA OEZ 0858, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001559 | 16/11/2012 | 731.34 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001560 | 16/11/2012 | 426.59 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001561 | 19/11/2012 | 262.00 | 00002839250438 | CICERO REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Adesão a Registro de Preço | 000142011 | 0001562 | 19/11/2012 | 1100.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSERÇÕES COMERCIAIS DA CAMPANHA: ESCOLA TIRADENTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Adesão a Registro de Preço | 000142011 | 0001563 | 19/11/2012 | 1100.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSERÇÕES COMERCIAIS NA CAMPANHA:NOVA CRECHE ESCOLA , DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Adesão a Registro de Preço | 000142011 | 0001564 | 19/11/2012 | 1800.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSERÇÕES COMERCIAIS NA CAMPANHA: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO , DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001565 | 19/11/2012 | 2815.20 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001566 | 19/11/2012 | 3873.60 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001567 | 19/11/2012 | 901.44 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001568 | 19/11/2012 | 426.70 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DO PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001569 | 19/11/2012 | 1848.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001570 | 19/11/2012 | 4740.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE CHARQUEADA E CARNE SEM OSSO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032012 | 0001571 | 20/11/2012 | 806.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/11/2012 | 150.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/11/2012 | 200.00 | 00090179986449 | RICARDO CESAR FREIRE PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA RECEBIMENTO DO SELO UNICEF NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001574 | 21/11/2012 | 100.00 | 00020656785420 | MAURO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001575 | 21/11/2012 | 177.00 | 00065783107468 | IVAN TINOR PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001576 | 21/11/2012 | 280.50 | 00070807833487 | JOSE MAURICIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001577 | 21/11/2012 | 177.00 | 00001922435430 | JOSEFA IRACEMA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001578 | 21/11/2012 | 211.00 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001579 | 21/11/2012 | 208.60 | 00008591729455 | LUIZ CARLOS DE SOUZA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/11/2012 | 1080.00 | 11092105000134 | NORD IMPERIAL HOTEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DE PROFESSORES/TUTORES, NO SEMINARIO FINAL DE FORMAÇÃO DOS TUTORES DO PROINFO E PROUCA/2012, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/11/2012 | 16.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/11/2012 | 46.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001583 | 22/11/2012 | 80.00 | 00061837270406 | HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001584 | 22/11/2012 | 282.50 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | AQUIS. DE EQUIP. P/ ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000122012 | 0001585 | 23/11/2012 | 36500.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMINICAÇÕES E INFORMATICA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES INTERATIVOS E SOLUÇÃO DE LOUSA DIGITAL TRAVES DO FNDE, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 23/11/2012 | 559.50 | 12003072000171 | MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 23/11/2012 | 1160.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082012 | 0001588 | 23/11/2012 | 5820.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA USO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4724, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001589 | 26/11/2012 | 218.00 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001590 | 27/11/2012 | 598.00 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001591 | 27/11/2012 | 261.00 | 00037391925420 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/11/2012 | 477.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001593 | 27/11/2012 | 204.00 | 00004560645400 | IRANICE MENDES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001594 | 27/11/2012 | 196.00 | 00004064903412 | MONICA QUINTANS AVELINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032012 | 0001595 | 27/11/2012 | 2152.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: BRASILIANO LEANDRO DE MORAIS, DR. EDSON SANTA CRUZ DE OLIVEIRA, PEDRO DOMINGOSDA SILVA. RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042012 | 0001596 | 28/11/2012 | 950.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE - NET FOX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS FULL DUPLEX, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001597 | 28/11/2012 | 168.40 | 00004348158452 | MONICA REJANE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001598 | 28/11/2012 | 845.50 | 00005493570416 | JOUBER FELIPE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001599 | 28/11/2012 | 493.00 | 00005493570416 | JOUBER FELIPE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE QUEIJO DE COALHO E QUEIJO DE MABTEIGA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001600 | 28/11/2012 | 220.10 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001601 | 28/11/2012 | 319.00 | 00004539911490 | ANA MARCIA BATISTA PITOMBEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001602 | 28/11/2012 | 260.00 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001603 | 29/11/2012 | 109.64 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001604 | 29/11/2012 | 82.50 | 00004956894406 | MARLENE MARIA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E BOLO CASEIRO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001605 | 29/11/2012 | 194.00 | 00035652120800 | WILZA CARLA DA SILVA ROCHA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000132012 | 0001606 | 29/11/2012 | 1436.16 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/11/2012 | 232.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/11/2012 | 43.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001609 | 30/11/2012 | 240.00 | 00061837270406 | HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001610 | 30/11/2012 | 3969.40 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001611 | 30/11/2012 | 1690.00 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0001612 | 30/11/2012 | 11687.94 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO NOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0001613 | 30/11/2012 | 2608.45 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVIDA PARA USO NOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/11/2012 | 170.00 | 00075249685404 | JOÃO BOSCO DA SILVA AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/11/2012 | 298.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS DE AFERIÇÃO DO TOCOGRAFO DE VEICULOS DE PLACA NQE 6295 E NQG 4744, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DO PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001616 | 30/11/2012 | 1188.31 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001617 | 30/11/2012 | 440.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÕES DE 13KG E 45KG, PARA USO NAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001618 | 30/11/2012 | 840.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÕES DE 13KG, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001619 | 30/11/2012 | 490.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÕES DE 13KG, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/11/2012 | 585.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3 EM 23/11/2012, EXTRATO DE CONTRATOS E DESPACHO DA GESTORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/11/2012 | 142024.09 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/11/2012 | 277198.45 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/11/2012 | 15166.59 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/11/2012 | 29057.70 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/11/2012 | 15571.20 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/11/2012 | 120501.22 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/11/2012 | 27088.11 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/11/2012 | 9818.36 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/11/2012 | 32469.65 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/11/2012 | 31245.30 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/11/2012 | 64639.69 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102012 | 0001632 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/11/2012 | 240.00 | 00070891591400 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO MEIO FLUVIAL, ATRAVESSANDO O AÇUDE DE POÇÃO, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/11/2012 | 1200.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LANCHES PARA OS PROFESSORES DA CAPACITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 0 E 5 ANOS EM ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001635 | 30/11/2012 | 1443.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 01, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001636 | 30/11/2012 | 1992.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 02, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001637 | 30/11/2012 | 1755.00 | 00050711814449 | ANTONIO FERNANDO ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 03, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001638 | 30/11/2012 | 936.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 04, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001639 | 30/11/2012 | 1560.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 05, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001640 | 30/11/2012 | 1200.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 06, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001641 | 30/11/2012 | 1686.75 | 00004029172431 | VANDENILSON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 07, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001642 | 30/11/2012 | 864.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 08, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001643 | 30/11/2012 | 2100.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 09, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001644 | 30/11/2012 | 891.20 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 10, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001645 | 30/11/2012 | 780.00 | 00020365144487 | JOÃO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 11, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001646 | 30/11/2012 | 397.80 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 12, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001647 | 30/11/2012 | 1365.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 13, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001648 | 30/11/2012 | 917.93 | 00006089734403 | ELIANO FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 14, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001649 | 30/11/2012 | 1287.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 15, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DO PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001650 | 30/11/2012 | 528.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE/ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001651 | 30/11/2012 | 280.10 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001652 | 30/11/2012 | 356.80 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/11/2012 | 260.00 | 00002414993480 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/11/2012 | 3800.00 | 00008681422472 | GERALDO LUIZ SOARES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO NUMA ÁREA DE 10.000 M² PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO NÚCLEO DE ESCOLA MUNICIPAL LAURA LOPES FRAZÃO, SITUADA NO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112012 | 0001655 | 30/11/2012 | 2048.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/11/2012 | 3680.00 | 00007500892454 | FLAVIO JOSE DE PAIVA BELIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0001657 | 30/11/2012 | 1452.00 | 00089817044653 | VANDENILDO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001658 | 30/11/2012 | 2656.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001659 | 30/11/2012 | 2880.00 | 00050711814449 | ANTONIO FERNANDO ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0001660 | 30/11/2012 | 716.80 | 00071664220410 | AGUINALDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001661 | 30/11/2012 | 652.80 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001662 | 30/11/2012 | 2880.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0001663 | 30/11/2012 | 3200.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001664 | 30/11/2012 | 1600.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001665 | 30/11/2012 | 1120.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/11/2012 | 4152.00 | 00004029172431 | VANDENILSON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0001667 | 30/11/2012 | 1152.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0001668 | 30/11/2012 | 576.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001669 | 30/11/2012 | 3655.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 18, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/11/2012 | 1763.58 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001671 | 30/11/2012 | 1130.40 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001672 | 30/11/2012 | 1495.08 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0001673 | 30/11/2012 | 1188.90 | 00002346277436 | VALDIR PERES FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001674 | 30/11/2012 | 4815.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001675 | 30/11/2012 | 4730.00 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001676 | 30/11/2012 | 1764.00 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001677 | 30/11/2012 | 982.80 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001678 | 30/11/2012 | 2150.80 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001679 | 30/11/2012 | 1072.80 | 00007512382448 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001680 | 30/11/2012 | 1996.90 | 00003968868412 | DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/11/2012 | 1935.36 | 00007521364457 | NICELIO OLIVEIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0001682 | 30/11/2012 | 2740.50 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001683 | 30/11/2012 | 4435.20 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/11/2012 | 1518.48 | 00004940961443 | MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001685 | 30/11/2012 | 1680.84 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001686 | 30/11/2012 | 1330.00 | 00020365144487 | JOÃO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 18, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0001687 | 30/11/2012 | 3427.60 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001688 | 30/11/2012 | 1749.60 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001689 | 30/11/2012 | 1919.00 | 00020365144487 | JOÃO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0001690 | 30/11/2012 | 4500.00 | 06698264000147 | PAULO MARCELO LEITE PIRES - MARCELO VIDROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS E DIVISÓRIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: TIRADENTES, ARAUJO VALENÇA, BRISA NUNES BRAZ, ADALICE REMIGIO GOMES E NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001691 | 30/11/2012 | 1835.40 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 22, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/11/2012 | 2332.20 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 23, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/11/2012 | 2278.00 | 00006089734403 | ELIANO FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 24, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001694 | 30/11/2012 | 1056.60 | 00026330776415 | IRACI MENDES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 25, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001695 | 30/11/2012 | 3326.90 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 26, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/11/2012 | 2225.00 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 27, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | CONST/AMPL/RECUPER. DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0001697 | 30/11/2012 | 97792.79 | 12130906000100 | CONSTRUTORA ORIENT LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SEGUNDA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB, CONVENIO N 086/2011. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/11/2012 | 4200.00 | 01208098000130 | VALTEX IND. E COM. DE CONFECÇÕES E MALHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MALHARIA PARA USO NAS CRECHES ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO E DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/11/2012 | 620.00 | 00006968752417 | ALEXSANDRA FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AOS JOGOS ESCOLARES 2012 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/12/2012 | 288.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/12/2012 | 325.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/12/2012 | 428.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/12/2012 | 67.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/12/2012 | 380.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/12/2012 | 2474.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/12/2012 | 429.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/12/2012 | 635.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001708 | 04/12/2012 | 412.00 | 00005847066422 | SANDRA REGINA BEZERRA QUINTANS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001709 | 04/12/2012 | 487.40 | 00003978639424 | VANUZA MORATO DE SOUZA BISPO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001710 | 04/12/2012 | 138.21 | 00076845281491 | MARIA MARLUCE BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/12/2012 | 280.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLORES UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE CONCLUSÃO DO 9º ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 06/12/2012 | 360.00 | 00002437121463 | ANA LIMA FELICIANO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA II SEMINARIO MINISTERIO PUBLICO PELA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/12/2012 | 180.00 | 00002437121463 | ANA LIMA FELICIANO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE ESTADUAL DO SELO UNICEF 2009-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/12/2012 | 140.00 | 00003532532433 | GENICE PIRES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE ESTADUAL DO SELO UNICEF 2009-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0001716 | 10/12/2012 | 5416.54 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001717 | 10/12/2012 | 5974.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E CARNE CHARQUEADA, COM OSSO, SEM OSSO E MOIDA PARA USO MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001718 | 10/12/2012 | 3650.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO E MOIDA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082012 | 0001719 | 10/12/2012 | 240.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS E PROTETORES PARA USO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4724, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092012 | 0001720 | 10/12/2012 | 1445.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ONIBUS DE PLACA NQG 4724, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001721 | 10/12/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001722 | 10/12/2012 | 280.50 | 00070807833487 | JOSE MAURICIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001723 | 10/12/2012 | 199.60 | 00004064903412 | MONICA QUINTANS AVELINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001724 | 10/12/2012 | 204.00 | 00004560645400 | IRANICE MENDES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001725 | 10/12/2012 | 257.00 | 00002839250438 | CICERO REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001726 | 10/12/2012 | 168.40 | 00004348158452 | MONICA REJANE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001727 | 10/12/2012 | 363.00 | 00004539911490 | ANA MARCIA BATISTA PITOMBEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001728 | 11/12/2012 | 261.00 | 00037391925420 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001729 | 11/12/2012 | 208.60 | 00008591729455 | LUIZ CARLOS DE SOUZA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001730 | 11/12/2012 | 211.00 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001731 | 11/12/2012 | 765.50 | 00005493570416 | JOUBER FELIPE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001733 | 11/12/2012 | 82.50 | 00004956894406 | MARLENE MARIA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E BOLO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001735 | 11/12/2012 | 109.64 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001736 | 11/12/2012 | 2140.00 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, BOLO CASEIRO, CARNE DE BODE E DOCE CASEIRO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, COM RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001737 | 11/12/2012 | 282.50 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/12/2012 | 280.00 | 00009397365436 | FERNANDA MARTINS BENIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA QUADRA DO IFPB PARA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES E PRESÉPIO DA CANTADA DE NATAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001740 | 12/12/2012 | 179.50 | 00065783107468 | IVAN TINOR PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001741 | 12/12/2012 | 178.00 | 00003978639424 | VANUZA MORATO DE SOUZA BISPO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001742 | 12/12/2012 | 412.00 | 00005847066422 | SANDRA REGINA BEZERRA QUINTANS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001743 | 12/12/2012 | 545.00 | 00076845281491 | MARIA MARLUCE BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/12/2012 | 640.00 | 00063906694453 | MARIA GERUSA NARIO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA UTILIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE CONCLUSÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/12/2012 | 2275.23 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/12/2012 | 88.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DELIGENCIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092012 | 0001747 | 13/12/2012 | 570.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO F4000 DE PLACA NQE 6925, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001748 | 14/12/2012 | 118.93 | 00076845281491 | MARIA MARLUCE BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/12/2012 | 755.14 | 09303686000164 | MONTEIRO CARTORIO DE 1º OFICIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS DE ESCRITURAÇÃO DE TERRENO COM 10.000 M², DESMENBRADA DO TERRENO DE AREA MAIOR, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DA ILHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072012 | 0001750 | 14/12/2012 | 8794.50 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/12/2012 | 2063.85 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092012 | 0001752 | 17/12/2012 | 3980.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS MINIBUS DUCATO DE PLACA OEZ 0858 E ONIBUS DE PLACA MNM 0388, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0001753 | 17/12/2012 | 2020.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMITIVAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEICULO DUCATO DE PLACA OEZ 0858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS | PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001754 | 20/12/2012 | 122.00 | 00065783107468 | IVAN TINOR PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/12/2012 | 16.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/12/2012 | 105034.17 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/12/2012 | 20785.25 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/12/2012 | 27109.65 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/12/2012 | 13528.50 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/12/2012 | 131983.58 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/12/2012 | 7496.14 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/12/2012 | 260966.78 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/12/2012 | 27680.27 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/12/2012 | 8940.39 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/12/2012 | 59061.84 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/12/2012 | 29036.39 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001767 | 21/12/2012 | 888.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 01, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001768 | 21/12/2012 | 1245.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 02, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001769 | 21/12/2012 | 1080.00 | 00050711814449 | ANTONIO FERNANDO ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 03, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001770 | 21/12/2012 | 576.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 04, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001771 | 21/12/2012 | 960.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 05, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001772 | 21/12/2012 | 750.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 06, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001773 | 21/12/2012 | 1557.00 | 00004029172431 | VANDENILSON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 07, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001774 | 21/12/2012 | 540.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 08, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001775 | 21/12/2012 | 1050.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 09, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001776 | 21/12/2012 | 557.00 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 10, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001777 | 21/12/2012 | 480.00 | 00020365144487 | JOÃO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 11, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001778 | 21/12/2012 | 244.80 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 12, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001779 | 21/12/2012 | 840.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 13, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001780 | 21/12/2012 | 564.88 | 00006089734403 | ELIANO FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 14, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001781 | 21/12/2012 | 792.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - ENSINO MEDIO INOVADOR, LINHA 15, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112012 | 0001782 | 21/12/2012 | 1920.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001783 | 21/12/2012 | 2490.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001784 | 21/12/2012 | 2700.00 | 00050711814449 | ANTONIO FERNANDO ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0001785 | 21/12/2012 | 851.20 | 00071664220410 | AGUINALDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001786 | 21/12/2012 | 612.00 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001787 | 21/12/2012 | 2160.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001788 | 21/12/2012 | 1500.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 012, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001789 | 21/12/2012 | 1050.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001790 | 21/12/2012 | 3633.00 | 00004029172431 | VANDENILSON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0001791 | 21/12/2012 | 1080.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 016, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0001792 | 21/12/2012 | 540.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 017, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/12/2012 | 571.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PROFESSORES DA UFPB QUE MINISTRARAM O CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/12/2012 | 230.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0001795 | 21/12/2012 | 3040.00 | 00007500892454 | FLAVIO JOSE DE PAIVA BELIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 002, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0001796 | 21/12/2012 | 1210.00 | 00089817044653 | VANDENILDO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 003, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0001797 | 21/12/2012 | 3200.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001798 | 21/12/2012 | 3225.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/12/2012 | 81.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 21/12/2012 | 122.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0001801 | 21/12/2012 | 1392.30 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001802 | 21/12/2012 | 942.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001803 | 21/12/2012 | 1470.00 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001804 | 21/12/2012 | 819.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001805 | 21/12/2012 | 894.00 | 00007512382448 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001806 | 21/12/2012 | 1576.50 | 00003968868412 | DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001807 | 21/12/2012 | 1612.80 | 00007521364457 | NICELIO OLIVEIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0001808 | 21/12/2012 | 2283.75 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001809 | 21/12/2012 | 2772.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001810 | 21/12/2012 | 1265.40 | 00004940961443 | MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001811 | 21/12/2012 | 1050.00 | 00020365144487 | JOÃO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 18, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0001812 | 21/12/2012 | 2706.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001813 | 21/12/2012 | 1458.00 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001814 | 21/12/2012 | 1515.00 | 00020365144487 | JOÃO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001815 | 21/12/2012 | 1573.20 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 22, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001816 | 21/12/2012 | 1521.00 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 23, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001817 | 21/12/2012 | 1708.50 | 00006089734403 | ELIANO FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 24, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0001818 | 21/12/2012 | 2225.00 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 27, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001819 | 21/12/2012 | 1245.90 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0001820 | 21/12/2012 | 1056.80 | 00002346277436 | VALDIR PERES FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001821 | 21/12/2012 | 4012.50 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001822 | 21/12/2012 | 3225.00 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001823 | 21/12/2012 | 1811.20 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001824 | 21/12/2012 | 1400.70 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001825 | 21/12/2012 | 880.50 | 00026330776415 | IRACI MENDES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 25, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001826 | 21/12/2012 | 2626.50 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 26, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/12/2012 | 13037.12 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/12/2012 | 272122.11 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/12/2012 | 142259.92 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/12/2012 | 105104.75 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/12/2012 | 103.67 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/12/2012 | 2868.17 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%- PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/12/2012 | 23145.85 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/12/2012 | 59866.86 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/12/2012 | 31297.18 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0001836 | 26/12/2012 | 10119.43 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO NOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0001837 | 26/12/2012 | 3401.52 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVIDA PARA USO NOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012012 | 0001838 | 28/12/2012 | 16100.00 | 00002861105470 | CARLOS ANDRÉ GUERRA BEZERRA SARAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 25 DE MAIO DE 2012 E 31 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024