de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 04/01/2012 | 28.00 | 40980450000102 | ZEZINHO ELETONICA E ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM SUPORTE UNIVERSAL PARA TV LCD 14" A 70" PARA USO DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 05/01/2012 | 195.00 | 05002583000103 | GILSON SAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM RECEPTOR DE TV CENTURY, UMA PECA DE CABO E UM DIVISOR, PARA USO DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 05/01/2012 | 217.06 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 07/01/2012 | 473.30 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 09/01/2012 | 36.41 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A SERVIDORES DESSE ORGAO NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 09/01/2012 | 580.00 | 00008173994455 | EDINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA DAS 04 (QUATRO) SALAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 12/01/2012 | 220.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSE ORGAO (3392-2827), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 25/01/2012 | 9000.00 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 25/01/2012 | 200.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESSE INSTITUTO DE PREVIDENCIA NO MENSARIO OFICIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 25/01/2012 | 150.00 | 00001160374406 | WAGNER GERMANO SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, DE PLACA MNU2921 PARA USO DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 25/01/2012 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 25/01/2012 | 297.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 25/01/2012 | 551.25 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COMERCIAL, COMPOSTO POR TRES SALAS, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 571 - TERREO, QUEIMADAS-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 25/01/2012 | 220.50 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL, PARA INSTALACAO DA EQUIPE DE PERICIA MEDICA DESSE ORGAO, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 571 - TERREO, QUEIMADAS-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 25/01/2012 | 1980.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000167 | 26/01/2012 | 1300.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 27/01/2012 | 267704.06 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 27/01/2012 | 31517.21 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 30/01/2012 | 240.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESSE ORGAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2012, NO VEICULO FIAT DE PLACA 4672, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 30/01/2012 | 500.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 500 (QUINHENTOS) CALENDARIOS COLORIDOS, MEDINDO 30X40CM, PARA ESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 30/01/2012 | 106.42 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 30/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 31/01/2012 | 1225.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTE, DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 01/02/2012 | 391.92 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 10/02/2012 | 33.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 10/02/2012 | 201.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSE ORGAO (3392-2827), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 10/02/2012 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 16/02/2012 | 160.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESSE ORGAO, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 22/02/2012 | 62.00 | 34028316371861 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DOS SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS DESSE ORGAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000302 | 23/02/2012 | 1300.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 24/02/2012 | 9000.00 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 24/02/2012 | 578.81 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COMERCIAL (COMPOSTO POR TRES SALAS) SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 571 - TERREO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 24/02/2012 | 231.52 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 571 - TERREO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE PERICIA MEDICA DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 24/02/2012 | 200.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESSE ORGAO NO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 24/02/2012 | 297.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 24/02/2012 | 150.00 | 00001160374406 | WAGNER GERMANO SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, DE PLACA MNU2921, PARA USO DESSE ORGAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 24/02/2012 | 1980.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 27/02/2012 | 333129.81 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 27/02/2012 | 36718.62 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 29/02/2012 | 1241.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 01/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 01/03/2012 | 145.48 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 08/03/2012 | 200.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSE ORGAO (3392-2827), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 08/03/2012 | 451.14 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 08/03/2012 | 210.53 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 13/03/2012 | 36.41 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 19/03/2012 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000485 | 21/03/2012 | 1300.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 21/03/2012 | 8399.99 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZATORIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO, NO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 23/03/2012 | 7.75 | 34028316371861 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 27/03/2012 | 340.00 | 00002239926406 | MARCOS ANDRADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSE ORGAO NO VEICULO VW GOL, DE PLACA NPZ9798, PARA AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB NO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 27/03/2012 | 200.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESSE ORGAO NO MENSARIO OFICIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 27/03/2012 | 297.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 27/03/2012 | 578.81 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COMERCIAL (COMPOSTO POR TRES SALAS), SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, Nº 571 - TERREO, NESSE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 27/03/2012 | 231.52 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL, SITUADA A RUA EUNICE RIBEIRO, Nº 571 - TERREO, NESSE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE PERICIA MEDICA DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 27/03/2012 | 150.00 | 00001160374406 | WAGNER GERMANO SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, DE PLACA MNU2921, PARA USO DESSE ORGAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 27/03/2012 | 279004.00 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 27/03/2012 | 32333.79 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 27/03/2012 | 9400.00 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 27/03/2012 | 3916.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 29/03/2012 | 27.37 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 30/03/2012 | 47.52 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 30/03/2012 | 1264.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 02/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 02/04/2012 | 166.58 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 02/04/2012 | 3000.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE AVALIACAO ATUARIAL DO EXERCICIO 2012 DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB PARA ESSE ORGAO PREVIDENCIARIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 09/04/2012 | 240.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSE ORGAO (3392-2827), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 11/04/2012 | 240.00 | 62173620000180 | SERASA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, DO TIPO A1 PARA USO DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 16/04/2012 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O IPM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 18/04/2012 | 2337.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) SCANNER PORTATIL PDS ST410A E 01 (UM) SCANNER FUJITSU SCANSNAP S1500 PARA USO DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000710 | 24/04/2012 | 1300.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 25/04/2012 | 9500.00 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 25/04/2012 | 231.52 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL, SITUADA A RUA EUNICE RIBEIRO, Nº 571 - TERREO, NESSE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE PERICIA MEDICA DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 25/04/2012 | 578.81 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COMERCIAL, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, Nº 571 - TERREO, NESSE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 25/04/2012 | 200.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESSE ORGAO NO MENSARIO OFICIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 25/04/2012 | 297.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 25/04/2012 | 150.00 | 00001160374406 | WAGNER GERMANO SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, DE PLACA MNU2921, PARA USO DESSE ORGAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 25/04/2012 | 360920.01 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 25/04/2012 | 36554.65 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 30/04/2012 | 2090.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 30/04/2012 | 1267.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 02/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 02/05/2012 | 199.20 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 02/05/2012 | 202.85 | 01009407000142 | POINT DO PAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 02/05/2012 | 434.52 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 02/05/2012 | 397.11 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 04/05/2012 | 45.98 | 41134578000118 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESSE ORGAO NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 04/05/2012 | 340.00 | 00002239926406 | MARCOS ANDRADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSE ORGAO NO VEICULO VW GOL, DE PLACA MOA4381, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 07/05/2012 | 266.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSE ORGAO (3392-2827), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 08/05/2012 | 140.00 | 07314068000194 | J M SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE DUAS CADEIRAS, TIPO PRESIDENTE E DUAS CADEIRAS, TIPO SECRETARIA DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 11/05/2012 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000922 | 21/05/2012 | 1300.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 21/05/2012 | 60.00 | 09032286000161 | INOVE TECNOLOGIA - LEANDRO SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE PLACA EM NOTEBOOK ACER 4420 DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 23/05/2012 | 280.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE 300 (TREZENTAS) CAPAS PARA PROCESSO COLORIDAS, MEDINDO 48X33CM, PARA ESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 24/05/2012 | 9000.00 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 25/05/2012 | 7.15 | 34028316371861 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 29/05/2012 | 298591.71 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 29/05/2012 | 34616.01 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 29/05/2012 | 578.81 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COMERCIAL, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, Nº 571 - TERREO, NESSE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 29/05/2012 | 231.52 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, Nº 571 - TERREO, NESSE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE PERICIA MEDICA DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 29/05/2012 | 200.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESSE ORGAO NO MENSARIO OFICIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 29/05/2012 | 297.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 29/05/2012 | 150.00 | 00001160374406 | WAGNER GERMANO SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, DE PLACA MNU2921, PARA USO DESSE ORGAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 29/05/2012 | 438.30 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 29/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 29/05/2012 | 267.80 | 01790630000170 | COMERCIAL NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA DUCHA DECA ACTIVA E UM ASSENTO ASTRA ALMOFADADO PARA ESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 29/05/2012 | 176.10 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 29/05/2012 | 2058.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 29/05/2012 | 1980.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 31/05/2012 | 1264.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 05/06/2012 | 7.80 | 34028316371861 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 05/06/2012 | 197.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSE ORGAO (3392-2827), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 12/06/2012 | 220.00 | 00067107320882 | ARNALDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, NO VEICULO VW GOL, DE PLACA NTZ2798, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESSE ORGAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 13/06/2012 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 20/06/2012 | 300952.25 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 20/06/2012 | 34616.01 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 20/06/2012 | 9500.00 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 20/06/2012 | 150.00 | 00001160374406 | WAGNER GERMANO SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, DE PLACA MNU2921, PARA USO DESSE ORGAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 20/06/2012 | 297.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 20/06/2012 | 578.81 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COMERCIAL (COMPOSTO POR TRES SALAS), SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, Nº 571 - TERREO, NESSE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 20/06/2012 | 231.52 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, Nº 571 - TERREO, NESSE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE PERICIA MEDICA DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 20/06/2012 | 200.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESSE ORGAO NO MENSARIO OFICIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0001236 | 20/06/2012 | 1300.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 20/06/2012 | 2090.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 25/06/2012 | 75.20 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 29/06/2012 | 8.30 | 34028316371861 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 29/06/2012 | 524.49 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 29/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 29/06/2012 | 168.58 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 29/06/2012 | 1353.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 04/07/2012 | 30.00 | 08995631004359 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM APARELHO TELEFONICO, TIPO GONDOLA, PARA USO DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 09/07/2012 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 10/07/2012 | 380.00 | 00007525328471 | JOSE MARCELO ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, NO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA KLZ9053, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESSE ORGAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 10/07/2012 | 247.04 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 11/07/2012 | 212.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSE ORGAO (3392-2827), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 20/07/2012 | 66.55 | 10623208000110 | PICANHA DE OURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 20/07/2012 | 170.00 | 00067107320882 | ARNALDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, NO VEICULO VW GOL, DE PLACA NTZ2798, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESSE ORGAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0001384 | 20/07/2012 | 1300.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 25/07/2012 | 9400.00 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 26/07/2012 | 313482.69 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 26/07/2012 | 33994.01 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 26/07/2012 | 150.00 | 00001160374406 | WAGNER GERMANO SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, DE PLACA MNU2921, PARA USO DESSE ORGAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 26/07/2012 | 297.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 26/07/2012 | 578.81 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COMERCIAL (COMPOSTO POR TRES SALAS), SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, Nº 571 - TERREO, NESSE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 26/07/2012 | 231.52 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, Nº 571 - TERREO, NESSE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE PERICIA MEDICA DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 26/07/2012 | 200.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESSE ORGAO NO MENSARIO OFICIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 26/07/2012 | 252.02 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 26/07/2012 | 2068.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 31/07/2012 | 1366.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 03/08/2012 | 307.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSE ORGAO (3392-2827), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 03/08/2012 | 168.09 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 03/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 03/08/2012 | 435.96 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 06/08/2012 | 35.42 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 13/08/2012 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 15/08/2012 | 7.65 | 34028316371861 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0001570 | 20/08/2012 | 1300.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 27/08/2012 | 9000.00 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 28/08/2012 | 44.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 29/08/2012 | 315508.42 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 29/08/2012 | 33994.01 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 29/08/2012 | 150.00 | 00001160374406 | WAGNER GERMANO SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, DE PLACA MNU2921, PARA USO DESSE ORGAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 29/08/2012 | 297.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 29/08/2012 | 231.52 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, Nº 571 - TERREO, NESSE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE PERICIA MEDICA DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 29/08/2012 | 578.81 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COMERCIAL, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, Nº 571 - TERREO, NESSE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 29/08/2012 | 200.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESSE ORGAO NO MENSARIO OFICIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 30/08/2012 | 506.63 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 30/08/2012 | 2068.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 31/08/2012 | 1377.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 03/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 03/09/2012 | 25.71 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 03/09/2012 | 133.65 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 05/09/2012 | 2282.14 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 05/09/2012 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 12/09/2012 | 331.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSE ORGAO (3392-2827), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 17/09/2012 | 11000.00 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 17/09/2012 | 311116.24 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 17/09/2012 | 33994.01 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 17/09/2012 | 200.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESSE ORGAO NO MENSARIO OFICIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 17/09/2012 | 150.00 | 00001160374406 | WAGNER GERMANO SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, DE PLACA MNU2921, PARA USO DESSE ORGAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 17/09/2012 | 297.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 17/09/2012 | 578.81 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COMERCIAL, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, Nº 571 - TERREO, NESSE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 17/09/2012 | 231.52 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL, SITUADA A RUA EUNICE RIBEIRO, Nº 571 - TERREO, NESSE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE PERICIA MEDICA DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 17/09/2012 | 2200.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE sSETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 18/09/2012 | 29.81 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0001864 | 24/09/2012 | 1300.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 25/09/2012 | 311.73 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 28/09/2012 | 1377.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 04/10/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 04/10/2012 | 148.05 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 04/10/2012 | 559.74 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 04/10/2012 | 362.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSE ORGAO (3392-2827), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 17/10/2012 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0001945 | 23/10/2012 | 1300.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 26/10/2012 | 9000.00 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 26/10/2012 | 313932.39 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 26/10/2012 | 34732.26 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 26/10/2012 | 200.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESSE ORGAO NO MENSARIO OFICIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 26/10/2012 | 150.00 | 00001160374406 | WAGNER GERMANO SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, DE PLACA MNU2921, PARA USO DESSE ORGAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 26/10/2012 | 578.81 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COMERCIAL (COMPOSTO POR TRES SALAS), SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, Nº 571 - TERREO, NESSE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 26/10/2012 | 297.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 26/10/2012 | 231.52 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL, SITUADA A RUA EUNICE RIBEIRO, Nº 571 - TERREO, NESSE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE PERICIA MEDICA DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 26/10/2012 | 1980.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 26/10/2012 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 26/10/2012 | 550.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES, PARA ESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 29/10/2012 | 480.00 | 00007525328471 | JOSE MARCELO ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, NO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA KLZ9053, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESSE ORGAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 30/10/2012 | 810.00 | 01790630000170 | COMERCIAL NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VARIOS MATERIAIS DE PINTURA E MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REFORMA PARA ESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 31/10/2012 | 1390.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 05/11/2012 | 449.71 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 05/11/2012 | 178.80 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 08/11/2012 | 261.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSE ORGAO (3392-2827), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 19/11/2012 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0002135 | 20/11/2012 | 61014.23 | 12245807000173 | SALIBA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA FINANCEIRA E DE RECUPERACAO DE CREDITOS ORIUNDOS DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS) E O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (IPM), CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 20/11/2012 | 46.97 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0002151 | 22/11/2012 | 1300.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 23/11/2012 | 9000.00 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 28/11/2012 | 314427.69 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 28/11/2012 | 34732.26 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 28/11/2012 | 200.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESSE ORGAO NO MENSARIO OFICIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 28/11/2012 | 565.17 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 28/11/2012 | 150.00 | 00001160374406 | WAGNER GERMANO SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, DE PLACA MNU2921, PARA USO DESSE ORGAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 28/11/2012 | 578.81 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COMERCIAL, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, Nº 571 - TERREO, NESSE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 28/11/2012 | 231.52 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL, SITUADA A RUA EUNICE RIBEIRO, Nº 571 - TERREO, NESSE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE PERICIA MEDICA DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 28/11/2012 | 297.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 28/11/2012 | 1980.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 28/11/2012 | 161.68 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 30/11/2012 | 160.00 | 00027756041453 | SEMEAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESSE ORGAO, NO VEICULO FIAT UNO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 30/11/2012 | 175.00 | 00045132593453 | MARIA REJANE CESARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DESSE ORGAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 30/11/2012 | 1390.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 03/12/2012 | 1500.00 | 11890050000108 | INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE DADOS DE SERVIDOR, ROTEAMENTO DE MODEM, CONFIGURACAO DO ROTEADOR WI-FI, MANUTENCAO EM NOBREAK E CONFIGURACAO DE INTERNET PRESTADOS A ESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 05/12/2012 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 05/12/2012 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 10/12/2012 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 10/12/2012 | 248.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSE ORGAO (3392-2827), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 10/12/2012 | 920.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES ME - INOVE SOLUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7, INSTALACAO DE APLICATIVOS OFFICE 2007, INSTALACAO DE ANTI-VIRUS, LIMPEZA DE PERIFERICOS INTERNOS EM QUATRO MICROCOMPUTADORES E SERVICOS DE RECABEAMENTO DE REDE FISICA PRESTADOS A ESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 10/12/2012 | 720.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES ME - INOVE SOLUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 03 (TRES) UNIDADES DE TONER COMP. 12A E 03 (TRES) UNIDADES DE TONER COMP. 85A PARA USO DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 10/12/2012 | 420.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES ME - INOVE SOLUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA EM TONNERS DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 13/12/2012 | 7400.00 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 14/12/2012 | 304401.06 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 14/12/2012 | 33650.87 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSE ORGAO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 14/12/2012 | 45.90 | 04537398000150 | RESTAURANTE NOVO BRASEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESSE ORGAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 19/12/2012 | 1628.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 19/12/2012 | 20266.53 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 19/12/2012 | 317046.35 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 19/12/2012 | 34732.26 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 19/12/2012 | 200.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESSE ORGAO NO MENSARIO OFICIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0002470 | 19/12/2012 | 1300.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 19/12/2012 | 150.00 | 00001160374406 | WAGNER GERMANO SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, DE PLACA MNU2921, PARA USO DESSE ORGAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 19/12/2012 | 231.52 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL, SITUADA A RUA EUNICE RIBEIRO, Nº 571 - TERREO, NESSE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE PERICIA MEDICA DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 19/12/2012 | 578.81 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COMERCIAL (COMPOSTO POR TRES SALAS), SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, Nº 571 - TERREO, NESSE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 19/12/2012 | 297.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 19/12/2012 | 270.87 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 19/12/2012 | 1980.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 20/12/2012 | 131.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 21/12/2012 | 48.00 | 10749752000103 | BAR E RESTAURANTE CABO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESSE ORGAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 21/12/2012 | 80.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 (DOIS) CARIMBOS TRODAT PARA USO DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 26/12/2012 | 176.74 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 26/12/2012 | 860.00 | 00007525328471 | JOSE MARCELO ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, NO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA KLZ9053, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESSE ORGAO AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 27/12/2012 | 300.00 | 00002052344454 | JOSE CARLOS LOPES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NA REDE ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 28/12/2012 | 305.48 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 28/12/2012 | 528.85 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 28/12/2012 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 28/12/2012 | 2132.14 | 01790630000170 | COMERCIAL NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VARIOS MATERIAIS DE PINTURA E MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REFORMA PARA ESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 28/12/2012 | 450.00 | 00002239926406 | MARCOS ANDRADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES E REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESSE ORGAO, QUANDO EM SERVICOS INTERNOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 28/12/2012 | 370.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES, PARA ESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 31/12/2012 | 2801.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 E FOLHA DO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 31/12/2012 | 66.00 | 07314068000194 | J M SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE ARMARIO DE ACO E BIRO PERTENCENTES A ESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 31/12/2012 | 180.00 | 00043145833472 | MARIA DAS GRACAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO, PELO PERIODO DE UMA SEMANA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC IPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PRE VIDENCIA MUNICIPAL - IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 31/12/2012 | 220.00 | 00027756041453 | SEMEAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESSE ORGAO, NO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA KKG1956, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 269
Última atualização: 11/06/2024