de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 19/01/2012 | 25080.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PARLAMENTARES(VEREADORES)DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 19/01/2012 | 1866.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 20/01/2012 | 1600.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, BALANCO ANUAL, ELABORACAO DE RGF, SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 20/01/2012 | 1600.00 | 00004459841479 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 20/01/2012 | 1500.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CORSA SEDAN DE PLACA NQA9269 PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICPAL DE SAO JOSE DA L TAPADA,TRANSPOTANDO ASSESSOR JURIDICO,PRESIDENTE E FUNCIONARIOS ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 20/01/2012 | 950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PROCESSAMENO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DA GFIP E DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 20/01/2012 | 795.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA(REST.DO TOTO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 27/01/2012 | 820.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 31/01/2012 | 6298.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, PARLAMENTARES E PRESTADORES DE SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 31/01/2012 | 10.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.808-4,REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 01/02/2012 | 180.00 | 12526056000163 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM UMA MESA DE SOM DE 08(OITO) CANAIS DESTA CASA LEGISLATIVA MIGUEL RODRIGUES COURA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 15/02/2012 | 180.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE COPIAS DE CHEQUES E CARIMBOS AUTOMATICOS PARA OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 17/02/2012 | 25080.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 17/02/2012 | 1866.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 17/02/2012 | 1600.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, BALANCO ANUAL, ELABORACAO DA RGF, SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 17/02/2012 | 1600.00 | 00004459841479 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 17/02/2012 | 950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DA GFIP E DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 20/02/2012 | 1500.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CORSA SEDAN DE PLACA NQA9269 PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, TRANSPORTANDO ASSESSOR JURIDICO, PRESIDENTE E FUNCIONARIOS DA CAMARA ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 29/02/2012 | 450.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA(REST.DO TOTO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOS PARA VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 29/02/2012 | 672.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 29/02/2012 | 5626.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PARLAMENTARES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.808-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 29/02/2012 | 300.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA(REST.DO TOTO) | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOS PARA VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/03/2012 | 25080.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PARLAMENTARES(VEREADORES)DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 20/03/2012 | 1866.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000264 | 20/03/2012 | 1600.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, BALANCO ANUAL, ELABORACAO DE RGF, SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0000272 | 20/03/2012 | 1600.00 | 00004459841479 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 20/03/2012 | 200.00 | 02574601000133 | ASSOC.COMUN.DO BAIRRO SAO JOSE (FM 87,9) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TRANSMISSOES DURANTE AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 20/03/2012 | 1500.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CORSA SEDAN DE PLACA NQA9269 PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICPAL DE SAO JOSE DA L TAPADA,TRANSPOTANDO ASSESSOR JURIDICO,PRESIDENTE E FUNCIONARIOS ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 20/03/2012 | 950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PROCESSAMENO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DA GFIP E DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 30/03/2012 | 449.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA(REST.DO TOTO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 30/03/2012 | 5626.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, PARLAMENTARES E PRESTADORES DE SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 30/03/2012 | 672.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.808-4,REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 30/03/2012 | 200.00 | 02574601000133 | ASSOC.COMUN.DO BAIRRO SAO JOSE (FM 87,9) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TRANSMISSOES DURANTE AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 05/04/2012 | 277.35 | 10487561000110 | JOCEANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS(CAFÉ, AÇÚCAR E AGUA MINERAL) PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 20/04/2012 | 25080.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PARLAMENTARES(VEREADORES)DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 20/04/2012 | 1866.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000396 | 20/04/2012 | 1600.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, BALANCO ANUAL, ELABORACAO DE RGF, SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0000400 | 20/04/2012 | 1600.00 | 00004459841479 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 20/04/2012 | 200.00 | 02574601000133 | ASSOC.COMUN.DO BAIRRO SAO JOSE (FM 87,9) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TRANSMISSOES DURANTE AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032012 | 0000426 | 20/04/2012 | 950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PROCESSAMENO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DA GFIP E DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000434 | 20/04/2012 | 1500.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CORSA SEDAN DE PLACA NQA9269 PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICPAL DE SAO JOSE DA L TAPADA,TRANSPOTANDO ASSESSOR JURIDICO,PRESIDENTE E FUNCIONARIOS ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 30/04/2012 | 5626.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 30/04/2012 | 672.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.808-4,REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 30/04/2012 | 103.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 100-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 07/05/2012 | 86.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 07/05/2012 | 89.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 07/05/2012 | 89.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 07/05/2012 | 75.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 07/05/2012 | 5.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 18/05/2012 | 25080.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PARLAMENTARES(VEREADORES)DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 18/05/2012 | 1866.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000558 | 21/05/2012 | 1500.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CORSA SEDAN DE PLACA NQA9269 PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICPAL DE SAO JOSE DA L TAPADA,TRANSPOTANDO ASSESSOR JURIDICO,PRESIDENTE E FUNCIONARIOS ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000566 | 21/05/2012 | 1600.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, BALANCO ANUAL, ELABORACAO DE RGF, SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0000574 | 21/05/2012 | 1600.00 | 00004459841479 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032012 | 0000582 | 21/05/2012 | 950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PROCESSAMENO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DA GFIP E DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 23/05/2012 | 190.00 | 10487561000110 | JOCEANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS(CAFÉ, AÇÚCAR E AGUA MINERAL) PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 31/05/2012 | 650.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA(REST.DO TOTO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 31/05/2012 | 73.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 31/05/2012 | 5626.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 31/05/2012 | 672.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 31/05/2012 | 675.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA(REST.DO TOTO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.808-4,REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 20/06/2012 | 25080.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PARLAMENTARES(VEREADORES)DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 20/06/2012 | 1866.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 20/06/2012 | 933.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000698 | 20/06/2012 | 1600.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, BALANCO ANUAL, ELABORACAO DE RGF, SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0000701 | 20/06/2012 | 1600.00 | 00004459841479 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000710 | 20/06/2012 | 1500.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CORSA SEDAN DE PLACA NQA9269 PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICPAL DE SAO JOSE DA L TAPADA,TRANSPOTANDO ASSESSOR JURIDICO,PRESIDENTE E FUNCIONARIOS ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032012 | 0000728 | 20/06/2012 | 950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PROCESSAMENO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DA GFIP E DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 20/06/2012 | 200.00 | 02574601000133 | ASSOC.COMUN.DO BAIRRO SAO JOSE (FM 87,9) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TRANSMISSOES DURANTE AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 28/06/2012 | 591.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA(REST.DO TOTO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 29/06/2012 | 5626.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 29/06/2012 | 672.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 29/06/2012 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.808-4,REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 29/06/2012 | 86.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 100-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 11/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.808-4,REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JUlHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 20/07/2012 | 25080.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PARLAMENTARES(VEREADORES)DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 20/07/2012 | 1866.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000825 | 20/07/2012 | 1600.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, BALANCO ANUAL, ELABORACAO DE RGF, SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0000833 | 20/07/2012 | 1600.00 | 00004459841479 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000841 | 20/07/2012 | 1500.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CORSA SEDAN DE PLACA NQA9269 PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICPAL DE SAO JOSE DA L TAPADA,TRANSPORTANDO ASSESSOR JURIDICO,PRESIDENTE E FUNCIONARIOS ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000032012 | 0000850 | 20/07/2012 | 950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PROCESSAMENO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DA GFIP E DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 20/07/2012 | 200.00 | 02574601000133 | ASSOC.COMUN.DO BAIRRO SAO JOSE (FM 87,9) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TRANSMISSOES DURANTE AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 30/07/2012 | 606.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA(REST.DO TOTO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 30/07/2012 | 98.00 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UM)ESTABILIZADOR BMI 500VA PARA USO NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 30/07/2012 | 84.88 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 30/07/2012 | 74.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 30/07/2012 | 100.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 30/07/2012 | 191.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 100-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 31/07/2012 | 5626.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 31/07/2012 | 672.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.808-4,REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 08/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.808-4,REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 08/08/2012 | 97.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 100-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 08/08/2012 | 395.50 | 10487561000110 | JOCEANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS(CAFÉ, AÇÚCAR E AGUA MINERAL) PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 20/08/2012 | 25080.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PARLAMENTARES(VEREADORES)DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 20/08/2012 | 1866.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0001015 | 20/08/2012 | 1600.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, BALANCO ANUAL, ELABORACAO DE RGF, SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0001023 | 20/08/2012 | 1600.00 | 00004459841479 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032012 | 0001031 | 20/08/2012 | 950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PROCESSAMENO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DA GFIP E DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001040 | 20/08/2012 | 1500.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CORSA SEDAN DE PLACA NQA9269 PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICPAL DE SAO JOSE DA L TAPADA,TRANSPORTANDO ASSESSOR JURIDICO,PRESIDENTE E FUNCIONARIOS ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 30/08/2012 | 650.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA(REST.DO TOTO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.808-4,REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 31/08/2012 | 53.28 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 100-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 03/09/2012 | 5626.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 03/09/2012 | 672.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 05/09/2012 | 100.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 05/09/2012 | 15.74 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 05/09/2012 | 200.00 | 02574601000133 | ASSOC.COMUN.DO BAIRRO SAO JOSE (FM 87,9) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TRANSMISSOES DURANTE AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 20/09/2012 | 25080.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PARLAMENTARES(VEREADORES)DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 20/09/2012 | 1866.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0001155 | 20/09/2012 | 1600.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, BALANCO ANUAL, ELABORACAO DE RGF, SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0001163 | 20/09/2012 | 1600.00 | 00004459841479 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032012 | 0001171 | 20/09/2012 | 950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PROCESSAMENO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DA GFIP E DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001180 | 20/09/2012 | 1500.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CORSA SEDAN DE PLACA NQA9269 PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICPAL DE SAO JOSE DA L TAPADA,TRANSPORTANDO ASSESSOR JURIDICO,PRESIDENTE E FUNCIONARIOS ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 20/09/2012 | 200.00 | 02574601000133 | ASSOC.COMUN.DO BAIRRO SAO JOSE (FM 87,9) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TRANSMISSOES DURANTE AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 28/09/2012 | 5626.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 28/09/2012 | 672.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.808-4,REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 01/10/2012 | 95.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 01/10/2012 | 250.50 | 10487561000110 | JOCEANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS(CAFÉ, AÇÚCAR E AGUA MINERAL) PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 02/10/2012 | 650.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA(REST.DO TOTO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032012 | 0001260 | 19/10/2012 | 950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PROCESSAMENO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DA GFIP E DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 19/10/2012 | 25080.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PARLAMENTARES(VEREADORES)DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 19/10/2012 | 1866.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0001295 | 22/10/2012 | 1600.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, BALANCO ANUAL, ELABORACAO DE RGF, SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0001309 | 22/10/2012 | 1600.00 | 00004459841479 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 22/10/2012 | 1500.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CORSA SEDAN DE PLACA NQA9269 PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICPAL DE SAO JOSE DA L TAPADA,TRANSPORTANDO ASSESSOR JURIDICO,PRESIDENTE E FUNCIONARIOS ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 30/10/2012 | 88.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 30/10/2012 | 16.92 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.808-4,REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 31/10/2012 | 107.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 100-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 01/11/2012 | 708.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA(REST.DO TOTO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 01/11/2012 | 160.00 | 41197765000140 | VIDRACARIA UNIAO- CICERO A. & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA E INSTALACAO DE VIDRO EM JANELA DE GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 20/11/2012 | 5626.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 20/11/2012 | 672.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 20/11/2012 | 25080.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PARLAMENTARES(VEREADORES)DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 20/11/2012 | 1866.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0001422 | 20/11/2012 | 1600.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, BALANCO ANUAL, ELABORACAO DE RGF, SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0001430 | 20/11/2012 | 1600.00 | 00004459841479 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032012 | 0001449 | 20/11/2012 | 950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PROCESSAMENO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DA GFIP E DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001457 | 20/11/2012 | 1500.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CORSA SEDAN DE PLACA NQA9269 PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICPAL DE SAO JOSE DA L TAPADA,TRANSPORTANDO ASSESSOR JURIDICO,PRESIDENTE E FUNCIONARIOS ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 30/11/2012 | 5626.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 30/11/2012 | 672.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 30/11/2012 | 670.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA(REST.DO TOTO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 30/11/2012 | 103.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 30/11/2012 | 49.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 100-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.808-4,REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 04/12/2012 | 933.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2012..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 20/12/2012 | 25080.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PARLAMENTARES(VEREADORES)DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 20/12/2012 | 1866.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0001554 | 20/12/2012 | 1600.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, BALANCO ANUAL, ELABORACAO DE RGF, SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0001562 | 20/12/2012 | 1600.00 | 00004459841479 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032012 | 0001570 | 20/12/2012 | 950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PROCESSAMENO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DA GFIP E DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001589 | 20/12/2012 | 150.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CORSA SEDAN DE PLACA NQA9269 PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICPAL DE SAO JOSE DA L TAPADA,TRANSPORTANDO ASSESSOR JURIDICO,PRESIDENTE E FUNCIONARIOS ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001597 | 20/12/2012 | 1500.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CORSA SEDAN DE PLACA NQA9269 PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICPAL DE SAO JOSE DA L TAPADA,TRANSPORTANDO ASSESSOR JURIDICO,PRESIDENTE E FUNCIONARIOS ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 20/12/2012 | 400.00 | 02574601000133 | ASSOC.COMUN.DO BAIRRO SAO JOSE (FM 87,9) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TRANSMISSOES DURANTE AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 20/12/2012 | 20.26 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TRANSMISSOES DURANTE AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 20/12/2012 | 84.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 20/12/2012 | 5626.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 20/12/2012 | 672.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 20/12/2012 | 391.86 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.808-4,REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 27/12/2012 | 522.54 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA(REST.DO TOTO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 27/12/2012 | 220.60 | 10487561000110 | JOCEANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS(CAFÉ, AÇÚCAR E AGUA MINERAL) PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 27/12/2012 | 73.79 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FOTOCOPIA E ENCADERNACAO DE DOCUMENTACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 28/12/2012 | 27.74 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 100-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 170
Última atualização: 11/06/2024