de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 09/01/2012 | 105.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 09/01/2012 | 50.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 18/01/2012 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIPS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000043 | 18/01/2012 | 1725.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 18/01/2012 | 74.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000060 | 18/01/2012 | 1150.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA JURÍDICA, NA, ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2012 | 22000.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2012 | 1990.40 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2012 | 2177.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2012 | 5495.15 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2012 | 230.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 19/01/2012 | 3.50 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFÔNICA DA EMBRATEL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 27/01/2012 | 879.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 314,00 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO GOL E MOTOCICLETA, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 27/01/2012 | 107.55 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 27/01/2012 | 69.10 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 01/02/2012 | 800.00 | 02296264000402 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: SAPATAS DE FREIO, PNEUS, CÂMARAS DE AR, BATERIA, KIT CAIXA DE DIREÇÃO,KIT RELAÇÃO TRANSMISSÃO, BORRACHAS PEDAL, ETC. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 01/02/2012 | 30.00 | 02296264000402 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SENDO: REVISÃO GERAL, TROCA DE ÓLEO, VERIFICAÇÃO DE CABOS, FREIOS, LÂMPADAS, FILTRO DE AR, TROCA DE PNEUS, LUBRIFICAÇÃO, ETC. EM MOTOCICLETA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 08/02/2012 | 50.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 09/02/2012 | 16.50 | 34028316371519 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/02/2012 | 93.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFÔNICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, DO NÚMERO (83) 3432-1014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 09/02/2012 | 240.00 | 00064592464834 | JOSE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, INDO A RECEITA FEDERAL TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000221 | 15/02/2012 | 1725.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/02/2012 | 75.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000248 | 15/02/2012 | 1150.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 16/02/2012 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIPS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 16/02/2012 | 471.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA MNP-3249/PB, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 16/02/2012 | 215.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNP-3249/PB, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/02/2012 | 22000.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/02/2012 | 1492.80 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/02/2012 | 2193.10 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/02/2012 | 5394.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/02/2012 | 230.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 24/02/2012 | 237.30 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO COPA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 24/02/2012 | 109.80 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 24/02/2012 | 75.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS SIMPLES E COMPLETA, EM VEÍCULO GOL PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 27/02/2012 | 834.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 298,00 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO GOL E MOTOCICLETA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 27/02/2012 | 1078.50 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 27/02/2012 | 180.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CASTER, EM VEÍCULO GOL DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 01/03/2012 | 210.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO: CARTUCHOS HP 21 E 22 PRETO E COLORIDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 01/03/2012 | 345.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO: PAPEL TIMBRADO, ENVELOPES TIMBRADOS, CARIMBOS, ETC.DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 07/03/2012 | 91.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFÔNICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, DO NÚMERO (83)3232-1014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 08/03/2012 | 50.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/03/2012 | 75.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000442 | 16/03/2012 | 1150.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA JURÍDICA, NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME PROCESSO DE INEXIGILIBIDADE 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000450 | 16/03/2012 | 1725.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 16/03/2012 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIPS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/03/2012 | 22000.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/03/2012 | 1492.80 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/03/2012 | 1940.05 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/03/2012 | 5340.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/03/2012 | 230.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 27/03/2012 | 850.68 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 306,00 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO GOL E MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI, AMBOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 28/03/2012 | 68.85 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE 20W, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 28/03/2012 | 297.35 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 09/04/2012 | 50.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/04/2012 | 5.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFÔNICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, DO NÚMERO (83)3232-1014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 11/04/2012 | 233.00 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 11/04/2012 | 126.00 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS HP 22 E 74, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 16/04/2012 | 400.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNP-3249/PB,DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 17/04/2012 | 550.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNP-3249/PB DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 18/04/2012 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIPS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000620 | 18/04/2012 | 1750.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000639 | 18/04/2012 | 1725.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000647 | 18/04/2012 | 1150.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA JURÍDICA, NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME PROCESSO DE INEXIGILIBIDADE 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/04/2012 | 79.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/04/2012 | 7.20 | 34028316371519 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/04/2012 | 22000.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/04/2012 | 1492.80 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/04/2012 | 1940.05 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 25/04/2012 | 758.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 27/04/2012 | 875.70 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 315,00 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO GOL E MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI, AMBOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/04/2012 | 5340.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2012 | 230.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 07/05/2012 | 757.50 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 07/05/2012 | 267.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SENDO: REMOÇÃO DE VEÍCULO NO PERCUSSO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE POMBAL/PB, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SERVIÇO MECÂNICO E CASTER EM VEÍCULO GOL PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 08/05/2012 | 144.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA MNP-3249/PB, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 08/05/2012 | 55.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SENDO: CONSERTO DE ALAVANCA DE MARCHA, TROCA DE LÂMPADA DO FAROL E TROCA DE CALOTAS DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNP-3249/PB, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 08/05/2012 | 50.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/05/2012 | 111.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFÔNICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, DO NÚMERO (83)3232-1014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 11/05/2012 | 85.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS SIMPLES E COMPLETA, EM VEÍCULO GOL PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 11/05/2012 | 71.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO E OLEOS LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA MNP-3249/PB, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/05/2012 | 105.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 16/05/2012 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIPS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000841 | 16/05/2012 | 1725.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000850 | 16/05/2012 | 1150.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA JURÍDICA, NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME PROCESSO DE INEXIGILIBIDADE 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/05/2012 | 7.20 | 34028316371519 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/05/2012 | 22000.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/05/2012 | 1492.80 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/05/2012 | 1940.05 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/05/2012 | 5340.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 18/05/2012 | 230.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 25/05/2012 | 175.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 25/05/2012 | 377.80 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 25/05/2012 | 864.58 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 311,00 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO GOL E MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI, AMBOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 29/05/2012 | 248.35 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 29/05/2012 | 108.15 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 29/05/2012 | 218.90 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ESCADA MAESTRO, BALDES PRETOS E LÂMPADAS DE 15W, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 01/06/2012 | 180.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE JUNTA FIXA COM KIT REPARO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA MNP-3249/PB, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 01/06/2012 | 30.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE PEÇA MECÂNICA NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNP-3249/PB, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 04/06/2012 | 420.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA MNP-3249/PB, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 08/06/2012 | 50.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/06/2012 | 141.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFÔNICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, DO NÚMERO (83)3232-1014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/06/2012 | 240.00 | 00064592464834 | JOSE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, INDO A RECEITA FEDERAL TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 18/06/2012 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIPS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0001058 | 18/06/2012 | 1725.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0001066 | 18/06/2012 | 1150.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA JURÍDICA, NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME PROCESSO DE INEXIGILIBIDADE 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/06/2012 | 31.20 | 34028316371519 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/06/2012 | 102.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 19/06/2012 | 22000.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/06/2012 | 1492.80 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/06/2012 | 1940.05 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/06/2012 | 746.40 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/06/2012 | 970.03 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/06/2012 | 5340.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/06/2012 | 230.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 20/06/2012 | 388.00 | 02296264000402 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: ARO RODA TRASEIRA, BUCHA GARFO TRASEIRO, ROLAMENTOS, PNEUS E SAPATAS DE FREIO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 22/06/2012 | 1200.00 | 69374403000105 | JOSE CARLOS ROCHA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO EM GERAL, NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 26/06/2012 | 943.81 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 339,50 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO GOL E MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI, AMBOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 28/06/2012 | 128.10 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 28/06/2012 | 293.71 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 09/07/2012 | 50.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/07/2012 | 112.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFÔNICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, DO NÚMERO (83)3232-1014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 16/07/2012 | 325.70 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MAT.CONSTRU.ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0001244 | 18/07/2012 | 1150.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA JURÍDICA, NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME PROCESSO DE INEXIGILIBIDADE 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0001252 | 18/07/2012 | 1725.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 18/07/2012 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIPS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 19/07/2012 | 22000.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/07/2012 | 1492.80 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/07/2012 | 1940.05 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/07/2012 | 5340.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/07/2012 | 230.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/07/2012 | 77.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 20/07/2012 | 90.00 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO: TONNER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 20/07/2012 | 210.00 | 00092936083400 | FABIANA ALENCAR BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS, PARA PALESTRA REALIZADA NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 27/07/2012 | 210.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO: CARTUCHOS HP 21 E 22 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 27/07/2012 | 490.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 27/07/2012 | 319.58 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 27/07/2012 | 139.55 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 30/07/2012 | 597.70 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 215,00 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO GOL E MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI, AMBOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/08/2012 | 223.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFÔNICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, DO NÚMERO (83)3432-1014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/08/2012 | 73.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/08/2012 | 240.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, INDO A RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 08/08/2012 | 50.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 13/08/2012 | 838.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 13/08/2012 | 140.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO GOL PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 14/08/2012 | 81.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COXIM DIANTEIRO E PROTETOR DE CARTER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA MNP-3249/PB, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 16/08/2012 | 85.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS SIMPLES E COMPLETA COM POLIMENTO, EM VEÍCULO GOL PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0001481 | 16/08/2012 | 1150.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA JURÍDICA, NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME PROCESSO DE INEXIGILIBIDADE 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 16/08/2012 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIPS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0001503 | 16/08/2012 | 1725.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/08/2012 | 22000.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 17/08/2012 | 1492.80 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/08/2012 | 1940.05 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/08/2012 | 5340.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/08/2012 | 230.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 24/08/2012 | 178.90 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 24/08/2012 | 340.07 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 28/08/2012 | 800.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES SENDO: FORMULÁRIOS PAPEL TIMBRADOS,ENVELOPES, ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 28/08/2012 | 653.30 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 235,00 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO GOL E MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI, AMBOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/09/2012 | 74.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/09/2012 | 240.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 06/09/2012 | 50.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/09/2012 | 159.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, DO NÚMERO (83) 3432-1014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 10/09/2012 | 320.00 | 70095401000239 | A SOARES DE MEDEIROS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA MNP-3249/PB, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 14/09/2012 | 70.00 | 02726346000105 | INELIA ADELIA ALMEIDA DE SA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA NQI-7040/PB E VEÍCULO GOL DE PLACA MNP-3249/PB, AMBOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/09/2012 | 714.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2012, DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNP-3249/ PB E MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACA NQI-7040/PB, PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 18/09/2012 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIPS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0001686 | 18/09/2012 | 1725.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0001694 | 18/09/2012 | 1150.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA JURÍDICA, NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICÍPAL E LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME PROCESSO DE INEXIGILIBIDADE 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/09/2012 | 22000.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/09/2012 | 1492.80 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/09/2012 | 1940.05 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/09/2012 | 5340.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/09/2012 | 230.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/09/2012 | 93.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 26/09/2012 | 394.92 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 26/09/2012 | 129.80 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 27/09/2012 | 614.38 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 221,00 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO GOL E MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI, AMBOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 01/10/2012 | 180.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A XEROX EM DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 01/10/2012 | 231.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES SENDO: PAPEL A4, CLIPS, GRAMPOS, CANETAS, ETC.. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 01/10/2012 | 440.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 01/10/2012 | 224.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO PIQUET, DESTINADAS A FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 09/10/2012 | 50.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 09/10/2012 | 202.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DO NÚMERO (83) 3432-1014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 15/10/2012 | 815.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 15/10/2012 | 985.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E REMOÇÃO DE VEÍCULO GOL PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO PERCURSO DE CAJAZEIRAS/PB À POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0001872 | 17/10/2012 | 1725.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 17/10/2012 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIPS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0001899 | 17/10/2012 | 1150.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA JURÍDICA, NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICÍPAL E LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME PROCESSO DE INEXIGILIBIDADE 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/10/2012 | 22000.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/10/2012 | 1492.80 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/10/2012 | 1940.05 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/10/2012 | 5340.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/10/2012 | 230.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/10/2012 | 113.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 23/10/2012 | 130.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS SIMPLES E GERAL, EM VEÍCULO GOL PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 26/10/2012 | 386.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 26/10/2012 | 140.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 29/10/2012 | 200.25 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A XEROX EM DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 29/10/2012 | 628.28 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 226,00 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO GOL E MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI, AMBOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 29/10/2012 | 188.85 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 29/10/2012 | 367.99 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/11/2012 | 15.30 | 34028316371519 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 01/11/2012 | 140.00 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE TONER 36A DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 07/11/2012 | 50.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0002062 | 12/11/2012 | 1725.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012012 | 0002070 | 12/11/2012 | 1150.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA JURÍDICA, NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICÍPAL E LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME PROCESSO DE INEXIGILIBIDADE 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 12/11/2012 | 84.70 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 12/11/2012 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIPS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 12/11/2012 | 142.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO Á CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, DO NÚMERO (83) 3432-1014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/11/2012 | 95.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 19/11/2012 | 22000.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 19/11/2012 | 1639.20 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 19/11/2012 | 1940.05 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 19/11/2012 | 5367.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 19/11/2012 | 230.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 23/11/2012 | 360.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 26/11/2012 | 198.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, SENDO: XEROX E ENCADERNAMENTO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 26/11/2012 | 260.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFIOS, SENDO: FORMULÁRIOS DE PAPEL TIMBRADOS E ENVELOPES TIMBRADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 27/11/2012 | 699.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL JT COLOR MFCJ430W BROTHER, DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 27/11/2012 | 25.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MINI MOUSE RETRATIL SHINY MO208C, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 28/11/2012 | 208.75 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA ELETR PHILIPS PLED, FIO PARALELO 2X0, 50MM SPEED, ROST OFF 300ML WURT E FECHADURA ALIANÇA COL EXT, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 28/11/2012 | 300.60 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 28/11/2012 | 256.80 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 28/11/2012 | 219.62 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 79 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO GOL E MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI, AMBOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 05/12/2012 | 75.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR RAGTECH 300W, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 05/12/2012 | 120.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR TP LINK, DESTINADO A CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 07/12/2012 | 50.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 10/12/2012 | 39.70 | 34028316371519 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/12/2012 | 137.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, DO NÚMERO (83) 3432-1014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0002313 | 17/12/2012 | 1150.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA JURÍDICA, NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICÍPAL E LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME PROCESSO DE INEXIGILIBIDADE 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0002321 | 17/12/2012 | 1725.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 18/12/2012 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIPS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/12/2012 | 22000.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/12/2012 | 1617.20 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/12/2012 | 1940.05 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/12/2012 | 870.80 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/12/2012 | 970.02 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/12/2012 | 5367.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/12/2012 | 230.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/12/2012 | 747.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/12/2012 | 124.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 20/12/2012 | 473.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 20/12/2012 | 454.80 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, LANTERNAGEM E PINTURA EM VEÍCULO GOL PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 21/12/2012 | 270.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO: CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 21 E 22 , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 21/12/2012 | 244.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 21/12/2012 | 144.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A XEROX EM DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 21/12/2012 | 50.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO BLOCOS DE CÓPIAS DE CHEQUES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 21/12/2012 | 250.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 21/12/2012 | 105.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS SIMPLES E GERAL, EM VEÍCULO GOL PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 26/12/2012 | 400.90 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 26/12/2012 | 482.00 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 26/12/2012 | 274.40 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LAVATÓRIO, ENGATE FLEXÍVEL, CIMENTO, FIO PARALELO, ETC. PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 253
Última atualização: 11/06/2024