de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 2843.20 | 00035022361272 | JOSENÊ LEANDRO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MAO DE OBRA DA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 16078.62 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 43500.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE FAZEM CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 1876.46 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 200.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA SONORA DAS SESSEÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZ/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 400.00 | 02987755000157 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO DE S BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONVOCAÇÃO DOS VEREADORES DESTA CASA, EM EMISSORA DE RADIO COMUNITARIA FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 252.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 12.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 63.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 71.49 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE N° 3444-2262 COM VENCIMENTO EM 01.01.2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 176.76 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE N° 3444-1229 COM VENCIMENTO EM 01.01.2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 5800.00 | 07189317000167 | F. C. DA COSTA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM JANTAR DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS VEREADORES, FUNDIONARIOS DESTA CASA E AUTORIDADES DO MUNICIPIO, QUANDO DA PASSAGEM DO ANO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 7309.84 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 1480.89 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNDIONARIOS EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL - SERVIDOR DE INTERNET | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO DE 10.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 3000.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 1834.01 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 150 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA E 497 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO PRESENTE DESTA CASA E MOTO HONDA BIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 1433.66 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNDIONARIOS EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 1806.81 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNDIONARIOS EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 4000.00 | 00076355772472 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOLF, DESTINADOS AO GABINETE DO PRESIDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 2165.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2012 | 2350.00 | 12953982000115 | ADJ SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARES CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2012 | 2780.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2012 | 790.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, Nº 990, ONDE ESTA INSTALADA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2012 | 3300.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/02/2012 | 4729.70 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/02/2012 | 15849.70 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/02/2012 | 43500.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE FAZEM CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/02/2012 | 234.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PREGÕES DE NS. 0001 E 0002/2012 NO DIARIO OFICIAL EDICAÇÃO DE 17.02.2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇIS DEN 15545 SERIE E DATADA DE 16.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/02/2012 | 756.00 | 00035754150482 | JOAO ELIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE DUAS PORTAS DE ENTRADA, DESTINADAS A TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA E SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/02/2012 | 550.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA SONORA DAS SESSEÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/02/2012 | 75.85 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE N° 3444-2262 COM VENCIMENTO EM 01.02.2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/02/2012 | 131.44 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE N° 3444-1229 COM VENCIMENTO EM 01.02.2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/02/2012 | 108.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 10.02.2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/02/2012 | 1761.03 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNDIONARIOS EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/02/2012 | 550.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES E INTERNET, MANUTENÇÃO DO PARARELHO DE FAX, MANUTENÇÃO E REPAROS DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DE 2 DA IMPRESSORA HP E IMPRESSORA F 4180 DESTA CASA LAGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/02/2012 | 1156.60 | 07639951000154 | FRANMCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE YORK LEBARON, TUBO DE ALUMINIO 19MM, TECIDOS CITRUS 90% POLIESTER, TUBO DE ALUMINIO 28MM, SUPORTE 28MM E CORTINA DUPLEX 6,00 MX 3,00,DESTIANDOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/02/2012 | 73.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/02/2012 | 7507.36 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/02/2012 | 1455.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 2 ARMARIOS DE AÇO ED-198 E 1 GELAGUA ESMALTEC COLUNA BRANCO, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/02/2012 | 280.00 | 00008633444453 | JOSUE DINIZ DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J PESSOA, ONDE O MESMO VAI TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA, PARA PUBLICAÇÕES DE ATOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/02/2012 | 4472.70 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E TEXTIL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA OS SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/02/2012 | 3700.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/02/2012 | 1800.37 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO PRESENTE DESTA CASA E MOTO HONDA BIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/02/2012 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL - SERVIDOR DE INTERNET | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO DE 10.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/02/2012 | 1800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, Nº 990, ONDE ESTA INSTALADA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/02/2012 | 4500.00 | 00002894274440 | MARIA ANDREZA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOLF, DESTINADOS AO GABINETE DO PRESIDENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/02/2012 | 2580.00 | 12953982000115 | ADJ SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARES CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/02/2012 | 3400.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/02/2012 | 2350.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/02/2012 | 3700.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/02/2012 | 1485.50 | 10537252000108 | SUPERMERCADO N. S. DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/02/2012 | 1623.00 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO PRESENTE DESTA CASA E MOTO HONDA BIZ, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000.000.248 SERIE 1 EM DATADA DE 29.02.2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/03/2012 | 43500.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE FAZEM CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/03/2012 | 23565.34 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/03/2012 | 3279.92 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/03/2012 | 4500.00 | 00004288813433 | GILSON RICARDO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOLF, DESTINADOS AO GABINETE DO PRESIDENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/03/2012 | 63.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02.04.2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/03/2012 | 1901.96 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNDIONARIOS EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/03/2012 | 532.00 | 00007293711409 | RONILDO ARAUJO DE ANDADRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO POSTÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/03/2012 | 550.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA SONORA DAS SESSEÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/03/2012 | 30.00 | 10247557000185 | BUZSERO MARKETIING INTERNACIONAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CPONFORME DOCUMETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/03/2012 | 466.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA TAXA DE EMPELCAMENTO DA MTO BIZ DE PLACAMNZ 6664 OERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/03/2012 | 133.07 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE N° 3444-1229 COM VENCIMENTO EM 01.03.2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/03/2012 | 71.49 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE N° 3444-2262 COM VENCIMENTO EM 01+.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/03/2012 | 220.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 13.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/03/2012 | 2000.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | Importância que se empenha para o pagamento de ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/03/2012 | 7181.69 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/03/2012 | 110.00 | 00003434606459 | EMERSON PEREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE J PESSOA EM CAM PANHIA DO PRESIDENTE DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/03/2012 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL - SERVIDOR DE INTERNET | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO DE 10.03.2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/03/2012 | 1800.00 | 12989129000153 | ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADO JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE JAN/FEV/MARÇO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/03/2012 | 3700.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/03/2012 | 2350.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/03/2012 | 2580.00 | 12953982000115 | ADJ SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARES CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/03/2012 | 3400.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/03/2012 | 3700.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000077 | 01/03/2012 | 4500.00 | 00004288813433 | GILSON RICARDO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOLF, DESTINADOS AO GABINETE DO PRESIDENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/03/2012 | 1800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, Nº 990, ONDE ESTA INSTALADA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MESDE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/04/2012 | 6956.69 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/04/2012 | 1632.15 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNDIONARIOS EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/04/2012 | 110.00 | 00003434606459 | EMERSON PEREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE J PESSOA EM CAMPANHIA DO PRESIDENTE DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/04/2012 | 280.00 | 00008633444453 | JOSUE DINIZ DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J PESSOA, ONDE O MESMO VAI TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/04/2012 | 3700.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/04/2012 | 1510.30 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO PRESENTE DESTA CASA E MOTO HONDA BIZ, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000.000.267 SERIE 1 EM DATADA DE 02.04.2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/04/2012 | 150.00 | 08763657000112 | ALSOL - SERVIDOR DE INTERNET | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO DE 10.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/04/2012 | 3400.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/04/2012 | 2350.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/04/2012 | 2580.00 | 12953982000115 | ADJ SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARES CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/04/2012 | 3700.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/04/2012 | 1800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, Nº 990, ONDE ESTA INSTALADA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/04/2012 | 4500.00 | 00004288813433 | GILSON RICARDO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOLF, DESTINADOS AO GABINETE DO PRESIDENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/04/2012 | 17380.20 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/04/2012 | 43500.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PRESIDENTE CASA LEGISLATIVA E DEMAIS VEVEADORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/04/2012 | 3279.92 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/04/2012 | 75.82 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE N° 3444-2262 COM VENCIMENTO EM 02.04.2012. FATURA DE Nº. 129356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/04/2012 | 119.30 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE N° 3444-1229 COM VENCIMENTO EM 02.04.2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/04/2012 | 250.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 12.04.2012 FATURA 815298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/04/2012 | 928.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 32 CAMISETAS MODELO POLO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/04/2012 | 400.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/04/2012 | 187.75 | 00003480683444 | ALAN SOARES DE ARAUJO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 751 COPIAS XEROX DESDTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/04/2012 | 238.00 | 00054378311453 | GERALDO FERNANDES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E HIDRULICA DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/04/2012 | 550.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA SONORA DAS SESSEÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/04/2012 | 2922.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES E OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL IMPRESSO (EXPEDIENTE), DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/04/2012 | 600.00 | 12989129000153 | ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADO JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/05/2012 | 17380.20 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/05/2012 | 43500.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PRESIDENTE CASA LEGISLATIVA E DEMAIS VEVEADORES, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/05/2012 | 3279.92 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/05/2012 | 600.00 | 12989129000153 | ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADO JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/05/2012 | 3700.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/05/2012 | 150.00 | 08763657000112 | ALSOL - SERVIDOR DE INTERNET | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO DE 10.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/05/2012 | 1750.30 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO PRESENTE DESTA CASA E MOTO HONDA BIZ, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000.000.281 SERIE 1 EM DATADA DE 03.05.2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/05/2012 | 550.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA SONORA E GRAVAÇÕES DAS SESSEÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/05/2012 | 70.00 | 00054378311453 | GERALDO FERNANDES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE HIDRAULICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/05/2012 | 390.00 | 00007586694451 | FABIO LEIVANS ALVES LUSTOSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTOS DAS CENTRAIS DE ARCONDICIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/05/2012 | 135.70 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE N° 3444-1229 COM VENCIMENTO EM 01.05.2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/05/2012 | 317.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 14.05.2012 FATURA 833089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/05/2012 | 69.30 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE N° 3444-2262 COM VENCIMENTO EM 01.05.2012. FATURA DE Nº. 127025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/05/2012 | 82.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/05/2012 | 4960.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES E OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS GRAFICOS E DIGITAIS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/05/2012 | 2392.45 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/05/2012 | 1902.90 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNDIONARIOS EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/05/2012 | 7181.69 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/05/2012 | 164.50 | 08855469000114 | SB COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MESA (TAPETES, TOALHAS DE MESA DUP. FACE E OUTROS, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/05/2012 | 1861.00 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA. ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (VASO, PLANTAS ART. LIXEIRA, GARRAFAS TERC. E OUTROS), DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/05/2012 | 6150.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA SOUSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DOS 01 CADEIRA GIRATORIA, 01 MESA REDONDA, 01 TV LG 42 POLEGADAS, 01 MESA C/LATERAL AÇO NOBRE, 01 CENTRO C/AÇO, 01 ANTENA PARABOLICA, 01ARMARIO DE AÇO PROMETAL, 01 MESA JOMETAL C/4 CADEIRAS 01 JG DE SOFÁ E 01 SUPORTE PARA TV. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/05/2012 | 4500.00 | 00004288813433 | GILSON RICARDO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOLF PLACA NEO 3346 PB, DESTINADOS AO GABINETE DO PRESIDENTE, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/05/2012 | 1800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, Nº 990, ONDE ESTA INSTALADA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/05/2012 | 2350.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/05/2012 | 3400.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/05/2012 | 2580.00 | 12953982000115 | ADJ SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARES CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/05/2012 | 3700.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/05/2012 | 59.00 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA. ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 VASO DE MADEIRA FLOR ARTE, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/06/2012 | 22912.12 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/06/2012 | 43500.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PRESIDENTE CASA LEGISLATIVA E DEMAIS VEVEADORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/06/2012 | 3279.92 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/06/2012 | 80.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA DE DATILOGRAFIA DO SETOR DE FINANÇAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/06/2012 | 113.06 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE N° 3444-1229 COM VENCIMENTO EM 01.06.2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/06/2012 | 71.49 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE N° 3444-2262 COM VENCIMENTO EM 01.06.2012. FATURA DE Nº. 126541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/06/2012 | 380.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 12.06.2012 FATURA 823316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/06/2012 | 150.00 | 08763657000112 | ALSOL - SERVIDOR DE INTERNET | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO DE 01.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/06/2012 | 550.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA SONORA E GRAVAÇÕES DAS 04 SESSEÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/06/2012 | 600.00 | 12989129000153 | ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADO JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/06/2012 | 1902.90 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNDIONARIOS EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/06/2012 | 7181.69 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/06/2012 | 320.00 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA. ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (BANDEJA, CAFETEIRA, CESTOS, COPOS E LIXEIRA), DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/06/2012 | 1710.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/06/2012 | 1732.20 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO PRESENTE DESTA CASA E MOTO HONDA BIZ, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000.000.300 SERIE 1 EM DATADA DE 05.06.2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/06/2012 | 3700.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/06/2012 | 3700.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/06/2012 | 4500.00 | 00004288813433 | GILSON RICARDO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOLF PLACA NEO 3346 PB, DESTINADOS AO GABINETE DO PRESIDENTE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/06/2012 | 2580.00 | 12953982000115 | ADJ SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARES CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/06/2012 | 1800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, Nº 990, ONDE ESTA INSTALADA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/06/2012 | 3400.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/06/2012 | 2350.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/07/2012 | 600.00 | 12989129000153 | ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADO JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/07/2012 | 1307.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS,CAMARA DE AR E PNEU, DESTINADOS A MOTO BIZ DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/07/2012 | 122.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 17/07/2.012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/07/2012 | 139.74 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE N° 3444-1229 COM VENCIMENTO EM 01.07.2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/07/2012 | 73.56 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE N° 3444-2262 COM VENCIMENTO EM 01.06.2012. FATURA DE Nº. 126339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/07/2012 | 150.00 | 08763657000112 | ALSOL - SERVIDOR DE INTERNET | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO DE 10.07.2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/07/2012 | 150.00 | 00008478748423 | MARCOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DO CARPETE DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/07/2012 | 319.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 11.07.2012 FATURA 822725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/07/2012 | 2594.39 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNDIONARIOS EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/07/2012 | 7181.69 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/07/2012 | 1680.05 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO PRESINTE DESTA CASA E MOTO HONDA BIZ, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000.000.319 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/07/2012 | 3700.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/07/2012 | 2580.00 | 12953982000115 | ADJ SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARES CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/07/2012 | 2350.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/07/2012 | 3400.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/07/2012 | 3700.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/07/2012 | 1800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, Nº 990, ONDE ESTA INSTALADA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/07/2012 | 4500.00 | 00004288813433 | GILSON RICARDO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOLF PLACA NEO 3346 PB, DESTINADOS AO GABINETE DO PRESIDENTE, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/07/2012 | 339.79 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNDIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2012, CONFORME NOVA ALIQUOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/07/2012 | 613.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNDIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2012, CONFORME NOVA ALIQUOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/07/2012 | 337.11 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNDIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2012, CONFORME NOVA ALIQUOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/07/2012 | 608.85 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNDIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2012, CONFORME NOVA ALIQUOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/07/2012 | 366.54 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNDIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2012, CONFORME NOVA ALIQUOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/07/2012 | 659.36 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNDIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2012, CONFORME NOVA ALIQUOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/07/2012 | 363.90 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNDIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2012, CONFORME NOVA ALIQUOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/07/2012 | 654.60 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNDIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2012, CONFORME NOVA ALIQUOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/07/2012 | 361.60 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNDIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2012, CONFORME NOVA ALIQUOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/07/2012 | 650.19 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNDIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2012, CONFORME NOVA ALIQUOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/07/2012 | 755.04 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNDIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2012, CONFORME NOVA ALIQUOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/07/2012 | 464.51 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNDIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2012, CONFORME NOVA ALIQUOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/07/2012 | 17094.20 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/07/2012 | 43500.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA E DEMAIS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/07/2012 | 3279.92 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/07/2012 | 7800.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA AQUISIÇÃO DE BALCOES DE MADEIRAS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATVA, PARA A SUA MESA DIRETORA E SEU PLENARIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/07/2012 | 2033.00 | 07639951000154 | FRANMCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: TUBO DE ALUMINIO, PONTEIRA CUBO DE 19MM, FELTRO 5A PRETO 900, TAPETE LUXOR RL, TECIDO CHENILE, NAO TECIDO PLASTICO, CRUSH VELVET E PLASTICO A METRO TERMICO 140X20M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/08/2012 | 18003.13 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/08/2012 | 43500.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA E DEMAIS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/08/2012 | 3279.92 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/08/2012 | 103.98 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE N° 3444-1229 COM VENCIMENTO EM 01.08.2012. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/08/2012 | 72.61 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE N° 3444-2262 COM VENCIMENTO EM 01.08.2012. FATURA DE Nº. 124770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/08/2012 | 265.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 10.08.2012 FATURA 824707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/08/2012 | 63.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/08/2012 | 150.00 | 08763657000112 | ALSOL - SERVIDOR DE INTERNET | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO DE 10.08.2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/08/2012 | 3451.50 | 00048446173468 | JOAO CARNEIRO BARBOSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS ESTOFADOS DO PLENARIO, MESA DIRETORA E DAS SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 74 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/08/2012 | 150.00 | 00001904713440 | AUZENNEIDA LIMA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO ARTESANAL DA BANDA NACIONAL, DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/08/2012 | 600.00 | 12989129000153 | ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADO JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/08/2012 | 1480.00 | 14583266000119 | DANIEL ALVES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DOS VIDROS DE PROTEÇÃO DAS MESAS DO PLENARIO E DAS MESAS DA DIRETORIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/08/2012 | 1625.45 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO PRESINTE DESTA CASA E MOTO HONDA BIZ, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000.000.342 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/08/2012 | 2567.13 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNDIONARIOS EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/08/2012 | 3057.83 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS FUNDIONARIOS EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/08/2012 | 7181.69 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/08/2012 | 3700.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/08/2012 | 3700.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/08/2012 | 3400.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/08/2012 | 4500.00 | 00004288813433 | GILSON RICARDO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOLF PLACA NEO 3346 PB, DESTINADOS AO GABINETE DO PRESIDENTE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/08/2012 | 1800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, Nº 990, ONDE ESTA INSTALADA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/08/2012 | 2580.00 | 12953982000115 | ADJ SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARES CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/08/2012 | 2350.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/09/2012 | 7181.69 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/09/2012 | 2663.38 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS FUNDIONARIOS EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/09/2012 | 150.00 | 08763657000112 | ALSOL - SERVIDOR DE INTERNET | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO DE 10.09.2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/09/2012 | 4175.75 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MATERIAL DE LIMPEZA E O, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/09/2012 | 1712.00 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO PRESINTE DESTA CASA E MOTO HONDA BIZ, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000.000.364 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/09/2012 | 72.61 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE N° 3444-2262 COM VENCIMENTO EM 01.08.2012. FATURA DE Nº. 125811 DE 01.09.2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/09/2012 | 141.62 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE N°3444-1229 COM VENCIMENTO EM 01.09.2012, NFST 125708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/09/2012 | 203.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 13.09.2012 FATURA 857003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/09/2012 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/09/2012 | 550.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA SONORA E GRAVAÇÕES DAS 04 SESSEÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/09/2012 | 600.00 | 12989129000153 | ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADO JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/09/2012 | 3700.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/09/2012 | 2580.00 | 12953982000115 | ADJ SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARES CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/09/2012 | 3400.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/09/2012 | 1800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, Nº 990, ONDE ESTA INSTALADA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/09/2012 | 2350.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/09/2012 | 3700.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/09/2012 | 4500.00 | 00004288813433 | GILSON RICARDO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOLF PLACA NEO 3346 PB, DESTINADOS AO GABINETE DO PRESIDENTE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/09/2012 | 17320.90 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/09/2012 | 43500.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA E DEMAIS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/09/2012 | 3279.92 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/10/2012 | 17660.59 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/10/2012 | 43500.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA E DEMAIS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/10/2012 | 3279.92 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/10/2012 | 150.00 | 08763657000112 | ALSOL - SERVIDOR DE INTERNET | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO DE 10.10.2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/10/2012 | 168.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 11.10.2012 FATURA 831716 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/10/2012 | 102.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/10/2012 | 74.78 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE N° 3444-2262 COM VENCIMENTO EM 01.08.2012. FATURA DE Nº. 125116 DE 01.10.2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/10/2012 | 111.13 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE N°3444-1229 COM VENCIMENTO EM 01.10.2012, NFST 57460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/10/2012 | 550.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA SONORA E GRAVAÇÕES DAS 04 SESSEÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/10/2012 | 7181.69 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/10/2012 | 2270.50 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS FUNDIONARIOS EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/10/2012 | 600.00 | 12989129000153 | ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADO JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/10/2012 | 1830.00 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO PRESINTE DESTA CASA E MOTO HONDA BIZ, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000.000.381 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/10/2012 | 4500.00 | 00004288813433 | GILSON RICARDO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOLF PLACA NEO 3346 PB, DESTINADOS AO GABINETE DO PRESIDENTE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/10/2012 | 3700.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/10/2012 | 2350.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/10/2012 | 1800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, Nº 990, ONDE ESTA INSTALADA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/10/2012 | 2580.00 | 12953982000115 | ADJ SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARES CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/10/2012 | 3400.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/10/2012 | 3700.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/11/2012 | 17322.90 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/11/2012 | 43500.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA E DEMAIS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/11/2012 | 3279.92 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/11/2012 | 600.00 | 12989129000153 | ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADO JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/11/2012 | 7037.20 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/11/2012 | 130.00 | 00003017295494 | JOSIELMA ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL NA ORNAMENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA PARA OS FESTEJOS DE FIM DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/11/2012 | 550.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA SONORA E GRAVAÇÕES DAS 04 SESSEÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/11/2012 | 560.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE SPLIT, COM A RECARGA DE GAS E LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/11/2012 | 232.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 30.11.2012 FATURA 638055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/11/2012 | 3700.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/11/2012 | 226.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 13.11.2012 FATURA 833282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/11/2012 | 72.61 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE N° 3444-2262 COM VENCIMENTO EM 01.11.2012. FATURA DE Nº. 124720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/11/2012 | 131.47 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE N°3444-1229 COM VENCIMENTO EM 01.11.2012, NFST 1100029814100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/11/2012 | 112.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02.11.2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/11/2012 | 1918.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE:02 NICHOS VITÓRIA AVELA 770019, 01 PAINEL AVULSO VITÓRIA AVELA 808748, 02 PAINEIS VITORIA BEGE 810826,04 PAINEIS VITORIA LACA PRETA 810823,04 PRATELEIRAS AVULSA VITORIA LACA PRETA 810918 E 01 TAMPO AVULSO VITORIA AVELA 1124890, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/11/2012 | 1300.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE:01 CONDICIONADOR EXT. LG 9.000 BTUS TSUCO-92 E 01 EVAPORADOR LG TSNCO-92 INT. 9.000 FRIO, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/11/2012 | 1870.00 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO PRESINTE DESTA CASA E MOTO HONDA BIZ, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000.000.399 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/11/2012 | 150.00 | 08763657000112 | ALSOL - SERVIDOR DE INTERNET | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO DE 10.11.2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/11/2012 | 1260.38 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IMPRESB DOS FUNDIONARIOS EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF. PROC TCE 055533/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/11/2012 | 3518.07 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IMPRESB DOS FUNDIONARIOS EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA,CONF. PROC TCE 03129/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/11/2012 | 2203.91 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNDIONARIOS EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/11/2012 | 1800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, Nº 990, ONDE ESTA INSTALADA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/11/2012 | 2350.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/11/2012 | 3400.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/11/2012 | 2580.00 | 12953982000115 | ADJ SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARES CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVMEBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/11/2012 | 3700.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/11/2012 | 4500.00 | 00004288813433 | GILSON RICARDO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOLF PLACA NEO 3346 PB, DESTINADOS AO GABINETE DO PRESIDENTE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/12/2012 | 7181.69 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/12/2012 | 1443.20 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO PRESINTE DESTA CASA E MOTO HONDA BIZ, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000.000.419 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/12/2012 | 2546.65 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/12/2012 | 5023.40 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/12/2012 | 27557.10 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, E SEU 13º SALARIO 2.012, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/12/2012 | 43500.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA E DEMAIS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/12/2012 | 6559.84 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, E SEU 13º SALARIO/2.012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/12/2012 | 100.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, COM SEU VENCIMENTO DE 20.12.2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/12/2012 | 550.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA SONORA E GRAVAÇÕES DAS 04 SESSEÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/12/2012 | 270.30 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA. ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (COPOS, PANQUEQUEIRA, XICARAS, CAFETEIRA DE 1,5 LITRO E CAFETEIRA SAMBA 2 LITROS), DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/12/2012 | 99.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02.12.2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/12/2012 | 72.61 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE N° 3444-2262 COM VENCIMENTO EM 01.12.2012. FATURA DE Nº. 121025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/12/2012 | 111.24 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS TAXAS TELEFONICA DA LINHA DE N°3444-1229 COM VENCIMENTO EM 01.12.2012, CONF DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/12/2012 | 3700.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/12/2012 | 3700.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/12/2012 | 600.00 | 12989129000153 | ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADO JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/12/2012 | 2580.00 | 12953982000115 | ADJ SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARES CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/12/2012 | 3400.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/12/2012 | 1800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, Nº 990, ONDE ESTA INSTALADA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/12/2012 | 4500.00 | 00004288813433 | GILSON RICARDO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOLF PLACA NEO 3346 PB, DESTINADOS AO GABINETE DO PRESIDENTE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/12/2012 | 2350.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/12/2012 | 2559.52 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNDIONARIOS EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | MATER A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/12/2012 | 2873.53 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNDIONARIOS EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024