de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 16/01/2012 | 68.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2012 | 7800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO USADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2012 | 1800.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 24/01/2012 | 21185.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 24/01/2012 | 4488.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 24/01/2012 | 18.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 24/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 24/01/2012 | 75.20 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 25/01/2012 | 23.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 25/01/2012 | 660.00 | 00030864267487 | MARIA FRANCINETE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM 08 (OITO) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO E 04 (QUATRO) VIAGENS PARA A ZONA RURAL, PERFAZENDO UM TOTAL DE 880 KM A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 25/01/2012 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP, E GPS DA REFERIDA CAMARA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 25/01/2012 | 321.15 | 04847193000171 | MORGANA MARIA NUNES PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/01/2012 | 1400.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 01/02/2012 | 191.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/02/2012 | 5643.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2012, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/02/2012 | 1800.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2012 (INEXIGIBILIDADE), DATADO DE 09 DE JANEIRO DE 2012, PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 23/02/2012 | 21185.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG-VERADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 24/02/2012 | 19.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 25/02/2012 | 1400.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2012 (INEXIGIBILIDADE), DATADO DE 10 DE JANEIRO DE 2012, PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 27/02/2012 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 27/02/2012 | 654.00 | 00030864267487 | MARIA FRANCINETE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, 07 VIAGENS A MONTEIRO, 03 EM SAO JOSE DO EGITO, 01 EM PRATA E 03 NA ZONA RURAL, A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/02/2012 | 18.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/02/2012 | 4975.33 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG-COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/03/2012 | 5753.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2012, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/03/2012 | 100.60 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AS LIGACOES DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/03/2012 | 57.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/03/2012 | 210.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/03/2012 | 657.00 | 00030864267487 | MARIA FRANCINETE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, 08 VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, 02 VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO, 01 VIAGEM A CIDADE DE PRATA E 01 NA ZONA RURAL,NUM TOTAL DE 876 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/03/2012 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/03/2012 | 1800.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2012 (INEXIGIBILIDADE), DATADO DE 09 DE JANEIRO DE 2012, PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/03/2012 | 21185.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/03/2012 | 18.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/03/2012 | 1400.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2012 (INEXIGIBILIDADE), DATADO DE 10 DE JANEIRO DE 2012, PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/03/2012 | 19.37 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 4.392-3, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 26/03/2012 | 340.00 | 00005902131480 | JUCEYLSON ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/03/2012 | 613.96 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/03/2012 | 5182.66 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/04/2012 | 83.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/04/2012 | 132.62 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AS LIGACOES DO MES DE MAARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/04/2012 | 179.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/04/2012 | 5724.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2012, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/04/2012 | 127.26 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/04/2012 | 663.00 | 00030864267487 | MARIA FRANCINETE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, 08 VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, 02 VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO, 01 VIAGEM A CIDADE DE PRATA E 04 NA ZONA RURAL,NUM TOTAL DE 884 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/04/2012 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/04/2012 | 300.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIAO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/04/2012 | 1800.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2012 (INEXIGIBILIDADE), DATADO DE 09 DE JANEIRO DE 2012, PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/04/2012 | 1400.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2012 (INEXIGIBILIDADE), DATADO DE 10 DE JANEIRO DE 2012, PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/04/2012 | 21185.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/04/2012 | 3628.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/04/2012 | 18.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/04/2012 | 24.34 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 4.392-3, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/04/2012 | 381.71 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/05/2012 | 77.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/05/2012 | 151.05 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AS LIGACOES DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/05/2012 | 173.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AS LIGAÇÕES DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/05/2012 | 5399.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2012, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/05/2012 | 78.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/05/2012 | 21185.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/05/2012 | 4008.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/05/2012 | 18.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/05/2012 | 1800.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2012 (INEXIGIBILIDADE), DATADO DE 09 DE JANEIRO DE 2012, PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/05/2012 | 24.71 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 4.392-3, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/05/2012 | 666.00 | 00030864267487 | MARIA FRANCINETE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, 09 VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, 01 VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO, E 02 NA ZONA RURAL,NUM TOTAL DE 888 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/05/2012 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/05/2012 | 44.10 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 24/05/2012 | 114.95 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AS LIGACOES DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/05/2012 | 381.71 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/05/2012 | 1400.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2012 (INEXIGIBILIDADE), DATADO DE 10 DE JANEIRO DE 2012, PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/05/2012 | 5417.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 05/2012, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/06/2012 | 157.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AS LIGAÇÕES DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/06/2012 | 62.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/06/2012 | 1800.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2012 (INEXIGIBILIDADE), DATADO DE 09 DE JANEIRO DE 2012, PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/06/2012 | 21185.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/06/2012 | 3835.33 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/06/2012 | 18.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/06/2012 | 660.00 | 00030864267487 | MARIA FRANCINETE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, 08 VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, 02 VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO,01 VIAGEM A CIDADE DE PRATA E 01 NA ZONA RURAL,NUM TOTAL DE 880 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/06/2012 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/06/2012 | 1400.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2012 (INEXIGIBILIDADE), DATADO DE 10 DE JANEIRO DE 2012, PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/06/2012 | 24.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 4.392-3, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/06/2012 | 5381.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 06/2012, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/06/2012 | 613.96 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/07/2012 | 100.55 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AS LIGACOES DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/07/2012 | 150.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AS LIGAÇÕES DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/07/2012 | 170.00 | 04543208000108 | M S FERREIRA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/07/2012 | 34.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/07/2012 | 21185.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/07/2012 | 3748.94 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/07/2012 | 362.83 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA COMISSIONADA ANA PAULA CABRAL DA SILVA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2012. POR OCASIAO DA RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/07/2012 | 18.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/07/2012 | 654.00 | 00030864267487 | MARIA FRANCINETE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, 09 VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, 01 VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO, NUM TOTAL DE 872 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/07/2012 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/07/2012 | 1800.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2012 (INEXIGIBILIDADE), DATADO DE 09 DE JANEIRO DE 2012, PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/07/2012 | 1400.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2012 (INEXIGIBILIDADE), DATADO DE 10 DE JANEIRO DE 2012, PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/07/2012 | 24.47 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 4.392-3, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/07/2012 | 154.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/07/2012 | 4193.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 07/2012, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/08/2012 | 75.45 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AS LIGACOES DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/08/2012 | 645.00 | 00030864267487 | MARIA FRANCINETE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, 08 VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, 02 VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO E 02 DUAS VIAGENS NOS CITIOS DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 860 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/08/2012 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/08/2012 | 58.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/08/2012 | 1800.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2012 (INEXIGIBILIDADE), DATADO DE 09 DE JANEIRO DE 2012, PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/08/2012 | 21185.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/08/2012 | 19.37 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 4.392-3, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/08/2012 | 82.74 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AS LIGACOES DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/08/2012 | 414.01 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/08/2012 | 1400.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2012 (INEXIGIBILIDADE), DATADO DE 10 DE JANEIRO DE 2012, PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/08/2012 | 5148.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/08/2012 | 18.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/08/2012 | 6787.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 08/2012, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/09/2012 | 148.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AS LIGAÇÕES DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/09/2012 | 143.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AS LIGAÇÕES DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/09/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/09/2012 | 53.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/09/2012 | 654.00 | 00030864267487 | MARIA FRANCINETE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, 09 VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, 01 VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO/PE, NUM TOTAL DE 872 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/09/2012 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/09/2012 | 1800.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2012 (INEXIGIBILIDADE), DATADO DE 09 DE JANEIRO DE 2012, PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/09/2012 | 386.71 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/09/2012 | 1400.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2012 (INEXIGIBILIDADE), DATADO DE 10 DE JANEIRO DE 2012, PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/09/2012 | 21185.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/09/2012 | 18.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/09/2012 | 19.84 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 4.392-3, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/09/2012 | 4768.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/10/2012 | 82.74 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AS LIGACOES DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/10/2012 | 158.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AS LIGAÇÕES DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/10/2012 | 5571.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/10/2012 | 65.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/10/2012 | 21185.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/10/2012 | 4768.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/10/2012 | 18.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/10/2012 | 1800.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2012 (INEXIGIBILIDADE), DATADO DE 09 DE JANEIRO DE 2012, PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/10/2012 | 1400.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2012 (INEXIGIBILIDADE), DATADO DE 10 DE JANEIRO DE 2012, PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/10/2012 | 24.71 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 4.392-3, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/10/2012 | 660.00 | 00030864267487 | MARIA FRANCINETE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, 08 VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, 02 VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO/PE, 01 VIAGEM A CIDADE DE PRATA E 01 NO SITIO DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 880 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/10/2012 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/10/2012 | 416.71 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/10/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/10/2012 | 5572.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 10/2012, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/11/2012 | 82.74 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AS LIGACOES DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/11/2012 | 153.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AS LIGAÇÕES DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/11/2012 | 63.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/11/2012 | 269.80 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/11/2012 | 21185.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/11/2012 | 4768.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/11/2012 | 18.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/11/2012 | 645.00 | 00030864267487 | MARIA FRANCINETE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, 08 VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, 02 VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO/PE E 02 VIAGENS NO SITIO DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 860 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/11/2012 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/11/2012 | 1800.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2012 (INEXIGIBILIDADE), DATADO DE 09 DE JANEIRO DE 2012, PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/11/2012 | 1400.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2012 (INEXIGIBILIDADE), DATADO DE 10 DE JANEIRO DE 2012, PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/11/2012 | 850.00 | 00005902131480 | JUCEYLSON ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS, CONSERTO DE ENCANAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/11/2012 | 24.71 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 4.392-3, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/11/2012 | 313.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/11/2012 | 440.71 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/11/2012 | 5739.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2012, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/12/2012 | 127.12 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AS LIGACOES DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/12/2012 | 171.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AS LIGAÇÕES DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 07/12/2012 | 775.70 | 04635021000134 | RAIMUNDO RONALDO CORDEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/12/2012 | 82.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/12/2012 | 4381.81 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/12/2012 | 714.00 | 00030864267487 | MARIA FRANCINETE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, 09 VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, 02 VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO/PE E 02 VIAGENS NO SITIO DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 952 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/12/2012 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/12/2012 | 282.00 | 04543208000108 | M S FERREIRA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/12/2012 | 21185.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/12/2012 | 6201.81 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/12/2012 | 26.40 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/12/2012 | 1800.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2012 (INEXIGIBILIDADE), DATADO DE 09 DE JANEIRO DE 2012, PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/12/2012 | 1400.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2012 (INEXIGIBILIDADE), DATADO DE 10 DE JANEIRO DE 2012, PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/12/2012 | 439.56 | 14094187000144 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/12/2012 | 26.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 4.392-3, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Aquisicao de Equipamentos p a Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/12/2012 | 3368.00 | 40980187000151 | KALCULOS COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MESAS SECRETARIA PANDIN, 1 (UMA) POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE E 02 (DOIS) ARMARIOS DE AÇO PANDIN, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Aquisicao de Equipamentos p a Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/12/2012 | 1500.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UPD N3 ATTIS SERIES 04543 E 01 (UM) ADAPTADOR WIRELESS TENDA W311M S/ ANTENA, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/12/2012 | 1500.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/12/2012 | 875.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 13/2012, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/12/2012 | 6440.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2012, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/12/2012 | 1800.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2012 (INEXIGIBILIDADE), DATADO DE 09 DE JANEIRO DE 2012, REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Aquisicao de Equipamentos p a Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/12/2012 | 1815.00 | 11139394000180 | MULTIMIDIAS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV LED SEMP TOSHIBA, 01 (UMA) FONTE ALIMENTAÇÃO GM, 01 (UM) ADAPTADOR USB, 06 (SEIS) CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA E 01 (UM) SUPORTE PARA TV, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Camara Municipal de Ouro Velho | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolvimento do Poder Legislativo | Aquisicao de Equipamentos p a Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/12/2012 | 198.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE DVD SEMP TOSHIBA, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Quantidade de Registros: 181
Última atualização: 11/06/2024