de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 92.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de telefonia fixa da Camara Municipal, do periodo de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2012 | 8478.00 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de remuneracao salarial e retribuicao pelo exercicio de cargo em comissao na Camara Municipal, do periodo de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2012 | 23467.86 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de subsidios dos vereadores, do periodo de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 06/01/2012 | 293.89 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material cimento e argamassa, para os servicos de reforma da entrada principal, com criacao de acessibilidade e reforma do piso. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 06/01/2012 | 784.86 | 13350547000169 | SVS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do piso, rejunte e cimentcola para a Camara Municipal. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 11/01/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a licenca de locacao e utilizacao do sistema informatizado de contabilidade pela Camara Municipal, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 12/01/2012 | 101.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Camara municipal, do periodo de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 16/01/2012 | 1940.00 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria juridica na Camara Municipal, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 16/01/2012 | 200.00 | 00005845167469 | GEORDANIA DA COSTA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a elaboracao, manutencao e transmissao de dados da folha de pagamento do sistema SAGRES/TCE e emissao de GFIP e GRF da Camara Municipal, do periodo de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 16/01/2012 | 1820.00 | 70104914000188 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDIVINO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos de contabilidade na Camara Municipal, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 16/01/2012 | 200.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de lampadas e torneiras inxo para a Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 16/01/2012 | 375.20 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de paes, bolos, roscas, biscoitos, etc. para consumo nas dependencias legislativas, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 16/01/2012 | 570.00 | 00001617286184 | JOSE GERIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos na reforma da calcada central, com criacao de acessibilidade e mudanca do piso na Camara municipal. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 16/01/2012 | 180.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as recargas de Toner das impressoras da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 16/01/2012 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao, acesso e utilizacao da internet (via radio) pela Camara Municipal, no periodo de dezembro/2011 a janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 20/01/2012 | 161.41 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de limpeza (bom ar, agua sanitaria, cera, lustra moveis, sabao omo, etc.), material de consumo (agua, acucar, cafe, cha, etc.) e material descartavel (copos, filtro de papel, etc.) para uso na Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua e esgoto da Camara Municipal do periodo de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2012 | 570.00 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo da telefonia movel (celular) da Camara Municipal, do periodo de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 25/01/2012 | 444.24 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara Municipal, do periodo de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/01/2012 | 79.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo da telefonia fixa da Camara Municipal, do periodo de 01 a 30 de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/01/2012 | 8209.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parcela da contribuicao previdenciaria da Camara Municipal, sobre a folha de pagamento dos vereadores, funcionarios, comissionados e avulsos do periodo de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/02/2012 | 24771.63 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamentos dos subsidios dos vereadores, do periodo de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/02/2012 | 6907.00 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamentos dos vencimentos e gratificacoes pessoais dos funcionarios e as gratificacoes de retribuicoes dos cargos comissionados da Camara municipal, do periodo de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/02/2012 | 69.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Camara Municipal, do periodo de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 13/02/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao, licenca e utilizacao do sistema informatizado de contabilidade pela Camara Municipal, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 13/02/2012 | 387.40 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de expediente para a Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 13/02/2012 | 50.00 | 05658533000189 | PB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao e utilizacao dos servicos de acesso a internet (via radio) para uso na Camara Municipal, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 13/02/2012 | 200.00 | 00005845167469 | GEORDANIA DA COSTA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de elaboracao, manutencao, geracao da folha de pagamento da Camara municipal, nos moldes SAGRES-TCE/PB e emissao de GFIP e GRF, do periodo de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/02/2012 | 1910.00 | 00042139821491 | BENEDITO VENANCIO DA FONSECA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos contabeis e assessoria contabil prestados na Camara Municipal, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/02/2012 | 1940.00 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria juridica prestados na Camara municipal, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua e esgoto da Camara Municipal, do periodo de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 24/02/2012 | 8412.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parcela patronal da contribuicao previdenciaria da Camara Municipal, do periodo de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 24/02/2012 | 378.90 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de paes, bolos, roscas, biscoitos, etc. para consumo nas dependencias da Camara Municipal, durante as sessoes legislativas no mes de fevereiro (abertura do ano legislativo) de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 24/02/2012 | 318.56 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara Municipal, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 24/02/2012 | 89.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa da Camara municipal, do periodo de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/02/2012 | 570.00 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta global do consumo da telefonia movel (celular) da Camara Municipal do periodo de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/03/2012 | 26075.40 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamentos dos subsidios dos vereadores, referente ao periodo de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/03/2012 | 7503.60 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamentos dos funcionarios e comissionados da Camara Municipal, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 05/03/2012 | 330.00 | 00003196390454 | JOSE HELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trinta (30) metros de lajotas para reforma da calcada central da Camara Municipal. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 12/03/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a licenca, locacao e manutencao do sistema informatizado de contabilidade para uso na Camara Municipal de Nova Floresta, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/03/2012 | 120.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Camara Municipal, do periodo de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 13/03/2012 | 138.00 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de seis (06) sacos de cimento para reforma da guia central, e parte frontal da Camara Municipal. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 13/03/2012 | 425.00 | 00093078986420 | JOAO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a execucao dos servicos de pedreiro na reforma da guia central, calcada frontal e rampa de acessibilidade na Camara municipal. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 16/03/2012 | 50.00 | 05658533000189 | PB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao e acesso a internet (via radio) para uso na Camara Municipal, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 16/03/2012 | 280.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Camara municipal, em Campina Grande para resolucao de assuntos na operadora OI e a Picui para confeccao e atualizacao do certificado digital da Camara Municipal, com a presidencia e assessores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 16/03/2012 | 200.00 | 00005845167469 | GEORDANIA DA COSTA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a elaboracao da folha de pagamento dos moldes do sistema SAGRES/TCE, emissao de GPS e GRF da Camara Municipal, do periodo de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/03/2012 | 1100.00 | 10727287000100 | RADIO COMUNITARIA FM FLORES DE JACANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao das atividades legislativas e as transmissoes das sessoes e outros assuntos de interesse da Camara Municipal do periodo de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/03/2012 | 1910.00 | 00042139821491 | BENEDITO VENANCIO DA FONSECA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis e assessoria contabil prestados na Camara Municipal, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/03/2012 | 2000.00 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria juridica prestados na Camara municipal, durante o mes de marco de 2012, na emissao de pareceres, consultas, exames de materias legislativas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 16/03/2012 | 359.20 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos comestiveis para consumo nas dependencias da Camara municipal, nas sessoes legislativas do periodo de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 20/03/2012 | 294.46 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos de consumo (agua, cafe, cha, nescafe, etc.), material de limpeza (agua sanitaria, pastilhas sanitarias, cera, desifentantes, detergentes, etc.) e material descartavel (copos, guardanapos, palitos, etc.) para utilizacao na Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 20/03/2012 | 176.50 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de expediente (papel, envelope e clips) para consumo na Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/03/2012 | 334.52 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara Municipal, do periodo de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 22/03/2012 | 231.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa da Camara municipal, do periodo de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/03/2012 | 44.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua e esgoto da Camara Municipal, do periodo de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/03/2012 | 8868.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao previdenciaria parcela da Camara Municipal, do periodo de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/03/2012 | 570.00 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta global da telefonia movel (celular) da Camara Municipal, do periodo de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/04/2012 | 26075.40 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de subsidios dos vereadores da Camara Municipal, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/04/2012 | 7443.00 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios e comissionados da Camara Municipal, do periodo de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/04/2012 | 130.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a recarga de cartuchos das impressoras da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 03/04/2012 | 450.00 | 00004986358480 | RENALLY FLAIZY DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de fardamentos e uniformes para os profissionais que trabalham na Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 04/04/2012 | 85.00 | 00051555026400 | JOSE IVAN RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes para a guarnicao da policia militar, em apoio na seguranca da Camara Municipal, durante sessoes legislativas no mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 04/04/2012 | 100.00 | 00008863763437 | NOALIXON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de emissao, confeccao e instalacao do certificado digital da Camara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 05/04/2012 | 171.30 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de lampadas, tubos de ventilacao e fechaduras para a Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 11/04/2012 | 160.00 | 12297575000105 | NEMILSON SUENIO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do certificado digital modelo E-CNPJ A1 da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/04/2012 | 99.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Camara municipal, do periodo de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 12/04/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a licenca, manutencao e utilizacao do sistema informatizado de contabilidade pela Camara municipal, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/04/2012 | 1910.00 | 00042139821491 | BENEDITO VENANCIO DA FONSECA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos contabeis e assessoria contabil a Camara municipal, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/04/2012 | 2000.00 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consultoria juridica e na emissao de pareceres e laudos tecnicos para a Camara municipal, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 13/04/2012 | 200.00 | 00005845167469 | GEORDANIA DA COSTA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de elaboracao e transmissao da folha de pagamento nos moldes do sistema SAGRES/TCE e emissao de GPS e GRF da Camara municipal do periodo de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 13/04/2012 | 237.84 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo (agua,acucar, cafe, cha, biscoitos, etc.) material de limpeza (cera, amaciante, desinfetante, detegernte, agua sanitaria, sabao, etc.) e material descartavel (copos, guardanapos, papelhigienico, esponja, etc.) para uso e consumo na Camara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 13/04/2012 | 50.00 | 05658533000189 | PB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet (via radio) para utilizacao na Camara Municipal, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua e esgoto da Camara municipal, do periodo de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 13/04/2012 | 339.10 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios (bolos, paes, salgados, bolachas, etc.) para consumo nas dependencias e sessoes da Camara municipal, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 13/04/2012 | 450.00 | 00007658634484 | ALISSON TIAGO SOUZA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos na elaboracao de programacao computadorizada para arquivamento das leis e decretos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/04/2012 | 80.20 | 34028316370385 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias e postagens da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/04/2012 | 1100.00 | 10727287000100 | RADIO COMUNITARIA FM FLORES DE JACANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao das atividades legislativas, transmissao das sessoes e outras materias de interesse da Camara Municipal, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/04/2012 | 570.00 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos da telefonia movel (celular) da Camara Municipal, conta global referente ao periodo de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 26/04/2012 | 80.00 | 00020758170491 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de gravacao de CDS e reparo e manutencao do sistema de som no plenario da Camara municipal, no mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/04/2012 | 8992.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao previdenciaria da Camara Municipal, parcela sobre a folha de pagamentos e servicos de terceiros, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/04/2012 | 323.44 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do FGTS dos funcionarios da Camara Municipal, do periodo de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/04/2012 | 240.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa da Camara municipal, do periodo de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/05/2012 | 26075.40 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos subsidios dos vereadores do periodo de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/05/2012 | 7443.00 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamentos dos funcionarios e comissionados da Camara Municipal, compreendendo suas remuneracoes, vantagens pessoais e retribuicoes pelo exercicio de cargo em comissao, do periodo de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 11/05/2012 | 200.00 | 00005845167469 | GEORDANIA DA COSTA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao, elaboracao e transmissao da folha de pagamento nos moldes do sistema SAGRES/T.C.E/PB, e emissao GFR, GFIP e GPS da Camara Municipal, do periodo de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/05/2012 | 2000.00 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria juridica, pela emissao de pareceres, consultas juridicas na Camara Municipal, do periodo de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 11/05/2012 | 50.00 | 05658533000189 | PB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet (via radio) para uso na Camara Municipal, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 11/05/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca e utilizacao do sistema informatizado de contabilidade pela Camara Municipal, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/05/2012 | 43.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua e esgoto da Camara Municipal do periodo de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/05/2012 | 132.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Camara Municipal, do periodo de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/05/2012 | 1100.00 | 10727287000100 | RADIO COMUNITARIA FM FLORES DE JACANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao das atividades legislativas, transmissao das sessoes e outras materias de interesse da Camara Municipal, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 14/05/2012 | 396.76 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de paes, bolos, bolachas e salgados para consumo nas dependencias da Camara Municipal, durante as sessoes legislativas no mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 14/05/2012 | 70.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o deslocamento a servico da comissao processante da Camara Municipal, com seus membros a cidade de Picui-PB no dia 12 de abril de 2012, para resolucao de assuntos pertinentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 14/05/2012 | 207.72 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de limpeza, higienico e descartaveis para uso na Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 14/05/2012 | 213.77 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos de consumo (agua mineral, cafe, cha, acucar, refrigerantes, etc.) para a Camara Municipal, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 14/05/2012 | 331.50 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de expediente para a Camara Municipal (papel, canetas e grampeador) no mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/05/2012 | 1910.00 | 00042139821491 | BENEDITO VENANCIO DA FONSECA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos contabeis e assessoria contabil prestados na Camara Municipal, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/05/2012 | 570.00 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia movel (celular) global da Camara Municipal do periodo de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/05/2012 | 8869.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parcela da contribuicao previdenciaria da Camara Municipal do periodo de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/05/2012 | 323.44 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara Municipal, do periodo de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/05/2012 | 225.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a telefonia fixa da Camara Municipal, do periodo de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/06/2012 | 26075.40 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos subsidios dos vereadores do periodo de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/06/2012 | 9464.50 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamentos dos funcionarios e comissionados da Camara Municipal, compreendendo as remuneracoes, vantagens pessoais e retribuicoes pelo exercicio de cargo em comissao, e parcela do 13. salario,do periodo de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 01/06/2012 | 85.00 | 00073032077168 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao e reparo da rede eletrica e nos ventiladores da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 08/06/2012 | 164.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a recarga de tonner para as impressoras da Camara Municipal, e a troca de um cilindro da impressora HP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 11/06/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a licenca, manutencao e utilizacao do sistema informatizado de contabilidade pela Camara Municipal, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/06/2012 | 117.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Camara municipal, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/06/2012 | 1100.00 | 10727287000100 | RADIO COMUNITARIA FM FLORES DE JACANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao das atividades legislativas, sessoes legislativas e outras materias de interesse da Camara Municipal, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/06/2012 | 142.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao complemento devido da parcela previdenciaria da Camara Municipal, do periodo de marco de 2012, apos acertos e/ou regularizacao em GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 15/06/2012 | 400.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as filmagens com gravacao em DVD das sessoes realizadas pela Comissao Processante da Camara Municipal, no periodo da CPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/06/2012 | 2000.00 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria juridica, na emissao de pareceres e consultas na Camara Municipal, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/06/2012 | 1910.00 | 00042139821491 | BENEDITO VENANCIO DA FONSECA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos de contabilidade e consultoria contabil prestados na Camara municipal, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 15/06/2012 | 200.00 | 00005845167469 | GEORDANIA DA COSTA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de elaboracao, manutencao e envio de informacoes da folha de pagamento da Camara municipal, nos sistemas SAGRES/TCE/PESSOAL, e emissao de GRF, GFIP e GPS do periodo de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 15/06/2012 | 50.00 | 05658533000189 | PB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet (via radio) em utilizacao na Camara Municipal, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/06/2012 | 459.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao da parcela previdenciaria devida pela Camara Municipal, nos meses de maio e setembro de 2011, por acerto e regularizacao na emissao de GFIP, identificados no sistema da Receita Federal doBrasil. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua e esgoto da Camara Municipal, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/06/2012 | 347.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa da Camara municipal, do periodo de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/06/2012 | 570.00 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia movel (celular) da Camara Municipal, do periodo de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/06/2012 | 323.44 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara Municipal, do periodo de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/06/2012 | 8883.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parcela previdenciaria, incidente sobre folha de pagamento e servicos individuais na Camara Municipal, do periodo de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/07/2012 | 26075.40 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos subsidios dos vereadores do periodo de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/07/2012 | 7443.00 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento compreendendo: remuneracao salarial, vantagens pessoais e retribuicao pelo exercicio de cargo em comissao; dos funcionarios e cargos comissionados da Camara Municipal do periodo de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 05/07/2012 | 80.00 | 00020758170491 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao do equipamento de som do plenario e gravacao em CDs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 05/07/2012 | 211.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de generos comestiveis (bolo, roscas, salgado, biscoitos, etc), nas sessoes da Camara Municipal, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/07/2012 | 2.66 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa (longa distancia) da Camara Municipal do periodo de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 10/07/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao e licenca de uso do sistema informatizado de contabilidade na Camara municipal, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/07/2012 | 109.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Camara Municipal do periodo de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/07/2012 | 2000.00 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria juridica prestados na Camara Municipal, durante o mes de julho de 2012, na emissao de pareceres, consultas, etc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/07/2012 | 1910.00 | 00042139821491 | BENEDITO VENANCIO DA FONSECA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos contabeis e assessoria contabil prestados a Camara municipal, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 13/07/2012 | 200.00 | 00005845167469 | GEORDANIA DA COSTA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de elaboracao, manutencao, transmissao da folha de pagamento, nos moldes do programa SAGRES/TCE e emissao de GFIP, GFP e GPS da Camara municipal, do periodo de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 13/07/2012 | 60.00 | 05658533000189 | PB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet (via radio) para uso na Camara municipal, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 13/07/2012 | 105.25 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de produtos de generos consumiveis para uso na Camara municipal (acucar, cafe, agua mineral, leite e outros) no mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 13/07/2012 | 107.26 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de produtos de limpeza e descartaveis (sabao, desifentante, sabonete, agua sanitaria, papel higienico, pilhas, e etc.) para uso na Camara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 16/07/2012 | 300.00 | 00084060646415 | MARIA IVANILZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a viagem a servico da Camara Municipal, no dia 17 de julho de 2012, a cidade de Joao Pessoa com a mesa diretora na finalidade de prestar esclarecimentos no MPE e TCE sobre assuntos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua e esgoto da Camara Municipal do periodo de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/07/2012 | 343.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa da Camara Municipal do periodo de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/07/2012 | 570.00 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta global da telefonia movel (celular) da Camara Municipal do periodo de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/07/2012 | 8866.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parcela da contribuicao previdenciaria da Camara Municipal, do periodo de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/07/2012 | 323.44 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parcela da contribuicao do FGTS dos funcionarios da Camara Municipal do periodo de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/08/2012 | 26075.40 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de subsidios dos vereadores da Camara Municipal, do periodo de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/08/2012 | 7443.00 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios e cargos em comissao da Camara Municipal, do periodo de agosto de 2012, compreendendo as remuneracoes, vantagens pessoais (quinquenios) e retribuicoes pelo exerciciode cargo em comissao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 03/08/2012 | 163.76 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de salgados, bolos, bolachas, biscoitos, etc. para consumo nas dependencias do legislativo durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 10/08/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a licenca, manutencao e utilizacao do sistema informatizado de contabilidade pela Camara Municipal, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/08/2012 | 1910.00 | 00042139821491 | BENEDITO VENANCIO DA FONSECA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos contabeis e assessoria contabil prestados na Camara Municipal, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 13/08/2012 | 200.00 | 00005845167469 | GEORDANIA DA COSTA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de elaboracao, manutencao de dados e transmissao da folha de pagamento da Camara Municipal dos moldes do sistema SAGRES/TCE, emissao de GFIP, GRF e GPS do periodo de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/08/2012 | 2000.00 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consultoria juridica administrativa e judicial prestados na Camara municipal, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/08/2012 | 17.79 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os encargos sobre recolhimento do FGTS dos funcionarios da Camara Municipal, do periodo de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 13/08/2012 | 453.50 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de expediente (pastas, envelopes, canetas, papel, etc.) para a Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/08/2012 | 112.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Camara Municipal, do periodo de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/08/2012 | 1100.00 | 10727287000100 | RADIO COMUNITARIA FM FLORES DE JACANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao das atividades legislativas, transmissoes das sessoes e outras insercoes da Camara Municipal, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 15/08/2012 | 60.00 | 05658533000189 | PB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet (via radio) em utilizacao na Camara Municipal, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua e esgoto da Camara Municipal, do periodo de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/08/2012 | 570.00 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta global da telefonia movel (celular) da Camara Municipal, do periodo de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 28/08/2012 | 132.75 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos de consumo (cafe, acucar, agua mineral, leite, refrigerante, etc.) para consumo na Camara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 29/08/2012 | 112.61 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de limpeza (bom ar, amaciante, detergente, agua sanitaria, etc.) e descartaveis (guardanapo, copo descartavel, papel higienico, saco de lixo, etc.) para a Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/08/2012 | 244.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa da Camara municipal, do periodo de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/08/2012 | 323.44 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara Municipal, do periodo de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/08/2012 | 8895.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parcela da contribuicao previdenciaria da Camara municipal, do periodo de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/09/2012 | 26075.40 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de subsidios dos vereadores do periodo de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/09/2012 | 7443.00 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios e cargos em comissao da Camara Municipal, compreendendo: remuneracao salarial, vantagem pessoal (quinquenio) e retribuicao pelo exercicio de cargo em comissao do periodo de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 03/09/2012 | 354.32 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de paes, bolos, bolacha, salgados, etc. para consumo nas sessos e dependencias da Camara Municipal, durante as sessoes e reunioes do periodo de agosto e setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 06/09/2012 | 4.99 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa (longa distancia) efetuadas pela Camara Municipal no mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 10/09/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a licenca, manutencao e utilizacao do sistema informatizado de contabilidade pela Camara Municipal, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 12/09/2012 | 115.00 | 00020758170491 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos de reparo e reinstalacao do servico de som do plenario da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/09/2012 | 1910.00 | 00042139821491 | BENEDITO VENANCIO DA FONSECA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos contabeis e assessoria contabil prestados na Camara Municipal, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 13/09/2012 | 200.00 | 00005845167469 | GEORDANIA DA COSTA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de elaboracao, manutencao e transmissao da folha de pagamento dos moldes do sistema SAGRES/TCE e geracao de GFIP, GRF e GPS da Camara Municipal, todos do periodo de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/09/2012 | 2000.00 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria juridica prestados na Camara Municipal, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 13/09/2012 | 60.00 | 05658533000189 | PB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet (via radio) para uso na Camara Municipal, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/09/2012 | 1100.00 | 10727287000100 | RADIO COMUNITARIA FM FLORES DE JACANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao das atividades legislativas, transmissao das sessoes legislativas e outras materias de interesse da Camara municipal, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/09/2012 | 83.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Camara Municipal, do periodo de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/09/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua e esgoto da Camara Municipal do periodo de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/09/2012 | 256.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa da Camara Municipal, do periodo de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/09/2012 | 323.44 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara municipal, do periodo de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/09/2012 | 8889.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parcela da contribuicao previdenciaria da Camara municipal, referente ao periodo de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/09/2012 | 570.00 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta global da telefonia movel (celular) da Camara municipal, do periodo de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 03/10/2012 | 310.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salgados, bolos, paes, roscas e biscoitos, etc. para consumo nas sessoes legislativas, sessoes especiais e dependencias da Camara Municipal, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/10/2012 | 26075.40 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos subsidios dos vereadores, do periodo de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/10/2012 | 7443.00 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamentos dos funcionarios e cargos em comissao da Camara Municipal, do periodo de outubro de 2012, compreendendo: remuneracao salarial, vantagem pessoal(quinquenio) e retribuicao pelo exercicio de cargo em comissao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/10/2012 | 2000.00 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria juridica prestados na Camara Municipal, durante o mes de outubro de 2012, na emissao de pareceres, consultas, acompanhamentos processuais, etc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 11/10/2012 | 200.00 | 00005845167469 | GEORDANIA DA COSTA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos na elaboracao da folha de pagamento, emissao de guias (GPS, GRF, GFIP) e transmissao da folha de pagamento nos moldes e no sistema TCE/SAGRES, do periodo de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/10/2012 | 1910.00 | 00042139821491 | BENEDITO VENANCIO DA FONSECA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos contabeis prestados na Camara Municipal, inclusive a assessoria contabil na emissao de consultas e pareceres durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 11/10/2012 | 2328.00 | 00004986358480 | RENALLY FLAIZY DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de acervo fotografico em formato de quadro e fotos para memorial da Camara Municipal da atual legislatura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/10/2012 | 1100.00 | 10727287000100 | RADIO COMUNITARIA FM FLORES DE JACANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao das atividades legislativas, transmissoes das sessoes e outras materias de interesse da Camara Municipal, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 15/10/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a licenca de uso, do sistema informatizado de contabilidade em utilizacao na Camara Municipal, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 16/10/2012 | 120.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas (02) recargas de toner nas impressoras da Camara Municipal, no mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 16/10/2012 | 60.00 | 05658533000189 | PB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet (via radio) em utilizacao na Camara municipal, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 16/10/2012 | 156.31 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos de consumo (agua mineral, acucar, cafe, refrigerante, etc.) para utilizacao na Camara municipal, durante o mes de outubro ou quanto durar o estoque. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 16/10/2012 | 112.10 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de produtos de higiene, limpeza e descartaveis para uso na Camara Municipal, no mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/10/2012 | 80.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Camara Municipal, do periodo de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/10/2012 | 227.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa da Camara Municipal, do periodo de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/10/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua e esgoto da Camara municipal, do periodo de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/10/2012 | 323.44 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara Municipal, do periodo de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/10/2012 | 8866.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parcela da contribuicao previdenciaria da Camara Municipal, do periodo de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/10/2012 | 570.00 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta global com a conta de telefonia movel (celulares) da Camara Municipal, do periodo de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 01/11/2012 | 316.00 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios: paes, salgados, bolos, rosca, para consumo nas dependencias da Camara Municipal, em sessoes legislativas, sessoes especiais, durante o mes de outubro e parte do mesde novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/11/2012 | 26075.40 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos subsidios dos vereadores, referente ao periodo de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/11/2012 | 7443.00 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios, cargos em comissao da Camara Municipal, compreendendo: remuneracao salarial, vantagem pessoal (quinquenio) e retribuicao pelo exercicio do cargo em comissao, referente ao periodo de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 09/11/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a licenca, manutencao e utilizacao do sistema informatizado de contabilidade pela Camara Municipal, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/11/2012 | 69.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Camara Municipal, do periodo de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 13/11/2012 | 200.00 | 00005845167469 | GEORDANIA DA COSTA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de elaboracao, manutencao e transmissao da folha de pagamento nos moldes do sistema SAGRES/TCE, e emissao da GFIP, GRF e GPS da Camara municipal, do periodo de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 13/11/2012 | 128.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recarga de toner das impressoras da Camara Municipal, no mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/11/2012 | 2000.00 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria juridica especializada, na emissao de pareceres e consultas na Camara Municipal, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 13/11/2012 | 60.00 | 05658533000189 | PB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet (via radio) em uso na Camara municipal, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/11/2012 | 46.62 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua e esgoto da Camara municipal, no mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 13/11/2012 | 502.00 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de expediente para a Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/11/2012 | 1910.00 | 00042139821491 | BENEDITO VENANCIO DA FONSECA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos contabeis e assessoria contabil especializada na emissao de consultas para a Camara Municipal, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/11/2012 | 240.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa da Camara Municipal do periodo de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/11/2012 | 570.00 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta global da telefonia movel (celular) da Camara Municipal, do periodo de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/11/2012 | 323.44 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara Municipal, do periodo de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/11/2012 | 8866.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parcela da contribuicao previdenciaria da Camara Municipal, do periodo de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 23/11/2012 | 353.60 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios (salgados, bolos, roscas e paes de queijo) para consumo nas dependencias e sessoes legislativas ordinarias e especiais da Camara Municipal, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/12/2012 | 12864.50 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios e comissionados da Camara Municipal, compreendendo: remuneracao salarial, retribuicao por exercicio de cargo em comissao e parcela do 13. salario do periodo de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/12/2012 | 32375.40 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamentos dos subsidios dos vereadores, do periodo de dezembro de 2012, com o acrescimo do valor residual do exercicio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 03/12/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a licenca, manutencao e uso do sistema informatizado de contabilidade pela Camara Municipal, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 03/12/2012 | 1987.90 | 10480131000177 | DULCINEIA ALVES COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de canaletas metalicas (perfil em U-3 e perfil em U-4) para confeccao da estrutura metalica da cobertura do plenario da Camara Municipal. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 03/12/2012 | 285.00 | 00006342055440 | SEVERINO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de desmontagem e retirada da antiga cobertura do plenario da Camara Municipal. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00000970134800 | ANTONIO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de confeccao das tesouras em material metalico para a Camara Municipal. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 03/12/2012 | 574.10 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de cimento e tijolos para utilizacao na elevacao das paredes do plenario da Camara Municipal. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 07/12/2012 | 620.00 | 00002333641452 | ANTONIO LEANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos em alvenaria na elevacao da estrutura do plenario da Camara Municipal. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/12/2012 | 80.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Camara Municipal, do periodo de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/12/2012 | 1910.00 | 00042139821491 | BENEDITO VENANCIO DA FONSECA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos contabeis e assessoria contabil realizados na Camara Municipal durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/12/2012 | 2000.00 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria juridica especializada na emissao de pareceres, consultas, etc, durante o mes de dezembro de 2012, na Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 13/12/2012 | 200.00 | 00005845167469 | GEORDANIA DA COSTA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de elaboracao, manutencao e transmissao da folha de pagamento nos moldes do sistema SAGRES/TCE e emissao de GFIP, GPS e GRF da Camara Municipal, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 13/12/2012 | 173.75 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de diversos generos comestiveis, compreendendo: agua mineral, cafe, acucar, leite, refrigerante, etc.) para consumo nas dependencias da Camara municipal, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 13/12/2012 | 165.00 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de diversos materiais de limpeza (agua sanitaria, cera, bom ar, etc.) e descartaveis (guardanapo, copos, saco de lixo, etc.) para utilizacao na Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 13/12/2012 | 60.00 | 05658533000189 | PB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet (via radio) em utilizacao na Camara municipal, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 13/12/2012 | 229.10 | 12562605000155 | PANIFICADORA MODELO LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos comestiveis para consumo nas dependencias da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua e esgoto da Camara Municipal, do periodo de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 17/12/2012 | 2554.58 | 00251872000122 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material para confeccao e pintura das tesouras metalicas e o forro em pvc para a cobertura do plenario da Camara Municipal. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/12/2012 | 1786.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parcela da contribuicao previdenciaria da Camara Municipal, sobre o 13. salario do exercicio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 21/12/2012 | 2849.99 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao da telha metalica e dos parafusos de fixacao para utilizacao na estrutura metalica da cobertura do plenario da Camara Municipal. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 21/12/2012 | 558.00 | 00002333641452 | ANTONIO LEANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos em alvenaria, reboco na ampliacao das paredes do plenario na colocacao da estrutura metalica. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 24/12/2012 | 1900.00 | 00006342055440 | SEVERINO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de colocacao das telhas metalicas na cobertura do plenario da Camara Municipal. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/12/2012 | 196.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa da Camara Municipal do periodo de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 26/12/2012 | 172.00 | 00002333641452 | ANTONIO LEANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o complemento na realizacao dos servicos de alvenaria e reboco na ampliacao das paredes do plenario da Camara Municipal. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/12/2012 | 646.88 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do FGTS dos funcionarios da Camara Municipal, do periodo de dezembro de 2012 e 13. salario do exercicio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/12/2012 | 29.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos sobre o recolhimento da contribuicao previdenciaria da Camara Municipal, do periodo do 13. salario do exercicio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/12/2012 | 11391.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parcela da contribuicao previdenciaria devida pela Camara Municipal do periodo de dezembro de 2012 e acerto residual para complementacao de recolhimento minimo das competencias maio e agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/12/2012 | 1139.22 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o adiantamento pecuniario concedido para a funcionaria da Camara, referente a indenizacao de ferias no exercicio 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 239
Última atualização: 11/06/2024