de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Parcela | vl_Pagamento | dt_pagamento | cd_Conta | cd_agencia | nu_Chequepag | vl_Retencao | tp_contabancaria | de_contabancaria | de_conta |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0000183 | 0000001 | 1150.00 | 03/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863529 | 46.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0000094 | 0000001 | 130.00 | 03/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863577 | 5.20 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE SAéDE | 0000221 | 0000001 | 320.00 | 04/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863661 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0000248 | 0000001 | 3000.00 | 05/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863441 | 271.72 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0000353 | 0000001 | 260.00 | 07/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863581 | 10.40 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE SAéDE | 0000426 | 0000001 | 1250.00 | 07/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863586 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0000396 | 0000001 | 160.00 | 07/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863583 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0000442 | 0000001 | 2000.00 | 07/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 851976 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0000418 | 0000001 | 600.00 | 07/01/2011 | 000000064610 | 016993 | 851977 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0000370 | 0000001 | 2040.00 | 07/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863582 | 81.60 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0000400 | 0000001 | 1050.00 | 07/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863585 | 42.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0000493 | 0000001 | 676.58 | 10/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0000477 | 0000001 | 200.00 | 10/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863587 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0000507 | 0000001 | 1783.72 | 10/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0000469 | 0000001 | 315.00 | 10/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0000281 | 0000001 | 73.95 | 12/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863634 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0000078 | 0000001 | 274.12 | 12/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863634 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0000086 | 0000001 | 471.46 | 12/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863634 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0000141 | 0000001 | 190.57 | 12/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863634 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0000191 | 0000001 | 860.00 | 12/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863631 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0000205 | 0000001 | 48.00 | 12/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863631 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE SAéDE | 0000485 | 0000001 | 98.05 | 12/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863634 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE SAéDE | 0000388 | 0000001 | 774.00 | 12/01/2011 | 000000064904 | 016993 | 853100 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0000302 | 0000001 | 1296.00 | 12/01/2011 | 000000064904 | 016993 | 853099 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0000663 | 0000001 | 502.50 | 12/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863670 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0000299 | 0000001 | 1160.00 | 12/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863590 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000604 | 0000001 | 1400.00 | 12/01/2011 | 000006240117 | 000042 | 900041 | 56.00 | 1 | Conta Corrente | PML REPASSE DO PAB |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0000213 | 0000001 | 196.30 | 12/01/2011 | 000000084336 | 016993 | 850277 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PML-FMAS/PBFI-CRAS |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0000639 | 0000001 | 183.43 | 12/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863634 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0000256 | 0000001 | 11.67 | 13/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | 0000795 | 0000001 | 623.00 | 13/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863643 | 24.92 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0000264 | 0000001 | 3.83 | 13/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0000680 | 0000001 | 86.41 | 13/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0000787 | 0000001 | 514.55 | 13/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863636 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0000868 | 0000001 | 41.08 | 13/01/2011 | 000000072028 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PML CIDE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0000809 | 0000001 | 264.00 | 13/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863643 | 10.56 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE SAéDE | 0000825 | 0000001 | 60.00 | 13/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 863648 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE SAéDE | 0000272 | 0000001 | 80.48 | 13/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0000701 | 0000001 | 200.00 | 13/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863640 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0000710 | 0000001 | 300.00 | 13/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863641 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0000728 | 0000001 | 240.00 | 13/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863646 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0000736 | 0000001 | 200.00 | 13/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863644 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0000752 | 0000001 | 800.00 | 13/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863588 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0000761 | 0000001 | 1400.00 | 13/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863637 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0000779 | 0000001 | 200.00 | 13/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863639 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0000850 | 0000001 | 1565.00 | 13/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 863648 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0000698 | 0000001 | 958.11 | 13/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863647 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0000841 | 0000001 | 29.90 | 13/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 863648 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0000671 | 0000001 | 753.75 | 14/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863652 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0000884 | 0000001 | 200.00 | 14/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863650 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE SAéDE | 0000892 | 0000001 | 800.00 | 14/01/2011 | 000000064904 | 016993 | 853102 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0000906 | 0000001 | 500.00 | 14/01/2011 | 000000064904 | 016993 | 853103 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0000621 | 0000001 | 300.00 | 14/01/2011 | 000000084336 | 016993 | 850278 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PML-FMAS/PBFI-CRAS |
SECRETARIA DE SAéDE | 0001058 | 0000001 | 789.00 | 17/01/2011 | 000000064904 | 016993 | 853105 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0000957 | 0000001 | 500.00 | 17/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863654 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0001023 | 0000001 | 1567.14 | 17/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863633 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0001066 | 0000001 | 789.00 | 17/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863653 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0001121 | 0000001 | 210.00 | 18/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863655 | 8.40 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0001147 | 0000001 | 160.00 | 19/01/2011 | 000000058785 | 016993 | 850146 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | MANUT.DO POSTO DE ECT. |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0000817 | 0000001 | 8.30 | 20/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 863663 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0001384 | 0000001 | 780.00 | 20/01/2011 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0000582 | 0000001 | 94.50 | 20/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863659 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0000591 | 0000001 | 405.50 | 20/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863659 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0001236 | 0000001 | 4000.00 | 20/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863677 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0001228 | 0000001 | 200.00 | 20/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863676 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0001261 | 0000001 | 250.00 | 20/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863658 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0001317 | 0000001 | 2000.00 | 20/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863673 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0001422 | 0000001 | 1963.00 | 20/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 863663 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE SAéDE | 0001180 | 0000001 | 360.00 | 20/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863668 | 14.40 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE SAéDE | 0001198 | 0000001 | 210.00 | 20/01/2011 | 000000064904 | 016993 | 853107 | 8.40 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0001201 | 0000001 | 500.00 | 20/01/2011 | 000000064904 | 016993 | 853108 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0001325 | 0000001 | 200.00 | 20/01/2011 | 000000064904 | 016993 | 853109 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0000345 | 0000001 | 100.00 | 20/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 863663 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE SAéDE | 0000159 | 0000001 | 42.00 | 20/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 863663 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0001210 | 0000001 | 1260.00 | 20/01/2011 | 000000072028 | 016993 | 850107 | 50.40 | 1 | Conta Corrente | PML CIDE |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0001279 | 0000001 | 670.00 | 20/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863660 | 26.80 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0000108 | 0000001 | 543.00 | 20/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863669 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0001414 | 0000001 | 1750.00 | 20/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863675 | 122.25 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0000876 | 0000001 | 28.90 | 20/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 863663 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0001040 | 0000001 | 28.00 | 20/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 863663 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0001350 | 0000001 | 1340.39 | 20/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863656 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0001601 | 0000001 | 161.14 | 20/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0001619 | 0000001 | 825.10 | 20/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0000574 | 0000001 | 111.75 | 20/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 863663 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0001392 | 0000001 | 1500.00 | 20/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863671 | 85.91 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0001406 | 0000001 | 1450.00 | 20/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863672 | 58.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001163 | 0000001 | 900.00 | 20/01/2011 | 000006240117 | 000042 | 900043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PML REPASSE DO PAB |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0001171 | 0000001 | 1251.11 | 20/01/2011 | 000000084336 | 016993 | 850280 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PML-FMAS/PBFI-CRAS |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0001244 | 0000001 | 200.00 | 20/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863667 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0001309 | 0000001 | 241.50 | 20/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863662 | 9.66 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0001341 | 0000001 | 400.00 | 20/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863674 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0001252 | 0000001 | 100.00 | 20/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863666 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0001376 | 0000001 | 1200.00 | 21/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863586 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0001651 | 0000001 | 200.00 | 21/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863681 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0001139 | 0000001 | 141.00 | 21/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863682 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0001660 | 0000001 | 430.00 | 21/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863679 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0001902 | 0000001 | 28800.00 | 25/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863683 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0001929 | 0000001 | 900.00 | 26/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863685 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0002038 | 0000001 | 800.00 | 27/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863710 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0002372 | 0000001 | 840.00 | 27/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863684 | 33.60 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0000531 | 0000001 | 188.00 | 27/01/2011 | 000000064610 | 016993 | 851982 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0001589 | 0000001 | 1200.00 | 27/01/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 467.53 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0000116 | 0000001 | 950.00 | 27/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863717 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0001848 | 0000001 | 1000.00 | 27/01/2011 | 000000064610 | 016993 | 851978 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0001970 | 0000001 | 630.00 | 27/01/2011 | 000000064610 | 016993 | 851992 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0001562 | 0000001 | 2860.00 | 27/01/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 242.00 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0002291 | 0000001 | 2500.00 | 27/01/2011 | 000000064610 | 016993 | 851980 | 71.46 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0002305 | 0000001 | 7335.69 | 27/01/2011 | 000000064610 | 016993 | 851984 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0001481 | 0000001 | 5704.00 | 27/01/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 962.30 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0001643 | 0000001 | 72.56 | 27/01/2011 | 000000064610 | 016993 | 851988 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0001708 | 0000001 | 603.84 | 27/01/2011 | 000000064610 | 016993 | 851987 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0001716 | 0000001 | 264.23 | 27/01/2011 | 000000064610 | 016993 | 851988 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0000329 | 0000001 | 1083.00 | 27/01/2011 | 000000064610 | 016993 | 851990 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0000744 | 0000001 | 1270.00 | 27/01/2011 | 000000064610 | 016993 | 851983 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0000451 | 0000001 | 1166.00 | 27/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863699 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0000035 | 0000001 | 575.43 | 27/01/2011 | 000000064610 | 016993 | 851988 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0002046 | 0000001 | 2500.00 | 27/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863712 | 198.92 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0002135 | 0000001 | 160.00 | 27/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863719 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0002143 | 0000001 | 844.00 | 27/01/2011 | 000000064610 | 016993 | 851986 | 33.76 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0002186 | 0000001 | 870.00 | 27/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863693 | 34.80 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0002232 | 0000001 | 2000.00 | 27/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863692 | 105.91 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0002321 | 0000001 | 400.00 | 27/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863715 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0002461 | 0000001 | 2500.00 | 27/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863689 | 198.92 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0000043 | 0000001 | 170.26 | 27/01/2011 | 000000064610 | 016993 | 851988 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0001597 | 0000001 | 1740.00 | 27/01/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 151.20 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0002062 | 0000001 | 600.00 | 27/01/2011 | 000000089192 | 016993 | 850121 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | PML/PRO-JOVEM |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0002151 | 0000001 | 600.00 | 27/01/2011 | 000000076961 | 016993 | 850235 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.LOGRADOURO / FMAS/IGDBF |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0002208 | 0000001 | 625.00 | 27/01/2011 | 000000076961 | 016993 | 850237 | 25.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.LOGRADOURO / FMAS/IGDBF |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0002283 | 0000001 | 1125.00 | 27/01/2011 | 000000084336 | 016993 | 850281 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | PML-FMAS/PBFI-CRAS |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001538 | 0000001 | 4483.50 | 27/01/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 873.49 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | 0002348 | 0000001 | 300.00 | 27/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863704 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000167 | 0000001 | 3304.10 | 27/01/2011 | 000006240117 | 000042 | 900044 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PML REPASSE DO PAB |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0001732 | 0000001 | 13.22 | 27/01/2011 | 000000064610 | 016993 | 851988 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0001741 | 0000001 | 315.14 | 27/01/2011 | 000000064610 | 016993 | 851988 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0001767 | 0000001 | 242.65 | 27/01/2011 | 000000064610 | 016993 | 851988 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0001783 | 0000001 | 57.71 | 27/01/2011 | 000000064610 | 016993 | 851988 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0002089 | 0000001 | 560.00 | 27/01/2011 | 000000064610 | 016993 | 851991 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0002267 | 0000001 | 500.00 | 27/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863698 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0002330 | 0000001 | 200.00 | 27/01/2011 | 000000064610 | 016993 | 851994 | 8.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0002402 | 0000001 | 180.00 | 27/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863713 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0001635 | 0000001 | 36.28 | 27/01/2011 | 000000064610 | 016993 | 851988 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0000337 | 0000001 | 535.50 | 27/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863716 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0001457 | 0000001 | 13367.00 | 27/01/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 3441.58 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0001490 | 0000001 | 38374.19 | 27/01/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 5823.02 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0001503 | 0000001 | 11319.00 | 27/01/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1773.73 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0001520 | 0000001 | 641.00 | 27/01/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 51.28 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0001554 | 0000001 | 1346.10 | 27/01/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 107.68 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0000647 | 0000001 | 320.00 | 27/01/2011 | 000000064610 | 016993 | 851985 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0000655 | 0000001 | 392.01 | 27/01/2011 | 000000064610 | 016993 | 851985 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0000124 | 0000001 | 54.55 | 27/01/2011 | 000000064610 | 016993 | 851988 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0000132 | 0000001 | 303.98 | 27/01/2011 | 000000064610 | 016993 | 851988 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0000523 | 0000001 | 320.00 | 27/01/2011 | 000000064610 | 016993 | 851982 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0000540 | 0000001 | 160.00 | 27/01/2011 | 000000064610 | 016993 | 851982 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0001431 | 0000001 | 994.00 | 27/01/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 320.17 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0001511 | 0000001 | 1080.00 | 27/01/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 86.40 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0001571 | 0000001 | 10500.00 | 27/01/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 5451.26 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0001830 | 0000001 | 37.32 | 27/01/2011 | 000000064610 | 016993 | 851988 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0002178 | 0000001 | 400.00 | 27/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863690 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0002470 | 0000001 | 510.00 | 27/01/2011 | 000000064610 | 016993 | 851997 | 20.40 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0000833 | 0000001 | 2000.00 | 27/01/2011 | 000000064610 | 016993 | 851979 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0000051 | 0000001 | 54.55 | 27/01/2011 | 000000064610 | 016993 | 851988 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0001287 | 0000001 | 1550.00 | 27/01/2011 | 000000064610 | 016993 | 851981 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0001091 | 0000001 | 60.00 | 27/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 863688 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0002097 | 0000001 | 200.00 | 27/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0002216 | 0000001 | 3100.00 | 27/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863703 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0002259 | 0000001 | 660.00 | 27/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863702 | 26.40 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0002364 | 0000001 | 540.00 | 27/01/2011 | 000000058785 | 016993 | 850149 | 21.60 | 1 | Conta Corrente | MANUT.DO POSTO DE ECT. |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0001449 | 0000001 | 3800.00 | 27/01/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1260.99 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0001791 | 0000001 | 126.94 | 27/01/2011 | 000000064610 | 016993 | 851988 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0002500 | 0000001 | 60.00 | 27/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 863688 | 2.40 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0002011 | 0000001 | 471.09 | 27/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863694 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0002020 | 0000001 | 200.00 | 27/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863700 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0001473 | 0000001 | 1207.00 | 27/01/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 228.96 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0001546 | 0000001 | 2700.00 | 27/01/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 373.03 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0002160 | 0000001 | 400.00 | 27/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863695 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0002194 | 0000001 | 140.00 | 27/01/2011 | 000000064610 | 016993 | 851996 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0002399 | 0000001 | 1870.00 | 27/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863709 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0002411 | 0000001 | 18000.00 | 27/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 863727 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0002429 | 0000001 | 7000.00 | 27/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 851989 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0002453 | 0000001 | 615.00 | 27/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863711 | 24.60 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0002518 | 0000001 | 1744.00 | 27/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 863688 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0001465 | 0000001 | 16598.00 | 27/01/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 3251.70 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
SECRETARIA DE SAéDE | 0000931 | 0000001 | 2000.00 | 27/01/2011 | 000000064904 | 016993 | 853110 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0001937 | 0000001 | 319.59 | 27/01/2011 | 000000064904 | 016993 | 853119 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0001953 | 0000001 | 332.00 | 27/01/2011 | 000000064904 | 016993 | 853115 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0001961 | 0000001 | 500.00 | 27/01/2011 | 000000064904 | 016993 | 853114 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0001988 | 0000001 | 240.00 | 27/01/2011 | 000000064904 | 016993 | 853116 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0001996 | 0000001 | 490.00 | 27/01/2011 | 000000064904 | 016993 | 853117 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0002003 | 0000001 | 520.00 | 27/01/2011 | 000000064904 | 016993 | 853118 | 20.80 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0002101 | 0000001 | 150.00 | 27/01/2011 | 000000064610 | 016993 | 851995 | 6.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0002224 | 0000001 | 300.00 | 27/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863691 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE SAéDE | 0002241 | 0000001 | 400.00 | 27/01/2011 | 000000064904 | 016993 | 853113 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0002275 | 0000001 | 450.00 | 27/01/2011 | 000000064904 | 016993 | 853120 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0002356 | 0000001 | 210.00 | 27/01/2011 | 000000064610 | 016993 | 851993 | 8.40 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0002488 | 0000001 | 550.00 | 27/01/2011 | 000000064610 | 016993 | 851998 | 22.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0002496 | 0000001 | 90.00 | 27/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 863688 | 3.60 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE SAéDE | 0001775 | 0000001 | 354.92 | 27/01/2011 | 000000064904 | 016993 | 853112 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0001805 | 0000001 | 647.88 | 27/01/2011 | 000000064904 | 016993 | 853111 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0002119 | 0000001 | 350.00 | 28/01/2011 | 000000064904 | 016993 | 853122 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0001112 | 0000001 | 356.00 | 28/01/2011 | 000000064904 | 016993 | 853121 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0002801 | 0000001 | 2000.00 | 28/01/2011 | 000000064904 | 016993 | 853123 | 105.61 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0002810 | 0000001 | 7498.80 | 28/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863696 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0002569 | 0000001 | 200.00 | 28/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863708 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0002607 | 0000001 | 1760.00 | 28/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863705 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0002755 | 0000001 | 125.00 | 28/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863706 | 5.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0002763 | 0000001 | 3300.00 | 28/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863721 | 291.28 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0002445 | 0000001 | 329.40 | 28/01/2011 | 000000039071 | 016993 | 851664 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | MOVIMENTO |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0002585 | 0000001 | 450.00 | 28/01/2011 | 000000091170 | 016993 | 850021 | 18.00 | 1 | Conta Corrente | PML PETI |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0002593 | 0000001 | 2700.00 | 28/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863687 | 199.91 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0002623 | 0000001 | 1050.00 | 28/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863724 | 42.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0002780 | 0000001 | 3300.00 | 28/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863720 | 291.28 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0002828 | 0000001 | 48.88 | 28/01/2011 | 000000064262 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.LOGR.FUN.ESP.PETROLEO |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0002836 | 0000001 | 0.93 | 28/01/2011 | 000002831422 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ICMS-DES.DAS EXPORTACOES |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0002844 | 0000001 | 1550.11 | 28/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0002127 | 0000001 | 400.00 | 28/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863728 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0003077 | 0000001 | 13.60 | 31/01/2011 | 000000059404 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0003085 | 0000001 | 0.59 | 31/01/2011 | 000000064254 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ITR IMPOSTO TERRIR.RURAL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0003115 | 0000001 | 5.85 | 31/01/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0003123 | 0000001 | 13.50 | 31/01/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0003131 | 0000001 | 13.50 | 31/01/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0003140 | 0000001 | 1.17 | 31/01/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0003158 | 0000001 | 167.31 | 31/01/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0003221 | 0000001 | 622.60 | 31/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863664 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0002992 | 0000001 | 2097.90 | 31/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863729 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0003000 | 0000001 | 2110.50 | 31/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863729 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0003018 | 0000001 | 2303.70 | 31/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863729 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0003026 | 0000001 | 1467.90 | 31/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863729 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0003034 | 0000001 | 2064.30 | 31/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863729 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0003069 | 0000001 | 497.50 | 31/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863729 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0003280 | 0000001 | 3777.62 | 31/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863664 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0003174 | 0000001 | 1563.00 | 31/01/2011 | 000000084336 | 016993 | 850279 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PML-FMAS/PBFI-CRAS |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0002852 | 0000001 | 1000.00 | 31/01/2011 | 000000078948 | 016993 | 850363 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDEB |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0002925 | 0000001 | 1123.50 | 31/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863729 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0002933 | 0000001 | 468.30 | 31/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863729 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0002941 | 0000001 | 1750.16 | 31/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863729 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0002950 | 0000001 | 1794.70 | 31/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863729 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0002976 | 0000001 | 693.00 | 31/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863729 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0003239 | 0000001 | 5628.81 | 31/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863664 | 814.68 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0003247 | 0000001 | 16690.07 | 31/01/2011 | 000000078948 | 016993 | 863664 | 614.08 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDEB |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0003298 | 0000001 | 660.75 | 31/01/2011 | 000000078948 | 016993 | 863664 | 38.38 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDEB |
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SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0003212 | 0000001 | 880.94 | 31/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863664 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0003271 | 0000001 | 1037.41 | 31/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863664 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0002054 | 0000001 | 5614.00 | 31/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 863714 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0002895 | 0000001 | 880.32 | 31/01/2011 | 000000064904 | 016993 | 853124 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0002909 | 0000001 | 1299.52 | 31/01/2011 | 000000064904 | 016993 | 853124 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0002917 | 0000001 | 175.54 | 31/01/2011 | 000000064904 | 016993 | 853124 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0002984 | 0000001 | 1236.90 | 31/01/2011 | 000000064904 | 016993 | 853124 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0003042 | 0000001 | 105.00 | 31/01/2011 | 000000039071 | 016993 | 851665 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | MOVIMENTO |
SECRETARIA DE SAéDE | 0003093 | 0000001 | 860.00 | 31/01/2011 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0003107 | 0000001 | 20.85 | 31/01/2011 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0003182 | 0000001 | 360.00 | 31/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863678 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
SECRETARIA DE SAéDE | 0003191 | 0000001 | 5179.60 | 31/01/2011 | 000000064904 | 016993 | 853101 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P.M.L. FUNDO SAUDE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0003263 | 0000001 | 13242.50 | 31/01/2011 | 000000039101 | 016993 | 863664 | 739.79 | 1 | Conta Corrente | FUNDO DE PART.DOS MUNIC. |
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CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0002551 | 0000001 | 100.00 | 01/02/2011 | 000000064610 | 016993 | 851999 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0001082 | 0000001 | 180.00 | 01/02/2011 | 000000064610 | 016993 | 852000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0003310 | 0000001 | 740.00 | 01/02/2011 | 000000064610 | 016993 | 852001 | 29.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0001694 | 0000001 | 922.36 | 01/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 851987 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0002798 | 0000001 | 2200.00 | 01/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863722 | 179.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0002615 | 0000001 | 2700.00 | 01/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863723 | 199.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0003352 | 0000001 | 108.50 | 02/02/2011 | 000000064610 | 016993 | 852008 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0003522 | 0000001 | 550.00 | 03/02/2011 | 000000064610 | 016993 | 852007 | 22.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0001627 | 0000001 | 600.00 | 03/02/2011 | 000000064610 | 016993 | 852005 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0003492 | 0000001 | 880.00 | 03/02/2011 | 000000064610 | 016993 | 852003 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0003425 | 0000001 | 100.00 | 03/02/2011 | 000000064610 | 016993 | 852009 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0003441 | 0000001 | 332.00 | 03/02/2011 | 000000064904 | 016993 | 853126 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0001911 | 0000001 | 140.00 | 03/02/2011 | 000000064904 | 016993 | 853125 | 5.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0000949 | 0000001 | 1046.01 | 03/02/2011 | 000000064262 | 016993 | 850022 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0003476 | 0000001 | 500.00 | 03/02/2011 | 000000064610 | 016993 | 852006 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0001724 | 0000001 | 5127.99 | 03/02/2011 | 000000064610 | 016993 | 852004 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0003433 | 0000001 | 150.00 | 03/02/2011 | 000000084336 | 016993 | 850283 | 6.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0003549 | 0000001 | 1690.00 | 03/02/2011 | 000000091170 | 016993 | 850023 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003531 | 0000001 | 1396.00 | 03/02/2011 | 000006240117 | 000042 | 900045 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0000175 | 0000001 | 33.93 | 04/02/2011 | 000000064610 | 016993 | 852008 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0002577 | 0000001 | 48.24 | 04/02/2011 | 000000064610 | 016993 | 852008 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0002739 | 0000001 | 19.69 | 04/02/2011 | 000000064610 | 016993 | 852008 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0003328 | 0000001 | 3006.00 | 04/02/2011 | 000000064610 | 016993 | 852015 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0003611 | 0000001 | 900.00 | 04/02/2011 | 000000064610 | 016993 | 852016 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0003468 | 0000001 | 78.59 | 04/02/2011 | 000000064610 | 016993 | 852008 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0002721 | 0000001 | 30.77 | 04/02/2011 | 000000064610 | 016993 | 852008 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0003387 | 0000001 | 317.66 | 04/02/2011 | 000000064610 | 016993 | 852008 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0003620 | 0000001 | 1336.34 | 04/02/2011 | 000000064610 | 016993 | 852010 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0003336 | 0000001 | 221.23 | 04/02/2011 | 000000064610 | 016993 | 852008 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0001945 | 0000001 | 1850.00 | 04/02/2011 | 000000064610 | 016993 | 852014 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0002526 | 0000001 | 20.86 | 04/02/2011 | 000000064610 | 016993 | 852008 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0003662 | 0000001 | 1175.00 | 10/02/2011 | 000000064904 | 016993 | 853134 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0003808 | 0000001 | 330.00 | 10/02/2011 | 000000064904 | 016993 | 853133 | 13.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0003832 | 0000001 | 2000.00 | 10/02/2011 | 000000064904 | 016993 | 853128 | 105.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0003883 | 0000001 | 800.00 | 10/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863764 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0004278 | 0000001 | 159.94 | 10/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 863737 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0004332 | 0000001 | 258.00 | 10/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863741 | 10.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0003638 | 0000001 | 362.23 | 10/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 863737 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0003301 | 0000001 | 257.00 | 10/02/2011 | 000000064904 | 016993 | 853131 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0003395 | 0000001 | 64.00 | 10/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 863737 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0003557 | 0000001 | 295.98 | 10/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863752 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0003654 | 0000001 | 2000.00 | 10/02/2011 | 000000078948 | 016993 | 850366 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0004154 | 0000001 | 390.00 | 10/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0003590 | 0000001 | 32.27 | 10/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863744 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0004111 | 0000001 | 120.00 | 10/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 863768 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0004243 | 0000001 | 29.90 | 10/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 863737 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0004251 | 0000001 | 23.00 | 10/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 863737 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0004341 | 0000001 | 800.00 | 10/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863758 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0003999 | 0000001 | 350.00 | 10/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863742 | 14.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0004219 | 0000001 | 1076.00 | 10/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863756 | 43.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0004294 | 0000001 | 250.00 | 10/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 863737 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0001864 | 0000001 | 5000.00 | 10/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863770 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0001902 | 0000002 | 1200.00 | 10/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 920.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0001902 | 0000003 | 23000.00 | 10/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863766 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0003905 | 0000001 | 800.00 | 10/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863763 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0004162 | 0000001 | 1112.09 | 10/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0001821 | 0000001 | 72.56 | 10/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863733 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0003506 | 0000001 | 1800.00 | 10/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863755 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0003697 | 0000001 | 480.00 | 10/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863739 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0003743 | 0000001 | 72.17 | 10/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863744 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0003891 | 0000001 | 800.00 | 10/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863747 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0004235 | 0000001 | 1400.00 | 10/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863765 | 56.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0000981 | 0000001 | 831.21 | 10/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863733 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0003930 | 0000001 | 510.00 | 10/02/2011 | 000000089192 | 016993 | 850108 | 20.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0004049 | 0000001 | 510.00 | 10/02/2011 | 000000089192 | 016993 | 850107 | 20.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0003450 | 0000001 | 11.38 | 10/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863744 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000311 | 0000001 | 6190.35 | 10/02/2011 | 000006240117 | 000042 | 900046 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0004227 | 0000001 | 5000.00 | 10/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863757 | 397.82 | 1 | Conta Corrente | NULL |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | 0004324 | 0000001 | 645.00 | 10/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863741 | 25.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0003379 | 0000001 | 2681.32 | 11/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863779 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0004391 | 0000001 | 202.23 | 12/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863744 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0004413 | 0000001 | 250.00 | 14/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863773 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0004448 | 0000001 | 1200.00 | 14/02/2011 | 000000078948 | 016993 | 850367 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0004359 | 0000001 | 420.00 | 14/02/2011 | 000000084336 | 016993 | 850289 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0004367 | 0000001 | 275.00 | 14/02/2011 | 000000084336 | 016993 | 850289 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0004456 | 0000001 | 750.00 | 14/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863775 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0004561 | 0000001 | 300.00 | 15/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863771 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0004545 | 0000001 | 900.00 | 15/02/2011 | 000000084336 | 016993 | 850287 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0004537 | 0000001 | 3000.00 | 15/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863772 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0004553 | 0000001 | 200.00 | 15/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863777 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0004570 | 0000001 | 700.00 | 15/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863776 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0004588 | 0000001 | 500.00 | 15/02/2011 | 000000064904 | 016993 | 853138 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0004758 | 0000001 | 690.00 | 16/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863781 | 27.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0001031 | 0000001 | 620.00 | 16/02/2011 | 000000064904 | 016993 | 853140 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | 0004731 | 0000001 | 7335.69 | 16/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863780 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0004901 | 0000001 | 600.00 | 17/02/2011 | 000000084336 | 016993 | 850291 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004073 | 0000001 | 2285.50 | 17/02/2011 | 000006240117 | 000042 | 900047 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0004677 | 0000001 | 526.71 | 17/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863790 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0004910 | 0000001 | 1340.00 | 17/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863785 | 53.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0004961 | 0000001 | 60.00 | 17/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 863796 | 2.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0004979 | 0000001 | 120.00 | 17/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 863796 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0004511 | 0000001 | 54.89 | 17/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 863801 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0004529 | 0000001 | 120.00 | 17/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 863801 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0001333 | 0000001 | 2248.00 | 17/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863792 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0000922 | 0000001 | 138.00 | 17/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863782 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0001368 | 0000001 | 135.00 | 17/02/2011 | 000000064904 | 016993 | 853148 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0000612 | 0000001 | 333.65 | 17/02/2011 | 000000064904 | 016993 | 853150 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0003581 | 0000001 | 103.00 | 17/02/2011 | 000000064904 | 016993 | 853143 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0004766 | 0000001 | 200.00 | 17/02/2011 | 000000064904 | 016993 | 853156 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0004821 | 0000001 | 210.00 | 17/02/2011 | 000000064904 | 016993 | 853152 | 8.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0004847 | 0000001 | 800.00 | 17/02/2011 | 000000064904 | 016993 | 853141 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0004855 | 0000001 | 300.00 | 17/02/2011 | 000000064904 | 016993 | 853145 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0004863 | 0000001 | 510.00 | 17/02/2011 | 000000064904 | 016993 | 853153 | 20.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0004880 | 0000001 | 483.00 | 17/02/2011 | 000000064904 | 016993 | 853142 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0004928 | 0000001 | 450.00 | 17/02/2011 | 000000064904 | 016993 | 853146 | 18.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0004936 | 0000001 | 200.00 | 17/02/2011 | 000000064904 | 016993 | 853157 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0004944 | 0000001 | 160.00 | 17/02/2011 | 000000064904 | 016993 | 853155 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0004642 | 0000001 | 450.00 | 17/02/2011 | 000000064904 | 016993 | 853144 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0004651 | 0000001 | 291.80 | 17/02/2011 | 000000064904 | 016993 | 853147 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0004707 | 0000001 | 200.71 | 17/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863790 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0004774 | 0000001 | 200.00 | 17/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863800 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0004791 | 0000001 | 250.00 | 17/02/2011 | 000000064904 | 016993 | 853154 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0004804 | 0000001 | 200.00 | 17/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863795 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0004812 | 0000001 | 336.00 | 17/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863799 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0004987 | 0000001 | 2016.00 | 17/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 863796 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0004375 | 0000001 | 135.00 | 17/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863797 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0004383 | 0000001 | 1680.00 | 17/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863798 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0004618 | 0000001 | 500.00 | 17/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863789 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0004685 | 0000001 | 36.28 | 17/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863790 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0004693 | 0000001 | 243.34 | 17/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863790 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0004715 | 0000001 | 66.73 | 17/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863790 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0004782 | 0000001 | 360.00 | 17/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863805 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0004839 | 0000001 | 200.00 | 17/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863803 | 8.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0004464 | 0000001 | 572.00 | 17/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863786 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0004472 | 0000001 | 35.00 | 17/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863786 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0004502 | 0000001 | 179.00 | 17/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 863801 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0004171 | 0000001 | 128.00 | 17/02/2011 | 000000078948 | 016993 | 850369 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0004189 | 0000001 | 826.00 | 17/02/2011 | 000000078948 | 016993 | 850369 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0004197 | 0000001 | 154.50 | 17/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 863796 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0003671 | 0000001 | 185.00 | 17/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863784 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0003689 | 0000001 | 120.00 | 17/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863788 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0004669 | 0000001 | 115.45 | 17/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863790 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0004898 | 0000001 | 2000.00 | 17/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863806 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0004995 | 0000001 | 100.00 | 17/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 863796 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0004430 | 0000001 | 197.00 | 17/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863787 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0004600 | 0000001 | 1016.78 | 17/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863783 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0001295 | 0000001 | 49.00 | 17/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863791 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0000914 | 0000001 | 466.93 | 17/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863807 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0005029 | 0000001 | 289.46 | 18/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0005045 | 0000001 | 752.00 | 18/02/2011 | 000000064904 | 016993 | 853166 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0005011 | 0000001 | 109.79 | 18/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0001104 | 0000001 | 244.20 | 18/02/2011 | 000000084336 | 016993 | 850290 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0005151 | 0000001 | 500.00 | 23/02/2011 | 000000078948 | 016993 | 850368 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0005240 | 0000001 | 331.60 | 25/02/2011 | 000000039071 | 016993 | 851669 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0005258 | 0000001 | 378.99 | 25/02/2011 | 000000064904 | 016993 | 853158 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0005282 | 0000001 | 225.00 | 25/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863808 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0005509 | 0000001 | 2500.00 | 28/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863812 | 71.46 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0005525 | 0000001 | 400.00 | 28/02/2011 | 000000064610 | 016993 | 852030 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0005754 | 0000001 | 700.00 | 28/02/2011 | 000000064610 | 016993 | 852028 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0005801 | 0000001 | 0.93 | 28/02/2011 | 000002831422 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0005819 | 0000001 | 55.21 | 28/02/2011 | 000000064262 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0005827 | 0000001 | 0.67 | 28/02/2011 | 000000064254 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0005851 | 0000001 | 28.50 | 28/02/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0005860 | 0000001 | 13.50 | 28/02/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0006386 | 0000001 | 629.20 | 28/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863754 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0006432 | 0000001 | 939.95 | 28/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0005215 | 0000001 | 250.00 | 28/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863814 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0004596 | 0000001 | 1000.00 | 28/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863810 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0005711 | 0000001 | 210.00 | 28/02/2011 | 000000064610 | 016993 | 852020 | 8.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0006360 | 0000001 | 264.00 | 28/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863754 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0005398 | 0000001 | 100.00 | 28/02/2011 | 000000064610 | 016993 | 852017 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0005401 | 0000001 | 2000.00 | 28/02/2011 | 000000064610 | 016993 | 852032 | 105.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0005436 | 0000001 | 743.00 | 28/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863815 | 29.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0005479 | 0000001 | 2500.00 | 28/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863822 | 198.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0005517 | 0000001 | 2000.00 | 28/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863818 | 105.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0005541 | 0000001 | 500.00 | 28/02/2011 | 000000064610 | 016993 | 852022 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0005568 | 0000001 | 2500.00 | 28/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863821 | 198.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0005622 | 0000001 | 400.00 | 28/02/2011 | 000000064610 | 016993 | 852021 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0005690 | 0000001 | 500.00 | 28/02/2011 | 000000064610 | 016993 | 852026 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0005835 | 0000001 | 500.00 | 28/02/2011 | 000000064610 | 016993 | 852011 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0005983 | 0000001 | 571.00 | 28/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863809 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0005991 | 0000001 | 1955.10 | 28/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863809 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0006009 | 0000001 | 1908.90 | 28/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863809 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0006025 | 0000001 | 1455.30 | 28/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863809 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0006033 | 0000001 | 1266.30 | 28/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863809 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0006041 | 0000001 | 1760.98 | 28/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863809 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0006050 | 0000001 | 1467.90 | 28/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863809 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0006076 | 0000001 | 1050.00 | 28/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 850802 | 42.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0006343 | 0000001 | 230.23 | 28/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863754 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | 0002348 | 0000002 | 300.00 | 28/02/2011 | 000000064610 | 016993 | 850219 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0006441 | 0000001 | 850.00 | 28/02/2011 | 000006240117 | 000042 | 900049 | 34.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005673 | 0000001 | 1800.00 | 28/02/2011 | 000006240117 | 000042 | 900052 | 97.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005681 | 0000001 | 5000.00 | 28/02/2011 | 000006240117 | 000042 | 900051 | 696.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005703 | 0000001 | 1250.00 | 28/02/2011 | 000006240117 | 000042 | 900048 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005720 | 0000001 | 6000.00 | 28/02/2011 | 000006240117 | 000042 | 900056 | 812.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005738 | 0000001 | 1800.00 | 28/02/2011 | 000006240117 | 000042 | 900053 | 97.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0005380 | 0000001 | 200.00 | 28/02/2011 | 000000064610 | 016993 | 852018 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0005487 | 0000001 | 600.00 | 28/02/2011 | 000000084336 | 016993 | 850293 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0006424 | 0000001 | 249.00 | 28/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863816 | 9.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0006378 | 0000001 | 401.99 | 28/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863754 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0005355 | 0000001 | 500.00 | 28/02/2011 | 000000064904 | 016993 | 853162 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0005371 | 0000001 | 17.90 | 28/02/2011 | 000000064904 | 016993 | 853168 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0005428 | 0000001 | 240.00 | 28/02/2011 | 000000064904 | 016993 | 853169 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0005444 | 0000001 | 246.00 | 28/02/2011 | 000000064904 | 016993 | 853165 | 9.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0005452 | 0000001 | 210.00 | 28/02/2011 | 000000064610 | 016993 | 852025 | 8.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0005495 | 0000001 | 2000.00 | 28/02/2011 | 000000064904 | 016993 | 853160 | 105.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0005550 | 0000001 | 490.00 | 28/02/2011 | 000000064904 | 016993 | 853170 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0005584 | 0000001 | 350.00 | 28/02/2011 | 000000064904 | 016993 | 853161 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0005592 | 0000001 | 416.00 | 28/02/2011 | 000000064904 | 016993 | 853159 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0005606 | 0000001 | 209.41 | 28/02/2011 | 000000064904 | 016993 | 853175 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0005649 | 0000001 | 1000.00 | 28/02/2011 | 000000064904 | 016993 | 853171 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0004626 | 0000001 | 140.00 | 28/02/2011 | 000000064904 | 016993 | 851364 | 5.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0005100 | 0000001 | 608.95 | 28/02/2011 | 000000064904 | 016993 | 853168 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0005843 | 0000001 | 860.00 | 28/02/2011 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0005916 | 0000001 | 1435.76 | 28/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863809 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0005932 | 0000001 | 547.58 | 28/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863809 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0005959 | 0000001 | 1640.12 | 28/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863809 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0006068 | 0000001 | 1180.20 | 28/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863809 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0006297 | 0000001 | 400.00 | 28/02/2011 | 000000064904 | 016993 | 853163 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0006335 | 0000001 | 4829.83 | 28/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863754 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0002771 | 0000001 | 2700.00 | 28/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863701 | 199.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0006351 | 0000001 | 936.50 | 28/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863754 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0005177 | 0000001 | 720.02 | 28/02/2011 | 000000078948 | 016993 | 850372 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0005053 | 0000001 | 250.00 | 28/02/2011 | 000020010479 | 001186 | 045606 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0006408 | 0000001 | 951.54 | 28/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863754 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0005088 | 0000001 | 1550.00 | 28/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863813 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0005321 | 0000001 | 480.00 | 28/02/2011 | 000000064610 | 016993 | 852034 | 19.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0005339 | 0000001 | 660.00 | 28/02/2011 | 000000064610 | 016993 | 852035 | 26.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0005576 | 0000001 | 200.00 | 28/02/2011 | 000000064610 | 016993 | 852029 | 8.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0005614 | 0000001 | 200.00 | 28/02/2011 | 000000064610 | 016993 | 852023 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0003425 | 0000002 | 100.00 | 28/02/2011 | 000000058785 | 016993 | 850125 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0005347 | 0000001 | 400.00 | 28/02/2011 | 000000064610 | 016993 | 852033 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0005410 | 0000001 | 1980.00 | 28/02/2011 | 000000064610 | 016993 | 852031 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0005533 | 0000001 | 900.00 | 28/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863811 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0006416 | 0000001 | 2336.34 | 28/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863754 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0005886 | 0000001 | 4624.84 | 28/02/2011 | 000000078948 | 016993 | 850365 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0005894 | 0000001 | 3139.75 | 28/02/2011 | 000000078948 | 016993 | 850365 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0005908 | 0000001 | 1147.56 | 28/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863809 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0005924 | 0000001 | 1344.06 | 28/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863809 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0006459 | 0000001 | 1050.00 | 28/02/2011 | 000000078948 | 016993 | 850371 | 42.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0005461 | 0000001 | 560.00 | 28/02/2011 | 000000064610 | 016993 | 852027 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0005631 | 0000001 | 580.00 | 28/02/2011 | 000000039101 | 016993 | 863817 | 23.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0005207 | 0000001 | 20.76 | 01/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863819 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0005126 | 0000001 | 86.81 | 01/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863819 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0003409 | 0000001 | 62.68 | 01/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863819 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0005070 | 0000001 | 36.28 | 01/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863819 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0005134 | 0000001 | 56.08 | 01/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863819 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0005169 | 0000001 | 184.44 | 01/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863819 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0005142 | 0000001 | 103.91 | 01/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863819 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0001881 | 0000001 | 740.00 | 01/03/2011 | 000000064904 | 016993 | 853151 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0005223 | 0000001 | 33.54 | 01/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863819 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0005363 | 0000001 | 17.90 | 01/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863819 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0005061 | 0000001 | 72.56 | 01/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863819 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0005118 | 0000001 | 234.80 | 01/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863819 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0004227 | 0000002 | 1650.00 | 02/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863829 | 141.21 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0006548 | 0000001 | 146.12 | 02/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 853168 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0006611 | 0000001 | 101.80 | 02/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863824 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0006670 | 0000001 | 105.00 | 02/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863830 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0006564 | 0000001 | 10000.00 | 02/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 863826 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0006572 | 0000001 | 8000.00 | 02/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 863826 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0006637 | 0000001 | 7000.00 | 02/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 863827 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0006653 | 0000001 | 70.00 | 02/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863830 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0005037 | 0000001 | 570.75 | 02/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863828 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0002534 | 0000001 | 15.56 | 02/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 863823 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0003701 | 0000001 | 1648.00 | 02/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863851 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0002712 | 0000001 | 32.41 | 02/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 863823 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0006483 | 0000001 | 1000.00 | 02/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863842 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0006645 | 0000001 | 70.00 | 02/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863830 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0006602 | 0000001 | 203.33 | 02/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863824 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0001945 | 0000002 | 1850.00 | 02/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863825 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0006599 | 0000001 | 193.23 | 02/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863824 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0006661 | 0000001 | 315.00 | 02/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863830 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0006157 | 0000001 | 46444.96 | 03/03/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 6495.93 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0006165 | 0000001 | 11319.00 | 03/03/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1773.73 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0006211 | 0000001 | 4586.10 | 03/03/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 366.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0006092 | 0000001 | 994.00 | 03/03/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 320.17 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0006173 | 0000001 | 1080.00 | 03/03/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 86.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0006289 | 0000001 | 10500.00 | 03/03/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 5451.26 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0004421 | 0000001 | 60.00 | 03/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 863857 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0006513 | 0000001 | 2672.48 | 03/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 863823 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0006271 | 0000001 | 1125.00 | 03/03/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 101.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0006122 | 0000001 | 26775.43 | 03/03/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 4146.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0006301 | 0000001 | 1080.00 | 03/03/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 86.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0006262 | 0000001 | 2280.00 | 03/03/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 194.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0006467 | 0000001 | 12324.00 | 03/03/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1254.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0006475 | 0000001 | 6000.00 | 03/03/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 957.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0006734 | 0000001 | 9383.48 | 03/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863862 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0006149 | 0000001 | 6557.20 | 03/03/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1070.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0002313 | 0000001 | 49.00 | 03/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 863857 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINAN€AS | 0006491 | 0000001 | 140.00 | 03/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 863857 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0006220 | 0000001 | 3400.00 | 03/03/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 285.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0007307 | 0000001 | 3.75 | 04/03/2011 | 000000059404 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0007323 | 0000001 | 10.00 | 04/03/2011 | 000000059404 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0007021 | 0000001 | 350.00 | 04/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863889 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0007170 | 0000001 | 500.00 | 04/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863883 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0007251 | 0000001 | 250.00 | 04/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863876 | 10.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0006793 | 0000001 | 3300.00 | 04/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863863 | 299.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0006807 | 0000001 | 2700.00 | 04/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863854 | 299.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0006866 | 0000001 | 4000.00 | 04/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863855 | 399.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0006556 | 0000001 | 271.60 | 04/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863873 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0005193 | 0000001 | 5469.98 | 04/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863870 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0007102 | 0000001 | 39765.78 | 04/03/2011 | 000000141578 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0007111 | 0000001 | 2200.00 | 04/03/2011 | 000000072028 | 016993 | 850109 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0007129 | 0000001 | 720.00 | 04/03/2011 | 000000072028 | 016993 | 850109 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0007161 | 0000001 | 600.00 | 04/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863881 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0007188 | 0000001 | 3300.00 | 04/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863879 | 291.23 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0007242 | 0000001 | 3400.00 | 04/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863864 | 363.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0007269 | 0000001 | 2700.00 | 04/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863866 | 197.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0007277 | 0000001 | 2200.00 | 04/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863865 | 169.79 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007145 | 0000001 | 6.80 | 04/03/2011 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0006688 | 0000001 | 1080.00 | 04/03/2011 | 000000084336 | 016993 | 850295 | 43.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0006785 | 0000001 | 540.00 | 04/03/2011 | 000000084336 | 016993 | 850297 | 21.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0006874 | 0000001 | 625.00 | 04/03/2011 | 000000076961 | 016993 | 850239 | 25.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0006882 | 0000001 | 600.00 | 04/03/2011 | 000000076961 | 016993 | 850241 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0007013 | 0000001 | 450.00 | 04/03/2011 | 000000091170 | 016993 | 850024 | 18.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0007137 | 0000001 | 45.00 | 04/03/2011 | 000000084336 | 016993 | 850295 | 1.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0006769 | 0000001 | 200.00 | 04/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863877 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0005096 | 0000001 | 204.00 | 04/03/2011 | 000000064904 | 016993 | 853176 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0006840 | 0000001 | 1030.00 | 04/03/2011 | 000000064904 | 016993 | 853177 | 41.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0006891 | 0000001 | 300.00 | 04/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863884 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0007005 | 0000001 | 350.00 | 04/03/2011 | 000000064904 | 016993 | 853173 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0007072 | 0000001 | 1000.00 | 04/03/2011 | 000000064904 | 016993 | 853179 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0006815 | 0000001 | 360.00 | 04/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863867 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0006751 | 0000001 | 200.00 | 04/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863880 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0006904 | 0000001 | 120.00 | 04/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863858 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0007331 | 0000001 | 860.00 | 10/03/2011 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0007447 | 0000001 | 2700.00 | 11/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863831 | 199.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0007226 | 0000001 | 338.20 | 14/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863836 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0002640 | 0000001 | 501.00 | 14/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863840 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0002658 | 0000001 | 184.50 | 14/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863840 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0002682 | 0000001 | 250.50 | 14/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863840 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0002691 | 0000001 | 114.00 | 14/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863840 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0007544 | 0000001 | 320.00 | 14/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863833 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0007510 | 0000001 | 600.00 | 14/03/2011 | 000000064904 | 016993 | 853180 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0007579 | 0000001 | 1400.00 | 14/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 863832 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0006955 | 0000001 | 30.00 | 15/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863847 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0007650 | 0000001 | 545.46 | 15/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0007374 | 0000001 | 3060.00 | 15/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863846 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0006939 | 0000001 | 40.00 | 15/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863847 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0007528 | 0000001 | 400.70 | 15/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863841 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0006921 | 0000001 | 360.00 | 15/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863843 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0007641 | 0000001 | 1438.04 | 15/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0007757 | 0000001 | 600.00 | 16/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863849 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0007391 | 0000001 | 565.00 | 16/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863845 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0007781 | 0000001 | 34.01 | 16/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 853168 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0007463 | 0000001 | 2330.00 | 18/03/2011 | 000000064904 | 016993 | 853186 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0007846 | 0000001 | 550.00 | 18/03/2011 | 000000064904 | 016993 | 853182 | 22.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0007862 | 0000001 | 400.00 | 18/03/2011 | 000000064904 | 016993 | 853189 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0007919 | 0000001 | 4160.00 | 18/03/2011 | 000000064904 | 016993 | 853190 | 446.58 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0008028 | 0000001 | 300.00 | 18/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863900 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0008052 | 0000001 | 78.00 | 18/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 853191 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0004405 | 0000001 | 39.10 | 18/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863904 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0008079 | 0000001 | 1200.00 | 18/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863916 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0005304 | 0000001 | 1440.00 | 18/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863904 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0007455 | 0000001 | 409.20 | 18/03/2011 | 000000084336 | 016993 | 850299 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0007986 | 0000001 | 200.00 | 18/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863895 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007609 | 0000001 | 4019.60 | 18/03/2011 | 000006240117 | 000042 | 900061 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007765 | 0000001 | 3694.70 | 18/03/2011 | 000006240117 | 000042 | 900062 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008192 | 0000001 | 1889.70 | 18/03/2011 | 000006240141 | 000042 | 000021 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0008010 | 0000001 | 316.50 | 18/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863902 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0008087 | 0000001 | 550.00 | 18/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863898 | 22.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0008206 | 0000001 | 195.97 | 18/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0006521 | 0000001 | 300.00 | 18/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863912 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0007196 | 0000001 | 395.00 | 18/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863912 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0007889 | 0000001 | 420.00 | 18/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863899 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0007927 | 0000001 | 850.00 | 18/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863909 | 34.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0007935 | 0000001 | 460.00 | 18/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863914 | 18.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0007960 | 0000001 | 500.00 | 18/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863892 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0007994 | 0000001 | 100.00 | 18/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863896 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0008176 | 0000001 | 5419.43 | 18/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863915 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0008184 | 0000001 | 1400.00 | 18/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863913 | 56.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005231 | 0000001 | 1833.85 | 21/03/2011 | 000006240117 | 000042 | 900063 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0008222 | 0000001 | 210.00 | 21/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863923 | 8.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0008249 | 0000001 | 2382.70 | 21/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863901 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0008290 | 0000001 | 210.00 | 21/03/2011 | 000000070793 | 016993 | 850136 | 8.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0008303 | 0000001 | 730.00 | 21/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 863918 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0008231 | 0000001 | 504.00 | 21/03/2011 | 000000064610 | 016993 | 852040 | 20.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0008281 | 0000001 | 526.50 | 21/03/2011 | 000000064904 | 016993 | 853185 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0008389 | 0000001 | 299.59 | 22/03/2011 | 000000064904 | 016993 | 853193 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0008478 | 0000001 | 518.42 | 22/03/2011 | 000000064904 | 016993 | 853194 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0008265 | 0000001 | 430.00 | 22/03/2011 | 000000064904 | 016993 | 853195 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0007692 | 0000001 | 109.10 | 22/03/2011 | 000000064904 | 016993 | 853193 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0008133 | 0000001 | 391.00 | 22/03/2011 | 000000064904 | 016993 | 853192 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0006696 | 0000001 | 91.82 | 22/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863920 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0008338 | 0000001 | 45.99 | 22/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863920 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0007706 | 0000001 | 36.28 | 22/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863920 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0008346 | 0000001 | 47.19 | 22/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863920 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0008362 | 0000001 | 140.86 | 22/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863920 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0008419 | 0000001 | 36.28 | 22/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863920 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0008257 | 0000001 | 868.00 | 22/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863925 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0008150 | 0000001 | 170.00 | 22/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863921 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0007854 | 0000001 | 1145.00 | 22/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863924 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0007790 | 0000001 | 300.00 | 22/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863919 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0007714 | 0000001 | 36.28 | 22/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863920 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0007722 | 0000001 | 36.28 | 22/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863920 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0007731 | 0000001 | 36.28 | 22/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863920 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0007749 | 0000001 | 36.28 | 22/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863920 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0008320 | 0000001 | 495.44 | 22/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863920 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0008354 | 0000001 | 103.42 | 22/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863920 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0008486 | 0000001 | 234.00 | 22/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863926 | 9.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0008494 | 0000001 | 787.20 | 22/03/2011 | 000000064610 | 016993 | 852041 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0006629 | 0000001 | 37.59 | 22/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863920 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0008371 | 0000001 | 557.37 | 22/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863920 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0008401 | 0000001 | 72.56 | 22/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863920 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0008427 | 0000001 | 17.90 | 22/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863920 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0007668 | 0000001 | 59.63 | 22/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863920 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0007676 | 0000001 | 381.07 | 22/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863920 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0006700 | 0000001 | 7.37 | 22/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863920 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0008460 | 0000001 | 1722.80 | 22/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863908 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0002861 | 0000001 | 414.00 | 23/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863927 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0008541 | 0000001 | 1900.00 | 23/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863922 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0008532 | 0000001 | 1200.00 | 23/03/2011 | 000000089192 | 016993 | 850123 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0008516 | 0000001 | 240.00 | 23/03/2011 | 000000064610 | 016993 | 852042 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0002747 | 0000001 | 80.00 | 23/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863928 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0008524 | 0000001 | 1500.00 | 23/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863929 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0008397 | 0000001 | 332.00 | 23/03/2011 | 000000064904 | 016993 | 853197 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0008435 | 0000001 | 260.00 | 24/03/2011 | 000000064904 | 016993 | 853203 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0008664 | 0000001 | 730.00 | 24/03/2011 | 000000064904 | 016993 | 853198 | 29.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0008672 | 0000001 | 240.00 | 24/03/2011 | 000000064904 | 016993 | 853212 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0007803 | 0000001 | 400.00 | 24/03/2011 | 000000064904 | 016993 | 853200 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0007901 | 0000001 | 140.00 | 24/03/2011 | 000000064904 | 016993 | 853199 | 5.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0008818 | 0000001 | 344.72 | 24/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 852045 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0008826 | 0000001 | 367.76 | 24/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 852045 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0008834 | 0000001 | 160.73 | 24/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 852045 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0008842 | 0000001 | 361.31 | 24/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 852045 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0008851 | 0000001 | 303.42 | 24/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 852045 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0007617 | 0000001 | 950.00 | 24/03/2011 | 000000064904 | 016993 | 853201 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0008630 | 0000001 | 250.00 | 24/03/2011 | 000000064610 | 016993 | 852044 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0008559 | 0000001 | 692.10 | 24/03/2011 | 000000078948 | 016993 | 850375 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0008583 | 0000001 | 558.00 | 24/03/2011 | 000000064610 | 016993 | 852052 | 22.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0008591 | 0000001 | 350.00 | 24/03/2011 | 000000064610 | 016993 | 852051 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0008745 | 0000001 | 150.00 | 24/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 852048 | 6.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0007471 | 0000001 | 103.95 | 24/03/2011 | 000000078948 | 016993 | 850377 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0007480 | 0000001 | 457.05 | 24/03/2011 | 000000078948 | 016993 | 850377 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0007684 | 0000001 | 200.45 | 24/03/2011 | 000000078948 | 016993 | 850376 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0008508 | 0000001 | 105.94 | 24/03/2011 | 000000078948 | 016993 | 850376 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0006718 | 0000001 | 53.02 | 24/03/2011 | 000000064610 | 016993 | 852055 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0008605 | 0000001 | 1000.00 | 24/03/2011 | 000000064610 | 016993 | 852050 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0008761 | 0000001 | 400.00 | 24/03/2011 | 000000064610 | 016993 | 852049 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0007820 | 0000001 | 1000.00 | 24/03/2011 | 000000064610 | 016993 | 852053 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0008702 | 0000001 | 22.54 | 24/03/2011 | 000000064610 | 016993 | 852055 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0008648 | 0000001 | 400.00 | 24/03/2011 | 000000064610 | 016993 | 852046 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0008656 | 0000001 | 29.67 | 24/03/2011 | 000000064610 | 016993 | 852055 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | 0008753 | 0000001 | 7335.69 | 24/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863930 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0008575 | 0000001 | 681.00 | 24/03/2011 | 000000064610 | 016993 | 852043 | 27.24 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0008869 | 0000001 | 90.00 | 24/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 852045 | 3.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0008877 | 0000001 | 124.80 | 24/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 852045 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0008737 | 0000001 | 2598.00 | 24/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 852048 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0008885 | 0000001 | 1046.66 | 24/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 852045 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0008729 | 0000001 | 100.00 | 24/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 852048 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0008770 | 0000001 | 56.08 | 24/03/2011 | 000000064262 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0008788 | 0000001 | 3.32 | 24/03/2011 | 000000064254 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0008931 | 0000001 | 280.00 | 25/03/2011 | 000000039071 | 016993 | 851670 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0008940 | 0000001 | 1310.00 | 25/03/2011 | 000000064610 | 016993 | 852056 | 52.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0002879 | 0000001 | 325.00 | 28/03/2011 | 000000064904 | 016993 | 853205 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0002666 | 0000001 | 355.00 | 28/03/2011 | 000000064904 | 016993 | 853204 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0002674 | 0000001 | 190.00 | 28/03/2011 | 000000064904 | 016993 | 853204 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0005002 | 0000001 | 391.01 | 30/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 863951 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0008966 | 0000001 | 948.80 | 30/03/2011 | 000000064904 | 016993 | 853211 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0009571 | 0000001 | 1944.01 | 30/03/2011 | 000000064904 | 016993 | 853207 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0009598 | 0000001 | 2145.78 | 30/03/2011 | 000000064904 | 016993 | 853207 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0009814 | 0000001 | 26987.10 | 30/03/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 4030.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0010006 | 0000001 | 681.20 | 30/03/2011 | 000000064904 | 016993 | 853207 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0010014 | 0000001 | 0.03 | 30/03/2011 | 000000064904 | 016993 | 853207 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0009865 | 0000001 | 11423.25 | 30/03/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1782.07 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0009911 | 0000001 | 8835.97 | 30/03/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 802.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0010031 | 0000001 | 455.00 | 30/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863945 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0009733 | 0000001 | 4000.00 | 30/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863957 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0009199 | 0000001 | 1760.00 | 30/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863956 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0009792 | 0000001 | 999.50 | 30/03/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 320.61 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0009849 | 0000001 | 1090.00 | 30/03/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 87.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0009946 | 0000001 | 10500.00 | 30/03/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 5451.26 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0009121 | 0000001 | 210.00 | 30/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863932 | 8.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0010065 | 0000001 | 35.00 | 30/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863945 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINAN€AS | 0009920 | 0000001 | 3410.00 | 30/03/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 286.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0010081 | 0000001 | 700.00 | 30/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863958 | 28.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0009954 | 0000001 | 2290.00 | 30/03/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 554.73 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0009130 | 0000001 | 90.00 | 30/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863961 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0009440 | 0000001 | 7000.00 | 30/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 863942 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0009636 | 0000001 | 1190.00 | 30/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 863941 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0009709 | 0000001 | 1600.00 | 30/03/2011 | 000000039071 | 016993 | 851710 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0009075 | 0000001 | 400.00 | 30/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863938 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0009083 | 0000001 | 2500.00 | 30/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863947 | 198.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0009091 | 0000001 | 2500.00 | 30/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863948 | 198.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0009458 | 0000001 | 2093.70 | 30/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863943 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0009466 | 0000001 | 2517.90 | 30/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863943 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0009474 | 0000001 | 2545.20 | 30/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863943 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0009482 | 0000001 | 2627.10 | 30/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863943 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0009491 | 0000001 | 825.00 | 30/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863943 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0009512 | 0000001 | 1690.50 | 30/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863943 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0009547 | 0000001 | 1466.80 | 30/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863943 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0009610 | 0000001 | 871.50 | 30/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863943 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0004723 | 0000001 | 260.40 | 30/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863959 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0001899 | 0000001 | 33.00 | 30/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 863951 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0009156 | 0000001 | 2000.00 | 30/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863946 | 105.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0009211 | 0000001 | 2000.00 | 30/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863937 | 105.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0009288 | 0000001 | 500.00 | 30/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863934 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0009750 | 0000001 | 4000.00 | 30/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863952 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0009822 | 0000001 | 7690.96 | 30/03/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1123.94 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0009962 | 0000001 | 2290.00 | 30/03/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 195.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0006998 | 0000001 | 11.29 | 30/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 863941 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0009164 | 0000001 | 450.00 | 30/03/2011 | 000000091170 | 016993 | 850026 | 18.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0009261 | 0000001 | 540.00 | 30/03/2011 | 000000089192 | 016993 | 850126 | 21.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0009270 | 0000001 | 540.00 | 30/03/2011 | 000000089192 | 016993 | 850125 | 21.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0009296 | 0000001 | 540.00 | 30/03/2011 | 000000084336 | 016993 | 850301 | 21.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0009300 | 0000001 | 600.00 | 30/03/2011 | 000000076961 | 016993 | 850245 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0009334 | 0000001 | 625.00 | 30/03/2011 | 000000076961 | 016993 | 850243 | 25.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0009628 | 0000001 | 625.00 | 30/03/2011 | 000000084336 | 016993 | 850300 | 25.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0009644 | 0000001 | 50.00 | 30/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 863941 | 2.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | 0002348 | 0000003 | 300.00 | 30/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863950 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009172 | 0000001 | 1250.00 | 30/03/2011 | 000006240117 | 000042 | 900064 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009181 | 0000001 | 2000.00 | 30/03/2011 | 000006240117 | 000042 | 900066 | 105.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009253 | 0000001 | 850.00 | 30/03/2011 | 000006240117 | 000042 | 900065 | 34.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009881 | 0000001 | 7373.69 | 30/03/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1069.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009890 | 0000001 | 1360.73 | 30/03/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 107.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009938 | 0000001 | 12000.00 | 30/03/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 2211.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009989 | 0000001 | 10233.21 | 30/03/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1195.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0010430 | 0000001 | 520.79 | 31/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863907 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0010413 | 0000001 | 1628.64 | 31/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863907 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0010448 | 0000001 | 264.00 | 31/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863907 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0010227 | 0000001 | 0.93 | 31/03/2011 | 000002831422 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0010243 | 0000001 | 195.39 | 31/03/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0010251 | 0000001 | 27.00 | 31/03/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0010260 | 0000001 | 224.55 | 31/03/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0010278 | 0000001 | 255.06 | 31/03/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0010499 | 0000001 | 622.26 | 31/03/2011 | 000006470520 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0010120 | 0000001 | 400.00 | 31/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863964 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0010391 | 0000001 | 2804.66 | 31/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863907 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0009407 | 0000001 | 900.00 | 31/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 007281 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0010103 | 0000001 | 210.00 | 31/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 007277 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0010111 | 0000001 | 320.00 | 31/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 007279 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0010138 | 0000001 | 200.00 | 31/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863965 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0010341 | 0000001 | 4315.62 | 31/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863907 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0010359 | 0000001 | 12008.68 | 31/03/2011 | 000000078948 | 016993 | 863907 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0010367 | 0000001 | 2624.51 | 31/03/2011 | 000000078948 | 016993 | 863907 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0010375 | 0000001 | 160.21 | 31/03/2011 | 000000078948 | 016993 | 863907 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0010090 | 0000001 | 500.00 | 31/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 007283 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0010421 | 0000001 | 1126.23 | 31/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863907 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0010464 | 0000001 | 320.00 | 31/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0010472 | 0000001 | 192.94 | 31/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863848 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0008958 | 0000001 | 79.00 | 31/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0010235 | 0000001 | 193.00 | 31/03/2011 | 000000064904 | 016993 | 853196 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0010286 | 0000001 | 1250.00 | 31/03/2011 | 000000064904 | 016993 | 853206 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0010383 | 0000001 | 12794.73 | 31/03/2011 | 000000039101 | 016993 | 863907 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0010481 | 0000001 | 2000.00 | 31/03/2011 | 000006240117 | 000042 | 900059 | 105.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0010553 | 0000001 | 500.00 | 01/04/2011 | 000000064904 | 016993 | 853213 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0010685 | 0000001 | 930.00 | 01/04/2011 | 000000064904 | 016993 | 853215 | 37.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0009016 | 0000001 | 369.01 | 01/04/2011 | 000000064904 | 016993 | 853214 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0010634 | 0000001 | 536.25 | 01/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007334 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0010774 | 0000001 | 1400.00 | 01/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 863969 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0010791 | 0000001 | 599.00 | 01/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 863963 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0010146 | 0000001 | 9000.00 | 01/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 863967 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0010162 | 0000001 | 5864.00 | 01/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 863966 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0010511 | 0000001 | 200.00 | 01/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007285 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0010529 | 0000001 | 650.00 | 01/04/2011 | 000000078948 | 016993 | 850381 | 26.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0010618 | 0000001 | 2700.00 | 01/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007276 | 199.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0010669 | 0000001 | 334.40 | 01/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007284 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0010740 | 0000001 | 1080.00 | 01/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 863963 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0000558 | 0000001 | 17.90 | 01/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0000566 | 0000001 | 59.32 | 01/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0010537 | 0000001 | 200.00 | 01/04/2011 | 000000039071 | 016993 | 851672 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0010561 | 0000001 | 3400.00 | 01/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007273 | 344.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0010570 | 0000001 | 3400.00 | 01/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 863939 | 344.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0010588 | 0000001 | 3000.00 | 01/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 863940 | 270.62 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0010596 | 0000001 | 3400.00 | 01/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007271 | 344.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0010600 | 0000001 | 3400.00 | 01/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007274 | 344.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0010626 | 0000001 | 3400.00 | 01/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007272 | 344.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0010677 | 0000001 | 650.00 | 01/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007286 | 26.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0010766 | 0000001 | 2600.00 | 01/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007275 | 217.81 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0009113 | 0000001 | 530.00 | 01/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007280 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0010839 | 0000001 | 738.24 | 04/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007374 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0010847 | 0000001 | 1392.00 | 04/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007379 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0010863 | 0000001 | 150.00 | 04/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007291 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0009351 | 0000001 | 89.00 | 04/04/2011 | 000000039071 | 016993 | 851673 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0010871 | 0000001 | 1200.00 | 04/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 007290 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0010880 | 0000001 | 700.00 | 04/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007289 | 28.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0008699 | 0000001 | 127.00 | 04/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 007287 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0009024 | 0000001 | 43.00 | 04/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 007287 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0008681 | 0000001 | 141.97 | 04/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 007287 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0008923 | 0000001 | 373.21 | 04/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 007287 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0006530 | 0000001 | 230.00 | 04/04/2011 | 000000064904 | 016993 | 853216 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0007421 | 0000001 | 86.00 | 04/04/2011 | 000000039071 | 016993 | 851673 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0010936 | 0000001 | 500.00 | 05/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007293 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0008443 | 0000001 | 1000.00 | 05/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007294 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0011037 | 0000001 | 856.33 | 07/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007297 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0011061 | 0000001 | 130.00 | 07/04/2011 | 000000039071 | 016993 | 851711 | 5.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0011029 | 0000001 | 1712.66 | 07/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007297 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0011053 | 0000001 | 115.00 | 07/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007299 | 4.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0010961 | 0000001 | 500.00 | 07/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007298 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0011070 | 0000001 | 200.00 | 07/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007292 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0011126 | 0000001 | 300.00 | 07/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007300 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0011134 | 0000001 | 201.00 | 07/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007295 | 8.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0006084 | 0000001 | 747.40 | 07/04/2011 | 000000064904 | 016993 | 853218 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0010987 | 0000001 | 550.00 | 07/04/2011 | 000000064904 | 016993 | 853221 | 22.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0011002 | 0000001 | 4160.00 | 07/04/2011 | 000000064904 | 016993 | 853220 | 446.58 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0011118 | 0000001 | 1000.00 | 07/04/2011 | 000000064904 | 016993 | 853217 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0011177 | 0000001 | 1500.00 | 07/04/2011 | 000000064904 | 016993 | 853219 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0010782 | 0000001 | 3300.00 | 07/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007296 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0011185 | 0000001 | 1500.00 | 07/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007301 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0009385 | 0000001 | 620.00 | 07/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007304 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0011096 | 0000001 | 230.00 | 07/04/2011 | 000000084336 | 016993 | 850309 | 9.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0011100 | 0000001 | 300.00 | 07/04/2011 | 000000084336 | 016993 | 850308 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0011151 | 0000001 | 1125.00 | 07/04/2011 | 000000084336 | 016993 | 850305 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0011355 | 0000001 | 600.00 | 08/04/2011 | 000000084336 | 016993 | 850311 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0011291 | 0000001 | 170.00 | 08/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007312 | 6.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0009008 | 0000001 | 3223.00 | 08/04/2011 | 000000078948 | 016993 | 850383 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0011444 | 0000001 | 29.90 | 08/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 007318 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0011452 | 0000001 | 50.00 | 08/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 007318 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0011622 | 0000001 | 320.00 | 13/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007327 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0011665 | 0000001 | 360.00 | 13/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007324 | 14.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0011631 | 0000001 | 900.00 | 13/04/2011 | 000000084336 | 016993 | 850314 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0011649 | 0000001 | 600.00 | 13/04/2011 | 000000084336 | 016993 | 850315 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | 0011657 | 0000001 | 590.00 | 13/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007324 | 23.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0011720 | 0000001 | 210.00 | 14/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007331 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009989 | 0000002 | 2340.48 | 14/04/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0010901 | 0000001 | 70.00 | 14/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 007335 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0011771 | 0000001 | 798.00 | 14/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007346 | 31.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0011789 | 0000001 | 1400.00 | 14/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007343 | 56.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0011908 | 0000001 | 478.25 | 14/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007341 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0006149 | 0000002 | 496.80 | 14/04/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0006971 | 0000001 | 510.00 | 14/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007329 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0011584 | 0000001 | 395.00 | 14/04/2011 | 000000064904 | 016993 | 853233 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0010898 | 0000001 | 116.40 | 14/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 007335 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0010928 | 0000001 | 286.00 | 14/04/2011 | 000000064904 | 016993 | 853234 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0011754 | 0000001 | 300.00 | 14/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007342 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0011801 | 0000001 | 300.00 | 14/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007344 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0011819 | 0000001 | 240.00 | 14/04/2011 | 000000064904 | 016993 | 853236 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0011851 | 0000001 | 218.72 | 14/04/2011 | 000000064904 | 016993 | 853235 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0011916 | 0000001 | 1200.00 | 14/04/2011 | 000000064904 | 016993 | 853237 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0011711 | 0000001 | 423.00 | 14/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 007335 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0011827 | 0000001 | 1186.00 | 14/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 007337 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0011886 | 0000001 | 182.44 | 14/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007341 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0011681 | 0000001 | 1500.00 | 14/04/2011 | 000000071501 | 016993 | 850049 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0011843 | 0000001 | 967.79 | 14/04/2011 | 000000078948 | 016993 | 850386 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0011894 | 0000001 | 42.37 | 14/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007341 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0011568 | 0000001 | 2498.00 | 14/04/2011 | 000000078948 | 016993 | 850384 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0011576 | 0000001 | 115.00 | 14/04/2011 | 000000078948 | 016993 | 850384 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0011258 | 0000001 | 276.01 | 14/04/2011 | 000000078948 | 016993 | 850385 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0011266 | 0000001 | 320.00 | 14/04/2011 | 000000078948 | 016993 | 850385 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0007200 | 0000001 | 13.25 | 14/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 007335 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0007285 | 0000001 | 789.00 | 14/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007328 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0007773 | 0000001 | 2248.00 | 14/04/2011 | 000000086746 | 016993 | 850083 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0007811 | 0000001 | 243.80 | 14/04/2011 | 000000086746 | 016993 | 850084 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0011738 | 0000001 | 105.00 | 14/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007338 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0011746 | 0000001 | 110.00 | 14/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007338 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0011762 | 0000001 | 120.00 | 14/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007345 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0011835 | 0000001 | 200.00 | 14/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007336 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0011860 | 0000001 | 42.37 | 14/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007341 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0011878 | 0000001 | 231.16 | 14/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007341 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0007218 | 0000001 | 56.05 | 14/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 007335 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0011797 | 0000001 | 210.00 | 14/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007330 | 8.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0012041 | 0000001 | 390.00 | 15/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0011991 | 0000001 | 600.00 | 15/04/2011 | 000000078948 | 016993 | 850387 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0011924 | 0000001 | 262.00 | 15/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007333 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0011967 | 0000001 | 200.00 | 15/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007347 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0011975 | 0000001 | 200.00 | 15/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007349 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0011983 | 0000001 | 200.00 | 15/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007332 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0011941 | 0000001 | 105.00 | 15/04/2011 | 000000064904 | 016993 | 853250 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0012017 | 0000001 | 900.00 | 15/04/2011 | 000000064904 | 016993 | 853238 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0012033 | 0000001 | 2661.91 | 15/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0012050 | 0000001 | 200.00 | 18/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007325 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0012068 | 0000001 | 2865.00 | 19/04/2011 | 000000084336 | 016993 | 850320 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0012122 | 0000001 | 260.00 | 20/04/2011 | 000000064610 | 016993 | 852067 | 10.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0012203 | 0000001 | 110.00 | 20/04/2011 | 000000089192 | 016993 | 850130 | 4.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0012360 | 0000001 | 495.00 | 20/04/2011 | 000000089192 | 016993 | 850128 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0009032 | 0000001 | 18.43 | 20/04/2011 | 000000064610 | 016993 | 852059 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0010316 | 0000001 | 930.00 | 20/04/2011 | 000006240117 | 000042 | 900069 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0012343 | 0000001 | 320.00 | 20/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007348 | 12.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0008893 | 0000001 | 400.00 | 20/04/2011 | 000000064610 | 016993 | 852063 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0012131 | 0000001 | 350.00 | 20/04/2011 | 000000064610 | 016993 | 852065 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0012327 | 0000001 | 100.00 | 20/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 007356 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0005746 | 0000001 | 17.90 | 20/04/2011 | 000000064610 | 016993 | 852059 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0012084 | 0000001 | 1906.26 | 20/04/2011 | 000000064262 | 016993 | 850023 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0012092 | 0000001 | 217.81 | 20/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007352 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0012114 | 0000001 | 280.00 | 20/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007355 | 11.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0012220 | 0000001 | 1834.95 | 20/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007306 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0012335 | 0000001 | 625.00 | 20/04/2011 | 000000064610 | 016993 | 852058 | 25.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0012386 | 0000001 | 839.00 | 20/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007339 | 33.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0010171 | 0000001 | 40.00 | 20/04/2011 | 000000064610 | 016993 | 852062 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0010189 | 0000001 | 193.90 | 20/04/2011 | 000000064610 | 016993 | 852062 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0010197 | 0000001 | 190.00 | 20/04/2011 | 000000064610 | 016993 | 852062 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0009733 | 0000002 | 4367.50 | 20/04/2011 | 000000064610 | 016993 | 852057 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0012246 | 0000001 | 4501.26 | 20/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007306 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0012254 | 0000001 | 2658.22 | 20/04/2011 | 000000078948 | 016993 | 007306 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0012262 | 0000001 | 14312.23 | 20/04/2011 | 000000078948 | 016993 | 007306 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0012271 | 0000001 | 149.31 | 20/04/2011 | 000000078948 | 016993 | 007306 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0012378 | 0000001 | 150.00 | 20/04/2011 | 000000064610 | 016993 | 852066 | 6.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0012394 | 0000001 | 120.00 | 20/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 007356 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0009725 | 0000001 | 842.40 | 20/04/2011 | 000000064610 | 016993 | 852057 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0010201 | 0000001 | 38.00 | 20/04/2011 | 000000064610 | 016993 | 852062 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0009415 | 0000001 | 12.06 | 20/04/2011 | 000000064610 | 016993 | 852059 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0008982 | 0000001 | 35.47 | 20/04/2011 | 000000064610 | 016993 | 852059 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0008711 | 0000001 | 1393.60 | 20/04/2011 | 000000064610 | 016993 | 852064 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0008451 | 0000001 | 106.00 | 20/04/2011 | 000000064610 | 016993 | 852064 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0012238 | 0000001 | 2828.51 | 20/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007306 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0011592 | 0000001 | 25.45 | 20/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 007356 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0009393 | 0000001 | 21.48 | 20/04/2011 | 000000064610 | 016993 | 852059 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0005291 | 0000001 | 17.80 | 20/04/2011 | 000000064610 | 016993 | 852059 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0012173 | 0000001 | 340.00 | 20/04/2011 | 000000064904 | 016993 | 853239 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0012190 | 0000001 | 320.00 | 20/04/2011 | 000000064904 | 016993 | 853240 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0012289 | 0000001 | 13923.50 | 20/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007306 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0012297 | 0000001 | 900.00 | 20/04/2011 | 000000064904 | 016993 | 853242 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0008796 | 0000001 | 55.00 | 20/04/2011 | 000000064904 | 016993 | 853244 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0008800 | 0000001 | 336.00 | 20/04/2011 | 000000064904 | 016993 | 853244 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0009041 | 0000001 | 34.87 | 20/04/2011 | 000000064610 | 016993 | 852059 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0009059 | 0000001 | 52.00 | 20/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 007356 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0008907 | 0000001 | 350.00 | 20/04/2011 | 000000064904 | 016993 | 853243 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0008915 | 0000001 | 254.80 | 20/04/2011 | 000000064904 | 016993 | 853246 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0010219 | 0000001 | 225.00 | 20/04/2011 | 000000064904 | 016993 | 853245 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0010308 | 0000001 | 261.00 | 20/04/2011 | 000000064904 | 016993 | 853241 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0012165 | 0000001 | 200.00 | 20/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007354 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0012181 | 0000001 | 360.00 | 20/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 863968 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0012629 | 0000001 | 5864.00 | 27/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 007358 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0010821 | 0000001 | 97.63 | 27/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007380 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0010651 | 0000001 | 146.12 | 27/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007380 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0011690 | 0000001 | 400.00 | 27/04/2011 | 000000064904 | 016993 | 853247 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0011231 | 0000001 | 141.82 | 27/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007377 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0011541 | 0000001 | 600.00 | 27/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007376 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0011959 | 0000001 | 330.00 | 27/04/2011 | 000000064904 | 016993 | 853249 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0012572 | 0000001 | 210.00 | 27/04/2011 | 000000064610 | 016993 | 852068 | 8.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0010707 | 0000001 | 242.73 | 27/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007377 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0010944 | 0000001 | 44.41 | 27/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007377 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0011932 | 0000001 | 239.81 | 27/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007377 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0012009 | 0000001 | 900.18 | 27/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007378 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0012408 | 0000001 | 564.98 | 27/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007372 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0012602 | 0000001 | 660.00 | 27/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007381 | 26.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0010715 | 0000001 | 131.88 | 27/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007377 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0011533 | 0000001 | 700.00 | 27/04/2011 | 000000078948 | 016993 | 850390 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0010723 | 0000001 | 226.47 | 27/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007377 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0011525 | 0000001 | 156.34 | 27/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007380 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0011240 | 0000001 | 745.00 | 27/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007375 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0010812 | 0000001 | 66.84 | 27/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007380 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0012581 | 0000001 | 1700.00 | 27/04/2011 | 000000064610 | 016993 | 852069 | 99.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0012599 | 0000001 | 2000.00 | 27/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007382 | 105.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0012637 | 0000001 | 2500.00 | 27/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007383 | 198.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0012645 | 0000001 | 400.00 | 27/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007384 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0012653 | 0000001 | 2500.00 | 27/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007385 | 198.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0012696 | 0000001 | 500.00 | 27/04/2011 | 000000072028 | 016993 | 850110 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0008494 | 0000002 | 787.20 | 27/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007361 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0010693 | 0000001 | 4128.00 | 27/04/2011 | 000006240117 | 000042 | 900070 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0010731 | 0000001 | 4025.80 | 27/04/2011 | 000006240117 | 000042 | 900072 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0010758 | 0000001 | 2884.40 | 27/04/2011 | 000006240117 | 000042 | 900071 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0012611 | 0000001 | 1125.00 | 27/04/2011 | 000000084336 | 016993 | 850317 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0012661 | 0000001 | 625.00 | 27/04/2011 | 000000076961 | 016993 | 850247 | 25.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0011606 | 0000001 | 149.39 | 27/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007377 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0010804 | 0000001 | 11.00 | 27/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007380 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0012793 | 0000001 | 200.00 | 28/04/2011 | 000000064610 | 016993 | 852072 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0012807 | 0000001 | 540.00 | 28/04/2011 | 000000084336 | 016993 | 850322 | 21.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0012866 | 0000001 | 21.85 | 28/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007371 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0012874 | 0000001 | 18.78 | 28/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007371 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0013048 | 0000001 | 500.00 | 28/04/2011 | 000000091170 | 016993 | 850030 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0013196 | 0000001 | 540.00 | 28/04/2011 | 000000089192 | 016993 | 850135 | 21.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0013242 | 0000001 | 600.00 | 28/04/2011 | 000000089192 | 016993 | 850133 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0013285 | 0000001 | 900.00 | 28/04/2011 | 000000084336 | 016993 | 850319 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0013374 | 0000001 | 540.00 | 28/04/2011 | 000000089192 | 016993 | 850134 | 21.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | 0002348 | 0000004 | 300.00 | 28/04/2011 | 000000064610 | 016993 | 852080 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0012823 | 0000001 | 850.00 | 28/04/2011 | 000006240117 | 000042 | 900073 | 34.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013200 | 0000001 | 2000.00 | 28/04/2011 | 000006240117 | 000042 | 900075 | 105.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013269 | 0000001 | 1250.00 | 28/04/2011 | 000006240117 | 000042 | 900074 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013552 | 0000001 | 6934.50 | 28/04/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1136.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013609 | 0000001 | 12434.50 | 28/04/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1185.41 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013617 | 0000001 | 12000.00 | 28/04/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 2208.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0013641 | 0000001 | 2290.00 | 28/04/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 195.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0004227 | 0000004 | 4000.00 | 28/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007394 | 567.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0013595 | 0000001 | 3410.00 | 28/04/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 286.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0013943 | 0000001 | 40.64 | 28/04/2011 | 000000072028 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0012785 | 0000001 | 100.00 | 28/04/2011 | 000000064610 | 016993 | 852071 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0012831 | 0000001 | 350.00 | 28/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007415 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0012882 | 0000001 | 21.10 | 28/04/2011 | 000000039101 | 016993 | 007371 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINAN€AS | 0014061 | 0000001 | 13.50 | 29/04/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0014079 | 0000001 | 13.50 | 29/04/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0014184 | 0000001 | 400.00 | 02/05/2011 | 000000064610 | 016993 | 852090 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0014192 | 0000001 | 190.00 | 02/05/2011 | 000000064610 | 016993 | 852076 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0014168 | 0000001 | 366.63 | 05/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007448 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0014231 | 0000001 | 603.00 | 05/05/2011 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0014435 | 0000001 | 880.00 | 05/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007457 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0014575 | 0000001 | 695.00 | 05/05/2011 | 000000064904 | 016993 | 211506 | 27.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0014397 | 0000001 | 830.00 | 05/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007441 | 33.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0014664 | 0000001 | 1087.00 | 05/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007444 | 43.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0009750 | 0000003 | 3000.00 | 05/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007453 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0014257 | 0000001 | 1440.00 | 05/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007446 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0014338 | 0000001 | 3.82 | 05/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007442 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0014346 | 0000001 | 1400.00 | 05/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007455 | 56.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0014354 | 0000001 | 688.00 | 05/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007443 | 27.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0014494 | 0000001 | 200.00 | 05/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007451 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0014508 | 0000001 | 80.00 | 05/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007461 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0014583 | 0000001 | 500.00 | 05/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007435 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0009741 | 0000001 | 5000.00 | 05/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007454 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0014516 | 0000001 | 675.00 | 05/05/2011 | 000000084336 | 016993 | 850325 | 27.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0014532 | 0000001 | 600.00 | 05/05/2011 | 000000084336 | 016993 | 850326 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0014541 | 0000001 | 600.00 | 05/05/2011 | 000000084336 | 016993 | 850323 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0014613 | 0000001 | 276.00 | 05/05/2011 | 000000089192 | 016993 | 850136 | 11.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0014931 | 0000001 | 681.00 | 06/05/2011 | 000000090859 | 016993 | 850022 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0014796 | 0000001 | 150.00 | 06/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007421 | 6.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0014842 | 0000001 | 419.00 | 06/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007452 | 16.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0014915 | 0000001 | 1890.00 | 06/05/2011 | 000000072028 | 016993 | 850113 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0014702 | 0000001 | 169.30 | 06/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007448 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0014788 | 0000001 | 160.00 | 06/05/2011 | 000000064904 | 016993 | 211510 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0014800 | 0000001 | 4160.00 | 06/05/2011 | 000000064904 | 016993 | 211512 | 446.58 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0010294 | 0000001 | 50.00 | 06/05/2011 | 000000000000 | 000000 | 007463 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0014834 | 0000001 | 120.00 | 06/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007464 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0014907 | 0000001 | 1206.00 | 06/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007462 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0014923 | 0000001 | 835.00 | 06/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007423 | 33.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0014869 | 0000001 | 50.00 | 06/05/2011 | 000000000000 | 000000 | 007463 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0014974 | 0000001 | 390.00 | 10/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0014991 | 0000001 | 3698.34 | 10/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0015024 | 0000001 | 188.56 | 11/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007442 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0015032 | 0000001 | 160.00 | 11/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007467 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0015083 | 0000001 | 753.00 | 12/05/2011 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0014265 | 0000001 | 15000.00 | 13/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007468 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0014273 | 0000001 | 4000.00 | 13/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007469 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0015105 | 0000001 | 400.00 | 13/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007473 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0015369 | 0000001 | 500.00 | 18/05/2011 | 000000064904 | 016993 | 211520 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0015504 | 0000001 | 550.00 | 18/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007500 | 22.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0015580 | 0000001 | 45.00 | 18/05/2011 | 000000000000 | 000000 | 007503 | 1.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0012505 | 0000001 | 87.50 | 18/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007492 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0015237 | 0000001 | 151.99 | 18/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007477 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0015245 | 0000001 | 210.00 | 18/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007486 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0014761 | 0000001 | 166.00 | 18/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007485 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0015211 | 0000001 | 593.44 | 18/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007477 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0015342 | 0000001 | 240.00 | 18/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007497 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0015393 | 0000001 | 1300.00 | 18/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007512 | 52.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0014893 | 0000001 | 275.00 | 18/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007510 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0010456 | 0000001 | 116.00 | 18/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007493 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0010910 | 0000001 | 3.62 | 18/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007492 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0015334 | 0000001 | 465.00 | 18/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007498 | 18.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0015768 | 0000001 | 779.61 | 18/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007499 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0013994 | 0000001 | 400.00 | 18/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007424 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0012840 | 0000001 | 60.00 | 18/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007425 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0015741 | 0000001 | 562.62 | 18/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007499 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0015008 | 0000001 | 7290.00 | 18/05/2011 | 000006240117 | 000042 | 900079 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011517 | 0000001 | 1955.00 | 18/05/2011 | 000006240117 | 000042 | 900078 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0012688 | 0000001 | 320.00 | 18/05/2011 | 000000064904 | 016993 | 211514 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0015059 | 0000001 | 183.45 | 18/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007474 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0015091 | 0000001 | 83.68 | 18/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007490 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0015814 | 0000001 | 2470.00 | 19/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007536 | 175.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0015946 | 0000001 | 2513.97 | 19/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007520 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0009750 | 0000004 | 4000.00 | 19/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007523 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0015865 | 0000001 | 200.00 | 19/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007535 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0015016 | 0000001 | 1000.00 | 19/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007534 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0009741 | 0000002 | 3000.00 | 19/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007517 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0015806 | 0000001 | 560.00 | 19/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007522 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0015776 | 0000001 | 240.00 | 19/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007527 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0015822 | 0000001 | 160.00 | 19/05/2011 | 000000064904 | 016993 | 211521 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0015831 | 0000001 | 210.00 | 19/05/2011 | 000000064904 | 016993 | 211522 | 8.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0015857 | 0000001 | 250.00 | 19/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007524 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0015873 | 0000001 | 200.00 | 19/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007519 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0015962 | 0000001 | 320.00 | 20/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007546 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0016080 | 0000001 | 3000.00 | 20/05/2011 | 000000071501 | 016993 | 850051 | 272.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0016101 | 0000001 | 3750.00 | 20/05/2011 | 000000051314 | 016993 | 850081 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0009725 | 0000002 | 741.10 | 20/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007538 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0014958 | 0000001 | 2000.00 | 20/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007532 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0015997 | 0000001 | 400.00 | 20/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007542 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0016021 | 0000001 | 1000.00 | 20/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007544 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0016055 | 0000001 | 1320.00 | 20/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007533 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0016004 | 0000001 | 100.00 | 20/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007529 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0016039 | 0000001 | 500.00 | 20/05/2011 | 000000064610 | 016993 | 852097 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0016071 | 0000001 | 2145.00 | 20/05/2011 | 000000072028 | 016993 | 850114 | 133.31 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0016497 | 0000001 | 500.00 | 25/05/2011 | 000000064610 | 016993 | 852102 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0015482 | 0000001 | 91.89 | 25/05/2011 | 000000064610 | 016993 | 852114 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0016519 | 0000001 | 2000.00 | 25/05/2011 | 000000064610 | 016993 | 852101 | 115.21 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0015920 | 0000001 | 1020.00 | 25/05/2011 | 000000064610 | 016993 | 852117 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0015938 | 0000001 | 2039.30 | 25/05/2011 | 000000064610 | 016993 | 852118 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0016918 | 0000001 | 10771.02 | 27/05/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1729.89 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0016934 | 0000001 | 545.00 | 27/05/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0016977 | 0000001 | 10565.99 | 27/05/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 941.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0017167 | 0000001 | 745.00 | 27/05/2011 | 000000078948 | 016993 | 850408 | 29.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0016551 | 0000001 | 11359.00 | 27/05/2011 | 000000078948 | 016993 | 850406 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0016837 | 0000001 | 42.50 | 27/05/2011 | 000000000000 | 000000 | 007503 | 2.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0016845 | 0000001 | 4027.50 | 27/05/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1323.14 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0016853 | 0000001 | 999.50 | 27/05/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 320.61 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0016926 | 0000001 | 1090.00 | 27/05/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 87.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0017019 | 0000001 | 10500.00 | 27/05/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 5451.26 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0016942 | 0000001 | 6934.50 | 27/05/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1136.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0016951 | 0000001 | 1340.00 | 27/05/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 107.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0016993 | 0000001 | 11609.50 | 27/05/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1119.41 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0017001 | 0000001 | 6000.00 | 27/05/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 957.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0016721 | 0000001 | 540.00 | 27/05/2011 | 000000089192 | 016993 | 850139 | 21.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0016772 | 0000001 | 500.00 | 27/05/2011 | 000000091170 | 016993 | 850034 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0016799 | 0000001 | 1125.00 | 27/05/2011 | 000000084336 | 016993 | 850330 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0016802 | 0000001 | 249.00 | 27/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007566 | 9.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINAN€AS | 0017159 | 0000001 | 62.66 | 27/05/2011 | 000000064262 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0017027 | 0000001 | 2290.00 | 27/05/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 554.73 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0016675 | 0000001 | 420.00 | 27/05/2011 | 000000064610 | 016993 | 852120 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0016896 | 0000001 | 7629.52 | 27/05/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1287.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0017345 | 0000001 | 1236.90 | 30/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007571 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0017400 | 0000001 | 2060.10 | 30/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007571 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0017418 | 0000001 | 893.00 | 30/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007571 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0017426 | 0000001 | 1791.30 | 30/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007571 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0017191 | 0000001 | 420.00 | 30/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007570 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0017221 | 0000001 | 70.00 | 30/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007570 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0017311 | 0000001 | 819.00 | 30/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007571 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0017329 | 0000001 | 1232.70 | 30/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007571 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0017337 | 0000001 | 1617.00 | 30/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007571 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0017213 | 0000001 | 70.00 | 30/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007570 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0017515 | 0000001 | 400.00 | 31/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007586 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0017574 | 0000001 | 2828.51 | 31/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007499 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0017469 | 0000001 | 700.00 | 31/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007585 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINAN€AS | 0017582 | 0000001 | 13.99 | 31/05/2011 | 000000059404 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0017604 | 0000001 | 110.00 | 31/05/2011 | 000000059404 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0017621 | 0000001 | 8.01 | 31/05/2011 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0017639 | 0000001 | 263.25 | 31/05/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0017647 | 0000001 | 13.50 | 31/05/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0017256 | 0000001 | 120.00 | 31/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007588 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0017493 | 0000001 | 540.00 | 31/05/2011 | 000000084336 | 016993 | 850331 | 21.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0016683 | 0000001 | 1225.15 | 31/05/2011 | 000006240117 | 000042 | 900088 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | 0002348 | 0000005 | 300.00 | 31/05/2011 | 000000064610 | 016993 | 852121 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0017442 | 0000001 | 2700.00 | 31/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007565 | 219.42 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0017451 | 0000001 | 4000.00 | 31/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007564 | 299.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0017272 | 0000001 | 1477.50 | 31/05/2011 | 000000039101 | 016993 | 007589 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0014141 | 0000001 | 188.60 | 31/05/2011 | 000000000000 | 000000 | 852098 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0017701 | 0000001 | 3500.00 | 01/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007577 | 399.13 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0017744 | 0000001 | 3000.00 | 01/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007579 | 246.42 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0017752 | 0000001 | 2800.00 | 01/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007555 | 236.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0017761 | 0000001 | 2800.00 | 01/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007581 | 236.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0017795 | 0000001 | 2800.00 | 01/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007575 | 238.42 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0017825 | 0000001 | 3000.00 | 01/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007580 | 246.42 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0015491 | 0000001 | 1440.00 | 01/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007612 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0017841 | 0000001 | 6000.00 | 01/06/2011 | 000006240117 | 000042 | 900089 | 966.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0017671 | 0000001 | 480.00 | 01/06/2011 | 000000078948 | 016993 | 850410 | 19.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0017817 | 0000001 | 240.50 | 01/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007590 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0017728 | 0000001 | 940.00 | 01/06/2011 | 000000064610 | 016993 | 852124 | 37.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0017736 | 0000001 | 280.00 | 01/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007593 | 11.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0018007 | 0000001 | 800.00 | 02/06/2011 | 000000064904 | 016993 | 211541 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0018023 | 0000001 | 257.13 | 02/06/2011 | 000000064904 | 016993 | 211539 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0018031 | 0000001 | 257.13 | 02/06/2011 | 000000064904 | 016993 | 211540 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0018112 | 0000001 | 250.00 | 02/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007604 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0017922 | 0000001 | 675.00 | 02/06/2011 | 000000084336 | 016993 | 850334 | 27.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0017965 | 0000001 | 675.00 | 02/06/2011 | 000000084336 | 016993 | 850333 | 27.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0018082 | 0000001 | 345.00 | 02/06/2011 | 000000089192 | 016993 | 850113 | 13.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0018121 | 0000001 | 540.00 | 02/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007598 | 21.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0017876 | 0000001 | 856.00 | 02/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007601 | 34.24 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0017892 | 0000001 | 285.00 | 02/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007600 | 11.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0017906 | 0000001 | 80.00 | 02/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007597 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0018147 | 0000001 | 150.00 | 02/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007613 | 6.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0016501 | 0000001 | 1232.72 | 03/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007618 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0018163 | 0000001 | 195.00 | 03/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007620 | 7.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0018198 | 0000001 | 560.00 | 03/06/2011 | 000000086746 | 016993 | 850065 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0018228 | 0000001 | 143.88 | 06/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007623 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0018422 | 0000001 | 11.51 | 08/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007627 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0018406 | 0000001 | 3.82 | 08/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007627 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0018511 | 0000001 | 600.00 | 08/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007642 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0018597 | 0000001 | 1250.00 | 08/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007634 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0018449 | 0000001 | 120.00 | 08/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007631 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0018538 | 0000001 | 172.40 | 08/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007623 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0018783 | 0000001 | 6525.00 | 09/06/2011 | 000000000000 | 000000 | 007643 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0018775 | 0000001 | 29.90 | 09/06/2011 | 000000000000 | 000000 | 007643 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0018651 | 0000001 | 250.00 | 09/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007637 | 10.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0018732 | 0000001 | 120.00 | 09/06/2011 | 000000000000 | 000000 | 007643 | 4.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINAN€AS | 0018791 | 0000001 | 1770.87 | 10/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0009750 | 0000005 | 4000.00 | 10/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007645 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0018708 | 0000001 | 4160.00 | 10/06/2011 | 000000064904 | 016993 | 211547 | 446.58 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0018813 | 0000001 | 860.00 | 10/06/2011 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0018872 | 0000001 | 240.00 | 13/06/2011 | 000000064904 | 016993 | 211553 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0018881 | 0000001 | 160.00 | 13/06/2011 | 000000064904 | 016993 | 211554 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0018899 | 0000001 | 320.00 | 13/06/2011 | 000000064904 | 016993 | 211552 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0018244 | 0000001 | 120.00 | 13/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007649 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0018988 | 0000001 | 200.00 | 14/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007656 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0019020 | 0000001 | 210.00 | 14/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007657 | 8.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0018970 | 0000001 | 500.00 | 14/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007653 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0019038 | 0000001 | 500.00 | 14/06/2011 | 000000064904 | 016993 | 211556 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0019054 | 0000001 | 1000.00 | 14/06/2011 | 000000064904 | 016993 | 211557 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0019119 | 0000001 | 600.00 | 15/06/2011 | 000000078948 | 016993 | 850417 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0019097 | 0000001 | 680.00 | 15/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007660 | 27.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0019259 | 0000001 | 400.00 | 16/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007556 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0019267 | 0000001 | 470.00 | 16/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007669 | 18.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0019356 | 0000001 | 280.00 | 16/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007680 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0019399 | 0000001 | 550.00 | 16/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007663 | 22.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0019461 | 0000001 | 1550.00 | 16/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007673 | 62.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0019488 | 0000001 | 300.00 | 16/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007677 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0019445 | 0000001 | 100.00 | 16/06/2011 | 000000000000 | 000000 | 007671 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0019062 | 0000001 | 252.50 | 16/06/2011 | 000000000000 | 000000 | 007671 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0018252 | 0000001 | 165.00 | 16/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007667 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0018261 | 0000001 | 1090.00 | 16/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007667 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0019291 | 0000001 | 3200.80 | 16/06/2011 | 000000086746 | 016993 | 850068 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0019305 | 0000001 | 1200.04 | 16/06/2011 | 000000086746 | 016993 | 850070 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0019313 | 0000001 | 2001.58 | 16/06/2011 | 000000086746 | 016993 | 850069 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0018945 | 0000001 | 239.80 | 16/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007661 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0019275 | 0000001 | 300.00 | 16/06/2011 | 000000064904 | 016993 | 211561 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0019593 | 0000001 | 600.00 | 16/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007666 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0019500 | 0000001 | 250.00 | 16/06/2011 | 000000064904 | 016993 | 211562 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0014133 | 0000001 | 100.00 | 17/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007688 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0019712 | 0000001 | 400.00 | 17/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007690 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0016250 | 0000001 | 125.03 | 20/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007695 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0020311 | 0000001 | 12297.72 | 21/06/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0020176 | 0000001 | 1120.00 | 21/06/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 89.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0020214 | 0000001 | 9184.50 | 21/06/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 820.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0020222 | 0000001 | 6000.00 | 21/06/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 957.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0020389 | 0000001 | 3383.49 | 21/06/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0020397 | 0000001 | 614.17 | 21/06/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0020435 | 0000001 | 1588.70 | 21/06/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0020117 | 0000001 | 8302.00 | 21/06/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1341.13 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0020338 | 0000001 | 3870.16 | 21/06/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0020249 | 0000001 | 2290.00 | 21/06/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 554.73 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0020460 | 0000001 | 1122.29 | 21/06/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0020591 | 0000001 | 100.00 | 22/06/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0020613 | 0000001 | 500.00 | 22/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007718 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0020605 | 0000001 | 1175.00 | 22/06/2011 | 000000000000 | 000000 | 007719 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0020621 | 0000001 | 440.00 | 22/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007720 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0003425 | 0000006 | 100.00 | 22/06/2011 | 000000058785 | 016993 | 850160 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0020516 | 0000001 | 109.97 | 27/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007710 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0020711 | 0000001 | 965.00 | 27/06/2011 | 000000064610 | 016993 | 852127 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0020664 | 0000001 | 660.00 | 27/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007717 | 26.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0020508 | 0000001 | 537.59 | 27/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007708 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0020575 | 0000001 | 73.40 | 27/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007710 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0019950 | 0000001 | 87.63 | 27/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007710 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0020010 | 0000001 | 1550.00 | 27/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007723 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0018821 | 0000001 | 2000.00 | 27/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007722 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0019666 | 0000001 | 1880.00 | 27/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007729 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0020532 | 0000001 | 1019.90 | 27/06/2011 | 000000064904 | 016993 | 211572 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0020648 | 0000001 | 1700.00 | 27/06/2011 | 000000064904 | 016993 | 211575 | 78.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0020656 | 0000001 | 3000.00 | 27/06/2011 | 000000064904 | 016993 | 211571 | 276.42 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0020877 | 0000001 | 770.00 | 27/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007726 | 30.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0020991 | 0000001 | 160.00 | 27/06/2011 | 000000064904 | 016993 | 211573 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0020966 | 0000001 | 7000.00 | 27/06/2011 | 000000000000 | 000000 | 007724 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0020974 | 0000001 | 5864.00 | 27/06/2011 | 000000000000 | 000000 | 007713 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0020818 | 0000001 | 100.00 | 27/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007703 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0020893 | 0000001 | 400.00 | 27/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007702 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0020915 | 0000001 | 2500.00 | 27/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007715 | 170.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0020923 | 0000001 | 2000.00 | 27/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007716 | 112.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0020940 | 0000001 | 2500.00 | 27/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007714 | 170.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0020486 | 0000001 | 5472.05 | 27/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007709 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0020541 | 0000001 | 510.26 | 27/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007710 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0020672 | 0000001 | 1000.00 | 27/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007733 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0020699 | 0000001 | 1000.00 | 27/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007721 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0020681 | 0000001 | 2000.00 | 27/06/2011 | 000006240117 | 000042 | 900094 | 112.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0020826 | 0000001 | 6000.00 | 27/06/2011 | 000006240117 | 000042 | 900095 | 966.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0020702 | 0000001 | 900.00 | 27/06/2011 | 000000084336 | 016993 | 850343 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0020729 | 0000001 | 540.00 | 27/06/2011 | 000000084336 | 016993 | 850340 | 21.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0020737 | 0000001 | 540.00 | 27/06/2011 | 000000089192 | 016993 | 850115 | 21.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0020800 | 0000001 | 200.00 | 27/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007704 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0020842 | 0000001 | 1125.00 | 27/06/2011 | 000000084336 | 016993 | 850338 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0020851 | 0000001 | 625.00 | 27/06/2011 | 000000076961 | 016993 | 850251 | 25.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0020885 | 0000001 | 600.00 | 27/06/2011 | 000000089192 | 016993 | 850114 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0020907 | 0000001 | 540.00 | 27/06/2011 | 000000089192 | 016993 | 850116 | 21.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0020834 | 0000001 | 2500.00 | 27/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007705 | 58.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0020982 | 0000001 | 350.00 | 27/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007707 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0021016 | 0000001 | 2700.00 | 28/06/2011 | 000000064610 | 016993 | 852135 | 208.62 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0021032 | 0000001 | 2800.00 | 28/06/2011 | 000000064610 | 016993 | 852131 | 238.42 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0021041 | 0000001 | 3500.00 | 28/06/2011 | 000000064610 | 016993 | 852129 | 421.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0021059 | 0000001 | 3500.00 | 28/06/2011 | 000000064610 | 016993 | 852134 | 421.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0021067 | 0000001 | 2800.00 | 28/06/2011 | 000000064610 | 016993 | 852132 | 251.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0021075 | 0000001 | 3500.00 | 28/06/2011 | 000000064610 | 016993 | 852136 | 421.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0021083 | 0000001 | 2600.00 | 28/06/2011 | 000000064610 | 016993 | 852133 | 213.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0021091 | 0000001 | 3500.00 | 28/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007737 | 421.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0021024 | 0000001 | 2700.00 | 28/06/2011 | 000000064610 | 016993 | 852130 | 219.42 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0021148 | 0000001 | 14.62 | 29/06/2011 | 000000078948 | 016993 | 850421 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0021105 | 0000001 | 3100.00 | 29/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007736 | 280.42 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0021113 | 0000001 | 2800.00 | 29/06/2011 | 000000064610 | 016993 | 852128 | 251.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0021253 | 0000001 | 596.00 | 30/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007742 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0021288 | 0000001 | 1262.10 | 30/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007742 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0021296 | 0000001 | 1698.90 | 30/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007742 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0021300 | 0000001 | 1900.50 | 30/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007742 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0021318 | 0000001 | 1869.00 | 30/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007742 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0021326 | 0000001 | 2291.10 | 30/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007742 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0021334 | 0000001 | 2316.30 | 30/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007742 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0021504 | 0000001 | 1400.00 | 30/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007743 | 56.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0021601 | 0000001 | 2000.00 | 30/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007740 | 112.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0021717 | 0000001 | 180.00 | 30/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007699 | 159.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0021768 | 0000001 | 1700.00 | 30/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007744 | 74.26 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0021849 | 0000001 | 950.00 | 30/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007625 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINAN€AS | 0019437 | 0000001 | 1000.00 | 30/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007739 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0021598 | 0000001 | 900.00 | 30/06/2011 | 000000039101 | 016993 | 007738 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0020001 | 0000001 | 100.00 | 30/06/2011 | 000000064904 | 016993 | 211576 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0021237 | 0000001 | 406.00 | 30/06/2011 | 000000064904 | 016993 | 211621 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0021580 | 0000001 | 114.00 | 30/06/2011 | 000000064904 | 016993 | 211622 | 4.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0021628 | 0000001 | 1000.00 | 30/06/2011 | 000000064904 | 016993 | 211578 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0019909 | 0000001 | 60.50 | 01/07/2011 | 000000064904 | 016993 | 211625 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0019917 | 0000001 | 152.00 | 01/07/2011 | 000000064904 | 016993 | 211625 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0019925 | 0000001 | 351.00 | 01/07/2011 | 000000064904 | 016993 | 211625 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0019178 | 0000001 | 261.61 | 01/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007751 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0022021 | 0000001 | 400.00 | 01/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007749 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0019241 | 0000001 | 48.46 | 01/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007751 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0021938 | 0000001 | 150.00 | 01/07/2011 | 000000039071 | 016993 | 851681 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0021971 | 0000001 | 200.00 | 01/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007748 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0021202 | 0000001 | 710.50 | 01/07/2011 | 000000078948 | 016993 | 850426 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0021911 | 0000001 | 200.00 | 01/07/2011 | 000000039071 | 016993 | 851683 | 8.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0021989 | 0000001 | 560.00 | 01/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007746 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0021997 | 0000001 | 210.00 | 01/07/2011 | 000000039071 | 016993 | 851682 | 8.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0022039 | 0000001 | 120.00 | 01/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007750 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0019763 | 0000001 | 130.00 | 01/07/2011 | 000000039071 | 016993 | 851684 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0019143 | 0000001 | 212.63 | 01/07/2011 | 000000078948 | 016993 | 850423 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0019160 | 0000001 | 60.64 | 01/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007751 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0019194 | 0000001 | 36.28 | 01/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007751 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0022004 | 0000001 | 700.00 | 01/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007747 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0019895 | 0000002 | 3000.00 | 01/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007755 | 276.42 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0019402 | 0000001 | 125.00 | 01/07/2011 | 000000084336 | 016993 | 850345 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0022144 | 0000001 | 380.00 | 01/07/2011 | 000000039071 | 016993 | 851686 | 15.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | 0002348 | 0000006 | 300.00 | 01/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007752 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0021903 | 0000001 | 500.00 | 01/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007725 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0021946 | 0000001 | 200.00 | 01/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007754 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0022012 | 0000001 | 200.00 | 01/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007756 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0022063 | 0000001 | 1530.00 | 01/07/2011 | 000000000000 | 000000 | 007758 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0022055 | 0000001 | 400.00 | 01/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007757 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0021920 | 0000001 | 342.00 | 01/07/2011 | 000000039071 | 016993 | 851685 | 13.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0019186 | 0000001 | 696.97 | 01/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007751 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0022152 | 0000001 | 1500.00 | 04/07/2011 | 000000039071 | 016993 | 851689 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0022110 | 0000001 | 140.00 | 04/07/2011 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0022233 | 0000001 | 895.00 | 06/07/2011 | 000000039071 | 016993 | 851716 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0022209 | 0000001 | 3426.00 | 07/07/2011 | 000006240117 | 000042 | 900101 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0022179 | 0000001 | 11.24 | 07/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007769 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0022357 | 0000001 | 320.00 | 07/07/2011 | 000000089192 | 016993 | 850118 | 12.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0022381 | 0000001 | 600.00 | 07/07/2011 | 000000084336 | 016993 | 850350 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0022489 | 0000001 | 600.00 | 07/07/2011 | 000000084336 | 016993 | 850347 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0022578 | 0000001 | 1222.18 | 07/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007765 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0022594 | 0000001 | 246.00 | 07/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007768 | 9.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINAN€AS | 0022454 | 0000001 | 1731.26 | 07/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007761 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0021644 | 0000002 | 394.80 | 07/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 863978 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0022535 | 0000001 | 200.00 | 07/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 863971 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0022462 | 0000001 | 850.00 | 07/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 863984 | 34.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0022560 | 0000001 | 400.00 | 07/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 863985 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0021881 | 0000001 | 499.63 | 07/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007767 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0021121 | 0000001 | 1736.90 | 08/07/2011 | 000000064904 | 016993 | 211651 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0022918 | 0000001 | 360.00 | 08/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 863997 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0022543 | 0000001 | 700.00 | 08/07/2011 | 000000078948 | 016993 | 850431 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0020931 | 0000001 | 6437.80 | 08/07/2011 | 000000078948 | 016993 | 850429 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0022888 | 0000001 | 200.00 | 08/07/2011 | 000000000000 | 000000 | 864009 | 8.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0022926 | 0000001 | 50.00 | 08/07/2011 | 000000000000 | 000000 | 863998 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0022853 | 0000001 | 390.00 | 08/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0022713 | 0000001 | 400.00 | 08/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 864003 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0022748 | 0000001 | 350.00 | 08/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 864002 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0022870 | 0000001 | 160.69 | 08/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007769 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0022217 | 0000001 | 267.25 | 08/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 864010 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0022802 | 0000001 | 1140.00 | 08/07/2011 | 000000000000 | 000000 | 863995 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINAN€AS | 0022896 | 0000001 | 100.00 | 08/07/2011 | 000000000000 | 000000 | 864009 | 4.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0021474 | 0000001 | 115.00 | 08/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 863988 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0022268 | 0000001 | 115.00 | 08/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 863988 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0022977 | 0000001 | 250.62 | 11/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007767 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0019968 | 0000001 | 368.00 | 13/07/2011 | 000000064904 | 016993 | 211645 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0018929 | 0000001 | 1252.00 | 13/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 864017 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0021199 | 0000001 | 1310.00 | 13/07/2011 | 000006240141 | 000042 | 000024 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0020630 | 0000001 | 2980.00 | 13/07/2011 | 000006240117 | 000042 | 900100 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0023116 | 0000001 | 400.00 | 15/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 864021 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0023655 | 0000002 | 40.00 | 21/07/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0023680 | 0000001 | 1918.75 | 22/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 864042 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0023795 | 0000001 | 84.84 | 22/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 864023 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0023060 | 0000001 | 2544.00 | 22/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 864047 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0023507 | 0000001 | 280.00 | 22/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 864046 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0023400 | 0000001 | 2150.81 | 22/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 864043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0023850 | 0000001 | 420.00 | 22/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 864044 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0023710 | 0000001 | 210.00 | 22/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 864036 | 8.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0023647 | 0000001 | 2004.00 | 22/07/2011 | 000000078948 | 016993 | 850437 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0023809 | 0000001 | 42.42 | 22/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 864023 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0023841 | 0000001 | 300.00 | 22/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 864049 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0023027 | 0000001 | 779.00 | 22/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 864045 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0023817 | 0000001 | 150.00 | 22/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 864048 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0023884 | 0000001 | 1550.00 | 25/07/2011 | 000000064610 | 016993 | 852142 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0023914 | 0000001 | 236.00 | 25/07/2011 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0023876 | 0000001 | 1400.00 | 25/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 864050 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0023906 | 0000001 | 1400.00 | 25/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 864041 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0023868 | 0000001 | 1350.00 | 25/07/2011 | 000000039071 | 016993 | 851693 | 54.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0023922 | 0000001 | 124.00 | 26/07/2011 | 000000064904 | 016993 | 211588 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0024155 | 0000001 | 210.00 | 27/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007773 | 8.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0024406 | 0000001 | 30877.50 | 27/07/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 4138.14 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0024201 | 0000001 | 999.50 | 27/07/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 320.61 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0024279 | 0000001 | 1090.00 | 27/07/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 87.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0024368 | 0000001 | 10500.00 | 27/07/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 4858.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0024210 | 0000001 | 3827.50 | 27/07/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1307.14 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0024104 | 0000001 | 200.00 | 27/07/2011 | 000000078948 | 016993 | 850439 | 8.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0024121 | 0000001 | 600.00 | 27/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007775 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0024180 | 0000001 | 2474.00 | 27/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 863990 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0024228 | 0000001 | 19769.50 | 27/07/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 4191.99 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0024252 | 0000001 | 55799.92 | 27/07/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 7259.14 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0024261 | 0000001 | 10791.00 | 27/07/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1571.39 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0024287 | 0000001 | 545.00 | 27/07/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0024325 | 0000001 | 10703.73 | 27/07/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 952.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0024023 | 0000001 | 7543.00 | 27/07/2011 | 000000078948 | 016993 | 850442 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0023515 | 0000001 | 560.00 | 27/07/2011 | 000000086746 | 016993 | 850072 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0024376 | 0000001 | 2290.00 | 27/07/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 554.73 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0024007 | 0000001 | 2000.00 | 27/07/2011 | 000000064610 | 016993 | 852140 | 112.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0024031 | 0000001 | 2500.00 | 27/07/2011 | 000000064610 | 016993 | 852139 | 170.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0024040 | 0000001 | 2500.00 | 27/07/2011 | 000000064610 | 016993 | 852138 | 170.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0024074 | 0000001 | 2000.00 | 27/07/2011 | 000000064610 | 016993 | 852141 | 112.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0024244 | 0000001 | 8352.00 | 27/07/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1332.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0024091 | 0000001 | 200.00 | 27/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007772 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0024139 | 0000001 | 2090.00 | 27/07/2011 | 000000000000 | 000000 | 007771 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0024163 | 0000001 | 407.00 | 27/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007774 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0024236 | 0000001 | 2307.25 | 27/07/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 184.58 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0024317 | 0000001 | 2725.00 | 27/07/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 375.03 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0024392 | 0000001 | 1130.00 | 27/07/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 101.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0024112 | 0000001 | 2125.00 | 27/07/2011 | 000000064610 | 016993 | 852144 | 58.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0024333 | 0000001 | 3410.00 | 27/07/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 286.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0019895 | 0000003 | 3000.00 | 27/07/2011 | 000000064610 | 016993 | 852143 | 270.82 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0024384 | 0000001 | 2290.00 | 27/07/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 195.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0024058 | 0000001 | 625.00 | 27/07/2011 | 000000076961 | 016993 | 850253 | 25.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0024082 | 0000001 | 1125.00 | 27/07/2011 | 000000084336 | 016993 | 850351 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023965 | 0000001 | 2000.00 | 27/07/2011 | 000006240117 | 000042 | 900105 | 112.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023973 | 0000001 | 6000.00 | 27/07/2011 | 000006240117 | 000042 | 900106 | 966.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023990 | 0000001 | 1250.00 | 27/07/2011 | 000006240117 | 000042 | 900104 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0024295 | 0000001 | 7084.50 | 27/07/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1148.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0024309 | 0000001 | 1120.00 | 27/07/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 243.83 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0024341 | 0000001 | 9239.30 | 27/07/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 418.58 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0024350 | 0000001 | 6000.00 | 27/07/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 957.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | 0024716 | 0000001 | 8204.51 | 28/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007777 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0024589 | 0000001 | 840.00 | 28/07/2011 | 000000084336 | 016993 | 850353 | 33.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0024597 | 0000001 | 540.00 | 28/07/2011 | 000000089192 | 016993 | 850161 | 21.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0024708 | 0000001 | 540.00 | 28/07/2011 | 000000089192 | 016993 | 850162 | 21.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0024856 | 0000001 | 600.00 | 28/07/2011 | 000000089192 | 016993 | 850120 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0021156 | 0000001 | 21.79 | 28/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007788 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0024686 | 0000001 | 350.00 | 28/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007844 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0024198 | 0000001 | 390.00 | 28/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007804 | 15.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | 0022136 | 0000001 | 300.00 | 28/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007805 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0024741 | 0000001 | 700.00 | 28/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007801 | 28.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0024899 | 0000001 | 700.00 | 28/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007818 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0024112 | 0000002 | 375.00 | 28/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007840 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0023078 | 0000001 | 89.00 | 28/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007809 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0024970 | 0000001 | 450.00 | 28/07/2011 | 000000091170 | 016993 | 850038 | 18.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0025232 | 0000001 | 22.17 | 28/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007788 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0024414 | 0000001 | 250.00 | 28/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007802 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0024431 | 0000001 | 1400.00 | 28/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007779 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0024449 | 0000001 | 1400.00 | 28/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007780 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0024457 | 0000001 | 5864.00 | 28/07/2011 | 000000000000 | 000000 | 007776 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0024465 | 0000001 | 7000.00 | 28/07/2011 | 000000000000 | 000000 | 852137 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0024473 | 0000001 | 240.00 | 28/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007807 | 9.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0024694 | 0000001 | 280.00 | 28/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007845 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0024848 | 0000001 | 240.00 | 28/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007814 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0025305 | 0000001 | 900.00 | 29/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007837 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0025313 | 0000001 | 1500.00 | 29/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007843 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0025399 | 0000001 | 1000.00 | 29/07/2011 | 000000078948 | 016993 | 850441 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0025569 | 0000001 | 59.54 | 29/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007785 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0025585 | 0000001 | 4881.06 | 29/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 864029 | 461.37 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0025593 | 0000001 | 15439.40 | 29/07/2011 | 000000078948 | 016993 | 864029 | 559.71 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0025607 | 0000001 | 2498.40 | 29/07/2011 | 000000078948 | 016993 | 864029 | 124.38 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0025623 | 0000001 | 178.72 | 29/07/2011 | 000000078948 | 016993 | 864029 | 58.82 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0025135 | 0000001 | 455.00 | 29/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007812 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0025143 | 0000001 | 70.00 | 29/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007812 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0025127 | 0000001 | 70.00 | 29/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007812 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0025402 | 0000001 | 500.00 | 29/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 007846 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINAN€AS | 0025429 | 0000001 | 469.95 | 29/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0025437 | 0000001 | 65.26 | 29/07/2011 | 000000064262 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0025445 | 0000001 | 1244.40 | 29/07/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0025453 | 0000001 | 0.93 | 29/07/2011 | 000002831422 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0025496 | 0000001 | 264.42 | 29/07/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0025500 | 0000001 | 13.50 | 29/07/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0025518 | 0000001 | 116.04 | 29/07/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0025526 | 0000001 | 27.00 | 29/07/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0025542 | 0000001 | 5.53 | 29/07/2011 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0018210 | 0000001 | 720.00 | 01/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 864019 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0025909 | 0000001 | 3400.00 | 01/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007833 | 388.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0025933 | 0000001 | 1000.00 | 01/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007827 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0025941 | 0000001 | 530.00 | 01/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007855 | 21.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0025976 | 0000001 | 3800.00 | 01/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007821 | 355.93 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0026352 | 0000001 | 600.00 | 04/08/2011 | 000000072028 | 016993 | 850087 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0026531 | 0000001 | 475.00 | 04/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007872 | 19.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0026557 | 0000001 | 1500.00 | 04/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007877 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0026417 | 0000001 | 100.00 | 04/08/2011 | 000000039071 | 016993 | 851721 | 4.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0026492 | 0000001 | 400.00 | 04/08/2011 | 000000064610 | 016993 | 852150 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0026280 | 0000001 | 600.00 | 04/08/2011 | 000000084336 | 016993 | 850357 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0026298 | 0000001 | 600.00 | 04/08/2011 | 000000084336 | 016993 | 850356 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0026409 | 0000001 | 280.00 | 04/08/2011 | 000000089192 | 016993 | 850201 | 11.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0026522 | 0000001 | 333.00 | 04/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007866 | 13.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0026549 | 0000001 | 467.10 | 04/08/2011 | 000000090859 | 016993 | 850028 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0026433 | 0000001 | 332.00 | 04/08/2011 | 000000064904 | 016993 | 211613 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0026590 | 0000001 | 620.00 | 05/08/2011 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0026760 | 0000001 | 390.00 | 10/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0026921 | 0000001 | 379.95 | 10/08/2011 | 000000064904 | 016993 | 211615 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0026735 | 0000001 | 160.00 | 10/08/2011 | 000000064904 | 016993 | 211604 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINAN€AS | 0026930 | 0000001 | 1937.09 | 10/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0018716 | 0000001 | 2584.00 | 10/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007882 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0026191 | 0000001 | 306.74 | 11/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007898 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0025763 | 0000001 | 1600.00 | 11/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007901 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0027014 | 0000001 | 1950.00 | 11/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007914 | 106.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0027022 | 0000001 | 1500.00 | 11/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007909 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0027065 | 0000001 | 350.00 | 11/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007908 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0027111 | 0000001 | 295.00 | 11/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007900 | 11.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0026166 | 0000001 | 310.00 | 11/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007886 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0025755 | 0000001 | 2000.00 | 11/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007901 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0026506 | 0000001 | 1047.00 | 11/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007906 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0026603 | 0000001 | 390.26 | 11/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007899 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0026620 | 0000001 | 906.10 | 11/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007892 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0026646 | 0000001 | 501.60 | 11/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007892 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0026018 | 0000001 | 2015.50 | 11/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007907 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0026000 | 0000001 | 3.62 | 11/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007854 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0026697 | 0000001 | 299.80 | 11/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007895 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | 0026981 | 0000001 | 1066.00 | 11/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007891 | 42.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0025984 | 0000001 | 2511.60 | 11/08/2011 | 000006240117 | 000042 | 900108 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0025992 | 0000001 | 4134.30 | 11/08/2011 | 000006240117 | 000042 | 900107 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0026140 | 0000001 | 11.21 | 11/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007903 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0026743 | 0000001 | 328.16 | 11/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007902 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0026701 | 0000001 | 138.00 | 11/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007895 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0026719 | 0000001 | 798.00 | 11/08/2011 | 000000064904 | 016993 | 211609 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0026972 | 0000001 | 204.00 | 11/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007891 | 8.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0026999 | 0000001 | 126.00 | 11/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007905 | 5.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0027031 | 0000001 | 4160.00 | 11/08/2011 | 000000064904 | 016993 | 211612 | 446.58 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0027057 | 0000001 | 420.00 | 11/08/2011 | 000000064904 | 016993 | 211611 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0027138 | 0000001 | 550.00 | 11/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007918 | 22.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0026581 | 0000001 | 600.00 | 11/08/2011 | 000000064904 | 016993 | 211610 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0026131 | 0000001 | 80.99 | 11/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007903 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0027081 | 0000001 | 1480.00 | 11/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007910 | 59.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0027120 | 0000001 | 990.00 | 11/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007922 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0026361 | 0000001 | 1300.00 | 11/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007897 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0026514 | 0000001 | 35.00 | 11/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007906 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0026638 | 0000001 | 236.60 | 11/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007902 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0027103 | 0000001 | 160.00 | 11/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007894 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0027146 | 0000001 | 200.00 | 11/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007916 | 8.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0027162 | 0000001 | 200.00 | 11/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007915 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0026395 | 0000001 | 1729.00 | 11/08/2011 | 000000078948 | 016993 | 850458 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0026026 | 0000001 | 643.60 | 11/08/2011 | 000000078948 | 016993 | 850459 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0023892 | 0000001 | 1950.00 | 11/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007893 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0026727 | 0000001 | 482.00 | 11/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007912 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0026611 | 0000001 | 700.00 | 11/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007899 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0027201 | 0000001 | 3000.00 | 11/08/2011 | 000000071501 | 016993 | 850060 | 266.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0027341 | 0000001 | 130.00 | 12/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007904 | 5.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0027359 | 0000001 | 200.00 | 12/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007923 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0027448 | 0000001 | 1500.00 | 12/08/2011 | 000000071501 | 016993 | 850059 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0027308 | 0000001 | 31.40 | 12/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 007917 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0027332 | 0000001 | 50.00 | 12/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 007917 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0027481 | 0000001 | 400.00 | 12/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 007921 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0027367 | 0000001 | 120.00 | 12/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007933 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0027375 | 0000001 | 210.00 | 12/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007924 | 8.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0027383 | 0000001 | 500.00 | 12/08/2011 | 000000064904 | 016993 | 211614 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0027391 | 0000001 | 320.00 | 12/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007926 | 12.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0027430 | 0000001 | 1000.00 | 12/08/2011 | 000000064904 | 016993 | 211616 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0027456 | 0000001 | 100.00 | 12/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 007921 | 4.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0027472 | 0000001 | 7954.50 | 12/08/2011 | 000006240117 | 000042 | 900109 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0026867 | 0000001 | 480.00 | 12/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007925 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0027219 | 0000001 | 1050.00 | 12/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007944 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0027316 | 0000001 | 100.00 | 12/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 007917 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0025208 | 0000002 | 3510.00 | 12/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007931 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0027227 | 0000001 | 445.00 | 12/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007934 | 17.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0027251 | 0000001 | 400.00 | 12/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007932 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0027260 | 0000001 | 400.00 | 12/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007929 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0026956 | 0000001 | 2500.00 | 12/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007927 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0026964 | 0000001 | 1500.00 | 12/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007927 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0027278 | 0000001 | 500.00 | 12/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007930 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0027294 | 0000001 | 7198.00 | 12/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 007917 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0027324 | 0000001 | 1400.00 | 12/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 007917 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0027405 | 0000001 | 1400.00 | 12/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007873 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0027464 | 0000001 | 2091.00 | 12/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 007921 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0027545 | 0000001 | 749.60 | 15/08/2011 | 000000064610 | 016993 | 852152 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0027553 | 0000001 | 167.86 | 15/08/2011 | 000000064610 | 016993 | 852152 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0027561 | 0000001 | 1.61 | 15/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007902 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0027421 | 0000001 | 750.00 | 16/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007935 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0027570 | 0000001 | 50.00 | 17/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007938 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0027588 | 0000001 | 796.00 | 17/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007938 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0027707 | 0000001 | 830.00 | 17/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007942 | 33.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0027685 | 0000001 | 500.00 | 17/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007939 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0027499 | 0000001 | 1365.00 | 17/08/2011 | 000000091170 | 016993 | 850041 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0027511 | 0000001 | 242.90 | 17/08/2011 | 000000091170 | 016993 | 850040 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0024881 | 0000001 | 19.22 | 17/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007941 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0023981 | 0000001 | 50.00 | 17/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007940 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0025283 | 0000001 | 22.17 | 17/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007941 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0026034 | 0000001 | 48.42 | 17/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007941 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0027596 | 0000001 | 34.00 | 17/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007938 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0027715 | 0000001 | 185.00 | 17/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007950 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0024171 | 0000001 | 1979.00 | 17/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007890 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0021423 | 0000001 | 2999.12 | 17/08/2011 | 000000078948 | 016993 | 850460 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0026671 | 0000001 | 108.00 | 17/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007940 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0027839 | 0000001 | 200.00 | 18/08/2011 | 000000064904 | 016993 | 211619 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0027847 | 0000001 | 260.00 | 18/08/2011 | 000000064904 | 016993 | 211618 | 10.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0027855 | 0000001 | 200.00 | 18/08/2011 | 000000064904 | 016993 | 211661 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0027863 | 0000001 | 770.00 | 18/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007949 | 30.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0027952 | 0000001 | 210.00 | 18/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007952 | 8.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0027197 | 0000001 | 100.00 | 18/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 007962 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0027901 | 0000001 | 100.00 | 18/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 007936 | 4.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0027944 | 0000001 | 1128.00 | 18/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007959 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0027979 | 0000001 | 1000.00 | 18/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007958 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0027791 | 0000001 | 200.00 | 18/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007957 | 8.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0027871 | 0000001 | 100.00 | 18/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 007962 | 4.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0027910 | 0000001 | 1713.61 | 18/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007951 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0027928 | 0000001 | 500.00 | 18/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007972 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0019895 | 0000004 | 3500.00 | 18/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007963 | 399.13 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0027987 | 0000001 | 900.00 | 18/08/2011 | 000000091170 | 016993 | 850043 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0027731 | 0000001 | 400.00 | 18/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007971 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0027758 | 0000001 | 2100.00 | 18/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007948 | 84.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0027812 | 0000001 | 250.00 | 18/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007953 | 10.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0027821 | 0000001 | 500.00 | 18/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007964 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0021164 | 0000001 | 1533.40 | 18/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007937 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0028029 | 0000001 | 500.00 | 19/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007967 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0027677 | 0000001 | 220.12 | 25/08/2011 | 000000064904 | 016993 | 211663 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0028037 | 0000001 | 769.50 | 25/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007977 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0028371 | 0000001 | 5864.00 | 25/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 852154 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0028541 | 0000001 | 1050.00 | 26/08/2011 | 000000064610 | 016993 | 852162 | 42.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0028649 | 0000001 | 8712.00 | 26/08/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1382.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0028100 | 0000001 | 84.84 | 26/08/2011 | 000000064610 | 016993 | 852164 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0027626 | 0000001 | 509.04 | 26/08/2011 | 000000064610 | 016993 | 852164 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0028771 | 0000001 | 2290.00 | 26/08/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 554.73 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0028045 | 0000001 | 89.00 | 26/08/2011 | 000000064610 | 016993 | 852159 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0028738 | 0000001 | 3410.00 | 26/08/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 286.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0028878 | 0000001 | 62.69 | 26/08/2011 | 000000064262 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0028339 | 0000001 | 350.00 | 26/08/2011 | 000000091170 | 016993 | 850044 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0028495 | 0000001 | 400.00 | 26/08/2011 | 000000039071 | 016993 | 851695 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028703 | 0000001 | 1195.00 | 26/08/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 249.83 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028746 | 0000001 | 10369.50 | 26/08/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1405.41 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0028762 | 0000001 | 10500.00 | 26/08/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 6189.77 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0028886 | 0000001 | 160.00 | 26/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 851699 | 6.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0029483 | 0000001 | 320.00 | 31/08/2011 | 000000064904 | 016993 | 211682 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0029491 | 0000001 | 645.00 | 31/08/2011 | 000000064904 | 016993 | 211674 | 25.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0029891 | 0000001 | 12089.33 | 31/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007968 | 673.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0029513 | 0000001 | 2500.00 | 31/08/2011 | 000000039071 | 016993 | 851728 | 181.42 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0029599 | 0000001 | 400.00 | 31/08/2011 | 000000039071 | 016993 | 851726 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0029637 | 0000001 | 2000.00 | 31/08/2011 | 000000064610 | 016993 | 852178 | 112.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0029939 | 0000001 | 1837.44 | 31/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007968 | 133.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0029921 | 0000001 | 503.80 | 31/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007968 | 58.82 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINAN€AS | 0029858 | 0000001 | 750.20 | 31/08/2011 | 000000039101 | 016993 | 007968 | 29.41 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0019895 | 0000005 | 3000.00 | 31/08/2011 | 000000064610 | 016993 | 852175 | 266.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0030031 | 0000001 | 3800.00 | 01/09/2011 | 000000039101 | 016993 | 007982 | 363.24 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0030058 | 0000001 | 3800.00 | 01/09/2011 | 000000039101 | 016993 | 008024 | 363.24 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0030074 | 0000001 | 3500.00 | 01/09/2011 | 000000039101 | 016993 | 008022 | 318.43 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0030082 | 0000001 | 2500.00 | 01/09/2011 | 000000039101 | 016993 | 008019 | 163.02 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0030091 | 0000001 | 3500.00 | 01/09/2011 | 000000039101 | 016993 | 008028 | 421.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0030163 | 0000001 | 4000.00 | 01/09/2011 | 000000039101 | 016993 | 008020 | 372.26 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0030171 | 0000001 | 3500.00 | 01/09/2011 | 000000039101 | 016993 | 008021 | 341.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0030228 | 0000001 | 265.75 | 08/09/2011 | 000000039101 | 016993 | 008007 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0029963 | 0000001 | 337.78 | 08/09/2011 | 000000039101 | 016993 | 008007 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0030384 | 0000001 | 200.00 | 08/09/2011 | 000000039101 | 016993 | 008002 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0030431 | 0000001 | 200.00 | 08/09/2011 | 000000039101 | 016993 | 008037 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0030121 | 0000001 | 832.05 | 08/09/2011 | 000000039101 | 016993 | 008033 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0030406 | 0000001 | 160.00 | 08/09/2011 | 000000064904 | 016993 | 211684 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0030465 | 0000001 | 500.00 | 08/09/2011 | 000000064904 | 016993 | 211688 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0030481 | 0000001 | 160.00 | 08/09/2011 | 000000064904 | 016993 | 211686 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0030562 | 0000001 | 160.00 | 08/09/2011 | 000000064904 | 016993 | 211685 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0030198 | 0000001 | 88.78 | 08/09/2011 | 000000039101 | 016993 | 008008 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0030210 | 0000001 | 3.70 | 08/09/2011 | 000000039101 | 016993 | 008008 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0029319 | 0000001 | 475.00 | 08/09/2011 | 000000039101 | 016993 | 008030 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0029980 | 0000001 | 75.00 | 08/09/2011 | 000000039101 | 016993 | 008010 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0030422 | 0000001 | 298.00 | 08/09/2011 | 000000039101 | 016993 | 008035 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0030449 | 0000001 | 300.00 | 08/09/2011 | 000000039101 | 016993 | 008000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0030490 | 0000001 | 720.00 | 08/09/2011 | 000000039101 | 016993 | 008032 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0030538 | 0000001 | 150.00 | 08/09/2011 | 000000039101 | 016993 | 007997 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0030350 | 0000001 | 804.00 | 08/09/2011 | 000000039101 | 016993 | 008009 | 32.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0030864 | 0000001 | 580.00 | 09/09/2011 | 000000039101 | 016993 | 008055 | 23.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0030635 | 0000001 | 550.00 | 09/09/2011 | 000000064904 | 016993 | 211701 | 22.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0030694 | 0000001 | 500.00 | 09/09/2011 | 000000039101 | 016993 | 008039 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0030716 | 0000001 | 4160.00 | 09/09/2011 | 000000064904 | 016993 | 211693 | 446.58 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0030821 | 0000001 | 120.00 | 09/09/2011 | 000000039101 | 016993 | 008052 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0030881 | 0000001 | 489.10 | 09/09/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0030872 | 0000001 | 390.00 | 09/09/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0031038 | 0000001 | 31.40 | 12/09/2011 | 000000000000 | 000000 | 008062 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0030929 | 0000001 | 169.44 | 12/09/2011 | 000000039101 | 016993 | 008008 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0031054 | 0000001 | 897.30 | 12/09/2011 | 000000039101 | 016993 | 008003 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0026654 | 0000001 | 50.00 | 22/09/2011 | 000000000000 | 000000 | 852190 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0031500 | 0000001 | 100.00 | 22/09/2011 | 000000000000 | 000000 | 852190 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0031755 | 0000001 | 290.00 | 22/09/2011 | 000000064610 | 016993 | 852182 | 11.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0031763 | 0000001 | 150.00 | 22/09/2011 | 000000064610 | 016993 | 852184 | 6.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0031780 | 0000001 | 320.00 | 22/09/2011 | 000000064610 | 016993 | 852183 | 12.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0031844 | 0000001 | 62.27 | 22/09/2011 | 000000064262 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0031852 | 0000001 | 0.23 | 22/09/2011 | 000000064254 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0031801 | 0000001 | 100.00 | 22/09/2011 | 000000064610 | 016993 | 852188 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0030953 | 0000001 | 562.50 | 22/09/2011 | 000000090859 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0031798 | 0000001 | 200.00 | 22/09/2011 | 000000064610 | 016993 | 852181 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0031810 | 0000001 | 800.00 | 22/09/2011 | 000000000000 | 000000 | 851733 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0031836 | 0000001 | 1070.00 | 22/09/2011 | 000000000000 | 000000 | 851733 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0031682 | 0000001 | 600.00 | 22/09/2011 | 000000039071 | 016993 | 851732 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0031739 | 0000001 | 150.00 | 22/09/2011 | 000000064610 | 016993 | 852187 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0031861 | 0000001 | 3700.52 | 22/09/2011 | 000000000000 | 000000 | 852190 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0031232 | 0000001 | 1312.78 | 22/09/2011 | 000000064610 | 016993 | 852189 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0031640 | 0000001 | 4738.50 | 22/09/2011 | 000000064262 | 016993 | 850025 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0031704 | 0000001 | 4775.75 | 22/09/2011 | 000000064610 | 016993 | 852179 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0031747 | 0000001 | 910.00 | 22/09/2011 | 000000064610 | 016993 | 852185 | 36.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0031771 | 0000001 | 500.00 | 22/09/2011 | 000000064610 | 016993 | 852180 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0025381 | 0000001 | 170.48 | 22/09/2011 | 000000000000 | 000000 | 852190 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0031933 | 0000001 | 400.00 | 23/09/2011 | 000000039071 | 016993 | 851734 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0030619 | 0000001 | 4951.04 | 23/09/2011 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0031941 | 0000001 | 600.00 | 23/09/2011 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0032069 | 0000001 | 19480.00 | 26/09/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 4324.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0032093 | 0000001 | 10791.00 | 26/09/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1742.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0032115 | 0000001 | 545.00 | 26/09/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0032158 | 0000001 | 10725.96 | 26/09/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 953.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0032247 | 0000001 | 54638.84 | 26/09/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 7599.49 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0032051 | 0000001 | 4097.50 | 26/09/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1328.74 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0032042 | 0000001 | 999.50 | 26/09/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 79.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0032107 | 0000001 | 1090.00 | 26/09/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 87.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0032221 | 0000001 | 10500.00 | 26/09/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 5398.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0032018 | 0000001 | 2000.00 | 26/09/2011 | 000000039071 | 016993 | 000000 | 112.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0032026 | 0000001 | 2000.00 | 26/09/2011 | 000000039071 | 016993 | 000000 | 112.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032123 | 0000001 | 7031.05 | 26/09/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 990.13 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032131 | 0000001 | 1210.00 | 26/09/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 251.03 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032182 | 0000001 | 14000.00 | 26/09/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 2696.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0032166 | 0000001 | 3410.00 | 26/09/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 286.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0032191 | 0000001 | 2290.00 | 26/09/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 554.73 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0032085 | 0000001 | 8282.00 | 26/09/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1347.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0032077 | 0000001 | 2607.25 | 26/09/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 208.58 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0032140 | 0000001 | 2725.00 | 26/09/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 375.03 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0032255 | 0000001 | 180.00 | 27/09/2011 | 000000039101 | 016993 | 008072 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032298 | 0000001 | 2000.00 | 27/09/2011 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 112.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0032352 | 0000001 | 404.24 | 27/09/2011 | 000000039101 | 016993 | 008074 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0032336 | 0000001 | 404.24 | 27/09/2011 | 000000039101 | 016993 | 008074 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032395 | 0000001 | 2000.00 | 28/09/2011 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 112.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032549 | 0000001 | 1250.00 | 29/09/2011 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032743 | 0000001 | 800.00 | 29/09/2011 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0032450 | 0000001 | 630.00 | 29/09/2011 | 000000064610 | 016993 | 852204 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0032719 | 0000001 | 1535.83 | 29/09/2011 | 000000039101 | 016993 | 008071 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0031909 | 0000001 | 3.96 | 29/09/2011 | 000000064610 | 016993 | 852198 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0032204 | 0000001 | 2290.00 | 29/09/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 195.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0031348 | 0000001 | 20.93 | 29/09/2011 | 000000064610 | 016993 | 852199 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | 0022136 | 0000003 | 300.00 | 29/09/2011 | 000002831422 | 016993 | 850164 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0032786 | 0000001 | 1125.00 | 29/09/2011 | 000000084336 | 016993 | 000000 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0032794 | 0000001 | 600.00 | 29/09/2011 | 000000084336 | 016993 | 000000 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0032816 | 0000001 | 600.00 | 29/09/2011 | 000000089192 | 016993 | 000000 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0032824 | 0000001 | 450.00 | 29/09/2011 | 000000091170 | 016993 | 000000 | 18.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0032832 | 0000001 | 625.00 | 29/09/2011 | 000000076961 | 016993 | 000000 | 25.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0032875 | 0000001 | 540.00 | 29/09/2011 | 000000089192 | 016993 | 000000 | 21.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0032883 | 0000001 | 540.00 | 29/09/2011 | 000000084336 | 016993 | 000000 | 21.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0032891 | 0000001 | 600.00 | 29/09/2011 | 000000084336 | 016993 | 000000 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0032212 | 0000001 | 1130.00 | 29/09/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 408.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0031887 | 0000001 | 128.86 | 29/09/2011 | 000000064610 | 016993 | 852198 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0031330 | 0000001 | 213.30 | 29/09/2011 | 000000064610 | 016993 | 852199 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0032417 | 0000001 | 1050.00 | 29/09/2011 | 000000039071 | 016993 | 851735 | 42.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0032441 | 0000001 | 520.00 | 29/09/2011 | 000000064610 | 016993 | 852205 | 20.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0031879 | 0000001 | 838.80 | 29/09/2011 | 000000064610 | 016993 | 852198 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0031364 | 0000001 | 758.24 | 29/09/2011 | 000000064610 | 016993 | 852199 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0031551 | 0000001 | 79.00 | 29/09/2011 | 000002831422 | 016993 | 850163 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0031623 | 0000001 | 127.26 | 29/09/2011 | 000000064610 | 016993 | 852199 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0032468 | 0000001 | 400.00 | 29/09/2011 | 000000064610 | 016993 | 852203 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0032433 | 0000001 | 150.00 | 29/09/2011 | 000002831422 | 016993 | 850165 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0032531 | 0000001 | 240.00 | 29/09/2011 | 000000039101 | 016993 | 008076 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0032611 | 0000001 | 36.92 | 29/09/2011 | 000000064610 | 016993 | 852198 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0031496 | 0000001 | 1550.00 | 29/09/2011 | 000000064610 | 016993 | 852206 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0031658 | 0000001 | 275.33 | 29/09/2011 | 000000064610 | 016993 | 852198 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0031674 | 0000001 | 5.90 | 29/09/2011 | 000000064610 | 016993 | 852198 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0031194 | 0000001 | 776.34 | 29/09/2011 | 000000064610 | 016993 | 852197 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0031313 | 0000001 | 167.86 | 29/09/2011 | 000002831422 | 016993 | 850162 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0031356 | 0000001 | 20.93 | 29/09/2011 | 000000064610 | 016993 | 852199 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0033189 | 0000001 | 2200.00 | 30/09/2011 | 000000039101 | 016993 | 008094 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0033316 | 0000001 | 200.00 | 30/09/2011 | 000000039101 | 016993 | 008093 | 8.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0033472 | 0000001 | 479.00 | 30/09/2011 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0033481 | 0000001 | 281.00 | 30/09/2011 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0033413 | 0000001 | 2500.00 | 30/09/2011 | 000000064661 | 016993 | 850002 | 178.21 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0033065 | 0000001 | 8500.00 | 30/09/2011 | 000000000000 | 000000 | 008075 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINAN€AS | 0033502 | 0000001 | 266.76 | 30/09/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0033511 | 0000001 | 13.50 | 30/09/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0033545 | 0000001 | 13.50 | 30/09/2011 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0033537 | 0000001 | 800.00 | 30/09/2011 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0033596 | 0000001 | 12580.00 | 30/09/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1408.19 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0027286 | 0000001 | 3963.40 | 30/09/2011 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0033715 | 0000001 | 308.00 | 04/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008122 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0033944 | 0000001 | 213.18 | 13/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008131 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0031691 | 0000001 | 257.00 | 13/10/2011 | 000000064904 | 016993 | 211722 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0034215 | 0000001 | 170.00 | 13/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008143 | 6.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0031151 | 0000001 | 350.00 | 13/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008139 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0031160 | 0000001 | 80.00 | 13/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008139 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0028550 | 0000001 | 720.00 | 13/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008145 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0034258 | 0000001 | 150.00 | 13/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008163 | 6.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0034398 | 0000001 | 1020.00 | 13/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008130 | 40.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0034444 | 0000001 | 220.00 | 13/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008124 | 8.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0031216 | 0000001 | 1212.00 | 13/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008140 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0028266 | 0000001 | 58.00 | 13/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008144 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0034240 | 0000001 | 270.00 | 13/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008162 | 10.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0034291 | 0000001 | 280.00 | 13/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008115 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0034614 | 0000001 | 120.00 | 13/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008116 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0019895 | 0000007 | 2000.00 | 13/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008160 | 112.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | 0034622 | 0000001 | 1248.00 | 13/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008151 | 49.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034002 | 0000001 | 600.00 | 13/10/2011 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031968 | 0000001 | 558.00 | 13/10/2011 | 000000580406 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0034118 | 0000001 | 72.45 | 13/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008131 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0034550 | 0000001 | 405.00 | 13/10/2011 | 000000089192 | 016993 | 000000 | 16.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0034576 | 0000001 | 498.00 | 13/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008121 | 19.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0032387 | 0000001 | 19.83 | 13/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008133 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0033774 | 0000001 | 3304.40 | 14/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008164 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0033260 | 0000001 | 1203.00 | 14/10/2011 | 000000064610 | 016993 | 852210 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0034649 | 0000001 | 200.00 | 14/10/2011 | 000000064610 | 016993 | 852209 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0032573 | 0000001 | 1610.00 | 14/10/2011 | 000000064610 | 016993 | 852208 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0034631 | 0000001 | 500.00 | 14/10/2011 | 000000064904 | 016993 | 211731 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0034657 | 0000001 | 240.00 | 14/10/2011 | 000000064904 | 016993 | 211730 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0033642 | 0000001 | 244.08 | 14/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008131 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0034690 | 0000001 | 1511.65 | 15/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008100 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0034827 | 0000001 | 550.00 | 18/10/2011 | 000000064904 | 016993 | 211732 | 22.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0034932 | 0000001 | 50.00 | 19/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 852212 | 2.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0034924 | 0000001 | 31.40 | 19/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 852212 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0034983 | 0000001 | 200.00 | 19/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 852212 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0034568 | 0000001 | 46.25 | 19/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 852212 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0034916 | 0000001 | 3000.00 | 19/10/2011 | 000000071501 | 016993 | 000000 | 266.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0034959 | 0000001 | 120.00 | 19/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 852212 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0035009 | 0000001 | 1500.00 | 19/10/2011 | 000000071501 | 016993 | 000000 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0035017 | 0000001 | 3000.00 | 19/10/2011 | 000000071501 | 016993 | 000000 | 266.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0034941 | 0000001 | 100.00 | 19/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 852212 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0030996 | 0000001 | 5583.10 | 19/10/2011 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0034991 | 0000001 | 3297.00 | 19/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 852212 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0034967 | 0000001 | 40.00 | 19/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 852212 | 1.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0032760 | 0000001 | 23.00 | 19/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 852212 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0034975 | 0000001 | 200.00 | 19/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 852212 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0035084 | 0000001 | 100.00 | 20/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 008165 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0035254 | 0000001 | 210.00 | 20/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008179 | 8.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0032905 | 0000001 | 5461.43 | 20/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008174 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0034789 | 0000001 | 658.56 | 20/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008175 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0033995 | 0000001 | 150.00 | 20/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008189 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0035076 | 0000001 | 1450.00 | 20/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 008165 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0035106 | 0000001 | 5978.00 | 20/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 008165 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0034851 | 0000001 | 402.25 | 20/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008186 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0035190 | 0000001 | 300.00 | 20/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008178 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0035211 | 0000001 | 200.00 | 20/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008177 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0035220 | 0000001 | 120.00 | 20/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008190 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0035238 | 0000001 | 210.00 | 20/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008182 | 8.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034711 | 0000001 | 4731.70 | 20/10/2011 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0035262 | 0000001 | 150.00 | 20/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008171 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0033821 | 0000001 | 140.00 | 20/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008187 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0027243 | 0000001 | 89.00 | 20/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008187 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0035165 | 0000001 | 150.00 | 20/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008188 | 6.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0035246 | 0000001 | 400.00 | 20/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008183 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0035271 | 0000001 | 200.00 | 20/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008170 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0035050 | 0000001 | 182.78 | 20/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0034771 | 0000001 | 78.02 | 20/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008175 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0034860 | 0000001 | 1108.66 | 20/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008186 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0034878 | 0000001 | 400.72 | 20/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008186 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0028908 | 0000001 | 18.24 | 20/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008176 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0035092 | 0000001 | 50.00 | 20/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 008165 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0035297 | 0000001 | 2000.00 | 20/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008166 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0029301 | 0000001 | 22.93 | 20/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008176 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0034762 | 0000001 | 42.42 | 20/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008175 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0035289 | 0000001 | 1000.00 | 20/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008168 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0034746 | 0000001 | 198.76 | 20/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008175 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0035459 | 0000001 | 420.00 | 21/10/2011 | 000000039071 | 016993 | 851741 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0035432 | 0000001 | 240.00 | 21/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008203 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0035611 | 0000001 | 227.33 | 21/10/2011 | 000000091480 | 016993 | 850009 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0035629 | 0000001 | 600.89 | 21/10/2011 | 000000091472 | 016993 | 850008 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0035319 | 0000001 | 140.00 | 21/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008194 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0035378 | 0000001 | 2000.00 | 21/10/2011 | 000000039071 | 016993 | 851742 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0035416 | 0000001 | 150.00 | 21/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008202 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0035424 | 0000001 | 200.00 | 21/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008200 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0035602 | 0000001 | 3789.00 | 21/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 008191 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0035181 | 0000001 | 231.00 | 21/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008181 | 9.24 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0031381 | 0000001 | 178.00 | 21/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 008191 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0035386 | 0000001 | 300.00 | 21/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008199 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0035408 | 0000001 | 200.00 | 21/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008193 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0035688 | 0000001 | 810.00 | 24/10/2011 | 000000090859 | 016993 | 000000 | 32.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0030988 | 0000001 | 5516.13 | 24/10/2011 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0035505 | 0000001 | 233.32 | 24/10/2011 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0035513 | 0000001 | 741.53 | 24/10/2011 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0035521 | 0000001 | 13.00 | 24/10/2011 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0033618 | 0000001 | 97.14 | 24/10/2011 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0033626 | 0000001 | 123.30 | 24/10/2011 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0031224 | 0000001 | 2398.50 | 25/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008141 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0035475 | 0000001 | 5667.49 | 26/10/2011 | 000000064610 | 016993 | 852191 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0035599 | 0000001 | 1005.22 | 26/10/2011 | 000000064610 | 016993 | 852193 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0035718 | 0000001 | 3000.00 | 26/10/2011 | 000000064610 | 016993 | 852192 | 120.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0035581 | 0000001 | 125.61 | 26/10/2011 | 000000064610 | 016993 | 852193 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034843 | 0000001 | 3833.60 | 26/10/2011 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | 0022136 | 0000004 | 300.00 | 26/10/2011 | 000000064610 | 016993 | 852215 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0035726 | 0000001 | 900.00 | 26/10/2011 | 000000076961 | 016993 | 000000 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0035530 | 0000001 | 51.66 | 26/10/2011 | 000000064610 | 016993 | 852193 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0035556 | 0000001 | 98.78 | 26/10/2011 | 000000064610 | 016993 | 852193 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0035564 | 0000001 | 13.84 | 26/10/2011 | 000000078948 | 016993 | 852193 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0035548 | 0000001 | 77.41 | 26/10/2011 | 000000064610 | 016993 | 852193 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0035122 | 0000001 | 1550.00 | 26/10/2011 | 000000064610 | 016993 | 852214 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0034703 | 0000001 | 1000.00 | 26/10/2011 | 000000064610 | 016993 | 852216 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0035572 | 0000001 | 411.98 | 26/10/2011 | 000000064610 | 016993 | 852193 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0035343 | 0000001 | 586.73 | 26/10/2011 | 000000064904 | 016993 | 211733 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0029424 | 0000001 | 1827.00 | 26/10/2011 | 000000064904 | 016993 | 211735 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0027235 | 0000001 | 540.00 | 26/10/2011 | 000000064904 | 016993 | 211734 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0035980 | 0000001 | 695.00 | 27/10/2011 | 000000064904 | 016993 | 211739 | 27.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0036021 | 0000001 | 400.00 | 27/10/2011 | 000000064904 | 016993 | 211744 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0036129 | 0000001 | 3000.00 | 27/10/2011 | 000000064904 | 016993 | 211741 | 238.29 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0036137 | 0000001 | 770.00 | 27/10/2011 | 000000064904 | 016993 | 211740 | 30.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0036145 | 0000001 | 645.00 | 27/10/2011 | 000000064904 | 016993 | 211738 | 25.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0035769 | 0000001 | 33527.83 | 27/10/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 4809.61 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0022098 | 0000001 | 601.51 | 27/10/2011 | 000000064904 | 016993 | 211737 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0035742 | 0000001 | 4077.50 | 27/10/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1327.14 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0036048 | 0000001 | 200.00 | 27/10/2011 | 000000064610 | 016993 | 852194 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0035734 | 0000001 | 999.50 | 27/10/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 79.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0035807 | 0000001 | 1290.00 | 27/10/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 103.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0035912 | 0000001 | 10500.00 | 27/10/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 5398.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0035483 | 0000001 | 244.42 | 27/10/2011 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0035491 | 0000001 | 235.86 | 27/10/2011 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0035751 | 0000001 | 14983.00 | 27/10/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 3012.27 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0035785 | 0000001 | 56410.61 | 27/10/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 7776.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0035793 | 0000001 | 15558.00 | 27/10/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 2940.83 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0035815 | 0000001 | 745.07 | 27/10/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 59.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0035955 | 0000001 | 85.45 | 27/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0036153 | 0000001 | 1000.00 | 27/10/2011 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0036161 | 0000001 | 1000.00 | 27/10/2011 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0036307 | 0000001 | 768.00 | 27/10/2011 | 000000039071 | 016993 | 851761 | 30.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0030287 | 0000001 | 700.00 | 27/10/2011 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0035904 | 0000001 | 2350.00 | 27/10/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 200.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0035866 | 0000001 | 3410.00 | 27/10/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 286.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0036111 | 0000001 | 1506.71 | 27/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008208 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035823 | 0000001 | 7150.05 | 27/10/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 999.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035831 | 0000001 | 1360.00 | 27/10/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 263.03 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035874 | 0000001 | 12500.00 | 27/10/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1401.79 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035882 | 0000001 | 14000.00 | 27/10/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 2696.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | 0036102 | 0000001 | 8204.51 | 27/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008207 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0035840 | 0000001 | 2725.00 | 27/10/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 375.03 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0035921 | 0000001 | 2307.25 | 27/10/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 184.58 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0035939 | 0000001 | 1130.00 | 27/10/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 408.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0035998 | 0000001 | 5864.00 | 27/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 008205 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0035777 | 0000001 | 8432.00 | 27/10/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1359.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0035891 | 0000001 | 2290.00 | 27/10/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 554.73 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0030236 | 0000001 | 763.10 | 28/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008230 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0036595 | 0000001 | 500.00 | 28/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008233 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0030571 | 0000001 | 1228.00 | 28/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008229 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0036188 | 0000001 | 2060.10 | 28/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008210 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0036226 | 0000001 | 2093.70 | 28/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008210 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0036234 | 0000001 | 1686.00 | 28/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008210 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0036242 | 0000001 | 1488.90 | 28/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008210 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0036251 | 0000001 | 1686.30 | 28/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008210 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0036285 | 0000001 | 1039.50 | 28/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008210 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0036293 | 0000001 | 528.00 | 28/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008210 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0036609 | 0000001 | 2500.00 | 28/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008212 | 198.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0036617 | 0000001 | 540.00 | 28/10/2011 | 000000064262 | 016993 | 850028 | 21.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0036641 | 0000001 | 2000.00 | 28/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008215 | 105.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0036668 | 0000001 | 2000.00 | 28/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008214 | 105.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0036714 | 0000001 | 400.00 | 28/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008211 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0036749 | 0000001 | 2500.00 | 28/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008213 | 198.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0036765 | 0000001 | 1170.00 | 28/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008227 | 46.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0036315 | 0000001 | 7000.00 | 28/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 008204 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINAN€AS | 0036340 | 0000001 | 700.00 | 28/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008221 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0036471 | 0000001 | 0.19 | 28/10/2011 | 000000064254 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0036676 | 0000001 | 3000.00 | 28/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008216 | 156.42 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0034801 | 0000001 | 400.00 | 28/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008226 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0036781 | 0000001 | 200.00 | 28/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008236 | 8.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0036196 | 0000001 | 619.50 | 28/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008210 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0036331 | 0000001 | 800.00 | 28/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008231 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0031984 | 0000002 | 235.24 | 28/10/2011 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0036706 | 0000001 | 400.00 | 28/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008232 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0036722 | 0000001 | 1760.00 | 28/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008218 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0036731 | 0000001 | 1100.00 | 28/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008222 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0036391 | 0000001 | 35.00 | 28/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008219 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0036625 | 0000001 | 140.00 | 28/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008217 | 5.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0036587 | 0000001 | 280.00 | 28/10/2011 | 000000064904 | 016993 | 211749 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0036650 | 0000001 | 490.00 | 28/10/2011 | 000000064904 | 016993 | 211747 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0036366 | 0000001 | 500.00 | 28/10/2011 | 000000064904 | 016993 | 211748 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0036382 | 0000001 | 105.00 | 28/10/2011 | 000000064661 | 016993 | 850007 | 4.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0037001 | 0000001 | 540.00 | 31/10/2011 | 000000089192 | 016993 | 000000 | 21.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0034525 | 0000001 | 2988.00 | 31/10/2011 | 000000090859 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0037320 | 0000001 | 1421.70 | 31/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008169 | 176.46 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0037371 | 0000001 | 503.80 | 31/10/2011 | 000000039101 | 016993 | 008169 | 58.82 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0037745 | 0000001 | 3500.00 | 01/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 008239 | 321.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0037664 | 0000001 | 600.00 | 01/11/2011 | 000000084336 | 016993 | 000000 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0037681 | 0000001 | 420.00 | 01/11/2011 | 000000089192 | 016993 | 000000 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032034 | 0000001 | 5180.00 | 01/11/2011 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0037583 | 0000001 | 800.00 | 01/11/2011 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0037591 | 0000001 | 1250.00 | 01/11/2011 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0037605 | 0000001 | 2000.00 | 01/11/2011 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 112.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0037559 | 0000001 | 77.22 | 01/11/2011 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0037613 | 0000001 | 75.52 | 01/11/2011 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0031976 | 0000001 | 84.84 | 01/11/2011 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0036536 | 0000001 | 900.00 | 01/11/2011 | 000020010479 | 001186 | 045610 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0037648 | 0000001 | 800.00 | 01/11/2011 | 000000064904 | 016993 | 211752 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0037842 | 0000001 | 500.00 | 04/11/2011 | 000000039071 | 016993 | 851764 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0037834 | 0000001 | 370.00 | 04/11/2011 | 000000039071 | 016993 | 851763 | 14.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0035653 | 0000001 | 300.00 | 04/11/2011 | 000000039071 | 016993 | 851746 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0034606 | 0000001 | 3750.00 | 08/11/2011 | 000000051314 | 016993 | 850085 | 405.31 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0037923 | 0000001 | 600.00 | 08/11/2011 | 000000064904 | 016993 | 211807 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0036919 | 0000001 | 33.00 | 08/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 852223 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0036790 | 0000001 | 206.15 | 08/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 852226 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0037958 | 0000001 | 1500.00 | 08/11/2011 | 000000064610 | 016993 | 852224 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0038024 | 0000001 | 2842.11 | 08/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 852226 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0038059 | 0000001 | 4097.00 | 08/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 852223 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0035670 | 0000001 | 360.00 | 08/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 852226 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINAN€AS | 0038466 | 0000001 | 8.00 | 10/11/2011 | 000000059404 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0038521 | 0000001 | 2.95 | 10/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0038539 | 0000001 | 2981.77 | 10/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0036374 | 0000001 | 3310.97 | 10/11/2011 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0038202 | 0000001 | 300.00 | 10/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 008264 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0038288 | 0000001 | 1450.00 | 10/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 008250 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0038130 | 0000001 | 705.00 | 10/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 008275 | 28.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0033677 | 0000001 | 496.80 | 10/11/2011 | 000000064661 | 016993 | 850008 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0031224 | 0000002 | 2398.50 | 10/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 008284 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0028576 | 0000001 | 480.00 | 10/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 008259 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0028584 | 0000001 | 494.00 | 10/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 008259 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0030252 | 0000001 | 222.00 | 10/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 008260 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0030261 | 0000001 | 55.00 | 10/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 008260 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0027600 | 0000001 | 1368.00 | 10/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 008258 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0031208 | 0000001 | 1210.00 | 10/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 008262 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0037761 | 0000001 | 76.86 | 10/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 008276 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0038431 | 0000001 | 160.00 | 10/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 008266 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0038491 | 0000001 | 210.00 | 10/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 008271 | 8.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0038512 | 0000001 | 480.00 | 10/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 008283 | 19.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0038075 | 0000001 | 4160.00 | 10/11/2011 | 000000064904 | 016993 | 211754 | 446.58 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0038091 | 0000001 | 500.00 | 10/11/2011 | 000000064904 | 016993 | 211764 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0038164 | 0000001 | 160.00 | 10/11/2011 | 000000064904 | 016993 | 211762 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0038211 | 0000001 | 2500.00 | 10/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 008252 | 198.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0038237 | 0000001 | 160.00 | 10/11/2011 | 000000064904 | 016993 | 211766 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0038253 | 0000001 | 284.50 | 10/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 008274 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0038636 | 0000001 | 940.00 | 11/11/2011 | 000000064904 | 016993 | 211768 | 37.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0038679 | 0000001 | 750.00 | 11/11/2011 | 000000064904 | 016993 | 211774 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0038709 | 0000001 | 452.00 | 11/11/2011 | 000000064904 | 016993 | 211773 | 18.08 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0037753 | 0000001 | 3050.00 | 11/11/2011 | 000000064904 | 016993 | 211777 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0035700 | 0000001 | 1040.00 | 11/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 008288 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0034835 | 0000001 | 530.04 | 11/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 008290 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0037516 | 0000001 | 450.00 | 11/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 008273 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0038377 | 0000001 | 354.00 | 14/11/2011 | 000000084336 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0039373 | 0000001 | 794.61 | 18/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 133.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0039365 | 0000001 | 1355.70 | 18/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 176.46 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0039292 | 0000001 | 485.43 | 18/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0039331 | 0000001 | 750.20 | 18/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 29.41 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0039314 | 0000001 | 2813.69 | 18/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 58.82 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0039322 | 0000001 | 897.05 | 18/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 124.38 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0039390 | 0000001 | 15087.71 | 18/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 673.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0039411 | 0000001 | 1500.00 | 18/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 008298 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0039250 | 0000001 | 1000.00 | 18/11/2011 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0039349 | 0000001 | 3296.26 | 18/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 419.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0039357 | 0000001 | 3422.76 | 18/11/2011 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 165.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0039381 | 0000001 | 14975.23 | 18/11/2011 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 497.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0039497 | 0000001 | 2646.00 | 21/11/2011 | 000000064610 | 016993 | 852233 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0030155 | 0000001 | 399.80 | 21/11/2011 | 000000064904 | 016993 | 211778 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0036307 | 0000003 | 704.00 | 21/11/2011 | 000000064610 | 016993 | 852230 | 28.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0039462 | 0000001 | 150.00 | 21/11/2011 | 000000039071 | 016993 | 851767 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0038962 | 0000001 | 510.49 | 21/11/2011 | 000006240125 | 000104 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0039454 | 0000001 | 200.00 | 21/11/2011 | 000000039071 | 016993 | 851768 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0039446 | 0000001 | 1051.25 | 21/11/2011 | 000000064610 | 016993 | 852231 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0039489 | 0000001 | 410.00 | 21/11/2011 | 000000039071 | 016993 | 851760 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0039578 | 0000001 | 1000.00 | 21/11/2011 | 000000039071 | 016993 | 851766 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0039438 | 0000001 | 500.00 | 21/11/2011 | 000000039071 | 016993 | 851769 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0039560 | 0000001 | 277.30 | 22/11/2011 | 000000064610 | 016993 | 852238 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0039594 | 0000001 | 84.84 | 22/11/2011 | 000000064610 | 016993 | 852234 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0039039 | 0000001 | 701.28 | 22/11/2011 | 000000064610 | 016993 | 852234 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0039624 | 0000001 | 390.00 | 22/11/2011 | 000000064610 | 016993 | 852237 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0039055 | 0000001 | 241.78 | 22/11/2011 | 000000064610 | 016993 | 852234 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0039586 | 0000001 | 353.60 | 22/11/2011 | 000000064610 | 016993 | 852235 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0039012 | 0000001 | 42.42 | 22/11/2011 | 000000064610 | 016993 | 852234 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0039519 | 0000001 | 1353.00 | 22/11/2011 | 000000064904 | 016993 | 211803 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0039535 | 0000001 | 234.90 | 22/11/2011 | 000000064610 | 016993 | 852238 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0039551 | 0000001 | 480.10 | 22/11/2011 | 000000064610 | 016993 | 852238 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0039152 | 0000001 | 255.72 | 22/11/2011 | 000000064904 | 016993 | 211779 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0039241 | 0000001 | 140.00 | 22/11/2011 | 000000064904 | 016993 | 211780 | 5.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0039527 | 0000001 | 3684.00 | 22/11/2011 | 000000064610 | 016993 | 852239 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0039543 | 0000001 | 231.00 | 22/11/2011 | 000000064610 | 016993 | 852238 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0039616 | 0000001 | 1650.00 | 22/11/2011 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0039471 | 0000001 | 585.00 | 22/11/2011 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0039021 | 0000001 | 63.78 | 22/11/2011 | 000000064610 | 016993 | 852234 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0039047 | 0000001 | 42.42 | 22/11/2011 | 000000064610 | 016993 | 852234 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0039063 | 0000001 | 70.90 | 22/11/2011 | 000000064610 | 016993 | 852234 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0039071 | 0000001 | 156.34 | 23/11/2011 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0039721 | 0000001 | 742.07 | 23/11/2011 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0039730 | 0000001 | 231.37 | 23/11/2011 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0039748 | 0000001 | 196.98 | 23/11/2011 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0039756 | 0000001 | 14.02 | 23/11/2011 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0039870 | 0000001 | 80.49 | 23/11/2011 | 000000064610 | 016993 | 852236 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0039918 | 0000001 | 85.65 | 23/11/2011 | 000000064610 | 016993 | 852236 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0039691 | 0000001 | 1473.00 | 23/11/2011 | 000000064904 | 016993 | 211810 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0039969 | 0000001 | 607.71 | 23/11/2011 | 000000064904 | 016993 | 211802 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0039837 | 0000001 | 443.85 | 23/11/2011 | 000000064904 | 016993 | 211801 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0039233 | 0000001 | 1550.00 | 23/11/2011 | 000000064610 | 016993 | 852243 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0038938 | 0000001 | 731.33 | 23/11/2011 | 000000064610 | 016993 | 852241 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0038946 | 0000001 | 167.86 | 23/11/2011 | 000000064610 | 016993 | 852241 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0039501 | 0000001 | 170.00 | 23/11/2011 | 000000064610 | 016993 | 852240 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0039853 | 0000001 | 660.00 | 23/11/2011 | 000000064610 | 016993 | 852242 | 26.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0039861 | 0000001 | 466.11 | 23/11/2011 | 000000064610 | 016993 | 852236 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0039888 | 0000001 | 75.31 | 23/11/2011 | 000000064610 | 016993 | 852236 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0033936 | 0000001 | 700.00 | 23/11/2011 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | 0022136 | 0000005 | 300.00 | 23/11/2011 | 000000064610 | 016993 | 852244 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0038903 | 0000001 | 103.50 | 23/11/2011 | 000000084336 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0038911 | 0000001 | 727.88 | 23/11/2011 | 000000084336 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0039764 | 0000001 | 5924.96 | 23/11/2011 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0039900 | 0000001 | 598.18 | 23/11/2011 | 000000064610 | 016993 | 852236 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0039985 | 0000001 | 1050.00 | 24/11/2011 | 000000039071 | 016993 | 851776 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0039993 | 0000001 | 1950.00 | 24/11/2011 | 000000072028 | 016993 | 850117 | 106.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0040045 | 0000001 | 420.00 | 24/11/2011 | 000000039071 | 016993 | 851775 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0040061 | 0000001 | 160.00 | 24/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 851774 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0039128 | 0000001 | 1610.00 | 24/11/2011 | 000000039071 | 016993 | 851772 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0039209 | 0000001 | 750.00 | 24/11/2011 | 000000039071 | 016993 | 851772 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0039934 | 0000001 | 1878.50 | 24/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 008301 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0040002 | 0000001 | 200.00 | 24/11/2011 | 000000039071 | 016993 | 851773 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0040029 | 0000001 | 200.00 | 24/11/2011 | 000002831422 | 016993 | 850166 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0040070 | 0000001 | 3095.00 | 24/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 851774 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0038733 | 0000001 | 487.50 | 24/11/2011 | 000000039071 | 016993 | 851771 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0040053 | 0000001 | 210.00 | 24/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 851774 | 8.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0040126 | 0000001 | 1445.30 | 24/11/2011 | 000000064610 | 016993 | 852246 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0039977 | 0000001 | 40.00 | 24/11/2011 | 000000064661 | 016993 | 850010 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0039608 | 0000001 | 1364.79 | 24/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 008300 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0040011 | 0000001 | 210.00 | 24/11/2011 | 000000064904 | 016993 | 211806 | 8.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0040037 | 0000001 | 2800.00 | 24/11/2011 | 000000064904 | 016993 | 211808 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0039136 | 0000001 | 687.00 | 24/11/2011 | 000000064904 | 016993 | 211805 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0036170 | 0000001 | 166.00 | 24/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 851774 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0040100 | 0000001 | 440.00 | 24/11/2011 | 000000080187 | 016993 | 850004 | 17.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0039802 | 0000001 | 420.00 | 24/11/2011 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0039829 | 0000001 | 849.30 | 24/11/2011 | 000000064610 | 016993 | 852245 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0040266 | 0000001 | 880.05 | 25/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 008306 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0038954 | 0000001 | 940.31 | 25/11/2011 | 000000064904 | 016993 | 211811 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0040169 | 0000001 | 240.00 | 25/11/2011 | 000000064904 | 016993 | 211813 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0040185 | 0000001 | 100.00 | 25/11/2011 | 000000064904 | 016993 | 211809 | 4.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0039845 | 0000001 | 400.00 | 25/11/2011 | 000000064904 | 016993 | 211812 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0028240 | 0000001 | 50.00 | 25/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 851777 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0039161 | 0000001 | 154.65 | 25/11/2011 | 000000084336 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0040151 | 0000001 | 1000.00 | 25/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 008303 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0040258 | 0000001 | 680.00 | 25/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 851777 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0038920 | 0000001 | 422.25 | 25/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0039896 | 0000001 | 109.79 | 25/11/2011 | 000000064610 | 016993 | 852236 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0040134 | 0000001 | 540.00 | 25/11/2011 | 000000064262 | 016993 | 850031 | 21.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0040207 | 0000001 | 40.00 | 25/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 851777 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0035971 | 0000001 | 500.00 | 27/11/2011 | 000000064904 | 016993 | 211742 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0040886 | 0000001 | 35157.01 | 29/11/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 4862.31 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0040720 | 0000001 | 15478.00 | 29/11/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 2788.31 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0040746 | 0000001 | 645.00 | 29/11/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 51.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0040789 | 0000001 | 10733.37 | 29/11/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 954.39 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0040860 | 0000001 | 56143.73 | 29/11/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 7591.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0040894 | 0000001 | 14853.00 | 29/11/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 3024.69 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0040703 | 0000001 | 4147.50 | 29/11/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1332.74 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0040690 | 0000001 | 999.50 | 29/11/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 79.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0040738 | 0000001 | 1250.00 | 29/11/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 100.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0040827 | 0000001 | 10500.00 | 29/11/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 5398.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0040878 | 0000001 | 8632.00 | 29/11/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1375.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0040711 | 0000001 | 2907.25 | 29/11/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 244.03 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0040771 | 0000001 | 2725.00 | 29/11/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 375.03 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0040835 | 0000001 | 1130.00 | 29/11/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 408.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0040797 | 0000001 | 3410.00 | 29/11/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 286.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0040762 | 0000001 | 1218.00 | 29/11/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 251.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0040801 | 0000001 | 7000.00 | 29/11/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1201.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINAN€AS | 0040908 | 0000001 | 3000.00 | 30/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 156.42 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0041114 | 0000001 | 5.06 | 30/11/2011 | 000000070904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0041122 | 0000001 | 0.93 | 30/11/2011 | 000002831422 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0041131 | 0000001 | 1224.44 | 30/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0041149 | 0000001 | 66.61 | 30/11/2011 | 000000064262 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0041165 | 0000001 | 630.00 | 30/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 008321 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0041327 | 0000001 | 8.00 | 30/11/2011 | 000000059404 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0041335 | 0000001 | 8.00 | 30/11/2011 | 000000059404 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0041343 | 0000001 | 14.39 | 30/11/2011 | 000000059404 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0041360 | 0000001 | 265.59 | 30/11/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINAN€AS | 0041394 | 0000001 | 8.00 | 30/11/2011 | 000000084336 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0041408 | 0000001 | 8.00 | 30/11/2011 | 000000084336 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINAN€AS | 0041432 | 0000001 | 10852.97 | 30/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0041009 | 0000001 | 1125.00 | 30/11/2011 | 000000084336 | 016993 | 000000 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0041076 | 0000001 | 545.00 | 30/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 008248 | 21.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0041050 | 0000001 | 7000.00 | 30/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 008309 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0041106 | 0000001 | 9000.00 | 30/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 008308 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0040584 | 0000001 | 70.00 | 30/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0041157 | 0000001 | 2000.00 | 30/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 008323 | 112.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0041211 | 0000001 | 2500.00 | 30/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 008320 | 198.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0041238 | 0000001 | 2000.00 | 30/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 008318 | 112.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0040436 | 0000001 | 1035.30 | 30/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0040495 | 0000001 | 1978.20 | 30/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0040509 | 0000001 | 1879.50 | 30/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0040525 | 0000001 | 1866.90 | 30/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0040606 | 0000001 | 585.00 | 30/11/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0040380 | 0000001 | 2816.80 | 30/11/2011 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0040398 | 0000001 | 210.00 | 30/11/2011 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0040410 | 0000001 | 562.80 | 30/11/2011 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0041262 | 0000001 | 695.00 | 30/11/2011 | 000000064904 | 016993 | 211820 | 27.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0041289 | 0000001 | 560.00 | 30/11/2011 | 000000064904 | 016993 | 211781 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0041301 | 0000001 | 645.00 | 30/11/2011 | 000000064904 | 016993 | 211817 | 25.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0041351 | 0000001 | 860.00 | 30/11/2011 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0039195 | 0000001 | 350.00 | 01/12/2011 | 000000064904 | 016993 | 211782 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0041513 | 0000001 | 2200.00 | 01/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008324 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0041475 | 0000001 | 400.00 | 01/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008316 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0041483 | 0000001 | 1266.69 | 01/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008357 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0039187 | 0000001 | 400.00 | 01/12/2011 | 000000039071 | 016993 | 851778 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041491 | 0000001 | 800.00 | 01/12/2011 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041505 | 0000001 | 1250.00 | 01/12/2011 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0041530 | 0000001 | 600.00 | 02/12/2011 | 000000084336 | 016993 | 000000 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0041700 | 0000001 | 530.00 | 02/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008341 | 21.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0041785 | 0000001 | 2200.00 | 02/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008336 | 181.94 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0041581 | 0000001 | 2800.00 | 02/12/2011 | 000000064610 | 016993 | 852247 | 236.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0041599 | 0000001 | 3000.00 | 02/12/2011 | 000000064610 | 016993 | 852248 | 246.42 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0041602 | 0000001 | 2700.00 | 02/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008315 | 209.23 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0041611 | 0000001 | 4000.00 | 02/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008312 | 299.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0041637 | 0000001 | 1650.00 | 02/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008313 | 89.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0041670 | 0000001 | 4000.00 | 02/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008311 | 299.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0041726 | 0000001 | 580.00 | 02/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008331 | 23.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0041793 | 0000001 | 2000.00 | 02/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008314 | 211.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0041807 | 0000001 | 1800.00 | 02/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008314 | 134.24 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0041815 | 0000001 | 3800.00 | 02/12/2011 | 000000064610 | 016993 | 852249 | 345.24 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0041823 | 0000001 | 3500.00 | 02/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008348 | 341.23 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0041629 | 0000001 | 1000.00 | 02/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008332 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0041645 | 0000001 | 2000.00 | 02/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008329 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0041661 | 0000001 | 1000.00 | 02/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008330 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0041548 | 0000001 | 400.00 | 02/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008335 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0041033 | 0000001 | 900.00 | 02/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008337 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0041831 | 0000001 | 498.00 | 05/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008344 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0039110 | 0000001 | 560.66 | 05/12/2011 | 000000064904 | 016993 | 211784 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0041882 | 0000001 | 1065.00 | 06/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008406 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0040533 | 0000001 | 210.00 | 06/12/2011 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0039420 | 0000002 | 2003.50 | 06/12/2011 | 000000086746 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0028347 | 0000001 | 1791.80 | 06/12/2011 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0041921 | 0000001 | 375.00 | 06/12/2011 | 000000089192 | 016993 | 000000 | 15.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0040088 | 0000001 | 1000.00 | 06/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008317 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041963 | 0000001 | 2000.00 | 07/12/2011 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 112.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0041971 | 0000001 | 420.00 | 07/12/2011 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0042218 | 0000001 | 1050.00 | 09/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008388 | 42.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0042579 | 0000001 | 845.46 | 09/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008353 | 41.46 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0042765 | 0000001 | 390.00 | 09/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0038725 | 0000001 | 72.45 | 12/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008409 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0043061 | 0000001 | 715.00 | 12/12/2011 | 000000000000 | 000000 | 008391 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0038750 | 0000001 | 868.00 | 12/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008410 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0041955 | 0000001 | 2528.48 | 13/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008420 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0038989 | 0000001 | 358.00 | 13/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008414 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0039683 | 0000001 | 1050.00 | 13/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008425 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0043346 | 0000001 | 100.00 | 13/12/2011 | 000000000000 | 000000 | 008400 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039276 | 0000001 | 225.00 | 13/12/2011 | 000006240109 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0037141 | 0000001 | 337.00 | 13/12/2011 | 000006240109 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0037991 | 0000001 | 700.00 | 13/12/2011 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0039004 | 0000001 | 283.25 | 13/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008413 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0043338 | 0000001 | 50.00 | 13/12/2011 | 000000000000 | 000000 | 008400 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0041068 | 0000001 | 344.21 | 13/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008424 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0042081 | 0000001 | 400.72 | 13/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008426 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0042099 | 0000001 | 388.50 | 13/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008426 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0042102 | 0000001 | 1129.45 | 13/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008426 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0042111 | 0000001 | 485.92 | 13/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008426 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0042129 | 0000001 | 257.55 | 13/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008426 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0043231 | 0000001 | 1500.00 | 13/12/2011 | 000000071501 | 016993 | 000000 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0043281 | 0000001 | 77.22 | 13/12/2011 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0043290 | 0000001 | 118.66 | 13/12/2011 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0043630 | 0000001 | 7693.58 | 14/12/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1230.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0043591 | 0000001 | 499.75 | 14/12/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 79.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0043532 | 0000001 | 3501.02 | 14/12/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 550.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINAN€AS | 0043664 | 0000001 | 8.00 | 14/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0043672 | 0000001 | 1640.63 | 14/12/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 275.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0043541 | 0000001 | 1085.50 | 14/12/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 173.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0043575 | 0000001 | 2725.00 | 14/12/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0043427 | 0000001 | 1700.00 | 14/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008433 | 100.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0043559 | 0000001 | 3835.16 | 14/12/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 628.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0038971 | 0000001 | 470.00 | 14/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008428 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0040282 | 0000001 | 763.73 | 14/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008429 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0043770 | 0000001 | 265.59 | 15/12/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0040231 | 0000001 | 5949.00 | 15/12/2011 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039942 | 0000001 | 4743.90 | 15/12/2011 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0043478 | 0000001 | 400.00 | 15/12/2011 | 000000064610 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0043729 | 0000001 | 1120.00 | 15/12/2011 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 44.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0043737 | 0000001 | 560.00 | 15/12/2011 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 22.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0043893 | 0000001 | 200.00 | 16/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008443 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0043435 | 0000001 | 1511.00 | 16/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008440 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0044113 | 0000001 | 339.00 | 19/12/2011 | 000000000000 | 000000 | 008461 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0043851 | 0000001 | 837.16 | 19/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008463 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0044032 | 0000001 | 395.00 | 19/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008454 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0044067 | 0000001 | 550.00 | 19/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008448 | 22.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0043796 | 0000001 | 248.60 | 19/12/2011 | 000000064904 | 016993 | 211836 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0041181 | 0000001 | 24.95 | 19/12/2011 | 000000064904 | 016993 | 211836 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0043397 | 0000001 | 297.00 | 19/12/2011 | 000000064904 | 016993 | 211837 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0040193 | 0000001 | 3610.00 | 19/12/2011 | 000000064904 | 016993 | 211839 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0040215 | 0000001 | 631.00 | 19/12/2011 | 000000064904 | 016993 | 211833 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0039799 | 0000001 | 665.00 | 19/12/2011 | 000000064904 | 016993 | 211840 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0041858 | 0000001 | 30.53 | 19/12/2011 | 000000064904 | 016993 | 211836 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0040614 | 0000001 | 120.00 | 19/12/2011 | 000000064904 | 016993 | 211838 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0042692 | 0000001 | 400.00 | 19/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008451 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0043753 | 0000001 | 713.85 | 19/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008452 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0043826 | 0000001 | 42.42 | 19/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008463 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0042943 | 0000001 | 60.70 | 19/12/2011 | 000000000000 | 000000 | 008444 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0044181 | 0000001 | 357.00 | 20/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008467 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0044199 | 0000001 | 1109.10 | 20/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008502 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0044288 | 0000001 | 842.05 | 20/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008466 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0043141 | 0000001 | 2000.00 | 20/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008464 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0044270 | 0000001 | 459.69 | 20/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008466 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0043991 | 0000001 | 1236.62 | 20/12/2011 | 000000064610 | 016993 | 852256 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0044334 | 0000001 | 8221.25 | 20/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008466 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0044296 | 0000001 | 3010.16 | 20/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008466 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0044300 | 0000001 | 12097.63 | 20/12/2011 | 000000078948 | 016993 | 008466 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0044318 | 0000001 | 3385.17 | 20/12/2011 | 000000078948 | 016993 | 008466 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0044326 | 0000001 | 141.90 | 20/12/2011 | 000000078948 | 016993 | 008466 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0044393 | 0000001 | 2188.21 | 20/12/2011 | 000000078948 | 016993 | 008466 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0044377 | 0000001 | 389.54 | 20/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008466 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0044245 | 0000001 | 68.04 | 20/12/2011 | 000000064262 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0044253 | 0000001 | 1507.07 | 20/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0044369 | 0000001 | 721.87 | 20/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008466 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0042820 | 0000001 | 269.70 | 20/12/2011 | 000006240109 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0040339 | 0000001 | 4816.60 | 20/12/2011 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0044237 | 0000001 | 4200.00 | 20/12/2011 | 000000064610 | 016993 | 852254 | 317.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0044351 | 0000001 | 1695.17 | 20/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008466 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0044385 | 0000001 | 493.80 | 20/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008466 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0044342 | 0000001 | 705.60 | 20/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008466 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0044423 | 0000001 | 230.00 | 21/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008469 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0044440 | 0000001 | 12000.00 | 21/12/2011 | 000000000000 | 000000 | 008468 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0044202 | 0000001 | 1200.00 | 21/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0044431 | 0000001 | 1000.00 | 21/12/2011 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0044156 | 0000001 | 532.00 | 21/12/2011 | 000000064904 | 016993 | 211841 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0044164 | 0000001 | 350.00 | 21/12/2011 | 000000064904 | 016993 | 211842 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0044415 | 0000001 | 1550.00 | 21/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0044709 | 0000001 | 150.00 | 22/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008482 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0044741 | 0000001 | 1000.00 | 22/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008495 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0044831 | 0000001 | 23.02 | 22/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008511 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0044636 | 0000001 | 500.00 | 22/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008478 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0044024 | 0000001 | 380.00 | 22/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008504 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0044075 | 0000001 | 180.00 | 22/12/2011 | 000000064904 | 016993 | 211852 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0044580 | 0000001 | 385.00 | 22/12/2011 | 000000064904 | 016993 | 211851 | 15.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0044610 | 0000001 | 882.00 | 22/12/2011 | 000000064904 | 016993 | 211853 | 35.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0044644 | 0000001 | 645.00 | 22/12/2011 | 000000064904 | 016993 | 211847 | 25.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0044661 | 0000001 | 695.00 | 22/12/2011 | 000000064904 | 016993 | 211844 | 27.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0044687 | 0000001 | 210.00 | 22/12/2011 | 000000064904 | 016993 | 211849 | 8.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0044695 | 0000001 | 500.00 | 22/12/2011 | 000000064904 | 016993 | 211850 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0044776 | 0000001 | 3000.00 | 22/12/2011 | 000000064904 | 016993 | 211845 | 238.29 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0044784 | 0000001 | 500.00 | 22/12/2011 | 000000064904 | 016993 | 211846 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0044792 | 0000001 | 1000.00 | 22/12/2011 | 000000064904 | 016993 | 211843 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0044814 | 0000001 | 2343.00 | 22/12/2011 | 000000064904 | 016993 | 211859 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0042919 | 0000001 | 400.00 | 22/12/2011 | 000000064904 | 016993 | 211848 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0044512 | 0000001 | 42.42 | 22/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008463 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0044563 | 0000001 | 200.00 | 22/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008512 | 8.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0044881 | 0000001 | 250.00 | 22/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008496 | 10.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0043362 | 0000001 | 399.00 | 22/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008472 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0043371 | 0000001 | 210.00 | 22/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008474 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0044491 | 0000001 | 800.00 | 22/12/2011 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0044504 | 0000001 | 2000.00 | 22/12/2011 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 112.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0044717 | 0000001 | 0.96 | 22/12/2011 | 000000064254 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0044725 | 0000001 | 600.00 | 22/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008501 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0044750 | 0000001 | 3000.00 | 22/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008473 | 156.42 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0044822 | 0000001 | 320.00 | 22/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008500 | 12.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0044172 | 0000001 | 400.00 | 22/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008471 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0042498 | 0000001 | 1000.00 | 22/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008503 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0044539 | 0000001 | 150.00 | 22/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008481 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | 0022136 | 0000006 | 300.00 | 22/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008493 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0044555 | 0000001 | 200.00 | 22/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008479 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0043982 | 0000001 | 150.00 | 22/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008492 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0044466 | 0000001 | 5864.00 | 22/12/2011 | 000000000000 | 000000 | 008475 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0044474 | 0000001 | 10000.00 | 22/12/2011 | 000000000000 | 000000 | 008499 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0044482 | 0000001 | 8000.00 | 22/12/2011 | 000000000000 | 000000 | 008499 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0044652 | 0000001 | 130.00 | 22/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008491 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0044768 | 0000001 | 650.00 | 22/12/2011 | 000000064610 | 016993 | 852253 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0045373 | 0000001 | 41983.79 | 23/12/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 5620.27 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0045365 | 0000001 | 1181.17 | 23/12/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 79.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0045381 | 0000001 | 10500.00 | 23/12/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 5398.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0045195 | 0000001 | 122.73 | 23/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008516 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0045233 | 0000001 | 456.72 | 23/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008516 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0045241 | 0000001 | 2700.00 | 23/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008527 | 199.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0045306 | 0000001 | 4735.85 | 23/12/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 1307.14 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0034169 | 0000001 | 5700.46 | 23/12/2011 | 000000070793 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0045713 | 0000001 | 200.00 | 26/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008521 | 8.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0045616 | 0000001 | 490.00 | 26/12/2011 | 000000064904 | 016993 | 211860 | 19.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0045667 | 0000001 | 965.60 | 26/12/2011 | 000000064904 | 016993 | 211861 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0045624 | 0000001 | 500.00 | 26/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008523 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0045632 | 0000001 | 200.00 | 26/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008522 | 8.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0045641 | 0000001 | 2000.00 | 26/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008519 | 112.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0045756 | 0000001 | 210.00 | 27/12/2011 | 000000084336 | 016993 | 000000 | 8.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0045764 | 0000001 | 180.00 | 27/12/2011 | 000000089192 | 016993 | 000000 | 7.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0045781 | 0000001 | 300.00 | 27/12/2011 | 000000064661 | 016993 | 850011 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0045837 | 0000001 | 4160.00 | 28/12/2011 | 000000064904 | 016993 | 211867 | 446.58 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0045845 | 0000001 | 240.00 | 28/12/2011 | 000000064904 | 016993 | 211868 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0045926 | 0000001 | 1500.00 | 28/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008535 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0045993 | 0000001 | 490.00 | 28/12/2011 | 000000064904 | 016993 | 211865 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0046035 | 0000001 | 300.00 | 28/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008546 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0044148 | 0000001 | 1381.33 | 28/12/2011 | 000000064904 | 016993 | 211862 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0043788 | 0000001 | 140.00 | 28/12/2011 | 000000064904 | 016993 | 211864 | 5.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0042927 | 0000001 | 700.00 | 28/12/2011 | 000000064904 | 016993 | 211866 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0046116 | 0000001 | 400.00 | 28/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008556 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0046124 | 0000001 | 560.00 | 28/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008551 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0046159 | 0000001 | 800.00 | 28/12/2011 | 000000071501 | 016993 | 000000 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0043133 | 0000001 | 700.00 | 28/12/2011 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0045942 | 0000001 | 280.00 | 28/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008544 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0046060 | 0000001 | 660.00 | 28/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008536 | 26.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0043125 | 0000001 | 2100.00 | 28/12/2011 | 000000039071 | 016993 | 851784 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0045608 | 0000001 | 151.30 | 28/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008545 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0045683 | 0000001 | 145.69 | 28/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008537 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0046051 | 0000001 | 400.00 | 28/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008543 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0046167 | 0000001 | 1760.00 | 28/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008554 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0045861 | 0000001 | 261.00 | 28/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008531 | 10.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0045870 | 0000001 | 600.00 | 28/12/2011 | 000000084336 | 016993 | 000000 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0045888 | 0000001 | 600.00 | 28/12/2011 | 000000084336 | 016993 | 000000 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0045896 | 0000001 | 1125.00 | 28/12/2011 | 000000084336 | 016993 | 000000 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0045900 | 0000001 | 540.00 | 28/12/2011 | 000000084336 | 016993 | 000000 | 21.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0045918 | 0000001 | 600.00 | 28/12/2011 | 000000084336 | 016993 | 000000 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0045977 | 0000001 | 400.00 | 28/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008542 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0046191 | 0000001 | 530.00 | 28/12/2011 | 000000000000 | 000000 | 851781 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0046205 | 0000001 | 1000.00 | 28/12/2011 | 000000000000 | 000000 | 851782 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0043109 | 0000001 | 7000.00 | 28/12/2011 | 000006240125 | 000104 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0045951 | 0000001 | 700.00 | 28/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008553 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0045985 | 0000001 | 400.00 | 28/12/2011 | 000000039071 | 016993 | 851783 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0046175 | 0000001 | 1728.51 | 28/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0046086 | 0000001 | 160.00 | 28/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008557 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0046213 | 0000001 | 100.00 | 28/12/2011 | 000000000000 | 000000 | 008547 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0046019 | 0000001 | 520.00 | 28/12/2011 | 000000072028 | 016993 | 850089 | 20.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0046078 | 0000001 | 300.00 | 28/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008552 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0046094 | 0000001 | 740.00 | 28/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008533 | 29.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0041521 | 0000001 | 39.00 | 28/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008532 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0045853 | 0000001 | 208.00 | 28/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008549 | 8.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0046001 | 0000001 | 1160.00 | 28/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008559 | 46.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0043117 | 0000001 | 600.00 | 28/12/2011 | 000000039071 | 016993 | 851784 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0044130 | 0000001 | 4142.51 | 28/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008539 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0046451 | 0000001 | 1014.00 | 29/12/2011 | 000000000000 | 000000 | 008570 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0046311 | 0000001 | 350.00 | 29/12/2011 | 000000039071 | 016993 | 851785 | 14.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0046469 | 0000001 | 1500.00 | 29/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008571 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0046477 | 0000001 | 444.60 | 29/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008571 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0046671 | 0000001 | 1050.00 | 29/12/2011 | 000000039071 | 016993 | 851788 | 42.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0046281 | 0000001 | 300.00 | 29/12/2011 | 000000039071 | 016993 | 851789 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0046531 | 0000001 | 629.00 | 29/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008573 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0046540 | 0000001 | 1913.70 | 29/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008573 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0046558 | 0000001 | 1677.90 | 29/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008573 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0046566 | 0000001 | 1067.50 | 29/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008573 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0046574 | 0000001 | 2215.50 | 29/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008573 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0046582 | 0000001 | 2139.90 | 29/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008573 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0046621 | 0000001 | 1184.40 | 29/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008573 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0046663 | 0000001 | 2500.00 | 29/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008565 | 198.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0046264 | 0000001 | 350.00 | 29/12/2011 | 000000039071 | 016993 | 851786 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0046388 | 0000001 | 1473.53 | 29/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0046396 | 0000001 | 2.56 | 29/12/2011 | 000000064254 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0046400 | 0000001 | 0.93 | 29/12/2011 | 000002831422 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0045721 | 0000001 | 79.00 | 29/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008532 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046230 | 0000001 | 2394.00 | 29/12/2011 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046248 | 0000001 | 1407.80 | 29/12/2011 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | 0046680 | 0000001 | 250.00 | 29/12/2011 | 000000039071 | 016993 | 851787 | 10.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0046337 | 0000001 | 400.00 | 29/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008578 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0046345 | 0000001 | 900.00 | 29/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008577 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 0046370 | 0000001 | 880.00 | 29/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008566 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0046272 | 0000001 | 1500.00 | 29/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008562 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0039667 | 0000001 | 20.00 | 29/12/2011 | 000000000000 | 000000 | 008570 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0046442 | 0000001 | 385.00 | 29/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008572 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0046591 | 0000001 | 1270.50 | 29/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008573 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0046604 | 0000001 | 661.50 | 29/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008573 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0046612 | 0000001 | 835.80 | 29/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008573 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0046639 | 0000001 | 2200.80 | 29/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008573 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0046647 | 0000001 | 1136.80 | 29/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008573 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0046655 | 0000001 | 1447.60 | 29/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008573 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0045748 | 0000001 | 4451.20 | 29/12/2011 | 000000064610 | 016993 | 852257 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0046221 | 0000001 | 362.00 | 29/12/2011 | 000000064904 | 016993 | 211869 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0046434 | 0000001 | 105.00 | 29/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008572 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0046485 | 0000001 | 1134.00 | 29/12/2011 | 000000064904 | 016993 | 211870 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0046493 | 0000001 | 1993.60 | 29/12/2011 | 000000064904 | 016993 | 211870 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0046507 | 0000001 | 2553.60 | 29/12/2011 | 000000064904 | 016993 | 211870 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0046515 | 0000001 | 1954.40 | 29/12/2011 | 000000064904 | 016993 | 211870 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0046523 | 0000001 | 305.20 | 29/12/2011 | 000000064904 | 016993 | 211870 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0046914 | 0000001 | 600.00 | 30/12/2011 | 000000078948 | 016993 | 000000 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0046922 | 0000001 | 535.36 | 30/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008511 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0046931 | 0000001 | 70.00 | 30/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008572 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046825 | 0000001 | 7000.00 | 30/12/2011 | 000006240117 | 000042 | 000000 | 1201.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0046701 | 0000001 | 2.00 | 30/12/2011 | 000000039071 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0046710 | 0000001 | 8.00 | 30/12/2011 | 000000059404 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0046728 | 0000001 | 8.00 | 30/12/2011 | 000000059404 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0046736 | 0000001 | 8.00 | 30/12/2011 | 000000059404 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0046744 | 0000001 | 15.72 | 30/12/2011 | 000000059404 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0046752 | 0000001 | 8.00 | 30/12/2011 | 000000064904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0046761 | 0000001 | 5.06 | 30/12/2011 | 000000070904 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0046779 | 0000001 | 264.42 | 30/12/2011 | 000000000173 | 000042 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0046787 | 0000001 | 8.00 | 30/12/2011 | 000000076961 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0046795 | 0000001 | 8.00 | 30/12/2011 | 000000076961 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0046809 | 0000001 | 8.00 | 30/12/2011 | 000000084336 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0046817 | 0000001 | 8.00 | 30/12/2011 | 000000084336 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0046833 | 0000001 | 8.00 | 30/12/2011 | 000000039071 | 016993 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0046949 | 0000001 | 500.00 | 30/12/2011 | 000000039101 | 016993 | 008497 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 0046957 | 0000001 | 130.00 | 30/12/2011 | 000000039071 | 016993 | 851790 | 5.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
Quantidade de Registros: 4661
Última atualização: 11/06/2024