de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Parcela | vl_Pagamento | dt_pagamento | cd_Conta | cd_agencia | nu_Chequepag | vl_Retencao | tp_contabancaria | de_contabancaria | de_conta |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000019 | 0000001 | 2000.00 | 03/01/2011 | 000000085782 | 001019 | 858502 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000022 | 0000001 | 360.00 | 04/01/2011 | 000000085782 | 001019 | 858719 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000023 | 0000001 | 30.00 | 04/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000020 | 0000001 | 2.08 | 04/01/2011 | 000000020192 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000026 | 0000001 | 4000.00 | 04/01/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000033 | 0000001 | 2.00 | 05/01/2011 | 000002831414 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DESON. EXPORTACOES |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000028 | 0000001 | 50.00 | 05/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000029 | 0000001 | 100.00 | 05/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000030 | 0000001 | 80.00 | 05/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000031 | 0000001 | 75.00 | 05/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000032 | 0000001 | 2.00 | 05/01/2011 | 000000580678 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - PETI |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000034 | 0000001 | 6.85 | 06/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000035 | 0000001 | 211.37 | 07/01/2011 | 000000010782 | 001019 | 854491 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - MDE - Fundinho |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000025 | 0000001 | 1550.67 | 07/01/2011 | 000000010782 | 001019 | 854491 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - MDE - Fundinho |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000056 | 0000001 | 10929.85 | 10/01/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000057 | 0000001 | 49604.33 | 10/01/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000037 | 0000001 | 4920.61 | 10/01/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000038 | 0000001 | 24614.49 | 10/01/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000047 | 0000001 | 1730.61 | 10/01/2011 | 000000085782 | 001019 | 858722 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000048 | 0000001 | 488.69 | 10/01/2011 | 000000085782 | 001019 | 858721 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000049 | 0000001 | 389.90 | 10/01/2011 | 000000085782 | 001019 | 858720 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000050 | 0000001 | 480.00 | 10/01/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000058 | 0000001 | 28451.33 | 10/01/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000044 | 0000001 | 45.50 | 10/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000046 | 0000001 | 35.00 | 10/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000039 | 0000001 | 150.00 | 10/01/2011 | 000000137367 | 001019 | 850624 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000040 | 0000001 | 100.00 | 10/01/2011 | 000000137367 | 001019 | 850623 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000041 | 0000001 | 90.00 | 10/01/2011 | 000000137367 | 001019 | 850621 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000043 | 0000001 | 1200.00 | 10/01/2011 | 000000085782 | 001019 | 858771 | 192.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000045 | 0000001 | 70.00 | 10/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000051 | 0000001 | 334.56 | 10/01/2011 | 000000105392 | 001019 | 850238 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - CADASTRO UNICO BOLSA |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000009 | 0000001 | 180.00 | 10/01/2011 | 000000069256 | 001019 | 852261 | 28.80 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000062 | 0000001 | 100.00 | 11/01/2011 | 000000137367 | 001019 | 850627 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000063 | 0000001 | 100.00 | 11/01/2011 | 000000137367 | 001019 | 850636 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000064 | 0000001 | 50.00 | 11/01/2011 | 000000137367 | 001019 | 850630 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000065 | 0000001 | 300.00 | 11/01/2011 | 000000137367 | 001019 | 850634 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000066 | 0000001 | 70.00 | 11/01/2011 | 000000137367 | 001019 | 850625 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000067 | 0000001 | 200.00 | 11/01/2011 | 000000137367 | 001019 | 850632 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000068 | 0000001 | 400.00 | 11/01/2011 | 000000137367 | 001019 | 850635 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000069 | 0000001 | 200.00 | 11/01/2011 | 000000137367 | 001019 | 850633 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000070 | 0000001 | 70.00 | 11/01/2011 | 000000137367 | 001019 | 850631 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000071 | 0000001 | 50.00 | 11/01/2011 | 000000137367 | 001019 | 850638 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000072 | 0000001 | 100.00 | 11/01/2011 | 000000137367 | 001019 | 850637 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000073 | 0000001 | 70.00 | 11/01/2011 | 000000137367 | 001019 | 850626 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000074 | 0000001 | 50.00 | 11/01/2011 | 000000137367 | 001019 | 850628 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000075 | 0000001 | 50.00 | 11/01/2011 | 000000137367 | 001019 | 850629 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000076 | 0000001 | 1000.00 | 11/01/2011 | 000000085782 | 001019 | 858729 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000011 | 0000001 | 298.00 | 11/01/2011 | 000000069256 | 001019 | 852262 | 47.68 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000008 | 0000001 | 600.00 | 11/01/2011 | 000000085782 | 001019 | 858731 | 96.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000060 | 0000001 | 538.30 | 11/01/2011 | 000000085782 | 001019 | 858732 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000024 | 0000001 | 456.00 | 11/01/2011 | 000000069256 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000061 | 0000001 | 540.00 | 12/01/2011 | 000000085782 | 001019 | 858738 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000079 | 0000001 | 115.91 | 12/01/2011 | 000000090352 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - CIDE |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000088 | 0000001 | 550.00 | 12/01/2011 | 000000085782 | 001019 | 858737 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000089 | 0000001 | 970.00 | 12/01/2011 | 000000085782 | 001019 | 858737 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000101 | 0000001 | 63.00 | 12/01/2011 | 000000115479 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FOPAG |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000017 | 0000001 | 775.00 | 12/01/2011 | 000000020192 | 001019 | 853054 | 124.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
GABINETE DO PREFEITO | 0000094 | 0000001 | 36.24 | 12/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000081 | 0000001 | 45.00 | 12/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000090 | 0000001 | 151.00 | 12/01/2011 | 000000085782 | 001019 | 858736 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000090 | 0000002 | 0.04 | 12/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000092 | 0000001 | 349.29 | 12/01/2011 | 000000085782 | 001019 | 858734 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000093 | 0000001 | 287.00 | 12/01/2011 | 000000085782 | 001019 | 858733 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000053 | 0000001 | 9052.19 | 12/01/2011 | 000000010782 | 001019 | 854464 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - MDE - Fundinho |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000097 | 0000001 | 1704.00 | 12/01/2011 | 000000010782 | 001019 | 854465 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - MDE - Fundinho |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000099 | 0000001 | 3600.00 | 12/01/2011 | 000000056030 | 001019 | 850041 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - PDDE |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000100 | 0000001 | 670.00 | 12/01/2011 | 000000056030 | 001019 | 850041 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - PDDE |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000082 | 0000001 | 100.00 | 12/01/2011 | 000000137367 | 001019 | 850640 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000083 | 0000001 | 80.00 | 12/01/2011 | 000000137367 | 001019 | 850639 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000084 | 0000001 | 200.00 | 12/01/2011 | 000000137367 | 001019 | 850661 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000085 | 0000001 | 100.00 | 12/01/2011 | 000000137367 | 001019 | 850662 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000055 | 0000001 | 1946.63 | 12/01/2011 | 000000105392 | 001019 | 850239 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - CADASTRO UNICO BOLSA |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000087 | 0000001 | 157.69 | 12/01/2011 | 000000085782 | 001019 | 858735 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000086 | 0000001 | 101.00 | 12/01/2011 | 000000085782 | 001019 | 858735 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000106 | 0000001 | 46.27 | 13/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000076 | 0000002 | 2000.00 | 13/01/2011 | 000000137367 | 001019 | 850663 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000103 | 0000001 | 150.00 | 13/01/2011 | 000000137367 | 001019 | 850664 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000104 | 0000001 | 150.00 | 13/01/2011 | 000000137367 | 001019 | 850665 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000107 | 0000001 | 40.00 | 13/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000108 | 0000001 | 40.00 | 13/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000109 | 0000001 | 70.00 | 13/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000110 | 0000001 | 50.00 | 13/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000111 | 0000001 | 40.00 | 13/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000112 | 0000001 | 50.00 | 13/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000095 | 0000001 | 1903.80 | 14/01/2011 | 000000010782 | 001019 | 854471 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - MDE - Fundinho |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000129 | 0000001 | 100.00 | 17/01/2011 | 000000137367 | 001019 | 850667 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000132 | 0000001 | 25.00 | 17/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000133 | 0000001 | 30.00 | 17/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000134 | 0000001 | 20.00 | 17/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000135 | 0000001 | 18.00 | 17/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000136 | 0000001 | 60.00 | 17/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000141 | 0000001 | 480.00 | 18/01/2011 | 000000069256 | 001019 | 852265 | 76.80 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000142 | 0000001 | 100.00 | 18/01/2011 | 000000137367 | 001019 | 850668 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000091 | 0000001 | 364.00 | 18/01/2011 | 000000139971 | 001019 | 850136 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - PAROEIRASFMASPVMC |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000147 | 0000001 | 220.50 | 18/01/2011 | 000000111244 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDEB |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000012 | 0000001 | 280.00 | 18/01/2011 | 000000069256 | 001019 | 852271 | 44.80 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000078 | 0000001 | 396.00 | 18/01/2011 | 000000069256 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000113 | 0000001 | 225.00 | 18/01/2011 | 000000087920 | 001019 | 850732 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUND.ESPEC. |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000042 | 0000001 | 300.00 | 18/01/2011 | 000000069256 | 001019 | 852267 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000021 | 0000001 | 166.00 | 18/01/2011 | 000002831414 | 001019 | 850295 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DESON. EXPORTACOES |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000137 | 0000001 | 1000.00 | 18/01/2011 | 000000069256 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000138 | 0000001 | 40.53 | 18/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000146 | 0000001 | 7000.00 | 18/01/2011 | 000000069256 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000148 | 0000001 | 322.30 | 19/01/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000152 | 0000001 | 1650.22 | 20/01/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000153 | 0000001 | 6213.41 | 20/01/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000158 | 0000001 | 40000.00 | 20/01/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000156 | 0000001 | 45.50 | 20/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000175 | 0000001 | 104.75 | 21/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000139 | 0000001 | 3294.40 | 21/01/2011 | 000000010782 | 001019 | 854473 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - MDE - Fundinho |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000165 | 0000001 | 2262.37 | 21/01/2011 | 000000088382 | 001019 | 850642 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SALARIO EDUCACAO |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000159 | 0000001 | 50.00 | 21/01/2011 | 000000137367 | 001019 | 850671 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000160 | 0000001 | 130.00 | 21/01/2011 | 000000085782 | 001019 | 858833 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000161 | 0000001 | 150.00 | 21/01/2011 | 000000085782 | 001019 | 858832 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000162 | 0000001 | 200.00 | 21/01/2011 | 000000137367 | 001019 | 850672 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000163 | 0000001 | 70.00 | 21/01/2011 | 000000137367 | 001019 | 850670 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000164 | 0000001 | 1500.00 | 21/01/2011 | 000000137367 | 001019 | 850669 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000167 | 0000001 | 100.00 | 21/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000168 | 0000001 | 90.00 | 21/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000169 | 0000001 | 100.00 | 21/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000170 | 0000001 | 50.00 | 21/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000171 | 0000001 | 40.00 | 21/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000172 | 0000001 | 30.00 | 21/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000173 | 0000001 | 10.00 | 21/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000174 | 0000001 | 12.00 | 21/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000016 | 0000001 | 1310.00 | 21/01/2011 | 000000090352 | 001019 | 850248 | 209.60 | 1 | Conta Corrente | BB - CIDE |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000123 | 0000001 | 475.00 | 21/01/2011 | 000000069256 | 001019 | 852277 | 76.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000007 | 0000001 | 1800.00 | 24/01/2011 | 000000090352 | 001019 | 850250 | 288.00 | 1 | Conta Corrente | BB - CIDE |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000010 | 0000001 | 760.00 | 24/01/2011 | 000000090352 | 001019 | 850249 | 121.60 | 1 | Conta Corrente | BB - CIDE |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000180 | 0000001 | 150.00 | 24/01/2011 | 000000020192 | 001019 | 853057 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000179 | 0000001 | 105.00 | 24/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000105 | 0000001 | 445.00 | 24/01/2011 | 000000010782 | 001019 | 854479 | 71.20 | 1 | Conta Corrente | BB - MDE - Fundinho |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000052 | 0000001 | 3450.00 | 24/01/2011 | 000000010782 | 001019 | 854476 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - MDE - Fundinho |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000015 | 0000001 | 475.00 | 24/01/2011 | 000000010782 | 001019 | 854478 | 76.00 | 1 | Conta Corrente | BB - MDE - Fundinho |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000181 | 0000001 | 187.50 | 24/01/2011 | 000000020192 | 001019 | 853058 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000150 | 0000001 | 1047.00 | 25/01/2011 | 000000069256 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS |
GABINETE DO PREFEITO | 0000130 | 0000001 | 900.00 | 25/01/2011 | 000000069256 | 001019 | 852322 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000182 | 0000001 | 97.76 | 25/01/2011 | 000000087920 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUND.ESPEC. |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000140 | 0000001 | 451.00 | 25/01/2011 | 000000010782 | 001019 | 854482 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - MDE - Fundinho |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000183 | 0000001 | 379.60 | 25/01/2011 | 000000085782 | 001019 | 858835 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000184 | 0000001 | 195.00 | 25/01/2011 | 000000085782 | 001019 | 858836 | 31.20 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000185 | 0000001 | 380.00 | 25/01/2011 | 000000069256 | 001019 | 852325 | 60.80 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000195 | 0000001 | 3770.00 | 25/01/2011 | 000000069256 | 001019 | 852326 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000200 | 0000001 | 150.00 | 26/01/2011 | 000000137367 | 001019 | 850673 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000201 | 0000001 | 150.00 | 26/01/2011 | 000000069256 | 001019 | 852337 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000203 | 0000001 | 100.00 | 26/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000204 | 0000001 | 20.00 | 26/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000205 | 0000001 | 20.00 | 26/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000206 | 0000001 | 30.00 | 26/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000207 | 0000001 | 100.00 | 26/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000211 | 0000001 | 1.45 | 26/01/2011 | 000000155829 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - PAROEIRASFMASPFMC2 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000202 | 0000001 | 9.70 | 26/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000210 | 0000001 | 1.45 | 26/01/2011 | 000000154423 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - P.T.A |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000208 | 0000001 | 420.00 | 26/01/2011 | 000000069256 | 001019 | 852335 | 67.20 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000209 | 0000001 | 14.64 | 26/01/2011 | 000000000023 | 000737 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | CEF - IPTU |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000080 | 0000001 | 715.00 | 26/01/2011 | 000000069256 | 001019 | 852329 | 114.40 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000154 | 0000001 | 249.16 | 27/01/2011 | 000000069256 | 001019 | 852339 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000077 | 0000001 | 93.35 | 27/01/2011 | 000000069256 | 001019 | 852339 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000212 | 0000001 | 73.50 | 27/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000228 | 0000001 | 35.00 | 28/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000237 | 0000001 | 17.60 | 28/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000225 | 0000001 | 3100.22 | 28/01/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000226 | 0000001 | 1.41 | 28/01/2011 | 000002831414 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DESON. EXPORTACOES |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000227 | 0000001 | 0.08 | 28/01/2011 | 000000020192 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000240 | 0000001 | 415.00 | 28/01/2011 | 000000087920 | 001019 | 850737 | 33.20 | 1 | Conta Corrente | BB - FUND.ESPEC. |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000241 | 0000001 | 415.00 | 28/01/2011 | 000000087920 | 001019 | 850736 | 33.20 | 1 | Conta Corrente | BB - FUND.ESPEC. |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000242 | 0000001 | 1391.59 | 28/01/2011 | 000000069256 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000018 | 0000001 | 240.00 | 28/01/2011 | 000000087920 | 001019 | 850735 | 38.40 | 1 | Conta Corrente | BB - FUND.ESPEC. |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000114 | 0000001 | 71.40 | 28/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000231 | 0000001 | 48.00 | 28/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 7.68 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000125 | 0000001 | 80.00 | 28/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000059 | 0000001 | 5382.91 | 31/01/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000014 | 0000001 | 510.00 | 31/01/2011 | 000000087920 | 001019 | 850734 | 81.60 | 1 | Conta Corrente | BB - FUND.ESPEC. |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000027 | 0000001 | 6404.34 | 31/01/2011 | 000000069256 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000277 | 0000001 | 600.00 | 31/01/2011 | 000000090352 | 001019 | 850251 | 96.00 | 1 | Conta Corrente | BB - CIDE |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000304 | 0000001 | 1420.00 | 31/01/2011 | 000000085782 | 001019 | 858750 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000122 | 0000001 | 101.53 | 31/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000124 | 0000001 | 595.00 | 31/01/2011 | 000000139971 | 001019 | 850137 | 95.20 | 1 | Conta Corrente | BB - PAROEIRASFMASPVMC |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000233 | 0000001 | 582.70 | 31/01/2011 | 000000150932 | 001019 | 850017 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMASPBVII |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000234 | 0000001 | 359.80 | 31/01/2011 | 000000154520 | 001019 | 850038 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - PAROEIRASFMASPJOV |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000236 | 0000001 | 549.90 | 31/01/2011 | 000000139971 | 001019 | 850139 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - PAROEIRASFMASPVMC |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000247 | 0000001 | 80.00 | 31/01/2011 | 000000137367 | 001019 | 850677 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000248 | 0000001 | 80.00 | 31/01/2011 | 000000137367 | 001019 | 850679 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000249 | 0000001 | 100.00 | 31/01/2011 | 000000137367 | 001019 | 850676 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000250 | 0000001 | 250.00 | 31/01/2011 | 000000137367 | 001019 | 850678 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000285 | 0000001 | 28.00 | 31/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000286 | 0000001 | 40.00 | 31/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000287 | 0000001 | 50.00 | 31/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000288 | 0000001 | 50.00 | 31/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000289 | 0000001 | 70.00 | 31/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000290 | 0000001 | 25.00 | 31/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000291 | 0000001 | 50.00 | 31/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000292 | 0000001 | 50.00 | 31/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000293 | 0000001 | 35.00 | 31/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000294 | 0000001 | 100.00 | 31/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000307 | 0000001 | 140.00 | 31/01/2011 | 000000137367 | 001019 | 850675 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000275 | 0000001 | 600.00 | 31/01/2011 | 000000105392 | 001019 | 850240 | 96.00 | 1 | Conta Corrente | BB - CADASTRO UNICO BOLSA |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000346 | 0000001 | 4000.00 | 31/01/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000284 | 0000001 | 22999.33 | 31/01/2011 | 000000085782 | 001019 | 858931 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000305 | 0000001 | 13510.84 | 31/01/2011 | 000000085782 | 001019 | 858841 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000306 | 0000001 | 162.00 | 31/01/2011 | 000000105392 | 001019 | 850241 | 25.92 | 1 | Conta Corrente | BB - CADASTRO UNICO BOLSA |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000003 | 0000001 | 2000.00 | 31/01/2011 | 000000085782 | 001019 | 858840 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000269 | 0000001 | 510.00 | 31/01/2011 | 000000010782 | 001019 | 854488 | 81.60 | 1 | Conta Corrente | BB - MDE - Fundinho |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000013 | 0000001 | 240.00 | 31/01/2011 | 000000010782 | 001019 | 854525 | 38.40 | 1 | Conta Corrente | BB - MDE - Fundinho |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000006 | 0000001 | 1164.00 | 01/02/2011 | 000000010782 | 001019 | 854539 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000270 | 0000001 | 510.00 | 01/02/2011 | 000000010782 | 001019 | 854528 | 81.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000271 | 0000001 | 600.00 | 01/02/2011 | 000000069256 | 001019 | 852353 | 96.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000256 | 0000001 | 600.00 | 01/02/2011 | 000000010782 | 001019 | 854540 | 96.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000258 | 0000001 | 4600.00 | 01/02/2011 | 000000111244 | 001019 | 857334 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000259 | 0000001 | 715.00 | 01/02/2011 | 000000010782 | 001019 | 854529 | 114.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000263 | 0000001 | 420.00 | 01/02/2011 | 000000010782 | 001019 | 854531 | 67.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000243 | 0000001 | 110.00 | 01/02/2011 | 000000010782 | 001019 | 854532 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000187 | 0000001 | 1317.00 | 01/02/2011 | 000000010782 | 001019 | 854536 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000267 | 0000001 | 350.00 | 01/02/2011 | 000000010782 | 001019 | 854530 | 56.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000387 | 0000001 | 800.00 | 01/02/2011 | 000000010782 | 001019 | 854527 | 128.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000391 | 0000001 | 1743.00 | 01/02/2011 | 000000010782 | 001019 | 854535 | 282.79 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000386 | 0000001 | 110.00 | 01/02/2011 | 000000085782 | 001019 | 858803 | 17.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000390 | 0000001 | 285.00 | 01/02/2011 | 000000085782 | 001019 | 858804 | 45.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000395 | 0000001 | 540.00 | 01/02/2011 | 000000069256 | 001019 | 852348 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000149 | 0000001 | 720.00 | 01/02/2011 | 000000069256 | 001019 | 852346 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000128 | 0000001 | 715.00 | 01/02/2011 | 000000085782 | 001019 | 858802 | 114.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000262 | 0000001 | 854.00 | 01/02/2011 | 000000085782 | 001019 | 858806 | 136.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000392 | 0000001 | 2100.00 | 01/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000397 | 0000001 | 540.00 | 01/02/2011 | 000000069256 | 001019 | 852349 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000398 | 0000001 | 4200.00 | 01/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000353 | 0000001 | 100.00 | 01/02/2011 | 000000137367 | 001019 | 850696 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000354 | 0000001 | 50.00 | 01/02/2011 | 000000137367 | 001019 | 850684 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000355 | 0000001 | 120.00 | 01/02/2011 | 000000137367 | 001019 | 850691 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000356 | 0000001 | 100.00 | 01/02/2011 | 000000137367 | 001019 | 850700 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000357 | 0000001 | 150.00 | 01/02/2011 | 000000137367 | 001019 | 850680 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000358 | 0000001 | 100.00 | 01/02/2011 | 000000137367 | 001019 | 850693 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000360 | 0000001 | 60.00 | 01/02/2011 | 000000137367 | 001019 | 850681 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000361 | 0000001 | 50.00 | 01/02/2011 | 000000137367 | 001019 | 850683 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000363 | 0000001 | 50.00 | 01/02/2011 | 000000137367 | 001019 | 850702 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000364 | 0000001 | 100.00 | 01/02/2011 | 000000137367 | 001019 | 850692 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000365 | 0000001 | 100.00 | 01/02/2011 | 000000137367 | 001019 | 850688 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000366 | 0000001 | 200.00 | 01/02/2011 | 000000069256 | 001019 | 852352 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000367 | 0000001 | 50.00 | 01/02/2011 | 000000137367 | 001019 | 850705 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000368 | 0000001 | 150.00 | 01/02/2011 | 000000137367 | 001019 | 850695 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000371 | 0000001 | 80.00 | 01/02/2011 | 000000137367 | 001019 | 850699 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000373 | 0000001 | 100.00 | 01/02/2011 | 000000137367 | 001019 | 850701 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000374 | 0000001 | 120.00 | 01/02/2011 | 000000137367 | 001019 | 850690 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000375 | 0000001 | 50.00 | 01/02/2011 | 000000137367 | 001019 | 850704 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000376 | 0000001 | 100.00 | 01/02/2011 | 000000137367 | 001019 | 850703 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000378 | 0000001 | 50.00 | 01/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000409 | 0000001 | 80.00 | 04/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000314 | 0000001 | 178103.34 | 04/02/2011 | 000000111244 | 001019 | 000000 | 28314.07 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000311 | 0000001 | 101195.19 | 04/02/2011 | 000000111244 | 001019 | 000000 | 17522.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000253 | 0000001 | 355.00 | 07/02/2011 | 000000069256 | 001019 | 852358 | 56.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000308 | 0000001 | 4000.00 | 07/02/2011 | 000000111244 | 001019 | 857557 | 1191.74 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000418 | 0000001 | 510.00 | 07/02/2011 | 000000010782 | 001019 | 854543 | 81.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000419 | 0000001 | 510.00 | 07/02/2011 | 000000010782 | 001019 | 854542 | 81.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000422 | 0000001 | 550.04 | 07/02/2011 | 000000010782 | 001019 | 854541 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000411 | 0000001 | 249.01 | 07/02/2011 | 000000069256 | 001019 | 852356 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000327 | 0000022 | 594.00 | 10/02/2011 | 000000085782 | 001019 | 858872 | 213.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000327 | 0000023 | 675.00 | 10/02/2011 | 000000085782 | 001019 | 858880 | 55.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000327 | 0000024 | 594.00 | 10/02/2011 | 000000085782 | 001019 | 858884 | 164.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000327 | 0000025 | 594.00 | 10/02/2011 | 000000085782 | 001019 | 858885 | 205.21 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000327 | 0000026 | 594.00 | 10/02/2011 | 000000085782 | 001019 | 858901 | 150.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000502 | 0000001 | 1350.00 | 10/02/2011 | 000000085782 | 001019 | 858848 | 216.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0000505 | 0000001 | 1047.00 | 10/02/2011 | 000000085782 | 001019 | 858847 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000278 | 0000001 | 1800.00 | 11/02/2011 | 000000085782 | 001019 | 858944 | 295.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000296 | 0000001 | 950.00 | 11/02/2011 | 000000085782 | 001019 | 858939 | 152.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000343 | 0000001 | 3703.50 | 11/02/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 850.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000239 | 0000001 | 1200.00 | 11/02/2011 | 000000010782 | 001019 | 854551 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000127 | 0000001 | 2000.00 | 11/02/2011 | 000000085782 | 001019 | 858941 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000001 | 0000001 | 1266.00 | 11/02/2011 | 000000085782 | 001019 | 858940 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000002 | 0000001 | 676.00 | 11/02/2011 | 000000085782 | 001019 | 858940 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000508 | 0000001 | 300.00 | 11/02/2011 | 000000137367 | 001019 | 850759 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000509 | 0000001 | 150.00 | 11/02/2011 | 000000137367 | 001019 | 850760 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000510 | 0000001 | 80.00 | 11/02/2011 | 000000137367 | 001019 | 850753 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000329 | 0000001 | 4320.00 | 11/02/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 139.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000427 | 0000001 | 6500.00 | 11/02/2011 | 000000085782 | 001019 | 858937 | 1419.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000442 | 0000001 | 2990.00 | 11/02/2011 | 000000085782 | 001019 | 858938 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000340 | 0000001 | 1800.00 | 11/02/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 198.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000341 | 0000001 | 4022.00 | 11/02/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 987.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000319 | 0000001 | 15660.00 | 11/02/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 742.21 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000003 | 0000002 | 2000.00 | 11/02/2011 | 000000085782 | 001019 | 858942 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000342 | 0000001 | 3691.50 | 11/02/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 456.93 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000440 | 0000001 | 67.50 | 11/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000318 | 0000001 | 23778.15 | 11/02/2011 | 000000010782 | 001019 | 000000 | 3534.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000316 | 0000001 | 6140.00 | 11/02/2011 | 000000010782 | 001019 | 854587 | 1355.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000417 | 0000001 | 2450.00 | 13/02/2011 | 000000085782 | 001019 | 858830 | 443.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000431 | 0000001 | 540.00 | 14/02/2011 | 000000085782 | 001019 | 858907 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000191 | 0000001 | 260.00 | 14/02/2011 | 000000020192 | 001019 | 853060 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000525 | 0000001 | 210.00 | 14/02/2011 | 000000090352 | 001019 | 850252 | 10.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000279 | 0000001 | 430.00 | 14/02/2011 | 000000010782 | 001019 | 854555 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000425 | 0000001 | 6893.14 | 14/02/2011 | 000000010782 | 001019 | 854557 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000523 | 0000001 | 750.00 | 14/02/2011 | 000000010782 | 001019 | 854556 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000526 | 0000001 | 7856.00 | 14/02/2011 | 000000056030 | 001019 | 850047 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000528 | 0000001 | 43903.65 | 14/02/2011 | 000000111244 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000503 | 0000001 | 170.00 | 14/02/2011 | 000000020192 | 001019 | 853062 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000254 | 0000001 | 540.00 | 14/02/2011 | 000000010782 | 001019 | 854554 | 27.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000516 | 0000001 | 21400.35 | 14/02/2011 | 000000085782 | 001019 | 858918 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000517 | 0000001 | 24999.82 | 14/02/2011 | 000000085782 | 001019 | 858917 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000265 | 0000001 | 510.00 | 14/02/2011 | 000000087920 | 001019 | 850738 | 81.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000189 | 0000001 | 468.00 | 14/02/2011 | 000000020192 | 001019 | 853060 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000194 | 0000001 | 349.00 | 14/02/2011 | 000000020192 | 001019 | 853060 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000385 | 0000001 | 655.00 | 14/02/2011 | 000000087920 | 001019 | 850740 | 104.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000388 | 0000001 | 655.00 | 14/02/2011 | 000000087920 | 001019 | 850739 | 104.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000443 | 0000001 | 2313.00 | 14/02/2011 | 000000069256 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000520 | 0000001 | 180.00 | 14/02/2011 | 000000020192 | 001019 | 853061 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000193 | 0000001 | 508.00 | 14/02/2011 | 000000020192 | 001019 | 853060 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000519 | 0000001 | 80.00 | 14/02/2011 | 000000137367 | 001019 | 850756 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000264 | 0000001 | 455.00 | 14/02/2011 | 000000139971 | 001019 | 850142 | 22.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000188 | 0000001 | 465.00 | 14/02/2011 | 000000020192 | 001019 | 853060 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000192 | 0000001 | 245.00 | 14/02/2011 | 000000020192 | 001019 | 853060 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000276 | 0000001 | 510.00 | 14/02/2011 | 000000139971 | 001019 | 850141 | 81.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000426 | 0000001 | 2938.52 | 14/02/2011 | 000000105392 | 001019 | 850249 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000529 | 0000001 | 28.00 | 15/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000531 | 0000001 | 100.00 | 15/02/2011 | 000000137367 | 001019 | 850762 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000532 | 0000001 | 150.00 | 15/02/2011 | 000000137367 | 001019 | 850763 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000533 | 0000001 | 50.00 | 15/02/2011 | 000000137367 | 001019 | 850767 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000534 | 0000001 | 100.00 | 15/02/2011 | 000000137367 | 001019 | 850766 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000535 | 0000001 | 150.00 | 15/02/2011 | 000000137367 | 001019 | 850765 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000536 | 0000001 | 120.00 | 15/02/2011 | 000000137367 | 001019 | 850768 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000550 | 0000001 | 50.00 | 15/02/2011 | 000000137367 | 001019 | 850761 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000551 | 0000001 | 100.00 | 15/02/2011 | 000000137367 | 001019 | 850764 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000274 | 0000001 | 299.25 | 15/02/2011 | 000000020192 | 001019 | 853063 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000235 | 0000001 | 491.60 | 15/02/2011 | 000000112887 | 001019 | 850018 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000522 | 0000001 | 1000.00 | 15/02/2011 | 000000069256 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000530 | 0000001 | 35.92 | 15/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000178 | 0000001 | 14.42 | 15/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000544 | 0000001 | 6.85 | 15/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000548 | 0000001 | 7000.00 | 15/02/2011 | 000000069256 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000003 | 0000003 | 2000.00 | 15/02/2011 | 000000085782 | 001019 | 858943 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000428 | 0000001 | 3480.00 | 15/02/2011 | 000000010782 | 001019 | 854565 | 451.38 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000545 | 0000001 | 6.85 | 15/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000555 | 0000001 | 450.00 | 16/02/2011 | 000000069256 | 001019 | 852291 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000560 | 0000001 | 769.73 | 16/02/2011 | 000000085782 | 001019 | 858828 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000352 | 0000001 | 3000.00 | 16/02/2011 | 000000020192 | 001019 | 853059 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0000261 | 0000001 | 520.00 | 17/02/2011 | 000000020192 | 001019 | 853064 | 26.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000380 | 0000001 | 490.00 | 17/02/2011 | 000000087920 | 001019 | 850741 | 24.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000574 | 0000001 | 16.50 | 17/02/2011 | 000000010782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000052 | 0000002 | 3000.00 | 17/02/2011 | 000000010782 | 001019 | 854566 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000561 | 0000001 | 100.00 | 17/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000562 | 0000001 | 50.00 | 17/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0000588 | 0000001 | 40000.00 | 18/02/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000650 | 0000001 | 400.00 | 28/02/2011 | 000000137367 | 001019 | 850770 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000350 | 0000001 | 560.00 | 04/03/2011 | 000000069256 | 001019 | 852378 | 28.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000829 | 0000001 | 2100.00 | 09/03/2011 | 000000150932 | 001019 | 850020 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000845 | 0000001 | 525.00 | 10/03/2011 | 000000085782 | 001019 | 858962 | 26.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000864 | 0000001 | 5830.31 | 10/03/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0000855 | 0000001 | 80.00 | 10/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000127 | 0000003 | 500.00 | 14/03/2011 | 000000085782 | 001019 | 858966 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000339 | 0000001 | 2500.00 | 15/03/2011 | 000000085782 | 001019 | 858902 | 369.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000336 | 0000001 | 540.00 | 15/03/2011 | 000000085782 | 001019 | 858902 | 182.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000901 | 0000001 | 9800.00 | 15/03/2011 | 000000069256 | 001019 | 852397 | 774.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000927 | 0000001 | 7.15 | 15/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0000405 | 0000001 | 1700.44 | 15/03/2011 | 000000085782 | 001019 | 858968 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000335 | 0000001 | 3600.00 | 15/03/2011 | 000000085782 | 001019 | 858902 | 267.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000333 | 0000001 | 1800.00 | 15/03/2011 | 000000085782 | 001019 | 858902 | 760.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000345 | 0000001 | 12000.00 | 15/03/2011 | 000000085782 | 001019 | 858903 | 6588.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000330 | 0000001 | 630.00 | 15/03/2011 | 000000085782 | 001019 | 858808 | 50.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000338 | 0000001 | 4500.00 | 15/03/2011 | 000000085782 | 001019 | 858902 | 1579.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000933 | 0000001 | 4707.75 | 16/03/2011 | 000000139971 | 001019 | 850145 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0000957 | 0000001 | 23.04 | 18/03/2011 | 000000000023 | 000737 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000958 | 0000001 | 40000.00 | 18/03/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000673 | 0000001 | 1000.00 | 18/03/2011 | 000000010782 | 001019 | 000000 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000953 | 0000001 | 2353.00 | 18/03/2011 | 000000111244 | 001019 | 857352 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000959 | 0000001 | 59859.77 | 18/03/2011 | 000000111244 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0000434 | 0000002 | 1100.00 | 20/03/2011 | 000000069256 | 001019 | 852283 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000964 | 0000001 | 112.17 | 21/03/2011 | 000000087920 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000968 | 0000001 | 28.50 | 21/03/2011 | 000000001046 | 000737 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | CEF - CASAS POPULARES |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000857 | 0000001 | 11554.68 | 21/03/2011 | 000000111244 | 001019 | 857353 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000403 | 0000001 | 300.00 | 21/03/2011 | 000000010782 | 001019 | 854597 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000297 | 0000001 | 350.00 | 21/03/2011 | 000000010782 | 001019 | 854598 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0000760 | 0000001 | 540.00 | 23/03/2011 | 000000069256 | 001019 | 852404 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000982 | 0000001 | 90.00 | 28/03/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000984 | 0000001 | 482.50 | 28/03/2011 | 000000010782 | 001019 | 854599 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0000999 | 0000001 | 57.95 | 30/03/2011 | 000000085782 | 001019 | 858976 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0001001 | 0000001 | 21400.35 | 30/03/2011 | 000000085782 | 001019 | 858972 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001158 | 0000001 | 8.20 | 01/04/2011 | 000000010782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001114 | 0000001 | 150.00 | 01/04/2011 | 000000137367 | 001019 | 850810 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001151 | 0000001 | 300.00 | 01/04/2011 | 000000137367 | 001019 | 850812 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001031 | 0000001 | 632.00 | 04/04/2011 | 000000020192 | 001019 | 853072 | 31.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001009 | 0000001 | 6300.00 | 04/04/2011 | 000000020192 | 001019 | 853073 | 497.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000756 | 0000001 | 885.00 | 04/04/2011 | 000000090352 | 001019 | 850260 | 44.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000694 | 0000002 | 1000.00 | 11/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859014 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000697 | 0000001 | 2500.00 | 11/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859022 | 369.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000697 | 0000002 | 1000.00 | 11/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859023 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0000695 | 0000001 | 510.00 | 11/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859015 | 40.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0000695 | 0000002 | 630.00 | 11/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859016 | 50.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0000695 | 0000003 | 2500.00 | 11/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859017 | 631.02 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0000691 | 0000001 | 1500.00 | 12/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 135.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0001252 | 0000001 | 442.00 | 12/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859088 | 22.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000983 | 0000001 | 180.00 | 12/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859082 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001017 | 0000001 | 1480.00 | 12/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859077 | 74.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001084 | 0000001 | 3733.25 | 12/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 847.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001015 | 0000001 | 210.00 | 12/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859083 | 10.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001085 | 0000001 | 600.00 | 12/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001244 | 0000001 | 24.50 | 12/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001245 | 0000001 | 200.00 | 12/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859085 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001246 | 0000001 | 200.00 | 12/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859084 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001247 | 0000001 | 150.00 | 12/04/2011 | 000000137367 | 001019 | 850875 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001248 | 0000001 | 70.00 | 12/04/2011 | 000000137367 | 001019 | 850872 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001249 | 0000001 | 100.00 | 12/04/2011 | 000000137367 | 001019 | 850873 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001250 | 0000001 | 20.00 | 12/04/2011 | 000000137367 | 001019 | 850876 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001251 | 0000001 | 250.00 | 12/04/2011 | 000000137367 | 001019 | 850871 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001255 | 0000001 | 320.00 | 12/04/2011 | 000000137367 | 001019 | 850870 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001053 | 0000001 | 24868.73 | 12/04/2011 | 000000088382 | 001019 | 000000 | 3607.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000977 | 0000002 | 13440.00 | 12/04/2011 | 000000135984 | 001019 | 850040 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001013 | 0000001 | 500.00 | 12/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 858990 | 25.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001243 | 0000001 | 113.21 | 12/04/2011 | 000000090352 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001083 | 0000001 | 5229.41 | 12/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 593.41 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001239 | 0000001 | 360.00 | 12/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859081 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000981 | 0000001 | 540.00 | 12/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859078 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001061 | 0000001 | 4360.00 | 12/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 139.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001059 | 0000001 | 15805.00 | 12/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 603.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001082 | 0000001 | 3989.75 | 12/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 979.13 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001253 | 0000001 | 1055.00 | 12/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859080 | 52.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001254 | 0000001 | 180.00 | 12/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000702 | 0000001 | 6000.00 | 12/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 2545.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001016 | 0000001 | 316.00 | 12/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859086 | 15.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001018 | 0000001 | 545.00 | 12/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859087 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001028 | 0000001 | 545.00 | 13/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859103 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000960 | 0000001 | 357.90 | 13/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859100 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000718 | 0000001 | 250.00 | 13/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859098 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000721 | 0000001 | 800.00 | 13/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859096 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000783 | 0000001 | 1000.00 | 13/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859094 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000303 | 0000001 | 1000.00 | 13/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859094 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000300 | 0000001 | 250.00 | 13/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859098 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001257 | 0000001 | 24.50 | 13/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001258 | 0000001 | 159.94 | 13/04/2011 | 000000020192 | 001019 | 853079 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001259 | 0000001 | 244.56 | 13/04/2011 | 000000020192 | 001019 | 853079 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001092 | 0000001 | 250.00 | 13/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859098 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001095 | 0000001 | 1000.00 | 13/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859094 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001097 | 0000001 | 800.00 | 13/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859096 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001022 | 0000001 | 1600.00 | 13/04/2011 | 000000111244 | 001019 | 857365 | 87.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001023 | 0000001 | 316.00 | 13/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859079 | 15.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001090 | 0000001 | 350.00 | 13/04/2011 | 000000010782 | 001019 | 854607 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001263 | 0000001 | 38.50 | 13/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001264 | 0000001 | 70.00 | 13/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000910 | 0000002 | 2155.00 | 13/04/2011 | 000000111244 | 001019 | 857363 | 162.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000714 | 0000001 | 350.00 | 13/04/2011 | 000000010782 | 001019 | 854607 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001261 | 0000001 | 80.00 | 13/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001262 | 0000001 | 545.00 | 13/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859093 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001093 | 0000001 | 1200.00 | 13/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859090 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001094 | 0000001 | 300.00 | 13/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859095 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001154 | 0000001 | 500.00 | 13/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859091 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001027 | 0000001 | 545.00 | 13/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859102 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001030 | 0000001 | 545.00 | 13/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859097 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000716 | 0000001 | 1200.00 | 13/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859090 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000717 | 0000001 | 300.00 | 13/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859095 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000846 | 0000001 | 1561.00 | 13/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859099 | 78.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000853 | 0000001 | 500.00 | 14/04/2011 | 000000020192 | 001019 | 853085 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000853 | 0000002 | 5000.00 | 14/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859174 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000781 | 0000002 | 735.00 | 14/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859108 | 36.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000641 | 0000001 | 411.35 | 14/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859183 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000647 | 0000001 | 210.80 | 14/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859176 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000648 | 0000001 | 175.00 | 14/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859175 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0001271 | 0000001 | 232.00 | 14/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859159 | 11.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0001037 | 0000001 | 370.00 | 14/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859155 | 18.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0001038 | 0000001 | 127.00 | 14/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859156 | 6.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0001039 | 0000001 | 127.00 | 14/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859157 | 6.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0001040 | 0000001 | 127.00 | 14/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859158 | 6.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000726 | 0000001 | 150.00 | 14/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859184 | 7.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000589 | 0000001 | 1275.00 | 14/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859152 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000213 | 0000001 | 900.00 | 14/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859169 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000215 | 0000001 | 3214.00 | 14/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859165 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000595 | 0000001 | 1680.29 | 14/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859183 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000597 | 0000001 | 818.72 | 14/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859181 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000600 | 0000001 | 379.08 | 14/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859176 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000527 | 0000001 | 1371.00 | 14/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859163 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000431 | 0000002 | 265.00 | 14/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859164 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000430 | 0000001 | 296.00 | 14/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859164 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0000725 | 0000001 | 200.00 | 14/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859184 | 10.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000054 | 0000001 | 6556.16 | 14/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859153 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000004 | 0000001 | 3000.00 | 14/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859173 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000144 | 0000001 | 403.64 | 14/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859107 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000145 | 0000001 | 1000.00 | 14/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859106 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000116 | 0000001 | 480.00 | 14/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859168 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000117 | 0000001 | 480.00 | 14/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859168 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000591 | 0000001 | 221.80 | 14/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859183 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000553 | 0000001 | 2720.00 | 14/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859152 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000222 | 0000001 | 1247.00 | 14/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859182 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000962 | 0000001 | 266.10 | 14/04/2011 | 000000150932 | 001019 | 850026 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001005 | 0000001 | 500.00 | 14/04/2011 | 000000111244 | 001019 | 857947 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000722 | 0000001 | 200.00 | 14/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859184 | 10.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000615 | 0000001 | 110.00 | 14/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 859171 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000784 | 0000001 | 1000.00 | 15/04/2011 | 000000010782 | 001019 | 854612 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001026 | 0000001 | 1128.00 | 15/04/2011 | 000000020192 | 001019 | 853089 | 56.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001035 | 0000001 | 403.00 | 15/04/2011 | 000000020192 | 001019 | 853086 | 20.15 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000905 | 0000001 | 2040.44 | 15/04/2011 | 000000020192 | 001019 | 853091 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0001021 | 0000001 | 540.00 | 15/04/2011 | 000000020192 | 001019 | 853092 | 27.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001122 | 0000001 | 620.00 | 18/04/2011 | 000000090352 | 001019 | 850262 | 31.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001292 | 0000001 | 578.40 | 18/04/2011 | 000000010782 | 001019 | 854613 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001310 | 0000001 | 540.00 | 18/04/2011 | 000000069256 | 001019 | 852420 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001305 | 0000001 | 104.26 | 18/04/2011 | 000000087920 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001314 | 0000001 | 239.54 | 19/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001312 | 0000001 | 380.41 | 19/04/2011 | 000000020192 | 001019 | 853094 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001313 | 0000001 | 48.00 | 19/04/2011 | 000000020192 | 001019 | 853094 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001321 | 0000001 | 1000.00 | 19/04/2011 | 000000069256 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001275 | 0000001 | 160.00 | 19/04/2011 | 000000069256 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001273 | 0000001 | 1710.50 | 19/04/2011 | 000000135984 | 001019 | 850042 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001290 | 0000001 | 2190.00 | 19/04/2011 | 000000111244 | 001019 | 857955 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001272 | 0000001 | 2500.00 | 19/04/2011 | 000000010782 | 001019 | 854615 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001272 | 0000002 | 823.20 | 19/04/2011 | 000000135984 | 001019 | 850043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001317 | 0000001 | 1000.90 | 19/04/2011 | 000000111244 | 001019 | 857956 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001320 | 0000001 | 25000.00 | 19/04/2011 | 000000111244 | 001019 | 857954 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001316 | 0000001 | 600.10 | 19/04/2011 | 000000155829 | 001019 | 850001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001318 | 0000001 | 1000.71 | 19/04/2011 | 000000103306 | 001019 | 850319 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001270 | 0000001 | 100.00 | 19/04/2011 | 000000150932 | 001019 | 850028 | 5.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001274 | 0000001 | 1352.00 | 19/04/2011 | 000000154520 | 001019 | 850055 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001319 | 0000001 | 32.20 | 19/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0001332 | 0000001 | 2500.00 | 20/04/2011 | 000000069256 | 001019 | 852421 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001294 | 0000001 | 1800.00 | 20/04/2011 | 000000069256 | 001019 | 852423 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001295 | 0000001 | 600.00 | 20/04/2011 | 000000139971 | 001019 | 850149 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001296 | 0000001 | 600.00 | 20/04/2011 | 000000154520 | 001019 | 850056 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001297 | 0000001 | 203.00 | 20/04/2011 | 000000155829 | 001019 | 850002 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001298 | 0000001 | 300.15 | 20/04/2011 | 000000103306 | 001019 | 850320 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001325 | 0000001 | 96.60 | 20/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001326 | 0000001 | 10.00 | 20/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001163 | 0000001 | 2990.00 | 20/04/2011 | 000000069256 | 001019 | 852422 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0001322 | 0000001 | 823.46 | 20/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001323 | 0000001 | 6235.53 | 20/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001324 | 0000001 | 0.11 | 20/04/2011 | 000000020192 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001333 | 0000001 | 40000.00 | 20/04/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000434 | 0000003 | 300.00 | 20/04/2011 | 000000069256 | 001019 | 852284 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001350 | 0000001 | 14.30 | 26/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001301 | 0000001 | 929.50 | 27/04/2011 | 000000010782 | 001019 | 854616 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001304 | 0000001 | 4003.00 | 27/04/2011 | 000000111244 | 001019 | 857957 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000897 | 0000001 | 35.00 | 28/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000900 | 0000001 | 107.60 | 28/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000592 | 0000001 | 74.10 | 28/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001376 | 0000001 | 35.00 | 28/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000992 | 0000001 | 45.00 | 28/04/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000102 | 0000001 | 144.00 | 04/05/2011 | 000000085782 | 001019 | 859195 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000839 | 0000001 | 135.00 | 04/05/2011 | 000000087920 | 001019 | 850761 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001524 | 0000001 | 2137.92 | 04/05/2011 | 000000069256 | 001019 | 852407 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001485 | 0000002 | 1200.00 | 04/05/2011 | 000000103306 | 001019 | 850323 | 108.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001056 | 0000002 | 545.00 | 04/05/2011 | 000000103306 | 001019 | 850322 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000707 | 0000001 | 1200.00 | 04/05/2011 | 000000103306 | 001019 | 850321 | 108.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000707 | 0000002 | 540.00 | 04/05/2011 | 000000103306 | 001019 | 850322 | 43.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001486 | 0000002 | 545.00 | 05/05/2011 | 000000105392 | 001019 | 850266 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001486 | 0000003 | 545.00 | 05/05/2011 | 000000105392 | 001019 | 850267 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001486 | 0000006 | 545.00 | 05/05/2011 | 000000105392 | 001019 | 850270 | 183.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001541 | 0000001 | 190.00 | 05/05/2011 | 000000020192 | 001019 | 853101 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000229 | 0000001 | 715.00 | 06/05/2011 | 000000085782 | 001019 | 859161 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001487 | 0000003 | 868.00 | 06/05/2011 | 000000154520 | 001019 | 850063 | 69.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0001519 | 0000001 | 119.00 | 09/05/2011 | 000000085782 | 001019 | 859203 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0001630 | 0000001 | 6.00 | 11/05/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001598 | 0000001 | 100.00 | 11/05/2011 | 000000137367 | 001019 | 850915 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001454 | 0000001 | 15805.00 | 13/05/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 603.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001483 | 0000001 | 6000.00 | 13/05/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 2514.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001063 | 0000001 | 6000.00 | 13/05/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 2545.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001556 | 0000001 | 210.00 | 13/05/2011 | 000000010782 | 001019 | 854860 | 10.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000524 | 0000001 | 375.00 | 13/05/2011 | 000000085782 | 001019 | 859105 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001568 | 0000001 | 1208.83 | 16/05/2011 | 000000103306 | 001019 | 850324 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001422 | 0000001 | 150.00 | 18/05/2011 | 000000010782 | 001019 | 854826 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000843 | 0000002 | 110.00 | 18/05/2011 | 000000069256 | 001019 | 852512 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000843 | 0000004 | 830.00 | 18/05/2011 | 000000087920 | 001019 | 850763 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000843 | 0000005 | 310.00 | 18/05/2011 | 000000085782 | 001019 | 859348 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001588 | 0000001 | 600.00 | 19/05/2011 | 000130007558 | 004182 | 046000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001728 | 0000001 | 146.00 | 19/05/2011 | 000000137367 | 001019 | 850971 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001430 | 0000001 | 350.00 | 31/05/2011 | 000000010782 | 001019 | 854843 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001862 | 0000001 | 350.00 | 31/05/2011 | 000000010782 | 001019 | 854843 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000696 | 0000005 | 1000.00 | 31/05/2011 | 000000085782 | 001019 | 859336 | 380.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001905 | 0000001 | 1700.00 | 01/06/2011 | 000000090352 | 001019 | 850268 | 100.07 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001800 | 0000001 | 23011.91 | 13/06/2011 | 000000088382 | 001019 | 000000 | 3305.47 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001836 | 0000002 | 1200.00 | 13/06/2011 | 000000155829 | 001019 | 850008 | 108.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001504 | 0000002 | 5000.00 | 14/06/2011 | 000000085782 | 001019 | 859388 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001826 | 0000001 | 4096.58 | 14/06/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 954.29 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0001809 | 0000001 | 1500.00 | 14/06/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 135.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001824 | 0000001 | 3450.75 | 14/06/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 936.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001805 | 0000001 | 15805.00 | 14/06/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 603.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0001915 | 0000001 | 55.00 | 15/06/2011 | 000000020192 | 001019 | 853114 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001916 | 0000001 | 350.00 | 15/06/2011 | 000000020192 | 001019 | 853114 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001684 | 0000001 | 360.00 | 15/06/2011 | 000000111244 | 001019 | 858122 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001907 | 0000001 | 442.00 | 15/06/2011 | 000000010782 | 001019 | 854937 | 22.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001908 | 0000001 | 545.00 | 15/06/2011 | 000000010782 | 001019 | 854950 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001934 | 0000001 | 3000.00 | 15/06/2011 | 000000010782 | 001019 | 854949 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001846 | 0000001 | 200.00 | 15/06/2011 | 000000137367 | 001019 | 850972 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002016 | 0000001 | 955.71 | 15/06/2011 | 000000105392 | 001019 | 850280 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002024 | 0000001 | 360.00 | 15/06/2011 | 000000069256 | 001019 | 852492 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001910 | 0000001 | 800.00 | 16/06/2011 | 000000085782 | 001019 | 859389 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001516 | 0000001 | 1200.00 | 16/06/2011 | 000000085782 | 001019 | 859394 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001278 | 0000001 | 1003.00 | 16/06/2011 | 000000085782 | 001019 | 859395 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000853 | 0000006 | 6000.00 | 16/06/2011 | 000000085782 | 001019 | 859392 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002035 | 0000001 | 150.00 | 16/06/2011 | 000000137367 | 001019 | 851014 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002041 | 0000001 | 200.00 | 16/06/2011 | 000000137367 | 001019 | 850984 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002062 | 0000001 | 50.00 | 16/06/2011 | 000000137367 | 001019 | 851010 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002063 | 0000001 | 150.00 | 16/06/2011 | 000000137367 | 001019 | 850993 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002064 | 0000001 | 70.00 | 16/06/2011 | 000000137367 | 001019 | 851012 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002065 | 0000001 | 50.00 | 16/06/2011 | 000000137367 | 001019 | 851003 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002066 | 0000001 | 150.00 | 16/06/2011 | 000000137367 | 001019 | 851015 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002070 | 0000001 | 22.45 | 16/06/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002071 | 0000001 | 9.90 | 16/06/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001265 | 0000001 | 1270.00 | 16/06/2011 | 000000137367 | 001019 | 850982 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001861 | 0000001 | 1020.00 | 16/06/2011 | 000000085782 | 001019 | 859393 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002072 | 0000001 | 6.75 | 16/06/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001920 | 0000001 | 4600.00 | 17/06/2011 | 000000111244 | 001019 | 858522 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002078 | 0000001 | 187.54 | 17/06/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002073 | 0000001 | 100.00 | 17/06/2011 | 000000137367 | 001019 | 850991 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0002077 | 0000001 | 106.49 | 17/06/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0002084 | 0000001 | 120.00 | 20/06/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002086 | 0000001 | 100.00 | 20/06/2011 | 000000137367 | 001019 | 851036 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002087 | 0000001 | 50.00 | 20/06/2011 | 000000137367 | 001019 | 851038 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002088 | 0000001 | 150.00 | 20/06/2011 | 000000137367 | 001019 | 851040 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002090 | 0000001 | 50.00 | 20/06/2011 | 000000137367 | 001019 | 851043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002091 | 0000001 | 100.00 | 20/06/2011 | 000000137367 | 001019 | 851033 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002092 | 0000001 | 60.00 | 20/06/2011 | 000000137367 | 001019 | 851047 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002093 | 0000001 | 60.00 | 20/06/2011 | 000000137367 | 001019 | 851045 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002094 | 0000001 | 100.00 | 20/06/2011 | 000000137367 | 001019 | 851034 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002095 | 0000001 | 100.00 | 20/06/2011 | 000000137367 | 001019 | 851048 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002099 | 0000001 | 80.00 | 20/06/2011 | 000000137367 | 001019 | 851050 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002101 | 0000001 | 50.00 | 20/06/2011 | 000000137367 | 001019 | 851042 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002102 | 0000001 | 90.00 | 20/06/2011 | 000000137367 | 001019 | 851031 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002103 | 0000001 | 70.00 | 20/06/2011 | 000000137367 | 001019 | 851054 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002104 | 0000001 | 100.00 | 20/06/2011 | 000000137367 | 001019 | 851041 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002105 | 0000001 | 80.00 | 20/06/2011 | 000000137367 | 001019 | 851032 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002106 | 0000001 | 50.00 | 20/06/2011 | 000000137367 | 001019 | 851037 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002107 | 0000001 | 50.00 | 20/06/2011 | 000000137367 | 001019 | 851049 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002085 | 0000002 | 1216.72 | 20/06/2011 | 000000111244 | 001019 | 858524 | 279.14 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002085 | 0000003 | 1503.60 | 20/06/2011 | 000000111244 | 001019 | 858525 | 485.58 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002085 | 0000004 | 1375.16 | 20/06/2011 | 000000111244 | 001019 | 858526 | 123.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002085 | 0000005 | 1277.54 | 20/06/2011 | 000000111244 | 001019 | 858527 | 114.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002085 | 0000007 | 1277.54 | 20/06/2011 | 000000111244 | 001019 | 858529 | 114.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002085 | 0000009 | 1277.54 | 20/06/2011 | 000000111244 | 001019 | 858531 | 114.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0002118 | 0000001 | 67.20 | 21/06/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0001577 | 0000001 | 69.20 | 21/06/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001909 | 0000001 | 200.00 | 21/06/2011 | 000000085782 | 001019 | 859508 | 10.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001977 | 0000001 | 704.20 | 22/06/2011 | 000000020192 | 001019 | 853115 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001921 | 0000002 | 1500.00 | 22/06/2011 | 000000000023 | 000737 | 000022 | 75.07 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000853 | 0000007 | 12000.00 | 22/06/2011 | 000000069256 | 001019 | 852493 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0002135 | 0000001 | 550.00 | 24/06/2011 | 000000069256 | 001019 | 852489 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0001895 | 0000001 | 500.00 | 25/06/2011 | 000000069256 | 001019 | 852495 | 25.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002157 | 0000001 | 294.00 | 27/06/2011 | 000000111244 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0002158 | 0000001 | 4974.84 | 28/06/2011 | 000000069256 | 001019 | 852500 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002076 | 0000001 | 10405.00 | 28/06/2011 | 000000111244 | 001019 | 858124 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001982 | 0000001 | 4975.00 | 28/06/2011 | 000000010782 | 001019 | 854817 | 924.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001983 | 0000001 | 1105.00 | 28/06/2011 | 000000154520 | 001019 | 850076 | 55.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001984 | 0000001 | 1105.00 | 28/06/2011 | 000000139971 | 001019 | 850161 | 55.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002225 | 0000023 | 700.00 | 01/07/2011 | 000000111244 | 001019 | 858551 | 56.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002225 | 0000024 | 800.00 | 01/07/2011 | 000000111244 | 001019 | 858552 | 64.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002263 | 0000002 | 1200.00 | 01/07/2011 | 000000155829 | 001019 | 850012 | 108.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002263 | 0000003 | 545.00 | 01/07/2011 | 000000155829 | 001019 | 850013 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002314 | 0000001 | 1050.00 | 05/07/2011 | 000000010782 | 001019 | 854848 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0001098 | 0000001 | 3000.00 | 08/07/2011 | 000000085782 | 001019 | 859381 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0002258 | 0000002 | 6000.00 | 11/07/2011 | 000000085782 | 001019 | 859587 | 2514.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002237 | 0000002 | 599.50 | 11/07/2011 | 000000085782 | 001019 | 859529 | 189.13 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002229 | 0000001 | 11525.00 | 11/07/2011 | 000000010782 | 001019 | 854898 | 1641.94 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002359 | 0000001 | 47.20 | 11/07/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002361 | 0000001 | 58535.28 | 11/07/2011 | 000000111244 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002239 | 0000029 | 599.50 | 11/07/2011 | 000000085782 | 001019 | 859559 | 47.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002239 | 0000030 | 698.00 | 11/07/2011 | 000000085782 | 001019 | 859561 | 229.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002239 | 0000031 | 1500.00 | 11/07/2011 | 000000085782 | 001019 | 859564 | 135.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002279 | 0000001 | 737.00 | 12/07/2011 | 000000090352 | 001019 | 850273 | 36.85 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001924 | 0000001 | 2000.00 | 12/07/2011 | 000000085782 | 001019 | 859537 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002234 | 0000001 | 3733.25 | 12/07/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 925.23 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0002161 | 0000002 | 10000.00 | 12/07/2011 | 000000085782 | 001019 | 859536 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002200 | 0000001 | 420.00 | 12/07/2011 | 000000154520 | 001019 | 850089 | 21.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002373 | 0000001 | 100.00 | 12/07/2011 | 000000020192 | 001019 | 853128 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002374 | 0000001 | 200.00 | 12/07/2011 | 000000137367 | 001019 | 851022 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002375 | 0000001 | 150.00 | 12/07/2011 | 000000020192 | 001019 | 853127 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001900 | 0000001 | 210.00 | 12/07/2011 | 000000020192 | 001019 | 853129 | 10.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0002235 | 0000001 | 545.00 | 12/07/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002290 | 0000001 | 260.00 | 12/07/2011 | 000000010782 | 001019 | 854961 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002385 | 0000001 | 4502.50 | 12/07/2011 | 000000111244 | 001019 | 858926 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002399 | 0000001 | 120000.00 | 13/07/2011 | 000000111244 | 001019 | 858927 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002384 | 0000001 | 10846.97 | 13/07/2011 | 000000111244 | 001019 | 858921 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002214 | 0000001 | 4800.00 | 13/07/2011 | 000000111244 | 001019 | 858633 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002364 | 0000001 | 161.00 | 13/07/2011 | 000000111244 | 001019 | 858918 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002365 | 0000001 | 360.50 | 13/07/2011 | 000000111244 | 001019 | 858918 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002366 | 0000001 | 910.00 | 13/07/2011 | 000000111244 | 001019 | 858918 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002367 | 0000001 | 350.00 | 13/07/2011 | 000000111244 | 001019 | 858918 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002368 | 0000001 | 371.00 | 13/07/2011 | 000000111244 | 001019 | 858918 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002369 | 0000001 | 630.00 | 13/07/2011 | 000000111244 | 001019 | 858918 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002018 | 0000001 | 12080.00 | 13/07/2011 | 000000111244 | 001019 | 858924 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001504 | 0000003 | 12300.00 | 13/07/2011 | 000000090352 | 001019 | 850274 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002273 | 0000001 | 295.00 | 14/07/2011 | 000000020192 | 001019 | 853146 | 14.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002408 | 0000001 | 7.15 | 14/07/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001280 | 0000001 | 600.00 | 14/07/2011 | 000000069256 | 001019 | 852462 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001281 | 0000001 | 30.00 | 14/07/2011 | 000000069256 | 001019 | 852462 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001277 | 0000001 | 280.00 | 14/07/2011 | 000002831414 | 001019 | 850298 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001277 | 0000002 | 279.50 | 14/07/2011 | 000000020192 | 001019 | 853147 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0001276 | 0000001 | 560.00 | 14/07/2011 | 000000020192 | 001019 | 853144 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0002394 | 0000001 | 166.00 | 14/07/2011 | 000000020192 | 001019 | 853143 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002390 | 0000001 | 70.00 | 14/07/2011 | 000000020192 | 001019 | 853143 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002302 | 0000001 | 715.80 | 14/07/2011 | 000000150932 | 001019 | 850032 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002410 | 0000001 | 630.40 | 14/07/2011 | 000000111244 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002397 | 0000001 | 300.00 | 14/07/2011 | 000000010782 | 001019 | 854983 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002398 | 0000001 | 480.00 | 14/07/2011 | 000000010782 | 001019 | 854983 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0002396 | 0000001 | 135.00 | 14/07/2011 | 000000020192 | 001019 | 853143 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002393 | 0000001 | 120.00 | 14/07/2011 | 000000020192 | 001019 | 853143 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002391 | 0000001 | 240.00 | 14/07/2011 | 000000020192 | 001019 | 853143 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002409 | 0000001 | 6.00 | 14/07/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002419 | 0000001 | 21.00 | 15/07/2011 | 000000001038 | 000737 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | CEF - PREFEITURA AROEIRAS |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002379 | 0000001 | 6555.50 | 15/07/2011 | 000000135984 | 001019 | 850050 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002376 | 0000001 | 1230.00 | 15/07/2011 | 000000135984 | 001019 | 850049 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002377 | 0000001 | 17000.00 | 15/07/2011 | 000000135984 | 001019 | 850048 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002411 | 0000001 | 61.00 | 15/07/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002418 | 0000001 | 1590.00 | 18/07/2011 | 000000090352 | 001019 | 850276 | 86.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002271 | 0000001 | 4000.00 | 18/07/2011 | 000000154520 | 001019 | 850090 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002272 | 0000001 | 4500.00 | 18/07/2011 | 000000139971 | 001019 | 850174 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002420 | 0000001 | 138.00 | 18/07/2011 | 000000010782 | 001019 | 854984 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002349 | 0000001 | 1379.65 | 18/07/2011 | 000000010782 | 001019 | 854985 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002127 | 0000001 | 1496.00 | 18/07/2011 | 000000010782 | 001019 | 854963 | 74.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002427 | 0000001 | 28.50 | 18/07/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002428 | 0000001 | 60.00 | 18/07/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002346 | 0000001 | 218.80 | 18/07/2011 | 000000020192 | 001019 | 853150 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002346 | 0000002 | 470.00 | 18/07/2011 | 000000112887 | 001019 | 850021 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002405 | 0000001 | 129.98 | 18/07/2011 | 000000020192 | 001019 | 853148 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002424 | 0000001 | 1000.00 | 19/07/2011 | 000000069256 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002377 | 0000002 | 22147.70 | 19/07/2011 | 000000135984 | 001019 | 850052 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002378 | 0000001 | 6709.40 | 19/07/2011 | 000000135984 | 001019 | 850052 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002432 | 0000001 | 4867.60 | 19/07/2011 | 000000139971 | 001019 | 850178 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002433 | 0000001 | 4018.10 | 19/07/2011 | 000000154520 | 001019 | 850093 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002436 | 0000001 | 30.00 | 19/07/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002446 | 0000001 | 60.00 | 19/07/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002412 | 0000001 | 455.00 | 20/07/2011 | 000000139971 | 001019 | 850179 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002449 | 0000001 | 70.00 | 20/07/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002454 | 0000001 | 12.60 | 20/07/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002208 | 0000002 | 1250.00 | 20/07/2011 | 000000010782 | 001019 | 854967 | 62.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002201 | 0000001 | 1600.00 | 20/07/2011 | 000000111244 | 001019 | 858635 | 87.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0002447 | 0000001 | 932.88 | 20/07/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0002473 | 0000002 | 900.00 | 25/07/2011 | 000000087920 | 001019 | 850784 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002463 | 0000001 | 475.00 | 25/07/2011 | 000000087920 | 001019 | 850783 | 23.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0002177 | 0000001 | 130.00 | 25/07/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0002137 | 0000001 | 68.40 | 25/07/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0002123 | 0000001 | 3600.00 | 25/07/2011 | 000000069256 | 001019 | 852496 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0002173 | 0000001 | 76.60 | 25/07/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001700 | 0000001 | 3000.00 | 26/07/2011 | 000000069256 | 001019 | 852461 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001166 | 0000003 | 9910.00 | 27/07/2011 | 000000069256 | 001019 | 852467 | 1066.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002558 | 0000004 | 1000.00 | 10/08/2011 | 000000085782 | 001019 | 859761 | 674.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0002557 | 0000002 | 545.00 | 10/08/2011 | 000000085782 | 001019 | 859756 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0002559 | 0000003 | 545.00 | 10/08/2011 | 000000085782 | 001019 | 859764 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0001755 | 0000001 | 1000.00 | 11/08/2011 | 000000020192 | 001019 | 853161 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002014 | 0000001 | 6510.85 | 11/08/2011 | 000000085782 | 001019 | 859677 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002502 | 0000001 | 806.00 | 11/08/2011 | 000000069256 | 001019 | 852445 | 40.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002567 | 0000001 | 2545.00 | 11/08/2011 | 000000085782 | 001019 | 859769 | 343.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0001704 | 0000001 | 290.00 | 11/08/2011 | 000000069256 | 001019 | 852443 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0001747 | 0000001 | 179.00 | 11/08/2011 | 000000069256 | 001019 | 852442 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0001688 | 0000001 | 570.74 | 11/08/2011 | 000000069256 | 001019 | 852444 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0002570 | 0000001 | 3500.00 | 11/08/2011 | 000000085782 | 001019 | 859769 | 404.39 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002476 | 0000001 | 1189.00 | 12/08/2011 | 000000085782 | 001019 | 859624 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002562 | 0000001 | 545.00 | 12/08/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002206 | 0000001 | 630.00 | 12/08/2011 | 000000085782 | 001019 | 859678 | 31.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002470 | 0000001 | 220.00 | 12/08/2011 | 000000085782 | 001019 | 859625 | 11.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002561 | 0000001 | 1000.00 | 12/08/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002552 | 0000001 | 4360.00 | 12/08/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 139.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002560 | 0000001 | 1800.00 | 12/08/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 707.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002578 | 0000001 | 6152.75 | 12/08/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 674.83 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002764 | 0000001 | 225.00 | 12/08/2011 | 000000010782 | 001019 | 855074 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002735 | 0000001 | 8351.41 | 12/08/2011 | 000000111244 | 001019 | 859370 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002549 | 0000001 | 19592.38 | 12/08/2011 | 000000088382 | 001019 | 000000 | 2814.58 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002549 | 0000002 | 3896.75 | 12/08/2011 | 000000010782 | 001019 | 000000 | 693.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002546 | 0000001 | 3500.00 | 12/08/2011 | 000000010782 | 001019 | 000000 | 500.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002635 | 0000001 | 474.00 | 15/08/2011 | 000000010782 | 001019 | 855064 | 23.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002778 | 0000001 | 47.20 | 15/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002757 | 0000001 | 137.00 | 15/08/2011 | 000000020192 | 001019 | 853162 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001586 | 0000001 | 550.00 | 15/08/2011 | 000000069256 | 001019 | 852446 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001892 | 0000001 | 1300.00 | 15/08/2011 | 000000069256 | 001019 | 852446 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002765 | 0000001 | 300.00 | 15/08/2011 | 000000137367 | 001019 | 851221 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002766 | 0000001 | 150.00 | 15/08/2011 | 000000137367 | 001019 | 851095 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0002774 | 0000001 | 540.00 | 15/08/2011 | 000000085782 | 001019 | 859679 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002786 | 0000001 | 40.00 | 16/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002787 | 0000001 | 50.00 | 16/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002788 | 0000001 | 130.00 | 16/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002789 | 0000001 | 50.00 | 16/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002791 | 0000001 | 100.00 | 16/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002792 | 0000001 | 50.00 | 16/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002522 | 0000001 | 500.00 | 16/08/2011 | 000000069256 | 001019 | 852527 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002501 | 0000001 | 210.00 | 16/08/2011 | 000000069256 | 001019 | 852449 | 10.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0002434 | 0000001 | 411.00 | 16/08/2011 | 000000069256 | 001019 | 852530 | 20.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002527 | 0000001 | 1000.00 | 16/08/2011 | 000000069256 | 001019 | 852528 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002773 | 0000001 | 1000.00 | 16/08/2011 | 000000069256 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002217 | 0000001 | 800.00 | 16/08/2011 | 000000069256 | 001019 | 852529 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002797 | 0000001 | 6.75 | 17/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002799 | 0000001 | 100.00 | 17/08/2011 | 000000137367 | 001019 | 851222 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002810 | 0000001 | 30.00 | 18/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002811 | 0000001 | 100.00 | 18/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002812 | 0000001 | 100.00 | 18/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002475 | 0000001 | 399.55 | 18/08/2011 | 000000069256 | 001019 | 852532 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0002295 | 0000001 | 95.00 | 18/08/2011 | 000000085782 | 001019 | 859680 | 4.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002808 | 0000001 | 72.00 | 18/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002807 | 0000001 | 30.20 | 18/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002804 | 0000001 | 2500.00 | 18/08/2011 | 000000020192 | 001019 | 853165 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002809 | 0000001 | 7.75 | 18/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002520 | 0000001 | 200.00 | 18/08/2011 | 000000010782 | 001019 | 855169 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002521 | 0000001 | 120.00 | 18/08/2011 | 000000010782 | 001019 | 855065 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002818 | 0000001 | 712.45 | 19/08/2011 | 000000010782 | 001019 | 855075 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002820 | 0000001 | 15.00 | 19/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002782 | 0000001 | 1283.60 | 19/08/2011 | 000000010782 | 001019 | 855178 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002803 | 0000001 | 420.00 | 19/08/2011 | 000000010782 | 001019 | 855177 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002775 | 0000001 | 574.50 | 19/08/2011 | 000000020192 | 001019 | 853164 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002794 | 0000001 | 86.20 | 19/08/2011 | 000000087920 | 001019 | 850790 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002784 | 0000001 | 250.40 | 19/08/2011 | 000000069256 | 001019 | 852535 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002683 | 0000001 | 67.50 | 19/08/2011 | 000000087920 | 001019 | 850789 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0002824 | 0000001 | 12000.00 | 19/08/2011 | 000000069256 | 001019 | 852526 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002825 | 0000001 | 40000.00 | 19/08/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002836 | 0000001 | 486.79 | 22/08/2011 | 000000010782 | 001019 | 855077 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002838 | 0000001 | 22.00 | 22/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002839 | 0000001 | 34.68 | 22/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002844 | 0000001 | 2376.00 | 23/08/2011 | 000000111244 | 001019 | 859447 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002845 | 0000001 | 1500.00 | 23/08/2011 | 000000111244 | 001019 | 859377 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002846 | 0000001 | 11.40 | 23/08/2011 | 000000069256 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002801 | 0000001 | 1095.00 | 23/08/2011 | 000000069256 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002842 | 0000001 | 24.00 | 23/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002843 | 0000001 | 70.00 | 23/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001504 | 0000004 | 10000.00 | 23/08/2011 | 000000069256 | 001019 | 852536 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0002161 | 0000005 | 6000.00 | 23/08/2011 | 000000069256 | 001019 | 852537 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0002161 | 0000006 | 2500.00 | 23/08/2011 | 000000087920 | 001019 | 850793 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002796 | 0000001 | 270.00 | 24/08/2011 | 000000087920 | 001019 | 850796 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002849 | 0000001 | 250.00 | 24/08/2011 | 000000069256 | 001019 | 852540 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002850 | 0000001 | 1260.00 | 24/08/2011 | 000000154520 | 001019 | 850101 | 63.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002853 | 0000001 | 120.00 | 24/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002851 | 0000001 | 65.00 | 24/08/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002639 | 0000001 | 1030.00 | 25/08/2011 | 000000010782 | 001019 | 855180 | 51.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002767 | 0000001 | 890.00 | 25/08/2011 | 000000010782 | 001019 | 855086 | 44.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002771 | 0000001 | 860.00 | 25/08/2011 | 000000010782 | 001019 | 855085 | 43.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002887 | 0000001 | 109240.23 | 29/08/2011 | 000000111244 | 001019 | 000000 | 19909.39 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002879 | 0000002 | 800.00 | 30/08/2011 | 000000088382 | 001019 | 850764 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0002012 | 0000001 | 1639.04 | 12/09/2011 | 000000020192 | 001019 | 853183 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0002922 | 0000007 | 0.09 | 14/09/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0003218 | 0000001 | 4.00 | 22/09/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003219 | 0000001 | 35.00 | 22/09/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003227 | 0000001 | 40.00 | 23/09/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0003221 | 0000001 | 0.49 | 23/09/2011 | 000000020192 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002892 | 0000001 | 5725.00 | 23/09/2011 | 000000111244 | 001019 | 000000 | 458.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002889 | 0000001 | 11105.43 | 23/09/2011 | 000000111244 | 001019 | 000000 | 1420.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002895 | 0000001 | 30649.52 | 23/09/2011 | 000000111244 | 001019 | 000000 | 2565.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002898 | 0000001 | 2400.00 | 23/09/2011 | 000000111244 | 001019 | 000000 | 192.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002907 | 0000001 | 12245.00 | 23/09/2011 | 000000111244 | 001019 | 000000 | 979.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002905 | 0000001 | 1580.00 | 23/09/2011 | 000000111244 | 001019 | 000000 | 126.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002901 | 0000001 | 11284.25 | 23/09/2011 | 000000111244 | 001019 | 000000 | 1426.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003232 | 0000001 | 301.86 | 23/09/2011 | 000000111244 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003233 | 0000001 | 183.60 | 23/09/2011 | 000000111244 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003092 | 0000001 | 9414.00 | 23/09/2011 | 000000135984 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003093 | 0000001 | 6124.40 | 23/09/2011 | 000000135984 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003106 | 0000001 | 370.00 | 23/09/2011 | 000000020192 | 001019 | 853180 | 18.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003064 | 0000001 | 1265.00 | 23/09/2011 | 000000069256 | 001019 | 852583 | 63.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003222 | 0000001 | 50.00 | 23/09/2011 | 000000137367 | 001019 | 851039 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003228 | 0000001 | 70.00 | 23/09/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002948 | 0000001 | 2604.00 | 23/09/2011 | 000000154520 | 001019 | 000000 | 208.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0003176 | 0000001 | 210.00 | 23/09/2011 | 000000069256 | 001019 | 852592 | 10.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003230 | 0000001 | 100.00 | 26/09/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003141 | 0000001 | 360.00 | 26/09/2011 | 000000087920 | 001019 | 850804 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003236 | 0000001 | 16.00 | 26/09/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003237 | 0000001 | 48.35 | 26/09/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002951 | 0000001 | 2545.00 | 26/09/2011 | 000000155829 | 001019 | 000000 | 215.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0003241 | 0000001 | 10684.99 | 27/09/2011 | 000000069256 | 001019 | 852542 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0003248 | 0000001 | 21.50 | 27/09/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003208 | 0000001 | 1390.00 | 27/09/2011 | 000000069256 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003240 | 0000001 | 2280.00 | 28/09/2011 | 000000069256 | 001019 | 852574 | 175.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002952 | 0000001 | 3270.00 | 28/09/2011 | 000000105392 | 001019 | 000000 | 261.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002950 | 0000001 | 1745.00 | 28/09/2011 | 000000103306 | 001019 | 000000 | 151.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0003234 | 0000001 | 28.50 | 28/09/2011 | 000000001070 | 000737 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | CEF - AROEIRAS PREFEITURA |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003089 | 0000001 | 1985.00 | 28/09/2011 | 000000010782 | 001019 | 855290 | 135.69 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003078 | 0000001 | 448.00 | 28/09/2011 | 000000010782 | 001019 | 855193 | 22.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0003263 | 0000001 | 21865.16 | 30/09/2011 | 000000085782 | 001019 | 859874 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0003265 | 0000001 | 6846.61 | 30/09/2011 | 000000085782 | 001019 | 859875 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0003266 | 0000001 | 4275.81 | 30/09/2011 | 000000085782 | 001019 | 859876 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0003143 | 0000001 | 160.00 | 30/09/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003006 | 0000001 | 1000.00 | 30/09/2011 | 000000085782 | 001019 | 859885 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002531 | 0000001 | 250.00 | 30/09/2011 | 000000085782 | 001019 | 859888 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0003242 | 0000001 | 71.50 | 30/09/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0003256 | 0000001 | 115.92 | 30/09/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001854 | 0000001 | 2800.00 | 30/09/2011 | 000000085782 | 001019 | 859883 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003084 | 0000001 | 2445.00 | 30/09/2011 | 000000069256 | 001019 | 852597 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003269 | 0000001 | 300.00 | 30/09/2011 | 000000010782 | 001019 | 855197 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003286 | 0000001 | 299584.93 | 30/09/2011 | 000000111244 | 001019 | 000000 | 41932.37 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003287 | 0000001 | 6790.86 | 30/09/2011 | 000000111244 | 001019 | 000000 | 1276.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002526 | 0000001 | 350.00 | 30/09/2011 | 000000010782 | 001019 | 855198 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003077 | 0000001 | 420.00 | 30/09/2011 | 000000154520 | 001019 | 000000 | 21.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003274 | 0000001 | 100.00 | 30/09/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003063 | 0000001 | 600.00 | 30/09/2011 | 000000069256 | 001019 | 852596 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003277 | 0000001 | 525.00 | 30/09/2011 | 000000103306 | 001019 | 000000 | 26.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003278 | 0000001 | 525.00 | 30/09/2011 | 000000154520 | 001019 | 000000 | 26.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003279 | 0000001 | 800.00 | 30/09/2011 | 000000139971 | 001019 | 000000 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003280 | 0000001 | 800.00 | 30/09/2011 | 000000154520 | 001019 | 000000 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003309 | 0000001 | 1200.00 | 30/09/2011 | 000000103306 | 001019 | 000000 | 108.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003310 | 0000001 | 2604.00 | 30/09/2011 | 000000154520 | 001019 | 000000 | 208.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003322 | 0000001 | 45.00 | 30/09/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002813 | 0000001 | 895.20 | 30/09/2011 | 000000085782 | 001019 | 859884 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001921 | 0000008 | 1610.00 | 30/09/2011 | 000000000023 | 000737 | 000031 | 88.82 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001896 | 0000002 | 110.00 | 30/09/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 5.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002033 | 0000001 | 57.00 | 03/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001166 | 0000006 | 8125.00 | 03/10/2011 | 000000085782 | 001019 | 859881 | 528.12 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002939 | 0000001 | 870.00 | 03/10/2011 | 000000085782 | 001019 | 859822 | 69.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002914 | 0000001 | 1320.00 | 03/10/2011 | 000000010782 | 001019 | 855280 | 118.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002914 | 0000002 | 1000.00 | 03/10/2011 | 000000010782 | 001019 | 855287 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0003255 | 0000001 | 131.88 | 03/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003209 | 0000001 | 275.18 | 05/10/2011 | 000000155829 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003223 | 0000001 | 252.00 | 06/10/2011 | 000000103306 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003224 | 0000001 | 210.00 | 06/10/2011 | 000000139971 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003441 | 0000001 | 350.00 | 10/10/2011 | 000000085782 | 001019 | 859848 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0002762 | 0000001 | 96.00 | 10/10/2011 | 000000085782 | 001019 | 859878 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003455 | 0000001 | 120.00 | 11/10/2011 | 000000137367 | 001019 | 851181 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003456 | 0000001 | 200.00 | 11/10/2011 | 000000137367 | 001019 | 851257 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003457 | 0000001 | 100.00 | 11/10/2011 | 000000137367 | 001019 | 851184 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003458 | 0000001 | 80.00 | 11/10/2011 | 000000137367 | 001019 | 851187 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003459 | 0000001 | 100.00 | 11/10/2011 | 000000137367 | 001019 | 851183 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003460 | 0000001 | 90.00 | 11/10/2011 | 000000137367 | 001019 | 851186 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003461 | 0000001 | 70.00 | 11/10/2011 | 000000137367 | 001019 | 851188 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003462 | 0000001 | 300.00 | 11/10/2011 | 000000137367 | 001019 | 851219 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003466 | 0000001 | 100.00 | 11/10/2011 | 000000137367 | 001019 | 851185 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003467 | 0000001 | 200.00 | 11/10/2011 | 000000137367 | 001019 | 851220 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003468 | 0000001 | 16.00 | 11/10/2011 | 000000103306 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0003316 | 0000001 | 315.00 | 11/10/2011 | 000000020192 | 001019 | 853200 | 15.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003240 | 0000002 | 1140.00 | 11/10/2011 | 000000069256 | 001019 | 852575 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003421 | 0000001 | 1800.00 | 11/10/2011 | 000000137367 | 001019 | 851189 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003379 | 0000001 | 1745.00 | 11/10/2011 | 000000103306 | 001019 | 000000 | 151.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003380 | 0000001 | 2545.00 | 11/10/2011 | 000000155829 | 001019 | 000000 | 215.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003314 | 0000001 | 160.00 | 13/10/2011 | 000000085782 | 001019 | 859868 | 8.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003315 | 0000001 | 210.00 | 13/10/2011 | 000000085782 | 001019 | 859870 | 10.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003318 | 0000001 | 168.00 | 13/10/2011 | 000000085782 | 001019 | 859688 | 8.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003268 | 0000001 | 200.00 | 13/10/2011 | 000000085782 | 001019 | 859869 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003271 | 0000001 | 145.00 | 13/10/2011 | 000000137367 | 001019 | 851191 | 7.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003079 | 0000001 | 200.00 | 13/10/2011 | 000000085782 | 001019 | 859869 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003472 | 0000001 | 150.00 | 13/10/2011 | 000000137367 | 001019 | 851190 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003071 | 0000001 | 93.35 | 14/10/2011 | 000000085782 | 001019 | 859690 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002647 | 0000001 | 88.67 | 14/10/2011 | 000000085782 | 001019 | 859690 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003401 | 0000002 | 1200.00 | 17/10/2011 | 000000020192 | 001019 | 853222 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0003430 | 0000003 | 253.00 | 17/10/2011 | 000000085782 | 001019 | 859914 | 12.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0003431 | 0000002 | 253.00 | 17/10/2011 | 000000085782 | 001019 | 859915 | 12.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0003428 | 0000003 | 253.00 | 17/10/2011 | 000000085782 | 001019 | 859912 | 12.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003535 | 0000001 | 456.50 | 19/10/2011 | 000000010782 | 001019 | 855208 | 36.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003102 | 0000001 | 14.00 | 19/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003543 | 0000001 | 32.00 | 20/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003393 | 0000001 | 1202.50 | 20/10/2011 | 000000010782 | 001019 | 855298 | 60.13 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003307 | 0000002 | 1544.16 | 20/10/2011 | 000000010782 | 001019 | 000000 | 325.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003321 | 0000001 | 350.00 | 20/10/2011 | 000000010782 | 001019 | 855300 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003539 | 0000001 | 100.00 | 20/10/2011 | 000000069256 | 001019 | 852671 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003545 | 0000001 | 32.90 | 20/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003550 | 0000001 | 8.00 | 20/10/2011 | 000000105392 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003551 | 0000001 | 16.00 | 20/10/2011 | 000000139971 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003516 | 0000001 | 145.00 | 20/10/2011 | 000000020192 | 001019 | 853211 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003518 | 0000001 | 625.00 | 20/10/2011 | 000000139971 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003481 | 0000001 | 1275.00 | 20/10/2011 | 000000139971 | 001019 | 000000 | 63.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003507 | 0000001 | 320.00 | 20/10/2011 | 000000154520 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0001946 | 0000003 | 4400.00 | 20/10/2011 | 000000090352 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001588 | 0000002 | 600.00 | 20/10/2011 | 000130007558 | 004182 | 046101 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003392 | 0000001 | 243.00 | 20/10/2011 | 000000020192 | 001019 | 853202 | 12.15 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003394 | 0000001 | 1040.00 | 20/10/2011 | 000000105392 | 001019 | 000000 | 52.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003541 | 0000001 | 74.00 | 20/10/2011 | 000000069256 | 001019 | 852670 | 3.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001504 | 0000005 | 990.00 | 20/10/2011 | 000000090352 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0003433 | 0000001 | 360.00 | 20/10/2011 | 000000069256 | 001019 | 852580 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003381 | 0000001 | 3270.00 | 21/10/2011 | 000000105392 | 001019 | 000000 | 261.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003488 | 0000001 | 2502.20 | 21/10/2011 | 000000103306 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003553 | 0000001 | 70.00 | 21/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003554 | 0000001 | 200.00 | 21/10/2011 | 000000069256 | 001019 | 852672 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003559 | 0000001 | 16.00 | 21/10/2011 | 000000105392 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003298 | 0000001 | 654.00 | 21/10/2011 | 000000111244 | 001019 | 000000 | 52.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002897 | 0000002 | 1535.10 | 21/10/2011 | 000000111244 | 001019 | 000000 | 122.81 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002903 | 0000001 | 654.00 | 21/10/2011 | 000000111244 | 001019 | 000000 | 52.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003630 | 0000001 | 1865.00 | 28/10/2011 | 000000103306 | 001019 | 000000 | 161.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003631 | 0000001 | 2604.00 | 28/10/2011 | 000000154520 | 001019 | 000000 | 208.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003632 | 0000001 | 2545.00 | 28/10/2011 | 000000155829 | 001019 | 000000 | 215.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003633 | 0000001 | 3270.00 | 28/10/2011 | 000000105392 | 001019 | 000000 | 261.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003639 | 0000001 | 200.00 | 28/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003707 | 0000001 | 60.00 | 31/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003708 | 0000001 | 35.00 | 31/10/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003728 | 0000001 | 16.00 | 31/10/2011 | 000000103306 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003729 | 0000001 | 16.00 | 31/10/2011 | 000000105392 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0003436 | 0000001 | 1600.00 | 31/10/2011 | 000000085782 | 001019 | 859970 | 87.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003410 | 0000001 | 360.00 | 31/10/2011 | 000000020192 | 001019 | 853204 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003351 | 0000001 | 600.00 | 31/10/2011 | 000000085782 | 001019 | 859954 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003062 | 0000001 | 1000.00 | 31/10/2011 | 000000085782 | 001019 | 859969 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003350 | 0000002 | 545.00 | 31/10/2011 | 000000085782 | 001019 | 859930 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003350 | 0000003 | 661.25 | 31/10/2011 | 000000085782 | 001019 | 859934 | 52.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003350 | 0000004 | 460.00 | 31/10/2011 | 000000085782 | 001019 | 859935 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003350 | 0000007 | 599.50 | 31/10/2011 | 000000085782 | 001019 | 859938 | 47.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003731 | 0000001 | 22.50 | 01/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003608 | 0000001 | 20.00 | 01/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0002161 | 0000008 | 11000.00 | 01/11/2011 | 000000069256 | 001019 | 852676 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0003423 | 0000001 | 99.95 | 01/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003736 | 0000001 | 53.00 | 01/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 2.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003693 | 0000001 | 740.00 | 01/11/2011 | 000000020192 | 001019 | 853206 | 37.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003582 | 0000001 | 45.00 | 01/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003609 | 0000001 | 110.00 | 01/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003344 | 0000001 | 2452.50 | 01/11/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 681.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003391 | 0000001 | 788.00 | 01/11/2011 | 000000150932 | 001019 | 000000 | 39.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0002216 | 0000001 | 200.00 | 11/11/2011 | 000000085782 | 001019 | 860101 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0002162 | 0000004 | 1200.00 | 11/11/2011 | 000000085782 | 001019 | 860106 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003694 | 0000001 | 333.30 | 11/11/2011 | 000000087920 | 001019 | 850814 | 16.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003304 | 0000001 | 645.00 | 11/11/2011 | 000000010782 | 001019 | 000000 | 51.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0003924 | 0000001 | 198.00 | 18/11/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0003797 | 0000003 | 253.00 | 21/11/2011 | 000000069256 | 001019 | 852655 | 12.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0003800 | 0000002 | 190.00 | 21/11/2011 | 000000069256 | 001019 | 852623 | 9.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003927 | 0000001 | 200.00 | 21/11/2011 | 000000069256 | 001019 | 852603 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003929 | 0000001 | 120.00 | 21/11/2011 | 000000069256 | 001019 | 852659 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003931 | 0000001 | 50.00 | 21/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003932 | 0000001 | 50.00 | 21/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003933 | 0000001 | 100.00 | 21/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003934 | 0000001 | 35.00 | 21/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003936 | 0000001 | 50.00 | 21/11/2011 | 000000069256 | 001019 | 852660 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003737 | 0000001 | 600.00 | 21/11/2011 | 000000069256 | 001019 | 852657 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003700 | 0000001 | 1635.00 | 21/11/2011 | 000000103306 | 001019 | 112101 | 91.94 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003601 | 0000001 | 119.84 | 21/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003954 | 0000001 | 64.00 | 22/11/2011 | 000000103306 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0003400 | 0000002 | 20000.00 | 22/11/2011 | 000000069256 | 001019 | 852627 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0003955 | 0000001 | 8.00 | 22/11/2011 | 000002831414 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003921 | 0000001 | 70.00 | 23/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003900 | 0000001 | 130.00 | 23/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003876 | 0000001 | 40.00 | 23/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0003956 | 0000001 | 133.23 | 23/11/2011 | 000000087920 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003877 | 0000001 | 22.50 | 23/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0003951 | 0000001 | 122.97 | 23/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0003952 | 0000001 | 90.11 | 23/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003836 | 0000001 | 70.95 | 23/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003837 | 0000001 | 20.00 | 23/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003960 | 0000001 | 23.00 | 23/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003963 | 0000001 | 735.00 | 24/11/2011 | 000000085782 | 001019 | 860112 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001653 | 0000004 | 2150.00 | 29/11/2011 | 000000069256 | 001019 | 852636 | 139.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003965 | 0000001 | 942.00 | 29/11/2011 | 000000069256 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003966 | 0000001 | 22.50 | 29/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003971 | 0000001 | 48.08 | 29/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003977 | 0000001 | 135.00 | 29/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0003970 | 0000001 | 90.09 | 29/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0003880 | 0000001 | 5379.23 | 29/11/2011 | 000000069256 | 001019 | 852630 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003938 | 0000001 | 90.00 | 29/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003976 | 0000001 | 200.00 | 29/11/2011 | 000000069256 | 001019 | 852635 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003958 | 0000001 | 397.50 | 30/11/2011 | 000000154520 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003995 | 0000001 | 200.00 | 30/11/2011 | 000000112887 | 001019 | 850025 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003999 | 0000001 | 400.00 | 30/11/2011 | 000000154520 | 001019 | 113001 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004000 | 0000001 | 400.00 | 30/11/2011 | 000000139971 | 001019 | 113001 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003944 | 0000001 | 407.50 | 30/11/2011 | 000000139971 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003945 | 0000001 | 420.50 | 30/11/2011 | 000000139971 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003946 | 0000001 | 281.00 | 30/11/2011 | 000000103306 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003947 | 0000001 | 352.20 | 30/11/2011 | 000000103306 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003902 | 0000001 | 460.00 | 30/11/2011 | 000000105392 | 001019 | 113002 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004064 | 0000001 | 2604.00 | 30/11/2011 | 000000154520 | 001019 | 000000 | 208.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004065 | 0000001 | 1200.00 | 30/11/2011 | 000000103306 | 001019 | 000000 | 108.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004066 | 0000001 | 1865.00 | 30/11/2011 | 000000103306 | 001019 | 113001 | 161.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004067 | 0000001 | 2545.00 | 30/11/2011 | 000000155829 | 001019 | 113001 | 215.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004091 | 0000001 | 100.00 | 30/11/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003493 | 0000002 | 3000.00 | 30/11/2011 | 000000085782 | 001019 | 860113 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003744 | 0000001 | 354.00 | 30/11/2011 | 000000139971 | 001019 | 000000 | 17.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004123 | 0000002 | 370.15 | 30/11/2011 | 000000112887 | 001019 | 850026 | 20.15 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0003509 | 0000001 | 10000.00 | 30/11/2011 | 000000085782 | 001019 | 860119 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0002129 | 0000002 | 2651.93 | 30/11/2011 | 000000069256 | 001019 | 852629 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0003939 | 0000001 | 5300.00 | 30/11/2011 | 000000069256 | 001019 | 852633 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004193 | 0000001 | 40.00 | 02/12/2011 | 000130007558 | 004182 | 046002 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0004199 | 0000001 | 2.00 | 02/12/2011 | 000002831414 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004188 | 0000001 | 86.93 | 02/12/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004069 | 0000001 | 122540.86 | 02/12/2011 | 000000111244 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004070 | 0000001 | 2748.41 | 02/12/2011 | 000000111244 | 001019 | 120201 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003940 | 0000001 | 1381.30 | 05/12/2011 | 000000010782 | 001019 | 855493 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003941 | 0000001 | 1237.20 | 05/12/2011 | 000000010782 | 001019 | 855493 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0003400 | 0000003 | 4000.00 | 05/12/2011 | 000000085782 | 001019 | 860125 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0004183 | 0000001 | 210.00 | 05/12/2011 | 000000085782 | 001019 | 860090 | 10.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004228 | 0000001 | 1653.34 | 06/12/2011 | 000000139971 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004229 | 0000001 | 2221.21 | 06/12/2011 | 000000154520 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004248 | 0000001 | 55.00 | 06/12/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004224 | 0000001 | 160.00 | 06/12/2011 | 000000137367 | 001019 | 851132 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003978 | 0000001 | 180.00 | 06/12/2011 | 000000069256 | 001019 | 852604 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003812 | 0000001 | 270.00 | 06/12/2011 | 000000069256 | 001019 | 852604 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003948 | 0000001 | 183.70 | 06/12/2011 | 000000069256 | 001019 | 852637 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003959 | 0000001 | 181.50 | 06/12/2011 | 000000069256 | 001019 | 852637 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0004261 | 0000001 | 19592.52 | 07/12/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004121 | 0000001 | 90037.75 | 07/12/2011 | 000000159522 | 001019 | 000000 | 4231.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004260 | 0000001 | 384.00 | 07/12/2011 | 000000010782 | 001019 | 855495 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0004262 | 0000001 | 7.15 | 07/12/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004202 | 0000001 | 500.00 | 07/12/2011 | 000000139971 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004203 | 0000001 | 500.00 | 07/12/2011 | 000000154520 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0004184 | 0000001 | 170.00 | 07/12/2011 | 000000085782 | 001019 | 860108 | 8.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0004265 | 0000001 | 111.10 | 08/12/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0004269 | 0000001 | 9717.29 | 09/12/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0004270 | 0000001 | 6253.56 | 09/12/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0004271 | 0000001 | 26660.58 | 09/12/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0004272 | 0000001 | 590.00 | 09/12/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0004058 | 0000001 | 681.25 | 09/12/2011 | 000000085782 | 001019 | 860195 | 227.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0004058 | 0000002 | 2500.00 | 09/12/2011 | 000000085782 | 001019 | 860196 | 324.39 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0003680 | 0000002 | 6000.00 | 09/12/2011 | 000000085782 | 001019 | 860167 | 2514.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004073 | 0000001 | 204.74 | 09/12/2011 | 000000010782 | 001019 | 855608 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004208 | 0000001 | 994.10 | 14/12/2011 | 000000010782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003720 | 0000001 | 350.00 | 14/12/2011 | 000000010782 | 001019 | 855346 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0004346 | 0000001 | 1848.18 | 15/12/2011 | 000000069256 | 001019 | 852682 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0004366 | 0000001 | 16.00 | 15/12/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0004345 | 0000001 | 36.00 | 15/12/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002079 | 0000001 | 143.94 | 15/12/2011 | 000000085782 | 001019 | 121501 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002080 | 0000001 | 72.00 | 15/12/2011 | 000000085782 | 001019 | 121501 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004329 | 0000001 | 425.00 | 15/12/2011 | 000000010782 | 001019 | 121501 | 21.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004327 | 0000001 | 425.00 | 15/12/2011 | 000000139971 | 001019 | 121501 | 21.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0004153 | 0000001 | 2200.00 | 21/12/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 110.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003919 | 0000001 | 800.00 | 21/12/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003748 | 0000001 | 2200.00 | 21/12/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 110.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0001582 | 0000001 | 715.00 | 22/12/2011 | 000000087920 | 001019 | 122201 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000407 | 0000001 | 715.00 | 22/12/2011 | 000000087920 | 001019 | 122201 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004376 | 0000001 | 116.60 | 23/12/2011 | 000000010782 | 001019 | 122301 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004482 | 0000001 | 5725.00 | 26/12/2011 | 000000111244 | 001019 | 000000 | 1026.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004338 | 0000001 | 160.00 | 26/12/2011 | 000000010782 | 001019 | 122602 | 8.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003482 | 0000002 | 1000.00 | 26/12/2011 | 000000010782 | 001019 | 122601 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004494 | 0000001 | 468.00 | 26/12/2011 | 000000111244 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004484 | 0000001 | 268430.86 | 26/12/2011 | 000000111244 | 001019 | 000000 | 38139.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0004545 | 0000001 | 43.29 | 26/12/2011 | 000000001038 | 000737 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0004543 | 0000002 | 7000.00 | 26/12/2011 | 000000069256 | 001019 | 852695 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004475 | 0000001 | 200.00 | 26/12/2011 | 000000137367 | 001019 | 851303 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004492 | 0000001 | 2604.00 | 26/12/2011 | 000000154520 | 001019 | 000000 | 208.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004493 | 0000001 | 2545.00 | 26/12/2011 | 000000155829 | 001019 | 122601 | 215.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004544 | 0000001 | 16.00 | 26/12/2011 | 000000139971 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004363 | 0000001 | 400.00 | 26/12/2011 | 000000154520 | 001019 | 122601 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004141 | 0000001 | 950.00 | 26/12/2011 | 000000139971 | 001019 | 122602 | 47.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004331 | 0000001 | 3000.00 | 26/12/2011 | 000000137367 | 001019 | 851266 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004178 | 0000001 | 3700.00 | 27/12/2011 | 000000154520 | 001019 | 000000 | 511.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004179 | 0000001 | 4000.00 | 27/12/2011 | 000000139971 | 001019 | 000000 | 607.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004145 | 0000001 | 600.00 | 27/12/2011 | 000000069256 | 001019 | 852615 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003110 | 0000001 | 6658.60 | 27/12/2011 | 000000069256 | 001019 | 852638 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0004387 | 0000001 | 80.00 | 27/12/2011 | 000000069256 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003994 | 0000001 | 400.00 | 27/12/2011 | 000000069256 | 001019 | 852616 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004485 | 0000001 | 6073.92 | 27/12/2011 | 000000111244 | 001019 | 122701 | 1211.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004360 | 0000001 | 320.00 | 27/12/2011 | 000000069256 | 001019 | 852612 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004558 | 0000001 | 5.85 | 27/12/2011 | 000000111244 | 001019 | 122701 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004548 | 0000001 | 2572.00 | 28/12/2011 | 000000010782 | 001019 | 122801 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0004598 | 0000001 | 8.00 | 28/12/2011 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0004621 | 0000001 | 50.00 | 29/12/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004142 | 0000001 | 545.00 | 30/12/2011 | 000000085782 | 001019 | 860429 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003493 | 0000005 | 2991.60 | 30/12/2011 | 000000085782 | 001019 | 860117 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
Quantidade de Registros: 7820
Última atualização: 11/06/2024