de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 47.20 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 08 refeições para os servidores Municipais do Fundo Municipal de Assistência Social - Elisabet Cristina C. G. da Silva e outros, durante o mês de Dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 440.00 | 00002505289409 | Gilson Rodrigues da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção de 4 próteses dentaria, destinadas a doação a pessoas carentes do Município de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 244.50 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Quantia que se empenha referente a compra de peças automotivas diversas, destinadas para manutenção do veiculo FIAT UNO de placa NPX 9820, pertencente ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 1620.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social(PETI) - Monitoras do PETI, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2011 | 980.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPX 9820, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2011 | 1500.00 | 00029615011487 | Itamar Andrade Lira | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do veículo: ÔNIBUS MERCEDES BENZ 1315, PLACA MNQ 1606, a disposição da Sec. Mun. de Trabalho e A. Social, objetivando de forma especial o transporte dos alunos do PETI - no seguinte percurso: da sede do Município para o Sitio Rodeador, onde esta situado o prédio que funciona o PETI, nos turnos manhã e tarde de segunda a sexta feiras, durante o mês de setembro de 2010, conforme contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2011 | 1500.00 | 00029615011487 | Itamar Andrade Lira | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do veículo: ÔNIBUS MERCEDES BENZ 1315, PLACA MNQ 1606, a disposição da Sec. Mun. de Trabalho e A. Social, objetivando de forma especial o transporte dos alunos do PETI - no seguinte percurso: da sede do Município para o Sitio Rodeador, onde esta situado o prédio que funciona o PETI, nos turnos manhã e tarde de segunda a sexta feiras, durante o mês de outubro de 2010, conforme contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2011 | 11.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2011 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Rosendo Elias Nº 47, destinado ao funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, conforme contrato em anexo, referente ao mês de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2011 | 60.00 | 00001222348470 | Luiz Marques Junior | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 2(duas) meias diárias do servidor Luiz Marques Junior - Técnico Operacional do PBF, lotado no Fundo Municipal de Assistência Social, referente a viagem a Sec. Est. e Des. Humano - SEDH e Universidade Federal da Paraíba, afim de resolver assuntos do interesse do Município, na cidade de João Pessoa - PB, nos dias 30/11 e 01/12 de 2010, conforme oficio de solicitação de Nº109/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2011 | 240.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Artesanato para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculada a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de dezembro de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2011 | 350.00 | 00076810720472 | Dalva Lúcia de Araújo | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado Rua José Silveira Nº 36, centro de Salgado de São Félix-PB, destinado a Sede do Centro de Referência de Assistência Social do Município - CRAS, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2011 | 240.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Pintura para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de dezembro de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2011 | 120.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | Quantia que se empenha referente pagamento de 1,5(uma e meia) diarias da servidora Maria das Neves Araújo Gomes - Secrretaria Municipal de Trabalho e Assitência Social, referente a viagem para tratar de assuntos de interesse do Município, junto a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Humano(SEDH) e Universidade Federal da Paraíba, nos dias 30/11 e 01/12 de 2010, na cidade de João Pessoa, conforme oficio de solicitação de Nº 108/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2011 | 510.00 | 00031044789883 | Paulo José da Silva Coelho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços exercendo a função de Digitador do Cadastro Único dos Programas Sociais, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de dezembro de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2011 | 300.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Quantia que se empenha em cumprimento a Constituição Federal na Lei Nº 8.069/90 e na Lei Municipal específica, referente ao Termo de Ajustamento de Conduta TAC, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de dezembro de 2010, conforme a Cláusula 3º parágrafo 2º que diz respeito a prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2011 | 68.21 | 00001289684430 | Maria Celeide da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de água, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 041/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2011 | 134.09 | 00001167606485 | Rosangela Rodrigues de Andrade | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de água, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 017/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2011 | 140.00 | 00004529374424 | Lindinalva Cabral da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de aquisição de 01 prótese dentaria, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 045/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2011 | 269.06 | 00075356651449 | Maria do Carmo Rodrigues | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de água, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 053/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2011 | 47.72 | 00008064700469 | Maria José Basílio Nunes | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 046/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2011 | 56.57 | 00011926906721 | Maria José Alves da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica e água, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 034/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2011 | 375.00 | 06117074000199 | Auto Peças Oliveira | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas para manutenção do veiculo de placa NPX 9820, pertencente ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2011 | 1029.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA. | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de enxoval de bebes completos para distribuição gratuita as gestantes do Município de Salgado de São Félix, promovido pelo Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/01/2011 | 420.00 | 70120050000198 | Lanchonete e Restaurante Como Comer Ltda. | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 42 refeições, destinadas aos alunos do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, pelo passeio na cidade de João Pessoa, no dia 16 de Janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2011 | 490.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPX 9820, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 25/01/2011 | 300.00 | 00075279410497 | Marina Araújo da Silva | Quantia que se empenha referente a compra de uma urna funeraria completa para a falecida Srª Maria José da Conceição, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 25/01/2011 | 500.00 | 00075279410497 | Marina Araújo da Silva | Quantia que se empenha referente a compra de uma urna funeraria completa para o falecido Srº Antonio Flor da Silva, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/01/2011 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social no mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/01/2011 | 1040.00 | 05543322000109 | Líder Óticas Ltda. | Quantia que se empenha referente ao pagamento pela fornecimento de 13 ôculos de grau, destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/01/2011 | 720.00 | 05543322000109 | Líder Óticas Ltda. | Quantia que se empenha referente ao pagamento pela fornecimento de 09 ôculos de grau, destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2011 | 494.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de cachorros quente, salgados diversos, destinados para o lanche dos participantes do Programa PROJOVEM-ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2011 | 619.85 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPX 9820, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2011 | 6640.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/01/2011 | 2700.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2011 | 2000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social(PAIF) - Psicologa e outros, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/02/2011 | 11.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/02/2011 | 45.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/02/2011 | 9.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o CRAS Municipal, durante o mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/02/2011 | 950.00 | 00081725469472 | Geraldo Delçulino da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Funilaria e Pintura(tampa de mala, lateral, para-choque e para-lama) no veículo tipo: FIAT UNO de PLACA NPT 9820 ANO 2009 MODELO 2010, COR CINZA, À GASOLINA, pertencente ao Fundo Municipal de Assitência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/02/2011 | 300.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Quantia que se empenha referente a contribuição em cumprimento a Constituição Federal na Lei Nº 8.069/90 e na Lei Municipal específica, referente ao Termo de Ajustamento de Conduta TAC, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de janeiro de 2011, conforme a Cláusula 3º parágrafo 2º que diz respeito a prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/02/2011 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha para pagamento referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar Municipal, durante o mês de Janeiro de 2011, conforme Processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imóvel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/02/2011 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha para pagamento referente a locação do imovel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio a doentes que se deslocam da Zona Rural até a sede do Município para tratamentos e exames médicos, durante o mês de Janeiro de 2011, conforme Processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imóvel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/02/2011 | 350.00 | 00076810720472 | Dalva Lúcia de Araújo | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado Rua José Silveira Nº 36, centro de Salgado de São Félix-PB, destinado ao funcionamento do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do Município, referente ao mês de janeiro de 2011, conforme processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imovel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/02/2011 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Rosendo Elias Nº 47, destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de janeiro de 2011, conforme processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imovel e compravantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/02/2011 | 90.00 | 00030888255420 | Elisabet Cristina C. G. da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 1,5(uma e meia) diária da servidora Elisabet Cristina Correia Gomes da Silva - Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a viagem para tratar de assuntos de interesse do Município junto a Secretaria de Desenvolvimento Humano(SEDH), na cidade de João Pessoa - PB, nos dias 12/13 de janeiro de 2011, conforme oficio de solicitação de Nº008/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/02/2011 | 30.00 | 00030888255420 | Elisabet Cristina C. G. da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 1/2(meia) diária da servidora Elisabet Cristina Correia Gomes da Silva - Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a viagem para tratar de assuntos de interesse do Município junto ao SENAI, na cidade de Bayeux - PB, no dia 17 de janeiro de 2011, conforme oficio de solicitação de Nº012/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/02/2011 | 60.00 | 00072743859415 | Aliny Barbosa Neves Cordeiro | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 02(duas) meias diarias da Funcionária Aliny Barbosa Neves Cordeiro - Servidora Municipal lotada no Fundo Municipal de Assistência Social, pela participação no curso de capacitação de gestão e operação do cadastro único, na CAIXA ECONOMICA FEDERAL, realizado entre os dias 20/21 de janeiro de 2011, na cidade de João Pessoa, conforme oficio de solicitação de Nº 031/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00087259818468 | Maria Aparecida de Freitas Fonsêca | Quantia que se emepnha referente a prestação de serviços como Orientadora Social do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de janeiro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Orientadora Social do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de janeiro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/02/2011 | 540.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Capoeira do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de janeiro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/02/2011 | 540.00 | 00031044789883 | Paulo José da Silva Coelho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços exercendo a função de Digitador do Cadastro Único dos Programas Sociais, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de janeiro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/02/2011 | 240.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Pintura para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de janeiro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/02/2011 | 240.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Artesanato para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculada a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de janeiro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/02/2011 | 66.03 | 00001283066459 | Joseira da Conceição Pereira | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 059/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/02/2011 | 52.46 | 00010800389492 | Maria Tamires Silva de Freitas | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 057/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/02/2011 | 75.17 | 00087380706420 | Manoel Lino da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica e água, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 061/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/02/2011 | 187.20 | 00009962388759 | Antonio Geronimo de Melo | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica e água, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 060/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/02/2011 | 76.68 | 00003633593462 | Mirian Maria da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica e água, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 055/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/02/2011 | 60.00 | 00001222348470 | Luiz Marques Junior | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 4(quatro) diárias do servidor Luiz Marques Junior - Técnico Operacional do PBF, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, pela participação no curso de capacitação de gestão e operação do cadastro único, na CAIXA ECONOMICA FEDERAL, realizado entre os dias 20/21 de janeiro de 2011, na cidade de João Pessoa, conforme oficio de solicitação de Nº 030/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/02/2011 | 1225.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPX 9820, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/02/2011 | 2700.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/02/2011 | 252.00 | 12387176000127 | AMERIKAN PARK LTDA - ME | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 14 ingressos passaporte, destinados ao alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil pelo passeio ao Parque Mirabílandia na cidade de João Pessoa - PB, no dia 08 de fevereiro de 2011, conforme oficio de solicitação de Nº023/2011 do Fundo Municipal de Assistência Social e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/02/2011 | 116.29 | 00004705895401 | Eva Vilma da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 067/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/02/2011 | 50.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o CRAS Municipal, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/02/2011 | 554.90 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS - COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS | Quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de consumo diversos, destinados aos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/02/2011 | 634.40 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS - COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS | Quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de consumo diversos, destinados aos alunos do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/02/2011 | 180.00 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS - COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS | Quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de consumo diversos, destinados aos alunos do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/02/2011 | 10.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/02/2011 | 80.00 | 00030888255420 | Elisabet Cristina C. G. da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 1(uma) diária da servidora Elisabet Cristina Correia Gomes da Silva - Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a viagem para tratar de assuntos de interesse do Município junto a Secretaria de Desenvolvimento Humano(SEDH), na cidade de João Pessoa - PB, no dia 15 de fevereiro de 2011, conforme oficio de solicitação de Nº032/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/02/2011 | 151.87 | 00047531789434 | Sebastião Manoel da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 051/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/02/2011 | 107.21 | 00043776043415 | Marli Francisca da Silva Santos | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica e água, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 063/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/02/2011 | 170.00 | 00005918684409 | Maria Helena Amâncio Bezerra | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 500 tijolos, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 038/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/02/2011 | 45.55 | 00004887985401 | Iraci Maria da Conceição | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de água, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 064/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/02/2011 | 170.00 | 00009104185439 | Alexandra Galdino da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 500 tijolos, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 037/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/02/2011 | 175.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de refrigerantes de 2 litros, destinados para o lanche dos participantes do Programa PROJOVEM-ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/02/2011 | 671.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches diversos, destinados para os participantes do Programa PROJOVEM-ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/02/2011 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social no mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/02/2011 | 1047.90 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPX 9820, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/02/2011 | 6640.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/02/2011 | 2000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social(PAIF) - Psicologa e outros, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/02/2011 | 2700.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/02/2011 | 1620.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social(PETI) - Monitoras do PETI, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/02/2011 | 2700.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/03/2011 | 612.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPX 9820, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/03/2011 | 520.00 | 09224270000231 | Hotel Rainha do Vale Ltda. | Quantia que se empenha referente ao pagamento de hospedagem do Instrutor do SENAI Sr. José Rodrigues, nos dias 09/10/11/14/15/16/17/18/21/22/23/24/28 de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/03/2011 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/03/2011 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/03/2011 | 300.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Quantia que se empenha referente a contribuição em cumprimento a Constituição Federal na Lei Nº 8.069/90 e na Lei Municipal específica, referente ao Termo de Ajustamento de Conduta TAC, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de fevereiro de 2011, conforme a Cláusula 3º parágrafo 2º que diz respeito a prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/03/2011 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha para pagamento referente a locação do imovel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio a doentes que se deslocam da Zona Rural até a sede do Município para tratamentos e exames médicos, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme Processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imóvel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/03/2011 | 38.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/03/2011 | 350.00 | 00076810720472 | Dalva Lúcia de Araújo | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado Rua José Silveira Nº 36, centro de Salgado de São Félix-PB, destinado ao funcionamento do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do Município, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imovel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/03/2011 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Rosendo Elias Nº 47, destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme processo de Dispensa de Licitação,Locação de Imovel e compravantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/03/2011 | 135.70 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 23 refeições para os servidores Municipais do Fundo Municipal de Assistência Social - Elisabet Cristina C. G. da Silva e outros, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/03/2011 | 140.00 | 00002389269400 | Mauricio Armando Dionisio | Quantia que se empenha referente ao serviço prestados de 04(quatro) horas de propaganda volante através de carro de som de Placa MNW 0601, utilizado para divulgação das Festividades de Carnaval dos alunos do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, no dia 02 de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/03/2011 | 540.00 | 00031044789883 | Paulo José da Silva Coelho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços exercendo a função de Digitador do Cadastro Único dos Programas Sociais, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de fevereiro de 2011, conformeContrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/03/2011 | 240.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Artesanato para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculada a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/03/2011 | 240.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Pintura para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/03/2011 | 1000.00 | 00087259818468 | Maria Aparecida de Freitas Fonsêca | Quantia que se emepnha referente a prestação de serviços como Orientadora Social do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/03/2011 | 1000.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Orientadora Social do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/03/2011 | 540.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Capoeira do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/03/2011 | 542.50 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Quantia que se empenha referente a compra de gêneros alimentício diversos e outros, destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/03/2011 | 140.00 | 00002389269400 | Mauricio Armando Dionisio | Quantia que se empenha referente ao serviço prestados de 04(quatro) horas de propaganda volante através de carro de som de Placa MNW 0601, utilizado para divulgação das Festividades de Carnaval dos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, no dia 04 de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/03/2011 | 511.04 | 70097514000192 | Gerson Almeida Lima | Quantia que se empenha referente a compra de peças automotivas, destinadas para manutenção do veiculo FIAT UNO de placa NPX 9820 pertencente ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/03/2011 | 1520.00 | 05543322000109 | Líder Óticas Ltda. | Quantia que se empenha referente ao pagamento pela compra de 19 ôculos de grau, destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/03/2011 | 250.00 | 05543322000109 | Líder Óticas Ltda. | Quantia que se empenha referente ao pagamento pela compra de 01 ôculos de grau lentes foto-cromaticas, destinados a distribuição gratuita a pessoa carente Sr.ª Maria do Nascimento Dias Cândido, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/03/2011 | 330.00 | 00075279410497 | Marina Araújo da Silva | Quantia que se empenha referente a compra de uma urna funeraria completa para a falecida a Srª Josefa Maria da Conceição, conforme certidão de óbito e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/03/2011 | 2995.82 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/03/2011 | 55.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/03/2011 | 36.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/03/2011 | 4600.00 | 06130590000153 | Syrio Sesar de Souza Solano - EPP | Pagamento referente ao fornecimento de Fardamento Escolar para o PROJOVEM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/03/2011 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/03/2011 | 160.00 | 01832968000147 | Herquileide de Brito Lima de Araújo | Quantia empenhada para pagamento pela aquisição de 64 garrafões de agua mineral, destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/03/2011 | 440.00 | 09224270000231 | Hotel Rainha do Vale Ltda. | Quantia que se empenha referente ao pagamento de hospedagem do Instrutor do SENAI Sr. José Rodrigues, nos dias 01/02/03/10/11/14/15/16/17/18/19 de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/03/2011 | 80.00 | 00005565134447 | Josefa Regina da Silva Irma | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de aquisição de 01 prótese dentaria, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficio eventual de Nº 057/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/03/2011 | 118.62 | 00005890248413 | Marcos Antonio da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficio eventual de Nº 071/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/03/2011 | 240.00 | 00005565134447 | Josefa Regina da Silva Irma | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de aquisição de 02 próteses dentaria, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficio eventual de Nº 043/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/03/2011 | 938.88 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de limpeza diversos, destinados ao Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/03/2011 | 7454.79 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados ao Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/03/2011 | 581.68 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de limpeza diversos, destinados ao CRAS Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/03/2011 | 1717.51 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados ao CRAS Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/03/2011 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social no mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/03/2011 | 400.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches diversos, destinados para reunião dos Grupos de Idosos do Município, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, c3onforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/03/2011 | 1254.40 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPX 9820, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/03/2011 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha para pagamento referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar Municipal, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme Processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imóvel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/03/2011 | 218.30 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 37 refeições para os servidores Municipais do Fundo Municipal de Assistência Social - Elisabet Cristina C. G. da Silva e outros, durante o mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/03/2011 | 8.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/03/2011 | 17.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/03/2011 | 18.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona a Casa de Apoio Municipal, durante o mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/03/2011 | 323.78 | 00005905542473 | Maria Nazaré Vito da Costa | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficio eventual de Nº 072/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/03/2011 | 339.00 | 02147582000169 | Hosmed Material Medico Hospitalar | Quantia que se empenha referente a compra de 1(uma) cadeira de rodas 1009 RN - Marca Jaguaribe, destinada a doação para a Sr.ª Josefa Maria de Andrade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/03/2011 | 2725.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/03/2011 | 6670.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/03/2011 | 2725.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/03/2011 | 1635.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social(PETI) - Monitoras do PETI, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/03/2011 | 2000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social(PAIF) - Psicologa e outros, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/03/2011 | 531.40 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS - COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS | Quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de consumo diversos, destinados aos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Zona Urbana e Rural, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/03/2011 | 142.90 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS - COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS | Quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de consumo diversos, destinados aos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Zona Urbana e Rural, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/03/2011 | 378.00 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS - COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS | Quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de consumo diversos, destinados aos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Zona Urbana e Rural, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/03/2011 | 658.70 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS - COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS | Quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de consumo diversos, destinados aos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Zona Urbana e Rural, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/04/2011 | 300.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Quantia que se empenha referente a contribuição em cumprimento a Constituição Federal na Lei Nº 8.069/90 e na Lei Municipal específica, referente ao Termo de Ajustamento de Conduta TAC, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de março de 2011, conforme a Cláusula 3º parágrafo 2º que diz respeito a prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/04/2011 | 2000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social(PAIF) - Psicologa e outros, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/04/2011 | 545.00 | 00031044789883 | Paulo José da Silva Coelho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços exercendo a função de Digitador do Cadastro Único dos Programas Sociais, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Orientadora Social do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00087259818468 | Maria Aparecida de Freitas Fonsêca | Quantia que se emepnha referente a prestação de serviços como Orientadora Social do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/04/2011 | 540.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Capoeira do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/04/2011 | 240.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Artesanato para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculada a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/04/2011 | 240.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Pintura para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DIGNIDADE PARA O IDOSO | Manutenção das atividades de assistência ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/04/2011 | 120.00 | 00008762221493 | Vanessa Barbosa de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 04 aulas como Professora de Artesanato para o Grupo de Idosos do Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/04/2011 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha para pagamento referente a locação do imovel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio a doentes que se deslocam da Zona Rural até a sede do Município para tratamentos e exames médicos, durante o mês de março de 2011, conforme Processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imóvel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/04/2011 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Rosendo Elias Nº 47, destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de março de 2011, conforme processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imovel e compravantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/04/2011 | 350.00 | 00076810720472 | Dalva Lúcia de Araújo | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado Rua José Silveira Nº 36, centro de Salgado de São Félix-PB, destinado ao funcionamento do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do Município, referente ao mês de março de 2011, conforme processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imovel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/04/2011 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha para pagamento referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar Municipal, durante o mês de março de 2011, conforme Processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imóvel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 06/04/2011 | 1225.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPX 9820, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/04/2011 | 35.81 | 00005854346460 | Maria Lucia da Conceição | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 065/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/04/2011 | 95.46 | 00045728089453 | Maria Eliete Fonseca Ferreira | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de água, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 069/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/04/2011 | 115.28 | 00065316673468 | Maria de Lourdes da Conceição | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento eventual de Nº 070/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/04/2011 | 450.00 | 00001160644470 | Jozete Ferreira da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 1 milheiro de tijolos e 05 sacas de cimento, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 026/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/04/2011 | 840.00 | 00088526453491 | José Renato de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de lanches diversos, destinados para os alunos do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, durante o mês de março de 2011, conforme oficio de solicitação do FMAS Nº063/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/04/2011 | 230.00 | 01704313000193 | Clinica Parabrisas Paraiba Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de um para brisa degrade, destinados ao veiculo FAT UNO de placa NPX 9820, pertencente ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/04/2011 | 500.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO | Quantia que se empenha referente a compra de 01 (uma) Urna Funeraria completa com translado de João Pessoa à Salgado de São Félix, para o falecido Sr. Gilvam de Andrade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/04/2011 | 135.00 | 40959553000190 | Main Magazine Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de 25 kilos de sacolas baixa - reciclada, destinadas para a distribuição do Peixe na semana Santa para familias carentes do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Distribuição de peixe e generos alimenticios em dias santos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/04/2011 | 20250.00 | 05759249000107 | DISCAP - DIST. CARPINENSE DE PESCADOS LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de 4.500 kg de Peixe(Corvina Inteira), destinadas para distribuição a familias carentes do Município durante a Semana Santa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/04/2011 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/04/2011 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social no mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/04/2011 | 1193.15 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPX 9820, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/04/2011 | 17.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/04/2011 | 30.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/04/2011 | 17.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/04/2011 | 2725.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/04/2011 | 6670.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/04/2011 | 2725.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/04/2011 | 1635.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social(PETI) - Monitoras do PETI, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/04/2011 | 67.62 | 08282155000170 | Madekil - Madeiras e Portas Ltda | Quantia que se empenha referente a compra de tabuas Marupa, destinadas para aulas de artesanato dos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/04/2011 | 800.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituições públicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Município e outros, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/05/2011 | 1090.00 | 00088526453491 | José Renato de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de lanches diversos, destinados para os alunos do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, durante o mês de abril de 2011, conforme oficio de solicitação do FMAS Nº086/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/05/2011 | 1090.00 | 00006949532458 | Edgles Gonçalves da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de TEATRO do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante os meses de março e abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00087259818468 | Maria Aparecida de Freitas Fonsêca | Quantia que se emepnha referente a prestação de serviços como Orientadora Social do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Orientadora Social do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/05/2011 | 545.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Capoeira do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/05/2011 | 545.00 | 00031044789883 | Paulo José da Silva Coelho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços exercendo a função de Digitador do Cadastro Único dos Programas Sociais, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/05/2011 | 240.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Pintura para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/05/2011 | 240.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Artesanato para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculada a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/05/2011 | 360.00 | 00044281102434 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Artesão, destinados aos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante os meses de março e abril de 2011, conforme e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/05/2011 | 50.00 | 00073823414453 | Arlindo Félix da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de soldas elétricas diversas no conserto do veiculo FIAT UNO de placa NPX 9820, pertencente ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme oficio de solicitação de Nº 065/2011 e comprovantes emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/05/2011 | 44.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/05/2011 | 17.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona a Casa de Apoio Municipal, durante o mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/05/2011 | 80.00 | 00030888255420 | Elisabet Cristina C. G. da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 1(uma) diária da servidora Elisabet Cristina Correia Gomes da Silva - Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a viagem para tratar de assuntos de interesse do Município junto ao SESI - PB, nacidade de Campina Grande - PB, no dia 28 de fevereiro de 2011, conforme oficio de solicitação de Nº036/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/05/2011 | 80.00 | 00030888255420 | Elisabet Cristina C. G. da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 1(uma) diária da servidora Elisabet Cristina Correia Gomes da Silva - Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a viagem para participar da FORMAÇÃO PARA GESTORES E TÉCNICOS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, na cidade de Campina Grande - PB, no dia 15 de março de 2011, conforme oficio de solicitação de Nº042/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/05/2011 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha para pagamento referente a locação do imovel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio a doentes que se deslocam da Zona Rural até a sede do Município para tratamentos e exames médicos, durante o mês de abril de 2011, conforme Processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imóvel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/05/2011 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha para pagamento referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar Municipal, durante o mês de abril de 2011, conforme Processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imóvel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/05/2011 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Rosendo Elias Nº 47, destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de abril de 2011, conforme processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imovel e compravantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/05/2011 | 350.00 | 00076810720472 | Dalva Lúcia de Araújo | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado Rua José Silveira Nº 36, centro de Salgado de São Félix-PB, destinado ao funcionamento do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do Município, referente ao mês de abril de 2011, conforme processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imovel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/05/2011 | 990.40 | 00061557102791 | Ednaldo José da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços em 4.827 cópias xerográficas diversas e 05 encadernações, destinadas ao Fundo Municipal de Assistência Social, comforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/05/2011 | 2008.96 | 09440426000130 | Recarga Cartuchos e Equipamentos LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de suprimentos de informatica diversos(HD externo, Cabo USB, Cartuchos HP, mouse e outros) destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/05/2011 | 753.00 | 09440426000130 | Recarga Cartuchos e Equipamentos LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de 1(uma) impressora multifuncional HP 2050 e 1(uma) impressora laser ejt HP P1102W destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/05/2011 | 105.89 | 00002750149401 | Maria Lucia Florêncio do Nascimento | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica e água, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 077/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/05/2011 | 2000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social(PAIF) - Psicologa e outros, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/05/2011 | 4745.09 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/05/2011 | 1225.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPX 9820, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/05/2011 | 250.00 | 05543322000109 | Líder Óticas Ltda. | Quantia que se empenha referente ao pagamento pela compra de 01 ôculos de grau lentes anti-reflexo completo, destinados a distribuição gratuita a pessoa carente Sr.ª Joicikelly Barbosa da Silva, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/05/2011 | 855.00 | 00078871549449 | Irene Américo da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de materiais de construção diversos, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 054/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/05/2011 | 180.00 | 00002750149401 | Maria Lucia Florêncio do Nascimento | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de aquisição de 02 próteses dentaria, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficio eventual de Nº 073/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/05/2011 | 90.00 | 00047531789434 | Sebastião Manoel da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de aquisição de 01 prótese dentaria, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficio eventual de Nº 072/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/05/2011 | 140.00 | 00004458773917 | Rosana Domingos de Sales Ferreira | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de aquisição de 01 prótese dentaria, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficio eventual de Nº 071/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/05/2011 | 220.00 | 00092892582415 | Luzia Alexandre da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de aquisição de 02 próteses dentaria, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficio eventual de Nº 070/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/05/2011 | 300.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Quantia que se empenha referente a contribuição em cumprimento a Constituição Federal na Lei Nº 8.069/90 e na Lei Municipal específica, referente ao Termo de Ajustamento de Conduta TAC, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de abril de 2011, conforme a Cláusula 3º parágrafo 2º que diz respeito a prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/05/2011 | 3082.23 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados ao Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/05/2011 | 3403.31 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/05/2011 | 77.89 | 00078869374491 | Maria Aparecida Rodrigues | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de água, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 089/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/05/2011 | 123.82 | 00078869374491 | Maria Aparecida Rodrigues | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia elétrica, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 084/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/05/2011 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/05/2011 | 253.70 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 37 refeições para os servidores Municipais do Fundo Municipal de Assistência Social - Elisabet Cristina C. G. da Silva e outros, durante o mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/05/2011 | 271.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches diversos, destinados para a Festa da Páscoa dos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/05/2011 | 897.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches diversos, destinados para os participantes do Programa PROJOVEM-ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/05/2011 | 92.55 | 00001191546411 | Claudenice da Silva Tavares | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 087/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/05/2011 | 39.79 | 00003209443440 | João Vicente da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de água, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 088/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/05/2011 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social no mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/05/2011 | 39.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona a Casa de Apoio Municipal, durante o mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/05/2011 | 45.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/05/2011 | 17.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/05/2011 | 886.90 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPX 9820, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/05/2011 | 565.15 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS - COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS | Quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de consumo diversos, destinados aos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Zona Urbana e Rural, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/05/2011 | 469.93 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS - COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS | Quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de consumo diversos, destinados aos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Zona Urbana e Rural, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/05/2011 | 198.20 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS - COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS | Quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de consumo diversos, destinados aos alunos do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/05/2011 | 631.50 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches diversos e outros, destinados para as Festividades em comemoração ao Dia das Mães dos alunos participantes do Programa PROJOVEM-ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, realizada no mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/05/2011 | 2725.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/05/2011 | 7520.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/05/2011 | 2725.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/05/2011 | 1635.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social(PETI) - Monitoras do PETI, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/05/2011 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social de Salgado de São Félix, durante o mês de maio de 2011, conforme Processo de Inexigibilidade de Nº 013/2011, Contrato de Nº 013/2011 edocumentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/05/2011 | 800.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituições públicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Município e outros, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/06/2011 | 240.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Pintura para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/06/2011 | 240.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Artesanato para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculada a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/06/2011 | 545.00 | 00031044789883 | Paulo José da Silva Coelho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços exercendo a função de Digitador do Cadastro Único dos Programas Sociais, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00087259818468 | Maria Aparecida de Freitas Fonsêca | Quantia que se emepnha referente a prestação de serviços como Orientadora Social do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Orientadora Social do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/06/2011 | 540.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Capoeira do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/06/2011 | 350.00 | 00076810720472 | Dalva Lúcia de Araújo | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado Rua José Silveira Nº 36, centro de Salgado de São Félix-PB, destinado ao funcionamento do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do Município, referente ao mês de maio de 2011, conforme processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imovel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/06/2011 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Rosendo Elias Nº 47, destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de maio de 2011, conforme processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imovel e compravantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/06/2011 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha para pagamento referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar Municipal, durante o mês de maio de 2011, conforme Processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imóvel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/06/2011 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha para pagamento referente a locação do imovel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio a doentes que se deslocam da Zona Rural até a sede do Município para tratamentos e exames médicos, durante o mês de maio de 2011, conforme Processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imóvel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/06/2011 | 300.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Quantia que se empenha referente a contribuição em cumprimento a Constituição Federal na Lei Nº 8.069/90 e na Lei Municipal específica, referente ao Termo de Ajustamento de Conduta TAC, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de maio de 2011, conforme a Cláusula 3º parágrafo 2º que diz respeito a prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/06/2011 | 380.70 | 00061557102791 | Ednaldo José da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços em 1.429 cópias xerográficas diversas e 14 encadernações, destinadas ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/06/2011 | 12.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/06/2011 | 545.00 | 00006949532458 | Edgles Gonçalves da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de TEATRO do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante os meses de março e maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DIGNIDADE PARA O IDOSO | Manutenção das atividades de assistência ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/06/2011 | 120.00 | 00051244829315 | Lene Dayse Souza da Silva | Quantia que se empenha referente a confecção e fornecimento de 500 salgadinhos, destinados para as Festividades em comemoração ao Dia do Idoso, realizada no dia 18 de maio de 2011, na sede do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/06/2011 | 1090.00 | 00010378202405 | Adriano Matias da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de HIP HOP do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante os meses de abril e maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DIGNIDADE PARA O IDOSO | Manutenção das atividades de assistência ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/06/2011 | 270.00 | 00068485352491 | Francisco Narcizo da Silva | Quantia que se empenha referente a confecção e fornecimento de 1.000 salgadinhos, destinados para as Festividades em comemoração ao Dia do Idoso, realizada no dia 18 de maio de 2011, na sede do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DIGNIDADE PARA O IDOSO | Manutenção das atividades de assistência ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/06/2011 | 750.00 | 00088526453491 | José Renato de Araújo | Quantia que se empenha referente a confecção e fornecimento de lanches diversos (salgadinhos, sanduiches, sucos e outros) destinados para as Festividades em comemoração ao Dia do Idoso, realizada no dia 18 de maio de 2011, na sede do Município, conformecomprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/06/2011 | 601.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches diversos e outros, destinados para os alunos participantes do Programa PROJOVEM-ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/06/2011 | 220.00 | 09478764000161 | João Batista Feitosa - ME | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na revisão geral na instalção do veiculo FIAT UNO de Placa NPX 9820, pertencente ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/06/2011 | 450.00 | 00075279410497 | Marina Araújo da Silva | Quantia que se empenha referente a compra de uma urna funeraria completa para a falecida Srª Severina Alves de Araújo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/06/2011 | 1666.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPX 9820, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/06/2011 | 276.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 46 refeições para os servidores Municipais do Fundo Municipal de Assistência Social - Elisabet Cristina C. G. da Silva e outros, durante o mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/06/2011 | 226.64 | 00008432081809 | Maria Aparecida de Oliveira | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de água, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 065/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/06/2011 | 200.00 | 00006814884410 | Altemar Romão da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de Cesta Básica, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 090/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/06/2011 | 600.00 | 00009766629498 | Inaldo Rodrigues Mouzinho | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de 1(uma) cirurgia, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 109/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/06/2011 | 500.00 | 01732659000103 | Funeraria Rosa de Saron Ltda. | Quantia que se empenha referente aos serviços funebre prestados para o sepultamento do Sr. Pedro Henrique, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/06/2011 | 6240.60 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/06/2011 | 29.54 | 00001461415470 | Maria Aparecida da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia elétrica, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 095/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/06/2011 | 71.10 | 00071401431453 | Maria Francisca da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 082/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 14/06/2011 | 333.00 | 00001209694409 | Manoel Francisco de Souza | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de materiais de construção diversos, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 110/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DIGNIDADE PARA O IDOSO | Manutenção das atividades de assistência ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/06/2011 | 450.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos, destinados para reunião com o Grupo de Idosos do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/06/2011 | 500.00 | 00050895966468 | Nilvanda Sousa Moreira | Quantia que se empenha referente a locação de 48(quarenta e oito) pares de vestidos típicos de Quadrilha Junina em perfeito estado de uso e conservação, a serem utilizados pelos alunos do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, durante as Festividades juninas do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/06/2011 | 500.00 | 00050895966468 | Nilvanda Sousa Moreira | Quantia que se empenha referente a locação de 48(quarenta e oito) pares de vestidos típicos de Quadrilha Junina em perfeito estado de uso e conservação, a serem utilizados pelos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, durante as Festividades juninas do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/06/2011 | 3653.10 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao recolhimento de I.N.S.S. - parte patronal doa funcionários do Fundo Municipal de Assitência Social, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/06/2011 | 160.00 | 00030888255420 | Elisabet Cristina C. G. da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 2(duas) diárias da servidora Elisabet Cristina Correia Gomes da Silva - Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a viagem para participar do SEMINÁRIO ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL no FIEP, na cidade de Campina Grande - PB, nos dias 08/09 de junho de 2011, conforme requerimento de solicitação de diárias, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/06/2011 | 120.00 | 00030888255420 | Elisabet Cristina C. G. da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 3(três) meias diárias da servidora Elisabet Cristina Correia Gomes da Silva - Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a viagem junto aos orgãos da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano - SEDH, Escritori o do Contador João Gilberto e outros, para tratar de assuntos do interesse do Município, na cidade de João Pessoa - PB, nos dias 16/31 de maio e 06 de junho de 2011, conforme requerimento de solicitação de diárias, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/06/2011 | 35.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/06/2011 | 1195.11 | 05253747000175 | Hercilio Pedro Gomes - ME | Quantia que se empenha referente a compra de brinquedos diversos, destinados aos alunos do PETI - Programa de Erradicaçaõ do Trabalho Infantil, conforme comprvantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/06/2011 | 636.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de 04 pneus 175/70R13, destinados ao veiculo FIAT UNO de Placa NPX 9820, pertencente ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/06/2011 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social no mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/06/2011 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/06/2011 | 754.60 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPX 9820, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/06/2011 | 21.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona a Casa de Apoio Municipal, durante o mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/06/2011 | 44.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/06/2011 | 20.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/06/2011 | 361.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches diversos e outros, destinados para os alunos participantes do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante as aulas da Oficina de Arte e Culinária no mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/06/2011 | 2725.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/06/2011 | 7520.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/06/2011 | 2725.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/06/2011 | 1635.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social(PETI) - Monitoras do PETI, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/06/2011 | 2000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social(PAIF) - Psicologa e outros, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DIGNIDADE PARA O IDOSO | Manutenção das atividades de assistência ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/06/2011 | 300.50 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches diversos, destinados para reunião do Grupo de Idosos do Sitio Boa Vista, Zona Rural do Município, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/06/2011 | 916.50 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches diversos e outros, destinados para os alunos participantes do Programa PROJOVEM-ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/06/2011 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social de Salgado de São Félix, durante o mês de junho de 2011, conforme Processo de Inexigibilidade de Nº 013/2011, Contrato de Nº 013/2011 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/06/2011 | 800.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituições públicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Município e outros, durante o mês de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/07/2011 | 545.00 | 00031044789883 | Paulo José da Silva Coelho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços exercendo a função de Digitador do Cadastro Único dos Programas Sociais, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/07/2011 | 240.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Artesanato para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculada a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/07/2011 | 480.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Pintura para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/07/2011 | 240.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de 6 botijões de gás GLP(gás de cozinha)13kg, destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/07/2011 | 350.00 | 00076810720472 | Dalva Lúcia de Araújo | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado Rua José Silveira Nº 36, centro de Salgado de São Félix-PB, destinado ao funcionamento do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do Município, referente ao mês de junho de 2011, conforme processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imovel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/07/2011 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha para pagamento referente a locação do imovel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio a doentes que se deslocam da Zona Rural até a sede do Município para tratamentos e exames médicos, durante o mês de junho de 2011, conforme Processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imóvel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/07/2011 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha para pagamento referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar Municipal, durante o mês de junho de 2011, conforme Processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imóvel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/07/2011 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Rosendo Elias Nº 47, destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de junho de 2011, conforme processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imovel e compravantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/07/2011 | 300.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Quantia que se empenha referente a contribuição em cumprimento a Constituição Federal na Lei Nº 8.069/90 e na Lei Municipal específica, referente ao Termo de Ajustamento de Conduta TAC, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de junho de 2011, conforme a Cláusula 3º parágrafo 2º que diz respeito a prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/07/2011 | 545.00 | 00010378202405 | Adriano Matias da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de HIP HOP do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mes junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/07/2011 | 545.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Capoeira do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Orientadora Social do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00087259818468 | Maria Aparecida de Freitas Fonsêca | Quantia que se emepnha referente a prestação de serviços como Orientadora Social do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/07/2011 | 545.00 | 00006949532458 | Edgles Gonçalves da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de TEATRO do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mes de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/07/2011 | 545.00 | 00008301560460 | David de Assis Gomes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Instrutor de Percussão do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mes de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/07/2011 | 950.00 | 00006489491419 | Rodrigo Bezerra dos Santos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Dança, objetivando ensinar aulas de quadrilha estilizada e acompanhar os alunos do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, em suas apresentações nas Festividades Juninas das cidades circunvizinhas e sítios do município de Salgado de São Félix, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 30 de maio a 30 de de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/07/2011 | 1470.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPX 9820, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 07/07/2011 | 306.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 51 refeições para os servidores Municipais do Fundo Municipal de Assistência Social - Elisabet Cristina C. G. da Silva e outros, durante o mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/07/2011 | 99.15 | 00054993784791 | Miguel Ângelo da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica e água, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 0111/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/07/2011 | 150.00 | 00004963589443 | Maria de Lourdes Barbosa da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 02 próteses facial em resina, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 0114/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/07/2011 | 190.00 | 00001296294480 | Antonio Leonardo da Rocha | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 02 próteses facial em resina, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 0115/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/07/2011 | 200.00 | 00011299091822 | Maria Lúcia da Fonseca | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de materiais de construção(sacas de cimento), conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 090/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/07/2011 | 155.54 | 00078869374491 | Maria Aparecida Rodrigues | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia elétrica e água, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 122/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/07/2011 | 90.30 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS - COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS | Quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de consumo diversos, destinados aos alunos do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/07/2011 | 18.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/07/2011 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/07/2011 | 5001.51 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/07/2011 | 711.03 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/07/2011 | 250.00 | 09224270000231 | Hotel Rainha do Vale Ltda. | Quantia que se empenha referente ao pagamento de hospedagem os componentes do Programa Cozinha Brasil - Margareth e Ana Luiza, nos dias 25/26/27 de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/07/2011 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social no mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/07/2011 | 1425.68 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/07/2011 | 2725.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/07/2011 | 6925.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/07/2011 | 2725.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/07/2011 | 1090.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social(PETI) - Monitoras do PETI, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/07/2011 | 2000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social(PAIF) - Psicologa e outros, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/07/2011 | 1011.85 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPX 9820, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/07/2011 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/07/2011 | 800.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituições públicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Município e outros, durante o mês de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/07/2011 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social de Salgado de São Félix, durante o mês de julho de 2011, conforme Processo de Inexigibilidade de Nº 013/2011, Contrato de Nº 013/2011 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/08/2011 | 545.00 | 00031044789883 | Paulo José da Silva Coelho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços exercendo a função de Digitador do Cadastro Único dos Programas Sociais, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00087259818468 | Maria Aparecida de Freitas Fonsêca | Quantia que se emepnha referente a prestação de serviços como Orientadora Social do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Orientadora Social do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/08/2011 | 545.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Capoeira do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/08/2011 | 545.00 | 00006949532458 | Edgles Gonçalves da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de TEATRO do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mes de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/08/2011 | 545.00 | 00008301560460 | David de Assis Gomes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Instrutor de Percussão do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mes de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/08/2011 | 545.00 | 00006489491419 | Rodrigo Bezerra dos Santos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Dança, do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de Julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/08/2011 | 545.00 | 00010378202405 | Adriano Matias da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de HIP HOP do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mes julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/08/2011 | 900.00 | 00009598526461 | Renato Jonatas da Silva Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de lanches diversos, destinados para os alunos do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, durante o mês de julho de 2011, conforme oficio de solicitação do FMAS Nº128/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/08/2011 | 240.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Artesanato para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculada a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/08/2011 | 480.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Pintura para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/08/2011 | 300.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Quantia que se empenha referente a contribuição em cumprimento a Constituição Federal na Lei Nº 8.069/90 e na Lei Municipal específica, referente ao Termo de Ajustamento de Conduta TAC, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de julho de 2011, conforme a Cláusula 3º parágrafo 2º que diz respeito a prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/08/2011 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Rosendo Elias Nº 47, destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de julho de 2011, conforme processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imovel e compravantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/08/2011 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha para pagamento referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar Municipal, durante o mês de julho de 2011, conforme Processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imóvel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona a Casa de Apoio Municipal, durante o mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/08/2011 | 48.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/08/2011 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha para pagamento referente a locação do imovel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio a doentes que se deslocam da Zona Rural até a sede do Município para tratamentos e exames médicos, durante o mês de julho de 2011, conforme Processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imóvel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/08/2011 | 350.00 | 00076810720472 | Dalva Lúcia de Araújo | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado Rua José Silveira Nº 36, centro de Salgado de São Félix-PB, destinado ao funcionamento do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do Município, referente ao mês de julho de 2011, conforme processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imovel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/08/2011 | 150.00 | 00010547899408 | Tiago Teofilo de Pádua | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção de 05 FAIXAS sobre a divulgação da IV Conferência Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/08/2011 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/08/2011 | 8.52 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente a cobrança de tarifa bancaria descontada na conta de Nº10.577-5, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/08/2011 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social de Salgado de São Félix, durante o mês de agosto de 2011, conforme Processo de Inexigibilidade de Nº 013/2011, Contrato de Nº 013/2011e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DIGNIDADE PARA O IDOSO | Manutenção das atividades de assistência ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/08/2011 | 188.90 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches diversos, destinados para reunião do Grupo de Idosos do Município de Salgado de São Félix, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/08/2011 | 1715.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPX 9820, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/08/2011 | 84.22 | 00009090094490 | Julimere Honório da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica e água, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 104/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/08/2011 | 60.00 | 00003134578409 | Jacqueline de Lima Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção de 02 FAIXAS sobre a divulgação da IV Conferência Municipal de Assistência Social, conforme oficio de solicitação do FMAS de Nº129/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/08/2011 | 240.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 40 refeições para os servidores Municipais do Fundo Municipal de Assistência Social - Elisabet Cristina C. G. da Silva e outros, durante o mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/08/2011 | 2322.00 | 10754844000181 | SHOW MUSICAL | Quantia que se empenha referente a compra de materias de consumo diversos(pandeiros, reco recos, berimbal e outros), destinados para os alunos do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Aquisição de veículos, móveis e equiquipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/08/2011 | 29890.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA. | Quantia que se empenha referente a aquisição de 01(um) veículo FIESTA tipo passeio capacidade para 05 passageiros, destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social de Salgado de São Félix, conforme Pregão Presencial de Nº 007/2011 e Contrato de Nº015/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/08/2011 | 199.50 | 00008396602433 | Flávia Rafaela Rodrigues | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de leite de soja(SUPRASOY), conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 137/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/08/2011 | 334.50 | 00011156968402 | Alan Soares da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 01(uma) passagem de ônibus para a cidade do Rio de Janeiro - RJ, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 138/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/08/2011 | 334.50 | 00010612499480 | Cleber Anderson de Oliveira | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 01(uma) passagem de ônibus para a cidade do Rio de Janeiro - RJ, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 139/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/08/2011 | 20.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/08/2011 | 29.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/08/2011 | 19.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/08/2011 | 300.00 | 00021952535840 | Adelso Francisco Pereira | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de materiais de construção(porta e janelas), conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 144/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/08/2011 | 400.00 | 00006710817482 | Eliana Francisca Gomes | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de materiais de construção(madeiras e telhas), conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 143/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o CRAS Municipal, durante o mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/08/2011 | 21.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona a Casa de Apoio Municipal, durante o mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/08/2011 | 49.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/08/2011 | 3402.30 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao recolhimento de I.N.S.S. - parte patronal doa funcionários do Fundo Municipal de Assitência Social, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/08/2011 | 39.26 | 00007493682410 | Maria José de Lima | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 126/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/08/2011 | 139.90 | 00006009438446 | Hosana Gonzaga de Lima | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 146/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/08/2011 | 303.00 | 00070025530461 | Amanda Maria da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 01(uma) passagem de ônibus para a cidade de São Paulo - SP, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 134/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/08/2011 | 7053.74 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/08/2011 | 372.30 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS - COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS | Quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de consumo diversos, destinados aos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Zona Urbana e Rural, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/08/2011 | 273.70 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS - COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS | Quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos, destinados aos alunos do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/08/2011 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social no mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/08/2011 | 460.60 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPX 9820, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/08/2011 | 132.50 | 04061878000198 | José Maria Feitosa | Quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de consumo diversos(cetim twist e oxfor poliester), destinados para o desfile de 07 de setembro dos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Zona Urbana e Rural, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/08/2011 | 25.20 | 02229620000122 | Suely Maria dos Santos Oliveira | Quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos(placa de isopor 30MM), destinados para o desfile de 07 de setembro dos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Zona Urbana e Rural, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/08/2011 | 125.00 | 03204824000171 | Elionete Germano de Souza | Quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos, destinados para o desfile de 07 de setembro dos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Zona Urbana e Rural, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/08/2011 | 2725.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/08/2011 | 7470.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/08/2011 | 2725.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/08/2011 | 1635.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social(PETI) - Monitoras do PETI, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/08/2011 | 2000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social(PAIF) - Psicologa e outros, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/08/2011 | 385.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPX 9820, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/08/2011 | 800.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituições públicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Município e outros, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/08/2011 | 410.40 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia que se empenha referente ao pagamento pela emissão de 72 CPF's, destinados para doação aos alunos do setor brejo, zona rural do município de Salgado de São Félix, conforme oficio de solicitação do FMAS de Nº157/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/08/2011 | 360.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de 9 botijões de gás GLP(gás de cozinha)13kg, destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/09/2011 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social de Salgado de São Félix, durante o mês de setembro de 2011, conforme Processo de Inexigibilidade de Nº 013/2011, Contrato de Nº 013/2011 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/09/2011 | 60.00 | 00001244972410 | Ângelo Jorge Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 2(duas) meias diárias do servidor Ângelo Jorge Silva – Servidor Municipal de Matricula de Nº2277507, lotado no Fundo Municipal de Assistência Social, pela participação no Seminário de Treinamento e Aperfeiçoamento do Programa Bolsa Família do Governo Federal com Operadores Master da Freqüência Escolar do toda a Paraíba, nos dias 24 e 25 de agosto de 2011, na cidade de João Pessoa, conforme solicitação de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/09/2011 | 350.00 | 00076810720472 | Dalva Lúcia de Araújo | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado Rua José Silveira Nº 36, centro de Salgado de São Félix-PB, destinado ao funcionamento do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do Município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imovel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/09/2011 | 360.00 | 00044281102434 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Artesão, destinados aos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante os meses de julho e agosto de 2011, conforme e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/09/2011 | 300.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Quantia que se empenha referente a contribuição em cumprimento a Constituição Federal na Lei Nº 8.069/90 e na Lei Municipal específica, referente ao Termo de Ajustamento de Conduta TAC, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de agosto de 2011, conforme a Cláusula 3º parágrafo 2º que diz respeito a prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/09/2011 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Rosendo Elias Nº 47, destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de agosto de 2011, conforme processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imovel e compravantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/09/2011 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha para pagamento referente a locação do imovel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio a doentes que se deslocam da Zona Rural até a sede do Município para tratamentos e exames médicos, durante o mês de agosto de 2011, conforme Processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imóvel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/09/2011 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha para pagamento referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar Municipal, durante o mês de agosto de 2011, conforme Processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imóvel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/09/2011 | 80.00 | 00030888255420 | Elisabet Cristina C. G. da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 1(uma) meia diárias da servidora Elisabet Cristina Correia Gomes da Silva – Secretaria Municipal do Fundo de Assistência Social, referente a viagens junto ao órgão da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano – SEDH, para tratar de assuntos de interesse do Município, na cidade de João Pessoa – PB, no dia 03 de agosto de 2011, conforme requerimento de solicitação de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DIGNIDADE PARA O IDOSO | Manutenção das atividades de assistência ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/09/2011 | 500.40 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches diversos, destinados para reunião do Grupo de Idosos do Município de Salgado de São Félix, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/09/2011 | 21.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00087259818468 | Maria Aparecida de Freitas Fonsêca | Quantia que se emepnha referente a prestação de serviços como Orientadora Social do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/09/2011 | 545.00 | 00031044789883 | Paulo José da Silva Coelho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços exercendo a função de Digitador do Cadastro Único dos Programas Sociais, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/09/2011 | 545.00 | 00006489491419 | Rodrigo Bezerra dos Santos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Dança, do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/09/2011 | 545.00 | 00010378202405 | Adriano Matias da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de HIP HOP do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mes agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/09/2011 | 545.00 | 00008301560460 | David de Assis Gomes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Instrutor de Percussão do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mes de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/09/2011 | 545.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Capoeira do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Orientadora Social do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/09/2011 | 545.00 | 00002828998479 | Rosimeri de Oliveira Chaves | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 21 de julho a 21 de agosto de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/09/2011 | 545.00 | 00003677835410 | Elayne Virginia sa Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 21 de julho a 21 de agosto de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/09/2011 | 1700.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Bufé no fornecimento de café da manhã e almoço para a IV Conferência Municipal de Assistência Social, realizada no dia 02 agosto de 2011, na sede do Município, conforme oficio de solicitação do FMAS de Nº139/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/09/2011 | 480.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Pintura para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/09/2011 | 480.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Artesanato para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculada a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/09/2011 | 180.00 | 02229620000122 | Suely Maria dos Santos Oliveira | Quantia que se empenha referente ao compra de materiais de consumo diversos(papel aper casca, papel paper couche e outros), destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/09/2011 | 21.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona a Casa de Apoio Municipal, durante o mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/09/2011 | 1275.30 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches diversos e outros, destinados para os alunos participantes do Programa PROJOVEM-ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/09/2011 | 173.47 | 00003953090429 | Ana Lucia Vieira Barbosa | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 119/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/09/2011 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/09/2011 | 1425.00 | 10754844000181 | SHOW MUSICAL | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(baquetas, tamborim, caixa repique e outros) destinados aos alunos do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/09/2011 | 522.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 87 refeições para os servidores Municipais do Fundo Municipal de Assistência Social - Elisabet Cristina C. G. da Silva e outros, durante o mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/09/2011 | 7645.00 | 05678656000181 | Eliane Maria Duarte Barros fernandes | Quantia que se empenha referente a confecção e fornecimento de fardamentos, destinados aos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/09/2011 | 2147.25 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPX 9820, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/09/2011 | 241.00 | 05765931000102 | Edilene Muniz de Medeiros Correia | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de fardamentos, destinados aos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, para serem utilizados no Desfile Civico do Dia 07 de setembro, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/09/2011 | 5013.25 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/09/2011 | 13.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/09/2011 | 30.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/09/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/09/2011 | 41.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/09/2011 | 1635.60 | 05253747000175 | Hercilio Pedro Gomes - ME | Quantia que se empenha referente a materiais de consumo diversos, destinados aos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, para serem utilizados no Desfile Civico do Dia 07 de setembro, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/09/2011 | 396.00 | 00008457754483 | Thiago Gonçalves de Sousa | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de materiais de construção(sacas de cimento), conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 133/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/09/2011 | 1114.50 | 04346593000284 | GILMAR BRITO NUNES OLIVEIRA | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(Linhas, agulhas, alfinetes, tesouras e outros), destinados para o curso de corte e costura, promovido pelo Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/09/2011 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/09/2011 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social no mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/09/2011 | 354.00 | 00004973337404 | Josefa Joana da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de materiais de construção 01(um) milheiro de tijolos e 03(três) rolos de porta, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 108/2011 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/09/2011 | 180.00 | 02229620000122 | Suely Maria dos Santos Oliveira | Quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de expediente diversos, destinados para o Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/09/2011 | 127.59 | 00078869374491 | Maria Aparecida Rodrigues | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia elétrica e água, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 152/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/09/2011 | 21.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/09/2011 | 21.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o CRAS Municipal, durante o mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/09/2011 | 2725.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/09/2011 | 7470.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/09/2011 | 2725.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/09/2011 | 1635.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social(PETI) - Monitoras do PETI, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/09/2011 | 2000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social(PAIF) - Psicologa e outros, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/10/2011 | 1540.00 | 00088526453491 | José Renato de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de lanches diversos, destinados para os alunos do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, durante o mês de setembro de 2011, conforme oficio de solicitação do FMAS Nº167/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/10/2011 | 350.00 | 00076810720472 | Dalva Lúcia de Araújo | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado Rua José Silveira Nº 36, centro de Salgado de São Félix-PB, destinado ao funcionamento do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do Município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imovel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/10/2011 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha para pagamento referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar Municipal, durante o mês de setembro de 2011, conforme Processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imóvel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/10/2011 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha para pagamento referente a locação do imovel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio a doentes que se deslocam da Zona Rural até a sede do Município para tratamentos e exames médicos, durante o mês de setembro de 2011, conformeProcesso de Dispensa de Licitação, Locação de Imóvel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/10/2011 | 300.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Quantia que se empenha referente a contribuição em cumprimento a Constituição Federal na Lei Nº 8.069/90 e na Lei Municipal específica, referente ao Termo de Ajustamento de Conduta TAC, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de setembro de 2011, conforme a Cláusula 3º parágrafo 2º que diz respeito a prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/10/2011 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Rosendo Elias Nº 47, destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de setembro de 2011, conforme processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imovel e compravantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/10/2011 | 6000.00 | 00060242833420 | Ana Heloisa Rocha Pordeus | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professora Ministrando um Curso de fabricação de Doces como também no aspecto econômico, ciências da tecnologia dos alimentos, qualidade de matéria prima e outros, direcionado para 40 pessoas que são cadastradas no programa Bolsa Família do Município, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 20 de setembro a 05 de outubro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/10/2011 | 230.00 | 00005182704402 | Aparecido Manoel de Lima | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento das roupas dos alunos do PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, para serem utilizadas no Desfile Cívico do Dia 07 de Setembro, conforme oficio de solicitação do FMAS de Nº10/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DIGNIDADE PARA O IDOSO | Manutenção das atividades de assistência ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/10/2011 | 440.00 | 00045728119468 | Antonio Ferreira de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de lanches diversos, destinados para as reuniões dos Grupos de Idosos do Município, conforme oficio de solicitação do FMAS de Nº160/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/10/2011 | 480.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Pintura para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/10/2011 | 480.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Artesanato para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculada a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/10/2011 | 545.00 | 00003677835410 | Elayne Virginia sa Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 22 de agosto a 21 de setembro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/10/2011 | 545.00 | 00002828998479 | Rosimeri de Oliveira Chaves | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 22 de agosto a 21 de setembro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/10/2011 | 545.00 | 00031044789883 | Paulo José da Silva Coelho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços exercendo a função de Digitador do Cadastro Único dos Programas Sociais, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00087259818468 | Maria Aparecida de Freitas Fonsêca | Quantia que se emepnha referente a prestação de serviços como Orientadora Social do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Orientadora Social do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/10/2011 | 545.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Capoeira do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/10/2011 | 545.00 | 00008301560460 | David de Assis Gomes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Instrutor de Percussão do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mes de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/10/2011 | 545.00 | 00010378202405 | Adriano Matias da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de HIP HOP do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mes setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/10/2011 | 545.00 | 00006489491419 | Rodrigo Bezerra dos Santos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Dança, do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/10/2011 | 545.00 | 00002828998479 | Rosimeri de Oliveira Chaves | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 22 de setembro a 21 deoutubro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/10/2011 | 545.00 | 00003677835410 | Elayne Virginia sa Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 22 de setembro a 21 deoutubro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/10/2011 | 960.00 | 05543322000109 | Líder Óticas Ltda. | Quantia que se empenha referente ao pagamento pela compra de 12 ôculos de grau, destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/10/2011 | 497.35 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPX 9820, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/10/2011 | 950.00 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS - COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS | Quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos(formas de silicone, modelador, jogo cortador e outros), destinados para o curso de doces e salgados promovido pelo Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/10/2011 | 591.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 107 garrafões de água mineral e 100 pacotes de copos descartáveis destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DIGNIDADE PARA O IDOSO | Manutenção das atividades de assistência ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/10/2011 | 300.40 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches diversos, destinados para reunião do Grupo de Idosos do Município de Salgado de São Félix, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social no mês de setembro de 2011, conforme comprovantes emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/10/2011 | 229.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches diversos, destinados para reunião dos Grupos de Gestantes do Município de Salgado de São Félix, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social no mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/10/2011 | 360.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 60 refeições para os servidores Municipais do Fundo Municipal de Assistência Social - Elisabet Cristina C. G. da Silva e outros, durante o mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente a cobrança de tarifa bancaria de DOC ELETRONICO, descontado na conta do PROJOVEM de Nº10.265-2, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente a cobrança de tarifa bancaria de DOC ELETRONICO, descontado na conta do IGD de Nº8202-3, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente a cobrança de tarifa bancaria de DOC ELETRONICO, descontado na conta do PETI de Nº9764-0, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/10/2011 | 400.00 | 04776057000138 | POUSADA D OLINDA COLONIAL LTDA. | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches diversos e outros, destinados para os alunos participantes do Programa PROJOVEM-ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o passeio a cidade de Olinda - PE no dia11 de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/10/2011 | 1300.00 | 09374101000105 | PRINCETUR | Quantia que se empenha referente ao pagamento da viajem com os alunos participantes do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE para cidade de Olinda - PE no dia 11/10/2011, atráves do veiculo Onibus SCANIA de Placa MMQ 2293/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/10/2011 | 1850.00 | 02147582000169 | Hosmed Material Medico Hospitalar | Quantia que se empenha referente a compra de 1(um) carrinho STAR KIDS 40 - Marca Jaguaribe, destinado a doação para Tatiana Pereira Barbosa, conforme Lei de nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/10/2011 | 200.00 | 00008396602433 | Flávia Rafaela Rodrigues | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de leite de soja(SUPRASOY), conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 168/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/10/2011 | 1837.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPX 9820, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/10/2011 | 228.61 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Quantia que se empenha referente ao pagamento do licenciamento do veiculo FIESTA de placa OEZ 7569, pertencente ao Fundo Municipal de Assistência Social de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/10/2011 | 24.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/10/2011 | 28.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/10/2011 | 18.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/10/2011 | 180.00 | 00006512928407 | Maria José Xavier Barbosa | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 02 próteses facial em resina, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 176/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/10/2011 | 60.00 | 00070073545481 | Edilma Fernanda Pereira da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 01(uma) prótese dentaria superior, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 177/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/10/2011 | 150.00 | 00073817945434 | Felina Francisco de Brito | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 02 próteses facial em resina, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 161/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/10/2011 | 120.00 | 00059173777404 | Maria de Jesus da Conceição | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 02 próteses dentaria superior, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 178/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/10/2011 | 275.60 | 04623321000101 | KeK Magazine Ltda. | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de material de consumo diversos(luvas, potes, touca e outros), destinados para ao PAIF, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/10/2011 | 7031.69 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/10/2011 | 400.00 | 00040355543400 | Maria Rodrigues de Araújo | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de materiais de construção 01(um) milheiro de tijolos, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 169/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/10/2011 | 570.00 | 00001167606485 | Rosangela Rodrigues de Andrade | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de materiais de construção 1,5(um e meio) milheiro de tijolos, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 0103/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o CRAS Municipal, durante o mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/10/2011 | 22.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/10/2011 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social no mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona a Casa de Apoio Municipal, durante o mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/10/2011 | 43.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/10/2011 | 48.77 | 00078869374491 | Maria Aparecida Rodrigues | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia elétrica e água, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 167/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente a cobrança de tarifa bancaria de DOC ELETRONICO, descontado na conta do IGD de Nº8202-3, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente a cobrança de tarifa bancaria de DOC ELETRONICO, descontado na conta do IGD de Nº8202-3, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/10/2011 | 380.00 | 00072744529400 | Noemia Maria da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de materiais de construção 01(um) milheiro de tijolos, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 074/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/10/2011 | 2004.10 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPX 9820, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/10/2011 | 307.50 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 50 garrafões de água mineral e 43 pacotes de copos descartáveis destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social durante o mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DIGNIDADE PARA O IDOSO | Manutenção das atividades de assistência ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/10/2011 | 500.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches diversos(pão com queijo, bolos, refrigerantes e outros), destinados para reuniões dos Grupos de Idosos do Município de Salgado de São Félix, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/10/2011 | 65.10 | 04061878000198 | José Maria Feitosa | Quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de tecidos diversos(morim mineiro 0,70 100% algodão), destinados para o Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/10/2011 | 2662.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA. | Quantia que se empenha referente a aquisição de enxoval de bebes completos para distribuição gratuita as gestantes do Município de Salgado de São Félix, promovido pelo Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/10/2011 | 2725.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/10/2011 | 8320.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/10/2011 | 2725.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/10/2011 | 1635.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social(PETI) - Monitoras do PETI, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/10/2011 | 2000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social(PAIF) - Psicologa e outros, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/10/2011 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social de Salgado de São Félix, durante o mês de outubro de 2011, conforme Processo de Inexigibilidade de Nº 013/2011, Contrato de Nº 013/2011 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/11/2011 | 545.00 | 00031044789883 | Paulo José da Silva Coelho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços exercendo a função de Digitador do Cadastro Único dos Programas Sociais, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/11/2011 | 545.00 | 00006489491419 | Rodrigo Bezerra dos Santos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Dança, do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/11/2011 | 545.00 | 00010378202405 | Adriano Matias da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de HIP HOP do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mes outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/11/2011 | 545.00 | 00008301560460 | David de Assis Gomes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Instrutor de Percussão do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mes de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/11/2011 | 545.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Capoeira do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Orientadora Social do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00087259818468 | Maria Aparecida de Freitas Fonsêca | Quantia que se emepnha referente a prestação de serviços como Orientadora Social do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/11/2011 | 480.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Pintura para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/11/2011 | 480.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Artesanato para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculada a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/11/2011 | 545.00 | 00009723173417 | Deyse de Fátima Silva do Nascimento | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professora de Ballet, para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/11/2011 | 350.00 | 00076810720472 | Dalva Lúcia de Araújo | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado Rua José Silveira Nº 36, centro de Salgado de São Félix-PB, destinado ao funcionamento do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do Município, referente ao mês de outubro de 2011, conforme processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imovel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/11/2011 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Rosendo Elias Nº 47, destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de outubro de 2011, conforme processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imovel e compravantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/11/2011 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha para pagamento referente a locação do imovel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio a doentes que se deslocam da Zona Rural até a sede do Município para tratamentos e exames médicos, durante o mês de outubro de 2011, conforme Processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imóvel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/11/2011 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha para pagamento referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar Municipal, durante o mês de outubro de 2011, conforme Processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imóvel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/11/2011 | 220.00 | 00003687778479 | Leidgan Luis de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de borracharia, no conserto de pneus e outros dos veículos a disposição do Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/11/2011 | 212.25 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Quantia que se empenha referente ao pagamento do licenciamento do veiculo FIAT UNO de placa NPX 9820, pertencente ao Fundo Municipal de Assistência Social de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/11/2011 | 320.00 | 00030888255420 | Elisabet Cristina C. G. da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 4(quatro) diárias da servidora Elisabet Cristina Correia Gomes da Silva – Secretaria Municipal do Fundo de Assistência Social, referente a viagens para participar da Capacitação para Controle Social nos Municípios entre os dias 23/24/25 de agosto e participação na Conferência Municipal de Transparência e Controle Social no dia 10 de setembro de 2011, na cidade de João Pessoa – PB, conforme requerimento de solicitação de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/11/2011 | 60.00 | 00072743859415 | Aliny Barbosa Neves Cordeiro | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 02(duas) meias diarias da Funcionária Aliny Barbosa Neves Cordeiro - Servidora Municipal lotada no Fundo Municipal de Assistência Social, pela participação na Reunião das Conferências Municipais de Transparência, no dia 31 de agosto de 2011, na cidade de João Pessoa, conforme requerimento de solicitação de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/11/2011 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/11/2011 | 965.90 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches diversos e outros, destinados para os alunos participantes do Programa PROJOVEM-ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/11/2011 | 240.00 | 00030888255420 | Elisabet Cristina C. G. da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 3(três) diárias da servidora Elisabet Cristina Correia Gomes da Silva – Secretaria Municipal do Fundo de Assistência Social, referente a viagens para participação na VIII Conferência Estadual de Assistência Social entre os dias 25/26/27 de outubro de setembro de 2011, na cidade de João Pessoa – PB, conforme requerimento de solicitação de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/11/2011 | 850.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | Quantia empenhada para pagamento pelos serviços de funeral completo com translado da cidade João Pessoa para cidade de Salgado de São Félix, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social de Salgado de São Félix, durante o mês de novembro de 2011, conforme Processo de Inexigibilidade de Nº 013/2011, Contrato de Nº 013/2011 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/11/2011 | 7800.00 | 05678656000181 | Eliane Maria Duarte Barros fernandes | Quantia que se empenha referente a confecção e fornecimento de fardamentos, destinados aos alunos do PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/11/2011 | 2572.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NPX 9820 E FIESTA DE PLACA OEZ 4569, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/11/2011 | 198.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 33 refeições para os servidores Municipais do Fundo Municipal de Assistência Social - Elisabet Cristina C. G. da Silva e outros, durante o mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/11/2011 | 90.35 | 00078869374491 | Maria Aparecida Rodrigues | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia elétrica e água, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 171/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/11/2011 | 410.65 | 00002582912492 | Odenita Maria da Silva Santos | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de materiais de construção diversos (telhas, tijolos, cimento e outros), conforme Lei de nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual de Nº 176/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/11/2011 | 200.00 | 00008396602433 | Flávia Rafaela Rodrigues | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de leite de soja(SUPRASOY), conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 173/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/11/2011 | 79.60 | 00006009438446 | Hosana Gonzaga de Lima | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 162/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/11/2011 | 69.96 | 00006009438446 | Hosana Gonzaga de Lima | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 170/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/11/2011 | 63.97 | 00001283066459 | Joseira da Conceição Pereira | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 136/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/11/2011 | 51.30 | 00001283066459 | Joseira da Conceição Pereira | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 151/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/11/2011 | 44.84 | 00065316673468 | Maria de Lourdes da Conceição | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento eventual de Nº 151/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/11/2011 | 684.00 | 00002979707473 | Carlindo Trajano Patrício | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de materiais de construção 72(setenta e dois) caibros de 5 metros, conforme Lei de nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual de Nº 183/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/11/2011 | 18.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/11/2011 | 37.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/11/2011 | 21.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/11/2011 | 340.00 | 00009109077731 | Erlandeson Barbosa da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 01(uma) viagem com o Grupo de Idosos do Município no dia 15/11/2011 para a cidade de João Pessoa/PB praia de Barra de Gramama, através do veiculo KOMBI de placa KXY 2709, conforme oficio de solicitação do FMAS de Nº188/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/11/2011 | 5350.99 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de expediente diversos(cola branca, lapis hidrocor, corretivo, lapis de cera, papel jornal e outros), destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/11/2011 | 400.00 | 00069194670463 | Ivete Zeferino da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de materiais de construção 01(um) milheiro de tijolos, conforme Lei de nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual de Nº 184/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/11/2011 | 1500.84 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de expediente diversos(papel laminado, tesoura escolar, borracha, lapis de cor e outros), destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/11/2011 | 1501.62 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de limpeza diversos(papel higienico, vassoura, sabão em pó e outros), destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/11/2011 | 1600.11 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de expediente diversos(lapis grafite, papel oficio, canete esferografica e outros), destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/11/2011 | 1454.87 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de limpeza diversos(detergente, desinfetante, saco para lixo e outros), destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente a cobrança de tarifa bancaria de DOC ELETRONICO, descontado na conta do PETI de Nº9764-0, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/11/2011 | 545.00 | 00003677835410 | Elayne Virginia sa Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 22 de outubro a 21 de novembro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/11/2011 | 545.00 | 00002828998479 | Rosimeri de Oliveira Chaves | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 22 de outubro a 21 de novembro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/11/2011 | 230.00 | 11336656000104 | MARCIELE DA COSTA CANDIDO | Quantia que se empenha referente ao pagamento aos profissionais com conhecimento em cultura indigena, no acompanhamento aos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, na visita as aldeias indigenas do Município da Baia da Traição - PB, durante as atividades pedagogicas do programa no dia 24 de novembro de 2011. conforme comprvantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/11/2011 | 1620.00 | 11336656000104 | MARCIELE DA COSTA CANDIDO | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com alimentação, para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, na visita as aldeias indigenas do Município da Baia da Traição - PB, durante as atividades pedagogicas do programa no dia 24 de novembro de 2011. conforme comprvantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/11/2011 | 1100.00 | 00005848075468 | Damião Martins da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do veículo tipo: ÔNIBUS MERCEDES BENZ 1313, PLACA MNN 0660/PB ANO 1982 MODELO 1982, de propriedade do Contratado, para transporte dos alunos do PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil na viagem educativa para a praia da Baia da Traição/PB no dia 24/11/2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/11/2011 | 1100.00 | 00071390146472 | Cassiano Miguel da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do veículo tipo: ÔNIBUS MERCEDES BENZ 1313, PLACA MYL 1701/PB ANO 1985 MODELO 1985, de propriedade do Contratado, para transporte dos alunos do PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil na viagem educativa para a praia da Baia da Traição/PB no dia 24/11/2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/11/2011 | 2828.61 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/11/2011 | 3239.54 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/11/2011 | 200.00 | 00003303024421 | Maria Odete da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de materiais de construção 1/2(meio) milheiro de tijolos, conforme Lei de nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual de Nº 174/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/11/2011 | 23.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona a Casa de Apoio Municipal, durante o mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o CRAS Municipal, durante o mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/11/2011 | 43.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/11/2011 | 2143.75 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NPX 9820 E FIESTA DE PLACA OEZ 4569, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/11/2011 | 2725.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/11/2011 | 9020.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/11/2011 | 2725.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/11/2011 | 1635.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social(PETI) - Monitoras do PETI, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/11/2011 | 2000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social(PAIF) - Psicologa e outros, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/12/2011 | 545.00 | 00010378202405 | Adriano Matias da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de HIP HOP do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mes novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/12/2011 | 545.00 | 00008301560460 | David de Assis Gomes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Instrutor de Percussão do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mes de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Orientadora Social do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/12/2011 | 545.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Capoeira do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00087259818468 | Maria Aparecida de Freitas Fonsêca | Quantia que se emepnha referente a prestação de serviços como Orientadora Social do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/12/2011 | 480.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Artesanato para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculada a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/12/2011 | 480.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Pintura para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/12/2011 | 545.00 | 00009723173417 | Deyse de Fátima Silva do Nascimento | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professora de Ballet, para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/12/2011 | 545.00 | 00001957262435 | Marinalva Josefa Dionisio | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 10 de novembro a 10 dedezembro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/12/2011 | 545.00 | 00007900292438 | Eduardo de Aguiar Ramos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 10 de novembro a 10 dedezembro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/12/2011 | 545.00 | 00071401660487 | Jacibete Francisca da Silva Mendes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 10 de novembro a 10 dedezembro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/12/2011 | 545.00 | 00007680051402 | Jessica Clara Mendes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 10 de novembro a 10 dedezembro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/12/2011 | 545.00 | 00031044789883 | Paulo José da Silva Coelho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços exercendo a função de Digitador do Cadastro Único dos Programas Sociais, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/12/2011 | 480.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Artesanato para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculada a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de dezembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/12/2011 | 480.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Pintura para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de dezembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/12/2011 | 545.00 | 00009723173417 | Deyse de Fátima Silva do Nascimento | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professora de Ballet, para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de dezembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/12/2011 | 545.00 | 00006489491419 | Rodrigo Bezerra dos Santos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Dança, do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/12/2011 | 545.00 | 00006489491419 | Rodrigo Bezerra dos Santos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Dança, do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de dezembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/12/2011 | 545.00 | 00010378202405 | Adriano Matias da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de HIP HOP do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mes dezembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/12/2011 | 545.00 | 00008301560460 | David de Assis Gomes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Instrutor de Percussão do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mes de dezembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/12/2011 | 545.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Capoeira do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de dezembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Orientadora Social do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de dezembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00087259818468 | Maria Aparecida de Freitas Fonsêca | Quantia que se emepnha referente a prestação de serviços como Orientadora Social do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de dezembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/12/2011 | 545.00 | 00002828998479 | Rosimeri de Oliveira Chaves | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 22 de novembro a 21 dedezembro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/12/2011 | 545.00 | 00031044789883 | Paulo José da Silva Coelho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços exercendo a função de Digitador do Cadastro Único dos Programas Sociais, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de dezembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/12/2011 | 2720.85 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao 13º salário de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/12/2011 | 7490.42 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao 13º salário de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/12/2011 | 2725.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/12/2011 | 9020.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/12/2011 | 2725.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/12/2011 | 2000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social(PAIF) - Psicologa e outros, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/12/2011 | 1362.50 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social(PETI) - Monitoras do PETI, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/12/2011 | 800.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituições públicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Município e outros, durante o mês de setembro de2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/12/2011 | 800.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituições públicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Município e outros, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/12/2011 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/12/2011 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha para pagamento referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar Municipal, durante o mês de novembro de 2011, conforme Processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imóvel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/12/2011 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha para pagamento referente a locação do imovel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio a doentes que se deslocam da Zona Rural até a sede do Município para tratamentos e exames médicos, durante o mês de novembro de 2011, conformeProcesso de Dispensa de Licitação, Locação de Imóvel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/12/2011 | 300.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Quantia que se empenha referente a contribuição em cumprimento a Constituição Federal na Lei Nº 8.069/90 e na Lei Municipal específica, referente ao Termo de Ajustamento de Conduta TAC, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de outubro de 2011, conforme a Cláusula 3º parágrafo 2º que diz respeito a prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/12/2011 | 300.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Quantia que se empenha referente a contribuição em cumprimento a Constituição Federal na Lei Nº 8.069/90 e na Lei Municipal específica, referente ao Termo de Ajustamento de Conduta TAC, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de novembro de 2011, conforme a Cláusula 3º parágrafo 2º que diz respeito a prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/12/2011 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Rosendo Elias Nº 47, destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de novembro de 2011, conforme processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imovel e compravantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/12/2011 | 360.00 | 00044281102434 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Artesão, destinados aos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante os meses de setembro e outubro de 2011, conforme e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/12/2011 | 60.00 | 00072743859415 | Aliny Barbosa Neves Cordeiro | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 2(duas) meias diárias da funcionaria Aliny Barbosa Neves Cordeiro – Servidora Municipal lotada no Fundo Municipal de Assistência Social, pela participação na Conferência Estadual de Emprego e Trabalho Decente da Paraíba - CEETD nos dias 23/24 de novembro de 2011, na cidade de João Pessoa - PB, conforme requerimento de solicitação de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/12/2011 | 350.00 | 00076810720472 | Dalva Lúcia de Araújo | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado Rua José Silveira Nº 36, centro de Salgado de São Félix-PB, destinado ao funcionamento do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do Município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imovel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/12/2011 | 2762.00 | 12612495000199 | Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de peças automotivas diversas(junta de bomba, coxim de freio, cabo de freio, pivo do tirante , rolamentos. retentores e outros) , destinadas a manuntenção do veiculo FIAT UNO de placa NPX 9820, pertencenteao Fundo Municipal de Assitência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/12/2011 | 2500.00 | 00065043545453 | Edvaldo Rodrigues Gomes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Pedreiro e outros, compreendendo na manutenção, recuperação e pintura do Prédio do Fundo Municipal de Assistência Social, localizado na Rua Rosendo Elias Nº47, conforme compravantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/12/2011 | 350.00 | 00056800304468 | Maria Lenira de A. Neves dos Anjos | Quantia que se empenha referente ao serviços prestados pela emissão de 14(quatorze) 2ª via de Certidões de Nascimento, destinadas a população de baixa renda do município, conforme copias e relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/12/2011 | 1300.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social nos meses de novembro e dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 05/12/2011 | 8.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente a cobrança de tarifa bancaria de DOC ELETRONICO, descontado na conta do PETI de Nº9764-0, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/12/2011 | 8.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente a cobrança de tarifa bancaria de DOC ELETRONICO, descontado na conta do PETI de Nº9764-0, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 06/12/2011 | 306.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 51 refeições para os servidores Municipais do Fundo Municipal de Assistência Social - Elisabet Cristina C. G. da Silva e outros, durante o mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/12/2011 | 800.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituições públicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Município e outros, durante o mês de novembro de2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/12/2011 | 800.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituições públicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Município e outros, durante o mês de dezembro de2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/12/2011 | 200.00 | 00008396602433 | Flávia Rafaela Rodrigues | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de leite de soja(SUPRASOY), conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 173/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/12/2011 | 1100.00 | 00088526453491 | José Renato de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de lanches diversos, destinados para os alunos do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, durante o mês de novembro de 2011, conforme oficio de solicitação do FMAS Nº167/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/12/2011 | 2940.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NPX 9820 E FIESTA DE PLACA OEZ 4569, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/12/2011 | 9300.00 | 03775588000739 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de ministração do Curso Industrial de peças íntimas, qualificação profissional, com carga horária de 160 horas aula para 30 alunos, vinculado ao Fundo Municipal de Assitência Social, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/12/2011 | 116.16 | 00001283066459 | Joseira da Conceição Pereira | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 172/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente a cobrança de tarifa bancaria de DOC ELETRONICO, descontado na conta do IGD de Nº8202-3, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente a cobrança de tarifa bancaria de DOC ELETRONICO, descontado na conta do IGD de Nº8202-3, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente a cobrança de tarifa bancaria de DOC ELETRONICO, descontado na conta do IGD de Nº8202-3, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/12/2011 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/12/2011 | 176.50 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios diversos, destinados ao PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/12/2011 | 3969.65 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/12/2011 | 24.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/12/2011 | 32.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DIGNIDADE PARA O IDOSO | Manutenção das atividades de assistência ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/12/2011 | 507.90 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches diversos(pão com queijo, bolos, refrigerantes e outros), destinados para reuniões dos Grupos de Idosos do Município de Salgado de São Félix, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/12/2011 | 246.30 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches diversos(bolos, pão com queijo e refrigerantes), destinados para reunião dos Grupos de Gestantes do Município de Salgado de São Félix, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social no mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/12/2011 | 462.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de 11 botijões de gás GLP(gás de cozinha)13kg, destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/12/2011 | 8.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente a cobrança de tarifa bancaria de DOC ELETRONICO, descontado na conta do IGD de Nº8202-3, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/12/2011 | 8.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente a cobrança de tarifa bancaria de DOC ELETRONICO, descontado na conta do IGD de Nº8202-3, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/12/2011 | 44.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona a Casa de Apoio Municipal, durante o mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o CRAS Municipal, durante o mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/12/2011 | 620.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches diversos(iogurte, pão com queijo e outros) destinados para a Festa da Confraternização dos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/12/2011 | 1213.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches diversos e outros, destinados para os alunos participantes do Programa PROJOVEM-ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de CPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/12/2011 | 47209.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | Quantia que se empenha referente a aquisição de materiais permanente diversos(Ar condicionado, computador, impressora antena parabolica e outros), destinados ao Fundo Municipal de Assitência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/12/2011 | 4018.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | Quantia que se empenha referente a compra materiais de consumo diversos(Cadeiras plasticas e caixa arquivo de plastico), destinados ao Fundo Municipal de Assitência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/12/2011 | 23470.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(pratos, colheres, canecas, caldeirão, frigideira, garrafa plastica, panela e outros), destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado ao Fundo Municipal de Assitência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/12/2011 | 3800.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | Quantia que se empenha referente a compra de 01 Tenda Piramide em tubo industrial, destinada ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado ao Fundo Municipal de Assitência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/12/2011 | 8.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente a cobrança de tarifa bancaria de DOC ELETRONICO, descontado na conta do PETI de Nº9764-0, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/12/2011 | 8.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente a cobrança de tarifa bancaria de DOC ELETRONICO, descontado na conta do IGD de Nº8202-3, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/12/2011 | 840.35 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NPX 9820 E FIESTA DE PLACA OEZ 4569, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/12/2011 | 500.00 | 00016042324802 | Pedro Honorato da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de materiais de construção 1(um) milheiro de tijolos e 04(quatro) savos de cimento, conforme Lei de nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual de Nº 206/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/12/2011 | 216.00 | 00059174730487 | Rita Maria da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de materiais de construção 800(oitocents)telhas, conforme Lei de nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual de Nº 199/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/12/2011 | 110.00 | 00097270016453 | Maria Ana da Conceição | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 01 prótese dentaria, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 188/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/12/2011 | 180.00 | 00043778020463 | Jailton Marinho da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 02(duas) proteses dentaria, conforme Lei de Nº439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual de Nº156/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/12/2011 | 260.00 | 00003621554459 | Gilson Francisco da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 02(duas) próteses dentaria, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 157/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/12/2011 | 220.00 | 00002961321441 | Severina Bezerra da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 02(duas) próteses dentaria, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 189/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/12/2011 | 95.00 | 00065316673468 | Maria de Lourdes da Conceição | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 01(uma) protese dentaria, conforme Lei de Nº439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual de Nº174/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/12/2011 | 70.00 | 00070073638498 | José Eduardo Genuino da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 01(uma) prótese dentaria, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 185/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/12/2011 | 190.00 | 00003017193497 | Josefa Maria da Conceição | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 02(duas) próteses dentaria, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 178/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/12/2011 | 190.00 | 00003772655432 | Margarida José da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 02(duas) próteses dentaria, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 179/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/12/2011 | 190.00 | 00036128651453 | Celia Maria Cavalcante Lima Paz | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 02(duas) próteses dentaria, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 177/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/12/2011 | 190.00 | 00053194853791 | Neil Amaro Dias | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 02(duas) próteses dentaria, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 187/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/12/2011 | 190.00 | 00001119833477 | Maria das Dores Soares do Nascimento | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 02(duas) próteses dentaria, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 186/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/12/2011 | 94.34 | 00078869374491 | Maria Aparecida Rodrigues | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia elétrica e água, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 191/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/12/2011 | 1000.00 | 24214256000160 | FUNERARIA CAMINHO DO CÉU | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) funeral completo com translado da cidade Campina Grande à cidade de Salgado de São Félix do falecido Inacio Manoel Vieira, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/12/2011 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social de Salgado de São Félix, durante o mês de dezembro de 2011, conforme Processo de Inexigibilidade de Nº 013/2011, Contrato de Nº 013/2011 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 682
Última atualização: 11/06/2024