de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 2261.18 | 02322271000199 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 971.09 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 2824.23 | 02322271000199 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 5746.59 | 02322271000199 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 35185.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 1750.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010.RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 5677.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 8888.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 7.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO/2010.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 533.37 | 02322271000199 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010.RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 1033.06 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINTRO TIPO G DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.RECUROS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 3500.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2010.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 450.00 | 00000844007498 | ILOSANGELES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA EDVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NO PERÍODO DE 02/12/2010 À 02/01/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 516.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA AV LIBERDADE, 695 BAIRRO DO BARALHO, NO PERÍODO DE 02/12/2010 À 02/01/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 1406.00 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA RF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINAOS AOS PACIENTES VIVENDO COM HIV/AIDS.RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 2000.00 | 09382011000158 | IMOBILIÁRIA L. S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A A FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE DEZEMBRO/2010.RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 600.00 | 00044393598415 | LUIZ SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA MARIA DO SOCORRO XAVIER, 137 NO BAIRRO DO SÃO VICENTE II NO PERÍODO DE 01/12/2010 À 01/01/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 800.00 | 00076200914834 | MAILTON SOARES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA JOSÉ LIRA, 147 NO BAIRRO DO SESI, NO PERÍODO DE 01/12/2010 À 01/01/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 600.00 | 00082664757415 | SELMA DE FÁTIMA OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF AV. DR. GILVAN MURIBECO, 455 NO BAIRRO DA IMACULADA, NO PERÍODO DE 01/12/2010 À 01/01/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 800.00 | 00020154062472 | MARIA DE FATIMA SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA JOSÉ RODRIGUES DE MOURA, 303 NO BAIRRO SÃO LOURENÇO, NO PERÍODO DE 02/12/2010 À 02/01/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 600.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA FRANCISCO JORGE, 55 NO BAIRRO DO SÃO VICENTE, NO PERÍODO DE 01/12/2010 À 31/12/2010.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 03/01/2011 | 450.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIV | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAME DE PHMETRIA ESOFAGICA NO PACIENTE MARIA EMILIA ALVES BANDEIRA.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 03/01/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CENT.DE DIAG. ETRAT. DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAME DE AOIRTOGRAFIA E ARTERIOGRAFIA NO PACIENTE ISAURO BENTO BARBOSA.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 03/01/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CENT.DE DIAG. ETRAT. DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAME DE AOIRTOGRAFIA E ARTERIOGRAFIA NO PACIENTE JOSÉ RAIMUNDO DE MEDEIROS.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 03/01/2011 | 6500.00 | 07778725000154 | EQUIPEMED C. P.M.E.S.M.M. APARELHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.RECURSO: PABCARTA CONVITE: 009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 03/01/2011 | 523.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA PROJETADA, 121 NO BAIRRO DO JD AEROPORTO, NO PERÍODO DE 01/12/2010 À 31/12/2010.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 610.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA PEDRO ULISSES, 211 NO BAIRRO DO CENTRO, NO PERÍODO DE 10/12/2010 À 10/12/2010.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 03/01/2011 | 50.00 | 07773952000197 | ANDRADE COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADOS.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 04/01/2011 | 94.41 | 09272083001114 | FARMÁCIA PREÇO BAIXO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICA DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 04/01/2011 | 215.77 | 00394544000851 | DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOQ7780.RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 04/01/2011 | 200.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE UMA IMPRESSORA FICAL DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL.RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 04/01/2011 | 303.20 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LANTERNA EMBORRACHADA DESTINAS AO PROGRAMA DA VIG. EM SAÚDE.RECURS: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 04/01/2011 | 1500.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 06/01/2011 | 996.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MONITOR, TECLADOS E MAUSES.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 06/01/2011 | 96.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HSOPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LEITE NAN 1 PRO400G DESTIANDOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 06/01/2011 | 34.25 | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 06/01/2011 | 535.89 | 09272083001114 | FARMÁCIA PREÇO BAIXO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 06/01/2011 | 110.28 | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 06/01/2011 | 26.04 | 09272083001114 | FARMÁCIA PREÇO BAIXO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 06/01/2011 | 1000.00 | 00039529576404 | LUCIA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FUNDO ROTATIVO PARA PEQUENAS DESPESAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO E SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 10/01/2011 | 650.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA AV. CELINA MIRANDA, 155 NO BAIRRO BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 15/12/2010 À 15/01/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 10/01/2011 | 600.00 | 00069008027453 | MARIA JOSÉ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA MANOEL VELOSO BORGES,71 NO PERÍODO DE 15/12/2010 À 15/01/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 10/01/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CENT.DE DIAG. ETRAT. DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA NO PACIENTE MARLENE DOS SANTO SILVA.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 10/01/2011 | 451.50 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LANTERNA EMBORRACHADA DESTINAS AO PROGRAMA DA VIG. EM SAÚDE.RECURS: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 10/01/2011 | 211.59 | 00394544000851 | DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQE1390.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 10/01/2011 | 190.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE UMA IMPRESSORA FICAL DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL.RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 10/01/2011 | 608.79 | 07664680000197 | ATHOS DIST. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 10/01/2011 | 915.00 | 10501410000170 | ROSA DE LOURDES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. MANUTENÇÃO EM NOBREACK COM TROCA DE PEÇAS.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 10/01/2011 | 1000.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 13/01/2011 | 800.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA JOÃO M. MARCILIO, 780 NO BAIRRO DO JD AEROPORTO NO PERÍODO DE 20/12/2010 À 20/01/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 13/01/2011 | 464.25 | 07664680000197 | ATHOS DIST. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 13/01/2011 | 215.24 | 07664680000197 | ATHOS DIST. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA IMACULADA I E III.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 13/01/2011 | 493.00 | 07664680000197 | ATHOS DIST. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 13/01/2011 | 1000.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 13/01/2011 | 10500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 17/01/2011 | 150.00 | 00142725000114 | EGC GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇÃO DE TALÕES DE NOTAS FISCAIS PARA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL.RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 17/01/2011 | 1010.27 | 01363032000114 | CENT.DE DIAG. ETRAT. DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAME DE AOIRTOGRAFIA NO PACIENTE MARTINHA MOREIRA MENDES.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 17/01/2011 | 1700.00 | 00142725000114 | EGC GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.RECURSO:PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 17/01/2011 | 500.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA MANOEL PINHEIRO, BAIRRO MARIO ANDREZA, NO PERÍODO DE 20/12/2010 À 20/01/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 17/01/2011 | 1600.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 19/01/2011 | 1108.80 | 09516975000141 | POLLYANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA IMPRESSÃO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 19/01/2011 | 855.00 | 09516975000141 | POLLYANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE RECARGA TONER E RECARGA CARTUCHO.RECRUSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 19/01/2011 | 94.00 | 05230009002903 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 19/01/2011 | 237.50 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NO BAIRRO DA IMACULADA.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 19/01/2011 | 94.00 | 05230009002903 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 19/01/2011 | 94.00 | 05230009002903 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 19/01/2011 | 410.00 | 00028172388420 | MARIA ROSINEIDE P. DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO CONTABIL NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL NO MÊS DE DEZEMBRO/2010.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 19/01/2011 | 1030.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM UMIDIFICADOR E CILINDRO COMPLETO PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 19/01/2011 | 115.20 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HSOPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LEITE NAN 1 PRO400G DESTIANDOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 19/01/2011 | 4572.89 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS MOA7742, MOA7962, NPU1528, MMW7187, MOW6139, MMR9926, MOB3742, NPT0355.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 19/01/2011 | 3402.65 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CÓPIAS P&B A4 DO PROGRAMA DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA.RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 23/01/2011 | 3151.13 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS MMW9062,MOQ7780, MOT2450.RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 23/01/2011 | 4938.85 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS MMZ7872, MOB1027, MMY3024, MNZ7912, NPT1430.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 23/01/2011 | 2765.77 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS KJQ1502, NQE8599.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 25/01/2011 | 165.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 25/01/2011 | 10473.96 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTEPOR DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 25/01/2011 | 703.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 25/01/2011 | 2649.70 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTEPOR DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO DE ZOONOSES NO MÊS DE JANEIRO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 25/01/2011 | 486.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HSOPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LEITE NAN 1 PRO400G DESTIANDOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 25/01/2011 | 7.00 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA RF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINAOS AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO HU PARA TRATAMENTO DE HANSENÍASE.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 25/01/2011 | 6500.00 | 07778725000154 | EQUIPEMED C. P.M.E.S.M.M. APARELHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.RECURSO: PABCARTA CONVITE: 009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 25/01/2011 | 705.00 | 10788156000132 | D. RODRIGUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COLETA DE ÁGUA E LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DE ENTOMOLOGIA.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 25/01/2011 | 1000.00 | 08360618000174 | Centro de Diagnóstico Memorial Marie Curie Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 25/01/2011 | 690.80 | 03013781000147 | TREVENTOS COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS.RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 25/01/2011 | 1140.00 | 02709842000142 | MATOS AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 25/01/2011 | 1440.00 | 04388365000196 | E-SOL TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PONTO BIOMÉTRICO. ANUIDADE DE 2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 25/01/2011 | 1332.00 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA RF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINAOS AOS PACIENTES VIVENDO COM HIV/AIDS.RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 25/01/2011 | 4183.20 | 02022918000167 | MAXMED COM. DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FILMES PARA RX DESTINADOS AO HOSPITAL.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 25/01/2011 | 90.00 | 00013325485472 | EDSON GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NO CONSERTO DE UMA PORTA DE VIDRO NO ROL DE ENTRADA DO ANEXO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 27/01/2011 | 358.24 | 75315333007464 | ATACADO DIST. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE DEPOSITO FECHADO E PORTA ALDOGÃO DESTINADOS A SALA DE VACINA.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 27/01/2011 | 29736.88 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2011.RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 27/01/2011 | 231973.32 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 27/01/2011 | 136286.50 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 27/01/2011 | 37965.50 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 27/01/2011 | 2100.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 27/01/2011 | 93305.45 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2011.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 27/01/2011 | 66342.53 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2011.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 27/01/2011 | 18455.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2011.RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 27/01/2011 | 3301.81 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2011.RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 27/01/2011 | 202.22 | 09272083001114 | FARMÁCIA PREÇO BAIXO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 27/01/2011 | 1700.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2011.RECURSO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 27/01/2011 | 34920.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 27/01/2011 | 45588.08 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2011.RECURSO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 27/01/2011 | 174241.94 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2011.RECURSO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 27/01/2011 | 21399.47 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2011.RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 27/01/2011 | 138698.82 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2011.RECURSO: PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 27/01/2011 | 37340.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2011.RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 27/01/2011 | 28853.47 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 27/01/2011 | 4790.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2011.RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 27/01/2011 | 1200.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2011.RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 28/01/2011 | 504.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CURATIVOS DE ALGINATO DE PRATA DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 28/01/2011 | 5799.72 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS MOA7742, MOB3742, MOA7962 E NPV1825 NO PERÍODO DE 02/01/2011 A 02/02/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 28/01/2011 | 4807.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS NPT1430, MNZ7912 NO PERÍODO DE 02/01/2011 A 02/02/2011.RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 28/01/2011 | 2403.50 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNZ7872 NO PERÍODO DE 02/01/2011 A 02/02/2011.RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 28/01/2011 | 67.81 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE UM ARCONDICIONADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 28/01/2011 | 24.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 28/01/2011 | 95.00 | 10557901000132 | BALSAMO DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 01/02/2011 | 31634.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE JANEIRO/2011.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 01/02/2011 | 493.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA AV LIBERDADE, 695 BAIRRO DO BARALHO, NO PERÍODO DE 02/01/2011 A 02/02/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 01/02/2011 | 1024.54 | 01363032000114 | CENT.DE DIAG. ETRAT. DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE EXAMES MEDICOS NO PACIENTE FRANCISCO CANIDÊ JANUÁRIODA SILVA.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 01/02/2011 | 889.10 | 09272083001114 | FARMÁCIA PREÇO BAIXO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 01/02/2011 | 600.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA FRANCISCO JORGE, 55 NO BAIRRO DO SÃO VICENTE, NO PERÍODO DE 01/01/2011 À 31/01/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 01/02/2011 | 600.00 | 00044393598415 | LUIZ SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA MARIA DO SOCORRO XAVIER, 137 NO BAIRRO DO SÃO VICENTE II NO PERÍODO DE 01/01/2011 À 01/02/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 01/02/2011 | 800.00 | 00020154062472 | MARIA DE FATIMA SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA JOSÉ RODRIGUES DE MOURA, 303 NO BAIRRO SÃO LOURENÇO, NO PERÍODO DE 02/01/2011 À 02/02/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 01/02/2011 | 2000.00 | 09382011000158 | IMOBILIÁRIA L. S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A A FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE JANEIRO/2011RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 01/02/2011 | 800.00 | 00076200914834 | MAILTON SOARES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA JOSÉ LIRA, 147 NO BAIRRO DO SESI, NO PERÍODO DE 01/01/2011 À 01/02/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 01/02/2011 | 600.00 | 00082664757415 | SELMA DE FÁTIMA OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF AV. DR. GILVAN MURIBECO, 455 NO BAIRRO DA IMACULADA, NO PERÍODO DE 01/01/2010 À 31/01/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 01/02/2011 | 3500.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 01/02/2011 | 5043.01 | 02322271000199 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NO MÊS DE ODEZEMBRO/2010.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 01/02/2011 | 1982.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE JANEIRO/2011.RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 01/02/2011 | 432.78 | 02322271000199 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO/2010.RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 01/02/2011 | 4190.14 | 02322271000199 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO/2010.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 01/02/2011 | 643.91 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE NOVEMBRO E JANEIRO/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 01/02/2011 | 450.00 | 00000844007498 | ILOSANGELES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA EDVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NO PERÍODO DE 02/01/2011 À 02/02/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 01/02/2011 | 1100.00 | 10792219000124 | NORDESTE CONTROLE AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO COM CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS.RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 01/02/2011 | 523.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA PROJETADA, 121 NO BAIRRO DO JD AEROPORTO, NO PERÍODO DE 01/01/2011 À 31/01/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 01/02/2011 | 2114.69 | 02322271000199 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 01/02/2011 | 6000.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 101 DE 27/01/2011.VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2011.RECURSO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 01/02/2011 | 11122.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE JANEIRO/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 01/02/2011 | 315.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM UMIDIFICADOR E CILINDRO COMPLETO PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 01/02/2011 | 610.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA PEDRO ULISSES, 211 NO BAIRRO DO CENTRO, NO PERÍODO DE 10/01/2011 À 10/02/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 01/02/2011 | 1600.00 | 57754285000173 | Ecoclinica S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE RESSONANCIA DE QUADRIL E DE OMBRO NO PACIENTE PAMELLA SUELLYN DE OLIVEIRA PAULINO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 01/02/2011 | 202.22 | 09272083001114 | FARMÁCIA PREÇO BAIXO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 04/02/2011 | 560.49 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINTRO TIPO G DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.RECUROS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 04/02/2011 | 640.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 04/02/2011 | 576.11 | 09272083001114 | FARMÁCIA PREÇO BAIXO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 04/02/2011 | 650.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA AV. CELINA MIRANDA, 155 NO BAIRRO BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 16/01/2010 À 15/02/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 04/02/2011 | 1200.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 08/02/2011 | 2610.00 | 11309637000180 | WELLISON SALES DE OLIVEIRA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, UNID. COND. HILWALL 9000BTUS E 12000BTUS DESTINADOS A POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 08/02/2011 | 149.58 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DA VIG. EM SAÚDE.RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 08/02/2011 | 2005.54 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 08/02/2011 | 700.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 10/02/2011 | 777.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, 03 GRAVADORES DIGITAL COBY DESTINADOS AO PROGRAMA DO NASF.RECURSO: NASF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 10/02/2011 | 600.00 | 00069008027453 | MARIA JOSÉ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA MANOEL VELOSO BORGES,71 NO PERÍODO DE 15/01/2011 À 15/02/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 10/02/2011 | 10500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00039529576404 | LUCIA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FUNDO ROTATIVO PARA PEQUENAS DESPESAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO E SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 10/02/2011 | 230.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 14/02/2011 | 1249.02 | 09272083001114 | FARMÁCIA PREÇO BAIXO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO.RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 14/02/2011 | 5440.00 | 02100672000102 | GRAFICA EDITORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE REMÉDIOS CONTROLADOS TIPO B.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 14/02/2011 | 188.14 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO PACIENTE ARTHUR VINICIUS DE A. BORGES.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 14/02/2011 | 160.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE AVISO DE FÉRIAS.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 14/02/2011 | 124.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMÉRCIO DE REFIRGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE DETERGENTE PARA LIMPEZA DE ARCONDICIONADO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 14/02/2011 | 1046.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 14/02/2011 | 500.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA MANOEL PINHEIRO, BAIRRO MARIO ANDREZA, NO PERÍODO DE 20/01/2011 À 20/02/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 14/02/2011 | 6264.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE JANEIRO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 16/02/2011 | 499.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 16/02/2011 | 1133.00 | 11309637000180 | WELLISON SALES DE OLIVEIRA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, UM ARCONDICIONADO HW YANG 9000 SELO C DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 16/02/2011 | 800.62 | 00003231108438 | EDSON ARCANJO DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ARCONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 18/02/2011 | 410.00 | 00028172388420 | MARIA ROSINEIDE P. DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO CONTABIL NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL NO MÊS DE JANEIRO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 18/02/2011 | 120.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PAPEL PARA ECG.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 18/02/2011 | 2640.75 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 21/02/2011 | 1300.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 21/02/2011 | 117.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, UMA RÉGUA ANTOPOMÉTRICA PEDIATRICA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 21/02/2011 | 85.20 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PILHAS AMARELINHA PALITO E RAYOVAC MEDIA.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 21/02/2011 | 338.70 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0000176 | 21/02/2011 | 1059.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0002/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 21/02/2011 | 1345.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM UMIDIFICADOR E CILINDRO COMPLETO PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 21/02/2011 | 5047.82 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DOS VEICULOS PLACA MNZ7912 E NPT1430 NO PERÍODO DE 02/02/2011 A 02/03/2011.RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 21/02/2011 | 2523.91 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNZ7872 NO PERÍODO DE 02/01/2011 A 02/02/2011.RECURSO:MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 21/02/2011 | 6090.28 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS MOA7742, MOB3742, MOA7962 E NPV1528 NO PERÍODO DE 02/02/2011 A 02/03/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000181 | 23/02/2011 | 1430.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMERNTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.PREGÃO: 0002/2011RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 23/02/2011 | 2296.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESINTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 23/02/2011 | 153.50 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0000184 | 23/02/2011 | 526.04 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 002/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000185 | 23/02/2011 | 21045.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMERNTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.PREGÃO: 0002/2011RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0000186 | 23/02/2011 | 7589.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMERNTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0002/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 23/02/2011 | 84040.36 | 08608937000156 | I.P.A.M. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JANEIRO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 23/02/2011 | 486.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HSOPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LEITE NAN 1 PRO400G DESTIANDOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 23/02/2011 | 1000.00 | 04857194000105 | CLINICA NEUROSONO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE MARIA DO SOCORRO G. CAVALCANTI.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 23/02/2011 | 250.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ENEMA OPACO NO PACIENTE WILLANS CARLOS CABRAL DE ALMEIDA.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 23/02/2011 | 800.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA JOÃO M. MARCILIO, 780 NO BAIRRO DO JD AEROPORTO NO PERÍODO DE 20/01/2011 À 20/02/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 25/02/2011 | 534.37 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000193 | 25/02/2011 | 1846.00 | 07694009000199 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0003/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 25/02/2011 | 796.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS AO CAPS.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 25/02/2011 | 1313.90 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000196 | 25/02/2011 | 263.45 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0003/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 25/02/2011 | 102.85 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADOS.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 25/02/2011 | 6500.00 | 07778725000154 | EQUIPEMED C. P.M.E.S.M.M. APARELHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 25/02/2011 | 2789.16 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTEPOR DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO DE ZOONOSES NO MÊS DE FEVEREIRO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 25/02/2011 | 10473.96 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTEPOR DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 25/02/2011 | 351.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 25/02/2011 | 1580.00 | 00022532706449 | JOÃO RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSF NOS BAIRROS DO MARIO ANDREZA, SÃO BENTO E SESI.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 25/02/2011 | 1656.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 25/02/2011 | 1796.69 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS MOV7985, NPT1430, MNZ7912.RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 25/02/2011 | 4674.21 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS MMZ7872, MOB1027, MMY3024 E KQJ1502RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 25/02/2011 | 1540.94 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS MMW9062,MOQ7780, MOT2450.RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 25/02/2011 | 230.06 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NQE8599.RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 25/02/2011 | 957.79 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS NQE1390.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 25/02/2011 | 3897.30 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS NPY3990, MOA7742, MMR9926, MOA7962, MOW6139, MMW7187, NOU1528.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 28/02/2011 | 300.00 | 00007627858453 | ERMILTON NATARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E LOCUÇÃO.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000211 | 28/02/2011 | 550.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS.PREGÃO:0003/2011RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0000212 | 28/02/2011 | 556.04 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS.PREGÃO: 0003/2011RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000213 | 28/02/2011 | 1244.70 | 07694009000199 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS.PREGÃO: 0003/2011RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000214 | 28/02/2011 | 444.52 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS.PREGÃO: 0003/2011RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 28/02/2011 | 687.00 | 09345617000113 | MULTIMÍDIA COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 28/02/2011 | 125.20 | 05230009002903 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 28/02/2011 | 1369.00 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA RF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINAOS AOS PACIENTES VIVENDO COM HIV/AIDS.RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 28/02/2011 | 9174.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIIÇO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 28/02/2011 | 1100.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 28/02/2011 | 3600.00 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE FOLHA DE PESSOAL.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 28/02/2011 | 144.00 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 28/02/2011 | 1200.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2011.RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 28/02/2011 | 17200.84 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2011.RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 28/02/2011 | 27164.62 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 28/02/2011 | 2920.11 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2011.RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 28/02/2011 | 42966.09 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2011.RECURSO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 28/02/2011 | 60862.68 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2011.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 28/02/2011 | 263074.14 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 28/02/2011 | 29103.16 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2011.RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 28/02/2011 | 152004.87 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2011.RECURSO: PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 28/02/2011 | 7700.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2011.RECURSO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 28/02/2011 | 4790.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2011.RECURSO: FARMACIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 28/02/2011 | 17057.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2011.RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 28/02/2011 | 185828.57 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2011.RECURSO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 28/02/2011 | 136134.12 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2011.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 28/02/2011 | 136458.94 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 28/02/2011 | 38378.58 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 28/02/2011 | 39660.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2011.RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000239 | 01/03/2011 | 784.18 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0003/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 01/03/2011 | 450.00 | 00000844007498 | ILOSANGELES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA EDVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NO PERÍODO DE 02/02/2011 À 02/03/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 01/03/2011 | 493.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA AV LIBERDADE, 695 BAIRRO DO BARALHO, NO PERÍODO DE 02/02/2011 A 02/03/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 01/03/2011 | 600.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA FRANCISCO JORGE, 55 NO BAIRRO DO SÃO VICENTE, NO PERÍODO DE 01/02/2011 À 28/02/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 01/03/2011 | 600.00 | 00069008027453 | MARIA JOSÉ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA MANOEL VELOSO BORGES,71 NO PERÍODO DE 15/02/2011 À 15/03/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 01/03/2011 | 523.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA PROJETADA, 121 NO BAIRRO DO JD AEROPORTO, NO PERÍODO DE 01/02/2011 À 28/02/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 01/03/2011 | 800.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA JOÃO M. MARCILIO, 780 NO BAIRRO DO JD AEROPORTO NO PERÍODO DE 20/02/2011 À 20/03/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 01/03/2011 | 3500.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 01/03/2011 | 72.38 | 07664680000197 | ATHOS DIST. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO DO RIO DO MEIO.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 01/03/2011 | 600.00 | 00082664757415 | SELMA DE FÁTIMA OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF AV. DR. GILVAN MURIBECO, 455 NO BAIRRO DA IMACULADA, NO PERÍODO DE 01/02/2010 À 28/02/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 01/03/2011 | 600.00 | 00044393598415 | LUIZ SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA MARIA DO SOCORRO XAVIER, 137 NO BAIRRO DO SÃO VICENTE II NO PERÍODO DE 01/02/2011 À 01/03/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 01/03/2011 | 800.00 | 00020154062472 | MARIA DE FATIMA SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA JOSÉ RODRIGUES DE MOURA, 303 NO BAIRRO SÃO LOURENÇO, NO PERÍODO DE 02/02/2011 À 02/03/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 01/03/2011 | 800.00 | 00076200914834 | MAILTON SOARES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA JOSÉ LIRA, 147 NO BAIRRO DO SESI, NO PERÍODO DE 01/02/2011 À 01/03/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 01/03/2011 | 2000.00 | 09382011000158 | IMOBILIÁRIA L. S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A A FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE FEVEREIRO/2011RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 01/03/2011 | 48.30 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PRANCHETE OFICIO EUCARTEX DESTINADAS AO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 01/03/2011 | 410.00 | 00028172388420 | MARIA ROSINEIDE P. DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO CONTABIL NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL NO MÊS DE FEVEREIRO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 01/03/2011 | 453.00 | 09318691000140 | FALCÃO MOTOS, BICICLETAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA MMW7187.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 01/03/2011 | 1128.98 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINTRO TIPO G DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.RECUROS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 01/03/2011 | 272.04 | 09272083001114 | FARMÁCIA PREÇO BAIXO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 01/03/2011 | 1.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 03/03/2011 | 187.60 | 35505668000175 | COMERCIAL DE BALAS ROMÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CHOCOLATE PARA A CAMPANHA DO CITOLÓGICO.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 03/03/2011 | 7.00 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA RF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINAOS AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO HU PARA TRATAMENTO DE HANSENÍASE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 03/03/2011 | 610.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA PEDRO ULISSES, 211 NO BAIRRO DO CENTRO, NO PERÍODO DE 10/02/2011 À 10/03/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 03/03/2011 | 850.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000263 | 04/03/2011 | 1275.04 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0003/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000264 | 04/03/2011 | 1065.81 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS.PREGÃO: 0003/2011RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 04/03/2011 | 63.60 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA O PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA ELABORAÇÃO DO PAM.RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 04/03/2011 | 1040.00 | 08360618000174 | Centro de Diagnóstico Memorial Marie Curie Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000267 | 04/03/2011 | 491.08 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS.PREGÃO: 0003/2011RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 04/03/2011 | 570.00 | 07543314000260 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE AMARELINHA GRANDE.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 04/03/2011 | 180.00 | 00003231108438 | EDSON ARCANJO DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE ARCONDICIONADO COM TRACA DE PEÇAS.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 04/03/2011 | 1200.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 09/03/2011 | 7153.00 | 04591903000145 | V.N. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 09/03/2011 | 500.00 | 04857194000105 | CLINICA NEUROSONO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE SEVERINO BERNARDINO DE ASSIS.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 09/03/2011 | 350.00 | 09516975000141 | POLLYANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE RECARGA TONER E RECARGA CARTUCHO.RECRUSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 09/03/2011 | 1400.00 | 35589456000113 | Central de Diagnostica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA NO PACIENTE MARIO VALENTIM DE CASTRO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 09/03/2011 | 503.52 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS MOT2450, MOQ7780.RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 09/03/2011 | 106.14 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO PLACA NQE8599.RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0000277 | 09/03/2011 | 684.59 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO PLACA NQJ1502, NPU1528PREGÃO: 0041/2010RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0000278 | 09/03/2011 | 1127.91 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO PLACA MOB1027, MNZ7912, MOB1027, MMY3024.PREGÃO: 0041/2010RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 11/03/2011 | 650.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA AV. CELINA MIRANDA, 155 NO BAIRRO BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 16/02/2010 À 15/03/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0000280 | 11/03/2011 | 944.78 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS MOB3742, MOA7742, MMY3021.PREGÃO: 0041/2010RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 11/03/2011 | 1000.00 | 00039529576404 | LUCIA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FUNDO ROTATIVO PARA PEQUENAS DESPESAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO E SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 11/03/2011 | 1200.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 11/03/2011 | 770.00 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADOS A CAMPANHA DO CITOLOGICO.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0000284 | 11/03/2011 | 4133.05 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMERNTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0002/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 11/03/2011 | 200.00 | 00069151091453 | DAMIÃO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DO CITOLÓGICO.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0000286 | 11/03/2011 | 1106.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0002/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000287 | 14/03/2011 | 68.35 | 04591903000145 | V.N. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0003/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 14/03/2011 | 299.00 | 10788156000132 | D. RODRIGUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNCÍPIO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0000289 | 14/03/2011 | 320.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 14/03/2011 | 1332.00 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 14/03/2011 | 206.55 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESC. DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MONITORAÇÃO PESSOAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 14/03/2011 | 686.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 14/03/2011 | 2387.50 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, UM MICROCOMPUTADOR INTEL, MONITOR LED 15,6" E NOBRECK BMI DESTIANDOS A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL.RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 14/03/2011 | 686.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000295 | 14/03/2011 | 350.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0002/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 14/03/2011 | 10500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 14/03/2011 | 900.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 16/03/2011 | 500.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA MANOEL PINHEIRO, BAIRRO MARIO ANDREZA, NO PERÍODO DE 20/02/2011 À 20/03/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 16/03/2011 | 529.90 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA. E.P.P | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, BALANÇA BALMAK 15 KG ELETRONICA DESTINADO AO CAPS.RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0000300 | 16/03/2011 | 4285.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0002/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 16/03/2011 | 1611.00 | 24452831000162 | Teqnol Produtos Químicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0000302 | 16/03/2011 | 4330.50 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0002/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 16/03/2011 | 139.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0000304 | 16/03/2011 | 49.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0002/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000305 | 16/03/2011 | 431.30 | 04591903000145 | V.N. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0003/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 18/03/2011 | 347.06 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PSF NO BAIRRO DO RIO DO MEIO.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032011 | 0000307 | 18/03/2011 | 3115.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0002/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 18/03/2011 | 280.00 | 00001017003424 | IRLENILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS.RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 18/03/2011 | 151.08 | 05794031000185 | COMERCIAL DE MÓVEIS HONORATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PSF NO BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 18/03/2011 | 320.00 | 00005840992402 | VANILDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇI DE ADESIVAGEM DO VEICULO PLACA NQE8599.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 18/03/2011 | 380.00 | 00001017003424 | IRLENILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0000312 | 18/03/2011 | 4133.05 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA..PREGÃO: 0002/2011RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 21/03/2011 | 360.00 | 00049900471415 | FRANCISCA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE BATAS, FRALDAS E LENÇOL DESTINADOS HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 21/03/2011 | 180.00 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE ANTONNY GABRIEL RODRIGUES DA SILVA.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 21/03/2011 | 260.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTRASONOGRAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG ABDOMINAL NO PACIENTE ANTONNY GABRIEL RODRIGUES DA SILVA.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 21/03/2011 | 338.70 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0003/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 21/03/2011 | 404.47 | 00394544000851 | DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MMW9062.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 21/03/2011 | 2000.00 | 08310784000166 | UTEROS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HISTEROSCOPIA NOS PACIENTES MARILENE BELO SANTIAGO, ANA LUCIA CANDIDA E LIMA, IRENE DE JESUS SILVA.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 21/03/2011 | 310.00 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE CARIOTIPO COM BANDA NO PACIENTE ARIADNE KAROLINA DE ARAÚJO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 21/03/2011 | 350.00 | 07543314000260 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PAPEL RINO A4 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 21/03/2011 | 950.00 | 11309637000180 | WELLISON SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMPRESSOR ROTATIVO PARA CONSERTO DO ARCONDICIONADO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 21/03/2011 | 2051.60 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0003/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 21/03/2011 | 44773.93 | 08608937000156 | I.P.A.M. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DAS COMPETENCIAS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 21/03/2011 | 245.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, BIRO 1,20X0,60 COM GAVETAS DESTINADOS AO PSF DO ALTO DA BOA VISTA I.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 21/03/2011 | 1.00 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000326 | 23/03/2011 | 9192.00 | 24345886000173 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNEICMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.PREGÃO: 010/2011RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000327 | 23/03/2011 | 6797.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNEICMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIOPREGÃO: 010/2011RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 23/03/2011 | 259.10 | 00394544000851 | DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MND9825.RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 23/03/2011 | 640.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HSOPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LEITE NAN 1 PRO400G DESTIANDOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 23/03/2011 | 800.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 25/03/2011 | 2523.91 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNZ7872 NO PERÍODO DE 03/03/2011 A 03/04/2010.RECURSO:MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 25/03/2011 | 1345.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM UMIDIFICADOR E CILINDRO COMPLETO PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 25/03/2011 | 5047.82 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA NPT1430 E MNZ7912 NO PERÍODO DE 03/03/2011 A 03/04/2010.RECURSO:CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 25/03/2011 | 6090.28 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MOA7742,MOB3742, MOA7962 NO PERÍODO DE 03/03/2011 A 03/04/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 25/03/2011 | 628.28 | 00394544000851 | DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOT2450.RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 25/03/2011 | 563.32 | 00394544000851 | DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOB1027, MMY3024.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0000337 | 25/03/2011 | 6323.69 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS MMY3024,KJQ1502, MOB1027, MNZ7872.PREGÃO: 0041/2010RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0000338 | 25/03/2011 | 7426.64 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS MOB3742, MMW7187, MOA7742, MMR9926, NPU1408, NPU1528, MOA7962, MOW6139, NPT0355, NPU1408, NPU1398, NOJ3677.PREGÃO: 0041/2010RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0000339 | 25/03/2011 | 873.66 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS NQE8599.PREGÃO: 0041/2010RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0000340 | 25/03/2011 | 2571.21 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS NPT1430 E MNZ7912.PREGÃO: 0041/2010RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0000341 | 25/03/2011 | 1679.33 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA MOQ7780.PREGÃO: 0041/2010RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0000342 | 25/03/2011 | 1345.06 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA MOQ9825, NQE1390.PREGÃO: 0041/2010RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 25/03/2011 | 250.00 | 04857194000105 | CLINICA NEUROSONO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE LUZINETE DE SOUZA EVANGELISTA.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 25/03/2011 | 50.00 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.REALIZAÇÃO DO EXAME DE LDL, HDL, TSH, T4 LIVRE NO PACIENTE LUZIA DOMINGOS DO NASCIMENTOS.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 25/03/2011 | 10473.96 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTEPOR DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 25/03/2011 | 132.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PSF NO BAIRRO DO RIO DO MEIO.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 25/03/2011 | 2789.16 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTEPOR DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO DE ZOONOSES NO MÊS DE MARÇO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 25/03/2011 | 6500.00 | 07778725000154 | EQUIPEMED C. P.M.E.S.M.M. APARELHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MÊS DE MARÇO/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 25/03/2011 | 1000.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 25/03/2011 | 1.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 28/03/2011 | 648.92 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO 2º CICLO DA DENGUE REALIZADO NO MUNICÍPIO.RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000352 | 28/03/2011 | 592.58 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0003/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0000353 | 28/03/2011 | 600.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GLP CILINDRO COM 45KG DESTINADOS AO CAPS.PREGÃO: 0041/2010RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0000354 | 28/03/2011 | 1500.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GLP CILINDRO COM 45KG DESTINADOS AO HOSPITAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0041/2010RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0000355 | 28/03/2011 | 175.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GLP CILINDRO COM 45KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.PREGÃO: 0041/2010RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0000356 | 28/03/2011 | 385.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GLP CILINDRO COM 45KG DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.PREGÃO: 0041/2010RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 28/03/2011 | 297.66 | 09272083001114 | FARMÁCIA PREÇO BAIXO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 28/03/2011 | 153727.45 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2011.RECURSO: PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 28/03/2011 | 29616.20 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2011.RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 28/03/2011 | 43596.37 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2011.RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 28/03/2011 | 25982.35 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 28/03/2011 | 2925.11 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2011.RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 28/03/2011 | 16534.17 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2011.RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 28/03/2011 | 1200.65 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2011.RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 28/03/2011 | 39633.67 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 28/03/2011 | 41500.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2011.RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 28/03/2011 | 193466.13 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2011.RECURSO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 28/03/2011 | 4870.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2011.RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 28/03/2011 | 157858.67 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 28/03/2011 | 7663.33 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2011.RECURSO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 28/03/2011 | 18162.53 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2011.RECURSO:CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 28/03/2011 | 186355.35 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2011.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 28/03/2011 | 280264.12 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 28/03/2011 | 291.44 | 06211266000160 | COMERCIAL DE PRODUTOS DESCART. RENAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDA DA FAMÍLIA.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 28/03/2011 | 5478.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIIÇO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 28/03/2011 | 7650.00 | 44734671000402 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 28/03/2011 | 3200.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMISAS COM ESTAMPA PARA A CAMPANHA DE VACINA CONTRA INFLUENZA NO MÊS DE ABRIL/2011.RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 28/03/2011 | 5760.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, DOIS MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR E DUAS MACROCENTRIFUCA SOROLÓGICA DESTINADOS AO LACEB.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 28/03/2011 | 192.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 01/04/2011 | 668.00 | 00082664757415 | SELMA DE FÁTIMA OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF AV. DR. GILVAN MURIBECO, 455 NO BAIRRO DA IMACULADA, NO PERÍODO DE 01/03/2010 À 31/03/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 01/04/2011 | 891.00 | 00076200914834 | MAILTON SOARES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA JOSÉ LIRA, 147 NO BAIRRO DO SESI, NO PERÍODO DE 01/03/2011 À 30/03/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 01/04/2011 | 480.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA AV. ESTRELA, 122 - CENTRO NO PERÍODO DE 01/03/2011 À 31/03/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 01/04/2011 | 891.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA PROJETADA, 121 NO BAIRRO DO JD AEROPORTO, NO PERÍODO DE 01/03/2011 À 31/03/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 01/04/2011 | 668.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA FRANCISCO JORGE, 55 NO BAIRRO DO SÃO VICENTE, NO PERÍODO DE 01/03/2011 À 31/03/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 01/04/2011 | 501.00 | 00000844007498 | ILOSANGELES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA EDVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NO PERÍODO DE 02/03/2011 À 02/04/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 01/04/2011 | 3897.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 01/04/2011 | 891.00 | 00020154062472 | MARIA DE FATIMA SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA JOSÉ RODRIGUES DE MOURA, 303 NO BAIRRO SÃO LOURENÇO, NO PERÍODO DE 02/03/2011 À 02/04/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 01/04/2011 | 624.50 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE MARÇO/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 01/04/2011 | 2855.95 | 02322271000199 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 01/04/2011 | 2895.04 | 02322271000199 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 01/04/2011 | 1888.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE MARÇO/2011.RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 01/04/2011 | 5888.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE MARÇO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 01/04/2011 | 10006.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE MARÇO/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 01/04/2011 | 3409.60 | 02322271000199 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 01/04/2011 | 37828.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE MARÇO/2011.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 01/04/2011 | 668.00 | 00044393580478 | Maria José Terixeira do Nascimento Costa | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA MARIA DO SOCORRO XAVIER, 137 SÃO VICENTE II NO PERÍODO DE 01/03/2011 À 31/03/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 01/04/2011 | 2227.00 | 09382011000158 | IMOBILIÁRIA L. S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A A FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE MARÇO/2011RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 01/04/2011 | 0.22 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2011.RECURSO: PSFREF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 360 DE 29/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 01/04/2011 | 549.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA AV LIBERDADE, 695 BAIRRO DO BARALHO, NO PERÍODO DE 02/03/2011 A 02/04/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 01/04/2011 | 410.00 | 00028172388420 | MARIA ROSINEIDE P. DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO CONTABIL NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL NO MÊS DE MARÇO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000401 | 01/04/2011 | 3115.46 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINTRO TIPO G DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0016/2011RECUROS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 01/04/2011 | 79102.68 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2011.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000403 | 01/04/2011 | 2064.00 | 07694009000199 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 003/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000404 | 04/04/2011 | 5417.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.PREGÃO: 0010/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 04/04/2011 | 220.00 | 08360618000174 | Centro de Diagnóstico Memorial Marie Curie Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 04/04/2011 | 14.00 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA RF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINAOS AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO HU PARA TRATAMENTO DE HANSENÍASE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 04/04/2011 | 700.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA PEDRO ULISSES, 211 NO BAIRRO DO CENTRO, NO PERÍODO DE 10/03/2011 À 10/04/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0000408 | 06/04/2011 | 2530.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0002/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0000409 | 06/04/2011 | 310.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0002/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 06/04/2011 | 1369.00 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA RF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINAOS AOS PACIENTES VIVENDO COM HIV/AIDS.RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 07/04/2011 | 295.00 | 09623401000172 | MACEDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSIANO.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 07/04/2011 | 310.00 | 11704346000197 | ROSÂNGELA DE SOUZA ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.FORNECIMENTO DE CARIMBOS EM MADEIRA E ALMOFADA PARA CARIMBO DESTINADOS AO PROGRAMA DE VIG. SANITÁRIA.RECURSO:PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 08/04/2011 | 285.66 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0000414 | 08/04/2011 | 290.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0002/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 08/04/2011 | 600.00 | 09020966000165 | JN REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NO BALCÃO FRIO, FRIZER E CAMARA FRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICNO.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 08/04/2011 | 495.00 | 03878091000150 | CEM POR CENTO COMÉRCIO E DIST. DE ELTRO ELET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0000417 | 08/04/2011 | 230.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PRESERVATIVO N/LUBIFICADO DESTIANDOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO 0002/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 11/04/2011 | 167.50 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BALÕES DESTIANDOS A ABERTURA DA CAMPANHA DE VACINA CONTA INFLUENZA.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 11/04/2011 | 38.19 | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000420 | 11/04/2011 | 105.87 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS.PREGÃO: 0003/2011RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 11/04/2011 | 1000.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 11/04/2011 | 122.56 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 11/04/2011 | 7876.10 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA LENÇOL E FRALDAS E TRAVESSEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 11/04/2011 | 905.00 | 09516975000141 | POLLYANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE RECARGA TONER E RECARGA CARTUCHO.RECRUSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0000425 | 11/04/2011 | 25720.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIIÇO DE CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 11/04/2011 | 724.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA AV. CELINA MIRANDA, 155 NO BAIRRO BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 16/03/2010 À 15/04/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000427 | 11/04/2011 | 494.81 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0003/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000428 | 12/04/2011 | 491.08 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS.PREGÃO: 0003/2011RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 12/04/2011 | 668.00 | 00069008027453 | MARIA JOSÉ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA MANOEL VELOSO BORGES,71 NO PERÍODO DE 15/03/2011 À 15/04/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000430 | 12/04/2011 | 33551.00 | 67729178000149 | COM. CIRURGICO RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.PREGÃO: 0010/2011RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 13/04/2011 | 2040.00 | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LUMINARIAS E LAMPADAS DE EMERGENCIA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0000432 | 13/04/2011 | 24552.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.PREGÃO: 0011/2011RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000433 | 13/04/2011 | 960.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE.PREGÃO: 0008/2011RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 13/04/2011 | 2759.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO PACIENTE MARIA BERNARDO DOS SANTOS.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 13/04/2011 | 45.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NO BAIRRO DO RIO DO MEIO(NOITE).RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 13/04/2011 | 540.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA GRIPE E H1N1.RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000437 | 13/04/2011 | 10000.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.PREGÃO: 0011/2011RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 14/04/2011 | 557.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA MANOEL PINHEIRO, BAIRRO MARIO ANDREZA, NO PERÍODO DE 20/03/2011 À 20/04/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000439 | 14/04/2011 | 440.00 | 11087529000100 | Maria de Lourdes Silva Peças | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO PLACA MOB1027.CARTA CONVITE: 0001/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000440 | 14/04/2011 | 1755.00 | 11087529000100 | Maria de Lourdes Silva Peças | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA MOB1027.CARTA CONVITE: 0001/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 15/04/2011 | 180.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PAPEL PARA ECG.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000442 | 15/04/2011 | 12280.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.PREGÃO: 0010/2011RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000443 | 15/04/2011 | 3129.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0011/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 15/04/2011 | 3850.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM UM PROCESSADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 15/04/2011 | 10500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000446 | 18/04/2011 | 3000.00 | 07140235000128 | Dias Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.PREGÃO: 0010/2011RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 18/04/2011 | 891.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA JOÃO M. MARCILIO, 780 NO BAIRRO DO JD AEROPORTO NO PERÍODO DE 20/03/2011 À 20/04/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000448 | 18/04/2011 | 4080.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.PREGÃO: 0011/2011RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 18/04/2011 | 3840.00 | 01995606000177 | JOSÉ VALDO PAULINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO EM FERRO PARA SEREM INSTALADAS NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 20/04/2011 | 1353.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NOS PACIENTES: EDNA SOARES PEREIRA, REGIS JOSÉ DE OLIVEIRA, CARMEM DE SOUZA ALENCAR, LUCIA SILVA DOS SANTOS E RISONETE DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132011 | 0000451 | 20/04/2011 | 62000.00 | 10609902000183 | Conquista Comércio de Equipamentos Ltda | PELA AQUISICAO DE AR CONDICONADOS SPLIT 9000 BTUS DESTIANDOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.PREGÃO: 0013/2011RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000452 | 20/04/2011 | 330.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS.PREGÃO: 0003/2011RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 20/04/2011 | 2568.12 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO PACIENTE DORAMILA MIRANDA ALVARENGA.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 20/04/2011 | 1651.06 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 20/04/2011 | 151.00 | 08981842000183 | VALDENICE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NPT0355.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000456 | 20/04/2011 | 165.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0003/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000457 | 20/04/2011 | 580.00 | 11087529000100 | Maria de Lourdes Silva Peças | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO PLACA MOW6139.CARTA CONVITE: 0001/2011RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000458 | 20/04/2011 | 1873.00 | 11087529000100 | Maria de Lourdes Silva Peças | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MOW6139.CARTA CONVITE: 0001/2011RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000459 | 20/04/2011 | 2783.00 | 11087529000100 | Maria de Lourdes Silva Peças | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MMY3024.CARTA CONVITE: 0001/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000460 | 20/04/2011 | 517.00 | 11087529000100 | Maria de Lourdes Silva Peças | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO PLACA MMY3024.CARTA CONVITE: 0001/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000461 | 20/04/2011 | 3430.00 | 11087529000100 | Maria de Lourdes Silva Peças | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MND9825.CARTA CONVITE: 0001/2011RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000462 | 20/04/2011 | 910.00 | 11087529000100 | Maria de Lourdes Silva Peças | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO PLACA MND9825.CARTA CONVITE: 0001/2011RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0000463 | 20/04/2011 | 16.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0002/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000464 | 20/04/2011 | 3153.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0011/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 25/04/2011 | 392.39 | 06198619003073 | DROGATIM DROGARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 25/04/2011 | 167.50 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BOLÃO LISO PARA ABERTURA DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA INFLUENZA.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000467 | 25/04/2011 | 644.27 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalar Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0011/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 25/04/2011 | 1062.50 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ABERTURA DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A GRIPE.RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000469 | 25/04/2011 | 2170.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.PREGÃO: 0010/2011RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000470 | 25/04/2011 | 203.71 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0011/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 25/04/2011 | 1000.00 | 00039529576404 | LUCIA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FUNDO ROTATIVO PARA PEQUENAS DESPESAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO E SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000472 | 25/04/2011 | 426.80 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0003/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 25/04/2011 | 513.13 | 00394544000851 | DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MMW7187.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 25/04/2011 | 1296.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 25/04/2011 | 403.60 | 00066920876434 | ZELIA RODRIGUES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDROS NA POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO,RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082010 | 0000476 | 25/04/2011 | 15317.12 | 08282077000103 | BIOSISTEMS NE COM. DE PRODUTOS LAB. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E URINÁLISE.PREGÃO: 0008/2010RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 25/04/2011 | 1345.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM UMIDIFICADOR E CILINDRO COMPLETO PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 25/04/2011 | 497.07 | 10557901000132 | BALSAMO DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDIAMENTOS MEDICOS DESTINADOS AO PACIENTE DORAMILA MIRANDA ALVARENGA.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 25/04/2011 | 6089.98 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS MOA7742, MOB3742, MOA7962 E NPV1528 NO PERÍODO DE 02/04/2011 A 02/05/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 25/04/2011 | 5047.82 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA NPT1430 E MNZ7912 NO PERÍODO DE 03/04/2011 A 03/05/2010.RECURSO:CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 25/04/2011 | 2523.91 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNZ7872 NO PERÍODO DE 03/04/2011 A 03/05/2010.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0000482 | 26/04/2011 | 6614.57 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS MOA7742, NPT0355, MOB3742, MMR9926, MOW6139, MMW7187, NPU1528, NPU1398, MOA7892, NPU1408.PREGÃO: 0041/2010RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0000483 | 26/04/2011 | 5095.07 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS mmy3024, mob1027, mnz7872, KJQ1502.PREGÃO: 0041/2010RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0000484 | 26/04/2011 | 1051.82 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NQE1390.PREGÃO: 0041/2010RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0000485 | 26/04/2011 | 1567.52 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA MOQ7780.PREGÃO: 0041/2010RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000486 | 26/04/2011 | 73.85 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS.PREGÃO: 0003/2011RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 26/04/2011 | 420.00 | 00069151091453 | DAMIÃO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO BAIRRO DO RIO DO MEIO A NOITE.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000488 | 28/04/2011 | 3402.50 | 32773418000128 | Pro Med Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.PREGÃO: 0002/2011RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000489 | 28/04/2011 | 736.18 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0003/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000490 | 28/04/2011 | 524.37 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 003/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000491 | 28/04/2011 | 1974.00 | 07694009000199 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 003/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000492 | 28/04/2011 | 629.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS.PREGÃO: 003/2011RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 28/04/2011 | 313.00 | 10788156000132 | D. RODRIGUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COLETA DE ÁGUA PARA ANALISE DA POTABILIDADE.RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000494 | 28/04/2011 | 373.56 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0003/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 28/04/2011 | 546.00 | 24452831000162 | Teqnol Produtos Químicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 28/04/2011 | 4170.00 | 05569273000175 | RG Serigrafia e Comércio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BOLSA DE LONA AUTOMOTIVA DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS.RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 28/04/2011 | 6500.00 | 07778725000154 | EQUIPEMED C. P.M.E.S.M.M. APARELHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MÊS DE ABRIL/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0000498 | 28/04/2011 | 6490.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIIÇO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412010 | 0000499 | 28/04/2011 | 800.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000500 | 28/04/2011 | 540.16 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINTRO TIPO G DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0016/2011RECUROS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000501 | 29/04/2011 | 1676.70 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0003/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000502 | 29/04/2011 | 7215.32 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalar Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0010/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 29/04/2011 | 156370.68 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 29/04/2011 | 269360.64 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 29/04/2011 | 154365.28 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2011.RECURSO: PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 29/04/2011 | 41500.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2011.RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 29/04/2011 | 17534.17 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2011.RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 29/04/2011 | 40060.83 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 29/04/2011 | 40060.83 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 29/04/2011 | 26459.16 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 29/04/2011 | 46436.83 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2011.RECURSO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 29/04/2011 | 191945.01 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2011.RECURSO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 29/04/2011 | 7590.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2011.RECURSO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 29/04/2011 | 78363.33 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2011.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 29/04/2011 | 19575.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2011.RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 29/04/2011 | 170309.35 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2011.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 29/04/2011 | 2925.11 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2011.RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 29/04/2011 | 30163.22 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2011.RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 29/04/2011 | 4820.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2011.RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 29/04/2011 | 1200.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2011.RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0000521 | 29/04/2011 | 590.05 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NQE8599.PREGÃO: 0041/2010RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0000522 | 29/04/2011 | 1733.11 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NPT1430, MNZ7912.PREGÃO: 0041/2010RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0000523 | 29/04/2011 | 182.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0002/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000524 | 29/04/2011 | 932.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0011/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 29/04/2011 | 220.00 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE ANTONY GABRIEL R. DA SILVA.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 29/04/2011 | 1864.08 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 29/04/2011 | 1000.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000528 | 02/05/2011 | 872.00 | 11087529000100 | Maria de Lourdes Silva Peças | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MOQ7850. CARTA CONVITE: 0001/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 02/05/2011 | 1000.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2011. OBS.: COMPLEMENTO DO EMPENHO 507/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000530 | 02/05/2011 | 303.00 | 11087529000100 | Maria de Lourdes Silva Peças | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO PLACA MOQ7850. CARTA CONVITE: 0001/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 02/05/2011 | 3897.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 02/05/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CENT.DE DIAG. ETRAT. DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE EXAMES MEDICOS NO PACIENTE MANOEL PEREIRA DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 02/05/2011 | 480.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA AV. ESTRELA, 122 - CENTRO NO PERÍODO DE 01/04/2011 À 30/04/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 02/05/2011 | 891.00 | 00076200914834 | MAILTON SOARES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA JOSÉ LIRA, 147 NO BAIRRO DO SESI, NO PERÍODO DE 01/04/2011 À 30/04/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 02/05/2011 | 668.00 | 00044393580478 | Maria José Terixeira do Nascimento Costa | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA MARIA DO SOCORRO XAVIER, 137 SÃO VICENTE II NO PERÍODO DE 01/04/2011 À 30/04/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 02/05/2011 | 891.00 | 00020154062472 | MARIA DE FATIMA SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA JOSÉ RODRIGUES DE MOURA, 303 NO BAIRRO SÃO LOURENÇO, NO PERÍODO DE 30/04/2011 À 01/04/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 02/05/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CENT.DE DIAG. ETRAT. DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS NO PACIENTE MARIA DE MEDEIROS FRANCISCO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 02/05/2011 | 668.00 | 00082664757415 | SELMA DE FÁTIMA OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF AV. DR. GILVAN MURIBECO, 455 NO BAIRRO DA IMACULADA, NO PERÍODO DE 01/04/2010 À 30/04/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0000539 | 02/05/2011 | 2260.20 | 05449553000140 | Tutto limp Distribuidora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0015/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0000540 | 02/05/2011 | 4752.38 | 05449553000140 | Tutto limp Distribuidora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0015/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 02/05/2011 | 549.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA AV LIBERDADE, 695 BAIRRO DO BARALHO, NO PERÍODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0000542 | 02/05/2011 | 645.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTIANDOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0015/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000543 | 02/05/2011 | 613.50 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE. PREGÃO: 0008/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 02/05/2011 | 891.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA PROJETADA, 121 NO BAIRRO DO JD AEROPORTO, NO PERÍODO DE 01/04/2011 À 30/04/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 02/05/2011 | 2227.00 | 09382011000158 | IMOBILIÁRIA L. S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A A FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE ABRIL/2011 RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0000546 | 02/05/2011 | 340.12 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0011/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000547 | 02/05/2011 | 1256.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0011/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 02/05/2011 | 668.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA FRANCISCO JORGE, 55 NO BAIRRO DO SÃO VICENTE, NO PERÍODO DE 01/04/2011 À 30/04/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 02/05/2011 | 2789.16 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTEPOR DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO DE ZOONOSES NO MÊS DE ABRIL/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 02/05/2011 | 10473.96 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTEPOR DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000551 | 02/05/2011 | 856.41 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 02/05/2011 | 501.00 | 00000844007498 | ILOSANGELES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA EDVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NO PERÍODO DE 01/04/2011 À 30/04/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000553 | 02/05/2011 | 127.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0000554 | 02/05/2011 | 15661.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO DESTINADOS AO LACEB. PREGÃO: 0012/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000555 | 02/05/2011 | 2502.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINTRO TIPO G DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0016/2011 RECUROS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 02/05/2011 | 2160.00 | 10326712000159 | ARAÚJO E PAIVA COM. E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE DE BETUMANTE 4AL PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 03/05/2011 | 1690.00 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO "A VIDA É MELHOR SEM DROGAS" REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL/2011. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 03/05/2011 | 7.00 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA RF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINAOS AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO HU PARA TRATAMENTO DE HANSENÍASE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 03/05/2011 | 1406.00 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA RF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINAOS AOS PACIENTES VIVENDO COM HIV/AIDS. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 03/05/2011 | 294.00 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MESNO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LEITE NAN SEM LACTOSE DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000561 | 03/05/2011 | 1771.04 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMERNTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0011/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0000562 | 03/05/2011 | 234.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNEICMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 03/05/2011 | 600.00 | 08360618000174 | Centro de Diagnóstico Memorial Marie Curie Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 03/05/2011 | 1000.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 04/05/2011 | 250.00 | 04857194000105 | CLINICA NEUROSONO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE KAWANNY DE SOUZA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS P/A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0000566 | 04/05/2011 | 54188.00 | 35715234000876 | FIORI VEÍCULOS LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, VEICULO UNO MILLE ECONOMY CHASSI 9BD15822AC6585511, FAB 2011, MOD2012 COR BRANCA E CHASSI 9BD15822AC6585459 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0018/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0000567 | 04/05/2011 | 37.05 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 04/05/2011 | 700.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA PEDRO ULISSES, 211 NO BAIRRO DO CENTRO, NO PERÍODO DE 10/04/2011 À 10/05/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000569 | 05/05/2011 | 165.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0000570 | 05/05/2011 | 390.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNEICMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000571 | 05/05/2011 | 2067.00 | 07694009000199 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0000572 | 05/05/2011 | 1588.23 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNEICMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202011 | 0000573 | 05/05/2011 | 35.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0020/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000574 | 05/05/2011 | 105.75 | 04591903000145 | V.N. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000575 | 05/05/2011 | 8814.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMERNTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICPIO. PREGÃO: 0010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222011 | 0000576 | 05/05/2011 | 102120.00 | 95433397000111 | Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0022/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 06/05/2011 | 10500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0000578 | 06/05/2011 | 30809.50 | 67729178000149 | COM. CIRURGICO RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0020/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 06/05/2011 | 82487.51 | 08608937000156 | I.P.A.M. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 06/05/2011 | 560.00 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A GRIPE. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000581 | 06/05/2011 | 666.04 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000582 | 06/05/2011 | 3415.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. E REP. E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0011/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0000583 | 06/05/2011 | 540.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 06/05/2011 | 110.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE TERMOMETRO DIGITAL DESTINADO AO PROGRAMA DA VIG. SANITÁRIA RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 06/05/2011 | 1000.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0000586 | 09/05/2011 | 2100.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000587 | 09/05/2011 | 314.80 | 24345886000173 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNEICMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 09/05/2011 | 724.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA AV. CELINA MIRANDA, 155 NO BAIRRO BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 16/04/2010 À 15/05/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 09/05/2011 | 746.10 | 07012546000101 | MEGA MEDIA COM. DE MIDIAS VIRGENS E INF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DOS COMPUTADORES DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000590 | 09/05/2011 | 165.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000591 | 09/05/2011 | 110.72 | 04591903000145 | V.N. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000592 | 09/05/2011 | 330.00 | 11087529000100 | Maria de Lourdes Silva Peças | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO PLACA MOQ7780. CARTA CONVITE: 0001/2011 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 09/05/2011 | 668.00 | 00069008027453 | MARIA JOSÉ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA MANOEL VELOSO BORGES,71 NO PERÍODO DE 15/04/2011 À 15/05/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 09/05/2011 | 672.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE TRENA A LASER DIGITAL DESTINADO AO PROGRAMA DA VIG. SANITÁRIA RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0000595 | 09/05/2011 | 25720.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIIÇO DE CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 11/05/2011 | 1520.00 | 11309637000180 | WELLISON SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 11/05/2011 | 423.00 | 08981842000183 | VALDENICE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MMR9926 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 11/05/2011 | 6739.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, UM ELETRO CARDIOGRAFO 12 CANAIS MARCA BIONET DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 11/05/2011 | 1390.00 | 10501410000170 | ROSA DE LOURDES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. MANUTENÇÃO EM NOBREACK COM TROCA DE PEÇAS E EM IMPRESSORAS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 11/05/2011 | 514.26 | 00394544000851 | DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PLACAS NQH8315 E NQH8295. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0000601 | 12/05/2011 | 11826.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 12/05/2011 | 133.20 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE SANDUICHES DESTINADOS AO PESSOAL DO CAPS. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0000603 | 12/05/2011 | 5725.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312011 | 0000604 | 12/05/2011 | 39400.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BOLSA DE COLOSTOMIA DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0031/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0000605 | 12/05/2011 | 612.40 | 09007162000126 | MAUES LABATO COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO PREGÃO: 0020/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 12/05/2011 | 410.00 | 00028172388420 | MARIA ROSINEIDE P. DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO CONTABIL NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL NO MÊS DE ABRIL/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 12/05/2011 | 1800.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PNEU PARA O VEÍCULO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 12/05/2011 | 290.00 | 57754285000173 | Ecoclinica S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DO CRÂNIO NO PACIENTE MIKAELLY NASCIMENTO LIMA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0000609 | 12/05/2011 | 1707.62 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 12/05/2011 | 835.00 | 00066508673491 | VALDOMIRO COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS MOVEIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 12/05/2011 | 576.00 | 00088625494404 | GILVANDRO BATISTA DE MENEZES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DE ROUPAS PARA OM HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 12/05/2011 | 1200.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 13/05/2011 | 160.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BATERIA DE 48 AMPERES DESTINADOS AO PROGRAMA DA VIG. EPIDEMIOLOGICA. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 13/05/2011 | 174.70 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE SANDUICHES DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ENFERMEIRO RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 13/05/2011 | 63.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE OLEO E FILTRO PARA O VEICULO PLACA NQE1390. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 13/05/2011 | 598.00 | 10788156000132 | D. RODRIGUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COLETA DE ÁGUA PARA ANALISE DA POTABILIDADE. RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0000617 | 13/05/2011 | 438.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVÉIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0015/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 13/05/2011 | 891.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA JOÃO M. MARCILIO, 780 NO BAIRRO DO JD AEROPORTO NO PERÍODO DE 20/04/2011 À 20/05/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 16/05/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CENT.DE DIAG. ETRAT. DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAME AORTOGRAFIA ABDOMINAL E ARTERIOGRAFIA NO PACIENTE TEREZINHA EMILIA DOS SANTOS PINHEIRO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000620 | 16/05/2011 | 802.56 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000621 | 16/05/2011 | 399.10 | 04591903000145 | V.N. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 16/05/2011 | 1800.00 | 00002972756401 | CICERO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA REE ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000623 | 16/05/2011 | 328.90 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0000624 | 16/05/2011 | 248.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 16/05/2011 | 470.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PNEU PARA O VEÍCULO PLACA NEQ1390. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 16/05/2011 | 920.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PNEU PARA O VEÍCULO PLACA MOW6139. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 16/05/2011 | 4960.00 | 00001636609481 | Patrícia Albuquerque de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA INFLUENZA NO MÊS DE MAIO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082010 | 0000628 | 16/05/2011 | 15353.77 | 08282077000103 | BIOSISTEMS NE COM. DE PRODUTOS LAB. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E URINÁLISE. PREGÃO: 0008/2010 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000629 | 16/05/2011 | 4122.00 | 67729178000149 | COM. CIRURGICO RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0011/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 16/05/2011 | 971.28 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 16/05/2011 | 700.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 16/05/2011 | 910.00 | 11087529000100 | Maria de Lourdes Silva Peças | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MOQ7780. CARTA CONVITE: 0001/2011 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000633 | 17/05/2011 | 752.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 17/05/2011 | 557.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA MANOEL PINHEIRO, BAIRRO MARIO ANDREZA, NO PERÍODO DE 20/04/2011 À 20/05/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000635 | 17/05/2011 | 2125.20 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0010/2011 RECURSO:FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000636 | 17/05/2011 | 268.00 | 67729178000149 | COM. CIRURGICO RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0000637 | 17/05/2011 | 2061.90 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0000638 | 18/05/2011 | 12650.00 | 24345886000173 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNEICMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 020/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0000639 | 18/05/2011 | 539.40 | 09007162000126 | MAUES LABATO COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO PREGÃO: 0020/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000640 | 18/05/2011 | 415.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0011/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 18/05/2011 | 300.00 | 08305670000128 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0000642 | 18/05/2011 | 369.60 | 67729178000149 | COM. CIRURGICO RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RE. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNCIIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO:MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0000643 | 18/05/2011 | 370.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 18/05/2011 | 614.35 | 06626253008802 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0000645 | 20/05/2011 | 6894.80 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0020/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0000646 | 20/05/2011 | 2666.96 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0000647 | 20/05/2011 | 105.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GLP CILINDRO COM 13KG DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0041/2010 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0000648 | 20/05/2011 | 1350.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GLP CILINDRO COM 45KG DESTINADOS AO HOSPITAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0041/2010 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 22/05/2011 | 1159.80 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0000650 | 22/05/2011 | 11139.50 | 67729178000149 | COM. CIRURGICO RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0020/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 23/05/2011 | 700.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - J. PESSOA CLIN. DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ESTUDO URODINAMICO NOS PACIENTES MATERUS OLIVEIRA FARIAS E ROSICLEIDE DIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132011 | 0000652 | 23/05/2011 | 3432.00 | 10776711000106 | Kobe Comércio Atacadista de Prod & Tec Ltda | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, ARCONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS E 24000 BTUS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. RECURSO: PAB PREGÃO: 0013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132011 | 0000653 | 23/05/2011 | 2280.00 | 10776711000106 | Kobe Comércio Atacadista de Prod & Tec Ltda | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, ARCONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. RECURSOS PRÓPRIOS PREGÃO: 0013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000654 | 23/05/2011 | 997.61 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 23/05/2011 | 1345.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM UMIDIFICADOR E CILINDRO COMPLETO PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 23/05/2011 | 1.00 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE FOLHA DE PESSOAL. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000657 | 25/05/2011 | 73.85 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 25/05/2011 | 49.23 | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 25/05/2011 | 597.60 | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0000660 | 27/05/2011 | 1404.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 27/05/2011 | 7479.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 27/05/2011 | 600.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMISAS COM ESTAMPA PARA A CAMPANHA CONTRA TAJAGISMO NO MÊS DE MAIO/2011. RECURSO: G.P.S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000663 | 27/05/2011 | 326.70 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000664 | 27/05/2011 | 596.29 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000665 | 27/05/2011 | 2062.00 | 07694009000199 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 27/05/2011 | 1000.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 27/05/2011 | 45.36 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FORMULA INFANTIL DESTINADOS A CRIANÇAS DE 0 À 6 MESES EXPASTAS AO VIRUS HIV. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0000668 | 27/05/2011 | 8800.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIIÇO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO 0005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000669 | 27/05/2011 | 693.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE. PREGÃO: 0008/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 27/05/2011 | 5047.82 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA NPT1430 E MNZ7912 NO PERÍODO DE 03/05/2011 A 03/06/2010. RECURSO:CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 27/05/2011 | 2523.91 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNZ7872 NO PERÍODO DE 03/05/2011 A 03/06/2010. RECURSO:MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 27/05/2011 | 6090.28 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS MOA7742,MOB3742, MOA7962 E NPV1528 NO PERÍODO DE 03/05/2011 A 03/06/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 30/05/2011 | 165466.43 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 30/05/2011 | 264884.96 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 30/05/2011 | 5123.01 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2011. RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 30/05/2011 | 1200.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2011. RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 30/05/2011 | 7700.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2011. RECURSO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 30/05/2011 | 29776.23 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2011. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 30/05/2011 | 154468.90 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2011. RECURSO:PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 30/05/2011 | 178351.45 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2011. RECURSO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 30/05/2011 | 42839.73 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2011. RECURSO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 30/05/2011 | 49413.55 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 30/05/2011 | 25862.70 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 30/05/2011 | 18534.17 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2011. RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 30/05/2011 | 39725.19 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2011. RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 30/05/2011 | 172345.44 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2011. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 30/05/2011 | 19008.87 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2011. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 30/05/2011 | 75979.35 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2011. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 30/05/2011 | 3251.78 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2011. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0000690 | 30/05/2011 | 1373.61 | 24345886000173 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNEICMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 020/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000691 | 30/05/2011 | 1524.00 | 24345886000173 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNEICMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 30/05/2011 | 3912.82 | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA TAPECARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 30/05/2011 | 628.35 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0000694 | 30/05/2011 | 13440.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNEICMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 020/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000695 | 30/05/2011 | 5370.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0000696 | 30/05/2011 | 10514.10 | 32773418000128 | Pro Med Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNEICMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 020/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000697 | 30/05/2011 | 4424.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 30/05/2011 | 860.00 | 08360618000174 | Centro de Diagnóstico Memorial Marie Curie Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 30/05/2011 | 104.70 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BOBINAS PDV TERMICA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000700 | 30/05/2011 | 2978.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 30/05/2011 | 2370.00 | 09623401000172 | MACEDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSIANO. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 30/05/2011 | 532.00 | 09623401000172 | MACEDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF . RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252011 | 0000703 | 30/05/2011 | 9241.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS PRÓPRIOS PREGÃO: 0025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252011 | 0000704 | 30/05/2011 | 6372.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0025/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000242011 | 0000705 | 30/05/2011 | 900.00 | 08220612000100 | MDM Comércio de Móveis Ltda | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, BUREAUX COM 02 GAVETAS COM CHAVE EM FORMICA DESTINADO AO PSF. PREGÃO: 0024/2011 RECRUSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 30/05/2011 | 25720.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIIÇO DE CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2011. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 30/05/2011 | 7718.75 | 07778725000154 | EQUIPEMED C. P.M.E.S.M.M. APARELHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MÊS DE MAIO/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 30/05/2011 | 225.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DO DIA MUNDIAL SEM TABACO (31 DE MAIO). RECURSO: G.P.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 30/05/2011 | 140.00 | 09370415000121 | JULLY NDANIELLY BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MOB1027. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 30/05/2011 | 87793.80 | 08608937000156 | I.P.A.M. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DA COMPETENCIA DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0000711 | 30/05/2011 | 3127.00 | 19400787000107 | QUIBASA - QUIMICA BASICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E URINÁLISE. PREGÃO: 0012/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 30/05/2011 | 312.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPER. DE H., EVENTOS E LOCAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTIANDOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARÃO DO CURSO DE APER FEIÇOAMENTO EM CRACK E OUTRAS DROGAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16/06/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000713 | 30/05/2011 | 397.74 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINTRO TIPO G DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0016/2011 RECUROS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 30/05/2011 | 152.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 30/05/2011 | 1050.00 | 88173976000107 | ASSOCIAÇÃO BRAS. DE ESTUDOS DE ALCOOL E DROGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE CARLA CRISTINA RODRIGUES, BENILSON P. DE OLIVEIRA E PAMELLA V. MATIAS GAMA NO XVI SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE TRATAMENTO DE TABAGISMO E X SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ALCOOL E OUTRAS DORGAS REALIZADO NA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 01/06/2011 | 10473.96 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTEPOR DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 01/06/2011 | 1038.79 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 01/06/2011 | 5274.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE ABRIL/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 01/06/2011 | 1099.87 | 02322271000199 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NO MÊS DE ABRIL/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 01/06/2011 | 3042.47 | 02322271000199 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NO MÊS DE ABRIL/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 01/06/2011 | 960.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE ABRIL/2011. RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 01/06/2011 | 905.03 | 02322271000199 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NO MÊS DE ABRIL/2011. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 01/06/2011 | 16124.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE ABRIL/2011. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 01/06/2011 | 3466.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE ABRIL/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 01/06/2011 | 549.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA AV LIBERDADE, 695 BAIRRO DO BARALHO, NO PERÍODO DE 01/05/2011 A 30/05/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 01/06/2011 | 480.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA AV. ESTRELA, 122 - CENTRO NO PERÍODO DE 01/05/2011 À 30/05/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0000727 | 01/06/2011 | 2086.27 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS NPU1338, NPU1238, MOA7762. PREGÃO: 0041/2010 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0000728 | 01/06/2011 | 4929.64 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS MOA7892, NPU1408, NPU1438, NPY4010, NPY4020, NPY3990, NPY4050.. PREGÃO: 0041/2010 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 01/06/2011 | 891.00 | 00020154062472 | MARIA DE FATIMA SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA JOSÉ RODRIGUES DE MOURA, 303 NO BAIRRO SÃO LOURENÇO, NO PERÍODO DE 01/05/2011 À 30/05/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0000730 | 01/06/2011 | 411.29 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NQE8599. PREGÃO: 0041/2010 RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 01/06/2011 | 668.00 | 00044393580478 | Maria José Terixeira do Nascimento Costa | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA MARIA DO SOCORRO XAVIER, 137 SÃO VICENTE II NO PERÍODO DE 01/05/2011 À 30/05/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 01/06/2011 | 891.00 | 00076200914834 | MAILTON SOARES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA JOSÉ LIRA, 147 NO BAIRRO DO SESI, NO PERÍODO DE 01/05/2011 À 30/05/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 01/06/2011 | 891.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA PROJETADA, 121 NO BAIRRO DO JD AEROPORTO, NO PERÍODO DE 01/05/2011 À 30/05/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 01/06/2011 | 501.00 | 00000844007498 | ILOSANGELES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA EDVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NO PERÍODO DE 01/05/2011 À 30/05/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 01/06/2011 | 668.00 | 00082664757415 | SELMA DE FÁTIMA OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF AV. DR. GILVAN MURIBECO, 455 NO BAIRRO DA IMACULADA, NO PERÍODO DE 01/05/2010 À 30/05/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 01/06/2011 | 668.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA FRANCISCO JORGE, 55 NO BAIRRO DO SÃO VICENTE, NO PERÍODO DE 01/05/2011 À 30/05/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 01/06/2011 | 7.40 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA RF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINAOS AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO HU PARA TRATAMENTO DE HANSENÍASE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 01/06/2011 | 2227.00 | 09382011000158 | IMOBILIÁRIA L. S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A A FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE MAIO/2011 RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 01/06/2011 | 410.00 | 00028172388420 | MARIA ROSINEIDE P. DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO CONTABIL NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL NO MÊS DE MAIO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 01/06/2011 | 3897.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000741 | 01/06/2011 | 696.99 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000742 | 01/06/2011 | 3231.66 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINTRO TIPO G DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0016/2011 RECUROS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0000743 | 01/06/2011 | 4386.43 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS NQH8295, NQH8315, MOA7962, MMR9926, MOW6139, NPU1528, MOA7742, NPT0355, MMW7187, MOQ7850. PREGÃO: 0041/2010 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 01/06/2011 | 492.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE: EDUARDO BARBOSA DE LIMA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0000745 | 01/06/2011 | 3913.52 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS MNZ7872, KJQ1502, MOB1027. PREGÃO: 0041/2010 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0000746 | 01/06/2011 | 1372.10 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS MNZ7912, NPT1430. PREGÃO: 0041/2010 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0000747 | 01/06/2011 | 1249.12 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NQE1390. PREGÃO: 0041/2010 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0000748 | 01/06/2011 | 1844.86 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS MOT2450, MOQ7780, MMW9062. PREGÃO: 0041/2010 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000749 | 02/06/2011 | 802.56 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000750 | 02/06/2011 | 1240.00 | 10609902000183 | Conquista Comércio de Equipamentos Ltda | PELA AQUISICAO DE AR CONDICONADOS SPLIT 9000 BTUS DESTIANDOS AP PROGRAMA DA VIG. SANITÁRIA. PREGÃO: 0013/2011 RECURSO: V. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000751 | 02/06/2011 | 336.00 | 67729178000149 | COM. CIRURGICO RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RE. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNCIIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0011/2011 RECURSO:MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 02/06/2011 | 2789.16 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTEPOR DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO DE ZOONOSES NO MÊS DE MAIO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000753 | 02/06/2011 | 2067.00 | 07694009000199 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 02/06/2011 | 2990.00 | 10788156000132 | D. RODRIGUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COLETA DE ÁGUA PARA ANALISE DA POTABILIDADE. RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 02/06/2011 | 175.00 | 00005208809435 | ALEXANDRE LIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE CONSERTO EM PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 02/06/2011 | 220.00 | 09370415000121 | JULLY NDANIELLY BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO MECÂNICO NO VEÍCULO PLACA MOT 2450. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000757 | 02/06/2011 | 23020.00 | 67729178000149 | COM. CIRURGICO RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 02/06/2011 | 149.60 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 02/06/2011 | 1145.00 | 13692013000110 | WGJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO NA RECARGA DE TONER E RECARGA DE CARTUCHO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 03/06/2011 | 899.00 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, IMPRESSORA LASER JET MULTFUNCIONAL HP DESTINADO AO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 03/06/2011 | 211.00 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE TONER LASER DESTINADO AO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000762 | 03/06/2011 | 901.18 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 03/06/2011 | 1443.00 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA RF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINAOS AOS PACIENTES VIVENDO COM HIV/AIDS. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 03/06/2011 | 6383.21 | 12224867000100 | Magno e Filhos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE UTENCÍLIOS DOMESTICOS DESTINADOS A COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 03/06/2011 | 208.00 | 00095120211453 | VANUZA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE AUXILIAR DE COZINHA NA CONFECÇÃO DE ALMOÇOS PARA O PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇÃO SOBRE CRACK E OUTRAS DROGAS NOS DIAS 28 DE ABRIL E 26 DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000766 | 03/06/2011 | 156.62 | 04591903000145 | V.N. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 03/06/2011 | 1000.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 06/06/2011 | 2278.43 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CÓPIAS P&B A4 DOS RECEITUÁRIOS E REQUESIÇÃO DE EXAMES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000142011 | 0000769 | 06/06/2011 | 1321.70 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA SALA ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO: 0014/2011 RECURSO: GESTÃO DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0000770 | 06/06/2011 | 2974.30 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA SALA ONDE FUNCIONA O SAE. PREGÃO: 0014/2011 RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0000771 | 06/06/2011 | 1242.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0014/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0000772 | 06/06/2011 | 890.70 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO E SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO: 0014/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0000773 | 06/06/2011 | 1553.30 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. PREGÃO: 0014/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0000774 | 06/06/2011 | 8840.60 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO DO CENTRO. PREGÃO: 0014/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0000775 | 06/06/2011 | 9314.80 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO DO CENTRO. PREGÃO: 0014/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000776 | 06/06/2011 | 543.24 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 06/06/2011 | 206.55 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESC. DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MONITORAÇÃO PESSOAL DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0000778 | 06/06/2011 | 3657.90 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA SALA ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO: 0014/2011 RECURSO: GESTÃO DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000779 | 06/06/2011 | 1322.85 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000780 | 06/06/2011 | 343.88 | 04591903000145 | V.N. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000781 | 08/06/2011 | 1002.01 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 08/06/2011 | 560.00 | 09304269000136 | IRANILDA FASUTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AO PESSOAL QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A PÓLIO NO DIA 18 DE JUNHO/2011. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 08/06/2011 | 605.59 | 00394544000851 | DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PLACAS MOB1027 E NPT0355. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000784 | 08/06/2011 | 5248.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESINTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0018/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0000785 | 09/06/2011 | 4282.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMLEXIDADE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0020/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 09/06/2011 | 33.00 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMÍNIO E FERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BARRA CHATA 2X18. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 09/06/2011 | 6120.00 | 05285282000134 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, UMA MOTO MARCA HONDA MODELO CARGO ES ANO FAB. 2011 ANO MOD. 2011, CHASSI 9C2JC4140BR700732, MOTOR 124,7 CC, COMBUSTIVEL GAS, DESTINADA AO PROGRAMA DE DST/AIDS. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0000788 | 09/06/2011 | 375.80 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO]. PREGÃO: 0014/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000789 | 09/06/2011 | 1452.20 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 09/06/2011 | 724.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA AV. CELINA MIRANDA, 155 NO BAIRRO BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 16/05/2010 À 15/06/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 09/06/2011 | 668.00 | 00069008027453 | MARIA JOSÉ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA MANOEL VELOSO BORGES,71 NO PERÍODO DE 15/05/2011 À 15/06/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202011 | 0000792 | 09/06/2011 | 700.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA PEDRO ULISSES, 211 NO BAIRRO DO CENTRO, NO PERÍODO DE 10/05/2011 À 10/06/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0000793 | 09/06/2011 | 1400.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNCÍPIO. PREGÃO: 0020/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 09/06/2011 | 1200.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 10/06/2011 | 557.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA MANOEL PINHEIRO, BAIRRO MARIO ANDREZA, NO PERÍODO DE 20/05/2011 À 20/06/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 10/06/2011 | 1267.35 | 06198619003073 | DROGATIM DROGARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302011 | 0000797 | 10/06/2011 | 17235.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMERNTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICPIO. PREGÃO: 0030/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0000798 | 10/06/2011 | 1998.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CAMAS FAWLER INFANTIL E HAMPER COM RODIZIOS. PREGÃO: 0025/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 10/06/2011 | 940.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA MOT2450. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 10/06/2011 | 35.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO PLACA MOT2450. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 10/06/2011 | 220.00 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATÓRIAIS NO PACIENTE ANTONY GABRIAL R. DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000802 | 10/06/2011 | 4000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMERNTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICPIO. PREGÃO: 0010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 10/06/2011 | 212.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COM. DE BALAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RE. FORNECIMENTO DE PIPOCAS E PIRULITOS PARA ABERTURA DA CAMPANHA DE VACINHA CONTRA PÓLIO. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 13/06/2011 | 147.60 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BALÕES PARA ABERTURA DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA PÓLIO. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 13/06/2011 | 1000.00 | 00039529576404 | LUCIA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FUNDO ROTATIVO PARA PEQUENAS DESPESAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO E SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000806 | 13/06/2011 | 3480.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMISAS COM ESTAMPA PARA A CAMPANHA CONTRA PÓLIO NO MÊS DE JUNHO. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0000807 | 13/06/2011 | 4290.00 | 67729178000149 | COM. CIRURGICO RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0020/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 14/06/2011 | 85.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FLIP CHART C/QUADRO DURATEX DESTINADO AO PROGRAMA DO SAE. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000809 | 14/06/2011 | 532.01 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 14/06/2011 | 4147.00 | 09370415000121 | JULLY NDANIELLY BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RE. FORENCIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO PLACA MMW9062. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342011 | 0000811 | 14/06/2011 | 3543.30 | 11249140000114 | Mediar Material Hospitalar Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0024/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 14/06/2011 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNIC. DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSCRIÇÃO DE SUZANA RIBEIRO DE MEDEIROS NO XXVII CONGRESO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CONASEMS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 08 À 12/07/2011 EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342011 | 0000813 | 14/06/2011 | 11395.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0034/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0000814 | 14/06/2011 | 4680.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 14/06/2011 | 2590.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ETIQUETAS PRINTA4 E ETIQUETAS TIPO 12 CIRCULAR AZUL E VERMELHA DESTINADAS A ATENÇÃO BASICA. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 14/06/2011 | 475.00 | 00085502669149 | MARCIO MAURILIO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS: CAMA ELASTICA, PISCINA DE BOLINHAS E TOBOGÃ, UTILIZADOS NA ABERTURA DA CAMPANHA DE VACINHA CONTRA A POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 14/06/2011 | 800.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 14/06/2011 | 10500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000819 | 16/06/2011 | 1700.00 | 24345886000173 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNEICMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0000820 | 16/06/2011 | 185.60 | 09007162000126 | MAUES LABATO COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0020/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 16/06/2011 | 891.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA JOÃO M. MARCILIO, 780 NO BAIRRO DO JD AEROPORTO NO PERÍODO DE 20/05/2011 À 20/06/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362011 | 0000822 | 16/06/2011 | 1610.00 | 24452831000162 | Teqnol Produtos Químicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0036/2011 RECUROS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 16/06/2011 | 11654.32 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 17/06/2011 | 480.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. RECURSO: FAMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 17/06/2011 | 105017.64 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. RECURSOS PRÓPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 17/06/2011 | 10372.85 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 17/06/2011 | 7087.18 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 17/06/2011 | 17207.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. RECURSO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 17/06/2011 | 59479.76 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. RECURSO: PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 17/06/2011 | 27790.51 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000831 | 17/06/2011 | 1263.59 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0000832 | 22/06/2011 | 1089.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNCÍPIO. PREGÃO: 0020/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362011 | 0000833 | 22/06/2011 | 300.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0036/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302011 | 0000834 | 22/06/2011 | 13199.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0030/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 22/06/2011 | 599.90 | 05279965000189 | NAVE INFORMATICA GAMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE UMA CAMERA DIGITAL 14.1 W530 DESTINADO AO PROGRAMA DA VIG. SANITÁRIA. RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 22/06/2011 | 1100.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000837 | 22/06/2011 | 3710.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 27/06/2011 | 1443.00 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA RF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINAOS AOS PACIENTES VIVENDO COM HIV/AIDS. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 27/06/2011 | 7.40 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA RF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINAOS AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO HU PARA TRATAMENTO DE HANSENÍASE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0000840 | 27/06/2011 | 2319.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMLEXIDADE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 27/06/2011 | 28400.46 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. PREGÃO: RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362011 | 0000842 | 27/06/2011 | 711.76 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0036/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362011 | 0000843 | 27/06/2011 | 485.50 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0036/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362011 | 0000844 | 27/06/2011 | 309.14 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0036/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 27/06/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CENT.DE DIAG. ETRAT. DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA NO PACIENTE ANTONIO B. DE SOUZA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 27/06/2011 | 891.00 | 00020154062472 | MARIA DE FATIMA SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA JOSÉ RODRIGUES DE MOURA, 303 NO BAIRRO SÃO LOURENÇO, NO PERÍODO DE 01/06/2011 À 30/06/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 27/06/2011 | 480.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA AV. ESTRELA, 122 - CENTRO NO PERÍODO DE 01/06/2011 À 30/06/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 27/06/2011 | 668.00 | 00044393580478 | Maria José Terixeira do Nascimento Costa | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA MARIA DO SOCORRO XAVIER, 137 SÃO VICENTE II NO PERÍODO DE 01/06/2011 À 30/06/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 27/06/2011 | 891.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA PROJETADA, 121 NO BAIRRO DO JD AEROPORTO, NO PERÍODO DE 01/06/2011 À 30/06/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 27/06/2011 | 2227.00 | 09382011000158 | IMOBILIÁRIA L. S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A A FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE JUNHO/2011 RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362011 | 0000851 | 27/06/2011 | 2756.00 | 24452831000162 | Teqnol Produtos Químicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0036/2011 RECUROS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000852 | 27/06/2011 | 308.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 27/06/2011 | 165.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000854 | 27/06/2011 | 82.30 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0000855 | 27/06/2011 | 404.00 | 07841319000199 | Y G SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, ARMÁRIO DE AÇO COM PRATELEIRAS DESTINADO AO PROGRAMA DA VIG. SANITÁRIA. PREGÃO: 0024/2011 RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0000856 | 27/06/2011 | 521.82 | 24345886000173 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0020/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0000857 | 27/06/2011 | 7656.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIIÇO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO 0005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362011 | 0000858 | 27/06/2011 | 906.00 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0036/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 27/06/2011 | 500.00 | 09183225000103 | CDR COM. ATACADISTA DE REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO ARCONDICIONADO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 27/06/2011 | 95.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BORRACHA AMORTECEDOR PARA CONSERTO DO MOTOR ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 27/06/2011 | 320.00 | 00002785747429 | CARLOS GUSTAVO LACERDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RE. SERVIÇO DE ADESIVAGEM EM DOIS VEÍCULOS FIAT UNO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 27/06/2011 | 3440.00 | 00001636609481 | Patrícia Albuquerque de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000863 | 27/06/2011 | 233.25 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. E REP. E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0011/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 27/06/2011 | 2160.00 | 00050387529420 | ANA CLAÚDIA LYRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO COMO INSTRUTORA NA CAPACITAÇÃO EM DST/AIDS E REDUÇÃO DE DANOS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REALIADO NOS DIAS 13 Á 16/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 27/06/2011 | 1970.00 | 09339057000194 | RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE UM PAINEL EM LONA E ADESIVAGEM DA PORTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 27/06/2011 | 1345.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM UMIDIFICADOR E CILINDRO COMPLETO PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000867 | 27/06/2011 | 613.90 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINTRO TIPO G DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0016/2011 RECUROS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000868 | 27/06/2011 | 321.43 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 28/06/2011 | 3200.00 | 00001636609481 | Patrícia Albuquerque de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA ANTITABAGISMO REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 28/06/2011 | 279979.97 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 28/06/2011 | 1600.22 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2011. RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 28/06/2011 | 4235.24 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2011. RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 28/06/2011 | 7663.33 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2011. RECURSO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 28/06/2011 | 156796.59 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2011. RECURSO: PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 28/06/2011 | 44326.34 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2011. RECURSO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 28/06/2011 | 51765.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 28/06/2011 | 26930.70 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 28/06/2011 | 18534.17 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2011. RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 28/06/2011 | 177596.67 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2011. RECURSO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 28/06/2011 | 29768.43 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2011. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 28/06/2011 | 2925.11 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2011. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 28/06/2011 | 39500.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2011. RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 28/06/2011 | 83702.16 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2011. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 28/06/2011 | 17987.33 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2011. RECURSO:CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 28/06/2011 | 175252.15 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2011. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 30/06/2011 | 2523.91 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNZ7872 NO PERÍODO DE 03/06/2011 A 03/07/2011. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 30/06/2011 | 6090.28 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS NPY4020, NPY4050, NPY4010, NPU1438 NO PERÍODO DE 03/06/2011 A 03/07/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 30/06/2011 | 5047.82 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS NPT1430e MNZ7912 NO PERÍODO DE 03/06/2011 A 03/07/2011. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000889 | 30/06/2011 | 369.60 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 30/06/2011 | 340.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PNEUS 2.75-18 MT39 E 90/90-18 MT 15 57P PARA OS VEÍCULOS PLACAS NPT0355 E MMR9926. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 30/06/2011 | 80.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMARA PARA MOTO 18ME VALVE 1466 PARA OS VEÍCULOS PLACAS NPT0355 E MMR 9926. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 30/06/2011 | 2894.61 | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BARRA MEC 6,3MM, PERFIL "U" 2", CANTONEIRAS E TELHAS AL PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NO BAIRRO DO MARIO ANDREAZA. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 30/06/2011 | 1672.00 | 08360618000174 | Centro de Diagnóstico Memorial Marie Curie Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000894 | 30/06/2011 | 326.70 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000895 | 30/06/2011 | 564.71 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalar Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. PREGÃO: 0011/2011 RECUROS: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000896 | 30/06/2011 | 758.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 30/06/2011 | 120.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA NO MÊS DE junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 30/06/2011 | 160027.04 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 01/07/2011 | 549.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA AV LIBERDADE, 695 BAIRRO DO BARALHO, NO PERÍODO DE 01/06/2011 A 30/06/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 01/07/2011 | 668.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA FRANCISCO JORGE, 55 NO BAIRRO DO SÃO VICENTE, NO PERÍODO DE 01/06/2011 À 30/06/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0000901 | 01/07/2011 | 2609.36 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0000902 | 01/07/2011 | 3959.10 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS KJQ1502,MND9825, NQE1390, NQE1390. PREGÃO: 0041/2010 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0000903 | 01/07/2011 | 947.07 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS NPT1430 E MNZ7872. PREGÃO: 0041/2010 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0000904 | 01/07/2011 | 5352.84 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS MOB1027,NPU1238,NPU1338,MNZ7912 PREGÃO: 0041/2010 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0000905 | 01/07/2011 | 7360.13 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS NPT0355, NQH8315,MMW7187,NPU1438,NPY4010, NPY4050,MMR9926, MOQ7850, NQH8295, NPY4020. PREGÃO: 0041/2010 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0000906 | 01/07/2011 | 3282.00 | 24345886000173 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0020/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 01/07/2011 | 2789.16 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTEPOR DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO DE ZOONOSES NO MÊS DE JUNHO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 01/07/2011 | 30000.00 | 01031891000106 | SAMMED-MAT. MEDICOS CIRUG. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONFORME SENTENÇA JUDICIAL PROC. Nº 075.2004.001.026-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 01/07/2011 | 10473.96 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTEPOR DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 01/07/2011 | 876.60 | 00000904634477 | SUZANA RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SRA SUZANA RIBEIRO DE MEDEIROS PARTICIPAR DA XXVII CONFERÊNCIA DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 09 A 12 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 01/07/2011 | 501.00 | 00000844007498 | ILOSANGELES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA EDVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NO PERÍODO DE 01/06/2011 À 30/06/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 01/07/2011 | 3897.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 01/07/2011 | 876.00 | 05967982000109 | R. GONÇALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE VENTILADORES DE PAREDE 50CM VERTICAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0000914 | 01/07/2011 | 1269.25 | 05449553000140 | Tutto limp Distribuidora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA. PREGÃO: 0015/2011 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 01/07/2011 | 910.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE MAIO/2011. RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0000916 | 01/07/2011 | 7305.50 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO DO CENTRO. PREGÃO: 0014/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0000917 | 01/07/2011 | 577.50 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0014/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0000918 | 01/07/2011 | 1522.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO DO BARALHO e MANGUINHOS. PREGÃO: 0014/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 01/07/2011 | 891.00 | 00076200914834 | MAILTON SOARES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA JOSÉ LIRA, 147 NO BAIRRO DO SESI, NO PERÍODO DE 01/06/2011 À 30/07/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 01/07/2011 | 668.00 | 00082664757415 | SELMA DE FÁTIMA OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF AV. DR. GILVAN MURIBECO, 455 NO BAIRRO DA IMACULADA, NO PERÍODO DE 01/06/2010 À 30/06/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0000921 | 01/07/2011 | 2012.22 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS MMW9062, MOT2450, MOQ7780, NQE8599. PREGÃO: 0041/2010 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0000922 | 01/07/2011 | 2085.40 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMERNTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 01/07/2011 | 17529.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE MAIO/2011. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362011 | 0000924 | 01/07/2011 | 2545.93 | 05449553000140 | Tutto limp Distribuidora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0036/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000925 | 01/07/2011 | 3152.66 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINTRO TIPO G DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0016/2011 RECUROS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 01/07/2011 | 243.44 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 . RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 01/07/2011 | 487.22 | 02322271000199 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NO MÊS DE MAIO/2011. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 01/07/2011 | 1081.17 | 02322271000199 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NO MÊS DE MAIO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 01/07/2011 | 5108.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE MAIO/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 01/07/2011 | 3787.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE MAIO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000931 | 01/07/2011 | 220.00 | 67729178000149 | COM. CIRURGICO RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000932 | 01/07/2011 | 263.00 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalar Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. PREGÃO: 0002/2011 RECUROS: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0000933 | 01/07/2011 | 2013.60 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalar Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 01/07/2011 | 845.00 | 13692013000110 | WGJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTUCHOS TONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO HOSPITAL JOÃO MARSICANO. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00039529576404 | LUCIA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FUNDO ROTATIVO PARA PEQUENAS DESPESAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO E SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 01/07/2011 | 1000.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 04/07/2011 | 700.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA PEDRO ULISSES, 211 NO BAIRRO DO CENTRO, NO PERÍODO DE 10/06/2011 À 10/07/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302011 | 0000938 | 04/07/2011 | 477.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMERNTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0030/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0000939 | 04/07/2011 | 177.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000940 | 04/07/2011 | 502.19 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000941 | 04/07/2011 | 839.68 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 04/07/2011 | 25.00 | 00066920876434 | ZELIA RODRIGUES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MOLDURA COM VIDRO PARA FOTO DO GESTOR INSTALADA DO PSF. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000943 | 04/07/2011 | 440.78 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000944 | 04/07/2011 | 2006.00 | 07694009000199 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000945 | 04/07/2011 | 124.82 | 04591903000145 | V.N. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000946 | 05/07/2011 | 1716.90 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 05/07/2011 | 25.00 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CRACHA DESTINADOS AO PROGRAMA DA VIG. SANITÁRIA. RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362011 | 0000948 | 05/07/2011 | 3511.50 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0036/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000949 | 05/07/2011 | 245.58 | 04591903000145 | V.N. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 05/07/2011 | 336.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGO PELA PREFEITURA AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 05/07/2011 | 5000.00 | 03562099000103 | PROMOEX PROM., EXPOSIÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE SALAS E REFEIÇÕES PARA O TREINAMENTO DE DST E DROGAS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REALIZADO NOS DIAS 13 A 16/06/2011. RECURSO: DST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 05/07/2011 | 130.00 | 04455510000104 | JOÃO AURILIO FARIAS LEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA CONFEÇÃO DE UMA PLACA DE VIDRO PARA O PFS NO BAIRRO DO CENTRO. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0000953 | 05/07/2011 | 73.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0020/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 05/07/2011 | 410.00 | 00028172388420 | MARIA ROSINEIDE P. DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO CONTABIL NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL NO MÊS DE JUNHO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 05/07/2011 | 405.00 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO PESSOAL DO CAPS. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0000956 | 08/07/2011 | 220.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE SERINGAS PARA CAMPANHA DE VACINA CONTRA PÓLIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 08/07/2011 | 724.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA AV. CELINA MIRANDA, 155 NO BAIRRO BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 16/06/2010 À 15/07/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 08/07/2011 | 557.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA MANOEL PINHEIRO, BAIRRO MARIO ANDREZA, NO PERÍODO DE 20/06/2011 À 20/07/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362011 | 0000959 | 08/07/2011 | 125.75 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0036/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000960 | 08/07/2011 | 567.30 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362011 | 0000961 | 08/07/2011 | 619.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0036/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000962 | 08/07/2011 | 1004.25 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 10/07/2011 | 31606.40 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO DO MARIO ANDREAZA II E III, CENTRO I, MANGUINHOS, BARALHO, RIO DO MEIO, IMACULADA II, JD AEROPORTO II E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 10/07/2011 | 668.00 | 00069008027453 | MARIA JOSÉ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA MANOEL VELOSO BORGES,71 NO PERÍODO DE 15/06/2011 À 15/07/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 10/07/2011 | 5000.00 | 07778008000122 | JERRY BELARMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 10/07/2011 | 355.53 | 00394544000851 | DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OET1626. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 10/07/2011 | 3190.86 | 02322271000199 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NO MÊS DE MAIO/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0000968 | 14/07/2011 | 6203.60 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO DO MARIO ANDREAZA II E III, CENTRO I, MANGUINHOS, BARALHO, RIO DO MEIO, IMACULADA II E III E ALTO DA BOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 14/07/2011 | 891.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA JOÃO M. MARCILIO, 780 NO BAIRRO DO JD AEROPORTO NO PERÍODO DE 20/06/2011 À 20/07/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 14/07/2011 | 252.00 | 12929519000138 | SERVPROL- SERV E COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CABO PARA ELETRODO DE SILICONE PARA O SETOR DE FIOSIOTERAPIA DA POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO. RECRUSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000971 | 14/07/2011 | 78.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0011/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 15/07/2011 | 8125.00 | 07778725000154 | EQUIPEMED C. P.M.E.S.M.M. APARELHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MÊS DE JUNHO/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 15/07/2011 | 450.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE BROSCOSCOPIA NO PACIENTE ANTENOR BERNARDINO DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0000974 | 15/07/2011 | 1200.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GLP CILINDRO COM 45KG DESTINADOS AO HOSPITAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0041/2010 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 15/07/2011 | 162.50 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CHACHAS DESTINADOS A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSO: GS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 15/07/2011 | 485.25 | 05449553000140 | Tutto limp Distribuidora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CHACHAS DESTINADOS A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSO: GS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412011 | 0000977 | 15/07/2011 | 300.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GLP CILINDRO COM 45KG DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0041/2010 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000978 | 15/07/2011 | 254.70 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 15/07/2011 | 1200.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 15/07/2011 | 10500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 18/07/2011 | 530.00 | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REBOBINAMENTO, CENTRIGUGA, ROLAMENTO E CAPACITOR DE COMPRESSORES E MOTORA DA CADEIRA DE DENTISTA DAS UNIDADES DE SAUDE. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000982 | 18/07/2011 | 1918.00 | 07694009000199 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 18/07/2011 | 419.90 | 05279965000189 | NAVE INFORMATICA GAMES LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HK 4500 DESTINADA AO PROGRAMA DA VIG. SANITÁRIA. RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 18/07/2011 | 245.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA (ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2011. RECURSO: GS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0000985 | 18/07/2011 | 25077.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIIÇO DE CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 18/07/2011 | 2930.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UM APARELHO DE RX COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 20/07/2011 | 1345.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM UMIDIFICADOR E CILINDRO COMPLETO PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 20/07/2011 | 312.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPER. DE H., EVENTOS E LOCAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTIANDOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARÃO DO CURSO DE APER FEIÇOAMENTO EM CRACK E OUTRAS DROGAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28/07/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 20/07/2011 | 1570.15 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000990 | 20/07/2011 | 72.70 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000991 | 22/07/2011 | 1640.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESINTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0018/2010 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182010 | 0000992 | 22/07/2011 | 1310.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 22/07/2011 | 6090.28 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS NPY4020,NPY4050, NPY4010, NPU1438, NO PERÍODO DE 03/07/2011 A 03/08/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 22/07/2011 | 5047.82 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS NPT1430 e MNZ7912 NO PERÍODO DE 03/07/2011 A 03/08/2011. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 22/07/2011 | 2523.91 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNZ7872 NO PERÍODO DE 03/07/2011 A 03/08/2010. RECURSO:MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000996 | 22/07/2011 | 274.80 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMISAS TIPO POLO PARA O PESSOAL DA VIF. SANITÁRIA. PREGÃO: 0027/2011 RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0000997 | 22/07/2011 | 597.19 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMLEXIDADE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332011 | 0000998 | 25/07/2011 | 863.48 | 11821032000174 | AG Comércio de Produtos em Geral Ltda | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, COMPUTADOR UDPWKS SERIES DESTINADO AO CAPS. PREGÃO: 0033/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 25/07/2011 | 34.50 | 11821032000174 | AG Comércio de Produtos em Geral Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MOUSE OPTICO E MAUSE PAD DESTIADOS AFARMÁCIA POPULAR. PREGÃO: 0033/2011 RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332011 | 0001000 | 25/07/2011 | 259.00 | 11636967000180 | Maxx Papelaria e Distribuição Ltda | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, MONITOR LED BENQ G 610 DESTINADO AO CAPS. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001001 | 25/07/2011 | 2476.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 002/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001002 | 25/07/2011 | 916.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA DE ALGODÃO TIPO POLO DESTINADO AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO: 0027/2011 RECURSO: GS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001003 | 25/07/2011 | 180.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001004 | 25/07/2011 | 1445.92 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001005 | 25/07/2011 | 5553.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001006 | 25/07/2011 | 536.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATRNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001007 | 25/07/2011 | 496.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0001008 | 25/07/2011 | 5212.80 | 05449553000140 | Tutto limp Distribuidora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PAPEL CARTÃO A4 DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PREGÃO: 0015/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0001009 | 25/07/2011 | 17.82 | 05449553000140 | Tutto limp Distribuidora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANDO AO PROGRAMA DE DST/AIDS PREGÃO: 0015/2011 RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 25/07/2011 | 176.00 | 00004635612449 | GERALDO JORDE DE LIMA E OUTROS | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, UM BAU PLAST INJET 80 LTS PARA A MOTO DA DST/AIDS. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362011 | 0001011 | 25/07/2011 | 2430.90 | 09623401000172 | MACEDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSIANO. PREGÃO: 0036/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000362011 | 0001012 | 25/07/2011 | 675.00 | 09623401000172 | MACEDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0036/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 25/07/2011 | 750.00 | 09304269000136 | IRANILDA FASUTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSO: GS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 25/07/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CENT.DE DIAG. ETRAT. DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MID NO PACIENTE JOÃO VITOR DOS SANTOS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 25/07/2011 | 13858.80 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 25/07/2011 | 180.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSO: G.P.S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001017 | 25/07/2011 | 8866.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIIÇO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2011. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO 0005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 25/07/2011 | 1300.00 | 00013643460449 | ORLANDO JORGE FLORENTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE FILMAGEM DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSO: GS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242011 | 0001019 | 28/07/2011 | 404.00 | 07841319000199 | Y G SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, ARMARIO EM AÇOCOM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS DESTINADO AO PROGRAMA DA VIG. SANITÁRIA. PREGÃO: 0024/2011 RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 28/07/2011 | 6250.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PASTAS PRETAS COM LOGOMARCA PARA A MACRO-NORDESTE. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252011 | 0001021 | 28/07/2011 | 8772.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, BERÇO PEDIATRICO EM ACRÍLICO, COLCHÃO HOSPITALAR, MESA MAYO, MESA AUX. INOX DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0025/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 28/07/2011 | 158713.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNÓSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE REAGENTES HORMÔNIO E IMUNOLOGIA DESTINADOS AO LACEB. ATA DE REGISTRO DE PREÇO RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362011 | 0001023 | 28/07/2011 | 672.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0036/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 28/07/2011 | 1.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001025 | 28/07/2011 | 1100.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0001026 | 28/07/2011 | 74.90 | 05449553000140 | Tutto limp Distribuidora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANDO AO PROGRAMA DE DST/AIDS PREGÃO: 0015/2011 RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 28/07/2011 | 4484.00 | 09094962000121 | C VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 28/07/2011 | 525.60 | 00088625494404 | GILVANDRO BATISTA DE MENEZES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO SERIGRAFIA NAS ROUPAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 28/07/2011 | 8125.00 | 07778725000154 | EQUIPEMED C. P.M.E.S.M.M. APARELHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MÊS DE JULHO/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 28/07/2011 | 1418.10 | 07990923000187 | ELTON BRUNO LIRA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS COORDENADORES DO PROGRAMA E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS O SR. BENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA E CARLA CRISTINA RODIGUES DO NASCIMENTO PARTICIPAREM DO XVI SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE TRATAMENTO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332011 | 0001031 | 28/07/2011 | 236.64 | 11821032000174 | AG Comércio de Produtos em Geral Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE HD 250 GB DIGITAL E PLACA MÃE DIGITRON DESTINADO AO CAPS. PREGÃO: 0033/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082010 | 0001032 | 28/07/2011 | 16706.50 | 08282077000103 | BIOSISTEMS NE COM. DE PRODUTOS LAB. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E URINÁLISE. PREGÃO: 0008/2010 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001033 | 28/07/2011 | 984.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESINTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0018/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 28/07/2011 | 128.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 29/07/2011 | 160766.42 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2011. RECURSO: PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 29/07/2011 | 30980.28 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2011. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 29/07/2011 | 296257.95 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 29/07/2011 | 83239.48 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2011. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 29/07/2011 | 2925.11 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2011. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 29/07/2011 | 17705.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2011. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 29/07/2011 | 183081.50 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2011. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 29/07/2011 | 43420.59 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2011. RECURSO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 29/07/2011 | 171290.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2011. RECURSO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 29/07/2011 | 26901.37 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 29/07/2011 | 50999.68 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 29/07/2011 | 19296.48 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2011. RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 29/07/2011 | 39093.55 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2011. RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 29/07/2011 | 1200.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2011. RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 29/07/2011 | 5044.56 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2011. RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 29/07/2011 | 7663.33 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2011. RECURSO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 29/07/2011 | 160058.73 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0001052 | 01/08/2011 | 871.48 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS MOT2450 E NQE8599. PREGÃO: 0041/2010 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 01/08/2011 | 410.00 | 00028172388420 | MARIA ROSINEIDE P. DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO CONTABIL NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL NO MÊS DE JULHO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 01/08/2011 | 668.00 | 00082664757415 | SELMA DE FÁTIMA OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF AV. DR. GILVAN MURIBECO, 455 NO BAIRRO DA IMACULADA, NO PERÍODO DE 01/07/2010 À 30/07/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0001055 | 01/08/2011 | 1572.92 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL MNZ7912 E NPT1430 PREGÃO: 0041/2010 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0001056 | 01/08/2011 | 1234.13 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS MND9825, NQE1390, NQE1390 E NPY4050. PREGÃO: 0041/2010 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0001057 | 01/08/2011 | 5191.53 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS MMY3024, KJQ1502, MOB1027, NPU1338, NPU1338, MNZ7872, NPU1238. PREGÃO: 0041/2010 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0001058 | 01/08/2011 | 7094.55 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACASNPT0355, MMR9926, NPU1438, NQH8295, NPY4010, NPY4020, NPY4050, NQH8315, MMW7187 E OET1626. PREGÃO: 0041/2010 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 01/08/2011 | 11389.84 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTEPOR DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 01/08/2011 | 2979.90 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTEPOR DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO DE ZOONOSES NO MÊS DE JULHO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001061 | 01/08/2011 | 2570.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNEICMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0011/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 01/08/2011 | 501.00 | 00000844007498 | ILOSANGELES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA EDVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NO PERÍODO DE 01/07/2011 À 30/07/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 01/08/2011 | 3897.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001064 | 01/08/2011 | 165.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001065 | 01/08/2011 | 573.44 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 01/08/2011 | 891.00 | 00020154062472 | MARIA DE FATIMA SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA JOSÉ RODRIGUES DE MOURA, 303 NO BAIRRO SÃO LOURENÇO, NO PERÍODO DE 01/07/2011 À 30/07/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 01/08/2011 | 668.00 | 00044393580478 | Maria José Terixeira do Nascimento Costa | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA MARIA DO SOCORRO XAVIER, 137 SÃO VICENTE II NO PERÍODO DE 01/07/2011 À 30/07/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 01/08/2011 | 891.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA PROJETADA, 121 NO BAIRRO DO JD AEROPORTO, NO PERÍODO DE 01/07/2011 À 30/07/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 01/08/2011 | 76.00 | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CABO ISOL. FLEX PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0001070 | 01/08/2011 | 689.07 | 24345886000173 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0020/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 01/08/2011 | 7.40 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA RF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINAOS AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO HU PARA TRATAMENTO DE HANSENÍASE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 01/08/2011 | 1406.00 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA RF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINAOS AOS PACIENTES VIVENDO COM HIV/AIDS. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 01/08/2011 | 118.50 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA RF. FORNECIMENTO DE BOBINAS TÉRMICA PARA IMPRESSORA DO SETOR DE CRAA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 01/08/2011 | 150.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MANGUEIRA ALTA PRESSÃO PARA MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DO PSF NO BAIRRO SÃO LOURENÇO. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 01/08/2011 | 884.80 | 08360618000174 | Centro de Diagnóstico Memorial Marie Curie Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 01/08/2011 | 2227.00 | 09382011000158 | IMOBILIÁRIA L. S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A A FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE JULHO/2011 RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 01/08/2011 | 40.00 | 10658782000104 | ALDRIN JULIANO SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONSERTO DA TAMPA DA PILHA DE UMA MAQUINA FOTOGRAFICA SONY. RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 01/08/2011 | 668.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA FRANCISCO JORGE, 55 NO BAIRRO DO SÃO VICENTE, NO PERÍODO DE 01/07/2011 À 30/07/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 01/08/2011 | 680.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 01/08/2011 | 480.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA AV. ESTRELA, 122 - CENTRO NO PERÍODO DE 01/07/2011 À 30/07/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 01/08/2011 | 891.00 | 00076200914834 | MAILTON SOARES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA JOSÉ LIRA, 147 NO BAIRRO DO SESI, NO PERÍODO DE 01/07/2011 À 30/07/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001082 | 01/08/2011 | 264.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0011/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001083 | 01/08/2011 | 4678.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0011/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302011 | 0001084 | 01/08/2011 | 276.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0030/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001085 | 01/08/2011 | 3602.95 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINTRO TIPO G DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0016/2011 RECUROS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001086 | 03/08/2011 | 312.40 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 03/08/2011 | 1170.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 03/08/2011 | 176.00 | 02131595000220 | VLAMIR DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BALÕES PARA SEREM USADOS NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA PÓLIO REALIZADA DIA 13/08/2011. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 03/08/2011 | 216.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COM. DE BALAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PIPOCAS E PIRULITOS PARA DESTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS NO DIA DA CAMPANHA DE VACINHA CONTRA PÓLIO REALIZADA DIA 13/08/2011. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 03/08/2011 | 1600.00 | 00001636609481 | Patrícia Albuquerque de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2011. RECURSO: GS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 03/08/2011 | 50.00 | 02467498000122 | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA S/S LTDA - HEMATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL NO PACIENTE ANTONY GABRIEL R. DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001092 | 03/08/2011 | 123.85 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001093 | 03/08/2011 | 5840.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 04/08/2011 | 700.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA PEDRO ULISSES, 211 NO BAIRRO DO CENTRO, NO PERÍODO DE 10/07/2011 À 10/08/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 04/08/2011 | 549.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA AV LIBERDADE, 695 BAIRRO DO BARALHO, NO PERÍODO DE 01/07/2011 A 30/07/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001096 | 04/08/2011 | 210.28 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 04/08/2011 | 3306.00 | 09623401000172 | MACEDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001098 | 04/08/2011 | 782.16 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalar Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0011/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001099 | 04/08/2011 | 207.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PREGÃO: 0010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001100 | 04/08/2011 | 177.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNCÍPIO. PREGÃO: 0011/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 04/08/2011 | 984.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NOS PACIENTES: MARIA LUCIA MONTEIRO DE LIMA, ADEILTON SANTOS BARBOSA, MARIA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001102 | 04/08/2011 | 4319.90 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO DO RIO DO MEIO. PREGÃO: 0014/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0001103 | 05/08/2011 | 2375.00 | 24345886000173 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0020/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001104 | 05/08/2011 | 344.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001105 | 05/08/2011 | 136.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. E REP. E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0011/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 05/08/2011 | 3500.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MEDICO LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, UMA IMPRESSORA SONY UP DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001107 | 05/08/2011 | 147.44 | 04591903000145 | V.N. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 05/08/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CENT.DE DIAG. ETRAT. DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE AORTOGRAFIA ABDOMINAL NA PACIENTE MARIA DA PENHA FERNANDES DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001109 | 05/08/2011 | 600.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001110 | 05/08/2011 | 241.25 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0011/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 08/08/2011 | 60.00 | 09230509000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇIO DE LAVAGEM NO VEÍCULO PLACA MNT2683. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001112 | 08/08/2011 | 720.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 08/08/2011 | 560.00 | 09304269000136 | IRANILDA FASUTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA PÓLIO RALIZADA NO DIA 13/08/2011. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 08/08/2011 | 695.57 | 01363032000114 | CENT.DE DIAG. ETRAT. DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE AORTOGRAFIA CEREBRAL NA PACIENTE MARINETE MARCELINO DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 08/08/2011 | 1260.00 | 13692013000110 | WGJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO NA RECARGA DE TONER E RECARGA DE CARTUCHO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001116 | 08/08/2011 | 1143.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 08/08/2011 | 1000.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 08/08/2011 | 54.90 | 07012546000101 | MEGA MEDIA COM. DE MIDIAS VIRGENS E INF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE UM CARREGADOR COM PILHAS SONY DESTINADOS AO PROGRAMA DA VIG. SANITÁRIA. RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001119 | 08/08/2011 | 390.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE. PREGÃO: 0008/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 08/08/2011 | 668.00 | 00069008027453 | MARIA JOSÉ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA MANOEL VELOSO BORGES,71 NO PERÍODO DE 15/07/2011 À 15/08/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001121 | 08/08/2011 | 116.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA DA SEC. DE SAÚDE. PREGÃO: 0014/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 08/08/2011 | 724.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA AV. CELINA MIRANDA, 155 NO BAIRRO BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 16/07/2010 À 15/07/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001123 | 08/08/2011 | 1729.10 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO DO MARIO ANDREAZA I, MANGUINHOS, IMACULADA I E III E SESI II. PREGÃO: 0014/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 08/08/2011 | 147.00 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS BICICLETAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMERNTO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA MMW7187. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001125 | 08/08/2011 | 1143.05 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 10/08/2011 | 2695.00 | 09094962000121 | C VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001127 | 10/08/2011 | 560.24 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001128 | 10/08/2011 | 3242.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0001129 | 10/08/2011 | 300.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GLP CILINDRO COM 45KG DESTINADOS AO HOSPITAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0041/2010 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0001130 | 10/08/2011 | 150.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GLP CILINDRO COM 45KG DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0041/2010 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 10/08/2011 | 10500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 10/08/2011 | 557.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA MANOEL PINHEIRO, BAIRRO MARIO ANDREZA, NO PERÍODO DE 20/07/2011 À 20/08/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001133 | 10/08/2011 | 538.95 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 10/08/2011 | 61.53 | 00000904634477 | SUZANA RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. SUZANA RIBEIRO DE MEDEIROS, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA COM ELEIÇÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA, REALIZADA NO DIA 22/08/2011 NA CIDADE DE CAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0001135 | 10/08/2011 | 485.00 | 11087529000100 | Maria de Lourdes Silva Peças | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO PLACA MMW9062 E MOQ7780 CARTA CONVITE: 0001/2011 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0001136 | 10/08/2011 | 1820.00 | 11087529000100 | Maria de Lourdes Silva Peças | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS MOQ7780 E MMW9062 CARTA CONVITE: 0001/2011 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001137 | 10/08/2011 | 133.42 | 04591903000145 | V.N. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 12/08/2011 | 1000.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 12/08/2011 | 1000.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001140 | 12/08/2011 | 3000.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0010/2011 RECURSO:FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001141 | 12/08/2011 | 31.20 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0011/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 12/08/2011 | 891.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA JOÃO M. MARCILIO, 780 NO BAIRRO DO JD AEROPORTO NO PERÍODO DE 20/07/2011 À 20/08/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001143 | 12/08/2011 | 300.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0010/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001144 | 14/08/2011 | 25720.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIIÇO DE CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 14/08/2011 | 2150.00 | 09122605000120 | Central Distribuidora de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0023/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001146 | 14/08/2011 | 2100.00 | 07694009000199 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0001147 | 14/08/2011 | 1425.00 | 67729178000149 | COM. CIRURGICO RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0020/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001148 | 14/08/2011 | 5117.80 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO DO MARIO ANDREAZA I, CENTRO I, MANGUINHOS, IMACULADA I E II, SESI II, E ALTO DA BOA VISTA I. PREGÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001149 | 14/08/2011 | 989.80 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINTRO TIPO G DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0016/2011 RECUROS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412011 | 0001150 | 14/08/2011 | 2400.00 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalar Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0041/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302011 | 0001151 | 14/08/2011 | 768.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO PREGÃO: 0030/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0001152 | 16/08/2011 | 4124.00 | 09007162000126 | MAUES LABATO COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0020/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001153 | 16/08/2011 | 1514.00 | 07694009000199 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001154 | 16/08/2011 | 492.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE. PREGÃO: 0008/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001155 | 16/08/2011 | 1497.10 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 16/08/2011 | 340.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FILME UPP 110 PARA O SETOR DE ULTRASONOGRAFIA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001157 | 16/08/2011 | 802.26 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001158 | 19/08/2011 | 7300.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMERNTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICPIO. PREGÃO: 0010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 19/08/2011 | 75.00 | 00069336164449 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE MESAS COM CADEIRAS PARA A VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NO DIA 29/07/2011. RECURSO: GS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001160 | 19/08/2011 | 2280.00 | 24345886000173 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNEICMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0001161 | 19/08/2011 | 2770.00 | 32773418000128 | Pro Med Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNEICMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 020/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 19/08/2011 | 1345.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM UMIDIFICADOR E CILINDRO COMPLETO PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0001163 | 19/08/2011 | 1514.50 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RE. FORNECIMENTO DE MATRIAIS PARA EXPEDIENTE DESTINADOS AS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS (SPE). PREGÃO: 0015/2011 RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 19/08/2011 | 1000.00 | 00039529576404 | LUCIA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FUNDO ROTATIVO PARA PEQUENAS DESPESAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO E SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 23/08/2011 | 960.00 | 00001636609481 | Patrícia Albuquerque de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIVULGAÇÃO DA 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO/2011. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 23/08/2011 | 312.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPER. DE H., EVENTOS E LOCAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTIANDOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARÃO DO CURSO DE APER FEIÇOAMENTO EM CRACK E OUTRAS DROGAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25/08/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 23/08/2011 | 140.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RE. FORNECIMENTO DE PAPEL PARA ECG. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001168 | 23/08/2011 | 3535.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RE. FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVÉIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0015/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362011 | 0001169 | 23/08/2011 | 328.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0036/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 23/08/2011 | 1338.00 | 04115617000103 | SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PROTESE PENIANAS SILICONIZADAS PARA AULAS EDUCATIVAS DO SPE. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 23/08/2011 | 270.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA A MULHER. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 23/08/2011 | 360.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DA VI JORNADA EDUCATIVA DO SPE, IV ENCONTRO DE PROTAGONISTAS JUVENIS DO SPE, II FORUM MUNICIPAL DO PROJETO "A VIDA É MELHOR SEM DORGAS" E V ENCONTRO DE EUDCADORES DO SPE. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 23/08/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CENT.DE DIAG. ETRAT. DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE AORTOGRAFIA ABDOMINAL NO PACIENTE ALEXANDRINA FRANCISCA MOTA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 23/08/2011 | 2227.00 | 09382011000158 | IMOBILIÁRIA L. S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A A FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE AGOSTO/2011 RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 23/08/2011 | 891.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA PROJETADA, 121 NO BAIRRO DO JD AEROPORTO, NO PERÍODO DE 01/08/2011 À 30/08/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 25/08/2011 | 480.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA AV. ESTRELA, 122 - CENTRO NO PERÍODO DE 01/08/2011 À 30/08/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 25/08/2011 | 891.00 | 00020154062472 | MARIA DE FATIMA SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA JOSÉ RODRIGUES DE MOURA, 303 NO BAIRRO SÃO LOURENÇO, NO PERÍODO DE 01/08/2011 À 30/08/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 25/08/2011 | 891.00 | 00076200914834 | MAILTON SOARES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA JOSÉ LIRA, 147 NO BAIRRO DO SESI, NO PERÍODO DE 01/08/2011 À 30/08/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 25/08/2011 | 695.57 | 01363032000114 | CENT.DE DIAG. ETRAT. DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE AORTOGRAFIA CEREBRAL NO PACIENTE MARIA DAS DORES DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 25/08/2011 | 1406.00 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA RF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINAOS AOS PACIENTES VIVENDO COM HIV/AIDS. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 25/08/2011 | 8.00 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA RF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINAOS AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO HU PARA TRATAMENTO DE HANSENÍASE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 25/08/2011 | 80.00 | 13004510002394 | BOMPREÇO SUPERMERDADO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO PEDIASURE PARA O PACIENTE LÍVIA AMARO DE ARAÚJO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 29/08/2011 | 668.00 | 00044393580478 | Maria José Terixeira do Nascimento Costa | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA MARIA DO SOCORRO XAVIER, 137 SÃO VICENTE II NO PERÍODO DE 01/08/2011 À 30/08/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 29/08/2011 | 139.92 | 06198619003073 | DROGATIM DROGARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LEITE SUPRA SOY PARA O PACIENTE ANTONNY GABRIEL RODRIGUES DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 29/08/2011 | 668.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA FRANCISCO JORGE, 55 NO BAIRRO DO SÃO VICENTE, NO PERÍODO DE 01/08/2011 À 30/08/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001186 | 29/08/2011 | 6036.62 | 19400787000107 | QUIBASA - QUIMICA BASICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E URINÁLISE. PREGÃO: 0012/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302011 | 0001187 | 29/08/2011 | 1400.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO PREGÃO: 0030/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0001188 | 29/08/2011 | 9175.97 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS NPY4020,MMR9926,NPU1438,NQH8315, NQH8295, NPY4050, NPY4010, MMW7187. PREGÃO: 0041/2010 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0001189 | 29/08/2011 | 1605.73 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS NQE1390,MND9825. PREGÃO: 0041/2010 RECURSO PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0001190 | 29/08/2011 | 3888.35 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS KJQ1502, MOB1027, MNZ7872. PREGÃO: 0041/2010 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0001191 | 29/08/2011 | 1477.49 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS MPNZ7912 E NPT1430 PREGÃO: 0041/2010 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0001192 | 29/08/2011 | 861.96 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS MOT2450, MMW90262. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0001193 | 29/08/2011 | 477.28 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA NQE8599 PREGÃO: 0041/2010 RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 29/08/2011 | 312.00 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA AULA DE CAMPO COM VISITAS NA CIDADE DE RECIFE-PE. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0001195 | 29/08/2011 | 1500.00 | 09007162000126 | MAUES LABATO COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0020/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412011 | 0001196 | 29/08/2011 | 5160.00 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalar Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0041/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 29/08/2011 | 1000.00 | 00041515501434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO EM PREVENÇÃO EM DST/AIDS PARA OS PROFISSIONAIS DO CAPS, REALIZDA DIA 30 DE AGOSTO/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 29/08/2011 | 9974.70 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001199 | 29/08/2011 | 1065.10 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. PREGÃO: 0014/2011 RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001200 | 29/08/2011 | 95.50 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. PREGÃO: 0014/2011 RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001201 | 29/08/2011 | 184.40 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOS BAIRROS DO JD AEROPORTO II, BRASÍLIA I E TAMBAI. PREGÃO: 0014/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001202 | 30/08/2011 | 25720.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIIÇO DE CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 30/08/2011 | 8125.00 | 07778725000154 | EQUIPEMED C. P.M.E.S.M.M. APARELHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MÊS DE AGOSTO/2011. CARTA CONVITE 0002/2009 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 30/08/2011 | 2146.06 | 02322271000199 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NO MÊS DE JUNHO E JULHO/2011. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 30/08/2011 | 1616.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE JUNHO E JULHO/2011. RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 30/08/2011 | 9251.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 30/08/2011 | 6395.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 30/08/2011 | 1625.11 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 . RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 30/08/2011 | 1975.80 | 02322271000199 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 30/08/2011 | 5540.15 | 02322271000199 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 30/08/2011 | 1700.00 | 12059866000157 | ADENIO DE CARVALHO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONCESSÃO DE USO DO SISTEMA DE ESTOQUE ON LINE (CONSULTORIA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 30/08/2011 | 950.00 | 70120217000110 | MAX TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR O PESSOAL QUE PARTICIPARÃO DA AULA DE CAMPO COM VISITAS A ALGUMAS ENTIDADES NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 05/09/2011. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 30/08/2011 | 33211.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2011. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 30/08/2011 | 1200.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2011. RECURSO: FAMÁCIA PORPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 30/08/2011 | 6475.24 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2011. RECURSO: FAMÁCIA PORPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 30/08/2011 | 7700.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2011. RECURSO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 30/08/2011 | 17535.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2011. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 30/08/2011 | 108094.16 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2011. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 30/08/2011 | 980.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2011. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 30/08/2011 | 1945.11 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2011. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 30/08/2011 | 176591.45 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2011. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 30/08/2011 | 194538.39 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2011. RECURSO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 30/08/2011 | 79814.52 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 30/08/2011 | 18949.60 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2011. RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 30/08/2011 | 31048.18 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 30/08/2011 | 2100.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 30/08/2011 | 164877.47 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2011. RECURSO: PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 30/08/2011 | 40297.62 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2011. RECURSO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 30/08/2011 | 37666.66 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2011. RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 30/08/2011 | 32266.26 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 30/08/2011 | 255317.90 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 30/08/2011 | 170388.73 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 30/08/2011 | 144.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA NO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 01/09/2011 | 2979.90 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTEPOR DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO DE ZOONOSES NO MÊS DE AGOSTO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 01/09/2011 | 11389.84 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTEPOR DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 01/09/2011 | 1120.00 | 00014413205472 | LIGIA MARIA DE S. BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE BIOSSEGURANÇA, HEPATIRES VIRAIS E DST/AIDS, PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO DE 2011.RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 01/09/2011 | 1.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIF. DO EMPENHA 1128, FEITO A MENOR.VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.PREGÃO: 0010/2011RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 01/09/2011 | 0.60 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIFERENÇA DO EMPENHO 1213 DE 30/08/2011, FEITO A MENOR.RECURSO:PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 01/09/2011 | 1120.00 | 00003273650486 | TERESA LILIA DINIZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE BIOSSEGURANÇA, HEPATIRES VIRAIS E DST/AIDS, PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO DE 2011.RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 01/09/2011 | 668.00 | 00082664757415 | SELMA DE FÁTIMA OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF AV. DR. GILVAN MURIBECO, 455 NO BAIRRO DA IMACULADA, NO PERÍODO DE 01/08/2010 À 30/08/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 01/09/2011 | 5047.82 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS NPT1430 e MNZ7912 NO PERÍODO DE 03/07/2011 A 03/08/2011.RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 01/09/2011 | 2523.91 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNZ7872 NO PERÍODO DE 03/07/2011 A 03/08/2010.RECURSO:MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 01/09/2011 | 6090.28 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS NPY4020, NPY4050, NPY4010, NPU1438 NO PERÍODO DE 03/08/2011 A 03/09/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 01/09/2011 | 208.00 | 00002412374406 | CARLA CRISTINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS COM O PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA AULA DE CAMPO REALIZADA NO MUSEU DE CERÂMICA FRANCISCO BRENNAND NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2011, NA CIDADE DE RECIFE-PE.RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 01/09/2011 | 416.00 | 00002412374406 | CARLA CRISTINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA O PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA AULA DE CAMPO REALIZADA NO MUSEU DE CERÂMICA FRANCISCO BRENNAND NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2011, NA CIDADE DE RECIFE-PE.RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 01/09/2011 | 30703.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE JULHO/2011.RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001247 | 01/09/2011 | 82.30 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS.PREGÃO: 0003/2011RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001248 | 01/09/2011 | 6417.84 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINTRO TIPO G DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0016/2011RECUROS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 01/09/2011 | 501.00 | 00000844007498 | ILOSANGELES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA EDVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NO PERÍODO DE 01/08/2011 À 30/08/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 01/09/2011 | 549.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA AV LIBERDADE, 695 BAIRRO DO BARALHO, NO PERÍODO DE 01/08/2011 A 30/08/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 01/09/2011 | 3897.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 02/09/2011 | 1117.88 | 05449553000140 | Tutto limp Distribuidora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE DST/AIDS.PREGÃO: 0015/2011RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0001253 | 02/09/2011 | 945.82 | 05449553000140 | Tutto limp Distribuidora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE DST/AIDS.PREGÃO: 0015/2011RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 02/09/2011 | 410.00 | 00028172388420 | MARIA ROSINEIDE P. DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO CONTABIL NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL NO MÊS DE AGOSTO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0001255 | 02/09/2011 | 221.87 | 05449553000140 | Tutto limp Distribuidora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE DST/AIDS.PREGÃO: 0015/2011RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001256 | 02/09/2011 | 57.80 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.PREGÃO: 0010/2011RECURSO:FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001257 | 02/09/2011 | 802.56 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS.PREGÃO: 0003/2011RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001258 | 06/09/2011 | 180.00 | 24345886000173 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNEICMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.PREGÃO: 010/2011RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001259 | 06/09/2011 | 196.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PAPEL P/EGC.PREGÃO: 0002/2011RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001260 | 06/09/2011 | 1166.70 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL.PREGÃO: 0014/2011RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 06/09/2011 | 66.50 | 09370415000121 | JULLY NDANIELLY BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA NQE1390.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 06/09/2011 | 700.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA PEDRO ULISSES, 211 NO BAIRRO DO CENTRO, NO PERÍODO DE 10/08/2011 À 10/09/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 06/09/2011 | 1480.00 | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CIMENTO ORTOPEDICO OPTICEM PARA SER USADO NA CIRURGIA DO PACIENTE WAMBERTO MESDES DA SILVA.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001264 | 06/09/2011 | 665.34 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS.PREGÃO: 0003/2011RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001265 | 09/09/2011 | 468.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE.PREGÃO: 0008/2011RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 09/09/2011 | 3600.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE UMA PROTESE DE PTFE 7MM POR 50MM PARA O PACIENTE MARIA DA PENHA FERNANDES DA SILVA.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 09/09/2011 | 891.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA JOÃO M. MARCILIO, 780 NO BAIRRO DO JD AEROPORTO NO PERÍODO DE 20/08/2011 À 20/09/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 09/09/2011 | 724.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA AV. CELINA MIRANDA, 155 NO BAIRRO BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 16/08/2010 À 15/09/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 09/09/2011 | 84.50 | 09370415000121 | JULLY NDANIELLY BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA NQE8599.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0001270 | 09/09/2011 | 800.00 | 11087529000100 | Maria de Lourdes Silva Peças | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO PLACA MMW9062CARTA CONVITE: 0001/2011RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 09/09/2011 | 130.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEAÇS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NQE1390.RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0001272 | 09/09/2011 | 2295.00 | 11087529000100 | Maria de Lourdes Silva Peças | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEAÇS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MMW9062.RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001273 | 12/09/2011 | 130.61 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS.PREGÃO: 0003/2011RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 12/09/2011 | 668.00 | 00069008027453 | MARIA JOSÉ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA MANOEL VELOSO BORGES,71 NO PERÍODO DE 15/08/2011 À 15/09/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 12/09/2011 | 66.50 | 09370415000121 | JULLY NDANIELLY BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA NQM8295.RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001276 | 12/09/2011 | 807.38 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0003/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 12/09/2011 | 10500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0001278 | 12/09/2011 | 1575.10 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS MOT 2450 E MMW9062.PREGÃO: 0041/2010RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001279 | 12/09/2011 | 600.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA BRANCA DESTINADAS AO PESSOAL DO CAPS.PREGÃO: 0027/2011RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001280 | 12/09/2011 | 658.88 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0003/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001281 | 12/09/2011 | 3000.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA BRANCA DESTINADAS A CAPANHA DE COMBATE A DENGUE.PREGÃO: 0027/2011RECURSO: GESTÃO EM SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402011 | 0001282 | 12/09/2011 | 6927.29 | 11538866000177 | Physicus Comércio de Artigos Esportivos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FISIOTEPARIA DESTIANDOS AO PROGRAMA DO NASF.PREGÃO: 0040/2011RECURSO: NASF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0001283 | 12/09/2011 | 2375.00 | 24345886000173 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO.PREGÃO: 0020/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302011 | 0001284 | 13/09/2011 | 6470.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMERNTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.PREGÃO: 0030/2011RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 13/09/2011 | 1370.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 13/09/2011 | 695.57 | 01363032000114 | CENT.DE DIAG. ETRAT. DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE AORTOGRAFIA CEREBRAL NO PACIENTE NELY DOS SANTOS SILVA.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 13/09/2011 | 428.18 | 00394544000851 | DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PLACAS NQE1390 E MOT2450.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 15/09/2011 | 557.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA MANOEL PINHEIRO, BAIRRO MARIO ANDREZA, NO PERÍODO DE 20/08/2011 À 20/09/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462011 | 0001289 | 15/09/2011 | 1850.00 | 03562099000103 | PROMOEX PROM., EXPOSIÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE SALAS E REFEIÇÕES PARA O TREINAMENTO DE DST E DROGAS PARA OS DENTISTAS DO MUNICÍPIO REALIZADO NO DIA 30/08/2011.RECURSO: DST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001290 | 15/09/2011 | 331.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS.PREGÃO: 003/2011RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001291 | 15/09/2011 | 3104.90 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOS BAIRROS DO JD AEROPORTO II E COMERCIAL NORTE.PREGÃO: 0014/2011RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 15/09/2011 | 3758.80 | 08360618000174 | Centro de Diagnóstico Memorial Marie Curie Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001293 | 15/09/2011 | 262.00 | 09607807000161 | Injefarma Cavalcanti e Silva Distribuidora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.PREGÃO: 0002/2011RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402011 | 0001294 | 16/09/2011 | 3235.17 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FISIOTEPARIA DESTIANDOS AO PROGRAMA DO NASF.PREGÃO: 0040/2011RECURSO: NASF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001295 | 16/09/2011 | 800.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMERNTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.PREGÃO: 0002/2011RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412011 | 0001296 | 16/09/2011 | 6200.00 | 67729178000149 | COM. CIRURGICO RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO.PREGÃO: 0040/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 16/09/2011 | 7730.66 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CÓPIAS P&B A4 DO PROGRAMA DA VIG. SANITÁRIA.RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 16/09/2011 | 1150.00 | 10515884000170 | ASTRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001299 | 16/09/2011 | 76.05 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS.PREGÃO: 0003/2011RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001300 | 19/09/2011 | 2016.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0003/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001301 | 19/09/2011 | 909.69 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 003/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001302 | 19/09/2011 | 1031.55 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0003/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0001303 | 19/09/2011 | 970.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GLP CILINDRO COM 45KG DESTINADOS AO HOSPITAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0041/2010RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0001304 | 19/09/2011 | 150.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GLP CILINDRO COM 45KG DESTINADOS AO CAPS.PREGÃO: 0041/2010RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 19/09/2011 | 52.50 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CADERNO CAPA DURA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001306 | 19/09/2011 | 19421.00 | 67729178000149 | COM. CIRURGICO RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.PREGÃO: 0010/2011RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001307 | 19/09/2011 | 3280.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESINTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0018/2010RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001308 | 19/09/2011 | 24561.56 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.PREGÃO: 0002/2011RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262011 | 0001309 | 19/09/2011 | 1692.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.PREGÃO: 0026/2011RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 19/09/2011 | 1025.00 | 13692013000110 | WGJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO NA RECARGA DE TONER E RECARGA DE CARTUCHO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 19/09/2011 | 1000.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001312 | 19/09/2011 | 571.00 | 07694009000199 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS.PREGÃO: 003/2011RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432011 | 0001313 | 19/09/2011 | 13170.06 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, AUTOCLAVE E APARELHO DE RAIO X, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL.PREGÃO: 0043/2011RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001314 | 20/09/2011 | 326.70 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0003/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 20/09/2011 | 312.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPER. DE H., EVENTOS E LOCAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTIANDOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARÃO DO CURSO DE APER FEIÇOAMENTO EM CRACK E OUTRAS DROGAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/09/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302011 | 0001316 | 20/09/2011 | 3840.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIOPREGÃO: 0030/2011RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242011 | 0001317 | 20/09/2011 | 350.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MESAS PLASTICA MONOBLOCO DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.PREGÃO: 0024/2011RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001318 | 20/09/2011 | 97.50 | 04591903000145 | V.N. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS.PREGÃO: 0003/2011RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402011 | 0001319 | 20/09/2011 | 2224.43 | 10188871000134 | Distribuidora Bezerra Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO NASF.PREGÃO: 0040/2011RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001320 | 22/09/2011 | 109.02 | 04591903000145 | V.N. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0003/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001321 | 22/09/2011 | 169.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.PREGÃO: 0002/2011RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0001322 | 22/09/2011 | 249.80 | 11636967000180 | Maxx Papelaria e Distribuição Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CABO MULTI-LAN UTP 4P CAT 5E CMX AZ ROHS-FURUKAWA.RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001323 | 22/09/2011 | 2160.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA BRANCA DESTINADAS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA AULA DE CAMPO.PREGÃO: 0027/2011RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001324 | 22/09/2011 | 1516.00 | 07694009000199 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 003/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001325 | 22/09/2011 | 2142.10 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOS BAIRROS DO JD AEROPORTO II, BRASÍLIA I E TAMBAIPREGÃO: 0014/2011RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001326 | 26/09/2011 | 6248.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIIÇO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPREGÃO 0005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422011 | 0001327 | 26/09/2011 | 18550.00 | 05000571000140 | HBL-VENDAS E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MONITOR DE SINAIS VITAIS COM IMPRESSORA E ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS.PREGÃO: 0042/2011RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 26/09/2011 | 1345.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM UMIDIFICADOR E CILINDRO COMPLETO PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 26/09/2011 | 206.55 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESC. DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MONITORAÇÃO PESSOAL DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001330 | 26/09/2011 | 85.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO.PREGÃO: 0003/2011RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001331 | 26/09/2011 | 7975.50 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.PREGÃO: 0002/2011RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 26/09/2011 | 680.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BONÉS DESTINADOS A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE.PREGÃO: 0027/2011RECURSO: GESTÃO EM SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 28/09/2011 | 134.50 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FITA PARA IMPRESSORA MASTERPRINT E ETIQUETA MASPRINT.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332011 | 0001334 | 28/09/2011 | 2022.00 | 05452286000160 | Etina Comercial de Informática Ltda | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, CPU COMPLETO, SERVIDOR TORRE, MEMORIA DE 2 GB, DISCO SATA.PREGÃO: 0033/2011RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 28/09/2011 | 18412.90 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 28/09/2011 | 4300.00 | 09122605000120 | Central Distribuidora de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.PREGÃO: 0023/2011RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 28/09/2011 | 320.00 | 08360618000174 | Centro de Diagnóstico Memorial Marie Curie Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 28/09/2011 | 594.75 | 12224867000100 | Magno e Filhos Ltda | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, ESCADA EM ALUMINIO, CARRINHO DE SUPERMERDADO, SABONETEIRA INOX E PORTA COPO INOX.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 28/09/2011 | 400.00 | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO EM CO-INFECÇÕES EM HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO/2011.RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 28/09/2011 | 400.00 | 00089305221491 | GERLÂNIA SIMPLICIO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO EM CO-INFECÇÕES EM HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO/2011.RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 28/09/2011 | 1530.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 28/09/2011 | 45.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 28/09/2011 | 585.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE.RECURSO: GESTÃO EM SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001344 | 28/09/2011 | 7326.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMERNTO DE MEDICAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.PREGÃO: 0011/2011RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001345 | 28/09/2011 | 23000.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMERNTO DE SORO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDEPREGÃO: 0011/2011RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001346 | 28/09/2011 | 5645.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMERNTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.PREGÃO: 0010/2011RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0001347 | 28/09/2011 | 650.00 | 24345886000173 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.PREGÃO: 010/2011RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001348 | 28/09/2011 | 561.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE.PREGÃO: 0008/2011RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0001349 | 28/09/2011 | 8419.98 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS NPT0355, NOY4010, MPV7589, NPY4050, NPY4020, NPU7599, NOH8315, MMR9926, NQD7510, NPU1528, NPU1438, MMW7187, NQH 8295, NPU1358, MOU7985.PREGÃO: 0041/2010RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 28/09/2011 | 1080.00 | 03248270000104 | COMPUTER ID SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE SCANNER DE LEITURA DE IMPRESSÃO DIGITAL E MIDIA MAGNETICA.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001351 | 28/09/2011 | 165.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS.PREGÃO: 0003/2011RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001352 | 28/09/2011 | 758.60 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS.PREGÃO: 0003/2011RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0001353 | 28/09/2011 | 1201.46 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS NPT1430,MNZ7912.PREGÃO: 0041/2010RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0001354 | 28/09/2011 | 3602.76 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS KJQ1502,MOB1027, MNZ7872, NPU1238.PREGÃO: 0041/2010RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0001355 | 28/09/2011 | 1257.39 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS NQF1390,MNP9825.PREGÃO: 0041/2010RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 28/09/2011 | 50.00 | 00061705993400 | JOÃO FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS PARA INAUGURAÇÃO DO ESPOÇO DE CONVIVÊNCIA TERAPÊUTICA PARA O IDOSO.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 28/09/2011 | 24.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PASTAS COM ABA ELASTICA PVC, DESTINADAS A CAPACITAÇÃO EM CO-INFECÇÕES HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE REALIZADA NOS DIAS 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2011.RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001358 | 28/09/2011 | 2033.60 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.PREGÃO: 0014/2011RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442011 | 0001359 | 28/09/2011 | 6530.80 | 05005873000100 | PORTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE.PREGÃO: 044/2011RECURSO:: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001360 | 28/09/2011 | 1200.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA BRANCA DESTINADAS A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE PREGÃO: 0027/2011RECURSO: GESTÃO EM SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 28/09/2011 | 1100.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0001362 | 28/09/2011 | 500.89 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA NQE8599PREGÃO: 0041/2010RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001363 | 28/09/2011 | 1500.00 | 67729178000149 | COM. CIRURGICO RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.PREGÃO: 0010/2011RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 28/09/2011 | 162896.26 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2011.RECURSS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 28/09/2011 | 7900.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2011.RECURSS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 28/09/2011 | 158164.40 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2011.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 28/09/2011 | 17435.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2011.RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 28/09/2011 | 7700.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2011.RECURSO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 28/09/2011 | 5639.28 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2011.RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 28/09/2011 | 38846.66 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2011.RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 28/09/2011 | 85931.02 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2011.RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 28/09/2011 | 190135.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2011.RECURSO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 28/09/2011 | 18923.21 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2011.RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 28/09/2011 | 29591.85 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2011.RECURSO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 28/09/2011 | 2100.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2011.RECURSO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 28/09/2011 | 1945.11 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2011.RECURSO CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 28/09/2011 | 980.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2011.RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 28/09/2011 | 43624.72 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2011.RECURSO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 28/09/2011 | 88061.27 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2011.RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 28/09/2011 | 255095.09 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 28/09/2011 | 32679.83 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2011.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 28/09/2011 | 32753.32 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2011.RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 28/09/2011 | 158251.96 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2011.RECURSO: PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001384 | 03/10/2011 | 870.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE OBS.: COMPLEMENTO DO EMPENHO 997/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 03/10/2011 | 7.90 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA RF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINAOS AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO HU PARA TRATAMENTO DE HANSENÍASE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000242011 | 0001386 | 03/10/2011 | 11112.00 | 07841319000199 | Y G SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0024/2011 RECURSO:PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 03/10/2011 | 2979.90 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTEPOR DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO DE ZOONOSES NO MÊS DE SETEMBRO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 03/10/2011 | 11389.84 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTEPOR DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001389 | 03/10/2011 | 1980.02 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINTRO TIPO G DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0016/2011 RECUROS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001390 | 03/10/2011 | 572.29 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalar Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0011/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 03/10/2011 | 501.00 | 00000844007498 | ILOSANGELES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA EDVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NO PERÍODO DE 01/09/2011 À 30/09/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 03/10/2011 | 1659.00 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA RF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINAOS AOS PACIENTES VIVENDO COM HIV/AIDS. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 03/10/2011 | 410.00 | 00028172388420 | MARIA ROSINEIDE P. DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO CONTABIL NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL NO MÊS DE SETEMBRO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462011 | 0001394 | 03/10/2011 | 8880.00 | 03562099000103 | PROMOEX PROM., EXPOSIÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE SALAS E REFEIÇÕES PARA A CAPACITAÇÃO EM BIOSSEGURANÇA HEPATITES VIRAIS E DST/AIDS, NO PERÍODO DE 17 A 20/10/2011 PREGÃO: 0046/2011 RECURSO: DST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 03/10/2011 | 3897.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 03/10/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CENT.DE DIAG. ETRAT. DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE AORTOGRAFIA NO PACIENTE MARIA LUCIA GONZAGA DA CUNHA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 03/10/2011 | 549.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA AV LIBERDADE, 695 BAIRRO DO BARALHO, NO PERÍODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 03/10/2011 | 891.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA PROJETADA, 121 NO BAIRRO DO JD AEROPORTO, NO PERÍODO DE 01/09/2011 À 30/09/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 03/10/2011 | 380.49 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BOLACHA E BOLO DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA OFICINA DE REDE CEGONHA DE OBSTETÍCIA PARA ENFERMEIROS MÉDICOS E AGENTES DE SAÚDE DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 03/10/2011 | 146.40 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001401 | 03/10/2011 | 500.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMERNTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICPIO. PREGÃO: 0010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001402 | 03/10/2011 | 180.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001403 | 03/10/2011 | 3950.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PREGÃO: 0010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 03/10/2011 | 2925.00 | 35420934000167 | TECNOPLAST IND. DE PALSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADOS AO PROJETO MEDICMENTOS EM SUAS MÃOS. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 03/10/2011 | 1480.00 | 05794189000155 | PEDRO GENUÍNO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DUAS MOLAS HIDRAULICAS DE PISO E TROCA DE FERRAGENS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 03/10/2011 | 6090.28 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS NPY4020, NPY4050, NPY4010, NPU1438 NO PERÍODO DE 03/09/2011 A 03/10/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442011 | 0001407 | 03/10/2011 | 2692.50 | 02477571000147 | Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0044/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 03/10/2011 | 5047.82 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS NPT1430 e MNZ7912 NO PERÍODO DE 03/08/2011 A 03/09/2011. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 03/10/2011 | 2862.46 | 02322271000199 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NO MES DE AGOSTO/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 03/10/2011 | 123.61 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MES DE AGOSTO/2011 . RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 03/10/2011 | 945.33 | 02322271000199 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NO MES DE AGOSTO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 03/10/2011 | 1063.77 | 02322271000199 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NO MES DE AGOSTO/2011. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 03/10/2011 | 2977.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE AGOSTO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 03/10/2011 | 15122.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE AGOSTO/2011. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 03/10/2011 | 4987.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE AGOSTO/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 03/10/2011 | 714.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE AGOSTO/2011. RECURSO: farmácia popular | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001417 | 03/10/2011 | 488.44 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 03/10/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CENT.DE DIAG. ETRAT. DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE AORTOGRAFIA NO PACIENTE MANOEL CAETANO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 03/10/2011 | 2523.91 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNZ7872 NO PERÍODO DE 03/07/2011 A 03/08/2010. RECURSO:MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001420 | 05/10/2011 | 16951.45 | 08282077000103 | BIOSISTEMS NE COM. DE PRODUTOS LAB. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E URINÁLISE. PREGÃO: 0008/2010 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001421 | 05/10/2011 | 865.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0001422 | 05/10/2011 | 2800.00 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0020/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 05/10/2011 | 1000.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 05/10/2011 | 668.00 | 00082664757415 | SELMA DE FÁTIMA OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF AV. DR. GILVAN MURIBECO, 455 NO BAIRRO DA IMACULADA, NO PERÍODO DE 01/09/2010 À 30/09/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382011 | 0001425 | 05/10/2011 | 4550.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CENTRAL DE MONITORAMENTO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0038/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001426 | 05/10/2011 | 2520.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001427 | 05/10/2011 | 1656.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA BRANCA DESTINADAS AO PROGRAMA MEDICAMENTOS EM SUAS MÃOS PREGÃO: 0027/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001428 | 05/10/2011 | 1358.50 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMERNTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442011 | 0001429 | 05/10/2011 | 8842.14 | 02477571000147 | Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0044/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001430 | 05/10/2011 | 263.00 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalar Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. PREGÃO: 0002/2011 RECUROS: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402011 | 0001431 | 05/10/2011 | 9350.70 | 05000571000140 | HBL-VENDAS E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA DESTINADOS AO PROGRAMA DO NASF. PREGÃO: 0040/2011 RECURSO: NASF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402011 | 0001432 | 05/10/2011 | 623.00 | 12305387000173 | Distribuidora de Produtos para Saúde Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA DESTINADOS AO PROGRAMA DO NASF. PREGÃO: 0040/2011 RECURSO: NASF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 07/10/2011 | 668.00 | 00069008027453 | MARIA JOSÉ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA MANOEL VELOSO BORGES,71 NO PERÍODO DE 15/09/2011 À 15/10/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0001434 | 07/10/2011 | 4350.00 | 32773418000128 | Pro Med Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNEICMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 020/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 07/10/2011 | 772.35 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPAM DO GRUPO INFINITO BEM. RECURSO: NASF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 07/10/2011 | 42.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PASTAS COM ABA ELASTICA PVC. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001437 | 07/10/2011 | 359.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 07/10/2011 | 724.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA AV. CELINA MIRANDA, 155 NO BAIRRO BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 16/09/2010 À 15/10/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 07/10/2011 | 10500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362011 | 0001440 | 10/10/2011 | 185.00 | 09623401000172 | MACEDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0036/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001441 | 10/10/2011 | 2200.00 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001442 | 10/10/2011 | 238.32 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalar Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. PREGÃO: 0002/2011 RECUROS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0001443 | 10/10/2011 | 13898.35 | 05449553000140 | Tutto limp Distribuidora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNCÍPIO. PREGÃO: 0015/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001444 | 10/10/2011 | 28.25 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTOS DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO. PREGÃO: 0003/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 13/10/2011 | 557.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA MANOEL PINHEIRO, BAIRRO MARIO ANDREZA, NO PERÍODO DE 20/09/2011 À 20/10/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 13/10/2011 | 891.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA JOÃO M. MARCILIO, 780 NO BAIRRO DO JD AEROPORTO NO PERÍODO DE 20/09/2011 À 20/10/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 13/10/2011 | 400.00 | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO COMO INSTRUTORA NA CAPACITAÇÃO EM TRANSMISSÃO VERTICAL SIFILIS E HIV PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS NOS DIAS 18 A 20/10/2011. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 13/10/2011 | 800.00 | 00073810657387 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO COMO INSTRUTOR NA CAPACITAÇÃO EM CO-INFECÇÃO HEPATICAS VIRAIS E TUBERCULOSE PARA OS MÉDICOS E ENFERMEIROS NOS DIAS 27 E 28/19/2011. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001449 | 13/10/2011 | 763.40 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001450 | 13/10/2011 | 104.40 | 04591903000145 | V.N. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001451 | 13/10/2011 | 25720.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIIÇO DE CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362011 | 0001452 | 13/10/2011 | 1797.50 | 05449553000140 | Tutto limp Distribuidora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0036/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001453 | 13/10/2011 | 484.00 | 67729178000149 | COM. CIRURGICO RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001454 | 13/10/2011 | 3358.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMERNTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462011 | 0001455 | 13/10/2011 | 8880.00 | 03562099000103 | PROMOEX PROM., EXPOSIÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE SALAS E REFEIÇÕES PARA A CAPACITAÇÃO EM BIOSSEGURANÇA HEPATITES VIRAIS E DST/AIDS. PREGÃO: 0046/2011 RECURSO: DST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001456 | 13/10/2011 | 1400.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE PREGÃO: 0002/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001457 | 13/10/2011 | 572.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 13/10/2011 | 1000.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001459 | 17/10/2011 | 2817.65 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 17/10/2011 | 320.00 | 00005291350431 | LEONARDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE FISOTERAPIA DO PROGRAMA DO NASF. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001461 | 17/10/2011 | 4805.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMERNTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302011 | 0001462 | 17/10/2011 | 3136.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMERNTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0030/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 17/10/2011 | 8125.00 | 07778725000154 | EQUIPEMED C. P.M.E.S.M.M. APARELHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MÊS DE AGOSTO/2011. CARTA CONVITE 0002/2009 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001464 | 17/10/2011 | 1758.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001465 | 17/10/2011 | 4778.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 17/10/2011 | 105.00 | 02604394000112 | EXJET COM. E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DO CAPS, HOSPITAL E MAT. JOÃO MARSICANO E POL. BENJAMIM MARANHÃO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 17/10/2011 | 32.00 | 02604394000112 | EXJET COM. E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DO PSF ALTO DA BOA VISTA RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 17/10/2011 | 554.00 | 02604394000112 | EXJET COM. E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001469 | 17/10/2011 | 12311.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001470 | 17/10/2011 | 1499.60 | 67729178000149 | COM. CIRURGICO RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001471 | 17/10/2011 | 668.00 | 00044393580478 | Maria José Terixeira do Nascimento Costa | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA MARIA DO SOCORRO XAVIER, 137 SÃO VICENTE II NO PERÍODO DE 01/09/2011 À 30/09/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 17/10/2011 | 480.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA AV. ESTRELA, 122 - CENTRO NO PERÍODO DE 01/09/2011 À 30/09/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 17/10/2011 | 2227.00 | 09382011000158 | IMOBILIÁRIA L. S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE SETEMBRO/2011 RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001474 | 18/10/2011 | 891.00 | 00020154062472 | MARIA DE FATIMA SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA JOSÉ RODRIGUES DE MOURA, 303 NO BAIRRO SÃO LOURENÇO, NO PERÍODO DE 01/09/2011 À 30/09/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 18/10/2011 | 891.00 | 00076200914834 | MAILTON SOARES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA JOSÉ LIRA, 147 NO BAIRRO DO SESI, NO PERÍODO DE 01/09/2011 À 30/09/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 19/10/2011 | 668.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA FRANCISCO JORGE, 55 NO BAIRRO DO SÃO VICENTE, NO PERÍODO DE 01/09/2011 À 30/09/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 19/10/2011 | 225.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA MEDICAMENTOS EM SUAS MÃOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIO ANDREAZA I, II E III E COMERCIAL NORTE. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001478 | 19/10/2011 | 1632.00 | 07694009000199 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 19/10/2011 | 2979.90 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTEPOR DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO DE ZOONOSES NO MÊS DE OUTUBRO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 19/10/2011 | 5047.82 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS NPT1430 e MNZ7912 NO PERÍODO DE 03/10/2011 A 03/11/2011. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 19/10/2011 | 2523.91 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNZ7872 NO PERÍODO DE 03/10/2011 A 03/11/2010. RECURSO:MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 19/10/2011 | 2040.00 | 00001636609481 | Patrícia Albuquerque de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA MEDICAMENTOS EM SUAS MÃOS. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001483 | 19/10/2011 | 8.16 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO. PREGÃO: 0003/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 19/10/2011 | 312.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPER. DE H., EVENTOS E LOCAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTIANDOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARÃO DO CURSO DE APER FEIÇOAMENTO EM CRACK E OUTRAS DROGAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26/10/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001485 | 19/10/2011 | 174.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0011/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000242011 | 0001486 | 19/10/2011 | 808.00 | 07841319000199 | Y G SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS DESTINADO A FARMÁCIA POPULAR. PREGÃO: 0024/2011 RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332011 | 0001487 | 19/10/2011 | 517.00 | 05452286000160 | Etina Comercial de Informática Ltda | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL DESTINADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. PREGÃO: 033/2011 RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 19/10/2011 | 500.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332011 | 0001489 | 21/10/2011 | 517.00 | 05452286000160 | Etina Comercial de Informática Ltda | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO CAPS. PREGÃO: 033/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0001490 | 21/10/2011 | 233.00 | 05452286000160 | Etina Comercial de Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO MEMORIA E PROCESSADOR SOCKET. PREGÃO: 0033/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 21/10/2011 | 1200.00 | 70120217000110 | MAX TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. VIAGEM DE BAYEUX A JACUMÃ COM O PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇÃO EM TRANSMISSÃO VERTICAL DE SIFILIS, HIV/AIDS. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001492 | 21/10/2011 | 3987.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332011 | 0001493 | 21/10/2011 | 1295.00 | 11636967000180 | Maxx Papelaria e Distribuição Ltda | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, MONITOR LED BENQ G 610 DESTINADO AO FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. PREGÃO: 0033/2011 RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 21/10/2011 | 1768.00 | 12230725000155 | ANDREA CARLA DE QUEIROZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE UMA PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DESTINADO A FARMÁCIA POPULAR. RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 21/10/2011 | 500.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001496 | 21/10/2011 | 4328.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMERNTO DE MATERIAIS MEDICOS. PREGÃO: 002/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 21/10/2011 | 1140.00 | 09020966000165 | JN REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE BEBEDOURO E FOGÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA. RECURSO:PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 21/10/2011 | 1019.97 | 12230725000155 | ANDREA CARLA DE QUEIROZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR PARA OS PSF NOS BAIRROS DO MARIO ANDREAZA E MANGUINHOS. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 21/10/2011 | 2299.97 | 12230725000155 | ANDREA CARLA DE QUEIROZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE UMA PORTA CORREDIÇA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DESTINADO AO SAE (SERVIÇO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA EM DST/AIDS). RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 21/10/2011 | 145.00 | 00005208809435 | ALEXANDRE LIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382011 | 0001501 | 21/10/2011 | 4550.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CENTRAL DE MONITORAMENTO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MÊS DE OUTUBRO. PREGÃO: 0038/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0001502 | 21/10/2011 | 187.96 | 11821032000174 | AG Comércio de Produtos em Geral Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PATA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA FARMÁCIA POPULAR. RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001503 | 21/10/2011 | 469.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 21/10/2011 | 1345.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM UMIDIFICADOR E CILINDRO COMPLETO PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 21/10/2011 | 379.60 | 08360618000174 | Centro de Diagnóstico Memorial Marie Curie Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001506 | 21/10/2011 | 6543.50 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001507 | 21/10/2011 | 1319.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001508 | 21/10/2011 | 70.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001509 | 21/10/2011 | 392.02 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001510 | 21/10/2011 | 482.60 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE. PREGÃO: 0008/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 21/10/2011 | 2460.66 | 35425172000191 | ELFA PROD. FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE JOÃO ALFREU PAREDES. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 24/10/2011 | 4800.00 | 08913886000176 | PANIFICADORA ARTE EM DELICIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COFFE BREACK DESTINADO AO EVENTO: IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NOS DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0001513 | 24/10/2011 | 10038.15 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS NPU5100, NQH8315, NPT0355,NPU1238, MMW7187, MMR9926, NQH8295, NQH8295, NPY4050, NPY4020, NPY4010, NPU1438, NPU1528, NPV7589, NPU1358, EOT1626, MOE2791, NPU1328, MOE2231. PREG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0001514 | 24/10/2011 | 2032.83 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS MNZ7912, NPT1430. PREGÃO: 0041/2010 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0001515 | 24/10/2011 | 1719.07 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS KJQ1502, MOB1027, MNZ7872. PREGÃO: 0041/2010 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0001516 | 24/10/2011 | 392.87 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA NQE8599 PREGÃO: 0041/2010 RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0001517 | 24/10/2011 | 2852.54 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA MMW9062, MOT2450. PREGÃO: 0041/2010 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0001518 | 24/10/2011 | 976.55 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA NQE1390. PREGÃO: 0041/2010 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001519 | 24/10/2011 | 700.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE SERINGAS PARA CAMPANHA DE VACINA CONTRA PÓLIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001520 | 24/10/2011 | 4312.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIIÇO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO 0005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 26/10/2011 | 1499.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 002/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 26/10/2011 | 29249.68 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 26/10/2011 | 2100.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 26/10/2011 | 1155.24 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2011. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 26/10/2011 | 980.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2011. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 26/10/2011 | 1738.77 | 02322271000199 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NO MES DE OUTUBRO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 26/10/2011 | 612.39 | 02322271000199 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NO MES DE OUTUBRO/2011. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001528 | 26/10/2011 | 3311.10 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442011 | 0001529 | 26/10/2011 | 613.80 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. PREGÃO: 0044/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 26/10/2011 | 157594.38 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2011. RECURSO: PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 26/10/2011 | 30285.81 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2011. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 26/10/2011 | 40150.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2011. RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 26/10/2011 | 7663.33 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2011. RECURSO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 26/10/2011 | 7595.81 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2011. RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 26/10/2011 | 17935.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2011. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442011 | 0001536 | 26/10/2011 | 620.00 | 02477571000147 | Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. PREGÃO: 0044/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 26/10/2011 | 83255.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 26/10/2011 | 725.81 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442011 | 0001539 | 26/10/2011 | 308.28 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. PREGÃO: 0044/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001540 | 26/10/2011 | 66.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001541 | 26/10/2011 | 855.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001542 | 26/10/2011 | 1716.90 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001543 | 26/10/2011 | 2205.00 | 07694009000199 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001544 | 26/10/2011 | 163.87 | 04591903000145 | V.N. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442011 | 0001545 | 26/10/2011 | 350.46 | 02477571000147 | Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0044/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 26/10/2011 | 400.00 | 00059301600404 | JOSÉ MARCOS DE QUEIROZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. RECURSO: GS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 26/10/2011 | 1000.00 | 00039529576404 | LUCIA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FUNDO ROTATIVO PARA PEQUENAS DESPESAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO E SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000242011 | 0001548 | 28/10/2011 | 404.00 | 07841319000199 | Y G SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS, DESTINADO AO PROGRAMA DA VIG. SANITÁRIA. PREGÃO: 0024/2011 RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 28/10/2011 | 11389.84 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTEPOR DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 28/10/2011 | 6090.28 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS NPY4020, NPY4050, NPY4010, NPU1438 NO PERÍODO DE 03/10/2011 A 03/11/2010. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001551 | 28/10/2011 | 90.75 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 28/10/2011 | 1000.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 28/10/2011 | 160766.96 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2011. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001554 | 28/10/2011 | 192.00 | 08558124000107 | PAP- PRONTO ATENDIMENTO PNEUMOLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA SEREM USADAS NA VI JORNADA EDUCATIVA DO PSE E V ENCONTRO EDUCATIVO DE SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS. PREGÃO: 0027/2011 RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 28/10/2011 | 70.00 | 00002935966465 | MARCIO DE ANDRADE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE TECLADO SLIM PARA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000242011 | 0001556 | 28/10/2011 | 3665.00 | 00000903916401 | BARBARA DE FATIMA PEREIRA SANTOS DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO DESTINADO AO CAPS. PREGÃO: 0024/2011 RECURSO: GESTÃO EM SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0001557 | 28/10/2011 | 1318.22 | 05449553000140 | Tutto limp Distribuidora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE VIG. EM SAÚDE. PREGÃO: 0015/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 28/10/2011 | 152.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA NO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 28/10/2011 | 2873.11 | 02322271000199 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NO MES DE OUTUBRO/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 28/10/2011 | 1530.49 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MES DE OUTUBRO/2011 . RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 28/10/2011 | 2756.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE OUTUBRO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001562 | 01/11/2011 | 1920.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHA DESTINADAS AO EVENTO DA VI JORNADA EDUCATIVA DO PSE E V ENCONTRO EDUCATIVO OARA PROFESSORES DE SAÚDE E PREVENSÃO NAS ESCOLAS. RECURSO: DST/AIDS PREGÃO: 0027/2011 OBS.: SUBSTITUIÇÃO DO EMPEN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001563 | 01/11/2011 | 649.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0011/2011 RECURSO:FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001564 | 01/11/2011 | 6000.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0010/2011 RECURSO:FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0001565 | 01/11/2011 | 243.00 | 24345886000173 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0020/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 01/11/2011 | 2838.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNEICMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0020/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0001567 | 01/11/2011 | 567.00 | 24345886000173 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0020/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 01/11/2011 | 280.00 | 09304269000136 | IRANILDA FASUTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM VI JORNADA EDUCATIVA DO SPE NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO/2011 RECURSO: DST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442011 | 0001569 | 01/11/2011 | 44124.98 | 07788510000114 | InDental Produtos Odontológicos Médicos e Hospitalares Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. PREGÃO: 0044/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001570 | 01/11/2011 | 691.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 01/11/2011 | 891.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA PROJETADA, 121 NO BAIRRO DO JD AEROPORTO, NO PERÍODO DE 01/10/2011 À 30/10/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 01/11/2011 | 2227.00 | 09382011000158 | IMOBILIÁRIA L. S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE OUTUBRO/2011 RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 01/11/2011 | 480.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA AV. ESTRELA, 122 - CENTRO NO PERÍODO DE 01/10/2011 À 30/10/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 01/11/2011 | 668.00 | 00082664757415 | SELMA DE FÁTIMA OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF AV. DR. GILVAN MURIBECO, 455 NO BAIRRO DA IMACULADA, NO PERÍODO DE 01/10/2010 À 30/10/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 01/11/2011 | 246.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS NO PACIENTE JOÃO BATISTA DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 01/11/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CENT.DE DIAG. ETRAT. DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA REALIZAÇÃO DO EXAME DE AORTOGRAFIA E ARTERIOGRAFIA NO PACIENTE SEVERINA FELIPE DOS SANTOS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00051072556200 | KENEDY RONALD RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CUSTEIO DE VIAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLÓGICO NO DIA 07/11/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 01/11/2011 | 891.00 | 00076200914834 | MAILTON SOARES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA JOSÉ LIRA, 147 NO BAIRRO DO SESI, NO PERÍODO DE 01/10/2011 À 30/10/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 01/11/2011 | 668.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA FRANCISCO JORGE, 55 NO BAIRRO DO SÃO VICENTE, NO PERÍODO DE 01/10/2011 À 30/10/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 01/11/2011 | 724.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA AV. CELINA MIRANDA, 155 NO BAIRRO BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 16/10/2010 À 15/11/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 01/11/2011 | 668.00 | 00069008027453 | MARIA JOSÉ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA MANOEL VELOSO BORGES,71 NO PERÍODO DE 15/10/2011 À 15/11/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 01/11/2011 | 501.00 | 00000844007498 | ILOSANGELES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA EDVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NO PERÍODO DE 01/10/2011 À 30/10/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 01/11/2011 | 557.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA MANOEL PINHEIRO, BAIRRO MARIO ANDREZA, NO PERÍODO DE 20/10/2011 À 20/11/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 01/11/2011 | 891.00 | 00020154062472 | MARIA DE FATIMA SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA JOSÉ RODRIGUES DE MOURA, 303 NO BAIRRO SÃO LOURENÇO, NO PERÍODO DE 01/10/2011 À 30/10/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 01/11/2011 | 668.00 | 00044393580478 | Maria José Terixeira do Nascimento Costa | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA MARIA DO SOCORRO XAVIER, 137 SÃO VICENTE II NO PERÍODO DE 01/10/2011 À 30/10/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 01/11/2011 | 17127.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE OUTUBRO/2011. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 01/11/2011 | 16811.90 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 01/11/2011 | 70.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE TECLADO SLIM DESTINADO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL. RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 01/11/2011 | 83639.48 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2011. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 01/11/2011 | 274809.49 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 01/11/2011 | 198616.62 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2011. RECURSO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 01/11/2011 | 160766.96 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001593 | 01/11/2011 | 370.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNEICMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0011/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 01/11/2011 | 5722.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE OUTUBRO/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 01/11/2011 | 928.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE OUTUBRO/2011. RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001596 | 01/11/2011 | 2397.92 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINTRO TIPO G DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0016/2011 RECUROS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001597 | 01/11/2011 | 560.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNEICMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001598 | 01/11/2011 | 11768.08 | 24345886000173 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 01/11/2011 | 119.92 | 06198619003073 | DROGATIM DROGARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LEITE SUPRA SOY PARA O PACIENTE ANTONNY GABRIEL RODRIGUES DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202011 | 0001600 | 03/11/2011 | 6187.20 | 67729178000149 | COM. CIRURGICO RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0020/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001601 | 03/11/2011 | 61368.20 | 67729178000149 | COM. CIRURGICO RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 03/11/2011 | 550.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001603 | 04/11/2011 | 165.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342011 | 0001604 | 04/11/2011 | 12570.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0034/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 04/11/2011 | 1698.50 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA RF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINAOS AOS PACIENTES VIVENDO COM HIV/AIDS. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 04/11/2011 | 7.90 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA RF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINAOS AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO HU PARA TRATAMENTO DE HANSENÍASE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 04/11/2011 | 4800.00 | 00007618521409 | ANDRE CAVALCANTI SCOCUGLIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PLANTÕES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 04/11/2011 | 3897.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001609 | 04/11/2011 | 104.40 | 04591903000145 | V.N. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001610 | 04/11/2011 | 542.84 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 04/11/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CENT.DE DIAG. ETRAT. DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE AORTOGRAFIA E ARTERIOGRAFIA NO APCIENTE LOURIVAL LOPES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 04/11/2011 | 695.57 | 01363032000114 | CENT.DE DIAG. ETRAT. DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE AORTOGRAFIA NO APCIENTE JOSÉ MOUZINHO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442011 | 0001613 | 04/11/2011 | 22119.32 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. PREGÃO: 0044/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312011 | 0001614 | 04/11/2011 | 10150.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0031/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 04/11/2011 | 330.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE SACO PLASTICO PARA LIXO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0001616 | 07/11/2011 | 900.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GLP CILINDRO COM 45KG DESTINADOS AO HOSPITAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0041/2010 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0001617 | 07/11/2011 | 300.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GLP CILINDRO COM 45KG DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0041/2010 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001618 | 07/11/2011 | 1640.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESINTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0018/2010 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442011 | 0001619 | 07/11/2011 | 738.00 | 05005873000100 | PORTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. PREGÃO: 044/2011 RECURSO:: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001620 | 07/11/2011 | 196.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PAPEL P/EGC. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 07/11/2011 | 1935.00 | 10501410000170 | ROSA DE LOURDES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. MANUTENÇÃO EM NOBREACK COM TROCA DE PEÇAS E EM IMPRESSORAS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001622 | 07/11/2011 | 2190.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. PREGÃO: 0010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 07/11/2011 | 1030.00 | 13692013000110 | WGJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO NA RECARGA DE TONER E RECARGA DE CARTUCHO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 07/11/2011 | 410.00 | 00028172388420 | MARIA ROSINEIDE P. DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO CONTABIL NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL NO MÊS DE OUTUBRO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001625 | 07/11/2011 | 390.90 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001626 | 07/11/2011 | 389.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000502011 | 0001627 | 07/11/2011 | 5667.50 | 05449553000140 | Tutto limp Distribuidora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0050/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001628 | 07/11/2011 | 832.78 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001629 | 07/11/2011 | 802.56 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001630 | 07/11/2011 | 1252.79 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001631 | 09/11/2011 | 603.54 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001632 | 09/11/2011 | 1938.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BONES DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS. PREGÃO: 027/2011 RECURSO:: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001633 | 09/11/2011 | 3000.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA PARA O PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. PREGÃO; 0027/2011 RECURSO: GESTAO EM SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000502011 | 0001634 | 09/11/2011 | 508.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0050/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442011 | 0001635 | 09/11/2011 | 7561.55 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. PREGÃO: 0044/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 09/11/2011 | 1.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 11/11/2011 | 10500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001638 | 11/11/2011 | 82.50 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 11/11/2011 | 359.76 | 06198619003073 | DROGATIM DROGARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LEITE SUPRA SOY PARA O PACIENTE LETICYA VICTÓRIA VIANA LOYOLA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 11/11/2011 | 104.94 | 06198619003073 | DROGATIM DROGARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LEITE SUPRA SOY PARA O PACIENTE SAVIO GABRIEL DIAS DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 11/11/2011 | 55.00 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAG. PROD. PARA LABORATÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001642 | 11/11/2011 | 1501.50 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMERNTO DE COLETOR DE URINA DESC. C/VALV. DE REFLUXO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 11/11/2011 | 900.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022009 | 0001644 | 11/11/2011 | 8125.00 | 07778725000154 | EQUIPEMED C. P.M.E.S.M.M. APARELHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MÊS DE OUTUBRO/2011. CARTA CONVITE 0002/2009 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 11/11/2011 | 6000.00 | 02406789000100 | CENTRO DE ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS PACIENTES: MARILENE SANTIAGO DA SILVA, IRENE DE JESUS S. OLIVEIRA E NOEMIA MACENA ROCHA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 11/11/2011 | 1000.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 16/11/2011 | 1352.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ESTEFANY FERNANDES DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 16/11/2011 | 280.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE GABRIEL DE SOUZA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 16/11/2011 | 1200.00 | 00043666078400 | EDUARDO SÉRGIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO COMO INSTRUTOR NA CAPACITAÇÃO EM TRANSMISSÃO VERTICAL SIFILIS/HIV PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NOS DIAS 18 A 20/10/2011. RECURSO: DST/AISD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462011 | 0001650 | 16/11/2011 | 4440.00 | 03562099000103 | PROMOEX PROM., EXPOSIÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE SALAS E REFEIÇÕES PARA A CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA SANITÁRIA PARA OS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0046/2011 RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 18/11/2011 | 360.00 | 00043450261487 | DILMA INÁCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO COMO INSTRUTORA NA VI JORNADA EDUCATIVA DO SPE NOS DIAS 24 A 27/10/2011. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 18/11/2011 | 45.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA TERCERIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO: GESTÃO EM SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 18/11/2011 | 180.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA HIV/AIDS. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 18/11/2011 | 600.00 | 00055227163472 | SANDRA ANDRADE DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO COMO INSTRUTORA NA VI JORNADA EDUCATIVA DO SPE NOS DIAS 24 A 27/10/2011. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 18/11/2011 | 1000.00 | 00039529576404 | LUCIA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FUNDO ROTATIVO PARA PEQUENAS DESPESAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO E SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 18/11/2011 | 1939.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ELETRODO VIDRO FULGADOR DESTINADO AO PROGRAMA DO NASF. RECURSO: NASF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242011 | 0001657 | 18/11/2011 | 744.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MESA PLASTICA MONOBLOCO E GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0024/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 18/11/2011 | 1000.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001659 | 18/11/2011 | 28690.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PREGÃO: 0027/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001660 | 18/11/2011 | 3531.80 | 67729178000149 | COM. CIRURGICO RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001661 | 18/11/2011 | 217.50 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001662 | 18/11/2011 | 3904.40 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NOS BAIRROS SESI I E SÃO VICENTE II. PREGÃO: 0014/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 18/11/2011 | 252.00 | 02131595000220 | VLAMIR DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF, FORNECIMENTO DE BALÕESM VERMELHOS PARA DECORAÇÃO DAS UNIDADES NO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 18/11/2011 | 1139.58 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 14ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE NOS DIAS 29 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001665 | 18/11/2011 | 825.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001666 | 18/11/2011 | 813.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 18/11/2011 | 225.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA RAIVA ANIMAL NO DIA 26/11/2011. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001668 | 18/11/2011 | 90.00 | 24345886000173 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001669 | 22/11/2011 | 66.00 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001670 | 22/11/2011 | 840.40 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001671 | 22/11/2011 | 1637.20 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0014/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 22/11/2011 | 549.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA AV LIBERDADE, 695 BAIRRO DO BARALHO, NO PERÍODO DE 01/10/2011 A 30/10/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001673 | 22/11/2011 | 1321.00 | 07694009000199 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001674 | 22/11/2011 | 1184.70 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0014/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442011 | 0001675 | 22/11/2011 | 310.00 | 02477571000147 | Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0044/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001676 | 22/11/2011 | 1731.00 | 07694009000199 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0001677 | 22/11/2011 | 640.00 | 00001636609481 | Patrícia Albuquerque de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA RAIVA ANIMAL. PREGÃO: 0028/2011 RECURSO: GESTÃO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001678 | 22/11/2011 | 25384.82 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. PREGÃO: 0010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332011 | 0001679 | 22/11/2011 | 256.00 | 11636967000180 | Maxx Papelaria e Distribuição Ltda | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, MONITOR LED BENQ G 610 DESTINADO A VIG. SANITÁRIA. PREGÃO: 0033/2011 RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001680 | 22/11/2011 | 2900.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BANDEIRA AMARELA DESTINAS AOS AGENTES DE ENDEMIAS. PREGÃO: 0027/2011 RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 22/11/2011 | 110.24 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE GABRIEL DE SOUZA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001682 | 22/11/2011 | 31635.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMERNTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 22/11/2011 | 350.00 | 00072743999420 | MARIA HELENA FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PVC NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LACEB. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001684 | 22/11/2011 | 4277.82 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. PREGÃO: 0010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 22/11/2011 | 2979.90 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTEPOR DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO DE ZOONOSES NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 22/11/2011 | 11389.84 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTEPOR DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001687 | 22/11/2011 | 1320.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA PARA O PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A RAIVA. PREGÃO; 0027/2011 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001688 | 22/11/2011 | 4160.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BOLSAS MOD. ESPECIAL EM NYLON TIPO CARTEIRA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PREGÃO: 0027/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001689 | 22/11/2011 | 557.26 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332011 | 0001690 | 22/11/2011 | 259.00 | 11636967000180 | Maxx Papelaria e Distribuição Ltda | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, MONITOR LED BENQ G 610 DESTINADO A VIG. EM SAÚDE PREGÃO: 0033/2011 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001691 | 22/11/2011 | 1716.90 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001692 | 22/11/2011 | 6696.20 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalar Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. PREGÃO: 0010/2011 RECURO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 22/11/2011 | 5047.82 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS NPT1430 e MNZ7912 NO PERÍODO DE 03/10/2011 A 03/11/2011. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001694 | 25/11/2011 | 312.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE JALECOS TIPO BATA DESTINADOS AO PESSOAL DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. PREGÃO: 0027/2011 RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001695 | 25/11/2011 | 702.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE JALECOS TIPO BATA DESTINADOS AO PESSOAL DO NASF. PREGÃO: 0027/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001696 | 25/11/2011 | 8112.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE JALECOS TIPO BATA DESTINADOS AO PESSOAL DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA. PREGÃO: 0027/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0001697 | 25/11/2011 | 1075.84 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA NQE1390. PREGÃO: 0041/2010 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0001698 | 25/11/2011 | 4333.95 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS KJQ1502, MNZ7872, NPU1438 E MOB1027. PREGÃO: 0041/2010 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0001699 | 25/11/2011 | 2811.42 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA Os VEÍCULOS PLACAS NQE8599,MMW9062, MOT2450. PREGÃO: 0041/2010 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0001700 | 25/11/2011 | 2288.52 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS NPT1430,MNZ7912. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0001701 | 25/11/2011 | 8875.58 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS MMR9926, MMW7187, NOU1528, NPT0355, NPU1358, MOE2221, NPY4050, NPY4020, OEZ0810, NQH8513, NPY4010, NQH8295, OEZ0800, EQT1626 PREGÃO: 0041/2010 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001702 | 25/11/2011 | 466.90 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINTRO TIPO G DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0016/2011 RECUROS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001703 | 28/11/2011 | 163.87 | 04591903000145 | V.N. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001704 | 28/11/2011 | 597.40 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001705 | 28/11/2011 | 165.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 28/11/2011 | 22951.35 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001707 | 28/11/2011 | 1240.00 | 10609902000183 | Conquista Comércio de Equipamentos Ltda | PELA AQUISICAO DE AR CONDICONADOS SPLIT 9000 BTUS DESTIANDOS AO PROGRAMA DA VIG. EM SAÚDE. PREGÃO: 0013/2011 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001708 | 28/11/2011 | 1240.00 | 10609902000183 | Conquista Comércio de Equipamentos Ltda | PELA AQUISICAO DE AR CONDICONADO SPLIT 9000 BTUS DESTIANDOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO SETOR DE PRONTO ATENDIMENTO. PREGÃO: 0013/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 28/11/2011 | 1230.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001710 | 28/11/2011 | 90.75 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0001711 | 28/11/2011 | 8320.00 | 00001636609481 | Patrícia Albuquerque de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA MUNICIPAL DE COMBATE A DENGUE REALIZADAS NOS DIAS 21/11/2011 A 07/12/2011. PREGÃO: 0028/2011 RECURSO: GESTÃO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 28/11/2011 | 140.00 | 41219007000186 | CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE NASOFARINGOLARINGOSCOPIA NO PACIENTE GUILERME BENARDO DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 28/11/2011 | 85.00 | 24100554000129 | LAB. MAURÍLIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE KLIVIA ALBUQUERQUE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 28/11/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CENT.DE DIAG. ETRAT. DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE AORTOGRAFIA ABDOMINAL NO PACIENTE JOSÉ SOARES DE SOUZA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001715 | 28/11/2011 | 227.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNCIIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0011/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0001716 | 28/11/2011 | 1427.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0020/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001717 | 28/11/2011 | 2490.00 | 24345886000173 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412011 | 0001718 | 28/11/2011 | 6200.00 | 67729178000149 | COM. CIRURGICO RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0041/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 28/11/2011 | 490.00 | 09304269000136 | IRANILDA FASUTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA RAIVA ANIMAL. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 28/11/2011 | 1345.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM UMIDIFICADOR E CILINDRO COMPLETO PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 28/11/2011 | 2523.91 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNZ7872 NO PERÍODO DE 03/10/2011 A 03/11/2010. RECURSO:MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 28/11/2011 | 891.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA JOÃO M. MARCILIO, 780 NO BAIRRO DO JD AEROPORTO NO PERÍODO DE 20/10/2011 À 20/11/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001723 | 28/11/2011 | 1700.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BONÉ DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PREGÃO: 0027/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001724 | 28/11/2011 | 3000.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADOS A CAMPANHA CONTRA A DENGUE. PREGÃO: 0027/2011 RECURSO: GESTÃO EM SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001725 | 28/11/2011 | 5288.40 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMISAS, BONÈS, CALÇAS JENS E TENIS PARA FARDAMENTO DO AGENTES DE ENDEMIAS. PREGÃO: 0027/2011 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001726 | 28/11/2011 | 12154.50 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332011 | 0001727 | 28/11/2011 | 517.00 | 05452286000160 | Etina Comercial de Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL. PREGÃO: 0033/2011 RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 28/11/2011 | 160766.96 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 28/11/2011 | 274809.49 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 28/11/2011 | 18873.85 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2011. RECURSO; SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 28/11/2011 | 195816.62 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2011. RECURSO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 28/11/2011 | 41924.50 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2011. RECURSO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 28/11/2011 | 83639.48 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2011. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001734 | 28/11/2011 | 2287.50 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAE. PREGÃO: 0014/2011 RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001735 | 28/11/2011 | 9000.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DO DIA MUNDIAL CONTRA HIV/AIDS. PREGÃO: 0027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 30/11/2011 | 166817.05 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2011. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 30/11/2011 | 17935.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2011. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 30/11/2011 | 81689.48 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2011. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 30/11/2011 | 2436.61 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2011. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 30/11/2011 | 7700.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2011. RECURSO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 30/11/2011 | 8850.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2011. RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 30/11/2011 | 43383.67 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2011. RECURSO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 30/11/2011 | 32905.87 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 30/11/2011 | 18629.60 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2011. RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 30/11/2011 | 158701.62 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2011. RECURSO: PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 30/11/2011 | 197031.61 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2011. RECURSO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 30/11/2011 | 83627.50 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 30/11/2011 | 40160.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2011. RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 30/11/2011 | 32156.58 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2011. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 30/11/2011 | 285980.74 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 30/11/2011 | 171468.83 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 30/11/2011 | 158.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001753 | 01/12/2011 | 2002.00 | 67729178000149 | COM. CIRURGICO RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1470 DE 17/10/2011 VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442011 | 0001754 | 01/12/2011 | 6174.00 | 02477571000147 | Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0044/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442011 | 0001755 | 01/12/2011 | 2692.50 | 02477571000147 | Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0044/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001756 | 01/12/2011 | 3250.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 01/12/2011 | 6090.28 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS NPY4020, NPY4050, NPY4010 E NPU1438 NO PERÍODO DE 03/11/2011 A 03/12/2010. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 01/12/2011 | 7.70 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA RF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINAOS AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO HU PARA TRATAMENTO DE HANSENÍASE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 01/12/2011 | 3897.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 01/12/2011 | 557.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA MANOEL PINHEIRO, BAIRRO MARIO ANDREZA, NO PERÍODO DE 20/11/2011 À 20/12/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 01/12/2011 | 668.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA FRANCISCO JORGE, 55 NO BAIRRO DO SÃO VICENTE, NO PERÍODO DE 01/11/2011 À 30/11/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 01/12/2011 | 668.00 | 00082664757415 | SELMA DE FÁTIMA OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF AV. DR. GILVAN MURIBECO, 455 NO BAIRRO DA IMACULADA, NO PERÍODO DE 01/11/2010 À 30/11/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 01/12/2011 | 891.00 | 00020154062472 | MARIA DE FATIMA SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA JOSÉ RODRIGUES DE MOURA, 303 NO BAIRRO SÃO LOURENÇO, NO PERÍODO DE 01/11/2011 À 30/11/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 01/12/2011 | 480.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA AV. ESTRELA, 122 - CENTRO NO PERÍODO DE 01/11/2011 À 30/11/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 01/12/2011 | 891.00 | 00076200914834 | MAILTON SOARES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA JOSÉ LIRA, 147 NO BAIRRO DO SESI, NO PERÍODO DE 01/11/2011 À 30/11/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 01/12/2011 | 501.00 | 00000844007498 | ILOSANGELES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA EDVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NO PERÍODO DE 01/11/2011 À 30/11/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 01/12/2011 | 668.00 | 00069008027453 | MARIA JOSÉ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA MANOEL VELOSO BORGES,71 NO PERÍODO DE 15/11/2011 À 15/12/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 01/12/2011 | 724.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA AV. CELINA MIRANDA, 155 NO BAIRRO BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 16/11/2010 À 15/12/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 01/12/2011 | 668.00 | 00044393580478 | Maria José Terixeira do Nascimento Costa | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA MARIA DO SOCORRO XAVIER, 137 SÃO VICENTE II NO PERÍODO DE 01/11/2011 À 30/12/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 01/12/2011 | 891.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA PROJETADA, 121 NO BAIRRO DO JD AEROPORTO, NO PERÍODO DE 01/11/2011 À 30/11/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 01/12/2011 | 1619.50 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA RF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINAOS AOS PACIENTES VIVENDO COM HIV/AIDS. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 01/12/2011 | 142921.55 | 08608937000156 | I.P.A.M. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DA COMPETENCIA DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 01/12/2011 | 660.00 | 12927760000128 | ASTECÊNDIO COM. DE EQUIP CONTRA INCÊNDIOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EXTINTOR AP 10LTS E EXTINTOR PQS 6 KGS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 01/12/2011 | 450.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA NQE 1390. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 01/12/2011 | 206.55 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESC. DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MONITORAÇÃO PESSOAL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 01/12/2011 | 438.90 | 08360618000174 | Centro de Diagnóstico Memorial Marie Curie Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001777 | 01/12/2011 | 852.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001778 | 01/12/2011 | 3152.90 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NOS BAIRROS ALTO DA BOA VISTA II E SÃO VICENTE I E II. PREGÃO: 0014/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001779 | 01/12/2011 | 990.00 | 67729178000149 | COM. CIRURGICO RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 01/12/2011 | 5000.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇÃO DE TENDAS MODELO PIRAMIDAL EM FERRO GALVAZINADO. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 01/12/2011 | 200.00 | 04455510000104 | JOÃO AURILIO FARIAS LEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM VIDRO ADESIVADO DESTINADO AO SAE. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0001782 | 01/12/2011 | 250.00 | 67729178000149 | COM. CIRURGICO RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0020/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332011 | 0001783 | 01/12/2011 | 517.00 | 05452286000160 | Etina Comercial de Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL. PREGÃO: 0033/2011 RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001784 | 01/12/2011 | 6007.48 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalar Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. PREGÃO: 0010/2011 RECURO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382011 | 0001785 | 01/12/2011 | 4550.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CENTRAL DE MONITORAMENTO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MÊS DE NOVEMBRO. PREGÃO: 0038/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 01/12/2011 | 280.00 | 09304269000136 | IRANILDA FASUTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARÃO DA CAPACITAÇÃO EM TESTE RAPIDO PARA DIAGNOSTICO DO HIV, TRIAGEM PARA SIFILIS E HEPATITE B E C NOS DIAS 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2011. RECURSO: DST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001787 | 01/12/2011 | 1366.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINTRO TIPO G DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0016/2011 RECUROS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001788 | 01/12/2011 | 6628.18 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0011/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001789 | 05/12/2011 | 802.56 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001790 | 05/12/2011 | 793.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FITA AUTO CLAVE. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001791 | 05/12/2011 | 1056.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADOS AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PREGÃO: 0027/2011 RECURSO:PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001792 | 05/12/2011 | 392.76 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 05/12/2011 | 1800.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001794 | 05/12/2011 | 392.76 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 05/12/2011 | 45.00 | 02131595000220 | VLAMIR DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BALÕES PARA ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 05/12/2011 | 310.00 | 01194971000182 | FRANCISCO ANDRADE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DE OCULOS COM LENTES DE GRAÚ ÁRA O PACIENTE ERIKA DA SILVA PAIVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001797 | 05/12/2011 | 456.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0011/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0001798 | 05/12/2011 | 30479.50 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0020/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001799 | 05/12/2011 | 5750.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0011/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001800 | 05/12/2011 | 1173.15 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001801 | 05/12/2011 | 8790.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462011 | 0001802 | 05/12/2011 | 10256.40 | 03562099000103 | PROMOEX PROM., EXPOSIÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE SALAS E REFEIÇÕES PARA A CAPACITAÇÃO EM BIOSSEGURANÇA HEPATITES VIRAIS E DST/AIDS NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO DE 2011. PREGÃO: 0046/2011 RECURSO: DST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0001803 | 05/12/2011 | 450.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GLP CILINDRO COM 45KG DESTINADOS AO HOSPITAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0041/2010 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0001804 | 05/12/2011 | 300.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GLP CILINDRO COM 45KG DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0041/2010 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001805 | 06/12/2011 | 392.76 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001806 | 06/12/2011 | 392.76 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0001807 | 06/12/2011 | 5917.20 | 67729178000149 | COM. CIRURGICO RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0020/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001808 | 06/12/2011 | 1440.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001809 | 06/12/2011 | 20461.00 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NOS BAIRROS SÃO VICENTE I E II, BRASILIA I E II, RIO DO MEIO, BARALHO E SESI II. PREGÃO: 0014/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001810 | 06/12/2011 | 234.90 | 04591903000145 | V.N. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442011 | 0001811 | 06/12/2011 | 535.44 | 05005873000100 | PORTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. PREGÃO: 044/2011 RECURSO:: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001812 | 06/12/2011 | 154.75 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001813 | 06/12/2011 | 1191.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001814 | 06/12/2011 | 802.56 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001815 | 08/12/2011 | 634.61 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001816 | 08/12/2011 | 634.61 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001817 | 08/12/2011 | 634.61 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001818 | 08/12/2011 | 281.19 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001819 | 08/12/2011 | 281.19 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001820 | 08/12/2011 | 281.19 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001821 | 08/12/2011 | 281.19 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001822 | 08/12/2011 | 154.75 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001823 | 08/12/2011 | 154.75 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001824 | 08/12/2011 | 154.75 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001825 | 09/12/2011 | 165.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001826 | 09/12/2011 | 165.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001827 | 09/12/2011 | 165.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 09/12/2011 | 15525.00 | 05000571000140 | HBL-VENDAS E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GABINETE PARA DESFIBRILADOR HEARTCASE COM ALARME. PREGÃO: 0048/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 09/12/2011 | 5047.82 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA NPT1430 E MNZ7912 NO PERÍODO DE 03/12/2011 A 03/01/2012. RECURSO:CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 09/12/2011 | 2523.91 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNZ7872 NO PERÍODO DE 03/11/2011 A 03/12/2010. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542011 | 0001831 | 09/12/2011 | 24693.00 | 04591903000145 | V.N. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM DESTINADOS AO PROGRAMA DO PSE. PREGÃO: 0054/2011 RECURSO: PSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001832 | 09/12/2011 | 634.61 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 09/12/2011 | 891.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA JOÃO M. MARCILIO, 780 NO BAIRRO DO JD AEROPORTO NO PERÍODO DE 20/11/2011 À 20/12/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 09/12/2011 | 10500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432011 | 0001835 | 09/12/2011 | 575.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. PREGÃO: 0043/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262011 | 0001836 | 09/12/2011 | 1589.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. PREGÃO: 0026/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001837 | 09/12/2011 | 4080.25 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. PREGÃO: 002/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001838 | 09/12/2011 | 1050.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442011 | 0001839 | 09/12/2011 | 1961.40 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0044/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 09/12/2011 | 1025.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NE COM. DE ART LAB. MED E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BOLSA PLASTICA ESTERIL C/TARJA DESTINADOS AO PROGRAMA DA VIG. SANITÁRIA. RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001841 | 09/12/2011 | 4600.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0011/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 09/12/2011 | 6090.28 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS NPY4020, NPY4050, NPY4010, NPU1438 NO PERÍODO DE 03/12/2011 A 03/01/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 09/12/2011 | 4058.49 | 05967982000109 | R. GONÇALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CADEIRAS FIXA, ARMARIO COM PORTAS, MESA DIRETOR, CADEIRA SECRETÁRIA E LIXEIRA PEDAL DESTINADOS AO SAE. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402011 | 0001844 | 09/12/2011 | 4780.25 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA DESTINADOS AO PROGRAMA DO NASF. PREGÃO: 0040/2011 RECURSO: NASF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001845 | 12/12/2011 | 3271.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOS BAIRROS DO JD AEROPORTO II, BRASÍLIA I E TAMBAI PREGÃO: 0014/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 12/12/2011 | 161.00 | 12043347000109 | NILSON MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332011 | 0001847 | 12/12/2011 | 4317.40 | 11821032000174 | AG Comércio de Produtos em Geral Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. PREGÃO: 0033/2011 RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001848 | 12/12/2011 | 234.00 | 04591903000145 | V.N. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001849 | 12/12/2011 | 234.90 | 04591903000145 | V.N. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001850 | 12/12/2011 | 234.90 | 04591903000145 | V.N. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001851 | 12/12/2011 | 165.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 12/12/2011 | 750.00 | 00006288143480 | JACICLEIA KELLY DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO COMO INSTRUTORA NA CAPACITAÇÃO EM VIG. SANITÁRIA PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 10 A 18/11/2011. RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 12/12/2011 | 11019.22 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CÓPIAS DO PROGRAMA PSE RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001854 | 12/12/2011 | 1353.11 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalar Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0011/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442011 | 0001855 | 12/12/2011 | 352.66 | 05005873000100 | PORTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. PREGÃO: 044/2011 RECURSO:: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362011 | 0001856 | 12/12/2011 | 231.70 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0036/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442011 | 0001857 | 12/12/2011 | 1409.50 | 02477571000147 | Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0044/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 12/12/2011 | 700.00 | 70108907000154 | ROGETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA SANITÁRIA NO DIA 20/12/2011, NA CIDADE DO CONDE. RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 12/12/2011 | 1280.70 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001860 | 12/12/2011 | 3240.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 12/12/2011 | 410.60 | 05794189000155 | PEDRO GENUÍNO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA PORTA EM VIDRO NA SALA DO SAE. RECURSO: DST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001862 | 13/12/2011 | 440.00 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 003/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001863 | 13/12/2011 | 4354.76 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS P/A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000512011 | 0001864 | 13/12/2011 | 52500.00 | 09127069000155 | Cavalcanti Primo Veículos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE UM VEICULO FORD CORRIER TIPO AMBULÂNCIA, FAB. 2011/2012, NUM. MOTOR QFKBC15548 BI-COMBUSTIVEL, MOTOR 1.3, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, AR-CONDICIONADO, CHASSI 9BFZC52CB915548. PREGÃO: 0051/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001865 | 13/12/2011 | 3009.60 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332011 | 0001866 | 13/12/2011 | 870.38 | 11821032000174 | AG Comércio de Produtos em Geral Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A VIG. EM SAÚDE. PREGÃO: 0033/2011 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 13/12/2011 | 1800.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AVARIA DO VEÍCULO PLACA MNZ7912 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 14/12/2011 | 14588.00 | 00142725000114 | EGC GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE DST/AIDS. CONVITE: 0011/2011 RECURSO:DST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001869 | 14/12/2011 | 827.58 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 14/12/2011 | 4290.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFISET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE KIT EDUCATIVO CONTENDO: LIVRO, CD, CARTAZ E CADERNETE, COM TITULO DENGUE O CONFRONTO DEFINITIVO. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001871 | 14/12/2011 | 827.58 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 14/12/2011 | 1500.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ESCARCELAS EM COURO PRETO COM ARTE. RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001873 | 14/12/2011 | 2778.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001874 | 14/12/2011 | 1067.00 | 07694009000199 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001875 | 14/12/2011 | 40.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001876 | 14/12/2011 | 827.58 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001877 | 14/12/2011 | 2310.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001878 | 14/12/2011 | 279.82 | 04591903000145 | V.N. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001879 | 14/12/2011 | 1366.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001880 | 14/12/2011 | 3180.00 | 07694009000199 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001881 | 14/12/2011 | 827.58 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000552011 | 0001882 | 14/12/2011 | 34600.00 | 09127069000155 | Cavalcanti Primo Veículos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE UM VEICULO FORD CORRIER TIPO AMBULÂNCIA, FAB. 2011/2012, NUM. MOTOR QFKBC15983 BI-COMBUSTIVEL, MOTOR 1.3, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, AR-CONDICIONADO, CHASSI 9BFZC52P9CB915983. PREGÃO: 0055/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001883 | 14/12/2011 | 3000.00 | 67729178000149 | COM. CIRURGICO RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 14/12/2011 | 410.00 | 00028172388420 | MARIA ROSINEIDE P. DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO CONTABIL NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001885 | 14/12/2011 | 2806.94 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362011 | 0001886 | 14/12/2011 | 2230.00 | 24452831000162 | Teqnol Produtos Químicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0036/2011 RECUROS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001887 | 14/12/2011 | 1067.00 | 07694009000199 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001888 | 14/12/2011 | 1067.00 | 07694009000199 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 14/12/2011 | 1067.67 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0050/2011 RECUROS: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 14/12/2011 | 1860.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ETIQUETAS PRINT LABEL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0001891 | 14/12/2011 | 3975.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0011/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362011 | 0001892 | 14/12/2011 | 1680.00 | 05449553000140 | Tutto limp Distribuidora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0036/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001893 | 14/12/2011 | 1067.00 | 07694009000199 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001894 | 14/12/2011 | 1140.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001895 | 14/12/2011 | 915.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0001896 | 14/12/2011 | 2480.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0011/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001897 | 14/12/2011 | 10946.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 14/12/2011 | 36811.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE NOVEMBRO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 14/12/2011 | 6150.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE NOVEMBRO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001900 | 14/12/2011 | 3800.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE SERINGAS 3ML DESC. ESTERIL DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINA. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 14/12/2011 | 5531.98 | 00142725000114 | EGC GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE DST/AIDS. CONVITE: 0011/2011 RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000552011 | 0001902 | 14/12/2011 | 28212.18 | 35715234000108 | Fiori Veicolo Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE UM VEICULO FIAT UNO, FAB. 2011/2012, NUM. MOTOR 146E1011*0591956* BI-COMBUSTIVEL, MOTOR 1.3, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, AR-CONDICIONADO, CHASSI 9BD15822AC6650186. PREGÃO: 0055/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 14/12/2011 | 3276.00 | 00142725000114 | EGC GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CARTA CONVITE: 0011/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001904 | 14/12/2011 | 984.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESINTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0018/2010 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001905 | 14/12/2011 | 4950.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIIÇO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO 0005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000552011 | 0001906 | 14/12/2011 | 34600.00 | 09127069000155 | Cavalcanti Primo Veículos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE UM VEICULO FORD CORRIER, FAB. 2011/2012, NUM. MOTOR QFKBC915484 BI-COMBUSTIVEL, MOTOR 1.3, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, AR-CONDICIONADO, CHASSI 9BFZC52P2CB91584. PREGÃO: 0055/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001907 | 14/12/2011 | 30.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE SERINGAS PARA CAMPANHA DE VACINA. PREGÃO: 0002/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001908 | 14/12/2011 | 6175.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001909 | 14/12/2011 | 26.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL PARA O PROGRAMA DE DST/AIDS. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: DST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000552011 | 0001910 | 14/12/2011 | 50700.00 | 01035382000151 | Atomed Produtos Médicos e de Auxílio Humano Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE OTOREAD C/DP E TEOAE DESTINADO AO PROGRAMA DO PSE. PREGÃO: 0055/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001911 | 14/12/2011 | 1644.47 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalar Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0011/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001912 | 14/12/2011 | 946.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332011 | 0001913 | 14/12/2011 | 863.48 | 11821032000174 | AG Comércio de Produtos em Geral Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO PROGRAMA DA VIG. EM SAÚDE. PREGÃO: 0033/2011 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001914 | 14/12/2011 | 5670.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNEICMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PREGÃO: 010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001915 | 14/12/2011 | 5925.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNEICMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PREGÃO: 0011/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000552011 | 0001916 | 14/12/2011 | 28212.18 | 35715234000108 | Fiori Veicolo Ltda | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, VEICULO UNO MILLE ECONOMY CHASSI 9BD15822AC650207, FAB 2011, MOD2012 COR BRANCA E MOTOR 146E10110591954 DESTINADOS A VIG. EM SAÚDE. PREGÃO: 0055/2011 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 14/12/2011 | 312.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPER. DE H., EVENTOS E LOCAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTIANDOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARÃO DO CURSO DE APER FEIÇOAMENTO EM CRACK E OUTRAS DROGAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25/11/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 14/12/2011 | 127.69 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADES DO VEÍCULO PLACA NPT1430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 14/12/2011 | 600.00 | 00142725000114 | EGC GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO CAPS. CARTA CONVITE: 0011/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001920 | 19/12/2011 | 25720.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIIÇO DE CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 19/12/2011 | 150.00 | 00142725000114 | EGC GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO CAPS. CARTA CONVITE: 0011/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001922 | 19/12/2011 | 13.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001923 | 19/12/2011 | 1400.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 19/12/2011 | 9826.41 | 02322271000199 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NO MES DE NOVEMBRO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 19/12/2011 | 793.65 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MES DE NOVEMBRO/2011 . RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 19/12/2011 | 13356.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE NOVEMBRO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 20/12/2011 | 1847.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE NOVEMBRO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292011 | 0001928 | 20/12/2011 | 1349.40 | 08360618000174 | Centro de Diagnóstico Memorial Marie Curie Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. PREGÃO: 0029/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0001929 | 20/12/2011 | 3960.90 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS KLQ1502,MOB1027, NPU1238, MNZ7862. PREGÃO: 0041/2010 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0001930 | 20/12/2011 | 2196.65 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS MQE8599,MOT2450. PREGÃO: 0041/2010 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0001931 | 20/12/2011 | 8437.74 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS NPU1405,NPY4010, NQH8513, MMW7187, NPU1358, MMR9926, NPT0355, NPT0355, NQH8295, NPY3990, NPY4050, NPY4020, NPT3930, NPT3950, OET1626, NPU1398, NPU1458, OEZ0800, OEZ0810. PREG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082011 | 0001932 | 20/12/2011 | 60504.51 | 08282077000103 | BIOSISTEMS NE COM. DE PRODUTOS LAB. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E URINÁLISE. PREGÃO: 0008/2010 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 20/12/2011 | 13224.20 | 00142725000114 | EGC GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CARTA CONVITE: 0011/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 20/12/2011 | 8697.00 | 05449553000140 | Tutto limp Distribuidora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0050/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 20/12/2011 | 200.00 | 00046848681415 | MAILZA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM TESTE RÁPIDO PARA DIAGNOSTICO DO HIV, TRIAGEM PAEA SIFILIS E HEPATITE B E C NO PERÍODO DE 05 A 07 NDE DEZEMBRO DE 2011. RECURSO: DST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 20/12/2011 | 320.00 | 00025096559491 | SANDRA HELENA ARANHA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM TESTE RÁPIDO PARA DIAGNOSTICO DO HIV, TRIAGEM PAEA SIFILIS E HEPATITE B E C NO PERÍODO DE 05 A 07 NDE DEZEMBRO DE 2011. RECURSO: DST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 20/12/2011 | 560.00 | 00013265750400 | MARTA MARIA BRASILEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM TESTE RÁPIDO PARA DIAGNOSTICO DO HIV, TRIAGEM PAEA SIFILIS E HEPATITE B E C NO PERÍODO DE 05 A 07 NDE DEZEMBRO DE 2011. RECURSO: DST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 20/12/2011 | 480.00 | 00044299044487 | DALANE LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM TESTE RÁPIDO PARA DIAGNOSTICO DO HIV, TRIAGEM PAEA SIFILIS E HEPATITE B E C NO PERÍODO DE 05 A 07 NDE DEZEMBRO DE 2011. RECURSO: DST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001939 | 20/12/2011 | 4560.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0001940 | 20/12/2011 | 16784.14 | 05449553000140 | Tutto limp Distribuidora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE. PREGÃO: 0015/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 20/12/2011 | 3870.00 | 00142725000114 | EGC GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE DST. CARTA CONVITE: 0011/2011 RECURSO: DST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 21/12/2011 | 58.00 | 00066920876434 | ZELIA RODRIGUES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MOLDURA COM VIDRO DESTINADO OA PROGRAMA DE DST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 21/12/2011 | 1000.00 | 00049691325420 | HELOISA MARIA ANGELO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO EM VIG. SANITÁRIA PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 21/12/2011 | 1000.00 | 00041515501434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO EM VIG. SANITÁRIA PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 21/12/2011 | 235.00 | 12927760000128 | ASTECÊNDIO COM. DE EQUIP CONTRA INCÊNDIOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS EXTINTORES DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 21/12/2011 | 60.00 | 12927760000128 | ASTECÊNDIO COM. DE EQUIP CONTRA INCÊNDIOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS EXTINTORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001947 | 21/12/2011 | 120.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BOLSA EM NYLON TIPO CARTEIRA. PREGÃO: 0027/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 21/12/2011 | 107.50 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE SACO PLASTICO BAIXA LISO DESTINADO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 21/12/2011 | 188.00 | 12927760000128 | ASTECÊNDIO COM. DE EQUIP CONTRA INCÊNDIOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS EXTINTORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 21/12/2011 | 570.00 | 09094962000121 | C VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. RECURSO:PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552011 | 0001951 | 23/12/2011 | 1695.00 | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS O NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMARA DIGITAL E MICRO SYSTEM DESTINADOS AO PROGRAMA DO NASF. PREGÃO: 0057/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0001952 | 23/12/2011 | 17482.50 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE. PREGÃO: 0019/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001953 | 23/12/2011 | 802.56 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001954 | 23/12/2011 | 885.50 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0003/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 23/12/2011 | 6923.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001956 | 23/12/2011 | 1922.40 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001957 | 23/12/2011 | 9696.43 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001958 | 23/12/2011 | 6000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMERNTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0010/2011 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 23/12/2011 | 2375.00 | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS O NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FRAZER HORIZONTAL, REFORGERADOR,TV 29' E DVD PARA O CAPS. PREGÃO: 0057/2011 RECURSO: GESTÃO DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 24/12/2011 | 225.00 | 09304269000136 | IRANILDA FASUTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA SANITÁRIA AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE. RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 24/12/2011 | 4300.00 | 09122605000120 | Central Distribuidora de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0023/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 24/12/2011 | 1000.00 | 00000797303456 | ANTONIO DUARTE VASCONCELOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO COMO INSTRUTOR NA CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA SANITÁRIA AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE. RECURSO: VIV. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522011 | 0001963 | 24/12/2011 | 3395.80 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PSF. PREGÃO: 0052/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 24/12/2011 | 260.00 | 04618523000157 | BELGLASS IND. COM. E BENEFICIAMENTO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE VIDROS JATEADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0001965 | 24/12/2011 | 8692.30 | 67729178000149 | COM. CIRURGICO RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0020/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0001966 | 26/12/2011 | 2787.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0020/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0001967 | 26/12/2011 | 2146.00 | 32773418000128 | Pro Med Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNEICMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 020/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001968 | 26/12/2011 | 87.50 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA SALA ONDE FUNCIONA O SAE. PREGÃO: 0014/2011 RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001969 | 26/12/2011 | 270.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNEICMENTO DE FITA METALICAO COM PRESILHA DESTINADO AO PROGRAMA DA VIG. EM SAÚDE. PREGÃO: 0014/2011 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 26/12/2011 | 1050.00 | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS O NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BEBEDOURO COLUNA EGC35 ESMALTEC DESTINADO AO PROGRAMA DO SAE. PREGÃO: 0057/2011 RECURSO: DST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001971 | 26/12/2011 | 1140.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001972 | 26/12/2011 | 36.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0011/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001973 | 26/12/2011 | 882.80 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0014/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001974 | 26/12/2011 | 125.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. E REP. E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0011/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001975 | 26/12/2011 | 1276.40 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOS BAIRROS DO MARIO ANDREAZA, SAÃO BENTO I E II, BRASILIA I E TAMBAI PREGÃO: 0014/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001976 | 26/12/2011 | 2770.20 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 26/12/2011 | 3897.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 26/12/2011 | 1000.00 | 00039529576404 | LUCIA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FUNDO ROTATIVO PARA PEQUENAS DESPESAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO E SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 26/12/2011 | 1762.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NE COM. DE ART LAB. MED E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ANÁLISE DE CLORO NA ÁGUA DO MUNICÍPIO. RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001980 | 26/12/2011 | 2992.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIIÇO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO 0005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 28/12/2011 | 1030.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM UMIDIFICADOR E CILINDRO COMPLETO PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 28/12/2011 | 1078.45 | 00394544000851 | DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PLACAS OFG8959,OFG9329, OFG9389, OFG9259, OFG9189. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0001983 | 28/12/2011 | 2220.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0002/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 28/12/2011 | 410.00 | 00028172388420 | MARIA ROSINEIDE P. DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO CONTABIL NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0001985 | 28/12/2011 | 1379.09 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS MNZ7922, NPT1430 PREGÃO: 0041/2010 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0001986 | 28/12/2011 | 843.76 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NQE1390 PREGÃO: 0041/2010 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 28/12/2011 | 1200.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0001988 | 28/12/2011 | 11097.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0011/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001989 | 28/12/2011 | 6505.65 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NOS BAIRROS SÃO VICENTE I E II, BRASILIA I E II, RIO DO MEIO, BARALHO E SESI II. PREGÃO: 0014/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001990 | 28/12/2011 | 1545.10 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOS BAIRROS DO MARIO ANDREAZA, SAÃO BENTO I E II, BRASILIA I E TAMBAI PREGÃO: 0014/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001991 | 28/12/2011 | 2558.00 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO SESI III PREGÃO: 0014/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001992 | 28/12/2011 | 10431.70 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NOS BAIRROS BRASILIA I, TAMBAI, SÃO BENTO I, MARIO ANDREAZA I, ALTO DA BOA VISTA I E II E SESI II. PREGÃO: 0014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302011 | 0001993 | 28/12/2011 | 22873.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMERNTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0030/2011 RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 28/12/2011 | 11389.84 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTEPOR DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 28/12/2011 | 2979.90 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTEPOR DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO DE ZOONOSES NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 30/12/2011 | 448.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 1996
Última atualização: 11/06/2024