de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310001 | 17/01/2011 | 3433.37 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/01/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310002 | 17/01/2011 | 1789.71 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/01/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310006 | 18/01/2011 | 142999.73 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310007 | 19/01/2011 | 4000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE DEZEMBRO/2010 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2010, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310008 | 19/01/2011 | 43579.91 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE DEZEMBRO/2010 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011, DOS PSICOLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS, E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310009 | 19/01/2011 | 39652.30 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE NOVEMBRO/2010 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2010, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310010 | 19/01/2011 | 109105.41 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0310011 | 20/01/2011 | 426.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TUBO CÔNICO GRADUADO DE VIDRO PSUMARIO DE URINA 10LM/RONI ALZI., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº065/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310005 | 20/01/2011 | 30215.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2010 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310003 | 21/01/2011 | 796.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PASSE LEGAL(VALE TRANSPORTE)PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310004 | 21/01/2011 | 1126.51 | 33530486003225 | EMBRATEL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/02/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310012 | 21/01/2011 | 3670.00 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 FRS.C/100 ML.DE EMULSÃO DE ACIDOS GRAXOS+LECITINA+OLEO DE SOJA MCT/LCT 20% PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL/FRESENIUS E 30 FRS.C/500 ML.DE EMULSÃO DE ACIDOS GRAXOS+LECITINA+OLEO DE SOJA MCT/LCT 20% PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL/FRESENIUS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº066/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0310013 | 21/01/2011 | 7798.39 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE CAIXA PARA ARMAZENAMENTO EM FREEZER P/81 MICROTUBOS PLASTIBIO., 30 UNDS.DE COLETOR DE URINA P/24 HORAS C/TAMPA(ROSQUEADA)C/CAP.2.000 ML/CRAL-PLAST, 3.000 UNDS.DE COLETOR UNIVERSAL ESTERIL C/CAP.P/50ML-CRALPLAST 80 UNDS.DE CALICE P/SEDIMENTAÇÃO DE FEZES DE VIDRO DE 125ML/RONI ALZI., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº064/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310014 | 21/01/2011 | 2495.44 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.000 COMP.DE ACIDO FOLICO 5MG/TKS., 10.000 COMP.DE DIPIRONA 500MG/MARIOL, 100 AMP.DE FENOBARBITAL SODICO 200MG.AMP-2ML/CRISTALIA, 2.500 AMP.DE GLUCONATO DE CALCIO 10%-10ML. HIPOLABOR E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310015 | 21/01/2011 | 515.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 AMP.DE DIPIRONA 1G/2ML-2ML/FARMACE E 1.000 AMP.DE FUROSEMIDA 10MG/ML.AMP.C/ 2ML.EM CX.C/60 FARMACE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº068/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0310016 | 21/01/2011 | 2680.70 | 02771724000164 | MULTDROG. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 LITROS DE ALCOOL ETILICO ABSOLUTO P.A.(ETANOL EM FRASCO COM 01 LITROS)QEEL, 2.000 UNDS.DE COLETOR UNIVERSAL C/CAPACIDADE P/80ML. COM TAMPA DE ROSCA NÃO ESTERIL P/FEZES E URINA/J.PROLAB, 10 UNDS.DE GARROTE COM AUTOTRAVA E REGULAGEM DE TENSÃO NA COR AZUL/CRAL, 08 UNDS.DE MASSA VEDA TUBO C.F., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº063/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0310017 | 21/01/2011 | 7768.66 | 19400787000107 | QUIBASA- QUIMICA BASICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 FRS.C/20ML.DE SOLUÇÃO DE LIMPEZA DO APARELHO BIOCLIN SYSTENS II/BIOCLIN, 50 KITS.DE PROTEINA C REATIVA C/CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO COM NO MINIMO 100 TESTES/BIOCLIN, 20 CXS DE TESTE IMUNORAPIDO PARA HCG C/NO MINIMO 25 TESTES/BIOCLIN E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº060/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0310018 | 21/01/2011 | 6787.62 | 00133598000197 | MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 CAIXAS C/500 UNDS.DE BANDAGEM ABSORVENTE P/USO EM COLETA DE SANGUE/LABORCARE, 06 UNDS.DE CAIXA PARA ARMAZENAMENTO DE 100 LAMINAS DE MICROSCOPIA/PLASTI-BIO, 200 CAIXAS DE LAMINA 26x76mm C/EXTREMIDADE LISA(CX.C/50 UNDS) BIOSLIDE., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 061/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0310019 | 21/01/2011 | 3525.04 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 65 UNDS.DE BASTÃO DE VIDRO/PREMIER, 04 UNDS.DE CRONOMETRO DIGITAL C/4 FUNÇÕES/CRONOBIO, 500 PCTS DE COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO PCTS.C/10 UNIDADES/J.PROLAB, 500 PCTS DE COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO PCTS.C/10 UNIDADES/J.PROLAB, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº062/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072010 | 0310020 | 21/01/2011 | 89270.00 | 08008794000141 | SHERON - INDUSTRIA COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 KG.DE ACIDO CITRICO NEMOR, 700 KG.DE ACIDO SULFONICO 90% ALMAD, 400 LTS.DE GLICERINA BIDESTILADA 93%/ALMAD, 5.0000 LTS.DE ALCOOL 96º DANQUIMICA, 1.200 LTS.DE AMIDA 80/NEMOR E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº008/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310021 | 24/01/2011 | 443.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.PAG.SALÁR.CRÉD.CONTA, SOBRE A C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310022 | 24/01/2011 | 56.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR. DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS-OB TIPO 33, DURANTE O PERÍOD O DE 21/11/2010 A 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310023 | 27/01/2011 | 250.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARIOTIPO COM BAMDAS NO RECEN NASCIDO DA PACIENTE JOSILENE DA SILVA, INTERNA NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310024 | 27/01/2011 | 250.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARIOTIPO COM BANDAS G NO RECEN NASCIDO DA PACIENTE ANA EMILIA RODRIGUES, INTERNA NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310025 | 31/01/2011 | 246.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTENCIA TÉCNICA MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALVULA EXALATORIA COMPLETA LEISTUNG LUFT 2., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº 03/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310026 | 31/01/2011 | 2466.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CUPULA EXTERNA DE VALVULA EXALATORIA RESPIRADOR/AVEA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº 04/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310027 | 31/01/2011 | 1752.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310028 | 31/01/2011 | 611.52 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 07 TUBOS DE CREME BARREIRA/COLORPLAST E 10 UNDS.DE CURATIVO HIDROCOLOIDE TRANSPARENTE COLORPLAST., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº 05/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310029 | 31/01/2011 | 876.80 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UMA MAQUINA ELETRICA DE DESCASCAR LEGUMES E MANUTENÇÃO EM UMA SANDUICHEIRA ELETRICA., DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº 02/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310030 | 31/01/2011 | 3644.74 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 16/12/2010 À 01/01/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0310031 | 01/02/2011 | 400.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE A SUPRIMENTO DE CAIXA DO MÊS DE JANEIRO/2011, PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0310032 | 01/02/2011 | 200.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE A SUPRIMENTO DE CAIXA DO MÊS DE JANEIRO/2011, PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310033 | 01/02/2011 | 4570.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310034 | 01/02/2011 | 3820.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310035 | 01/02/2011 | 2200.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DAS INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEGUINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011,NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310036 | 04/02/2011 | 1079.04 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FM 85 C/70 UNIDADES DE SACHÊS (01 GRAMA CADA)-NESTLE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº09/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310037 | 04/02/2011 | 583.25 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE DUPHASTON 10MCG/14CPR., 01 UND.DE FLOUX 20MG.COM 28CPR., 01 UND.DE DEPAKENE 250MG.C/25CPR 01 UND.DE FLUIMUCIL D600MG.C/16 ENVELOPES E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº06/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310038 | 04/02/2011 | 325.20 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ADENOCARD 6MG.CX.COM 02 AMP.DE 2ML(LIBBS)., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº07/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310039 | 04/02/2011 | 330.00 | 08734563000115 | PORTAL PORTÕES E AUTOMATIZAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTÃO DA ENTRADA PRINCIPAL DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº01/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0310040 | 04/02/2011 | 4880.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10.000 UNDS.DE TUBO A VACUO DE VIDRO ADULTO TAM.13x75MM, SEM ANTICOAGULANTE(TAMPA VERMELHA P/10 ML.) BD.VACUTAINER E 2.000 UNDS.DE TUBO A VACUO DE VIDRO PEDIATRICO TAM.10,25x64MM, SEM ANTICOAGULANTE(TAMPA VERMELHA P/3 ML.) BD.VACUTAINER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 084/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310041 | 04/02/2011 | 26800.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURFACTANTE BOVINO 25MG/ML-4ML. EMBALAGENS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/ABBOTT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº085/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310042 | 04/02/2011 | 3850.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310043 | 04/02/2011 | 4610.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310044 | 04/02/2011 | 2215.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DAS INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEGUINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011,NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310045 | 07/02/2011 | 72.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR. DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS-OB TIPO 33, DURANTE O PERÍOD O DE 21/12/2010 A 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310046 | 07/02/2011 | 10.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTIUTO COM VENCIMENTO NO DIA 11/02/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0310047 | 07/02/2011 | 418.80 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM ASSINATURA ANUAL DE 02/01/2011 À 01/02/2012, DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310048 | 07/02/2011 | 385.00 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE 03 LITROS ACIDO ACÉTICO 3%, 03 LITROS DE ACIDO ACÉTICO 5%, 10 FRS.DE ACIDO TRICLOROACETICO(FRS.C/10ML.)E 03 LITROS DE SOLUÇÃO DE LUGOL 2%., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310049 | 07/02/2011 | 585.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SENSORES DE OXIMETRIA ADULTO., DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310050 | 07/02/2011 | 605.10 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE LEITE NESTOGENO 1/400GR. E 24 UNDS.DE LEITE NAN 1/400GR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº10/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000552009 | 0310051 | 07/02/2011 | 48000.00 | 05265036000110 | TECMED - COMERCIO E MANUT.DE EQUIP.MED.HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RENOVAÇÃO CONTRATUAL-TERMO ADITIVO 001/2010 AO CONTRATO Nº3891/2009, REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA-MAQUINAS DE LAVAR, CENTRIFUGAS E SECADORAS, DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1853/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310052 | 10/02/2011 | 443.20 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SULBACTAN+AMPICILINA 3,0G F/A 6,4ML, CX.C/20 AMPOLAS, MARCA:EUROFARMA, PARA ESTE ISNTITUTO CONFORME AE Nº014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310053 | 10/02/2011 | 58.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BANDEJA DE ALUMÍNIO COM TRÊS DIVISÓRIAS, CAIXA COM 100 UNIDADES, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº15/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310054 | 10/02/2011 | 250.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARIOTIPO C/BANDAS G, NO RECEN NASCIDO DA PACIENTE DESTE INSTITUTO JOSILENE ROLIM DA SILVA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310055 | 10/02/2011 | 5412.34 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 07/01/2011 À 01/02/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310056 | 10/02/2011 | 31990.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMIENTO DO INSS DO MÊS DE JANEIRO/2011 DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310057 | 10/02/2011 | 205.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE LÂMPADAS 24V-250W-HLW64640 XENOPHOT P/FOCO CIRURGICO/OSRAM E 01 UND.DE LUBRIFICANTE DE SILICONE EM SPRAY P/PORTA DE AUTOCLAVE 250G/LUNOR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº013/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310058 | 10/02/2011 | 3900.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.000 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº08(TUBO EM PVC SILICONIZADO ATOXICO)ESTERIL/MARK MED E 5.000 UNDS.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº08 DESCARTAVEL(TUBO EM PVC SILICONIZADO ATOXICO)ESTERIL/MARK MED., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº012/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310059 | 11/02/2011 | 6280.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 FARDOS C/08 ROLOS CADA FARDO DE PAPEL HIGIENICO BRANCO C/300 METROS E 500 CAIXAS C/1.000 FOLHAS DE PAPEL TOALHA C/DUAS DOBRAS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 16/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310060 | 11/02/2011 | 12988.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 COMP.DE MISOPROSTOL 200MCG/INFAN E 200 FR/AMP.DE AMPICILINA+ SULBACTAM(1000MG+500MG)FRASCO/AMPOLA COM DILUENTE REFERENCIA OU GENERICO EUROFARMA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº183/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310061 | 11/02/2011 | 3474.10 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 AMP.DE ADRENALINA (CLORIDRATO DE)1MG-1ML/HIPOLABOR, 400 AMP.DE AMINOFILINA 240MG/10ML-10ML/TEUTO 300 AMP.DE DEXAMETASONA(FOSFATO DISSODICO)4MG/ML-2,5ML.EM CXS.C/100AMP. NOVAFARMA, 50 UNDS.DE ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML-CALLOFARM., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 184/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310062 | 11/02/2011 | 17971.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE CURATIVO NEONATAL, 66 ROLOS DE PAPEL GRAU CIRURGICO 10CMx100m/CIPAMED, 45.000 UNDS DE SERINGA DESCARTAVEL 1ML C/BICO LUER LOK E AGULHA 13x4,5(NA MESMA EMBALAGEM)ESTERIL/SR E 1.500 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 60 ML.C/BICO LUER-LOK ESTERIL/SR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 186/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310063 | 11/02/2011 | 37002.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE AGULHA DESC.P/ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL 25Gx3.1/2" OU 80x05 C/MANDRIL E PONTA TIPO QUINCKE/BD., 40 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº16Gx12" 1,7mmx30,5cm(INTRACATH OU ICATH)ESTERIL-BD., 40 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº19Gx12" 1,1mmx30,5cm(INTRACATH OU ICATH)ESTERIL-BD., 1.000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº186G 1,88IN(1,3x48MM)79ML/MIN.ESTERIL-BD., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 188/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310064 | 11/02/2011 | 3768.00 | 54858014000170 | NEVE IND E COMERCIO DE PROD CIRURGICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 ROLOS DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMx4,5M EXTRA FLEXIVEL TECIDO EM 100% ALGODÃO ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS EM CAIXAS C/ 24ROLOS NEVE E 600 ROLOS DE ESPARADRAPO MICROPORE 25MMx10M.C/ADESIVO ACRILICO HIPOALERGENICO CORTE RETO, TRANSPARENTE E OTIMA ADESÃO/NEVE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº190/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310065 | 11/02/2011 | 23664.35 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 PCTS.C/100 UNDS.DE ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA NÃO ESTERIL DESCARTAVEL/THEOTO, 1.500 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 40x1,2MM 18G.1.1/2. PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO/ADVANTIVE, 04 UNDS.DE CANULA P/TRAQUEOSTOMIA S/CUFF DESCARTAVEL Nº3,0 BCI, 10.000 UNDS.DE EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL ROLETE P/SORO CORPO FLEXIVEL ESTERIL C/PONTA PERFURANTE PLANA C/PADRÃO ISSO E ABNT 14041/INTRAMED E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº192/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001322010 | 0310066 | 11/02/2011 | 2745.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS SUBLIME., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº185/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310067 | 11/02/2011 | 7003.70 | 60383338000100 | EMBRAMED IND. COM. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.200 UNDS.DE CATETER NASAL P/OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO DESCARTAVEL DE PVC ESTERIL/EMBRAMED, 1.000 UNDS.DE EQUIPO P/TRANSFUSÃO SANGUINEA C/CAMARA DUPLA ESTERIL/EMBRAMED, 1.000 UNDS.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº6 DESC.(TUBO EM PVC SILICONIZADO ATOXICO)ESTERIL-EMBRAMED, 1.200 UNDS.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº12 DESC.(TUBO EM PVC SILICONIZADO ATOXICO)ESTERIL-EMBRAMED, 900 UNDS.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14 DESC.(TUBO EM PVC SILICONIZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310068 | 11/02/2011 | 4343.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 UNDS.DE BOLSA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL EVA 300ML/HALEX ISTAR, 100 UNDS.DE BOLSA P/NUTRIÇAO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 500ML/HALEX ISTAR E 10 PCTS.DE TUBO DE SILICONE Nº204 PCTS.C/15 METROS-MEDICONE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº195/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310069 | 11/02/2011 | 3278.64 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 PCTS.DE ATADURA CREPOM 30CmX03M ESTICADO 100%ALGODÃO NÃO ESTERIL 13 FIOS P/Cm2.PCTS.C/12 UNIDADES BIO TEXTIL, 500 UNDS.DE ESCOVA ENDOCERVICAL DESCARTAVEL/VAGISPEC, 120 UNDS.DE FITA ADESIVA HOSPITALAR 16mmX50m DORSO DE PAPEL CREPADO SATURADO CONTENDO EM UMA DAS FACES ADESIVO E NA OUTRA UMA FINA CAMADA DE RESINAS ACRILICAS/MISSIN & MISSINE., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº193/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310070 | 11/02/2011 | 7099.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 TUBOS C/ 60ML. DE CREME COMPOSTO DE SUAVIZANTE HIDROFAGO A BASE DE GLICEROL E AZEITE DE SILICONE ESTABILIZADOR DO PH DA PELE P/PROTEÇÃO E O TRATAMENTO DE PELE SECA E IRRITADA POR SECREÇÕES CORPORAIS AGRESSIVAS PRODUZIDAS POR ESTOMAS OU INCONTINENCIAS COLOPLAST, 20 UNDS.DE CURATIVO COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO OU MALHA DE POLETILENO IMPREGNADO COM IONS PRAT. NANOCRISTALINA OU NÃO INDICADOR PARA FERIDAS INFECTADAS 15x15Cm.COLOPLAST., 20 UNDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310071 | 11/02/2011 | 461.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA CARDIOTOCOGRAFIA TERMOSENSIVEL COLORIDO COMPATIVEL COM APARELHO TOITU PARA CARDIOTOCOGRAFO MT 325, MT 332, MT 333, BLOCO C/200 FOLHAS/CARBOGEL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº189/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310072 | 11/02/2011 | 10488.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REPRES.E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS C/100 UNDS.DE FILME P/RAIO X 18x24/IBF., 04 CAIXAS C/100 UNDS.DE FILME P/RAIO X 24x30/IBF., 200 CAIXAS DE FITA P/GLICOSIMETRIA (GLICEMIA CAPILAR)P/NEONATOLOGIA CX.C/50 TIRAS E 480 CAIXASDE LUVA DE PROCEDIMENTO G EM LATEX NATURAL NÃO ESTERILIZADA HIPOALERGENICA AMBIDESTRA CX.C/100 UNIDADES-EMBRAMAC., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº187/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310073 | 14/02/2011 | 766.80 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇÃO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO MEDIO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº019/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310074 | 14/02/2011 | 840.00 | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES. E IMPORTAÇAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SENSOR DE CALCIO(Ca++) OMNI., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº18/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310075 | 14/02/2011 | 72.42 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE 01 UND.C/60ML.DE FUROSEMIDA 2MG/ML., 01 UND.C/100ML.DE FUROSEMIDA 10MG/5ML., 01 UND.C/100ML.DE HIDROCLOROTIAZIDA 1MG/ML. E 01 UND.C/100ML.DE ESPIRONOLACTONA 1MG/ML., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº011/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310076 | 15/02/2011 | 6380.00 | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 BALDES DE ACIDULANTE NEUTRALIZADOR DE RESIDUAL DE CLORO E ALCALINIDADE NOS TECIDOS DE USO HOSPITALAR(BALDES C/25KG)CLEAN E 40 BALDES DE SABÃO EM PÓ C/BAIXA ESPUMA PARA PRÉ LAVAGEM E LAVAGEM A FRIO, PARA ROUPA DE USO HOSPITALAR E SUJIDADE SUPER PESADA(BALDES C/25KG)CLEAN., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº17/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310077 | 16/02/2011 | 4900.00 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL ROLETE P/SORO CORPO FLEXIVEL ESTERIL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº026/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310078 | 16/02/2011 | 1080.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS,IND.COM.E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000UNDS.DE SACOS PARA LIXO COMUM REFORÇADO 60 LITROS PRETO E 6.000 UNDS.DE SACOS PARA LIXO COMUM REFORÇADO 200 LITROS AZUL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº023/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310079 | 16/02/2011 | 2820.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6.000 UNDS.DE SACOS PARA LIXO COMUM REFORÇADO 200 LITROS PRETO E 120 UNDS.DE BOBINA DE SACO PICOTADO 30x40(BOBINA C/500 SACOS), PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310080 | 16/02/2011 | 246.00 | 04187384000154 | LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALVULA EXALATORIA COMPLETA LEISTUNG LUFT 2., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº021/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310081 | 17/02/2011 | 1789.71 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/02/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310082 | 17/02/2011 | 106.00 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 09 UNDS.DE PINO ADAPTADOR 2P+t PARA ABNT E 50 UNDS.DE PARAFUSO PARA TELHAS BRASILIT EM ALUMINIO HAST 15Cm., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº022/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310083 | 17/02/2011 | 1316.00 | 01356745000150 | OXLAB-LUIZ GUSTAVO B. CAVALCANTI-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UM RESPIRADOR PULMONAR LUFT 2 DE MARCA LESTUNG., DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº025/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310084 | 18/02/2011 | 30215.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE JANEIRO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310085 | 18/02/2011 | 148826.90 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE JANEIRO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310086 | 18/02/2011 | 4000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE JANEIRO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310087 | 18/02/2011 | 42969.27 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE JANEIRO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011, DOS PSICOLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS, E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310088 | 18/02/2011 | 40806.88 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE JANEIRO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310089 | 18/02/2011 | 122887.15 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2011, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310090 | 18/02/2011 | 2604.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE GESSO ACARTONADO EM DRYWALL, ESPESSURA DE 12,5MM, NO TETO DO SETOR DE BLOCO CIRURGICO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310091 | 21/02/2011 | 1560.00 | 02560793000129 | CIRULABOR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE COLUNAS DEIONIZADORAS 1.800/PREMIU., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº28/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0310097 | 21/02/2011 | 6720.00 | 00640736000124 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE INFORMATICA DURANTE O PERIODO DE 01/01/2011 À 31/12/2011, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310092 | 22/02/2011 | 532.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE FIRST PICC CATETER 1.9FR E 02 UNDS.DE INTROSYTE 1.9FRx0,75A., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 30/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310093 | 22/02/2011 | 3019.78 | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES. E IMPORTAÇAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UM APARELHO ANALISADOR DE HAMETOLOGIA KX-21N., DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 32/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310094 | 22/02/2011 | 3287.18 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 28/02/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310095 | 23/02/2011 | 4340.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KIT FILTRO PARA INCUBADORA 186TS, EM CAIXAS C/04 UNIDADES/FANEM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº33/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310096 | 23/02/2011 | 552.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.PAG.SALÁR.CRÉD.CONTA, SOBRE A C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310098 | 23/02/2011 | 560.00 | 03621798000187 | RACINE CONSULTORES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA DESTE INSTITUTO PATRICIA TRINDADE COSTA PAULO QUE REPRESENTARA ESTA INSTITUIÇAO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMACEUTICOS CLINICOS A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO PERIODO DE 07 À 09 DE ABRIL DE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310099 | 23/02/2011 | 38.22 | 00046719440497 | JOSE LEONARDO ALVES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE 01(UMA DIÁRIA) DE JOÃO PESSOA-PB/RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07/02/2011, PARA O SERVIDOR(MOTORISTA) JOSE LEONARDO ALVES QUE FOI TRANSPORTANDO A TEC DE ENFERMAGEM ROBERTA CAROLINE ALVES DASILVA, QUE FOI ACOPANHANDO O RECÉM NASCIDO DA SRa DAMIANA SALUSTIANO DA SILVA PARA O HOSPITAL PORTUGUÊS EM RECIFE-PE, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO CARDIOLOGICO EM CARATER DE URGÊNCIA, POR ESTE MOTIVO A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO SO P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310100 | 23/02/2011 | 38.22 | 00006521146440 | ROBERTA CAROLINE ALVES DA SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE 01(UMA DIÁRIA) DE JOÃO PESSOA-PB/RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07/02/2011, PARA A SERVIDORA TEC DE ENFERMAGEM ROBERTA CAROLINE ALVES DA SILVA, QUE FOI ACOPANHANDO O RECÉM NASCIDO DA SRa DAMIANA SALUSTIANO DA SILVA PARA O HOSPITAL PORTUGUÊS EM RECIFE-PE, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO CARDIOLOGICO EM CARATER DE URGÊNCIA, POR ESTE MOTIVO A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO SO PODE SER FEITO NA DATA CONSTANTE DO MEMORANDO Nº05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310101 | 25/02/2011 | 75.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM)EQUIPO ODONTOLOGICO DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 27/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310102 | 25/02/2011 | 1038.00 | 01356745000150 | OXLAB-LUIZ GUSTAVO B. CAVALCANTI-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UM)EQUIPAMENTO DA UTI DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 034/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310103 | 25/02/2011 | 149.50 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE BALDES PLASTICO C/TAMPA DE 20 LITROS E 05 UNDS.DE BALDES PLASTICO C/TAMPA DE 85 LITROS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 36/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310104 | 25/02/2011 | 7277.42 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 LATAS C/18 LTS.DE IMPERMEABILIZANTE P/MANTAS, 01 UND.DE MAÇARICO P/GAS COMPLETO(MANGUEIRAS E ENCAIXES), 02 LATAS C/3,6 LTS.DE COLA PARA FORMICA, 40 UNDS.DE PLACA DE GESSO, 50 KG.DE GESSO EM PO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº031/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310105 | 25/02/2011 | 293.28 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 360 COMP.DE AMIODARONA 200MG/GEOLAB, 4.000 COMP.DE DICLOFENACO DE POTASSIO 50MG/GEOLAB, 4.000 COMP.DE DICLOFENACO SÓDICO 50MG EM CX.C/20 CPR. VITAMED, 500 COMP.DE RANITIDINA (CLORETO DE)150MG-TKS E 4.000 COMP.DE SULFATO FERROSO 200MG/PRATI DONADUZZI., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº264/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310106 | 25/02/2011 | 8969.40 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.600 AMP.DE BUPVACAINA +GLICOSE 0,5% S/VASOCONSTRICTOR AMP-04ML (EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERELIZADA)CRISTALIA, 03 FRS.C/240ML.DE ISOFLURANO CRISTALIA, 20 AMP.DE LEVOBUPVACAINA SEM VASOCONSTRICTOR 20ML/CRISTALIA E 60 FRS DE TOBRAMICINA SOL.OFTALMICA FRSC.C/5ML. CRISTALIA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 261/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310107 | 25/02/2011 | 4320.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 200MG/100ML. SOL.INJETAVEL SISTEMA FECHADO REFERENCIA OU GENERICO/HALEX ISTAR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº262/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310108 | 25/02/2011 | 650.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50%/10ML.EM CX. C/200-FARMACE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº259/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310109 | 25/02/2011 | 3790.00 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE AMINOACIDOS 10% PEDIATRICO FRSC.C/250ML-FRESENIUS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº260/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310110 | 25/02/2011 | 314.10 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.200COMP.DE ANLODIPINA 5MG/VITAPAN, 600 COMP.DE CAPTOPRIL 12,5MG/MARIOL, 1.200 COMP.DE CAPTOPRIL 25MG/MARIOL, 150 AMP.DE DESLANOSIDEO 0,4MG/2ML-2ML-UNIÃO QUIMICA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº263/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310111 | 25/02/2011 | 14552.00 | 70939574000105 | FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SÃO ROQUE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 PARES DE LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0 DESCARTAVEL FORMATO ANATOMICO ALTA SENSIBILIDADE ANTIDERRAPANTE LUBRIFICADA COM PO/SÃO ROQUE, 15.000 PARES DE LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5 DESCARTAVELFORMATO ANATOMICO ALTA SENSIBILIDADE ANTIDERRAPANTE LUBRIFICADA COM PO/SÃO ROQUE, 5.000 PARES DE LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,0 DESCARTAVEL FORMATO ANATOMICO ALTA SENSIBILIDADE ANTIDERRAPANTE LUBRIFICADA COM PO/SÃO ROQUE E 400 PARES DE LUVA CIRURGICA ESTER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0310112 | 25/02/2011 | 3038.00 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 28 KITS.DE TEMPO DE PROTOMBINA(TP)C/NO MINIMO 100 DETERMINAÇÕES/WIENER E 28 KITS.DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA(TTPA) KIT C/NI MINIMO 150 DETERMINAÇÕES/WIENER PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº257/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672010 | 0310113 | 25/02/2011 | 2670.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 308 KG.DE POLPA DE ACEROLA/POLPA IDEAL, 240 KG.DE POLPA DE CAJA/pOLPA IDEAL E 184 KG.DE POLPA DE GOIABA/POLPA IDEAL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº268/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310114 | 28/02/2011 | 1208.78 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310115 | 28/02/2011 | 658.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310116 | 28/02/2011 | 668.50 | 09377397000100 | KALINE DANTAS PEDROSA GONÇALVES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE REFIL PARA MOP AGUA E 10 UNDS.DE HASTE P/MOP AGUA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº040/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310117 | 28/02/2011 | 1680.40 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 09 CAIXAS DE FM85 C/70 UNIDADE DE SACHES C/01 GRAMA CADA SACHÊ NESTLE E 02 UNDS.DE ALFARÉ 400GR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº43/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310118 | 01/03/2011 | 4610.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310119 | 01/03/2011 | 3850.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310120 | 01/03/2011 | 2215.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DAS INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEGUINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310121 | 02/03/2011 | 6550.00 | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES. E IMPORTAÇAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 UNDS.DE DILUENTE DE SANGUE P/USO EM APARELHO ANALISADOR DE HEMATOLOGIA KX 21 C/20 LITROS E 05 UNDS.DE LISANTE DE SANGUE P/USO EM ANALISADOR DE HEMATOLOGIA KX 21 EM CAIXA C/03 FRASCOS DE 500ML.,PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº41/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310122 | 02/03/2011 | 5820.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA EM DIVERSAS CADEIRAS DESTE INSTITUTO CONFORME DISCRIMINADO NA AE Nº37/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310123 | 02/03/2011 | 115.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 11/03/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310124 | 02/03/2011 | 1580.00 | 01835769000192 | BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO DE TRANSFERENCIA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DISCRIMINADO AE Nº 44/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310125 | 02/03/2011 | 7870.00 | 05967785000190 | POLYMED COMERCIO E REPRES.DE MATERIAL MEDICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 63 UNDS.DE FIO DE NYLON PRETO MONOFILAMENTAR Nº3-0, 1 FIO C/45 CM.DE COMP.C/AGULHA 3,0 CM.,3/8 CIRC, CORTANTE (F.PELE),ESTERIL(CX.C/24 ENVELOPES), 20 UNDS.DE FIO DE NYLON 4-0 1 FIO C/75CM.DE COMP.C/AGULHA 2,4CM., 3/8 CIRC, CORTANTE E 63 UNDS.DE CAT GUT CROMADO 1, 1 FIO C/70CM.DE COMPRIMENTO C/AGULHA 4,0 CM., 1/1CIRCULAR, ROBUSTA (F.GERAL/OB.GIN),ESTERIL(CX.C/24 ENVELOPES)., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 46/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310126 | 02/03/2011 | 5820.00 | 60619202003910 | LINDE GASES LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE AR (FRASCO POLOPROPILENO), PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310127 | 03/03/2011 | 153.00 | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOÃO PESSOA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 UNDS.DE ADESIVO FOSCO 180G.EM FOLHAS A4., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº045/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310128 | 03/03/2011 | 369.00 | 04187384000154 | LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALVULA EXALATORIA COMPLETA LEISTUNG LUFT 2., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº042/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310129 | 03/03/2011 | 2582.40 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CATETER PERIFERICO INTEGRAL C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº24G 0,75"(0,7mmX1,9Cm)-BD., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº48/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310130 | 03/03/2011 | 743.20 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 LATAS C/400GR.DE LEITE NAN SOY E 24 LATAS DE LEITE NAN 1 PRO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 47/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310131 | 03/03/2011 | 1650.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTAVEL 20ML.C/BICO LUER LOK E AGULHA 25x0,7 (NA MESMA EMBALAGEM)SR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº38/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310132 | 03/03/2011 | 6813.78 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 326 CAIXAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 OU 3 DOBRAS 100% CELULOSE/ECOPAPER E 56 FARDOS C/08 ROLOS CADA, DE PAPEL HIGIENICO BRANCO 100% CELULOSE ROLOS C/500MTS/SAPORO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310133 | 03/03/2011 | 16011.80 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 CX.DE INDICADOR QUIMICO INTERNO P/VAPOR CX.C/240 TIRAS DE 1,5CMx20cm.OU 480 TIRAS DE 1,5Cmx10Cm MEDSTERIL, 01 CX.DE INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 P/ESTERELIZAÇÃO POR VAPOR EM AUTOCLAVES QUE OPERAM A 132 GRAUS C. CX.C/250 TIRAS/MEDSTERIL, 100 ROLOS DE PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMx100M/MEDSTERIL 30 ROLOS DE PAPEL GRAU CIRURGICO 20CMx100M/MEDSTERIL., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº330/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310134 | 04/03/2011 | 3168.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CONJUUNTO DE ESPONJA/ESCOVA-PVPI, PARA DEGERMAÇÃO E ANTI-SEPSIA PRÉ OPERATORIA DAS MÃOS., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº 050/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310135 | 04/03/2011 | 165.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SCALP 21/MED VETT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº51/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310136 | 04/03/2011 | 142.50 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO CLINICO PRISMATICO DESTINADO A MEDIR TEMPERATURA DO CORPO HUMANO TAM.MEDIO/INCOTERM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº052/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000662008 | 0310137 | 04/03/2011 | 7280.00 | 00133598000197 | MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VLR.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LIIS SOLUÇÃO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IRREGULARES CLINICAMENTE SIGNIFICANTES EM FRASCOS C/ 500ML-FRESENIUS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310138 | 04/03/2011 | 81.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LIVRO DE PSICOTROPICO GRAFSET., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº054/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310139 | 04/03/2011 | 4730.60 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 03/02/2011 À 03/03/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310140 | 04/03/2011 | 7797.60 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PP TURMA DA MONICA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº055/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310141 | 04/03/2011 | 250.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CARIOTIPOS COM BANDAS G, NA PACIENTE DESTE INSTITUTO, RN DE CALUDIA LOURENÇO GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310142 | 11/03/2011 | 7781.60 | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 700 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM POCONCENTRADO P/DESINFECÇÃO E ALVEJAMENTO DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR, 700 KG.DE DETERGENTE EM COM BAIXA ESPUMA PARA PRÉ-LAVAGEM E LAVAGEM A FRIO PARA ROU DE USOHOSPITALAR COM SUJIDADE SUPER PESADA, 40 KG.DE DETERGENTE NEUTRO PARA UMECTAÇÃO PRE-LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPA DE USO HOSPITALAR P/REMORÇÃO DE SUJIDADE SUPER PESADA E 300 KG.DE ACIDULANTE NEUTRALIZADOR DE RESIDUAL DE CLORO E ALCALINIDADE NOS TECIDOS DE US | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310143 | 11/03/2011 | 416.70 | 09111584000147 | J CARVALHO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 05(CINCO)VENTILADORES DE PAREDE LORENSID DESTE INSTITUTO CONFORME DISCRIMINADO NA AE Nº 56/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310144 | 11/03/2011 | 367.30 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 07 PCTS.C/14 UNDS.CADA DE ESPONJA DE AÇO/K LUSTRE, 30 UNDS.DE PILHA PALITO ALCALINA/RAYOVAC, 10 UNDS.DE RODO PEQUENO C/CABO EM ALUMINIO BRASIL, 10 LITROS DE ACIDO MURIATICO/LIMPEN E 10 FRS.DE LUSTRA MOVEIS/ATOL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº57/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310145 | 14/03/2011 | 35440.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE AGULHA P/ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL 25Gx3.1/2" ou 80x50 C/MANDRIL E PONTA TIPO QUINCKE/BD, 1.000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº18G 1,88IN(1,3x48mm) 79ML/MIN ESTERIL/BD., 3.000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº20G 1,16IN(1,1x30mm)49ML/MIN ESTERIL/BD., 2.000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº22G (0,90, 30ML/MIN)49ML/MIN. ESTERIL/BD., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº188/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310146 | 15/03/2011 | 34292.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMIENTO DO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2011 DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310147 | 15/03/2011 | 32.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR. DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS-OB TIPO 33, DURANTE O PERÍOD O DE 21/01/2011 A 20/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310148 | 15/03/2011 | 880.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 04(QUATRO) HORAS-MÁQUINA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO EM ALGUMAS GALERIAS E CAIXAS FLUVIAIS QUE ENCONTRAM-SE ENTUPIDAS E COM RETORNO DE ÁGUA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº060/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000432008 | 0310149 | 16/03/2011 | 41238.00 | 07870719000122 | ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM ADITIVO Nº04/2010 AO CONTRATO Nº736/2008 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO JANELAS(77 UNIDADES)+25%(19 UNIDADES)=96 UNIDADE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA NAS CENTRAIS SPLIT CARRIER(22 UNIDADES)+25%(05 UNIDADES)=27 UNIDADES PELO PERIODO DE 06(SEIS) MESES, CONFORME AE Nº1878/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312010 | 0310150 | 16/03/2011 | 9437.75 | 03013781000147 | TREVENTOS COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 24 PAR DE BOTAS EM BORRACHA SINTETICA VULCANIZADA ANTIDERRAPANTE NA COR BRANCA CANO CURTO TAM.35/36-BRASCOL., 36 PAR DE BOTAS EM BORRACHA SINTETICA VULCANIZADA ANTIDERRAPANTE NA COR BRANCA CANO CURTO TAM.37/38-BRASCOL., 26 PAR DE BOTAS EM BORRACHA SINTETICA VULCANIZADA ANTIDERRAPANTE NA COR BRANCA CANO CURTO TAM.39/40-BRASCOL., 22 PAR DE BOTAS EM BORRACHA SINTETICA VULCANIZADA ANTIDERRAPANTE NA COR BRANCA CANO CURTO TAM.43/44-BRASCOL., E OUTROS PAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000112010 | 0310151 | 16/03/2011 | 92928.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA FANEM PERETENCENTES A ESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO Nº042/2011 E DISCRIMINADOS NA AE Nº321/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310152 | 16/03/2011 | 584.25 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRILHO PLASTICO EM CAIXAS C/50 UNDS/BACCHI., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº 066/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310153 | 16/03/2011 | 870.00 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PASTA C/TRILHO PLASTICO TRANSPARENTE E LISA/ALAPLAST., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº064/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310154 | 16/03/2011 | 463.14 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE OLEO MINERAL 100ML., 02 FRS.C/100ML.DE DOMPERIDONA SUSP/MEDLEY, 01 CX.C/30 COMP.DE VERAPAMIL 80MG., 01 FRS.C/100ML.DE PREDINISOLONA SUSP/MEDLEY, 01 FRS.C/100ML.DE DALSY 100MG/5MG., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº61/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310155 | 17/03/2011 | 30215.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2011, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310156 | 17/03/2011 | 127580.30 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2011, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310157 | 17/03/2011 | 4000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE FEVEREIRO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2011, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310158 | 17/03/2011 | 42949.28 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE FEVEREIRO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2011, DOS PSICOLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS, E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310159 | 17/03/2011 | 39086.69 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE FEVEREIRO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2011, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310160 | 17/03/2011 | 93655.69 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2011, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310161 | 17/03/2011 | 1789.71 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/03/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310162 | 17/03/2011 | 4202.69 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/03/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310163 | 17/03/2011 | 420.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FIXADORES CEFALICO DE SILICONE P/CPAP e EPAP/NEWMED., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº63/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310164 | 17/03/2011 | 2312.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ DE BOA QUALIDADE (1º LINHA) TIPO: TORRADO E MOÍDO, PACOTE DE 250G, MARCA:SANTA CLARA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310165 | 17/03/2011 | 4666.60 | 24345886000254 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3000 FR/AMP. DE AMPICILINA 1G C/DILUENTE-REFERÊNCIA OU GENÉRICO-MARCA:TEUTO E 1400 FR/AMP DE CAFALOTINA 1G C/DILUENTE-REFERÊNCIA OU GENÉRICO-MARCA:AUROBINDO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº346/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310166 | 17/03/2011 | 1180.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15000 AMP. DE ÁGUA DESTILADA-10 ML-MARCA:FARMACE E 1000 AMP. DE CLORETO DE POTÁSSIO 19,1%-10ML-MARCA:FARMACE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº347/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001322010 | 0310167 | 18/03/2011 | 2745.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES COM 20 LITROS/SUBLIME., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº348/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310168 | 18/03/2011 | 40.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA MAQUINA DE COSTURA RETA SNU SPECIAL, TOMB.3270, DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº069/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310169 | 18/03/2011 | 4010.00 | 06300403000132 | N S G COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01(UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICA, DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº059/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310170 | 18/03/2011 | 2800.00 | 07870719000122 | ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSTALAÇÃO E POSTERIOR INSTALAÇÃO DE CINCO(05) CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DO SETOR DE BLOCO CIRURGICO DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº68/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310171 | 21/03/2011 | 3200.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE NO-BREAK 3.200 VA 220/220V POWER SINUS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº072/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310172 | 21/03/2011 | 3725.03 | 07075224000101 | SISTEMAS CONTÍNUO DE TINTAS-SCT INFORMATICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 18 UNDS.DE TONNER RICOH, CARTUCHO COMPATIVEL SP3200.,PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº073/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310173 | 21/03/2011 | 7581.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TONNER ORIGINAL PARA IMPRESSORA SANSUNG, MOD. ML-D 2850A., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº071/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310174 | 21/03/2011 | 88.70 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE 02 FRS.C/100ML.DE FOSFATO TRICALCIO 12,9%, 01 FR.C/ 100ML.DE HIDROCLOROTIAZIDA 10MG/ML E 02 FRS.C/50ML.DE HIDROCLOROTIAZIDA 1MG/ML., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº067/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310175 | 22/03/2011 | 250.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G, PARA PACIENTE DESTE INSTITUTO, RN DE LEIDE REILHAMA BATISTA DO NASCIMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310176 | 22/03/2011 | 250.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G, PARA PACIENTE DESTE INSTITUTO, RN DE VALERIA PEREIRA DA SILVA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310177 | 22/03/2011 | 7690.80 | 12085495000188 | MARIANA DE AZEVEDO ANDRADE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 24 BOMBONAS C/05 LITROS DE CERA ACRILICA SUPER WAX HS04/BECKER, 28 BOMBONAS DE SELADOR P/PISOS BECKER SEALER USO PROFISSIONAL/BECKER, 35 BOMBONAS DE DETERGENTE REMOVEDOR DE CERA BECKER E 10 UNDS.DE DISCO REMOVEDOR PRETO 510/BECKER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 070/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310178 | 22/03/2011 | 552.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310179 | 22/03/2011 | 700.00 | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOÃO PESSOA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ETIQUETA AUTO ADESIVA, TAM.A4 EM CAIXAS C/100 FOLHAS/ADESPAN., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº075/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310180 | 22/03/2011 | 200.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME-ASSETEL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA)MESA OPERADORA DIGITAL MOD.1610I INTELBRAS., DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº77/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652009 | 0310181 | 22/03/2011 | 120.90 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KIT.DE SANGUE OCULTO NAS FEZES METODO IMUNOCROMATOGRAFICO, TESTE RAPIDO S/DIETA(KIT.C/ NO MINIMO 20 TESTES)-LABORLAB., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº305/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652009 | 0310182 | 22/03/2011 | 4105.49 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 07 UNDS.DE TERMOMETRO P/ESTUFA SEM PROTEÇÃO PLASTICA OU DE MADEIRA ESCALA ENCHIMENTO DE ALCOOL ESCALA 10ºC+100ºC/ICOTERM, 12 CXS.DE TUBO CAPILAR P/MICROHEMATOCRITO COM HEPARINA(CX.C/100)PRECISION,50 CXS.DE TUBO CAPILAR P/MICROHEMATOCRITO SEM HEPARINA(CX.C/100)PRECISION E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº481/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310183 | 23/03/2011 | 2787.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PRECEDEX 100MCG/ML C/05 F/A 2ML, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº079/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310184 | 24/03/2011 | 38.22 | 00046719440497 | JOSE LEONARDO ALVES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE 01(UMA DIÁRIA) DE JOÃO PESSOA-PB/RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21/02/2011, PARA O SERVIDOR(MOTORISTA) JOSE LEONARDO ALVES QUE FOI TRANSPORTANDO A TEC DE ENFERMAGEM MARIA DE FATIMA CAVALCANTI FERREIRA, E AS USUARIAS ADRIANE CAROLINE SANTOS OLIVEIRA E EDVANIA BERNARDO SILVA E SEUS RECÉM-NASCIDOS PARA A FAV-FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA-RECIFE/PE, PARA REALIZAÇÃO DE LASERTERAPIA., PROCEDIMENTO ESTE NÃO DISPONIBILIZADO NO MOMENTO NO MIUNICIPIO., CON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310185 | 24/03/2011 | 38.22 | 00020347715400 | MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE FERREIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE 01(UMA DIÁRIA) DE JOÃO PESSOA-PB/RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21/02/2011, PARA A SERVIDORA TEC DE ENFERMAGEM MARIA DE FATIMA CAVALCANTI FERREIRA, QUE FOI ACOMPANHANDO AS USUARIAS ADRIANE CAROLINE SANTOS OLIVEIRA E EDVANIA BERNARDO SILVA E SEUS RECÉM-NASCIDOS PARA A FAV-FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA-RECIFE/PE, PARA REALIZAÇÃO DE LASERTERAPIA., PROCEDIMENTO ESTE NÃO DISPONIBILIZADO NO MOMENTO NO MIUNICIPIO., CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO Nº11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310186 | 24/03/2011 | 1500.00 | 00089631366472 | GLAUCIUS CASSIANO DO NASCIMENTO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM HONORARIOS PARA O PALESTRANTE QUE IRÁ PROFERIR A PALESTRA SOBRE O TEMA: PRINICPAIS EMERGENCIAS NAS SINDROMES HIPERTENSIVAS NA GESTAÇÃO, PARTO E PUERPERIO, A SER REALIZADO NO DIA 31/03/2011, DURANTE A ABERTURA DOS TRABALHOS DO CENTRO DE ESTUDO E DIREÇÃO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310187 | 24/03/2011 | 3600.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40.000 UNDS.DE ETIQUETAS 45x70mm, 1x0 COR EMADESIVO FOSCO 190G.FOTOLITO INCLUSO, CORTE/VINCO(LEITE HUMANO ORDENHADO CRU), 40.000 UNDS.DE ETIQUETAS 45x63mm, 1x0 COR EMADESIVO FOSCO 190G.FOTOLITO INCLUSO, CORTE/VINCO(LEITE HUMANO PARA O PORCIONAMENTO) E 40.000 UNDS.DE ETIQUETAS 45x63mm, 1x0 COR EMADESIVO FOSCO 190G.FOTOLITO INCLUSO, CORTE/VINCO(LEITE HUMANO PASTEURIZADO)., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº078/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310188 | 24/03/2011 | 1320.00 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE NAN 1 PRO(400G)., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº081/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310189 | 24/03/2011 | 52.90 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01(UMA) MAQUINA DE COSTURA INTERLOCK/SUN SPECIAL TOMB.Nº3898 ICV., DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº083/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310190 | 24/03/2011 | 2656.00 | 09377397000100 | KALINE DANTAS PEDROSA GONÇALVES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE 60Cm/VENTISOL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº80/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310191 | 24/03/2011 | 3165.30 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE LÂMPADA VAPOR EM MERCURIO 125W., 20 UNDS.DE REATOR VAPOR DE MERCURIO 125W.,01 UND.DE CONTACTOR 3 TF44 3TF44220V., 01 UND.DE DISJUNTOR SENSIVEL SANMEM IP 32A., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº84/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310192 | 24/03/2011 | 4600.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL 20ML.C/BICO LUER-LOK E AGULHA 25x0,7(NA MESMA EMBALAGEM)PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº085/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310193 | 24/03/2011 | 6492.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 350 CAIXAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, 2 OU 3 DOBRAS, 100% CELULOSE-ECOPAPER E 7 MILHEIROS DE SACOS PARA LIXO REFORÇADO CAP.P/60 LITROS TALIMPO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº082/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310194 | 24/03/2011 | 6300.00 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DISPENSER SABONETEIRA COM RESERVATORIO ABS, COR BRANCA COM CAP.PARA 800ML.DE SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº074/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310195 | 25/03/2011 | 1533.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UM)MICROSCOPIO UNILUX-12, MOD.KYOWA, NºDE SERIE:902600, TOMB.0167 E 01(UM) CONTADOR DE CELULAS SANGUINEAS MODELO:CCS-01, Nº DE SERIE:1026-00., TODOS DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº086/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310196 | 25/03/2011 | 638.50 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25 FRS.C/50ML.DE MEGLUMINA(DIATRIZOATO DE)60%. E 25 AMP. DE PROTAMINA 1.000-5ML., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº088/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310197 | 25/03/2011 | 582.30 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 FRS/AMP.DE ANFOTERICINA B PÓ LIOFILO INJETAVEL IV+ SOL.DILUENTE REFERENCIA OU GENERICO E 25 AMP.DE SULFENTANIL 5MCG/ML-2ML(EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERELIZADA)., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº090/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310198 | 25/03/2011 | 2240.00 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.200 COMP.DE MESILATO DE DIIDROERGOTAMINA 1MG+PARACETANMOL 450 MG+CAFEINA 75MG+CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG, 1.200 UNDS.DE NIFEDIPINA 10MG CAPSULAS SUB-LINGUAL EM FRASCOS C/30 CAPSULAS E 20 FRS.DE POLICRESSULENO 36% SOLUÇÃO TOPICA EM FRASCO C/12 ML., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº089/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310199 | 25/03/2011 | 174.50 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 01(UM)LIQUIDIFICADOR MARCA POLI MODELO LS-06, NºDE SERIE 020359, TOMBAMENTO:3756., DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº087/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310200 | 28/03/2011 | 418.29 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.PAG.SALÁR.CRÉD.CONTA, SOBRE A C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310201 | 28/03/2011 | 903.60 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/04/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310202 | 28/03/2011 | 135.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR. DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS-OB TIPO 33, DURANTE O PERÍOD O DE 21/02/2011 A 20/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310203 | 28/03/2011 | 180.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO S/C LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME HOLTER DE 24 HORAS, PARA USUARIA (PACIENTE)DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0310204 | 28/03/2011 | 5636.00 | 00133598000197 | MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 20(VINTE) FRS.SORO ANTI-A COM 10ML-MARCA:FRESENIUS, 30(TRINTA) FRS.DE SORO ANTI-B COM 10ML-MARCA:FRESENIUS, 20(VINTE) FRS.DE SORO ANTI-AB COM 10ML-MARCA:FRESENIUS, 20(VINTE) FRS.DE SORO ANTI-D COM 10ML-MARCA:FRESENIUS, 20(VINTE) FRS.DE SORO CONTROLE DE RH 10ML-MARCA:FRESENIUS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº512/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310205 | 28/03/2011 | 340.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 26V-150W JCD EYE-PARA FOCO ORIGINAL BAUMER-EYE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº091/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310206 | 28/03/2011 | 248.60 | 09111584000147 | J CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VENTILADOR DE COLUNA LORENSID 60CM C/REPOSIÇÃO DAS SEGUINTES PEÇAS:ROTOR C/ROLAMENTO, TRAVA DA GRADE, CAPACITOR 8UF, CHAVE DIMMER E MÃO DE OBRA, TOMBAMENTO:4208, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº093/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310207 | 29/03/2011 | 141.46 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 CXS.DE UTRAGESTON 200MG C/30CAPSULAS E 04 TUBOS DE ACICLOVIR CREME G.C/10G/LEGRAND., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 092/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310208 | 29/03/2011 | 645.00 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TAMPAS P/VASO SANITÁRIO PLENA MAX BRANCO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº094/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310209 | 29/03/2011 | 2442.00 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 PCTS C/500 UNDS.DE COMPRESSA DE GAZE 7,5x7,5-11 FIOS/AMERICA, 06 ROLOS DE PAPEL GRAU CIRURGICO 15x100/POLAR E 04 ROLOS DE PAPEL GRAU CIRURGICO 30x100/POLAR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº076/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310210 | 30/03/2011 | 1139.70 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM PEDAL DE 36 LITROS/BC., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº95/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310211 | 30/03/2011 | 3785.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 11(ONZE)TAPETES PERSONALIZADOS, EMBORRACHADOS E ANTIDERRAPANTE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº095/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310212 | 01/04/2011 | 4610.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310213 | 01/04/2011 | 3850.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310214 | 01/04/2011 | 2215.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DAS INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEGUINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310215 | 01/04/2011 | 2216.05 | 04591903000145 | V.N. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 120 METROS DE RIPA MISTA 2"x1/2., 100 METROS DE TELA NYLON VERDE, 02 KG.DE PREGO DE RIPA, 150 UNDS.DE PARAFUSO C/BUCHA Nº10 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº96/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310216 | 01/04/2011 | 80.00 | 04455510000104 | QUALIART - JOÃO AURILIO FARIAS LEIROS-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 1,20mX90Cm., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº099/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310217 | 01/04/2011 | 279.00 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇÃO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRA C/PEDAL 24 LITROS 184., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº096/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310218 | 01/04/2011 | 1080.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MESAS CIRURGICAS DESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº097/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310219 | 04/04/2011 | 18.73 | 00002234724414 | CLAUDIO JOSE SOARES MATIAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ½ (meia)DIÁRIA DE J.PESSOA-PB/ CAMPINA GRANDE-PB/J.PESSOA-PB , NO DIA 05/ABR/2011, PARA TRANSPORTAR DIRETORA GERAL DESTE INSTITUTO QUE IRÁ PARTICIPAR DA 2ª FASE DO PLANO DE QUALIFICAÇÃO DAS MATERNIDADES, A SER REALIZADO NAQUELA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310220 | 04/04/2011 | 89.88 | 00055132146449 | ANA DE LOURDES VIEIRA FERNANDES | VL. EMPENHADO P; FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DE J.PESSOA-PB/ CAMPINA GRANDE-PB/J.PESSOA-PB , NO DIA 05/ABR/2011, PARA DIRETORA GERAL DESTE INSTITUTO, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 2ª FASE DO PLANO DE QUALIFICAÇÃO DAS MATERNIDADES, A SER REALIZADO NAQUELA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310221 | 04/04/2011 | 1139.63 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 46,46 METROS DE CERAMICA 32x23 NA COR BRANCA, 12 UNDS.DE COLA FORTE(SACOS) E 15 UNDS.DE REJUNTE PARA CERAMICA NA COR CINZA PLATINA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº100/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310222 | 05/04/2011 | 40441.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE AGULHA DESC.P/ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL 25Gx3.1/2" OU 80x05 C/MANDRIL E PONTA TIPO QUINCKE/BD., 100 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº16Gx12" 1,7mmx30,5cm(INTRACATH OU ICATH)ESTERIL-BD., 150 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº19Gx12" 1,1mmx30,5cm(INTRACATH OU ICATH)ESTERIL-BD., 1.000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº18G 1,88IN(1,3x48MM)79ML/MIN.ESTERIL-BD., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 542/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0310223 | 05/04/2011 | 17655.00 | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.250 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ CONCENTRADO PARA DESINFECÇÃO E ALVEJAMENTO DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR, 1.875 KG.DE DETERGENTE EM PO C/BAIXA ESPUMA PARA PRE-LAVAGEM E LAVAGEM A FRIO P/ROUPAS DE USO HOSPITALAR E SUJIDADE SUPER PESADA, 800 KG.DE DETERGENTE NEUTRO P/UMECTAÇÃO PRE LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPA DE USO HOSPITALAR P/REMOÇÃO DE SUJIDADE SUPER PESADA E 625 KG.DE ACIDULANTE NEUTRALIZADOR DE RESIDUAL DE CLORO E ALCALINIDADE NOS TECIDOS D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310224 | 06/04/2011 | 855.79 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PASSAGENS AEREAS DE JOÃO PESSOA-PB/ BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA-PB., PARA SERVIDORA RAQUEL TORRES BEZERRA DANTAS, MAT. 66.741-1, COORD.DO BANCO DE LEITE HUMANO DESTE INSTITUTO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO NACIONAL DE POLITICAS PUBLICAS EM ALEITAMENTO MATERNO , O QUAL SERÁ REALIZADO NOS DIAS 11,12 E 13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310225 | 07/04/2011 | 27827.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMIENTO DO INSS DO MÊS DE MARÇO/2011 DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310226 | 07/04/2011 | 1493.00 | 09118115000150 | CANTINHO DA MAMAE LOC. DE BOMBAS E COM. DE ART. INFANTIS LTDA (ME) | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE COPO DOSADOR-FLY EM MATERIAL POLOPROPILENO ATOXICO CAP.80ML. AUTOCLAVAVEL+FRETE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº101/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310227 | 08/04/2011 | 846.00 | 07928944000172 | JM COMÉRCIO DE MARMORES E GRANITOS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇÃO DE 4,7(QUATRO, SETE METROS)DE BANCADAS EM GRANITO ANDORINHA PARA O SETOR DE BANCO DE LEITE DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº103/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310228 | 08/04/2011 | 2400.00 | 10174352000117 | ACQUASOL COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOMBONAS C/50KG.DE CLORO OGANICO(hcl60)DE ASPECTO FISICO: SOLIDO CRISTALINO BRANCO GROSSO, DCLORETO ISOCIAMURATO DE SODIO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº102/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310229 | 08/04/2011 | 175.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 11/04/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0310230 | 12/04/2011 | 2050.00 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONFECÇÃO DE DUAS PORTAS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº106/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310231 | 13/04/2011 | 195.48 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 01 CX.DE FLORATIL 100MG-CX.C/12 CÁPSULAS, 05 CXS.DE DECA DURABOLIN SOL.50MG.INJ.-CX.C/01 AMPOLA, 01 BISNAGA DE REPARIL GEL 30G E 02 CXS.FLUOXETINA 20MG C/CÁPSULAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AENº107/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310232 | 13/04/2011 | 2852.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PNEU REF.205/75R, 16C 113/111 Q.PNEU PAR AMBULÂNCIA PEUGEOT BOXE F 350 LH, FAB.2005, MODELO: 2006, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº104/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310233 | 15/04/2011 | 1445.50 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TRATAMENTO DE 295 METROS QUADRADOS DE PISOS, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº109/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310234 | 15/04/2011 | 2052.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE PNEUS REF. 185R14 C102/100S.PNEU P/VW/KOMBI, ANO MOD.FAB.2006 FLEX DE PLACA MNI-6186 E 04 UNDS.DE PNEUS REF.175/65, R14 82T.PNEU P/FIAT PALIO FIRE FLEX ANO MOD./FAB.2007 DE PLACA MNX-2523., DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº105/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310235 | 15/04/2011 | 2500.00 | 12214728000103 | WAGNER SILVESTRE GUEDES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM)APARELHO DE ECOGRAFIA NO SETOR DE ULTRASONOGRAFIA(AMBULATORIO)DESTE INSTITUTO., CONFORME AE Nº108/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310236 | 15/04/2011 | 1126.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UM)AQUECEDOR PARA COLCHÃO TERMICO, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº110/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0310237 | 15/04/2011 | 360.00 | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPAÇÃO INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSINATURA ANUAL, NO PERIODO DE 15/04/2011 A 15/04/2012, DO JORNAL O NORTE., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310238 | 19/04/2011 | 30215.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE MARÇO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2011, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310239 | 19/04/2011 | 4000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE MARÇO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2011, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310240 | 19/04/2011 | 43943.76 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE MARÇO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2011, DOS PSICOLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DERAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS, E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310241 | 19/04/2011 | 41391.08 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE MARÇO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2011, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310242 | 19/04/2011 | 117280.70 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2011, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310243 | 19/04/2011 | 1789.71 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/04/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310244 | 19/04/2011 | 10750.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 COMP.DE MISOPROSTOL 200MCG/INFAN E 5.000 AMP. DE OXITOCINA 5UI/ML-EUROFARMA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº581/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310245 | 19/04/2011 | 11317.20 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 COMP.DE MISOPROSTOL 25MCG/IFAN, 500 FR/AMP.DE MEROPENEM 500MG.REFERENCIA OU GENERICO-EUROFARMA E 200 AMP.DE DIAZEPAM 10MG/2ML-2ML., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº588/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310246 | 19/04/2011 | 144856.10 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE MARÇO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2011, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310247 | 19/04/2011 | 1090.00 | 24345886000254 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10.000 COMP.DE VITAMINA C/500MG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº589/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310248 | 19/04/2011 | 1180.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 AMP.DE CLORETO DE SODIO SOL.HIPERTONICA 10%-10ML. FARMACE, 3.000 AMP.DE DIPIRONA 1G/2ML-2ML/FARMACE, 1.600 AMP.DE FUROSEMIDA 10MG/ML.AMP.C/ 2ML.EM CX.C/60 FARMACE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTOCONFORME AE Nº583/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310249 | 19/04/2011 | 24675.74 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 AMP.DE DOBUTAMINA(CLORIDRATO DE)250MG-20ML/NEO QUIMICA, 200 AMP.DE FENOBARBITAL SODICO 200MG.AMP 2ML/CRISTALIA, 240 AMP.DE IMUNOGLOBULINA ANTI RHO-D250ug/KAMADA, 1.000 AOMP.DE METILDOPA 250MG/TKS. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº580/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310250 | 19/04/2011 | 9994.30 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 AMP.DE BUPVACAINA +GLICOSE 0,5% S/VASOCONSTRICTOR AMP-04ML (EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERELIZADA)CRISTALIA, 02 FRS.C/240ML.DE ISOFLURANO CRISTALIA, 300 AMP.DE EFEDRINA(CLORIDRATO DE)50MG/CRISTALIA, 200 AMP.DE FENITOINA 50MG/ML-5ML/CRISTALIA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 578/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310251 | 19/04/2011 | 48240.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURFACTANTE BOVINO 25MG/ML-4ML. EMBALAGENS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/ABBOTT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº582/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310252 | 19/04/2011 | 3093.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 AMP.DE BICARBONATO DE SODIO 8,4MG/ML-10ML. SAMTEC, 300 AMP.DE BROMOPRIDA 10MG/2ML-2ML.CX.C/50FR/HIPOLABOR, 2.000 AMP.DE HIOSCINA(N-TILESCOPOLAMINA+DIPIRONA)20MG+2500MG-5ML CX.C/50-HIPOLABORE OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº577/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310253 | 19/04/2011 | 872.84 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 COMP.DE BISACODIL 5MG/NEO QUIMICA, 5.000 COMP. DE DICLOFENACO DE POTASSIO 50MG/GEOLAB, 16 FR.DE DOMPERIDONA 1MG/ML SUSP.ORAL FRASCO C/100ML-MEDLEY E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº587/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310254 | 19/04/2011 | 2930.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL 0,5%-500MG FRSC.C/100ML-SOL.INJETAVEL, SISTEMA FECHADO REFERENCIA OU GENERICO/HALEX ISTAR PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº585/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310255 | 19/04/2011 | 6487.00 | 43365816000121 | VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 99,8 KG. DE PVPI PÓ/USP., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº119/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310256 | 19/04/2011 | 530.90 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE 03 LITROS DE ACIDO ACETICO 3%, 03 LITROS DE ACIDO ACETICO 5%, 10 FRASCOS C/10ML.DE ACIDO TRICLOROACETICO 90% E 03 LITROS DE LUGOL 2%., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº120/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310257 | 19/04/2011 | 2652.80 | 02060549000105 | FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 FRASCOS C/100ML.DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS VIT. A e E e LECITINA DE SOHA/FBM E 50 FRASCOS COM 50ML.DE ALBUMINA HUMANA 20%/OCTAFARMA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº584/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672010 | 0310258 | 19/04/2011 | 5341.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 616 KG.DE POLPA DE ACEROLA/POLPA IDEAL, 480 KG.DE POLPA DE CAJA/POLPA IDEAL E 368 KG.DE POLPA DE GOIABA/POLPA IDEAL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº591/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310259 | 19/04/2011 | 1297.00 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 AMP.DE ACIDO TRANEXAMICO 250MG-5ML/NIKKHO, 20FR.DE ATROPINA(SULFATO DE)0,5%-FR 5ML.SOLUÇÃO OFTALMICA/ALLERGAN, 20 FR.DE TROPICAMIDA 1% SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO C/5ML-UNIÃO QUIMICA E 50 FR.DE VITALINATO DE PRATA 10%-100MG/ML-SOL.OFTALMICA-FRASCO C/10ML ALLERGAN., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº586/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0310260 | 19/04/2011 | 8693.65 | 19400787000107 | QUIBASA- QUIMICA BASICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 PCTS.C/1000 UNDS.DE COPOS DE AMOSTRA P/O APARELHO COBAS MIRA 10 UNDS.DE COPOS DE REAGENTE P/APARELHO COBAS MIRA VOL.35ML/COBAS MIRA, 10 UNDS.DE COPOS DE REAGENTE P/APARELHO COBAS MIRA VOL.15ML/COBAS MIRA, 10 UNDS.DE COPOS DE REAGENTE P/APARELHO COBAS MIRA VOL.10ML/COBAS MIRA, 10 UNDS.DE COPOS DE REAGENTE P/APARELHO COBAS MIRA VOL.04ML/COBAS MIRA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº590/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042009 | 0310261 | 19/04/2011 | 54000.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO 001/2010 AO CONTRATO 4126/2009, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS RESPIRADORES VOLUMÉTRICOS DA MARCA INTERMED, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1880/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310262 | 20/04/2011 | 4991.20 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDROS TEMPERADO NOS POSTOS DE ENFERMAGEM II E III DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº112/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310263 | 20/04/2011 | 3750.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS EM AÇO PARA TOMBAMENTO DE EQUIPAMENTOS, SENDO QUE A ULTIMA NUEMRAÇÃO FOI 5.000, TAMBÉM DEVERÁ CONTER A LOGOMARCA ICV., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº103/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310264 | 20/04/2011 | 4096.24 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 04/03/2011 À 06/04/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310265 | 25/04/2011 | 3535.17 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/04/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310266 | 25/04/2011 | 448.22 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.PAG.SALÁR.CRÉD.CONTA, SOBRE A C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310267 | 26/04/2011 | 690.00 | 09183225000103 | SDR COMÉRCIO ATACAD.DE REFRIG.E ELETRODOMESTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE EXAUSTORES DE GAZ DE 50 Cm. E 03 UNDS.DE EXAUSTORES DE GAZ DE 30 Cm., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº115/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310268 | 26/04/2011 | 602.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310269 | 26/04/2011 | 121.62 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE 01 FRSC.C/100ML.DE FOSFATO TRICALCIO 12,9%, 01 FRSC.C/100ML.DE HIDROCLOROTIAZIDA 1MG/ML 01 FRSC.C/100 ML.DE ESPIRONOLACTONA 1MG/ML., 01 FRSC.C/ 100 ML.DE PREDNISOLONA 3MG/ML. E 02 FRSC.C/100ML. DE CAFEINA SUSPENSÃO 10MG/ML., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº124/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310270 | 27/04/2011 | 1679.91 | 09183225000103 | SDR COMÉRCIO ATACAD.DE REFRIG.E ELETRODOMESTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL CH53C BR/220V, 02 TAMPAS C/519 LITROS, CONSUL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº122/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310271 | 28/04/2011 | 5635.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE EXTINTOR DE PQS 08KG COMPLETO INSTALADO, 12 UNDS.DE EXTINTOR AP 10 LITROS COMPLETOS INSTALADOS, 10 UNDS.DE EXTINTOR PQS 06 KG COMPLETO INSTALADOS, 04 UNDS.DE EXTINTOR CO2 06 KG.COMPLETOSINSTALADOS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº123/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310272 | 28/04/2011 | 853.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 05 unDS.DE EXTINTORES CO2 06KG., 01 UND.DE EXTINTOR PQS 04KG., 05 UNDS.DE EXTINTOR AP DE 10KG., 06 UNDS.DE EXTINTOR PQS 06 KG., 01 UND.DE EXTINTOR PQS 12 KG, E OUTROS SERVIÇOS"PINTURA, TESTE HIDROTATICO, ETC" EM EXTINTORES DESTE INSTITUTO CONFORME DISCRIMINADO NA AE Nº 123/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310273 | 28/04/2011 | 451.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 UNDS.DE ESPIRAIS Nº9, 300 UNDS.DE ESPIRAIS Nº12, 200 UNDS.DE ESPIRAIS Nº45, 500 UNDS.DE CAPAS TRANSPARENTE PLASTICA TAM. OFICIO II E 500 UNDS.DE CAPAS FOSCO PRETA PLASTICA TAM. OFICIO II., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 123/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310274 | 28/04/2011 | 233.00 | 09111584000147 | J CARVALHO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 03(TRES)VENTILADORES DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº127/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001502010 | 0310275 | 28/04/2011 | 7057.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UND.DE CABO DE ALUMÍNIO COM SUPORTE P/MOP. ÚMIDO-MARCA:BRALIMPIA, 150 UND. DE ESPONJA DUPLA FACE P/LIMPEZA GERAL, 102MMX260MM-MARCA:ULTILÍSSIMA, 80 FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, 100% VIRGEM, ROLO COM 500M E FARDO COM 8 ROLOS-MARCA:KAMI, 400 FARDOS DE PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO, COM 2 OU 3 DOBRAS, 100% CELULOSE VIRGEM, FARDO COM 1000 FOLHAS-MARCA:KAMI, 50 UND. DE PANO DE CHÃO ALVEJADO GROSSO 41X68CM-MARCA: CITATEX, 10 MILHEIROS DE S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310276 | 29/04/2011 | 157.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BALACEAMENTO DAS QUATRO RODAS, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO AL.VERIF.REMOÇÃO DO DISCO DE FREIO DIANTEIRO LD E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO DO VEICULO GM CELTA LIFE 1.0, 4 PORTAS FLEXIPOWER, NQC 7908, BRANCO, ANO 2010, MODELO 2011., PERTENCENTE A ESTE INSTITUTO., CONFORME AE Nº122/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310277 | 29/04/2011 | 455.40 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE VEDADOR 14x20,01 JG.DE PASTILHAS DE FREIO, 01 UND.DE FILTRO DE OLEO E OUTROS PARA O VEICULO GM CELTA LIFE 1.0, 4 PORTAS FLEXIPOWER, NQC 7908, BRANCO, ANO 2010, MODELO 2011., PERTENCENTEA ESTE INSTITUTO., CONFORME AE Nº122/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310278 | 29/04/2011 | 1066.77 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/05/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310279 | 29/04/2011 | 3992.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAZES EM ROLO 91CmX91Cm 8 DOBRAS E 11 FIOS/CM2., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº111/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310280 | 29/04/2011 | 668.10 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 KITS.DE DRENAGEM TORAXICA(MEDIASTINAL) P/NEONATOLOGIA, DRENO Nº8 E COLETOR CAP.DE 250ML/BIONAL, 10 KITS.DE DRENAGEM TORAXICA(MEDIASTINAL) P/NEONATOLOGIA, DRENO Nº10 E COLETOR CAP.DE 250ML/BIONAL E 10 KITS.DE DRENAGEM TORAXICA(MEDIASTINAL) P/NEONATOLOGIA, DRENO Nº12 E COLETOR CAP.DE 250ML/BIONAL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº133/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310281 | 29/04/2011 | 5180.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL 26Gx3.1/2" OU 80x4,5 C/MANDRIL E PONTA TIPO QUINCKE/BD., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº661/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310282 | 29/04/2011 | 5591.10 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 42 UNDS.DE GEL ESTERIL NÃO ADERENTE COMPOSTO DE AGUA, CARBOXIMETILCELULOSE COM OU SEM ALGINATO 25 GRAMAS/CURATEC, 100 ROLOS DE PAPEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 110mmX18m UPP-110HA OU 110mm x20m UPP110S, ROLO/CARBOGEL E 30 UNDS.DE SONDA DE FOLEY C/02 VIAS Nº12 EM SILICONE/RUSCH PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº660/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001502010 | 0310283 | 29/04/2011 | 178.00 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PINÇA EM NYLON P/MOP UMIDO/TTS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº696/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001502010 | 0310284 | 29/04/2011 | 324.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE RODO DE FIBRA E BORRACHA DUPLA C/CABO DE ALUMINIO 30 CM. BRASIL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº697/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001502010 | 0310285 | 29/04/2011 | 1360.00 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 MILHEIROS DE SACOS PLASTICO PARA ROUPA 200 LITROS AZUL C/5 MICRAS/TA LIMPO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº698/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001502010 | 0310286 | 29/04/2011 | 1249.25 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAV. E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE CABO DE ALUMINIO C/SUPORTE P/MOP PÓ 30Cm/TTS, 10 UNDS.DE CABO DE ALUMINIO C/SUPORTE P/MOP PÓ 60Cm/TTS, 05 UNDS.DE REFIL ACRILICO PARA MOP PO 30 CM/TTS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº692/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001502010 | 0310287 | 29/04/2011 | 99.50 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VASSOURINHA DE NYLON PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO C/CABO DE PLASTICO/BRASIL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 695/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001502010 | 0310288 | 29/04/2011 | 78.40 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PA P/LIXO EM PLASTICO CABO C/50Cm-BRUXAXA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº694/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310289 | 29/04/2011 | 6656.60 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº134/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310290 | 02/05/2011 | 4610.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310291 | 02/05/2011 | 3850.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310292 | 02/05/2011 | 2215.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DAS INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEGUINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310293 | 02/05/2011 | 860.00 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE ESCADAS EM ALUMINIO C/07 DEGRAUS E 02 UNDS.DE ESCADAS EM ALUMINIO C/08 DEGRAUS, CONFORME AE Nº112/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310294 | 02/05/2011 | 7690.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ESTRADO EM POLIPROPILENO C/06 PROLONGADORES., PARA ESTE INSTIUTO CONFORME AE Nº131/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0310295 | 03/05/2011 | 17655.00 | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.250 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ CONCENTRADO PARA DESINFECÇÃO E ALVEJAMENTO DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR, 1.875 KG.DE DETERGENTE EM PO C/BAIXA ESPUMA PARA PRE-LAVAGEM E LAVAGEM A FRIO P/ROUPAS DE USO HOSPITALAR E SUJIDADE SUPER PESADA, 800 KG.DE DETERGENTE NEUTRO P/UMECTAÇÃO PRE LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPA DE USO HOSPITALAR P/REMOÇÃO DE SUJIDADE SUPER PESADA E 625 KG.DE ACIDULANTE NEUTRALIZADOR DE RESIDUAL DE CLORO E ALCALINIDADE NOS TECIDOS D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310296 | 03/05/2011 | 781.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA NA AGUA DE 02 POÇOS, 01 CAIXA E 02 CISTERNAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310297 | 03/05/2011 | 417.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 02(DOIS)NO-BREAKS DESTE INSTITUTO CONFORME DISCRINADO NA AE Nº135/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310298 | 03/05/2011 | 9938.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 UNDS.DE BOLSA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL EVA 300ML/HALEX ISTAR, 200 UNDS.DE BOLSA P/NUTRIÇAO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 500ML/HALEX ISTAR, 16 PCTS.DE TUBO DE SILICONE Nº204 PCTS.C/15 METROS-MEDICONE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº663/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310299 | 03/05/2011 | 34515.30 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 PCTS.C/100 UNDS.DE ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA NÃO ESTERIL DESCARTAVEL/THEOTO, 1.300 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 40x1,2MM 18G.1.1/2. PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO/ADVANTIVE, 06 UNDS.DE CANULA P/TRAQUEOSTOMIA S/CUFF DESCARTAVEL Nº3,0 BCI, 12.000 UNDS.DE EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL ROLETE P/SORO CORPO FLEXIVEL ESTERIL C/PONTA PERFURANTE PLANA C/PADRÃO ISSO E ABNT 14041/INTRAMED E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº664/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310300 | 03/05/2011 | 621.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE MASCARA DE VENTURI/HSINER E 10 BLOCOS DE PAPEL PARA CARDIOTOCOGRAFIA TERMOSENSIVEL COLORIDO COMPATIVEL COM APARELHO TOITU PARA CARDIOTOCOGRAFO MT 325, MT 332, MT 333, BLOCO C/200 FOLHAS/CARBOGEL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº665/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310301 | 03/05/2011 | 9547.10 | 60383338000100 | EMBRAMED IND. COM. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 UNDS.DE CATETER NASAL P/OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO DESCARTAVEL DE PVC ESTERIL/EMBRAMED, 2.000 UNDS.DE EQUIPO P/TRANSFUSÃO SANGUINEA C/CAMARA DUPLA ESTERIL/EMBRAMED, 1.000 UNDS.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº6 DESC.(TUBO EM PVC SILICONIZADO ATOXICO)ESTERIL-EMBRAMED, 2.000 UNDS.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº12 DESC.(TUBO EM PVC SILICONIZADO ATOXICO)ESTERIL-EMBRAMED, 1.000 UNDS.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14 DESC.(TUBO EM PVC SILICON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310302 | 03/05/2011 | 4084.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REPRES.E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE EQUIPO PVC (PRESSAO VENOSA CENTRAL)ESTERIL/EMBRAMED E 400 CAIXAS DE LUVA P/PROCEDIMENTO G EM LATEX NATURAL NÃO ESTERILIZADA HIPOALERGENICA AMBIDESTRA EM CAIXAS C/100 UNDS/EMBRAMAC., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº667/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310303 | 03/05/2011 | 7099.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 TUBOS C/ 60ML. DE CREME COMPOSTO DE SUAVIZANTE HIDROFAGO A BASE DE GLICEROL E AZEITE DE SILICONE ESTABILIZADOR DO PH DA PELE P/PROTEÇÃO E O TRATAMENTO DE PELE SECA E IRRITADA POR SECREÇÕES CORPORAIS AGRESSIVAS PRODUZIDAS POR ESTOMAS OU INCONTINENCIAS COLOPLAST, 20 UNDS.DE CURATIVO COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO OU MALHA DE POLETILENO IMPREGNADO COM IONS PRAT. NANOCRISTALINA OU NÃO INDICADOR PARA FERIDAS INFECTADAS 15x15Cm.COLOPLAST., 20 UNDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310304 | 03/05/2011 | 1150.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS,IND.COM.E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLETOR PERFUROCORTANTE 13L(RECIPIENTE P/RESIDUOS CORTANTES DOS SERVIÇOS DE SAUDE)RAVAPACK., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº669/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310305 | 03/05/2011 | 5092.46 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 PCTS.DE ATADURA CREPOM 30CmX03M ESTICADO 100%ALGODÃO NÃO ESTERIL 13 FIOS P/Cm2.PCTS.C/12 UNIDADES BIO TEXTIL, 1.000 UNDS.DE ESCOVA ENDOCERVICAL DESCARTAVEL/VAGISPEC, 120 UNDS.DE FITA ADESIVA HOSPITALAR 16mmX50m DORSO DE PAPEL CREPADO SATURADO CONTENDO EM UMA DAS FACES ADESIVO E NA OUTRA UMA FINA CAMADA DE RESINAS ACRILICAS/MISSIN & MISSINE., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº670/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310306 | 03/05/2011 | 19040.00 | 70939574000105 | FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SÃO ROQUE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 PARES DE LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0 DESCARTAVEL FORMATO ANATOMICO ALTA SENSIBILIDADE ANTIDERRAPANTE LUBRIFICADA COM PO/SÃO ROQUE, 20.000 PARES DE LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5 DESCARTAVELFORMATO ANATOMICO ALTA SENSIBILIDADE ANTIDERRAPANTE LUBRIFICADA COM PO/SÃO ROQUE, 6.000 PARES DE LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,0 DESCARTAVEL FORMATO ANATOMICO ALTA SENSIBILIDADE ANTIDERRAPANTE LUBRIFICADA COM PO/SÃO ROQUE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310307 | 03/05/2011 | 11464.00 | 54858014000170 | NEVE IND E COMERCIO DE PROD CIRURGICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 UNDS.DE ALGODÃO HIDROFILO MACIO NÃO ESTERIL ISENTO DE IMPUREZAS E SUPER ABSORVENTE 500G/NEVE, 1.000 ROLOS DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMx4,5M EXTRA FLEXIVEL TECIDO EM 100% ALGODÃO ADESIVO ABASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS EM CAIXAS C/ 24ROLOS NEVE E 600 ROLOS DE ESPARADRAPO MICROPORE 25MMx10M.C/ADESIVO ACRILICO HIPOALERGENICO CORTE RETO, TRANSPARENTE E OTIMA ADESÃO/NEVE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº672/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310308 | 03/05/2011 | 11330.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 1200ML EM PVC PAREDE RIGIDA/EMBRAMED, 50 ROLOS DE PAPEL GRAU CIRURGICO 10CmX100M/CIPAMED E 45.000 UNDS DE SERINGA DESCARTAVEL 1ML C/BICO LUER LOK E AGULHA 13x4,5(NA MESMA EMBALAGEM)ESTERIL/SR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 674/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310309 | 03/05/2011 | 17117.54 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 CX.DE INDICADOR QUIMICO INTERNO P/VAPOR CX.C/240 TIRAS DE 1,5CMx20cm.OU 480 TIRAS DE 1,5Cmx10Cm MEDSTERIL, 06 CX.DE INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 P/ESTERELIZAÇÃO POR VAPOR EM AUTOCLAVES QUE OPERAM A 132 GRAUS C. CX.C/250 TIRAS/MEDSTERIL, 100 ROLOS DE PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMx100M/MEDSTERIL 30 ROLOS DE PAPEL GRAU CIRURGICO 20CMx100M/MEDSTERIL., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº662/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310310 | 03/05/2011 | 644.00 | 24338436000153 | REVANIL COM. REP. PROD. CIRUR. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RECEM-NASCIDO NA COR BRANCA/CIENTIFIC., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 673/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310311 | 04/05/2011 | 493.60 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12 CAIXAS C/20 COMPRIMIDOS CADA CX.DE VISKEN 10MG. E 01 PUFF BUSONID NASAL 32MCG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº132/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310312 | 04/05/2011 | 1771.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO OU CAPA, PARALAMA DIANTEIRO, LANTERNAGEM TRASEIRA ESQUERDA E OUTROS NO VEICULO PEUGEOT BOXER F350 LH HDI/ANO 2005/2006(AMBULANCIA)DE PLACA MOW-6299, PERTENCENTE A ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001502010 | 0310313 | 05/05/2011 | 7440.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1000 FARDOS DE PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO, COM 2 OU 3 DOBRAS, 100% CELULOSE VIRGEM, FARDO COM 1000 FOLHAS-MARCA:KAMI E 10 MILHEIROS DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM 60 LITROS, PRETO, COM5 MICRAS-MARCA:TA LIMPO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº836/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001502010 | 0310314 | 05/05/2011 | 3120.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) MILHEIROS DE SACO PLASTICO PARA LIXO COMUM CAP. 200 LITROS, PRETO C/3 MICRAS/TA LIMPO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº838/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001502010 | 0310315 | 05/05/2011 | 54.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE PALHA DE AÇO Nº1/SANY E 50 UNDS.DE PALHA DE AÇO Nº2/SANY., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº837/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310316 | 05/05/2011 | 282.24 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PVPI DEGERMANTE RIQUIMICA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº140/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310317 | 05/05/2011 | 744.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 24 LITROS DE PVPI TOPICO/RIOQUIMICA E 24 LITROS DE PVPI ALCOOLICO/RIOQUIMICA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº141/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310318 | 06/05/2011 | 73.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 11/05/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310319 | 06/05/2011 | 73.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 11/05/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310320 | 06/05/2011 | 32644.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMIENTO DO INSS DO MÊS DE ABRIL/2011 DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310321 | 06/05/2011 | 945.00 | 12059047000100 | PLASBOX PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLASTICAS PB 1012/15 LITROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº132/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310322 | 06/05/2011 | 3254.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME-ASSETEL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE MESA OPERADORA 1610/INTELBRAS C/MODULOS, 01 UND.DE PLACA 16 RAMAIS E 01 UND.DE APARELHO HEADSET INTELBRAS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº136/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310323 | 06/05/2011 | 300.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME-ASSETEL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE UMA MESA OPERADORA 1610/INTELBRAS C/MODULOS E PLACA 16 RAMAIS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº136/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310324 | 06/05/2011 | 300.00 | 08969400000111 | ROMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CABOS DE LARINGOSCOPIO NEONATAL INFANTILEM AÇO IXON., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº146/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310325 | 06/05/2011 | 250.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G PARA O RN DE KRUTTMAN DA SILVA DUTRA, PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310326 | 06/05/2011 | 1215.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PINDOLOL 5MG COMP.EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº144/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310327 | 09/05/2011 | 344.40 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA | VL. EMPENHADO P; FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PVPI ALCOOLICO (TINTURA 10%)1.000ML/POVIDONEX., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº149/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310328 | 10/05/2011 | 284.58 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE URSACOL 300MG - CX. C/20 COMP., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310329 | 10/05/2011 | 400.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALIONARIO RECEITUARIO TIPO B(AZUL)., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº148/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310330 | 10/05/2011 | 4090.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CALHETÃO BRASILIT DE 7,40x0,90m., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº142/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310331 | 11/05/2011 | 846.00 | 07928944000172 | JM COMÉRCIO DE MARMORES E GRANITOS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEDRA MED. 4,70 METROS DE COMPRIMENTO EM GRANITO ANDORINHA PARA O SETOR DE BANCO DE LEITE DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº103/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310332 | 11/05/2011 | 200.00 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULAGEM DA MOLA E NA PORTA DA ENTRADA PRINCIPAL DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº152/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310333 | 11/05/2011 | 2771.49 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMORÇÃO/ NIVELAMENTO DE 47,3 METROS QUADRADOR DE PISO PAVIFLEX, APLICAÇÃO DE 47,3 METROS QUADRADOS DE APLICAÇÃO DE PISO PAVIFLEX CRISTAL GREY REF 901, 2MM FADEMAC E 01 METRO DE APLICAÇÃODE RODAPÉ FEDEMAC 50MM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº143/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310334 | 12/05/2011 | 7142.50 | 09186982000122 | PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDAC | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 346 KG.DE PÃO FRANCÊS 50G., 150 KG.DE PÃO DOCE 50G., 357,5 KG DE PÃO FRANCÊS 25G, 244 PACOTES C/12 UNDS.DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, 40 PACOTES DE PÃO DE FORMA(CAIXA)E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº131/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310335 | 12/05/2011 | 1273.10 | 04591903000145 | V.N. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 29 UN DE TELHA EM FIBRA DE VIDROS 1/83 x 1/10 PARA ESTE INSTITUTO CONF.AE Nº 144/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310336 | 12/05/2011 | 2492.00 | 05265036000110 | TECMED - COMERCIO E MANUT.DE EQUIP.MED.HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº153/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310337 | 12/05/2011 | 2376.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ESPONJA/ESCOVA-PVPI PARA DEGERMAÇÃO E ANTISEPSIA PRÉ-OPERATORIA DAS MÃOS (CRISTALIA)., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº154/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310338 | 13/05/2011 | 378.40 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 120 KG.DE ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 CLASSE LONGO FINO EM PACOTES C/01 KG/MILANEZ E 40 UNDS.DE MINGAU DE ARROZ INSTATANEO EMBALAGEM COM 500G/MUCILON., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº156/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310339 | 13/05/2011 | 125.18 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MARGARINA 15KG/PRIMOR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº157/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310340 | 13/05/2011 | 375.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº155/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310341 | 13/05/2011 | 243.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR. DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS-OB TIPO 33, DURANTE O PERÍOD O DE 21/03/2011 A 20/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310342 | 16/05/2011 | 1789.71 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/05/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310343 | 17/05/2011 | 225.90 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA PLASTICA COM ALÇA E CAP.08 LITROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº159/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362011 | 0310344 | 18/05/2011 | 3891.80 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 FRS.C/500ML.GIEMSA NEWPROV, 06 UNDS.DE PLACA DE KLINE ESCAVADA 06x08Cm.C/12 FUROS/PERFECTA, 50 KITS.DE TESTE DE GRAVIDEZ EM LATEX (PLANOTEST)C/CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO COM NO MINIMO 60 TESTES/INLAB E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº862/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0310345 | 18/05/2011 | 10384.50 | 00133598000197 | MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 FRS.C/120ML.DE BALSAMO DO CANADA/PROCITO, 01 FRSC.DE SORO ANTI-B COM 10ML/FRESENIUS, 02 FRS.DE SORO ANTI-D COM 10ML/FRESENIUS E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº863/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672010 | 0310346 | 18/05/2011 | 4005.90 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 462 KG.DE POLPA DE ACEROLA/POLPA IDEAL, 360 KG.DE POLPA DE CAJA/POLPA IDEAL E 276 KG.DE POLPA DE GOIABA/POLPA IDEAL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº861/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682011 | 0310347 | 18/05/2011 | 34800.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS,IND.COM.E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 MILHEIROS DE SACO PARA LIXO HOSPITALAR INFECTANTE 50 LITROS LEITOSO C/DISPOSITIVO PARA AMARRAÇÃO E REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE/RAVA E 100 MILHEIROS DE SACO PARA LIXO HOSPITALAR INFECTANTE 100 LITROS LEITOSO C/DISPOSITIVO PARA AMARRAÇÃO E REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE/RAVA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº855/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310348 | 19/05/2011 | 1908.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PROCESSO REF. A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G/100ML/FR-AMP PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº168/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310349 | 19/05/2011 | 30215.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE ABRIL/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MAIO/2011, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310350 | 19/05/2011 | 38804.48 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE ABRIL/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MAIO/2011, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310351 | 19/05/2011 | 45206.70 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE ABRIL/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MAIO/2011, DOS PSICOLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS, E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310352 | 19/05/2011 | 4000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE ABRIL/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MAIO/2011, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310353 | 19/05/2011 | 127327.35 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE ABRIL/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MAIO/2011, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310354 | 20/05/2011 | 818.90 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 18 METROS DE CORRENTE EM FERRO DE 6,5mm, 05 UNDS.DE CAPA P/CHUVA C/MANGA LONGA EM PLASTICO RESISTENTE NO TAM.G, COR AMARELA, 05 UNDS.DE CAPA P/CHUVA C/MANGA LONGA EM PLASTICO RESISTENTE NO TAM.GG,COR AMARELA, 05 UNDS.DE CAPA P/CHUVA C/MANGA LONGA EM PLASTICO RESISTENTE NO TAM.G, COR PRETA E 05 UNDS.DE LANTERNA COM BATERIA RECARREGAVEL C/CARREGADOR BIVOLT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº163/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310355 | 20/05/2011 | 2200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DOIS AUTOCLAVES DA MARCA FABBER, PERTENCENTE A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITONA AE Nº161/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310356 | 20/05/2011 | 7500.00 | 43365816000121 | VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PVPI PÓ/USP., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº164/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310357 | 20/05/2011 | 6400.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE INDICADOR BIOLOGICO PARA INCUBADORA SMART WELL EM CAIXAS COM 100 UNIDADES E 06 CAIXAS DE BOWIE & DICK-SENSOR/FOLHA TESTE EM CAIXAS COM 100 FOLHA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº158/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310358 | 20/05/2011 | 1617.84 | 00055132146449 | ANA DE LOURDES VIEIRA FERNANDES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4.1/2(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, DE JOÃO PESSOA-PB/SÃOPAULO-SP/JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIDORA DESTE INSTITUTO(DIRETORA GERAL)PARTICIPAR DA DECIMA OITAVA FEIRA HOSPITALAR, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 24/05/2011 À 29/05/2011 EM SÃO PAULO-SP . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310359 | 20/05/2011 | 420.24 | 00056981058472 | GERMANA COELI DE FARIAS SALES E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 03(TRÊS) DIÁRIAS, DE JOÃO PESSOA-PB/SÃOPAULO-SP/JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIDORA(DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA)PARTICIPAR DA DECIMA OITAVA FEIRA HOSPITALAR, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 24/05/2011 À 29/05/2011 EM SÃO PAULO-SP . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310360 | 20/05/2011 | 725.82 | 00056981058472 | GERMANA COELI DE FARIAS SALES E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 03(TRÊS) DIÁRIAS, DE JOÃO PESSOA-PB/SÃOPAULO-SP/JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIDORA(DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA)PARTICIPAR DA DECIMA OITAVA FEIRA HOSPITALAR, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 24/05/2011 À 29/05/2011 EM SÃO PAULO-SP . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310361 | 20/05/2011 | 108003.50 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MAIO/2011, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310362 | 23/05/2011 | 375.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.PAG.SALÁR.CRÉD.CONTA, SOBRE A C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310363 | 23/05/2011 | 540.00 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 45 METROS QUADRADOS DE FORRO PVC 20Cm 1ª LINHA BRANCO, NESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº162/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310364 | 23/05/2011 | 1260.00 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE QUARENTA E CINCO METROS QUADRADOS DE FORRO PVC DE 1ª LINHA NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DE ALUMINIO ANODIZADO P/SUSTENTAÇÃO DO FORROS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº162/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310365 | 23/05/2011 | 7850.00 | 00087903512404 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA TORRES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº167/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310366 | 23/05/2011 | 2517.96 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO EM 25/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310367 | 23/05/2011 | 6400.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL 20ML.C/BICO LUER-LOK E AGULHA 25x0,7(NA MESMA EMBALAGEM)., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº166/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310368 | 24/05/2011 | 560.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA TAM.120mmX20m, COMPATIVEL C/APARELHO ELETROCARDIOGRAFO CARDILINE AR1200 ADV., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº169/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310369 | 24/05/2011 | 3882.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE BASE DO MOTOR LD, 01 UND.DE BASE DO MOTOR TRASEIRO, 01 UND.DE BATERIA 45 AMPERES, 01 UND.DE RETROVISOR LD MANUAL, 01 UND.DE LANTERNA TRASEIRA LD, 01 UND.DE MOTOR DE PARRTIDA, 01 JOGO DE LONA DE FREIO KOMBI TDS, 01 JOGO DE EMBUCHAMENTO VERTICAL KOMBI(MANGA) E OUTROS PARAS OS VEICULOS FORD COURRIER DE PLACA MNG-5354, PEUGEOT BOXER F3550 LH HDI(AMBULANCIA)DE PLACA MOW-6299 E VW KOMBI DE PLACA MNI-6186 TODOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310370 | 24/05/2011 | 670.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO FORD COURRIER MNG-5354 E EMBUCHAMENTO DA MANGA DO EIXO, ALINHAMENTO E OUTROS SERVIÇOS NO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MNI-6186 TODOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº165/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310371 | 24/05/2011 | 624.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310372 | 24/05/2011 | 426.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.PAG.SALÁR.CRÉD.CONTA, SOBRE A C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310373 | 25/05/2011 | 90.40 | 70107636000112 | SPL-SERVICOS POSTAIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM VI SEDEX 10, DE SANGUE COLETADO PARA O SERVIÇO DE GENETICA MEDICA, EM PORTO ALEGRE-RS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310374 | 25/05/2011 | 280.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G, O RECEN NASCIDO DE SIMONE BATISTA DE SOUSA, PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310375 | 25/05/2011 | 600.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EXAME DOSAGEM DE ACIDOS ORGANICOS NA URINA, PARA O RECEN NASCIDO DE MARIA DAS NEVES DA SILVA, PACIENTE DESTE INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310376 | 25/05/2011 | 585.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25 LITROS DE PRODUTO DESENVOLVIDO PARA DESINCRUSTAÇÃO E DESENGRAXE DE FORNOS, COIFAS E FRITADEIRAS, TAMBEM UTILIZADO COMO DESENGRAXANTE DE USO GERAL DENTRO DE COZINHAS, 15 LITROS DE SANITIZANTE BACTERICIDA P/SUPERFICIES FIXAS COMO FREZERS, CAMARAS FRIAS, GELADEIRAS, ETC. E 35 LITROS DE DETERGENTE LIQUIDO ACIDO P/DESOXIDAÇÃO DAS SUPERFICIES CONFECCIONADAS EM ALUMINIO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº173/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310377 | 30/05/2011 | 320.10 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UMA MAQUINA ELETRICA DE DESCACAR LEGUMES E MANUTENÇÃO EM UM COPO DE LIQUIDIFICADOR TODOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº170/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310378 | 30/05/2011 | 6995.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SENSOR DE DEDO NEONATAL PARA O APARELHO DA MARCA DIXTAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº120/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310379 | 31/05/2011 | 1387.18 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/06/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310380 | 31/05/2011 | 872.51 | 07552997000212 | PROMÉDICA - COMÉRCIO E ASSIST.TÉCNICA MÉDICA LTDA -EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02(DOIS)OXIMETROS DE PULSO, MARCA DIXTAL MODELO DX 2515, PERTENCENTE A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº174/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310381 | 31/05/2011 | 2145.00 | 07419463000131 | JAIRO COSTA DA CUNHA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02 UNDS.DE PLACAS DE BISTURI ELETRONICO WEM(REPARO), 01 UND.DE DETECTOR FETAL MEDPEJ DF 4000 SERIE 19193 TOMB.243565 E OUTROS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº172/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0310382 | 31/05/2011 | 17655.00 | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.250 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ CONCENTRADO PARA DESINFECÇÃO E ALVEJAMENTO DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR, 1.875 KG.DE DETERGENTE EM PO C/BAIXA ESPUMA PARA PRE-LAVAGEM E LAVAGEM A FRIO P/ROUPAS DE USO HOSPITALAR E SUJIDADE SUPER PESADA, 800 KG.DE DETERGENTE NEUTRO P/UMECTAÇÃO PRE LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPA DE USO HOSPITALAR P/REMOÇÃO DE SUJIDADE SUPER PESADA E 625 KG.DE ACIDULANTE NEUTRALIZADOR DE RESIDUAL DE CLORO E ALCALINIDADE NOS TECIDOS D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001322010 | 0310383 | 31/05/2011 | 2745.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES COM 20 LITROS/SUBLIME., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001502010 | 0310384 | 31/05/2011 | 5651.50 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 UND. DE ESPONJA DUPLA FACE P/LIMPEZA GERAL, 102MMX260MM-MARCA:ULTILÍSSIMA, 50 FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, 100% VIRGEM, ROLO COM 500M E FARDO COM 8 ROLOS-MARCA:KAMI, 500 FARDOS DE PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO, COM 2 OU 3 DOBRAS, 100% CELULOSE VIRGEM, FARDO COM 1000 FOLHAS-MARCA:KAMI E 100 UNDS.DE AVENTAL PVC IMPERMEAVEL C/FORRO INTERNO DE POLIESTE COM AMARRAS DE REGULAGEM NAS COSTAS E PESCOÇO/GM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001502010 | 0310385 | 31/05/2011 | 3903.70 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAV. E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 08 CONJUNTOS DE 04 LIXEIRAS EM POLIPROPILENO PARA COLETA SELETIVA C/SUPORTE P/PAREDE E CAPACIDADE DE 50 LITROS CADA, NAS CORES AMARELA, VERDE E VERMELHA C/IDENTIFICAÇÃO DE METAL COM OS DIZERES METAL, VIDRO, PAPEL, PLASTICO DE MARCA JNS E 30 UNDS.DE REFIL P/MOP UMICO C/FIOS 100% ALGODÃO, PONTA DOBRADA 320G/BRALIMPIA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1069/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001502010 | 0310386 | 31/05/2011 | 2450.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BALDE ESPREMEDOR COM DIVISORIA P/AGUA LIMPA E SUJA(12L a 18L) ESTRUTURA EM POLIPROPILENO COM RODIZIO PROJETADO E CLIP DE FIXAÇÃO PARA HASTE, DRENO DE ESCOAMENTO DE AGUA SUJA, COR AMARELA/BRALIMPIA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1070/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001422010 | 0310387 | 01/06/2011 | 28480.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUIISIÇÃO DE SORO GLICOSADO 5% 500ML.SOL.INJETAVEL, SISTEMA FECHADO (BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA)FRESENIUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310388 | 01/06/2011 | 4610.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310389 | 01/06/2011 | 3850.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310390 | 01/06/2011 | 2215.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DAS INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEGUINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310391 | 03/06/2011 | 149.98 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE 01 UND.DE CAFEINA ANDRA 10MG/ML-150ML., 01 UND.DE ESPERINOLACTONA 2MG/ML-100ML., 01 UND.DE CAPTOPRIL 1MG/ML-100ML., E OUTROS MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº0177/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310392 | 03/06/2011 | 2158.80 | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE COLUNAS DEIONIZADORAS-1800/QUIMIS, DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº171/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310393 | 03/06/2011 | 4377.20 | 09599701000163 | TT TECH -COMERCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOL.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE DETECTOR FETAL MD 1000 MICROEM E 06 UNDS.DE FOCO LED FC 200LB/MICROEM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº178/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310394 | 03/06/2011 | 45.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 11/06/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001202010 | 0310395 | 03/06/2011 | 6560.40 | 37844479000152 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 CXS.DE FIOS CAT GUT SIMPLES 2-0, 1 FIO C/70Cm. DE COMPRIMENTO, C/AGULHA 3,5Cm. 1/2 CIRCULAR, CILINDRICA(F.GERAL)ESTERIL EM CXS.C/24 ENVELOPES/BIOLINE, 60 CXS.DE FIOS CAT GUT CROMADO 1,1 FIO C/70Cm. DE COMPRIMENTO, C/AGULHA 4,0Cm. 1/2 CIRCULAR, CILINDRICA ROBUSTA(F.GERAL/OB-GIN)ESTERIL EM CXS.C/24 ENVELOPES/BIOLINE, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1119/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310396 | 07/06/2011 | 28449.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMIENTO DO INSS DO MÊS DE MAIO/2011 DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310397 | 07/06/2011 | 4372.06 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 18/04/2011 À 04/05/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0310398 | 07/06/2011 | 10722.60 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 828 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310399 | 07/06/2011 | 10400.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALPROSTADIL 20MCG.AMP. COM PÓ LIOFILO INJETAVEL CX C/10 AMP. BIOSINTETICA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1118/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310400 | 07/06/2011 | 10485.80 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 AMP.DE AMINOFILINA 240MG/10ML-TEUTO, 20 FRS.DE BROMETO DE IPATROPIO 0,25MG/ML.FRSC.C/20ML.CX.C/10 HIPOLABOR, 20 FRS.DE BROMIDATO DE FENOTEROL 5MG/ML.FRSC.C/ 20ML.SOL.ORAL HIPOLABOR, 300 AMP.DEDOPAMINA(CLORIDRATO DE)50MG-10ML.CX.C/50-TEUTO., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1120/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310401 | 07/06/2011 | 3483.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10.000 COMP.DE DIMETICONA 40MG/PRATI DONADUZZI, 15.000 COMP.DE DIPIRONA 500MG/MARIOL, 300 AMP.DE DOBUTAMINA(CLORIDRATO DE)250MG 20ML/NEO QUIMICA., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1121/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362011 | 0310402 | 07/06/2011 | 4500.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TUBO A VACUO COM EDTA K2 PARA COLETA PEDIATRICA EM POLIPROPILENO NÃO ESTERIL PARA MICROCOLETA DE SANGUE CAPILAR PARA HEMATOLOGIA E DOSAGEM DE CHUMBO, EM SACOS C/50 UNDS.CADA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº1122/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0310403 | 07/06/2011 | 6270.52 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(COXÃO MOLE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0310404 | 07/06/2011 | 11797.14 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO DIANTEIRO(ACÉM SEM OSSO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672010 | 0310405 | 07/06/2011 | 2670.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 308 KG.DE POLPA DE ACEROLA/POLPA IDEAL, 240 KG.DE POLPA DE CAJA/POLPA IDEAL E 184 KG.DE POLPA DE GOIABA/POLPA IDEAL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1127/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310406 | 07/06/2011 | 3237.12 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FM 85 EM CAIXAS C/70 UNIDADE DE SACHES C/01 GRAMA CADA SACHÊ/NESTLE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº182/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310407 | 08/06/2011 | 2610.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO 03(TRES)MONITORES MULTIPARAMETROS DE MARCA OMNIMED, TODOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº181/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310408 | 08/06/2011 | 53.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UM APARELHO MINISYSTEM DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº180/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310409 | 08/06/2011 | 67.86 | 08969400000111 | ROMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº310324/2011, REF. AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CABOS DE LARINGOSCOPIO NEONATAL INFANTIL EM AÇO INOX PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310410 | 09/06/2011 | 8264.00 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 FRS.DE SOLUÇÃO AMINOACIDOS 10% PEDIATRICO FRSC.C/250ML FRESENIUS, 46 FRSC.C/100ML.DE EMULSÃO DE ACIDOS GRAXOS+LECITINA+OLEO DE SOJA MCT/LCT 20% PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL/FRESENIUS E 50 FRSC.C/500ML. DE EMULSÃO DE ACIDOS GRAXOS+LECITINA+OLEO DE SOJA MCT/LCT 20% PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL/FRESENIUS , PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1151/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310411 | 09/06/2011 | 2102.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 AMP.DE AGUA DESTILADA-10ML/FARMACE, 400 AMP.DE CLORETO DE POTASSIO 19,1%-10ML/FARMACE E 5.000 AMP.DE GLICOSE 50%-10ML.EM CX.C/200-FARMACE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1152/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0310412 | 09/06/2011 | 23065.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 MTS.DE FRALDA EM TECIDO DUPLO 100%ALGODÃO, C/1,6 DE LARGURA/MINASREY, 1.000 METROS DE TECIDO ALGODÃOZINHO CRU C/1,40M DE LARGURA 100% ALGODÃO/PIRAPAMA, 1.000 METROS DE TECIDO P/LENÇOL DE RN 100% ALGODÃO NA COR BRANCA C/1,40M.DE LARGURA/PIRAPAMA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1149/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0310413 | 09/06/2011 | 25348.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 METROS DE FLANELA FUSTÃO C/ESTAMPAS INFANTIS 100% ALGODÃO E 80Cm.DE LARGURA/PAPI, 1.000 METROS DE TECIDO MISTO 33% ALGODÃO/67% POLIESTE C/2,20M DE LARGURA DE 1ª QUALIDADE C/RESISTENCIA A LALVAGEM, COR BRANCA COTEMINAS, 500 METROS DE TORÇAL 100% POLIESTE, COR BRANCA/KT, 200 METROS DE NAPA DUPLA FACE NA COR AZUL C/160M.DE LARGURA/LEDERVIN E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1150/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310414 | 10/06/2011 | 924.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MONITOR MULTIPARAMETRO DE MARCA OMNIMED MODELO OMNI612 DE SERIE 1130 E TOMBAMENTO 3884ICV, DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº176/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310415 | 10/06/2011 | 1700.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE EQUIPO PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM BOMBA DE INFUSÃO E 100 UNDS.DE EQUIPO PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM BOMBA DE INFUSÃO FOTOSSENSÍVEL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº179/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310416 | 10/06/2011 | 1143.00 | 09377397000100 | KALINE DANTAS PEDROSA GONÇALVES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE DISPENSER EM INOX PARA COPO DESCARTAVEL DE ÁGUA 180ML. E 10 UNDS.DE DISPENSER EM INOX PARA COPO DESCARTAVEL DE CAFE 50 ML., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº 185/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310417 | 10/06/2011 | 4520.94 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 09/05/2011 À 03/06/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310418 | 10/06/2011 | 144.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR. DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS-OB TIPO 33, DURANTE O PERÍOD O DE 21/04/2011 A 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310419 | 13/06/2011 | 1320.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FILTRO ANTIMICROBIANO PARA INCUBADORA MOD.1186(CAIXA COM QUATRO UNIDADES)FANEM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº187/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310420 | 13/06/2011 | 86.15 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQAUISIÇÃO DE 03 CXS.DE MACRODANTINA 100MG (NITROFURANTOINA)C/28 COMPRIMIDO, 01 FR.DE IBUPROFENO(ALIVIUM)GOTAS 30ML. E 01 CX.DE PROGESTERONA(UTRAGESTAN)200MG C/14 COMPRIMIDOS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº186/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310421 | 13/06/2011 | 696.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQAUISIÇÃO DE TERMO-HIGROMETRO DIGITAL 9860/INCOTHERM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº183/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310422 | 14/06/2011 | 182.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULAGEM DAS VALVULAS DO EQUIPO ODONTOLOGICO E NOS TERMINAIS C/SUBSTITUIÇÃO DA SERINGA TRIPLICE, NESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº190/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310423 | 14/06/2011 | 2400.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHDO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EXTENSOR FOTOPROTETOR ST-20 P/USO ST670/680/690 NAS BOMBAS DE SERINGAS, 3 FR DA SANTRONIC., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº188/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310424 | 14/06/2011 | 2485.00 | 60619202003910 | LINDE GASES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE REG. DE PRESSÃO AJUSTAVEL P/CILINDRO DE OXIGENIO/LINDE HEALTHCARE, 05 UNDS.DE REG. DE PRESSÃO AJUSTAVEL P/CILINDRO DE AR/LINDE HEALTHCARE, 05 UNDS.DE MANGUEIRA P/OXIGENIO C/ROSCA PADRÃO03 METROS/LINDE HEALTHCARE E 05 UNDS.DE MANGUEIRA P/AR C/ROSCA PADRÃO 03 METROS/LINDE HEALTHCARE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº189/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001502010 | 0310425 | 15/06/2011 | 6240.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40(QUARENTA) MILHEIROS DE SACO PLASTICO PARA LIXO COMUM CAP. 200 LITROS, PRETO C/3 MICRAS/TA LIMPO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1210/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001502010 | 0310426 | 15/06/2011 | 162.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 UNDS.DE PALHA DE AÇO Nº1/SANY E 150 UNDS.DE PALHA DE AÇO Nº2/SANY., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1209/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001502010 | 0310427 | 15/06/2011 | 4080.00 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 MILHEIROS DE SACOS PLASTICO PARA ROUPA 200 LITROS AZUL C/5 MICRAS/TA LIMPO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1208/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310428 | 15/06/2011 | 40.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON BRANCA-AP 1423-140x2,5MM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº192/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310429 | 16/06/2011 | 91.00 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 01(UM)LIQUIDIFICADOR DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº194/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310430 | 16/06/2011 | 245.72 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PURILON GEL(25G) COLOPLAST., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº193/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310431 | 16/06/2011 | 1789.71 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310432 | 17/06/2011 | 124454.12 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE MAIO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2011, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310433 | 17/06/2011 | 38659.74 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE MAIO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2011, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310434 | 17/06/2011 | 31415.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE MAIO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2011, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310435 | 17/06/2011 | 113005.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2011, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310436 | 17/06/2011 | 45006.17 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE MAIO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2011, DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DERAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310437 | 17/06/2011 | 4000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE MAIO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2011, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310438 | 20/06/2011 | 336.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PLACA ROTA DE FUGA, SAÍDA SENTIDO DIREITA E ESQUERDA FOTOLUMINESCENTE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310439 | 20/06/2011 | 525.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM SERVIÇO DE DEMARCAÇÃO DE ÁREA EM FITA 3M 1 M², PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310440 | 20/06/2011 | 940.00 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI DE BATERIA PARA GERADORES, MODELO: ER 150TD/ TENSAO: 12V / C20: 150AH/ CCA SAE -18ºC: 805A / CA 25ºC:, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310441 | 21/06/2011 | 740.00 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMA SOBRESSALENTES PARA VÁLVULA EXPIRATÓRIA, MARCA:TAKAOKA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº195/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310442 | 21/06/2011 | 2415.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA DESCARTÁVEL INFANTIL FEMININO, SACO PLÁSTICO COM CAPACIDADE P/100M, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº197/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310443 | 21/06/2011 | 2016.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3000 UNDS.DE ELETRODO PARA MONITORAÇÃO CARDÍACA ADULTO, GEL CONDUTOR, PAPEL ADEISVO, REBITE METÁLICO, ESPUMA FLEXÍVEL, 1000 UNDS.DE INFUSOR MULTÍVIA DESCARTÁVEL(2 VIAS, 40 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº7,5 DE BAIXA PRESSÃO, SILICONIZADA, ESTÉRIL, 40 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº8,0 DE BAIXA PRESSÃO, SILICONIZADA, ESTÉRIL, 20 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº8,5 DE BAIXA PRESSÃO, SILICONIZADA, ESTÉRIL E 20 UNDS.DE SONDA END | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310444 | 21/06/2011 | 1412.59 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO NO DIA 01/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310445 | 22/06/2011 | 660.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL) PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310446 | 27/06/2011 | 430.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.PAG.SALÁR.CRÉD.CONTA, SOBRE A C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310447 | 28/06/2011 | 276.90 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 TUBOS DE ACICLOVIR CREME 50MG-SANDOZ, 01 TUBO DE REPARIL GEL 30G, 02 CXS.DE PYRIDIUM 100MG-CX.C/25 COMPRIMIDOS, 01 TUBO DE PROCTYL POMADA 30G, 01 CX.DE UTROGESTAN 200MG-CX.C/14 CÁPSULAS, 02CXS.DE MACRODANTINA 100MG-CX.C/28 COMPRIMIDOS, 02 TUBOS DE POLICRESSULENO+CINCHOCAÍNA 30G E XILODASE 15G C/APLICADOR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº200/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310448 | 28/06/2011 | 3643.95 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTA TELEFÔNICA DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO EM 01/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310449 | 28/06/2011 | 980.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 01 DUPLICADOR GESTETNER 5309-TOMBAMENTO:2322 ICV-LIMPEZA GERAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº201/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310450 | 28/06/2011 | 6480.80 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PROTHROMPLEX-P EV.600UI FR/AMP. 20ML CX.COM 1, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº202/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310451 | 29/06/2011 | 261.69 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 10 VARAS DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 50MM PARA ESGOTO, 10 VARAS DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 25MM PARA ÁGUA, 05 UNDS.DE JOELHO DE 45º SOLDÁVEL PARA ÁGUA, 10 UNDS. DE CURVAS DE 25MM SOLDÁVEL PARA ÁGUA, 056 UNDS.DE LUVAS DE UNIÃO DE 25MM PARA ÁGUA, 05 UNDS. DE T DE 25MM PARA ÁGUA E 10 UNDS.DE CURVAS DE 50MM SOLDÁVEL PARA ESGOTO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº203/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001202010 | 0310452 | 29/06/2011 | 16124.80 | 37844479000152 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 80 CXS.DE FIOS CAT GUT SIMPLES 2-0,1 FIO C/70CM DE COMPRIMENTO C/AGULHA 3,50CM, 1/2 CIRCULAR, CILINDRICA(F.GERAL), ESTÉRIL(CX.C/24 ENVELOPES)-MARCA:BIOLINE, 05 CXS.DE FIOS CAT GUT SIMPLES Nº3-0, FIO C/70CM DE COMPRIMENTO C/AGULHA 2,0CM, 1/2 CIRCULAR, CILINDRICA, ESTÉRIL,(CX.C/24 ENVELOPES)-MARCA:BIOLINE, 05 CXS.DE FIOS CAT GUT SIMPLES Nº4-0, FIO COM 70CM DE COMPRIMENTO C/ AGULHA 2,0CM, 1/2 CIRCULAR, CILINDRICA, ESTÉRIL,(CX.C/24 ENVELOPE)-MARCA: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310453 | 29/06/2011 | 240.00 | 37844479000152 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FIO POLIGLACTINA 910, Nº 5-0 COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA DE 16MM OU 20MM, INCOLOR TRAÇADA, ABSORSIVEL, UTILIZADA EM PLASTICO, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES MARCA: BIOLINE, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310454 | 30/06/2011 | 280.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIÓTIPO COM BANDAS G, NO RN DE CRISTIANE CRISTOVAN ANDRADE PACIENTE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310455 | 30/06/2011 | 280.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIÓTIPO COM BANDAS G, NO RN DE ROSÂNGELA SANTANA DE OLIVEIRA PACIENTE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310456 | 30/06/2011 | 7500.00 | 24345886000173 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO-D 250UG(MATERGAN) AMPOLA-MARCA:MEIZLER, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº207/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310457 | 30/06/2011 | 90.40 | 70107636000112 | SPL-SERVICOS POSTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE SEDEX 10, A FIM DE DAR CONTINUIDADE A INVESTIGAÇÃO DE ERRO INATO METABOLISMO NO RN DE MARIA DAS NEVES DA SILVA, PACIENTE ATUALMENTE INTERNADA NA UCIN NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310458 | 30/06/2011 | 5600.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO M EM LÁTEX NATURAL NÃO ESTERILIZADA, HIPOALERGÊNCIA, AMBIDESTRA, CAIXA COM 100 UNIDADES, MARCA:DESCARPACK, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº206/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310459 | 30/06/2011 | 280.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONSERTO NO EQUIPAMENTO FOCO CIRÚRGICO, MARCA:MICROEM, COM DESMONTAGEM, PARA LUBRIFICAÇÃO DA MESA, TROCA DE LÂMPADA FAC 650-5, MONTAGEM E TESTE DE FUNCIONAMENTO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº204/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001502010 | 0310460 | 30/06/2011 | 10507.50 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS. DE ESPONJA DUPLA FACE P/LIMPEZA GERAL, 102MMX260MM-MARCA:ULTILÍSSIMA, 70 FARDOS DE PAPELO HIGIÊNICO BRANCO, 100% VIRGEM, ROLO COM 500M E FARDO COM 8 ROLOS-MARCA:KAMI, 1000 FARDOS DE PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO, COM 2 OU 3 DOBRAS, 100% CELULOSE VIRGEM, FARDO COM 1000 FOLHAS-MARCA:KAMI, 150 UNDS. DE PANO DE CHÃO ALVEJADO GROSSO 41X68CM-MARCA:CITATEX E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1270/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0310461 | 30/06/2011 | 1550.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOCOM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MÁQUINA INTERLOCK INDUSTRIAL COM MESA E MOTOR ACOPLADO, MÁQUINA DE PONTO CORRENTE, SISTEMA AUTOMÁTICO DE LUBRIFICAÇÃO, SISTEMA DE AJUSTE DE COMPRIMENTO DO PONTO E DIFERENCIAL DE FÁCIL MANUSEIO, SISTEMA DE RESERVATÓRIO DE SILICONE SUPERIOR E INFERIOR, PROTETOR DE OLHOS, DEDOS E CORREIA, PASSAGEM DE LINHA IDENTIFICADA ATRAVÉS DE CORES GRAVADAS INTERNAMENTE, VISOR DE NÍVEL DO FLUXO DE ÓLEO, ESTANTE COM REGULAGEM DE ALTURA, 02 AGULHAS, 05 LI | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0310462 | 30/06/2011 | 1250.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 METROS DE RIBANA BRANCA 100% ALGODÃO - MARCA:PAULISTEX, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1273/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310463 | 01/07/2011 | 4610.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310464 | 01/07/2011 | 3850.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310465 | 01/07/2011 | 2215.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEUGINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0310466 | 01/07/2011 | 32640.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRALDA EM TECIDO DUPLO, 100% ALGODÃO, COM 1,60 DE LARGURA-MARCA:MINASREY, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1274/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001422010 | 0310467 | 01/07/2011 | 7150.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO RINGER COM LACTADO 500ML, SOL.INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO (BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA)-MARCA:SEGMENTA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1267/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0310468 | 01/07/2011 | 31400.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 METROS DE FLANELA FUSTÃO COM ESTAMPA INFANTIS 100% ALGODÃO, 80CM DE LARGURA-MARCA:PAPI, 3000 METROS DE TECIDO MISTO 33% ALGODÃO, 67% POLIÉSTER COM 2,20 LARGURA DE 1ª QUALIDADE COM RESISTÊNCIA A LAVAGEM, COR BRANCA-MARCA:COTEMINAS E 2000 METROS DE TECIDO PERCAL EM LISTA, COR AZUL E BRANCO, 130 FIOS, 2,20 DE LARGURA, 100% ALGODÃO PENTEADO-MARCA:COTEMINAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº1272/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0310469 | 01/07/2011 | 17655.00 | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2250 KGS. DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ, CONCENTRADO, PARA DESISFECÇÃO E ALVEJANTE DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR, 1875 KGS. DE DETERGENTE EM PÓ, COM BAIXA ESPUMA PARA PRÉ-LAVAGEM E LAVAGEM A FRIO, PARA ROUPA DE USO HOSPITALARE SUJIDADE SUPER PESADA, 800 KGS. DE DETERGENTE NEUTRO PARA UMECTAÇÃO, PRÉ-LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPA DE USO HOSPITALAR, PARA REMOÇÃO DE SUJIDADE SUPER PESADA E 625 KGS. DE ACIDULANTE NEUTRALIZADOR DE RESIDUAL DE CLORO E ALC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0310470 | 04/07/2011 | 10722.60 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO CONGELADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310471 | 04/07/2011 | 1630.00 | 07928944000172 | JM COMÉRCIO DE MARMORES E GRANITOS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 7,8 METROS DE GRANITO VERDE UBATUBA P/CONFECÇÃO TESTEIRAS E PRATELEIRAS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº208/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310472 | 04/07/2011 | 2345.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MOVEIS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº199/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310473 | 05/07/2011 | 750.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KITCILINDRO(LÂMINA, CILINDRO E REVELADOR) PARA A COPIADORA 2913-TOMBAMENTO:1886-ICV, DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº201/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310474 | 06/07/2011 | 20.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 11/07/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310475 | 06/07/2011 | 3054.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 UNDS.DE EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL ROLETE P/SORO, CORPO FLEXIVEL ESTERIL C/PONTA PERFURANTE PLANA C/PADRÃO ISSO E ABNT 14041, 500 UNDS.DE EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL, ROLEP/SORO, CORPO FLEXIVEL ESTERIL, 300 UNDS.DE SONDA DE FOLLEY C/02 VIAS Nº12, EM LATX 100% NATURAL OU SILICONIZADO E 300 UNDS.DE SONDA DE FOLLEY C/02 VIAS Nº14, EM LATX 100% NATURAL OU SILICONIZADO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº213/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310476 | 06/07/2011 | 240.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE, 53mm., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº212/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310477 | 06/07/2011 | 2290.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP 12ATO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº214/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310478 | 07/07/2011 | 1340.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 FRS.C/100ML.DE SERVOFLURANO/CRISTALIA E 05 FRS.C/240ML. DE ISOFLURANO/CRISTALIA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Mº215/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310479 | 07/07/2011 | 1649.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TERMO-HIGROMETRO DIGITAL 7663., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº211/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310480 | 07/07/2011 | 30623.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMIENTO DO INSS DO MÊS DE JUNHO/2011 DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310481 | 07/07/2011 | 6872.90 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 14/06/2011 À 02/07/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310482 | 07/07/2011 | 2376.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ESPONJA ESCOVA-PVPI P/DEGERMAÇÃO E ANTISEPSIA PRE OPERATORIA DAS MÃOS/CRISTALIA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº217/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310483 | 08/07/2011 | 211.79 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 CXS.C/10 COMP.DE CETOCONAZOL 200MG(CETONEO), 02 TUBOS COM 3,5 GR.DE EPITEZAN POMADA OFTALMICA, 01 FR.DE BUDESONIDA 0,25MG/ML(PULMICORT) E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº218/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310484 | 08/07/2011 | 105.00 | 09111584000147 | J CARVALHO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 01(UM)VENTILADOR LORENSID 60CM., DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº221/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310485 | 08/07/2011 | 2000.00 | 24338436000153 | REVANIL COM. REP. PROD. CIRUR. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CLAMP UMBILICAL, ESTERIL/CIENTIFIC., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº219/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310486 | 08/07/2011 | 280.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO C/BANDAS G, PARA O RN DE SILVANA DE SOUSA, PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310487 | 08/07/2011 | 1935.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TAZOBACTAM+PIPERACILINA 2,25MG.FR/AMPOLA EM CX.C/10 AMPOLAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº222/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310488 | 08/07/2011 | 183.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR. DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS-OB TIPO 33, DURANTE O PERÍOD O DE 21/05/2011 A 20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310489 | 11/07/2011 | 3738.50 | 07075224000101 | SISTEMAS CONTÍNUO DE TINTAS-SCT INFORMATICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 18 UNDS.DE TONNER RICOH, CARTUCHO COMPATIVEL SP3200.,PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº216/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310490 | 12/07/2011 | 3000.00 | 00005914646405 | TIAGO MEIRELES GUERRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ARQUITETURA PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310491 | 12/07/2011 | 530.90 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MNIPULAÇÃO DE 03 LTS.DE ACIDO ACETICO 3%, 03 LTS.DE ACIDO ACETICO 5%, 10 FRC.C/10ML.DE ACIDO TRICLOROACETICO 90% E 03 LITROS DE SOL. DE LUGOL 2%., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº223/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310492 | 12/07/2011 | 3655.00 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B., PARA ESTE INSTITUTO COBFORME AE Nº209/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310493 | 13/07/2011 | 105.38 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE 01 UND.DE FOSFATO TRICALCIO 12,9%-200ML. 01 UND.DE FUROSEMIDA 1MG/ML-100ML., O1 UND.DE FOSFATO TRICALCIO 12,9%-200ML., E OUTROS SV. PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº225/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310494 | 13/07/2011 | 7535.80 | 03775813000141 | NORDIL NORDESTE DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, TAM.RN, EM PACOTES C/18 UNIDADES., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº224/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310495 | 13/07/2011 | 331.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA C/MANGUITO 01 VIA ADULTO(25x35Cm),C/CONECTOR PARA MONITOR OMNIMED., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº220/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310496 | 13/07/2011 | 1355.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO TRANSDUTOR DE PRESSÃO DESCARTAVEL E ESTERIL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº226/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310497 | 13/07/2011 | 5800.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SULFATO DE POLIMIXINA B-500.000UI, PÓ LIOFILIZADO P/SOLUÇÃO INJETAVEL EM FRASCO/AMPOLA-EURIFARMA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310498 | 18/07/2011 | 2400.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CLAMP UMBILICAL ESTERIL CIENTIFIC., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº229/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310499 | 19/07/2011 | 1220.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10.000 UNDS.DE AGULHAS DESCARTAVEL HIPODERMICA 13x4,5mm. 26G1/2 PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO E 8.000 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 20x5,5mm., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº230/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310500 | 19/07/2011 | 5330.06 | 06069729000109 | MÉDICA COMÉRCIO REPRESENTÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM)GASOMETRO/ROCHE/OMMNI C., DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº228/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001502010 | 0310501 | 19/07/2011 | 6240.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 MILHEIROS DE SACOS PLASTICO PARA LIXO COMUM 200 LITROS PRETO COM 3 MICRAS/TA LIMPO., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001322010 | 0310502 | 19/07/2011 | 2745.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES COM 20 LITROS., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0310503 | 19/07/2011 | 225.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 CXS.C/20 UNDS.DE AGULHA PARA INTERLOCK/TOYO, 10 CXS.C/20 UNDS.DE AGULHA PARA MAQUINA OVERLOCK TOYO, 06 UNDS.DE CAIXA DE BOBINA PARA MAQUINA DE COSTURA SINGER., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310504 | 19/07/2011 | 6.79 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.ADIC.CHEQUE COMP., SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE JULHO/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310505 | 19/07/2011 | 1789.71 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/07/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0310506 | 19/07/2011 | 5616.03 | 19400787000107 | QUIBASA- QUIMICA BASICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 62 KITS.DE PROTEINA C REATIVA C/CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO COM NO MINIMO 100 TESTES/BIOCLIN, 10 KITS.DE GAMA GT CINETICA COM NO MINIMO 100 TESTES C/PADRÃO INCLUSO NO KIT E APLICAÇÃO AUTOMATICA/BIOCLIN, 15 KITS.DE GLICOSE ENZIMATICA COM NO MINIMO 500 TESTES E APLICAÇÃO AUTOMATICA/BIOCLIN E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0310507 | 19/07/2011 | 1025.00 | 02771724000164 | MULTDROG. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE CAMARA DE NEWBAUER ESPELHADA/GLOBAL, 05 UNDS.DE ESTANTE P/TUBOS DE ENSAIO 13x100 COM CAPACIDADE 36 TUBOS/PROCLIIN E 6.000 UNDS.DE MICRO LANCETAS DESCARTAVEIS ENVOLVIDAS INDIVIDUALMENTE COM PROTETOR PLASTICO RIGIDO EM CAIXAS COM 200 UNIDADES/SG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310508 | 19/07/2011 | 4489.20 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 320 KG.DE BATATA DOCE, 760 KG.DE BATATA INGLESA, 336 KG.DE CEBOLA, 80 KG.DE REPOLHO VERDE E 04 KG.DE UVA PASSA SEM CAROÇO., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310509 | 19/07/2011 | 2471.20 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 160 KG.DE ABOBORA MORANGA, 220 KG.DE MELÃO CANTALOUPE TIPO EXTRA, 48 KG.DE PIMENTÃO VERDE E 520 KG.DE TOMATE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310510 | 19/07/2011 | 11664.60 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 KG.DE ACELGA, 40 KG. DE ALFACE AMERICANA, 2.480 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 16 KG.DE BETERRABA, 60 MAÇOS DE CEBOLINHA VERDE, 12 KG.DE COENTRO, 320 KG.DE LARANJA PERA, 08 KG.DE LIMÃO TAHITI, 20 KG.DE MAÇÃ VERMELHA, 15 KG.DE MARACUJÁ, 500 KG.DE ERVA CHÁ(ERVA DOCE E OU ANIS OU ANIS DOCE)., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310511 | 19/07/2011 | 1864.52 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 26 KG.DE ALHO NACIONAL/ARGENTINO, 24 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 08 KG.DE COUVE-FOLHA(MANTEIGA) 480KG.DE MAMÃO HAVAI, 40 KG.DE PEPINO E 80 KG.DE VARGEM IN NATURA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310512 | 19/07/2011 | 2261.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 520 KG.DE CENOURA TIUPO EXTRA AA, 140 KG.DE CHUCHU VERDE ESCURO TIPO EXTRA A E 360 KG.DE MELANCIA ARREDONDADA OU ALONGADA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310513 | 19/07/2011 | 4261.20 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 432 KG.DE ABACAXI PEROLA CATEGORIA EXTRA 1, 588 KG.DE INHAME TIPO EXTRA, FIRME, UNIFORME, MATURADA, 104 KG.DE MACAXEIRA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIALDE LICITAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0310514 | 19/07/2011 | 6652.46 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 324 KG.DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(COXÃO MOLE), 135 KG.DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO DIANTEIRO(ACÉM COM OSSO)E 247 KG.DE PEIXE EM POSTA CONGELADO ., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0310515 | 19/07/2011 | 964.15 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE ESTANTES PARA TUBO DE ENSAIO 13x100 CAP.80 TUBOS CRAL-PLAST, 70 CAIXAS C/50 UNDS.DE LAMINA 24x32mm/PRECISION, 20 UNDS.DE SUPORTE AUTOCLAVAVEL EM POLIPROPILENO PARA TUBOS DE ENSAIO DIMENSÕES DE FUROS 21x21mm CAPACIDADE 50 FUROS/CRALPLAST E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0310516 | 20/07/2011 | 3650.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 7.000 UNDS.DE TUBO A VACUO DE VIDRO ADULTO TAM.13x75MM, SEM ANTICOAGULANTE(TAMPA VERMELHA P/10 ML.) BD.VACUTAINER E 2.000 UNDS.DE TUBO A VACUO DE VIDRO PEDIATRICO TAM.10,25x64MM, SEM ANTICOAGULANTE(TAMPA VERMELHA P/3 ML.) BD.VACUTAINER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0310517 | 20/07/2011 | 29881.00 | 00133598000197 | MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 8.000 UNDS.DE AGULHA A VACUO 25x8(21G)LABORIMPORT, 520 CAIXAS C/50 UNIDADES DE LAMINA 26x76mm. COM EXTREMIDADE LISA/BIOSLIDE, 22.000 UNDS.DE PONTEIRA DESCARTAVEL TIPO A (PEQUENA)VOL.10 A 200, AMARELA/LABPLAST, 3.000 UNDS.DE PONTEIRA DESCARTAVEL TIPO B(GRANDE) VOL.250 A 1000, AZUL/LABPLAST E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310518 | 20/07/2011 | 990.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FENTANILA(CLORIDRATO DE)0,05MG/ML-10ML/CRISTALIA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310519 | 20/07/2011 | 7200.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA 300MG. MATERGAN., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº233/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310520 | 20/07/2011 | 12000.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MISOPROSTOL 200 MCG. INFAN., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310521 | 20/07/2011 | 6930.20 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 COMP.DE MISOPROSTOL 25MCG/IFAN, 300 FR/AMP.DE MEROPENEM 500MG.REFERENCIA OU GENERICO-EUROFARMA E 200 AMP.DE DIAZEPAM 10MG/2ML-2ML., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310522 | 20/07/2011 | 280.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G.PARA O RN DE MARIA DO SOCORRO DA SILVA, PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922011 | 0310523 | 20/07/2011 | 2703.43 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 212,5 KG.DE PÃO FRANCÊS C/50GR., 205 KG.DE PÃO FRANCÊS C/25GR., 82,75 KG. DE PÃO DOCE C/50GR., 21 PCTS.C/500GR.DE PÃO DE FORMA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922011 | 0310524 | 20/07/2011 | 2430.24 | 09257130000189 | PANIFICADORA SANTA ROSA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 249 PCTS.C/ 500GR.DE BISCOITO DOCE PALITO, 249 PCTS.C/ 500GR.DE BISCOITO DOCE TARECO, 249 PCTS.C/ 500GR.DE BOLACHA SALGADA SECA, 249 PCTS.C/ 500GR.DE BOLACHA SALGADA RAINHA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672010 | 0310526 | 20/07/2011 | 2670.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 308 KG.DE POLPA DE ACEROLA/POLPA IDEAL, 240 KG.DE POLPA DE CAJA/POLPA IDEAL E 184 KG.DE POLPA DE GOIABA/POLPA IDEAL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310527 | 21/07/2011 | 2994.36 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 27/07/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310528 | 21/07/2011 | 114498.51 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE JUNHO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JULHO/2011, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310529 | 21/07/2011 | 40326.94 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE JUNHO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JULHO/2011, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310530 | 21/07/2011 | 31415.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE JUNHO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JULHO/2011, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310531 | 21/07/2011 | 46433.70 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE JUNHO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JULHO/2011, DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310532 | 21/07/2011 | 4000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE JUNHO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JULHO/2011, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310533 | 21/07/2011 | 113650.30 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JULHO/2011, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310534 | 21/07/2011 | 6400.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO INCOLOR ESTERIL, APTAVEL A BOMBA DE INFUSÃO/SANTRONIC., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº234/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310535 | 21/07/2011 | 165.00 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 01(UMA)SANDUICHEIRA ELETRICA INDUSTRIAL DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº231/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310536 | 21/07/2011 | 280.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CARIOTIPO COM BANDAS G PARA O RN DA PACIENTE DESTE INSTITUTO ELIANE FELIPE DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0310525 | 21/07/2011 | 12980.20 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.348 KG.DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO DIANTEIRO(ACÉM SEM OSSO), 156 KG.DE FILÉ DE MERLUZA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000322011 | 0310537 | 22/07/2011 | 40800.00 | 12337428000103 | FARMACLINIC MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUIISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO-D 300MG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº226/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310538 | 26/07/2011 | 422.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.PAG.SALAR. CRED.CONTA., SOBRE A C/C 212.143-4, DURANTE O MÊS DE 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310539 | 26/07/2011 | 3820.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM GRUPO GERADOR DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº235/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310540 | 26/07/2011 | 577.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DESTE INSTITUTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310541 | 27/07/2011 | 4996.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE CIRCUITO CPAP NASAL INFANTIL FANEM, 05 UNDS.DE GORRO BANDA CONFECCIONADO EM TECIDO ANTIALERGICO DESENVOLVIDO PARA MELHOR FIXAÇÃO DOS CIRCUITOS AO PACIENTE RECEM NATO COM VELCRO TAM.P DIAMETRO CRANIANO 20 A 25CM/FANEM, 05 UNDS.DE GORRO BANDA CONFECCIONADO EM TECIDO ANTIALERGICO DESENVOLVIDO PARA MELHOR FIXAÇÃO DOS CIRCUITOS AO PACIENTE RECEM NATO COM VELCRO TAM.M DIAMETRO CRANIANO 25 A 33CM/FANEM E 11 UNDS.DE GORRO BANDA CONFECCIONADO EM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310542 | 27/07/2011 | 600.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 04(QUATRO)IMPRESSORAS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº237/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442011 | 0310543 | 27/07/2011 | 4628.48 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 UNDS.DE TE 90º AZUL BUCHA LATÃO 20x1/2, 60 UNDS.DE TE 90º AZUL BUCHA LATÃO 25x1/2, 60 UNDS.DE TE 90º AZUL BUCHA LATÃO 20x3/4, 20 UNDS.DE TE 90º COM ROSCA DE 1" NA COR BRANCA, 20 UNDS.DE TE 90º COM ROSCA DE 1" 1.1/2 NA COR BRANCA, 10 UNDS.DE TE 90º COM ROSCA DE 1" 1.1/4 NA COR BRANCA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO Nº107/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442011 | 0310544 | 28/07/2011 | 77953.61 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE ALICATE 8" 1000V P/ELETRICISTA, 03 UNDS.DE ALICATE DE PRESSÃO 10"EM AÇO-VANADIO DENTES EMBORRACHADOS PERFIL CURVO, 03 UNDS.DE ALICATE BOMBA D´AGUA 9.1/2"-14050 EM AÇO CROMO-VANADIO, 03 UNDS.DE ALICATE CORTE DIAGONAL 156501/6" EM AÇO CROMO-VANADIO 1000V C/CABO ANTI-DESLIZANTE, 03 UNDS.DE ALICATE TRAVADEIRA EM AÇO DIN 17.200W 1.0501/7.2/1", 03 UNDS.DE ALICATE DE BICO 1.000 VOLTS, MEIA CANA, LONGO C/CORTE 7"/21.570l, 08 UNDS.DE BROCA AÇO RA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310545 | 28/07/2011 | 1573.62 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/08/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310546 | 28/07/2011 | 73395.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 UNDS.DE AGULHAS DESCARTAVEL P/ ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL 25Gx3.1/2" OU 80x05 C/MANDRIL E PONTA TIPO QUINCKE/BD, 3.200 UNDS.DE AGULHAS DESCARTAVEL P/ ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL 26Gx3.1/2"OU 80x4,5 C/MANDRIL E PONTA TIPO QUINCKE/BD, 100 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº16Gx12" 1,7MMx30,5CM(INTRACATH OU ICATH)ESTERIL BD, 50 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº19Gx12" 1,1MMx30,5CM(INTRACATH OU ICATH)ESTERIL BD., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310547 | 28/07/2011 | 516.80 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE TAMPA EM ACRILICO P/REFRESQUEIRA-CROYDON COD.1241-3, 02 UNDS.DE TUBO JATO P/REFRESQUEIRA-CRYDON COD.1238-3, 02 UNDS.DE PISTÃO PLASTICO PARA REFRESQUEIRA-CRYDON COD.1247-3 E 06 UNDS.DE ALAVANCA DA TORNEIRA PARA REFRESQUEIRA-CRYDON COD.1250-3., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº240/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310548 | 28/07/2011 | 611.15 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 CXS.DE PULMICORT SUSPENSÃO NEBULIZAÇÃO 0,25MG/ML-5x2ML., 02 TUBOS DE ACIDO FUSIDICO CREME, 02 BISNARGA DE EPITEZAN POMADA, 05 CXS.DE FLUIMUCIL 100MG/ML.CXS.C/05 AMPOLAS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº241/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310549 | 28/07/2011 | 5764.00 | 07419463000131 | JAIRO COSTA DA CUNHA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 03(TRES)APARELHOS MICROSCOPIOS, 01(UM) DESFIBRILADOR E 01(UM)ELETROCARDIOGRAFO, TODOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº243/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310550 | 28/07/2011 | 140.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR. DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS - OB TIPO 33, DURANTE O PERÍODO DE 21/06/2011 À 20/07/2011, SOBRE A C/C Nº 215.946-5, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310551 | 29/07/2011 | 158.46 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE 01 UND.DE CAFEINA ANIDRA 10MG/ML-100ML., 01 UND.DE ESPERINOLACTONA 1MG/ML-100ML., 01 UND.DE FOSFATO TRICALCIO 12,9%-200ML. 01 UND.DE KCL 6% XAROPE-150ML., E OUTRAS MANIPULAÇÕES PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº244/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310552 | 29/07/2011 | 48.00 | 40964157000151 | JOÃO SIMÕES DO CARMO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 01(UM)VENTILADOR VENTISOL DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº232/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310553 | 01/08/2011 | 4610.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310554 | 01/08/2011 | 2215.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEUGINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2011, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310555 | 01/08/2011 | 3850.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310556 | 01/08/2011 | 2280.45 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE CAMPANHIA DIGITAL SEM FIO COM DOIS ADICIONADORES, 02 UNDS.DE CARROS DE MÃO, 01 UND.DE REBITADOR COM ALAVANCA INDUSTRIAL, 01 UND.DE CHAVE DE FENDA 8x159mm., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº245/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310557 | 01/08/2011 | 211.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE CANALETA SISTEMA X E 05 UNDS.DE CHUVEIRO ELETRICO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº247/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310558 | 01/08/2011 | 290.90 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE REPARO PARA VALVULA HIDRA 1.1/4 COMPLETA E 50 UNDS.DE JOELHO DE 50 P/ESGOTO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº246/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310559 | 02/08/2011 | 5798.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOCOM AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO, TECIDO 100% ALGODÃO, 30 GRAMAS, TAMANHO 45X50, SEM FIO RADIOPACO COM 04 CAMADAS, CANTOS ARREDONDADOS, CADARÇO DUPLO MÍNIMO 18CM PACOTE COM 50 UNIDADES, MARCA: REAL MINAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº248/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310560 | 02/08/2011 | 4792.50 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAZE 7,5X7,5 CM, NÃO ESTÉRIL, 8 DOBRAS E 11 FIOS, PACOTE COM 500 UNIDADES MARCA: BIOTEXTIL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº253/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310561 | 03/08/2011 | 31725.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMIENTO DO INSS DO MÊS DE JULHO/2011 DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310562 | 03/08/2011 | 200.30 | 09258815000140 | ELETRÔNICA TECHNISOM LTDA-ME - L MEIRELES DA ROCHA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 02(DOIS)APARELHOS DE FAX DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº252/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310563 | 03/08/2011 | 530.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE ESTABILIZADOR DE 2.000 VA.MICROSOL 220/110-TOMADA NOVA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº250/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310564 | 03/08/2011 | 1400.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 04(QUATRO)MESAS CIRURGICA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº251/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310565 | 03/08/2011 | 170.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | VL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA DE CORTEW DE 8", DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº249/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310566 | 03/08/2011 | 3000.00 | 00005914646405 | TIAGO MEIRELES GUERRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA, COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ARQUITETURA PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310567 | 03/08/2011 | 230.40 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE PASTA DE ARGOLA P/PAPEL A4 E 180 UNDS.DE DIVISORIAS PLASTICAS/POLYBRAS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº254/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310568 | 05/08/2011 | 19305.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10.000 UNDS.DE ADAPTADOR/PERFURADOR DE MEMBRANAS P/TRANSFERENCIA DE LIQUIDOS ESTEREIS(SOROS)MEDICONE, 1000 UNDS.DE BOLSA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 300ML/HALEX ISTAR, 100 UNDS.DE BOLSA P/NUTRIÇAO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 500ML/HALEX ISTAR, 10 PCTS.DE TUBO DE SILICONE Nº204 PCTS.C/15 METROS-MEDICONE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DA SMS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310569 | 05/08/2011 | 1322.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE MASCARA DE VENTURI/HSINER E 20 BLOCOS DE PAPEL PARA CARDIOTOCOGRAFIA TERMOSENSIVEL COLORIDO COMPATIVEL COM APARELHO TOITU PARA CARDIOTOCOGRAFO MT 325, MT 332, MT 333, BLOCO C/200 FOLHAS/CARBOGEL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DA SMS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310570 | 05/08/2011 | 34022.78 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 ROLOS DE PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMx100M/MEDSTERIL, 80 ROLOS DE PAPEL GRAU CIRURGICO 20CMx100M MEDSTERIL, 80 ROLOS DE PAPEL GRAU CIRURGICO 30CMx100M MEDSTERIL, 02 ROLOS DE PAPEL GRAU CIRURGICO 40CMx100M MEDSTERIL, 56 ROLOS DE PAPEL GRAU CIRURGICO 35CMx100M MEDSTERIL E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DA SMS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310571 | 05/08/2011 | 17464.00 | 54858014000170 | NEVE IND E COMERCIO DE PROD CIRURGICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 UNDS.DE ALGODÃO HIDROFILO MACIO NÃO ESTERIL ISENTO DE IMPUREZAS E SUPER ABSORVENTE 500G/NEVE, 1.000 ROLOS DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMx4,5M EXTRA FLEXIVEL TECIDO EM 100% ALGODÃO ADESIVO ABASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS EM CAIXAS C/ 24ROLOS NEVE E 600 ROLOS DE ESPARADRAPO MICROPORE 25MMx10M.C/ADESIVO ACRILICO HIPOALERGENICO CORTE RETO, TRANSPARENTE E OTIMA ADESÃO/NEVE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310572 | 05/08/2011 | 1610.00 | 24338436000153 | REVANIL COM. REP. PROD. CIRUR. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RECÉM-NASCIDO, BRANCA CIENTIFIC., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DA SMS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310573 | 05/08/2011 | 52970.10 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 PCTS.C/100 UNDS.DE ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA NÃO ESTERIL DESCARTAVEL/THEOTO, 1.000 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 40x1,2MM 18G.1.1/2. PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO/ADVANTIVE, 10.000 UNDS.DE EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL ROLETE P/SORO CORPO FLEXIVEL ESTERIL C/PONTA PERFURANTE PLANA C/PADRÃO ISSO E ABNT 14041/INTRAMED, 2.100 UNDS.DE EQUIPO MICROGOTAS C/INJETOR LATERAL ROLETE P/SORO CORPO FLEXIVEL ESTERIL INTRAMED E OUTROS PARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310574 | 05/08/2011 | 7058.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS C/ 60ML. DE CREME COMPOSTO DE SUAVIZANTE HIDROFAGO A BASE DE GLICEROL E AZEITE DE SILICONE ESTABILIZADOR DO PH DA PELE P/PROTEÇÃO E O TRATAMENTO DE PELE SECA E IRRITADA POR SECREÇÕES CORPORAIS AGRESSIVAS PRODUZIDAS POR ESTOMAS OU INCONTINENCIAS COLOPLAST, 40 UNDS.DE CURATIVO DE HIDROCOLOIDE ESTERIL TRANSPARENTE COMPOSTO DE CARBOXIMETICELULOSE C/GRANDE DEMARCADORA DE FERIDA 10x10Cm-COLOPLAST, 40 UNDS.DE CURATIVO DE HIDROCOLOIDE ESTERIL TRAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310575 | 05/08/2011 | 2300.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS,IND.COM.E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLETOR PERFUROCORTANTE 13L(RECIPIENTE P/RESIDUOS CORTANTES DOS SERVIÇOS DE SAUDE)RAVAPACK., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DA SMS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310576 | 05/08/2011 | 13430.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 1200ML EM PVC PAREDE RIGIDA/EMBRAMED, 96 ROLOS DE PAPEL GRAU CIRURGICO 10CmX100M/CIPAMED E 45.104 UNDS DE SERINGA DESCARTAVEL 1ML C/BICO LUER LOK E AGULHA 13x4,5(NA MESMA EMBALAGEM)ESTERIL/SR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DA SMS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310577 | 05/08/2011 | 9108.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 110mmx18mUPP-110HA ou 110mmx20mUPP110S, ROLO/CARBOGEL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DA SMS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310578 | 05/08/2011 | 15268.70 | 60383338000100 | EMBRAMED IND. COM. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.000 UNDS.DE CATETER NASAL P/OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO DESCARTAVEL DE PVC ESTERIL/EMBRAMED, 2.000 UNDS.DE EQUIPO P/TRANSFUSÃO SANGUINEA C/CAMARA DUPLA ESTERIL/EMBRAMED, 1.000 UNDS.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº6 DESC.(TUBO EM PVC SILICONIZADO ATOXICO)ESTERIL-EMBRAMED, 3.000 UNDS.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº12 DESC.(TUBO EM PVC SILICONIZADO ATOXICO)ESTERIL-EMBRAMED, 2.000 UNDS.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14 DESC.(TUBO EM PVC SILICON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310579 | 05/08/2011 | 34588.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REPRES.E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS C/100 UNDS.DE FILME P/RAIO X 18x24/IBF., 10 CAIXAS C/100 UNDS.DE FILME P/RAIO X 24x30/IBF., 400 CAIXAS DE FITA P/GLICOSIMETRIA (GLICEMIA CAPILAR)P/NEONATOLOGIA CX.C/50 TIRAS, 2.000 CAIXAS DE LUVA DE PROCEDIMENTO G EM LATEX NATURAL NÃO ESTERILIZADA HIPOALERGENICA AMBIDESTRA CX.C/100 UNIDADES-EMBRAMAC E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DA SMS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310580 | 05/08/2011 | 21760.00 | 70939574000105 | FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SÃO ROQUE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25.000 PARES DE LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5 DESCARTAVEL FORMATO ANATOMICO ALTA SENSIBILIDADE ANTIDERRAPANTE LUBRIFICADA COM PO/SÃO ROQUE, 7.000 PARES DE LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,0 DESCARTAVELFORMATO ANATOMICO ALTA SENSIBILIDADE ANTIDERRAPANTE LUBRIFICADA COM PO/SÃO ROQUE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DA SMS DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310581 | 05/08/2011 | 32766.14 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10.000 COMP.DE DIMETICONA 40MG/PRATI DONADUZZI, 10.000 COMP.DE DIPIRONA 500MG/MARIOL, 600 AMP.DE DOBUTAMINA(CLORIDRATO DE)250MG 20ML/NEO QUIMICA., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃODO SETOR DE LICITAÇÃO DA SMS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310582 | 05/08/2011 | 6915.12 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 PCTS.DE ATADURA CREPOM 30CmX03M ESTICADO 100%ALGODÃO NÃO ESTERIL 13 FIOS P/Cm2.PCTS.C/12 UNIDADES BIO TEXTIL, 1.500 UNDS.DE ESCOVA ENDOCERVICAL DESCARTAVEL/VAGISPEC, 120 UNDS.DE FITA ADESIVA HOSPITALAR 16mmX50m DORSO DE PAPEL CREPADO SATURADO CONTENDO EM UMA DAS FACES ADESIVO E NA OUTRA UMA FINA CAMADA DE RESINAS ACRILICAS/MISSIN & MISSINE., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DA SMS DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0310583 | 05/08/2011 | 10722.60 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO CONGELADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672010 | 0310584 | 05/08/2011 | 3338.25 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 385 KG.DE POLPA DE ACEROLA/POLPA IDEAL, 300 KG.DE POLPA DE CAJA/POLPA IDEAL E 230 KG.DE POLPA DE GOIABA/POLPA IDEAL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0310585 | 05/08/2011 | 12550.70 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO DIANTEIRO(ACÉM SEM OSSO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0310586 | 05/08/2011 | 6645.32 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 324 KG.DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(COXÃO MOLE), 134 KG.DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO DIANTEIRO(ACÉM COM OSSO)E 247 KG.DE PEIXE EM POSTA CONGELADO ., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310587 | 08/08/2011 | 2700.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LAMINA PARA BISTURI Nº24 EM AÇO INOX ESTERIL/FREE BAC., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº256/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310588 | 08/08/2011 | 1189.60 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01(UM)PONTO DE CONSUMO AR MEDICINAL NA UTI DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº255/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310589 | 08/08/2011 | 59.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 11/08/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310590 | 08/08/2011 | 7462.90 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 06/07/2011 À 02/08/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0310591 | 09/08/2011 | 49890.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.000 MTS.DE FRALDA EM TECIDO DUPLO 100%ALGODÃO, C/1,60 DE LARGURA/MINASREY, 5.000 METROS DE TECIDO P/LENÇOL DE RN 100% ALGODÃO NA COR BRANCA C/1,40M.DE LARGURA/PIRAPAMA, 1.000 METROS DE TECIDO BRIM PROFISSIONAL AZUL ROYAL 100% ALGODÃO DE 1ª QUALIDADE PESADO/SANTANESE, 1.000 METROS DE TECIDO BRIM PROFISSIONAL BRANCO 100% ALGODÃO DE 1ª QUALIDADE PESADO/SANTANESE E 1.000 METROS DE TECIDO BRIM PROFISSIONAL VERDE BANDEIRA 100% ALGODÃO DE 1ª QUALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0310592 | 09/08/2011 | 15508.80 | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.250 KGS. DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ CONCENTRADO PARA DESISFECÇÃO E ALVEJANTE DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR, 1.140 KGS. DE DETERGENTE EM PÓ, COM BAIXA ESPUMA PARA PRÉ-LAVAGEM E LAVAGEM A FRIO, PARA ROUPA DE USO HOSPITALAR E SUJIDADE SUPER PESADA, 800 KGS. DE DETERGENTE NEUTRO PARA UMECTAÇÃO, PRÉ-LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPA DE USO HOSPITALAR, PARA REMOÇÃO DE SUJIDADE SUPER PESADA E 625 KGS. DE ACIDULANTE NEUTRALIZADOR DE RESIDUAL DE CLORO E AL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0310593 | 09/08/2011 | 47590.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 METROS DE FLANELA FUSTÃO COM ESTAMPA INFANTIS 100% ALGODÃO 80CM DE LARGURA/PAPI, 5.000 METROS DE TECIDO MISTO 33% ALGODÃO, 67% POLIÉSTER COM 2,20M LARGURA DE 1ª QUALIDADE COM RESISTÊNCIAA LAVAGEM, COR BRANCA/COTEMINAS, 1.000 METROS DE TORÇAL 100% POLIESTE NA COR BRANCO/KT, 2.000 METROS DE TECIDO PERCAL EM LISTA NA COR AZUL E BRANCO, 130 FIOS 2,20 DE LARGURA, 100% ALGODÃO PENTEADO/COTEMINAS E 500 METROS DE TECIDO PERCAL EM LISTA NA COR R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310594 | 09/08/2011 | 5408.75 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE PEÇAS DE CONEXÃO "Y" BOCAL P/O VENTILADOR INTER DA MARCA PROTEC, 10 UNDS.DE CIRCUITO COMPLETO DE VENTILADOR P/UTILIZAR NO INTER 3/PROTEC E 04 UNDS.DE JARRAS DE UMIDIFICAÇÃO DO VENTILADORDA INTERMED DE MARCA PROTEC., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº258/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310595 | 09/08/2011 | 2075.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE LAMINA RETAS NEONATAL DE LARINGOSCOPIO Nº00/MD. E 05 UNDS.DE SENSORES DE UMIFICADOR PARA VENTILADOR INTER/INTERMED., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº257/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001502010 | 0310596 | 09/08/2011 | 10625.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, 100% VIRGEM, ROLO COM 500M E FARDO COM 8 ROLOS-MARCA:KAMI, 1000 FARDOS DE PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO, COM 2 OU 3 DOBRAS, 100% CELULOSE VIRGEM, FARDO COM 1000 FOLHAS-MARCA:KAMI E 20 MILHEIROS DE SACOS PLASTICO PARA LIXO COMUM 60 LITROS PRETO COM 5 MICRAS/TÁ LIMPO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310597 | 09/08/2011 | 5330.06 | 06069729000109 | MÉDICA COMÉRCIO REPRESENTÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA-EPP | VL. EMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO A NE 310500/2011, P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PLACA ANALOGICA PARA O GASOMETRO OMNI C, DA UTIM DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº228/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310598 | 11/08/2011 | 2158.80 | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENOHO Nº310392, P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLUNAS DEIONIZADORAS-1800/QUIMIS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº171/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310599 | 11/08/2011 | 319.61 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE PULMICORT (NEBULIZAÇÃO)0,25 C/5x2ML., 01 TUBO COM 100G.DE REPARIL GEL, 10 CAIXAS COM 02 COMPRIMIDOS EM CADA CAIXA DE FLUCONAZOL 150MG/PRATI E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 259/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310600 | 11/08/2011 | 1683.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF DESCARTAVEL Nº3,5 BCI, 06 UNDS.DE CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF DESCARTAVEL Nº4,0 BCI, 06 UNDS.DE CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF DESCARTAVEL Nº4,5 BCI., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº260/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310601 | 11/08/2011 | 3920.40 | 08888767000100 | SAUDE & COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFERICA 3,0 FR.60CM.20Ga/BIOMEDICAL, 06 UNDS.DE CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFERICA 4,0 FR.60CM.18Ga/BIOMEDICAL E 06 UNDS.DE CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFERICA 5,0 FR.60CM. 16Ga BIOMEDICAL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº261/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310602 | 15/08/2011 | 7650.00 | 70093505000123 | ALUISIO PACIFICO DE LIMA (ME) | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SPLITS NESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA EA Nº263/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310603 | 15/08/2011 | 4489.20 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 320 KG.DE BATATA DOCE, 760 KG.DE BATATA INGLESA, 336 KG.DE CEBOLA, 80 KG.DE REPOLHO VERDE E 04 KG.DE UVA PASSA SEM CAROÇO., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310604 | 15/08/2011 | 3079.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 COMP.DE ATENOLOL 50MG/PRATI DONADUZZI, 400 AMP.DE BICARBONATO DE SODIO 8,4MG/ML-10ML. SAMTEC, 2.200 AMP.DE HIOSCINA(N-TILESCOPOLAMINA+DIPIRONA)20MG+2500MG-5ML CX.C/50-HIPOLABOR, 300 COMP.DE FUROSEMIDA 40MG/GEOLAB E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310605 | 15/08/2011 | 10585.00 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 FRSC.C/500ML.DE EMULSÃO DE ACIDOS GRAXOS+LECITINA+OLEO DE SOJA MCT/LCT 20% PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL/FRESENIUS E 150 FRS.DE SOLUÇÃO AMINOACIDOS 10% PEDIATRICO FRSC.C/250ML FRESENIUS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310606 | 15/08/2011 | 17516.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 AMP.DE BUPVACAINA +GLICOSE 0,5% S/VASOCONSTRICTOR AMP-04ML (EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERELIZADA)CRISTALIA, 500 AMP.DE CETAMINA S+ (CLORIDRATO DE)500MG/ML-2ML(SÓ USAMOS S+)CRISTALIA, 1.500 AMP.DE EFEDRINA(CLORIDRATO DE)50MG/ML-1ML-CRISTALIA, 400 AMP.DE FENITOINA 50MG/ML-5ML CRISTALIA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001422010 | 0310607 | 15/08/2011 | 57310.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10.000 BOLSAS DE SORO RINGER COM LACTADO 500ML, SOL.INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO (BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA)-MARCA:SEGMENTA, 10.000 BOLSAS DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML.SOL.INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO (BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA)-SEGMENTA, 5.000 BOLSAS DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML.SOL.INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO (BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310608 | 15/08/2011 | 3550.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXITOCINA 5UI/ML-1ML-EUROFARMA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310609 | 15/08/2011 | 32542.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 COMP.DE CABERGOLINA 0,5MG/PFIZER E 50 FRS.DE SURFACTANTE BOVINO 25MG/ML-4ML. EMBALAGENS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/ABBOTT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310610 | 15/08/2011 | 4925.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50.000 AMP.DE AGUA DESTILADA-10ML/FARMACE, 1.000 AMP.DE CLORETO DE POTASSIO 19,1%-10ML/FARMACE, 2.000 AMP.DE GLICOSE 50%-10ML.EM CX.C/200-FARMACE E OUTOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310611 | 15/08/2011 | 2652.80 | 02060549000105 | FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 FRASCOS C/100ML.DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS VIT. A e E e LECITINA DE SOJA/FBM E 50 FRASCOS COM 50ML.DE ALBUMINA HUMANA 20%/OCTAFARMA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310612 | 15/08/2011 | 10878.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 BOLSAS HIDROXIETILAMIDO+CLORETO DE SODIO 6% 500ML/HALEX ISTAR, 600 FRSC.DE CIPROFLOXACINO 200MG/100ML SOL.INJETAVEL SISTEMA FECHADO(REFERENCIA OU GENERICO) HALEX ISTAR, 600 FRSC.DE FLUCONAZOL 200MG/100ML SOL.INJETAVEL SISTEMA FECHADO(REFERENCIA OU GENERICO) HALEX ISTAR E 600 FRSC. DE METRONIDAZOL 0,5%-500MG FRSC.C/100ML-SOL.INJETAVEL, SISTEMA FECHADO REFERENCIA OU GENERICO/HALEX ISTAR PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSAÃO SETO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310613 | 15/08/2011 | 4560.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CEFAZOLINA 1G.COM DILUENTE(REFERENCIA OU GENERICO)AUROBINDO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSAÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310622 | 15/08/2011 | 4363.40 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 460 KG.DE ABACAXI PEROLA CATEGORIA EXTRA 1, 588 KG.DE INHAME TIPO EXTRA, FIRME, UNIFORME, MATURADA, 104 KG.DE MACAXEIRA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIALDE LICITAÇÃO DA SMS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310623 | 16/08/2011 | 540.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM UMA BOMBA DE SERINGA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº266/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310624 | 16/08/2011 | 478.50 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE BLOCO RAPIDO M10(PARES), 15 UNDS.DE BASTIDORES(TIPO CALHA)E PERFIL PARA BLOCO M10 PARES(CAPACIDADE P/02 BLOCOS) E 50 METROS DE FIO FSG(JAMPER)50x2 NAS CORES PRETO/BRANCO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº264/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310625 | 16/08/2011 | 211.00 | 07175385000177 | BAZAR ELÉTRICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SZERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA APARADORA DE GRAMA DESTE INSTITUTO CONFORME AEW Nº0265/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310614 | 16/08/2011 | 1827.70 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 AMP.DE ACIDO TRANEXAMICO 250MG-5ML/NIKKHO, 30FR.DE ATROPINA(SULFATO DE)0,5%-FR 5ML.SOLUÇÃO OFTALMICA/ALLERGAN, 40 FR.DE TROPICAMIDA 1% SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO C/5ML-UNIÃO QUIMICA E 100 FR.DE VITALINATO DE PRATA 10%-100MG/ML-SOL.OFTALMICA-FRASCO C/10ML ALLERGAN., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310615 | 16/08/2011 | 8420.00 | 24345886000254 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10.000 FRS/AMP.DE AMPICILINA 1G.COM DILUENTE(REFERENCIA OU GENERICO)TEUTO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310616 | 16/08/2011 | 1666.60 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1050 COMP.DE BISACODIL 5MG/NEO QUIMICA, 10000 COMP. DE DICLOFENACO DE POTASSIO 50MG/GEOLAB, 8000 COMP. DE DICLOFENACO SODICO 50MG CX.C/20-VITAMED, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃODA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310617 | 16/08/2011 | 23506.10 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 AMP.DE AMINOFILINA 240MG/10ML-TEUTO, 50 FRS.DE BENZOATO DE BENZILA 25%/FRASCO C/60ML-SANVAL, 40 FRS DE BROMETO DE IPATROPIO 0,25MG/ML. FRSC.C/20ML.CX.C/10 HIPOLABOR, 40 FRS.DE BROMIDATO DE FENOTEROL 5MG/ML.FRSC.C/ 20ML.SOL.ORAL HIPOLABOR, 400 AMP.DE DOPAMINA(CLORIDRATO DE)50MG - 10ML. CX.C/50-TEUTO., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310618 | 16/08/2011 | 20800.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALPROSTADIL 20 MCG, AMPOLA C/PO LIOFILO INJETAVEL EM CAIXAS C/10/BIOSINTETICA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS.AMP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310619 | 16/08/2011 | 2174.10 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 KG.DE ACELGA, 40 KG. DE ALFACE AMERICANA, 2.480 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 16 KG.DE BETERRABA, 60 MAÇOS DE CEBOLINHA VERDE, 12 KG.DE COENTRO, 320 KG.DE LARANJA PERA, 08 KG.DE LIMÃO TAHITI, 20 KG.DE MAÇÃ VERMELHA, 15 KG.DE MARACUJÁ, 0,5 KG.DE ERVA CHÁ(ERVA DOCE E OU ANIS OU ANIS DOCE)., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310620 | 16/08/2011 | 1864.52 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 26 KG.DE ALHO NACIONAL/ARGENTINO, 24 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 08 KG.DE COUVE-FOLHA(MANTEIGA) 480KG.DE MAMÃO HAVAI, 40 KG.DE PEPINO E 80 KG.DE VARGEM IN NATURA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310621 | 16/08/2011 | 2261.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 520 KG.DE CENOURA TIUPO EXTRA AA, 140 KG.DE CHUCHU VERDE ESCURO TIPO EXTRA A E 360 KG.DE MELANCIA ARREDONDADA OU ALONGADA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310626 | 18/08/2011 | 1884.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02(DOIS)MONITORES MULTIPARAMETROS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº270/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310627 | 18/08/2011 | 3600.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERVOFLURANO FR.C/100ML CRISTALIA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº269/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310628 | 18/08/2011 | 338.00 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE RESISTENCIA PARA BALCÃO TERMICO., DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº268/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482011 | 0310629 | 18/08/2011 | 3639.20 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE CALCULADORA ELETRONICA DE MESA/ADECK, 50 CAIXAS DE CLIPS GALVANIZADO 8/0-FERPLAS, 25 UNDS.DE COLA BRANCA 1KG/COLAMAX., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482011 | 0310630 | 18/08/2011 | 118.80 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITORIO COM PONTA EM AÇO INOXIDAVEL MEDINDO 8CM/JOCAR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310631 | 18/08/2011 | 417.60 | 10739860000103 | DICOPLAST DISTRIB. E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE 100mm(METRAGEM 1 METRO POR 50mm)., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº275/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482011 | 0310632 | 18/08/2011 | 1528.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE LICVRO ATA C/CAPA DURA NA COR PRETA COM 100 FOLHAS GRAFSET, 100 UNDS.DE LICVRO ATA C/CAPA DURA NA COR PRETA COM 200 FOLHAS GRAFSET E 100 UNDS.DE LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA CAPADURA C/100 FOLHAS GRAFSET., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSAO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482011 | 0310633 | 18/08/2011 | 268.98 | 11821032000174 | AG COM. DE PROD. EM GERAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 CXS.DE PASTA SUSPENSA PLASTICA COMPLETA MEDINDO 361mm DE LARGURAx240mm DE ALTURA, 0,27mm DE ESPERSSURA, 0,05KG/DELO E 100 UNDS.DE PILHA PALITO ALCALINA AAA/SANSUNG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSAO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342011 | 0310634 | 18/08/2011 | 2571.20 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 160 KG.DE ABOBORA MORANGA DESTINADO AO CONSUMO IN NATURA, 240 KG.DE MELÃO CANTALOUPE TIPO EXTRA COM A CASCA INETGRA E UNIFORME, 48KG.DE PIMENTÃO VERDE DESTINADO AO CONSUMO IN NATURA E 540 KG.DE TOMATE DESTINADO AO CONSUMO IN NATURA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSAO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310635 | 18/08/2011 | 870.00 | 70099924000253 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UM APARELHO DE RAIO X, MOD.UNIMAX, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº267/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310636 | 18/08/2011 | 30415.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE JULHO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2011, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310637 | 18/08/2011 | 40222.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE JULHO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2011, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310638 | 18/08/2011 | 45926.31 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE JULHO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2011, DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310639 | 18/08/2011 | 4000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE JULHO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2011, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310640 | 18/08/2011 | 137265.60 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE JULHO/2011, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2011, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310641 | 19/08/2011 | 110.56 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PURILON GEL (25G) COLOPLAST., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº262/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310642 | 19/08/2011 | 1789.71 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/08/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310643 | 19/08/2011 | 2857.18 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 28/08/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310644 | 19/08/2011 | 280.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G PARA PACIENTE RECEN NASCIDO DE MARIA AUXILIADORA R. FERNANDES, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310645 | 19/08/2011 | 137085.79 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE JULHO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2011, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310646 | 22/08/2011 | 68.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL TIPO ESPETO DE AÇO INOXIDAVEL RESISTENCIA A CORROSÃO C/ESCALA DE -50ºC a 300ºC C/RELAÇÃO DE 0,1ºC., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº271/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310647 | 22/08/2011 | 2245.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 UNDS.DE LIVROS ATA PARA REGISTRO DO CENTRO OBSTETRICO MED. 240X330mm, 1x1 COR EM OF-SET 90G.SAIDA EM CTP.LOMBADA 1mm,DOBRA, 4.000 UNDS.DE ETIQUETAS PARA PRONTUARIO DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO MED. 25x25mm, 1x0 NA COR VERMELHA EM ADESIVO BOPP SAIDA EM CTP CORTE VINCO E CONFECÇÃO DE OUTRAS ETIQUETAS PARA ESTE INSTITUTO, TUDO CONFORME DESCRITO NA AE Nº 272/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310648 | 23/08/2011 | 175.56 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UMA)BALANÇA RN/FILIZOLA, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº278/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001502010 | 0310649 | 23/08/2011 | 12165.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, 100% VIRGEM, ROLO COM 500M E FARDO COM 8 ROLOS MARCA:KAMI, 1000 FARDOS DE PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO, COM 2 OU 3 DOBRAS, 100% CELULOSE VIRGEM, FARDO COM 1000 FOLHAS-MARCA:KAMI, 20 MILHEIROS DE SACOS PLASTICO PARA LIXO COMUM 60 LITROS PRETO COM 5 MICRAS/TÁ LIMPO., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001322010 | 0310650 | 23/08/2011 | 2745.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES COM 20 LITROS., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001502010 | 0310651 | 23/08/2011 | 6240.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 MILHEIROS DE SACOS PLASTICO PARA LIXO COMUM 200 LITROS PRETO COM 3 MICRAS/TA LIMPO., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001502010 | 0310652 | 23/08/2011 | 4080.00 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 MILHEIROS DE SACOS PLASTICO PARA ROUPA 200 LITROS AZUL C/5 MICRAS/TA LIMPO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310653 | 23/08/2011 | 1261.94 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MAQUINA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO J 600/220V-1550 LIBRAS JACTOR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº277/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310654 | 23/08/2011 | 735.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 03(TRES)FOCOS AUXILIAR BAUMER MODELO F470, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº279/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310655 | 24/08/2011 | 619.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPOR(PASSE LEGAL)PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310656 | 24/08/2011 | 446.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.PAG.SALAR. CRED.CONTA., SOBRE A C/C 212.143-4, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001502010 | 0310657 | 24/08/2011 | 615.30 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAV. E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE REFIL PARA MOP UMIDO COM FIOS 100% ALGODÃO PONTA DOBRADA 320GR/BRALIMPIA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310658 | 25/08/2011 | 115.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX-2190 DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº283/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310659 | 25/08/2011 | 397.64 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 CX.C/14 CAPSULAS DE ULTROGESTAN 200MG., 12 CAIXAS C/05 AMPOLAS CADA CAIXA DE FLUIMUCIL 100MG/ML E 05 CAIXAS DE PULMICORT 0,25MG. PARA NEBULIZAÇÃO CX.C/05x2ML., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº282/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310660 | 26/08/2011 | 359.60 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL TURBO VIGOROS, CLASSIFICAÇÃO API CF-4, VISCOSIDADE: SAE 25W-60., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº286/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310661 | 26/08/2011 | 1413.66 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/09/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310662 | 29/08/2011 | 460.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. REP. DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE HERBICIDA AGRICOLA SELETIVO DO GRUPO SULFONILUREIA PARA CAPIM (ALHO)250GR/GLADIUM BAYER E 05 LITROS DE HERBICIDA AGRICOLA SELETIVO DO GRUPO ACIDO ARILOXIALCANOICO 2,4 D:TNA PARA MATO(FOLHA LARGA)., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº284/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310663 | 29/08/2011 | 360.00 | 00302785000157 | FALCONE COMÉRCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 METROS CUBICOS DE TERRA VEGETAL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº285/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310664 | 29/08/2011 | 140.00 | 04695592000245 | BR COLCHÕES LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CAMA DE CAMPANHA DESMONTAVEL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº276/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310665 | 29/08/2011 | 280.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G PARA PACIENTE RN DE CIRLRIDE MARIA DE OLIVEIRA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310666 | 29/08/2011 | 1308.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AMPICILINA+SULBACTAM (1000MG+500MG)EM FRASCO/AMPOLA COM DILUENTE, REFERENCIA OU GENERICO NOVAFARMA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº291/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310667 | 29/08/2011 | 2904.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AMPICILINA+SULBACTAM (2000MG+1000MG)EM FRASCO/AMPOLA COM DILUENTE, REFERENCIA OU GENERICO CELLOFARM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº290/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310668 | 29/08/2011 | 1200.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA MONITORAÇÃO CARDIACA ADULTO GEL CONDUTOR PAPEL ADESIVO REBITE METALICO E ESPUMA FLEXIVEL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº288/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310669 | 29/08/2011 | 2550.00 | 24345886000173 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 900 UNDS.DE COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO DESCARTAVEL COM VALVULA DE FLUXO DRENAVEL 2000ML.EM PVC ESTERIL E 1000 UNDS.DE INFUSOR MULTIVIA DESCARTAVEL(2 VIAS)., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº289/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310670 | 29/08/2011 | 1180.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UM)APARELHO DE RAIO X DE MARCA PHILIPS DO MODELO AQUILA PLUS KL74 20/40 E SERIE:093464, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº 287/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310671 | 30/08/2011 | 1180.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CATETER PARA HEMODIALISE E 02(DUAS)SESSÕES DE HEMODIALISE PARA PACIENTE DESTE INSTITUTO PATRICIA COSTA DE MELO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310672 | 30/08/2011 | 986.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UM)MONITOR MULTIPARAMETRO DE MARCA OMNIMED, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº292/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310673 | 30/08/2011 | 4320.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO S/C LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, EM PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310674 | 31/08/2011 | 275.89 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR.DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS-OB TIPO 33, DURANTE O PERÍODO DE 21/07/2011 À 20/08/2011, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310675 | 31/08/2011 | 443.75 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ANFOTERICINA B 50MG PÓ LIÓFILO INJETÁVEL IV+SOL. DILUENTE REFERÊNCIA OU GENÉRICO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº297/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310676 | 31/08/2011 | 5232.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ESPONJA ESCOVA-PVPI PARA DEGERMAÇÃO E ANTI-SEPSIA PRÉ OPERATORIA DAS MÃOS/CRISTALIA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº295/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310677 | 31/08/2011 | 171.69 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UMA)REFRESQUEIRA/CROYDON DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº280/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310678 | 01/09/2011 | 4610.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310679 | 01/09/2011 | 3850.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310680 | 01/09/2011 | 2215.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEUGINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310681 | 01/09/2011 | 3000.00 | 00005914646405 | TIAGO MEIRELES GUERRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA, COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ARQUITETURA PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0310682 | 01/09/2011 | 180000.00 | 05209279000131 | CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE INSTRUMENTAIS E VIDEO PARA CIRURGIA LAPAROSCOPICA BASICA E AVANÇADA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO DETALHADAMENTE NA SOLICITAÇÃO DE DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS. ECONTRATO Nº187/2001 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310683 | 01/09/2011 | 5010.00 | 04591903000145 | V.N. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA C/3mm-10MTS. E 03 UNDS.DE PRIME P/MANTA ASFALTICA COM 18 LITROS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº293/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310684 | 01/09/2011 | 155.00 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 UNDS.DE CARIMBO AUTOMATICO TRODAT 4911, 05 UNDS.DE CARIMBOS C/BASE EM MADEIRA TAMANHO GRANDE, 05 UNDS.DE CARIMBOS C/BASE EM MADEIRA TAMANHO MEDIO E 05 UNDS.DE CARIMBOS C/BASE EM MADEIRA TAMANHO PEQUENO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº283/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0310685 | 02/09/2011 | 105000.00 | 54177886000172 | COZIL - Equipamentos Induntriais Ltda | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CAMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE CADAVERES HUMANO E 01 UND.DE CARRO PANTOGRAFICO TOTALMENTE EM AÇO INOX., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO DETALHADAMENTE NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E CONTRATO Nº188/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310686 | 05/09/2011 | 19.11 | 00002234724414 | CLAUDIO JOSE SOARES MATIAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE ½(meia)DIÁRIA DE J.PESSOA-PB/CAMPINA GRANDE-PB/J.PESSOA-PB , NO DIA 26 E 27/AGOSTO/2011, PARA TRANSPORTAR A DRª MELÂNIA AMORIM MEDICA PALESTRANTE QUE VEIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ESTA CIDADE NO DIA 26/08 ÁS 15:000HS. PARTICIPAR DE EVENTO ORGANIZADO PELO CENTRO DE ESTUDOS DESTE INSTITUTO (ASSISTÊNCIA AO PARTO BASEADA EM EVIDÊNCIAS)A SER REALIZADA NO CRM/PB E RETORNANDO NO DIA 27/08, PARA AQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310687 | 05/09/2011 | 1096.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA ANESTESIA REGIONAL PERIDURAL 16Gx3.1/2-BD., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310688 | 05/09/2011 | 1463.00 | 08888767000100 | SAUDE & COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CATETER P/ANESTESIA EPIDURAL/PERIDURAL 16G. 03 ORIFICIOS LATERAIS RADIOPACO DE POLIAMIDA, EXTREMIDADE FECHADA C/GUIA INTRODUTOR E ADPTADOR ESTERIL/PORTEX., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 300/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310689 | 05/09/2011 | 1560.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALVULAS EXALATORIAS COMPLETAS COM MEMBRANAS PARA SER UTILIZADA NO APARELHO DE VENTILAÇÃO MECANICA INTER 3/INTERMED., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº302/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310690 | 05/09/2011 | 226.80 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UMA)BALANÇA PEDIATRICA MARCA:WELMY DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº299/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310691 | 05/09/2011 | 1580.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE UNIDADE FUSORA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE MARCA: RICOH, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA 298/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310692 | 05/09/2011 | 75.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE MARCA RICOH DESTE INSTITUTO, COBFORME DESCRITO NA AE Nº298/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310693 | 05/09/2011 | 108.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AZTREONAN 1G(AZACTAM) CARTUCHO COM 1 FR/AMP.1,0G DE AZTREONAM+AMPOLA C/ 3ML DE DILUENTE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº304/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310694 | 08/09/2011 | 4350.00 | 07141936000181 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA IMUNIZAÇÃO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO E DSCUPINIZAÇÃO NESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº305/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0310695 | 08/09/2011 | 6866.66 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 324 KG.DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(COXÃO MOLE), 165 KG.DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO DIANTEIRO(ACÉM COM OSSO)E 247 KG.DE PEIXE EM POSTA CONGELADO ., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº165/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0310696 | 08/09/2011 | 13126.23 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO DIANTEIRO(ACÉM SEM OSSO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0310697 | 08/09/2011 | 10722.60 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO CONGELADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482011 | 0310698 | 08/09/2011 | 738.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE ALMOFADAS PARA CARIMBO, 200 UNDS.DE CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA TAMANHO OFICIO MEDINDO 36CmX4,5CmX14Cm.MONTADO ALAPLAST E 05 CX.DE PASTA POLIONDA COM ELASTICO MEDINDO 33,5Cm.DE COMPRIMENTO x 24,5Cm.DE LARGURAx5,5Cm.DE ESPESSURA ALAPLAST., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº203/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482011 | 0310699 | 08/09/2011 | 7109.40 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 UNDS.DE MASTER PARA DUPLICADOR CPMT22/GESTETNER, 25 UNDS.DE TONNER P/COPIADORA RICOH 2020-260G/RICOH E 70 UNDS.DE TINTA CP13 ORIGINAL PARA DUPLICADOR GESTETNER 5309/COPY PRYNTER PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº204/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482011 | 0310700 | 08/09/2011 | 9197.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 CX.DE BORRACHA BRANCA Nº40 PARA LAPIS/MERCUS. 10 CX.DE BORRACHA BICOLOR P/LAPIS-ZAP, 20 CX.DE COLA BRANCA C/90 GRAMAS/MAXI, 40 CX.DE PAPEL SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO ALCALINO PACOTE C/500 FOLHAS NO FORMATO A4/REPORT, 40 CX.DE PAPEL SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO ALCALINO PACOTE C/500 FOLHAS NO FORMATO OFICIOII/REPORT E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482011 | 0310701 | 08/09/2011 | 3802.55 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 CX.DE CANETA ESFEROGRAFICA C/CARGA REMOVIVEL ESCRITA MEDIA NA COR PRETA/MEGA STAR, 02 CX.DE CANETA ESFEROGRAFICA C/CARGA REMOVIVEL ESCRITA MEDIA NA COR VERMELHA/MEGA STAR, 10 CX.DE CANETA ESFEROGRAFICA C/CARGA REMOVIVEL ESCRITA MEDIA NA COR AZUL/MEGA STAR, 05 CX.DE CANETA PARA RETROPROJETOR NA COR AZUL/CONCEPT, 05 CX.DE CANETA PARA RETROPROJETOR NA COR PRETA/CONCEPT., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482011 | 0310702 | 08/09/2011 | 1314.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE MED. 19mmX50m PRODUZISA EM FILME COM 25 MICRAS TUBETE COM 75mm DE DIAMETRO/EURO, 05 UNDS.DE FITA PARA MAQUINA DE ESC REVER IBM OLIVETTI/MASTER 05CXS.DE MARCA TEXTO COR VERDE/MASTER, 05 CXS.DE MARCA TEXTO COR AMARELA/MASTER E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLIVITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº202/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000532011 | 0310703 | 08/09/2011 | 868.80 | 10956012000148 | MULTILINK COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS EM GERAL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº234/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000532011 | 0310704 | 08/09/2011 | 5747.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GELAGUA COM 02(DUAS) TORNEIRAS, DE AÇO INOX, TIPO COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310705 | 08/09/2011 | 85.80 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 LITROS DE FENOLFTALEINA 1% SOLUÇÃO ALCOOLICA (PH 8,2-10,0)1L-DINAMICA E 03 FR.DE SODA DE DORNIC(SOLUÇÃO DE HIDROXIDO DE SODIO 0,111N)FATORADA EM FR.C/1000ML., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº308/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310706 | 09/09/2011 | 7621.60 | 06123313000113 | RUTH LEAL REIS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 170 METROS DE TUBO EM INOX 304 50.80 21.5T E 16 METROS DE TUBO EM INOX 304 3810 11/2 1.5T., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº299/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310707 | 09/09/2011 | 66.36 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ATADURA ELÁSTICA ANTIADERENTE AMODÁVEL E POROSA TAM. 75MMX4,5MM, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº307/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310708 | 09/09/2011 | 36390.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMIENTO DO INSS DO MÊS DE AGOSTO/2011 DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310709 | 09/09/2011 | 8912.13 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 03/08/2011 À 02/09/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310710 | 12/09/2011 | 280.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO C/BANDAS G PARA PACIENTE DESTE INSTITUTO, RN DE LUCIANA NOBERTO DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310711 | 12/09/2011 | 418.40 | 09111584000147 | J CARVALHO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CINCO(05)VENTILADORES DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº309/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310712 | 12/09/2011 | 120.00 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EXAME TESTE DO PEZINHO PLUS, PARA O RN DA SRª ADRIANE MINERVINO DOS SANTOS, PACIENTE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310713 | 13/09/2011 | 690.75 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 08 KG.DE ELETRODO PARA AÇO CARBONO-FERRO 1/8", 06 KG.DE ELETRODO PARA AÇO INOX DE 5/32-4mm, 10 UNDS.DE DISCO RIGIDO DE CORTE PARA CARBONO FERRO P/ESMERILHADEIRA ANGULAR DE 4.1/2"-115mm., 05 UNDS.DE DISCO RIGIDO DE CORTE PARA AÇO INOX P/ESMERILHADEIRA ANGULAR DE 4.1/2"-115mm., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº113/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310714 | 13/09/2011 | 900.00 | 76881093000172 | TROX DO BRASIL DIFUSÃO DE AR,ACUSTICA,FILTRAGEM,VENTILAÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UMA CABINE DE FLUXO LAMINAR DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº312/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310715 | 13/09/2011 | 390.00 | 01356745000150 | OXLAB-LUIZ GUSTAVO B. CAVALCANTI-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UM)ELETROCARDIOGRAFO MARCA CARDIOLINE, MODELO DELTA 1 PLUS, SERIE 94110398., DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº303/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310716 | 13/09/2011 | 1799.20 | 07099334000103 | VALBERTO BARBOSA GUEDES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE FECHADURA EXTERNA STANDARD EM AÇO INOX CROMADO MOD.3400 ACABAMENTO CR-PF COD.FT-0002 CILINDRO C/400/50 E 20 UNDS.DE FECHADURA PARA BANHEIRO EM AÇO INOX CROMADO MOD.3400 ACABAMENTO CR-PFCOD.FT-0002 CILINDRO C/400/50., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº314/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310717 | 13/09/2011 | 196.88 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 CXS.DE NORFLOXACINO 400MG.EM CX.C/14 COMPRIMIDOS, 02 CXS.DE ALLEGRA 120MG.CX.C/10 COMPRIMIDOS, 01 TUBO C/10G.DE ACICLOVIR CREME., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº311/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310718 | 14/09/2011 | 1635.88 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS FIAT PALIO FIRE FLEX DE PLACA MNX-2523, FORD COURRIER DE PLACA MNG-5354, GM CELTA LIFE 1.0 4 PORTAS FLEX POWER DE PLACA NQC-7908, VW KOMBI DE PLACA MNI-6186, PEUGEOT BOXER F350 LH HDI DE PLACA MOW-6299 E UMA MOTO YAMAHA YBR 125K DE PLACA MOW-7729., TODOS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310719 | 14/09/2011 | 1278.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA EM SETE PONTOS DE AGUA EXISTENTES NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310720 | 14/09/2011 | 7280.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALPROSTADIL 20MCG. AMPOLA COM PO LIOFILO INJETAVEL EM CAIXA COM 10 UNIDADES., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº310/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310721 | 14/09/2011 | 1526.55 | 12808945000113 | CASA DO MEDICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CABO UC QUE ADAPTA NO CARDIOTOCOGRAFO, MODELO: BT 300/WEM. PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 316/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310722 | 14/09/2011 | 6500.00 | 43365816000121 | VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PVPI PO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº317/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310723 | 14/09/2011 | 1014.80 | 10921285000157 | PBCON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200KG.DE GESSO EM PÓ, 20 UNDS.DE PLACAS DE GESSO, 100 KG.DE REJUNTE NA COR CINZA E 20 UNDS.DE DOBRADIÇAS EM AÇO INOX CROMADO 3.1/2"., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº315/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0310724 | 14/09/2011 | 8221.50 | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 870 KGS. DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ CONCENTRADO PARA DESISFECÇÃO E ALVEJANTE DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR, 1.200 KGS. DE DETERGENTE DETERGENTE NEUTRO PARA UMECTAÇÃO, PRÉ-LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPA DE USO HOSPITALAR, PARA REMOÇÃO DE SUJIDADE SUPER PESADA E 800 KGS. DE ACIDULANTE NEUTRALIZADOR DE RESIDUAL DE CLORO E ALCALINIDADE NOS TECIDOS DE USO HOSPITALAR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310725 | 15/09/2011 | 52.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 11/09/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310726 | 19/09/2011 | 1270.00 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE FECHADURA ELETRICA V+V AMELCO FV32 E 01 UND.DE MOLA DORMA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº323/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672010 | 0310727 | 19/09/2011 | 4032.45 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 445 KG.DE POLPA DE ACEROLA/POLPA IDEAL, 360 KG.DE POLPA DE CAJA/POLPA IDEAL E 302 KG.DE POLPA DE GOIABA/POLPA IDEAL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº097/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310728 | 19/09/2011 | 18570.04 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 75V AMP.DE ADRENALINA (CLORIDRATO DE)1MG-1ML/HIPOLABOR, 300 AMP.DE AMINOFILINA 240MG/10ML-TEUTO, 30 FRS.C/60ML.DE BENZOATO DE BENZILA 25% SANVAL, 1.200 AMP.DE BETAMETASONA(ACET+ FOSFATO DISSODICO)3MG+3MG/1ML-UNIÃO QUIMICA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E TERMO ADITIVO Nº001/2011 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº128/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310729 | 19/09/2011 | 17512.40 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.650 AMP.DE BUPVACAINA +GLICOSE 0,5% S/VASOCONSTRICTOR AMP-04ML (EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERELIZADA)CRISTALIA, 375 AMP.DE CETAMINA S+ (CLORIDRATO DE)500MG/ML-2ML(SÓ USAMOS S+)CRISTALIA, 1.800 AMP.DE EFEDRINA(CLORIDRATO DE)50MG/ML-1ML-CRISTALIA, 150 AMP.DE FENITOINA 50MG/ML-5ML CRISTALIA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E TERMO ADITIVO Nº001/2011 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº127/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310730 | 19/09/2011 | 19567.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 450 COMP.DE MISOPROSTOL 200MCG/INFAN E 12.000 AMP. DE OXITOCINA 5UI/ML-EUROFARMA E 50 FR4/AMP.DE AMPICILINA+SULBACTAN(1000MG+500MG)FRASCO AMPOLA C/DILUENTE REFERENCIA OU GENERICO EUROFARMA., PARAESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITA DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E TERMO ADITIVO Nº001/2011 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310731 | 19/09/2011 | 150.00 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UMA)BALANÇA FILIZOLA MODELO BP BABY DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº322/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310732 | 19/09/2011 | 407.66 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ESMERIL RT 6"X1.0/0 GO36 AÇO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº326/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310733 | 19/09/2011 | 30715.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE AGOSTO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2011, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310734 | 19/09/2011 | 41834.82 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE AGOSTO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2011, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310735 | 19/09/2011 | 45563.38 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE AGOSTO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2011, DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310736 | 19/09/2011 | 8000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE AGOSTO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2011, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310737 | 19/09/2011 | 133454.16 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE AGOSTO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2011, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310738 | 19/09/2011 | 132054.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2011, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310739 | 19/09/2011 | 7878.30 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 262,61 METROS DE PROTETOR DE PAREDE/BATE MACAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº325/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310740 | 19/09/2011 | 4977.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TV 32"LED COM CONVERSOR DIGITAL MARCA SONY., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº320/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310741 | 20/09/2011 | 7263.00 | 02357251001125 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 UNDS.DE EQUIPO DE BOMBA DE INFUSÃO FOTOSSENSIVEL ESTERIL ADAPTAVEL A BOMBA DE INFUSÃO LIFEMED E 300 UNDS.DE EQUIPO DE BOMBA DE INFUSÃO INCOLOR ESTERIL ADAPTAVEL A BOMBA DE INFUSÃO LIFEMED., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº319/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310742 | 21/09/2011 | 2158.80 | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLUNAS DE DEIONIZADOR 1.800 RECICLADAS/QUIMIS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº324/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310743 | 22/09/2011 | 1426.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 UNDS.DE CAIXA DE SOM P/SOM AMBIENTE NA COR BRANCA C/REGULAGEM DE VOLUME, 15 UNDS.DE TRANSFORMADOR DE LINHA REFERENCIA 5W-p125 R8-45, 06 UNDS.DE FIO P/SOM BICOLOR PT/vm DE 0,875mm E 04 UNDS.DE PLUG TIPO JACK MACHO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº329/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310744 | 22/09/2011 | 451.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.PAG.SALAR. CRED.CONTA., SOBRE A C/C 212.143-4, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310745 | 22/09/2011 | 728.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PASSES LEGAL(VALES TRANSPORTE)PARA OS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310746 | 23/09/2011 | 1100.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01(UM)PONTO DE CONSUMO DE GAS MEDICINAL NO SETOR DE MÃE CANGURU DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº327/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310747 | 23/09/2011 | 125.90 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UMA)BALANÇA FILIZOLA MODELO BP BABY Nº DE SERIE 5733/00., DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº330/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310748 | 23/09/2011 | 570.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DUAS MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL E EM UMA MAQUINA DE CORTE Nº8, TODOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº331/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310749 | 23/09/2011 | 649.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TV MONITOR 22" LED FULL HD, MODELO: HD M2280/LG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº321/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310750 | 23/09/2011 | 1463.35 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSADEIRA MARTELETE GBH 2-24 DSR 680W-BOSH. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310751 | 23/09/2011 | 38.50 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BROCA SDS PLUS 13x10mm BOSH., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº333/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310752 | 26/09/2011 | 250.76 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 CXS.DE AMOXICILINA 500MG/CX.C/15 COMP/EUROFARMA, 02 CXS.DE AMITRIPTILINA 25MG.CX.C/20COMP; 05CXS.DE DEJAVU 50MG.CX.C/01COMP; 01 FRS.DE CILOXAN COLIRIO 5ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº328/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310753 | 26/09/2011 | 1789.71 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO APAGAMENTO COM CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO EM 25/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310754 | 26/09/2011 | 4799.40 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 UNDS.DE HAMMERITE BRILHO BRANCO 2,4LTS. E 60 UNDS.DE SOLVENTE HAMMERITE 500ML., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº332/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310755 | 27/09/2011 | 280.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G NO RN DA PACIENTE DESTE INSTITUTO RUANA COSME DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310756 | 27/09/2011 | 6631.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA COMERCIO E REPRESENTACOES LUCENA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TONNER ORIGINAIS PARA IMPRESSORA SANSUNG MODELO ML-D 28050A., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº336/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0310757 | 28/09/2011 | 150000.00 | 08393726000143 | SCHOLLY LATIN AMERICA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE HISTEROSCOPIA 4MM E 2,9MM PARA CIRURGIAS GINECOLOGICAS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E CONTRATO Nº189/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310758 | 28/09/2011 | 1800.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DE SILICONE PARA BILIBERÇO/FANEM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº338/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310759 | 28/09/2011 | 1326.86 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 90 COMP.DE AMIODARONA 200MG/GEOLAB, 450 COMP.DE BISACODIL 5MG. NEO QUIMICA, 6.000 COMP.DE DICLOFENACO DE POTASSIO 50MG/GEOLAB, 3.000 COMP.DE DICLOFENACO SODICO 50MG.CX.C/20-VITAMED E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E TERMO ADITIVO Nº001/2011 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº140/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310760 | 28/09/2011 | 2827.25 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 650 KG.DE CENOURA TIPO EXTRA AA, 175 KG.DE CHUCHU VERDE ESCURO TIPO EXTRA A E 450 KG.DE MELANCIA ARREDONDADA OU ALONGADA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310761 | 28/09/2011 | 3500.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTAVEL 20ML.C/AGULHA 25x0,7(NA MESMA EMBALAGEM), ESTERIL C/BICO LUER-LOK/SR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº339/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310762 | 29/09/2011 | 792.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DUROGESIC D-TRANS(FENTANILA) 25MCG/HI EM CAIXAS COM CINCO ADESIVOS TRANSDERMICO/JANSSEN-CILAG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº340/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310763 | 29/09/2011 | 146.76 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE 02 UNDS.DE CAFEINA 10MG/ML-100ML., 01 UND.DE ESPIRONOLACTONA 1MG/ML-100ML., 01 UND.DE FOSFATO TRICALCIO 12,9%-200ML. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº337/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310764 | 29/09/2011 | 550.00 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAV. E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BALDES EM INOX PARA LIXO COM TAMPA 15 LITROS/VIEL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº334/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310765 | 30/09/2011 | 225.26 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 CX.DE TILEX 30MG. CX.C/12 COMP., 01 CX.C/12 COMP.DE CEFALIUM, 10 FRS.DE SORO NEOSORO GOTAS NASAL 30ML., 02 CX.C/20 COMP.DE AMITRIPTILINA 25MG., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº341/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310766 | 30/09/2011 | 150.00 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FERRAGEM 103 NA PORTA DE ENTRADA DO SETOR DA UTI NEONATAL DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº342/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310767 | 30/09/2011 | 361.20 | 06123313000113 | RUTH LEAL REIS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TUBO EM INOX 304 38.10 11/2 1.5T, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº343/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310768 | 30/09/2011 | 5500.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SENSORES DE OXIMETRIA ADULTO TIPO SILICONE/OMNIMED., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº344/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310769 | 03/10/2011 | 4610.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310770 | 03/10/2011 | 3850.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310771 | 03/10/2011 | 2215.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEUGINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011,NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310772 | 03/10/2011 | 3000.00 | 00005914646405 | TIAGO MEIRELES GUERRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA, COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ARQUITETURA, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310773 | 04/10/2011 | 1451.10 | 12808945000113 | CASA DO MEDICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE CANETAS PARA O ELETROCAUTERIO COMANDO NO PEDAL C/CABO FIXO ES-06-WEM E 10 UNDS.DE ELETRODO FACA RETA CURTA E-120 WEM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº345/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310774 | 04/10/2011 | 984.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE OLEO P/MOTO, 02 UNDS.DE ARTICULADOR DIR., 01 UND.DE TERMINAL DIR.LD, 01 UND.DE TERMINAL DIR LE, 01 UND.DE PASTILHA DE FREIO, 01 UND.DE CORREIA ALT.ACD E OUTROS PARA O VEICULO PALIO FIREFLEX, ANO FAB/MOD.2007 DE PLACA MNX2523, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº347/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310775 | 04/10/2011 | 322.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PALIO FIRE FLEX, ANO FAB/MOD 2007, PLACA MNX-2523, DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº347/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001202010 | 0310776 | 05/10/2011 | 3950.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 CXS.DE FIOS DE POLIGLACTINA 910 Nº3-0, FIO C/70Cm DE COMPRIMENTO C/AGULHA 2,0Cm. CILINDRICA GASTROINTESTINAL ESTERIL(CX.C/36 EMVELOPES)JOHNSON&JOHNSON E 05 CXS.DE FIOS DE POLIGLACTINA 910 Nº4-0, FIO C/70Cm DE COMPRIMENTO C/AGULHA 2,0Cm. CILINDRICA GASTROINTESTINAL ESTERIL(CX.C/36 EMVELOPES)JOHNSON&JOHNSON PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº172/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001202010 | 0310777 | 05/10/2011 | 1445.58 | 05967785000190 | POLYMED COMERCIO E REPRES.DE MATERIAL MEDICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 CXS.DE FIOS DE ALGODÃO+POLIESTE AZUL TORCIDO Nº2-0,1 FIOS DE 15x45Cm.DE COMPRIMENTO C/AGULHA ESTERIL(CX.C/24 ENVELOPES)POLYMED, 06 CXS.DE FIOS DE POLIPROLENO AZUL MONOFILAMENTAR Nº3-0, FIOS C/45CM.DE COMPRIMENTO C/AGULHA 2,4CM 1/2 CIRCULAR CILINDRICA ESTERIL(CX.C/24 ENVELOPES) POLYMED E 05 CXS.DE FIOS DE POLIGLACTINA 910 Nº5-0 FIO C/70CM.DE COMPRIMENTO COM AGULHA 2,0CM.AGULHA CILINDRICA GASTROINTESTINAL ESTERIL(CX.C/36 ENVELOPES)POLYMED., PARA E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001202010 | 0310778 | 05/10/2011 | 13453.80 | 37844479000152 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 CXS.DE FIOS CAT GUT SIMPLES 2-0,1 FIO C/70CM DE COMPRIMENTO C/AGULHA 3,50CM, 1/2 CIRCULAR, CILINDRICA(F.GERAL), ESTÉRIL(CX.C/24 ENVELOPES)-MARCA:BIOLINE, 120 CXS.FIOS CAT GUT CROMADO 1,1 FIO C/70CM DE COMPRIMENTO, C/AGULHA 4.0CM, 1/2 CIRCULAR, CIRCULAR, CILINDRICA, ROBUSTA(F.GERAL/OB-GIN), ESTÉRIL(CX.C/24 ENVELOPES)-MARCA:BIOLINE, 100 CXS.DE FIO CAT GUT CROMADO 3-0 C/AGULHA 2.0 CILINDRICA(CX.C/24 ENVELOPES)BIOLINE, 12 CXS.DE FIO CAT GUT CROM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310779 | 05/10/2011 | 5800.75 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 KG.DE BATATA DOCE, 1000 KG.DE BATATA INGLESA, 425 KG.DE CEBOLA, 100 KG.DE REPOLHO VERDE E 06 KG.DE UVA PASSA SEM CAROÇO., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº101/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0310780 | 05/10/2011 | 25122.55 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 36 PCTS.DE AÇUCAR TIPO GLICOSE AROMATIZADA PARA TESTE DE TOLERANCIA A GLICOSE(TOTG)EM PO COM 600 GRMAS/NEW PROV, 3.000 UNDS.DE COLETOR UNIVERSAL COM CAPACIDADE PARA 50ML/CRAL PLAST., 20 UNDS.DE ESCOVA MEDIA PARA LAVAGEM DE PROVETA DE 50 ML/J.PROLAB, 7.000 UNDS.DE FILTRO DESCARTAVEL PARA EXAMES DE FEZES COM ALÇAS DE SEGURANÇA QUE ENCAIXE NO CALICE DE 125ML/DESKARPLAS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310781 | 05/10/2011 | 3214.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 KG.DE ABOBORA MORANGA, 300 KG.DE MELÃO CANTALOUPE TIPO EXTRA, 60 KG.DE PIMENTÃO VERDE E 675 KG.DE TOMATE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº102/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310782 | 05/10/2011 | 2773.75 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25 KG.DE ACELGA, 50 KG. DE ALFACE AMERICANA, 3.150 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 20 KG.DE BETERRABA, 78 MAÇOS DE CEBOLINHA VERDE, 15 KG.DE COENTRO, 425 KG.DE LARANJA PERA, 10 KG.DE LIMÃO TAHITI, 25 KG.DE MAÇÃ VERMELHA, 15 KG.DE MARACUJÁ E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº103/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310783 | 05/10/2011 | 2575.95 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 35 KG.DE ALHO NACIONAL/ARGENTINO, 24 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 10 KG.DE COUVE-FOLHA(MANTEIGA) 650KG.DE MAMÃO HAVAI, 50 KG.DE PEPINO E 125 KG.DE VARGEM IN NATURA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº104/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310784 | 05/10/2011 | 5454.25 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 575 KG.DE ABACAXI PEROLA CATEGORIA EXTRA 1, 735 KG.DE INHAME TIPO EXTRA, FIRME, UNIFORME, MATURADA, 130 KG.DE MACAXEIRA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIALDE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº106/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922011 | 0310785 | 05/10/2011 | 3513.60 | 09257130000189 | PANIFICADORA SANTA ROSA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 360 PCTS.C/ 500GR.DE BISCOITO DOCE PALITO, 360 PCTS.C/ 500GR.DE BISCOITO DOCE TARECO, 360 PCTS.C/ 500GR.DE BOLACHA SALGADA SECA, 360 PCTS.C/ 500GR.DE BOLACHA SALGADA RAINHA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº185/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362011 | 0310786 | 05/10/2011 | 13649.40 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 FRS.DE GIEMSA C/500ML/NEWPROV, 75 SACOS COM 50 UNDS.CADA DE TUBO A VACUO COM EDTA K2 PARA COLETA PEDIATRICA EM POLIPROPILENO NÃO ESTERIL PARA MICROCOLETA DE SANGUE CAPILAR PARA HEMATOLOGIA E DOSAGEM DE CHUMBO, 12.000 UNDS.DE TUBO DE ENSAIO DE VIDRO C/TAMPA DE BORRACHA 12x100mm/CRAL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº108/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0310787 | 05/10/2011 | 14325.11 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.500 PCTS.DE COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO(PCTS.C/10 UNIDADES)J.PROLAB, 2.500 PCTS.DE COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO(PCTS.C/10 UNIDADES)J.PROLAB, 70 UNDS.DE ESCOVA PEQUENA METALICA COM CERDA SINTETICA PARA LAVAGEM DE TUBO DE ENSAIO/URQ E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº124/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0310788 | 05/10/2011 | 39807.68 | 19400787000107 | QUIBASA- QUIMICA BASICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DE MICROCUBETAS PARA APARELHO COBAS MIRA(CX COM 50 UNDS)COBAS MIRA, 06 UNDS.DE TUBO PLASTICO P/BOMBA PERISTALTICA DO APARELHO BIOCLIN SYSTENS II-BIOCLIN, 03 KITS PADRÃO DE HEMOGLOBINA P/NO MINIMO 100 TESTES(OBS.COMPATIVEL COM REAGENTE DE COR DA HEMOGLOBINA OU SEJA MESMA MARCA;BIOCLIN) E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE SAUDE DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0310789 | 06/10/2011 | 14571.50 | 02771724000164 | MULTDROG. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 90 LITROS DE ALCOOL ETILICO ABSOLUTO P.A.(ETANOL EM FRASCO COM 01 LITROS)QEEL, 10 UNDS.DE ADAPTADOR PLASTICO PARA AGULHA A VACUO/LABORIMPORT, 15.000 UNDS.DE AGULHA A VACUO 25x7(22G)LABORIMPORT, 16.000 UNDS.DE COLETOR UNIVERSAL C/CAPACIDADE P/80ML. COM TAMPA DE ROSCA NÃO ESTERIL P/FEZES E URINA/J.PROLAB E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº122/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0310790 | 06/10/2011 | 42255.00 | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES. E IMPORTAÇAO LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ AQUISIÇÃO DE 11 KITS.DE C1 CALIBRAÇÃO SOLUÇÃO 1 P/APARELHO(GASOMETRO)-OMNI C, 10 KITS.DE C2 CALIBRAÇÃO SOLUÇÃO 2 PARA APARELHO(GASOMETRO)-OMNI C E 16 KITS.DE C3 FLUID PACK PARA APARELHO (GASOMETRO) OMNI C., PARAESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº121/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922011 | 0310791 | 06/10/2011 | 4650.27 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 365,5 KG.DE PÃO FRANCÊS(50G), 381,25 KG.DE PÃO FRANCÊS(25G), 137,25 KG.DE PÃO DOCE(50G) E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº186/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0310792 | 06/10/2011 | 10722.60 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO CONGELADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310793 | 06/10/2011 | 2827.25 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 650 KG.DE CENOURA TIPO EXTRA AA, 175 KG.DE CHUCHU VERDE ESCURO TIPO EXTRA A E 450 KG.DE MELANCIA ARREDONDADA OU ALONGADA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310794 | 06/10/2011 | 118.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM(01)TELEVISOR DE 14" POLEGADAS DE MARCA CCE, MODELO: HPS1471, PAT.1909, PERTENCENTE A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº349/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310795 | 06/10/2011 | 510.19 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS IDENTIFICADORAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº335/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310796 | 06/10/2011 | 46720.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 UNDS.DE AGULHAS DESCARTAVEL P/ ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL 25Gx3.1/2" OU 80x05 C/MANDRIL E PONTA TIPO QUINCKE/BD, 2.000 UNDS.DE AGULHAS DESCARTAVEL P/ ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL 26Gx3.1/2"OU 80x4,5 C/MANDRIL E PONTA TIPO QUINCKE/BD, 4.000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº20G 1,16IN(1,1x30mm)49 ML/MIN. ESTERIL BD, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310797 | 07/10/2011 | 37703.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMIENTO DO INSS DO MÊS DE SETEMBRO/2011 DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310798 | 07/10/2011 | 520.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO EQUIPAMENTO BRAÇADEIRA DA MESA CIRÚRGICA, MARCA:ORTOSÍNTESE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº350/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310799 | 07/10/2011 | 72.40 | 11182909000124 | ROSILENE VANDERLEI RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM REVELAÇÃO FOTOGRÁFICA, TAMANHO 55X35, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº346/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310800 | 07/10/2011 | 440.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ANFOTERICINA B 50MG PÓ LIÓFILO INJETÁVEL, CAIXA COM 25 FR/AMP., MARCA:CRSTÁLIA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº351/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310801 | 07/10/2011 | 6772.23 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO, DURANTE O PERÍODO DE 05/09/2011 À 03/010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0310802 | 10/10/2011 | 12618.90 | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DETERGENTE NEUTRO PARA UMECTAÇÃO PRÉ-LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPA DE USO HOSPITALAR, PARA REMOÇÃO DE SUJIDADE SUPER PESADA, MARCA:UMECT CLEAN, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS DO MUNICÍPIO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº092/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001502010 | 0310803 | 10/10/2011 | 6240.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM, 200 LITROS, PRETO, COM 3 MICRAS, MARCA: TA LIMPO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS DO MUNICÍPIO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº115/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310804 | 10/10/2011 | 37.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO EM 11/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310805 | 10/10/2011 | 1175.16 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO EM 01/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000212011 | 0310806 | 11/10/2011 | 483.80 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 PEÇA DE FIO, MODELO CABINHO DE 1,5MM NA COR PRETA, 01 PEÇA DE FIO, MODELO CABINHO DE 1,5MM NA COR AZUL, 20 UNDS.DE INTERRUPTOR DE UMA SECÇÃO, 10 UNDS.DE INTERRUPTOR DE UMA SECÇÃO COM TOMADA, 75 UNDS.DE START DE 40W-CAIXA COM 25 UNIDADES E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000212011 | 0310807 | 11/10/2011 | 30543.40 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE CURVA P/ELETRODUTO DE 1/2" DE 90º SOLDÁVEL, 03 PEÇAS DE FIO, MODELO CABINHO DE 2,5MM NA COR AZUL, 200 UNDS.DE LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20W, 100 UNDS.DE REATOR DE 2X40W P/LÂMPADA FLOURESCENTE, 300 UNDS.DE PARAFUSO PARA BUCHA DE Nº06, 100 UNDS.DE REPARO UNIVERSAL, 15 UNDS.DE MASSA ACRÍLICA-LATA DE 18 LITROS, 10 UNDS.DE MASSA PLÁSTICA COM CANALIZADORA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310808 | 11/10/2011 | 2825.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE APROSTADIL INJ.20MCG, CAIXA COM 10, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº355/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310809 | 11/10/2011 | 7200.72 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ANFOTERICINA B LIPOSSOMAL 100MG PO INJETAVEL, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310810 | 13/10/2011 | 680.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FRAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO NO EQUIPAMENTO BOMBA DE SERINGA, MARCA:SAMTRONIC, MODELO0: 670, Nº DE SÉRIE: 12932, SERVIÇO A REALIZAR: DESMONTAGEM PARA: SUBSTITUIÇÃO DA ETIQUETA FRONTAL ST 670, SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DEALIMENTAÇÃO, TROCA DOS PÉS, RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE ENGRENAGEM, TESTE DE FUNCIONAMENTO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº356/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310811 | 14/10/2011 | 3145.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CAPACETE NEONATAL EM ACRÍLICO PARA OXIGENOTERAPIA, MODELO:016, TAMANHO:02, DIÂMETRO:198MM PARA RN 1.000G E 3.600G, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº353/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0310812 | 14/10/2011 | 520.00 | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CORTINA DE AR COM 1,50 METROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº354/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310813 | 14/10/2011 | 70.00 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA E AUTOMATICO 4911, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº 358/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310814 | 14/10/2011 | 466.07 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº 352/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310815 | 14/10/2011 | 6692.00 | 02357251001125 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO DE BOMBA DE INFUSAO FOTOSSENSIVEL, ESTERIL, ADAPTAVEL A BOMBA DE INFUSAO LIFEMED, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº 359/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310816 | 17/10/2011 | 280.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G PARA RN DE RISOLENE SALES SANSÃO, PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310817 | 17/10/2011 | 7800.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADOO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALPROSTADIL 20MCG-AMPOLA C/PO LIOFILO INJETAVEL EM CXS.C/10 AMPOLAS/BIOSINTETICA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E TERMO ADITIVO Nº001/2011 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº130/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310818 | 17/10/2011 | 295.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO SEM FIO MARCA: INTELBRAS TS-62 DT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº348/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310819 | 18/10/2011 | 2640.12 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310820 | 18/10/2011 | 1789.71 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310821 | 18/10/2011 | 11132.40 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 AMP.DE DIAZEPAM 10MG/2ML-2ML., 250 COMP.DE MISOPROSTOL 25MCG/IFAN, 450 FR/AMP.DE MEROPENEM 500MG/REFERENCIA OU GENERICO-EUROFARMA E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO E TERMO ADITIVO Nº001/2011 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº141/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310822 | 18/10/2011 | 4458.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 45.000 AMP.DE AGUA DESTILADA 10ML/FARMACE, 600 AMP.DE CLORETO DE POTASSIO 19,1%-10ML/FARMACE, 900 AMP.DE CLORETO SODIO SOL.HIPERTONICA 10%-10ML/FARMACE, 900 AMP.DE CLORETO SODIO SOL.HIPERTONICA 20%-10ML/FARMACE E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO E TERMO ADITIVO Nº001/2011 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº133/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310823 | 18/10/2011 | 7809.00 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 24 FRSC.DE EMULSÃO DE ACIDOS GRAXOS+LECITINA+OLEO DE SOJA MCT/LCT 20% FRASCO C/100ML.PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL-FRSENIUS, 45 FRSC.DE EMULSÃO DE ACIDOS GRAXOS+LECITINA+OLEO DE SOJA MCT/LCT 20% FRASCOC/500ML.PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL-FRSENIUS E 120 FRS.DE SOLUÇÃO DE AMINOACIDO 10% PEDIATRICO FRASCO C/250ML-FRESENIUS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO E TERMO ADITIVO Nº001/2011 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº126/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310824 | 18/10/2011 | 2903.28 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 COMP.DE ATENOLOL 50MG/PRATI DONADUZZI, 150AMP.DE ATROPINA (SULFATO DE)0,25MG-1ML/ISOFARMA, 600 AMP.DE BICARBONATO DE SODIO 8,4MG/ML 10ML/SAMTEC E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO E TERMO ADITIVO Nº001/2011 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº125/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310825 | 18/10/2011 | 37902.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 COMP.DE CABERGOLINA 0,5MG/PFIZER, 60 FRS.DE SURFACTANTE BOVINO 25MG/ML-4ML. EMBALAGENS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/ABBOTT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO E TERMO ADITIVO Nº001/2011 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº132/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310826 | 18/10/2011 | 118842.16 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.500 COMP.DE ACIDO FOLICO 5MG/TKS, 7.500 COMP.DE DIMETICONA 40MG/PRATI DONADUZZI, 12.000 COMP.DE DIPIRONA 500MG/MARIOL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO E TERMO ADITIVO Nº001/2011 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº129/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0310827 | 18/10/2011 | 26742.30 | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.030 KGS. DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ, CONCENTRADO, PARA DESISFECÇÃO E ALVEJANTE DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR, 2.160 KGS. DE DETERGENTE EM PÓ, COM BAIXA ESPUMA PARA PRÉ-LAVAGEM E LAVAGEM AFRIO, PARA ROUPA DE USO HOSPITALAR DE SUJIDADE SUPER PESADA, 1.740 KGS. DE DETERGENTE NEUTRO PARA UMECTAÇÃO, PRÉ-LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPA DE USO HOSPITALAR, PARA REMOÇÃO DE SUJIDADE SUPER PESADA E 1.740 KGS. DE ACIDULANTE NEUTRALIZADOR DE RESIDUAL DE CL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310828 | 19/10/2011 | 42145.59 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE SETEMBRO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2011, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310829 | 19/10/2011 | 127587.86 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2011, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310830 | 20/10/2011 | 31015.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE SETEMBRO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2011, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310831 | 20/10/2011 | 44464.21 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE SETEMBRO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2011, DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310832 | 20/10/2011 | 8000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE SETEMBRO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2011, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310833 | 20/10/2011 | 143707.87 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE SETEMBRO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2011, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001322010 | 0310834 | 20/10/2011 | 1525.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFO~ES COM 20 LITROS/SUBLIME., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº013/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310835 | 20/10/2011 | 1848.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02(DOIS)MONITORES MULTIPARAMETRO DA MARCA OMNIMED., DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº361/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310836 | 20/10/2011 | 52.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PIRIMETAMINA 2MG/ML, XAROPE, FRASCO COM 100ML PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº 368/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310837 | 20/10/2011 | 778.40 | 09111584000147 | J CARVALHO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 07(SETE)VENTILADORES DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº364/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310838 | 20/10/2011 | 4666.10 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 328 KG.DE BATATA DOCE, 800KG.DE BATATA INGLESA, 340 KG.DE CEBOLA, 80 KG.DE REPOLHO VERDE E 05 KG.DE UVA PASSA SEM CAROÇO., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº101/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310839 | 20/10/2011 | 2333.40 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 540 KG.DE CENOURA TIPO EXTRA AA, 148 KG.DE CHUCHU VERDE ESCURO TIPO EXTRA A E 360 KG.DE MELANCIA ARREDONDADA OU ALONGADA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310840 | 20/10/2011 | 4436.40 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 480 KG.DE ABACAXI PEROLA CATEGORIA EXTRA 1, 588 KG.DE INHAME TIPO EXTRA, FIRME, UNIFORME, MATURADA, 104 KG.DE MACAXEIRA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIALDE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº106/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310841 | 20/10/2011 | 2162.90 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 28 KG.DE ALHO NACIONAL/ARGENTINO, 24 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 10 KG.DE COUVE-FOLHA(MANTEIGA) 520KG.DE MAMÃO HAVAI, 40 KG.DE PEPINO E 120 KG.DE VARGEM IN NATURA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº104/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310842 | 21/10/2011 | 52.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE 01 UND.DE PIRIMETAMINA 2MG/ML-100ML XAROPE, E 01 UND.DE SULFADIAZINA 100MG/ML-100ML,XAROPE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº368/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922011 | 0310843 | 21/10/2011 | 1815.36 | 09257130000189 | PANIFICADORA SANTA ROSA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 186 PCTS.C/ 500GR.DE BISCOITO DOCE PALITO, 186 PCTS.C/ 500GR.DE BISCOITO DOCE TARECO, 186 PCTS.C/ 500GR.DE BOLACHA SALGADA SECA, 186 PCTS.C/ 500GR.DE BOLACHA SALGADA RAINHA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº185/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922011 | 0310844 | 21/10/2011 | 2364.76 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 187 KG.DE PÃO FRANCÊS C/50GR., 193,75 KG.DE PÃO FRANCÊS C/25GR., 69,75 KG. DE PÃO DOCE C/50GR., 22 PCTS.C/500GR DE PÃO DE FORMA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº186/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0310845 | 21/10/2011 | 6695.30 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 324 KG.DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(COXÃO MOLE), 141 KG.DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO DIANTEIRO(ACÉM COM OSSO)E 247 KG.DE PEIXE EM POSTA CONGELADO ., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº165/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0310846 | 21/10/2011 | 13177.77 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO DIANTEIRO(ACÉM SEM OSSO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310847 | 21/10/2011 | 2186.05 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 KG.DE ACELGA, 40 KG. DE ALFACE AMERICANA, 2.520 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 20 KG.DE BETERRABA, 60 MAÇOS DE CEBOLINHA VERDE, 12 KG.DE COENTRO, 340 KG.DE LARANJA PERA, 08KG.DE LIMÃO TAHITI, 20 KG.DEMAÇÃ VERMELHA, 15 KG.DE MARACUJÁ E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº103/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310848 | 21/10/2011 | 2622.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 168 KG.DE ABOBORA MORANGA, 240 KG.DE MELÃO CANTALOUPE TIPO EXTRA, 48 KG.DE PIMENTÃO VERDE E 552 KG.DE TOMATE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº102/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310849 | 21/10/2011 | 115.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO-FILTRO DE LINHA C/06 SAIDAS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº 367/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310850 | 21/10/2011 | 4042.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE LAMPADA DE VAPOR METALICO 150W-RX7S NA COR VERDE, 15 UNDS.DE REATORES P/LAMPADAS DE VAPOR METALICO 150W-RX7S, 20 UNDS.DE LAMPADAS MULTIVAPORES METALICO 400W., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº 366/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310851 | 21/10/2011 | 1070.90 | 04591903000145 | V.N. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE INTERRUPTOR DE 1 SECÇÃO MODELO NOVO, 100 UNDS.DE FOLHA DE LIXA P/FERRO Nº80, 100 UNDS.DE FOLHA DE LIXA P/MADEIRA Nº80, 150 UNDS.DE FOLHA DE LIXA P/MADEIRA Nº100 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº363/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310852 | 21/10/2011 | 1388.50 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE LAMPADAS VAPOR DE MERCURIO 125W, 300 METROS DE CABO FLEXIVEL 2,5mm2 NA COR AZUL, 300 METROS DE CABO FLEXIVEL 2,5mm2 NA COR PRETA, 150 UNDS.DE FOLHA DE LIXA PARA FERRO Nº100 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº365/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310853 | 21/10/2011 | 6948.00 | 01356745000150 | OXLAB-LUIZ GUSTAVO B. CAVALCANTI-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 03(TRES)FOCOS DE EMERGENCIA LIGTH SHOW, MARCA:CMOS DRAKE C/PATIMONIO 1557, 1558 E 1559, DA UTI DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº360/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310854 | 21/10/2011 | 98.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE NUTRI TCM AGE 250ML., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº369/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000252011 | 0310855 | 24/10/2011 | 45600.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PARTE DO CONTRATO Nº249/2011, 03(TRES)DE 12(DOZE)MESES, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES(MONITORES MULTIPARAMETRICOS)DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO-ASSESSORIA JURIDICA E CONTRATO Nº249/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 000302011 | 0310856 | 24/10/2011 | 15750.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MODULOS DE CAPNOGRAFIA OMNIMED ETCO2 PARA MONITOR MULTIPARAMETRO DESTE INSTITUTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO-ASSESSRIA JURIDICA E CONTRATO Nº257/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310857 | 24/10/2011 | 180.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA TEM.G EM PACOTES COM 08 UNIDADES/MASTERFRAL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº371/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310858 | 24/10/2011 | 1180.42 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310859 | 25/10/2011 | 728.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310860 | 25/10/2011 | 1575.88 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DUROGESIC D-TRANS(FENTANILA) 50MCG/HI-CX.C/05 ADESIVOS TRANSDERMICO/JANSSEN-CILAG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº373/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310861 | 25/10/2011 | 200.00 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULAGEM DE PORTA DE VIDRO DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº372/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310862 | 25/10/2011 | 1580.00 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MOLA DORMA HIDRAULICA BTS 75V., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº372/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310863 | 26/10/2011 | 280.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G PARA O RN DE MICHELE MARIA MONTEIRO DA SILVA PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310864 | 26/10/2011 | 446.76 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.PAG.SALAR. CRED.CONTA., SOBRE A C/C 212.143-4, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310865 | 26/10/2011 | 19884.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO Nº310573/2011, SOLICITADO COM VALOR A MENOR POR PARTE DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS ORA CORRIGIDO COM NOVA SOLICITAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310866 | 26/10/2011 | 272.45 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310867 | 26/10/2011 | 541.00 | 01456716000160 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE FARMACIA HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA RITTA DE CÁSSIA VILAR HONÓRIO, PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA HOSPITALAR, QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 24 À 26/11//2011, NA CIDADE DE SALVADOR-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310868 | 27/10/2011 | 305.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 CORDÕES ESPIRAIS PARA TELEFONE COMUM 04 VIAS(COR PRETA), 20 UNDS.DE CABOS RETOS LISOS PARA TELEFONE COMUM 04 VIAS, 25 UNDS.DE TOMADAS PADRÃO PARA TELEFONE TIPO MODULAR(FEMEA) E 25 UNDS.DE PINOSPADRÃO PARA TELEFONE TIPO MODULAR(MACHO), PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº378/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310869 | 27/10/2011 | 3479.63 | 07552997000212 | PROMÉDICA - COMÉRCIO E ASSIST.TÉCNICA MÉDICA LTDA -EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DOIS(02)OXIMETROS DE PULSO MARCA DIXTAL DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº377/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310870 | 27/10/2011 | 97.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UM)TELEVISOR DE 14" CCE., DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº376/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310871 | 27/10/2011 | 530.90 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE 03 LITROS DE ACIDO ACETICO 3%, 03 LITROS DE ACIDO ACETICO 5%, 10 FRASCOS COM 10 ML.DE ACIDO TRICLOROACETICO 90% E 03 LITROS DE SOLUÇÃO DE LUGOL 2%., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº375/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310872 | 27/10/2011 | 2482.83 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 28/10/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310873 | 31/10/2011 | 296.48 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 CX.DE CLORTALIDONA 25MG., 01 CX.DE FLUCONAZOL 150MG/CX.C/01 COMP-MEDLEY, 02 CX.DE OLEPTAL 300MG-CX. C/30 COMP., 02 CX.DE CEFALIUM-CX.C/12 COMP. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº381/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310874 | 31/10/2011 | 2400.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EXTENSOR PARA BOMBA DE SERINGA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº383/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310875 | 31/10/2011 | 6692.00 | 02357251001125 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE EQUIPO DE BOMBA DE INFUSÃO FOTOSSENSIVEL ESTERIL LIFEMED E 200 UNDS.DE EQUIPO DE BOMBA DE INFUSÃO INCOLOR ESTERIL ADAPTAVEL A BOMBA DE INFUSÃO LIFEMED., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AENº382/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310876 | 31/10/2011 | 540.00 | 01456716000160 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE FARMACIA HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA RITTA DE CÁSSIA VILAR HONÓRIO, PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA HOSPITALAR, QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 24 À 26/11//2011, NA CIDADE DE SALVADOR-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310877 | 01/11/2011 | 4610.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310878 | 01/11/2011 | 3850.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310879 | 01/11/2011 | 2215.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEUGINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310880 | 01/11/2011 | 3000.00 | 00005914646405 | TIAGO MEIRELES GUERRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA, COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ARQUITETURA, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310881 | 01/11/2011 | 178.76 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 CX.DE CETOPROFENO 100MG-CX.C/20 CAPS., 02 CXS.DE CEFALIUM CX.C/12 COMP., 01 TUBO DE BACTOBRAN POMADA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº384/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310882 | 01/11/2011 | 188.39 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR.DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS-OB TIPO 33, DURANTE O PERÍODO DE 21/08/2011 À 20/09/2011, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310883 | 01/11/2011 | 229.78 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR.DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS-OB TIPO 33, DURANTE O PERÍODO DE 21/09/2011 À 20/10/2011, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310884 | 03/11/2011 | 4067.00 | 07419463000131 | JAIRO COSTA DA CUNHA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MNUTENÇÃO VARIOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº385/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310885 | 03/11/2011 | 132.60 | 70107636000112 | SPL-SERVICOS POSTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE SEDEX 10, A FIM DE DAR CONTINUIDADE À INVESTIGAÇÃO DE ERRO INATO METABOLISMO NO RN DE MARIA APARECIDA LEÃO DA SILVA, ATUALMENTE INTERNADO NA UTI NEONATAL, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310886 | 03/11/2011 | 41.59 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LACRIMA PLUS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº387/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310887 | 04/11/2011 | 131.20 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇÃO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE CAIXA ORGANIZADORA 8,6 LITROS REF.960/SANREMO E 02 UNDS.DE CAIXA ORGANIZADORA 4,3 LITROS REF.955/SANREMO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº386/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001422010 | 0310888 | 04/11/2011 | 7150.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO RINGER COM LACTADO 500ML, SOL.INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO (BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA)-MARCA:SEGMENTA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº113/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310889 | 04/11/2011 | 250.97 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 CX.DE SELOZOK 25MG., 01 FR.DE RANITIDINA 25MG, 01 TUDO DE EPITEZAN POMADA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº388/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310890 | 08/11/2011 | 9.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 11/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310891 | 08/11/2011 | 2235.00 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO DESCARTAVEL COM VALVULA DE REFLUXO DRENAVEL 2.000ML EM PVC-ESTERIL/STARMED E 1.000 UNDS.DE INFUSOR MULTIVIA DESCARTAVEL(2VIAS)COM CLAMP/EMBRAMED PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº390/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310892 | 08/11/2011 | 370.15 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE 01 UND.DE FUROSEMIDA 1MG/ML-100ML., 01 UND.DE PIRIDOXINA 150MG/ML-30ML, 01 UND.DE BIOTINA 10MG/ML-30ML., 02 UNDS.DE FOSFATO TRICALCIO 12,9%-100ML., 01 UND.DE FUROSEMIDA 1MG/ML-100ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº389/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0310893 | 09/11/2011 | 10693.80 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO CONGELADO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310894 | 09/11/2011 | 46.10 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 FR.DE DOMPERIDONA E 02 CX.DE SLOWK 600MG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº391/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310895 | 09/11/2011 | 34900.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMIENTO DO INSS DO MÊS DE OUTUBRO/2011 DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310896 | 10/11/2011 | 790.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MICROFONE TSI PROFISSIONAL MS 215 UHF DUPLO SEM FIO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº370/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310897 | 10/11/2011 | 139.80 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CANETA LASER POINT VERDE 500MW-5 PONTAS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº370/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310898 | 10/11/2011 | 120.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX-300+II S/N G8SM119593+REPARO DE PLACA, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº392/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310899 | 11/11/2011 | 864.80 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 UNDS.DE PLACA 4x2 PARA 02 MODULOS, 20 UNDS.DE PLACA 4X2 PARA 01 MODULO, 20 UNDS.DE PLACA 4x2 PARA 03 MODULOS, PLACA CEGA 4x2 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº379/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310900 | 11/11/2011 | 42.95 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE UTROGESTAN 200MG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº393/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001502010 | 0310901 | 11/11/2011 | 3120.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM, 200 LITROS, PRETO, COM 3 MICRAS, MARCA: TA LIMPO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS DO MUNICÍPIO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº115/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001502010 | 0310902 | 11/11/2011 | 20760.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, 100% VIRGEM, ROLO COM 500M E FARDO COM 8 ROLOS MARCA:KAMI, 2000 FARDOS DE PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO, COM 2 OU 3 DOBRAS, 100% CELULOSE VIRGEM, FARDOCOM 1000 FOLHAS-MARCA:KAMI, 30 MILHEIROS DE SACOS PLASTICO PARA LIXO COMUM 60 LITROS PRETO COM 5 MICRAS/TÁ LIMPO., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº117/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310903 | 11/11/2011 | 1995.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GANCICLOVIR SODICO LIOFILIZADO PARA SOL.INJ.AMPOLA 10ML. C/500MG. CAIXA C/50-EUROFARMA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº395/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310904 | 11/11/2011 | 91.50 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE BALDES PLASTICO CAP.21 LTS. E 10 UNDS.DE BALDES PLASTICO CAP.8,5 LTS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº394/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310905 | 14/11/2011 | 540.00 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE PEÇAS EM ACRILICO FUME, MEDIDAS: 48,5 X 66CM (LARGURA X COMPRIMENTO), PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE 396/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310906 | 14/11/2011 | 1034.80 | 04591903000145 | V.N. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AREIA FINA PARA REBOCO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 397/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482011 | 0310907 | 16/11/2011 | 2245.60 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE PILHAS MEDIA ALCALINA C2-ELGIN, 80 UNDS.DE PILHAS GRANDE ALCALINAS C2-ELGIN, 500 UNDS.DE LAMINA DE BARBEAR /SUPER BARBA, 50 UNDS.DE PASTA PLASTICA TIPO CANALETA ALAPLAST E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº209/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482011 | 0310908 | 16/11/2011 | 1217.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 UNDS.DE ALMOFADA PARA CARIMBO DE FELTRO COR AZUL-JAPAN, 400 UNDS.DE CAIXA P/ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA TAM.OFICIO MED.36CMx24,5CMx14CM MONTADO-ALAPLAST E 07 CX.DE PASTA POLIONDA C/ELASTICO MED.33,5 CM.DE COMPRIMENTOx24,5CM.DE LARGURAx5,5CM.DE ESPESSURA/ALAPLAST., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº203/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482011 | 0310909 | 16/11/2011 | 4477.05 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE APONTADOR SEM DEPOSITO SIMPLES METALICO-TRIS, 400 UNDS.DE FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL LX-300 8750/MERINO, 50 CX.DE PERCEVEJO COLORIDOS COM CABEÇA REDONDA MEDINDO 10mm DE DIAMETROx8mm DE COMPRIMENTO BAXMAN, 15 CX.DE EMPVELOPE OURO 200x280mm. CX.C/1000 UNIDADES/FORONI E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº210/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 001462011 | 0310910 | 16/11/2011 | 40255.60 | 08233233000146 | FERNANDO GONZAGA DAS MERCÊS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE ARMARIO EM MDF COR CINZA 02 PORTAS MED.1,6x1,35 17 UNDS.DE BIRO EM MDF MEDINDO 1,40x0,60 CONTENDO TRES GAVETAS C/CHAVE NA COR CINZA, 02 UNDS.DE MESA PARA COMPUTADOR EM MDF CINZA C/SUPORTE P/TECLADO RETRATIL LxPxA=80Cmx60Cmx75Cm. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº294/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 001462011 | 0310911 | 16/11/2011 | 44205.80 | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 22 UNDS.DE CADEIRAS GIRATORIA COM ESPUMAS LAMINADA DE 35mm E DENSIDADE DE 20 E TECIDO POLIPROPILENO BASE GIRATORIA C/05 ELEMENTOS(PES)COM PROTEÇÃO PLASTICA NAS PONTAS DE CADA ELEMENTO REGULAGEM DEALTURA NA ESTRUTURA CENTRAL, REGULAGEM HORIZONTAL DO ENCOSTO, MOLEJO CENTRAL, CANOPLA PLASTICA DE PROTEÇÃO NO EIXO CENTRAL COM DIMENSÕES (LxAxP)39Cm.x90Cm.x37Cm.NA COR PRETA, 26 UNDS.DE CADEIRAS FIXA S/BRAÇO C/ASSENTO E ENCOSTO EM COURVIM PRETO, ARMAÇÃO E | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0310912 | 16/11/2011 | 90595.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20.000 MTS.DE FRALDA EM TECIDO DUPLO 100%ALGODÃO, C/1,60 DE LARGURA/MINASREY, 8.000 METROS DE TECIDO P/LENÇOL DE RN 100% ALGODÃO NA COR BRANCA C/1,40M.DE LARGURA/PIRAPAMA, 3.000 METROS DE TECIDO ALGODÃOZINHO CRU C/1,40 DE LARGURA 100% ALGODÃO/PIRAPAMA, 1.000 MTS.DE TECIDO BRIM PROFISSIONAL AZUL ROYAL 100% ALGODÃO DE 1ª QUALIDADE PESADO/SANTANESE., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0310913 | 16/11/2011 | 29826.50 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 METROS DE FLANELA FUSTÃO COM ESTAMPA INFANTIS 100% ALGODÃO 80CM DE LARGURA/PAPI, 1.000 METROS DE TECIDO MISTO 33% ALGODÃO, 67% POLIÉSTER COM 2,20M LARGURA DE 1ª QUALIDADE COM RESISTÊNCIAA LAVAGEM, COR BRANCA/COTEMINAS, 1.000 METROS DE TORÇAL 100% POLIESTE NA COR BRANCO/KT, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310914 | 16/11/2011 | 52.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE 01 UND.DE PIRIMETAMINA 2MG/ML-FRSC.C/100ML. E 01 UND.DE SULFADIAZINA 100MG/ML.XAROPE FRSC.C/100ML., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº398/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310915 | 16/11/2011 | 6600.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PROTHROPLEX-T EV 600UI F/A 20ML-CX.C/01 SERINGA/BAXTER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE N°400/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310916 | 16/11/2011 | 989.31 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 ENVELOPES DE SORCAL PÓ 900MG-ENV.C/30G. E 03 CX.DE AMITRIPTILINA 25MG/CX.C/20COMP., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº399/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310917 | 17/11/2011 | 400.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE FILTRO E UMIFIDIF.RESP.S/TRAQUEIA HYGR MALLINCKRODT E 02 UNDS.DE SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TUBO 14CHX580MM TY-CARE TYCO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº403/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310918 | 17/11/2011 | 2870.00 | 08626377000162 | PROTECH COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CATETER DE PAM(PRESSÃO ARTERIAL MEDIA)COOK., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº401/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310919 | 17/11/2011 | 364.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SONDA DE GASTROSTOMIA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL(KANGAROO)Nº18., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº402/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310920 | 18/11/2011 | 43493.81 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE OUTUBRO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2011, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310921 | 18/11/2011 | 139991.10 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2011, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310922 | 18/11/2011 | 31015.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE OUTUBRO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2011, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310923 | 18/11/2011 | 43874.38 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE OUTUBRO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2011, DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310924 | 18/11/2011 | 8000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE OUTUBRO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2011, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310925 | 18/11/2011 | 153198.36 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE OUTUBRO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2011, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310926 | 18/11/2011 | 1967.25 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310927 | 18/11/2011 | 595.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LAMPADA ECONOMICA 20W, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310928 | 18/11/2011 | 943.00 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SENSOR DE SPO2 ADULTO PARA OXIMETRO MODELO.OXIFAST DA MARCA TAKAOKA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº408/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310929 | 18/11/2011 | 6780.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE SENSORES DE OXIMETRO DE PULSO INFANTIS MODELO OMNI6P OMNIMED E 05 UNDS.DE SENSORES DE PULSO INFANTIS MODELO NELLCOR/OMNIMED., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº406/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310930 | 18/11/2011 | 197.61 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE RADIO BIVOLT C/USB, MP3, AUX,PB-120N/PHILCO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº409/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310931 | 21/11/2011 | 381.50 | 04591903000145 | V.N. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPEMHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE PLUG MACHO 2P+T MODELO NOVO, 50 UNDS.DE PLUG FEMEA 2P+T MODELO NOVO E 1000 UNDS.DE FIXA FIO PARALELO 2,5mm2., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº414/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310932 | 21/11/2011 | 660.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VL. EMPEMHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FIO PARALELO 2,5mm2 NA COR BRANCA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº407/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310933 | 21/11/2011 | 4980.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VL. EMPEMHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PISCA PISCA TIPO CASCATA C/400 LAMPADAS MODELO LED., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº405/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310934 | 21/11/2011 | 1785.00 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇÃO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VL. EMPEMHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PISCA PISCA COM 100 LAMPADAS MODELO LED., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº404/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310935 | 21/11/2011 | 2850.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPEMHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CABOS DE DETECTOR FETAL (QUE ADAPTE NOS DETECTORES DA MARCA MICROEM)., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº410/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310936 | 21/11/2011 | 4666.10 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 328 KG.DE BATATA DOCE, 800KG.DE BATATA INGLESA, 340 KG.DE CEBOLA, 80 KG.DE REPOLHO VERDE E 05 KG.DE UVA PASSA SEM CAROÇO., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº101/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310937 | 21/11/2011 | 2252.30 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 24 KG.DE ACELGA, 40 KG. DE ALFACE AMERICANA, 2.520 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 20 KG.DE BETERRABA, 60 MAÇOS DE CEBOLINHA VERDE, 12 KG.DE COENTRO, 340 KG.DE LARANJA PERA, 08KG.DE LIMÃO TAHITI, 20 KG.DEMAÇÃ VERMELHA, 15 KG.DE MARACUJÁ E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº103/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310938 | 21/11/2011 | 1765.50 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 KG.DE ALHO NACIONAL/ARGENTINO, 24 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 10 KG.DE COUVE-FOLHA(MANTEIGA) 528KG.DE MAMÃO HAVAI, 40 KG.DE PEPINO E 120 KG.DE VARGEM IN NATURA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº104/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310939 | 21/11/2011 | 2333.40 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 540 KG.DE CENOURA TIPO EXTRA AA, 148 KG.DE CHUCHU VERDE ESCURO TIPO EXTRA A E 360 KG.DE MELANCIA ARREDONDADA OU ALONGADA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310940 | 21/11/2011 | 4436.40 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 480 KG.DE ABACAXI PEROLA CATEGORIA EXTRA 1, 588 KG.DE INHAME TIPO EXTRA, FIRME, UNIFORME, MATURADA, 104 KG.DE MACAXEIRA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIALDE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº106/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922011 | 0310941 | 21/11/2011 | 1756.80 | 09257130000189 | PANIFICADORA SANTA ROSA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 180 PCTS.C/ 500GR.DE BISCOITO DOCE PALITO, 180 PCTS.C/ 500GR.DE BISCOITO DOCE TARECO, 180 PCTS.C/ 500GR.DE BOLACHA SALGADA SECA, 180 PCTS.C/ 500GR.DE BOLACHA SALGADA RAINHA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº185/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922011 | 0310942 | 21/11/2011 | 2282.92 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 178,5 KG.DE PÃO FRANCÊS C/50GR., 187,5 KG.DE PÃO FRANCÊS C/25GR., 67,5 KG. DE PÃO DOCE C/50GR., 12 PCTS.C/500GR DE PÃO DE FORMA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº186/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310943 | 21/11/2011 | 60.00 | 04455510000104 | QUALIART - JOÃO AURILIO FARIAS LEIROS-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA COM ALTA RESOLUÇÃO MEDINDO 1,20mx70Cm., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº415/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310944 | 22/11/2011 | 280.00 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDA G, PARA O RN DE ERIGENEIDE OLIVEIRA SANTOS PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310945 | 22/11/2011 | 8214.01 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 06/10/2011 À 03/11/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310946 | 23/11/2011 | 2582.73 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310947 | 23/11/2011 | 770.50 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE LAMPADAS INCANDESCENTE 60w, 200 UNDS.DE LAMPADAS FLUORESCENTE 40W, 02 CX.DE CANALETA ABERTA 20x10 200mm CX.C/25 CANALETAS E 10 UNDS.DE TOMADAS P/EMBUTIR 2P+T 20AMP. COR BRANCA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº418/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310948 | 23/11/2011 | 931.40 | 04591903000145 | V.N. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE LAMPADAS INCANDESCENTE 100W, 30 UNDS.DE LAMPADAS INCANDESCENTE 150W, 20 UNDS.DE ACIONADOR PARA VALVULA HIDRA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº417/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310949 | 23/11/2011 | 2700.00 | 12085495000188 | MARIANA DE AZEVEDO ANDRADE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE A BASE DE QUARTENARIO DE AMONIA(FLEX DESINFETANTE HOSPITALAR 5A),PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº415/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310950 | 23/11/2011 | 2370.00 | 00185372000130 | SET SISTEMAS E PRODUTOS TÉCNICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DETERGENTE A BASE DE ALCOOL GRAXOS SULFATADOS E ETOXILADOS (DETERGENTE ENZIMATICO),PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº416/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310951 | 23/11/2011 | 75.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 01(UM) APARELHO JET SONIC (JATO DE BICARBONATO), TOMBAMENTO: 1893 ICV, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº420/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310952 | 23/11/2011 | 220.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02(DUAS)IMPRESSORAS, SENDO UMA, HP LASERJET 1020 E A OUTRA HP DESKJET D2460 AMBAS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº419/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310953 | 23/11/2011 | 532.80 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BACIA DE ACRILICO COMPLETA DE 20 LITROS C/TAMPA PARA USO EM REFRESQUEIRA CRYDON, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº412/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310954 | 23/11/2011 | 2666.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 168 KG.DE ABOBORA MORANGA, 240 KG.DE MELÃO CANTALOUPE TIPO EXTRA, 48 KG.DE PIMENTÃO VERDE E 568 KG.DE TOMATE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº102/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0310955 | 23/11/2011 | 36645.50 | 00133598000197 | MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25 FRS.C/120ML.DE BALSAMO DO CANADA/PROCITO, 22000 UNDS.DE PONTEIRA DESCARTAVEL TIPO A(PEQUENA) VOL.10 A 200ml-AMARELA/LABPLAST, 300UNDS DE TUBO DE ENSAIO EM VIDRO COM TAMPA DE ROSCA 16x150mm/VISION GLASS, E OUTROs PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº120/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310956 | 23/11/2011 | 280.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G PARA O RN DE SEVERINA FELIX DE LIMA, PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310957 | 25/11/2011 | 660.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000752011 | 0310958 | 28/11/2011 | 48216.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO-D250m/RHOPHYLAC., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO Nº305/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310959 | 28/11/2011 | 312.00 | 24345886000173 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AZITREONAN 1G., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº422/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310961 | 28/11/2011 | 1483.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 05(CINCO)ESTABILIZADORES E 08(OITO) NO-BREAKS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº421/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310962 | 28/11/2011 | 280.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G NO RN DE RAISSA DA SILVA BARBOSA, PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310963 | 28/11/2011 | 120.00 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME-TESTE DO PEZINHO PLUS NO RN DE RAISSA DA SILVA BARBOSA, PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310964 | 28/11/2011 | 458.44 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.PAG.SALAR. CRED.CONTA., SOBRE A C/C 212.143-3, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0310965 | 29/11/2011 | 7021.96 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 352 KG.DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(COXÃO MOLE), 94 KG.DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO DIANTEIRO(ACÉM COM OSSO)E 290 KG.DE PEIXE EM POSTA CONGELADO ., PARA ESTEINSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº165/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0310966 | 29/11/2011 | 13139.49 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO DIANTEIRO(ACÉM SEM OSSO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310967 | 29/11/2011 | 4172.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE DETERGENTE ENZIMATICO CONTENDO 3 ENZIMAS(LIPASE, AMILASE E PROTEASE)-SANEATIVO, 40.000 UNDS.DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL RETANGULAR COM DUPLA CAMADA DE MICROFIBRAS E TIRAS PARA AMARRAR, VERDE OU BRANCA COM CLIP NASAL, ATOXICA, HIPOALERGENICA 100% POLIPROPILENO NÃO ESTERIL/DESCARTEX E 30.000 UNDS.DE TOUCAS DESCARTAVEL C/ELASTICO, TNT 100% POLIPROPILENO/DESCARPACK., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310960 | 29/11/2011 | 998.62 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/12/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310968 | 30/11/2011 | 141.74 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 01FRS.DE BIAMOTIL COL.5ML 02 CXS.DE SELOZOK 25MG.C/30 COMP., 01 CX.DE UTROGESTAN 200MG.C/14 CAPS., 01 CX.DE CEFALIUM C/12 CPR. E 02 FRS.DE AMBROXOL XPE.AD.120ML-MEDLEY., PARA ESTE INSTITUTO CONFORMEAE Nº425/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310969 | 30/11/2011 | 2754.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TUBO COM GEL SEPARADOR PARA COLETA PEDIATRICA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº424/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310970 | 30/11/2011 | 7244.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 AMP.DE FENTANILA 0,05MG-AMP2ML., 50 AMP.DE CISATRACURIO 2MG/ML-AMP.5ML. E 03 CXS.DE TRIDIL(NITROGLICERINA 5MG/ML)CAIXA C/10 AMPOLAS DE 5ML., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº423/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310971 | 30/11/2011 | 4610.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310972 | 30/11/2011 | 3850.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310973 | 30/11/2011 | 2215.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEUGINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011,NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310974 | 30/11/2011 | 3000.00 | 00005914646405 | TIAGO MEIRELES GUERRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA, COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ARQUITETURA, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001652011 | 0310975 | 02/12/2011 | 23000.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DUPLICADOR DIGITAL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME CONTRATO Nº312/2011 E SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310976 | 02/12/2011 | 4285.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE VARIAS CADEIRAS DE ESCRITORIO DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº429/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310977 | 02/12/2011 | 254.70 | 10921285000157 | PBCON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLA AC2 EM PCT.C/15KG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº430/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310978 | 02/12/2011 | 1382.40 | 04591903000145 | V.N. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 90 METROS QUADRADOS DE CERAMICA 31x31 EXTRA NA COR BRANCA E 30 KG.DE REJUNTE PLATINA NA COR CINZA ., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº432/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310979 | 02/12/2011 | 87.16 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 06 METROS COM 4 TOMADAS ENTRDA E SAIDA NOVA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº431/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310980 | 02/12/2011 | 355.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EXAUSTORES DE 50Cm. TRIFASICO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº431/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310981 | 02/12/2011 | 5500.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FASZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALPROSTADIL 20MCG - AMPOLA COM PO LIÓFILO INJETAVEL (CX. COM 10UNDS), PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº 435/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310982 | 05/12/2011 | 135.70 | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO EM PACOTE COM 08 UNIDADES/BOMBRIL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº428/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310983 | 05/12/2011 | 1980.00 | 00185372000130 | SET SISTEMAS E PRODUTOS TÉCNICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACEAO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE RODO 60Cm. COM CABO DE ALUMINIO/RUBBERMAID., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº427/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310984 | 05/12/2011 | 593.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 800 UNDS.DE ESPONJA DUPLA FACE/WISCH, 20 KG.DE SABÃO EM BARRA, 30 UNDS.DE LIMPADOR DE MOVEIS(TIPO LUSTRA MOVEIS)200ML/AUDIX E 50 LITROS DE ACIDO MURIATICO SHERON E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº426/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310985 | 05/12/2011 | 2970.00 | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA BRANCO 100%CELULOSE VIRGEM C/1000 UNIDADES., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº436/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310986 | 05/12/2011 | 60.00 | 04455510000104 | QUALIART - JOÃO AURILIO FARIAS LEIROS-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA, ALTA RESOLUÇÃO, MEDINDO 1,20mX70Cm., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº415/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310987 | 05/12/2011 | 124.03 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇÃO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE CAIXAS ORGANIZADORA PLASTICA 3,5 LITROS/RET HERM PLAST, 05 UNDS.DE CAIXAS ORGANIZADORA PLASTICA REF.960/SANREMO, 02 UNDS.DE POTE REDONDO PLASTICO COM TAMPA 01 LITRO/PLASVALE E 02 UNDS.DE POTE REDONDO PLASTICO COM TAMPA 02 LITROS/PLASVALE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº437/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310988 | 06/12/2011 | 356.56 | 00034299432487 | VERA LUCIA RIBEIRO RODRIGUES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)DIÁRIAS DE JOÃO PESSOA-PB/ ARACAJU-SE/JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIDORA DESTE INSTITUTO APRESENTAR TRABALHO APROVADO NO III CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS INFECÇÕES HOSPITALARES NO PERIODO DE 08 À 10 DE DEZEMBRO/2011, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310989 | 06/12/2011 | 540.00 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | VL. EMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO A NE Nº310905 DE 14/11/2011, EM VIRTUDE DE UM LAPSO TECNICO TER SIDO EMPENHADO NO ELEMENTO DE DESPESAS INCORRETO., PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM ACRILICO FUMÊ MED.48,5x66Cm(LARGURAxCOM- PRIMENTO), PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº396/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310990 | 06/12/2011 | 132.90 | 70107636000112 | SPL-SERVICOS POSTAIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE 08 (OITO)CORRESPONDENCIA VIA SEDEX 10, SENDO 07(SETE)PARA O LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA REFERENTE AOS DOSIMETROS E 01(UMA)PARA O SR. JAN PAWEL ANDRADE PACHNICKI REF.A CERTIFICADO DE PALESTRA REALIZADO NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310991 | 06/12/2011 | 800.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA, TAM.120MMx20M COMPATIVEL COM APARELHO ELETROCARDIOGRAFO CARDILINE AR 1200 ADV CARDIOLINE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº439/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310992 | 06/12/2011 | 5736.00 | 24345886000254 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 14.000 COMP.DE VITAMINA C 500MG/MEDQUIMICA E 5.000 FRS/AMP.DE AMPICILINA 1G.COM DILUENTE(REFERENCIA OU GENERICO)TEUTO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº139/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310993 | 06/12/2011 | 338.70 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 FR.DE ATROPINA(SULFATO DE)0,5%-FR 5ML.SOLUÇÃO OFTALMICA/ALLERGAN, 20 FR.DE TROPICAMIDA 1% SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO C/5ML-UNIÃO QUIMICA E 20 FR.DE VITALINATO DE PRATA 10%-100MG/ML-SOL.OFTALMICA-FRASCO C/10ML ALLERGAN., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº138/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310994 | 06/12/2011 | 3648.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CEFAZOLINA 1G.COM DILUENTE(REFERENCIA OU GENERICO)AUROBINDO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSAÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº123/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310995 | 06/12/2011 | 6372.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 BOLSAS HIDROXIETILAMIDO+CLORETO DE SODIO 6% 500ML/HALEX ISTAR, 600 FRSC.DE CIPROFLOXACINO 200MG/100ML SOL.INJETAVEL SISTEMA FECHADO(REFERENCIA OU GENERICO) HALEX ISTAR, 200 FRSC.DE FLUCONAZOL 200MG/100ML SOL.INJETAVEL SISTEMA FECHADO(REFERENCIA OU GENERICO) HALEX ISTAR E 400 FRSC. DE METRONIDAZOL 0,5%-500MG FRSC.C/100ML-SOL.INJETAVEL, SISTEMA FECHADO REFERENCIA OU GENERICO/HALEX ISTAR PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310996 | 06/12/2011 | 4160.00 | 02060549000105 | FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 FRASCOS COM 50ML.DE ALBUMINA HUMANA 20%/OCTAFARMA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº134/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310997 | 06/12/2011 | 11749.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 13.000 COMP.DE ACIDO FOLICO 5MG/TKS, 10.000 COMP.DE DIMETICONA 40MG/PRATI DONADUZZI, 13.000 COMP.DE DIPIRONA 500MG/MARIOL, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DA SMS DO MUNICIPIO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº129/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0310998 | 06/12/2011 | 4927.00 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 130 FRS.DE SOLUÇÃO DE AMINOACIDO 10% PEDIATRICO FRASCO C/250ML-FRESENIUS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº126/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0310999 | 06/12/2011 | 12426.75 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO CONGELADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0311000 | 06/12/2011 | 500.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2000 AMP.DE CLORETO SODIO SOL.HIPERTONICA 10%-10ML/FARMACE, 2000 AMP.DE CLORETO SODIO SOL.HIPERTONICA 20%-10ML/FARMACE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO E TERMO ADITIVO Nº001/2011 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº133/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0311001 | 06/12/2011 | 4045.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1000 AMP.DE BICARBONATO DE SODIO 8,4MG/ML 10ML/SAMTEC, 1.100 FRS.DE BROMEXINA(CLORIDRATO DE)8MG/10ML. XAROPE ADULTO FRSC.C/120ML/PRATI DONADUZZI, 3.000 AMP.DE HIOSCINA (N-TILESCOPOLAMINA+DIPIRONA)20MG+2500MG-5ML EM CX.C/50-HIPOLABOR E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº125/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311002 | 07/12/2011 | 111.50 | 70107636000112 | SPL-SERVICOS POSTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE SEDEX 10, DE AMOSTRAS DE PLASMA E URINA CONGELADOS PARA SERVIÇO DE GENETICA MEDICA DO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE, A FIM DE DAR CONTINUIDADE A INVESTIGAÇÃO DE ERRO INATO METABOLISMO NO RN DE ELIZABETH DO NASCIMENTO FONTES SILVA INTERNA DA UTI DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0311003 | 07/12/2011 | 1574.10 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.000 COMP.DE DICLOFENACO DE POTASSIO 50MG/GEOLAB E 300 FRSC.DE POLIVITAMINA SOL.ORAL FRASCO COM 20ML(PROTOVIT)BAYER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº140/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0311004 | 07/12/2011 | 24394.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.800 AMP.DE BETAMETASONA(ACET+FOSF.DISSODICO)3MG+3MG 1ML/UNIÃO QUIMICA, 500 AMP.DE DOPAMINA (CLORIDRATO DE)50MG-10ML.CX.C/50-TEUTO, 120 UNDS.DE ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML CX.C/10-CELLOFARM, 120 UNDS.DE ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML. CELLOFARM., EOUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº128/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0311005 | 07/12/2011 | 9550.20 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 AMP.DE DIAZEPAM 10MG/2ML-2ML., 500 FR/AMP.DE MEROPENEM 500MG/REFERENCIA OU GENERICO-EUROFARMA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº141/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0311006 | 07/12/2011 | 6124.80 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 320 COMP.DE CABERGOLINA 0,5MG/PFIZER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº132/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001502010 | 0311007 | 07/12/2011 | 17750.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, 100% VIRGEM, ROLO COM 500M E FARDO COM 8 ROLOS MARCA:KAMI, 2000 FARDOS DE PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO, COM 2 OU 3 DOBRAS, 100% CELULOSE VIRGEM, FARDOCOM 1000 FOLHAS-MARCA:KAMI.,PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº117/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0311008 | 07/12/2011 | 248.68 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 FRSC.DE DOMPERIDONA (MOTIUM)SUSPENSÃO, 01 CX.DE MAREVAN VARFARINA 5MG, 03 CXS.DE CEFALIUM COMPRIMIDO, 01 CX.DE PROLIVE 15 CAPSULAAS., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº438/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0311009 | 09/12/2011 | 350.51 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR. DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS-OB TIPO 33, DURANTE O PERÍOD O DE 21/10/2011 A 20/11/2011, SOBRE A C/C 215.946-5, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0311010 | 12/12/2011 | 133.05 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA COM TAMPA, MED.56,4x38,5x20,1 SANREMO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº441/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001422010 | 0311011 | 13/12/2011 | 7150.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO RINGER COM LACTADO 500ML, SOL.INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO (BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA)-MARCA:SEGMENTA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº113/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000992010 | 0311012 | 13/12/2011 | 21338.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS C/ 60ML. DE CREME COMPOSTO DE SUAVIZANTE HIDROFAGO A BASE DE GLICEROL E AZEITE DE SILICONE ESTABILIZADOR DO PH DA PELE P/PROTEÇÃO E O TRATAMENTO DE PELE SECA E IRRITADA POR SECREÇÕES CORPORAIS AGRESSIVAS PRODUZIDAS POR ESTOMAS OU INCONTINENCIAS COLOPLAST, 40 UNDS.DE CURATIVO DE HIDROCOLOIDE ESTERIL TRANSPARENTE COMPOSTO DE CARBOXIMETICELULOSE C/GRADE DEMARCADORA DE FERIDA 10x10Cm-COLOPLAST, 40 UNDS.DE CURATIVO DE HIDROCOLOIDE ESTERIL TRANS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482011 | 0311013 | 13/12/2011 | 1640.00 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA CREPE NA COR BRANCA MED. 19mm.DE LARGURAx50m.DE COMP. ADELBRAS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº208/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482011 | 0311014 | 13/12/2011 | 9997.70 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 120 CXS.DE CLIPS GALVANIZADO 4/0-MOEXLEO, 01 CX.DE LAPIS PRETO Nº2-MOEXLEO, 40 CX.DE PAPEL SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO ALCALINO PACOTE C/500 FOLHAS NO FORMATO A4/REPORT, 40 CX.DE PAPEL SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO ALCALINO PACOTE C/500 FOLHAS NO FORMATO OFICIOII/REPORT E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 206/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482011 | 0311015 | 13/12/2011 | 715.92 | 11821032000174 | AG COM. DE PROD. EM GERAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 08 CXS.DE PASTA SUSPENSA PLASTICA COMPLETA MEDINDO 361mm DE LARGURAx240mm DE ALTURA, 0,27mm DE ESPERSSURA, 0,05KG/DELO E 150 UNDS.DE PILHA PALITO ALCALINA AAA/SANSUNG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSAO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº201/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311016 | 13/12/2011 | 925.00 | 05265036000110 | TECMED - COMERCIO E MANUT.DE EQUIP.MED.HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL EM 05(CINCO)TENSIOMETROS DE COLUNA TODOS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº443/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482011 | 0311017 | 14/12/2011 | 1474.70 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE CALCULADORA ELETRONICA DE MESA/ADECK, 25 UNDS.DE COLA BRANCA 1KG/COLAMAX, 250 CXS.DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6-BRW, 100 UNDS.DE TINTA P/CARIMBO NA COR AZUL S/OLEO-JAPAN E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº209/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482011 | 0311018 | 14/12/2011 | 1179.46 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 CXS.DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13-MS, 50 UNDS.DE TINTA P/CARIMBO NA COR AZUL S/OLEO-JAPAN, 50 UNDS.DE TINTA P/CARIMBO NA COR PRETA S/OLEO-JAPAN, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITONA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº209/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0311019 | 14/12/2011 | 26200.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 COMP.DE MISOPROSTOL 200MCG/INFAN E 20.000 AMP. DE OXITOCINA 5UI/ML-1ML/EUROFARMA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITA DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0311020 | 14/12/2011 | 689.10 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 03(TRES)BALANÇAS PEDIATRICAS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº442/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572010 | 0311021 | 14/12/2011 | 26808.80 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 AMP.DE BUPVACAINA +GLICOSE 0,5% S/VASOCONSTRICTOR AMP-04ML (EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERELIZADA)CRISTALIA, 1.000 AMP.DE CETAMINA S+ (CLORIDRATO DE)500MG/ML-2ML(SÓ USAMOS S+)CRISTALIA, 2.000 AMP.DE EFEDRINA(CLORIDRATO DE)50MG/ML-1ML-CRISTALIA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº127/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311022 | 14/12/2011 | 37238.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMIENTO DO INSS DO MÊS DE NOVEMBRO/2011 DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0311023 | 15/12/2011 | 17296.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 184 ROLOS DE PAPEL GRAU CIRURGICO 10CmX100M/CIPAMED E 45.896 UNDS DE SERINGA DESCARTAVEL 1ML C/BICO LUER LOK E AGULHA 13x4,5(NA MESMA EMBALAGEM)ESTERIL/SR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0311024 | 15/12/2011 | 2967.30 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 679 KG.DE CENOURA TIPO EXTRA AA, 190 KG.DE CHUCHU VERDE ESCURO TIPO EXTRA A E 470 KG.DE MELANCIA ARREDONDADA OU ALONGADA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000822011 | 0311025 | 15/12/2011 | 7658.00 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B/IDEAL., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº334/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0311026 | 15/12/2011 | 5954.30 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 712 KG.DE ABACAXI PEROLA CATEGORIA EXTRA 1, 735 KG.DE INHAME TIPO EXTRA, FIRME, UNIFORME, MATURADA, 130 KG.DE MACAXEIRA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIALDE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº106/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0311027 | 15/12/2011 | 3447.25 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 215 KG.DE ABOBORA MORANGA DESTINADO AO CONSUMO IN NATURA, 315 KG.DE MELÃO CANTALOUPE TIPO EXTRA COM A CASCA INETGRA E UNIFORME, 60 KG.DE PIMENTÃO VERDE DESTINADO AO CONSUMO IN NATURA E 735 KG.DE TOMATE DESTINADO AO CONSUMO IN NATURA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSAO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº102/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0311028 | 15/12/2011 | 6207.50 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 420 KG.DE BATATA DOCE, 1.050 KG.DE BATATA INGLESA, 430 KG.DE CEBOLA, 142 KG.DE REPOLHO VERDE E 12 KG.DE UVA PASSA SEM CAROÇO., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº101/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922011 | 0311029 | 15/12/2011 | 2528.13 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 212,5 KG.DE PÃO FRANCÊS C/50GR., 200 KG.DE PÃO FRANCÊS C/25GR., 72 KG. DE PÃO DOCE C/50GR., 25 PCTS.C/500GR DE PÃO DE FORMA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº186/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922011 | 0311030 | 15/12/2011 | 2108.16 | 09257130000189 | PANIFICADORA SANTA ROSA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 204 PCTS.C/ 500GR.DE BISCOITO DOCE PALITO, 228 PCTS.C/ 500GR.DE BISCOITO DOCE TARECO, 204 PCTS.C/ 500GR.DE BOLACHA SALGADA SECA E 228 PCTS.C/ 500GR.DE BOLACHA SALGADA RAINHA., PARA ESTE INSTITUTO,CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº185/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311031 | 15/12/2011 | 90.40 | 70107636000112 | SPL-SERVICOS POSTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE SEDEX 10, DE AMOSTRAS DE PLASMA CONGELADO E SANGUE EM PAPEL FILTRO PARA SERVIÇO DE GENETICA MEDICA DO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE, A FIM DE DAR CONTINUIDADE A INVESTIGAÇÃO DE ERRO INATO METABOLISMO DOS RNS DE ELIZABETH DO NASCIMENTO FONTES SILVA E MARIA APARECIDA LEÃO DA SILVA, INTERNAS DA UTIN E UCIN, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0311032 | 15/12/2011 | 3166.32 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 61 KG.DE ALHO NACIONAL/ARGENTINO, 27 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 13 KG.DE COUVE-FOLHA(MANTEIGA) 675 KG.DE MAMÃO HAVAI, 50 KG.DE PEPINO E 150 KG.DE VARGEM IN NATURA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº104/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0311033 | 15/12/2011 | 3109.40 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 KG.DE ACELGA, 50 KG. DE ALFACE AMERICANA, 3.388 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 25 KG.DE BETERRABA, 75 MAÇOS DE CEBOLINHA VERDE, 17 KG.DE COENTRO, 445 KG.DE LARANJA PERA, 11KG.DE LIMÃO TAHITI, 27 KG.DEMAÇÃ VERMELHA, 30 KG.DE MARACUJÁ E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº103/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0311034 | 15/12/2011 | 1890.00 | 02437365000103 | M.S. ALVES DE SOUZA (ME) | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G/NOVAFARMA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº434/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0311035 | 15/12/2011 | 1390.00 | 01356745000150 | OXLAB-LUIZ GUSTAVO B. CAVALCANTI-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UM MONITOR MOD.PM 9000 SERIE BX02128643, PAT.4122., DESTE INSTITUTO CONFORME DESCITO NA AE Nº444/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311036 | 16/12/2011 | 4610.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS COM SERVIÇOS EXTRA À SEREM EXECUTADOS NO BALANÇO GERAL DESTE INSTITUTO, DO EXERCÍCIO-FINANCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0311037 | 16/12/2011 | 355.36 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE 01 UND.DE ESPIRONOLACTONA 1MG/ML-60ML., 04 UNDS.DE L-CARNITINA 10MG/ML-100ML., 02 UNDS.DE BIOTINA 10MG/ML-120ML., 02 UNDS.DE PIRIDOXINA 50MG-120ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº446/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0311038 | 16/12/2011 | 365.70 | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO EM PACOTES COM 08 UNIDADES/BOMBRIL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº445/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0311039 | 16/12/2011 | 1922.95 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311040 | 16/12/2011 | 43038.41 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE NOVEMBRO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2011, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311041 | 16/12/2011 | 44875.94 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE NOVEMBRO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2011, DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL,TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311042 | 16/12/2011 | 31015.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2011, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311043 | 16/12/2011 | 8000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE NOVEMBRO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2011, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311044 | 16/12/2011 | 149626.91 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2011, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311045 | 16/12/2011 | 131896.30 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2011, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001202011 | 0311046 | 19/12/2011 | 4119.30 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE ADOÇANTE LIQUIDO C/100ML-ASSUGRIM, 50 LATAS C/500GR.DE AMEIXA EM CALDA-OLE, 500CXS.C/500GR.DE AVEIA EM FLOCOS FINOS FERLA, 300 PCTS.C/400GR.DE BISCOITO CREAM CRACKER/IMA., E OUTROS PARAESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº357/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001202011 | 0311047 | 19/12/2011 | 3291.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 L.DE FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA COM FIBRAS HIPERCALORICAS(1,5Kcal/ml)HIPERPROTEICAS (ISENTA DE PROTEINA DO SORO DO LEITE), ISENTA DE SACAROSE E GLUTEN/DANONE NUTRISON ENERGY MULTI FIBER E 80 UNDS.DE MODULO DE GLUTAMINA(ENVELOPE C/10G) DANONE/GLUTAMIN., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº361/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001202011 | 0311048 | 19/12/2011 | 16760.84 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 33 CXS.DE FORMULA DE NUTRIENTES PARA RECEM-NASCIDOS DE ALTO RISCO(USO EXCLUSIVO EM UNIDADE HOSPITALAR)CAIXA C/70 SACHES DE 1 G.CADA FM85-NESTLE, 08 LATAS C/400GR.DE FORMULA INFANTIL P/CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES COM PROTEINAS EXTENSAMENTE HIDROLISADA A BASE DE PROTEINA DO SORO DO LEITE COM MALTODEXTRINA E AMIDO, E ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS COM LCPULE/ALFARE-NESTLE, 45 LATAS C/400G.DE FORMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTANTE C/NUCLEOTIDEOS, DHA e ARA P/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0311049 | 19/12/2011 | 3696.00 | 07419463000131 | JAIRO COSTA DA CUNHA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 01(UMA)CADEIRA DE RODAS JAGUARIBE MODELO 1016 E MANUTENÇÃO EM 01(UM)PASTEURIZADOR EME EQUIPAMENTO MODELO ABL-65., TODOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº447/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0311050 | 19/12/2011 | 6692.00 | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO FOTOSSENSSIVEL ESTERIL ADAPTAVEL A BOMBA DE INFUSÃO LIFEMED MARCA LIFEMED E 200 UNDS.DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO INCOLOR ESTERIL ADAPTAVEL A BOMBA DE INFUSÃO LIFEMED MARCA LIFEMED., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº448/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0311051 | 20/12/2011 | 460.63 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPEHADO PARA FAZER FECE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA. SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000552009 | 0311052 | 20/12/2011 | 8000.00 | 05265036000110 | TECMED - COMERCIO E MANUT.DE EQUIP.MED.HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE, DUAS(02)PARCELAS DE 12(DOZE)DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº3891/2009, REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA-MAQUINAS DE LAVAR, CENTRIFUGAS E SECADORAS,DESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311053 | 20/12/2011 | 7282.31 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 04/11/2011 À 01/12/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001092009 | 0311054 | 20/12/2011 | 6390.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)PARCELAS DE 12(DOZE) COM PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº3.923/2009, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (CAMARA FRIGORIFICA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR, BEBEDOURO E GELADEIRA) DESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ANEXO DO CONTRATO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311055 | 20/12/2011 | 756.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PASSE LEGAL(VALE TRANSPORTE)PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0311056 | 20/12/2011 | 400.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR ENMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº05, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº451/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0311057 | 20/12/2011 | 230.20 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 CXS.DE FLORAX ADULTO FLACON, 01 FRS.DE DOMPERIDONA (MONTILIUM)., 01 CX.DE PYRIDIUM E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº452/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001502010 | 0311058 | 20/12/2011 | 3850.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO BRANCO 100% VIRGEM ROLO C/500M EM FARDO COM 08 ROLOS/KAMI., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº117/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001502010 | 0311059 | 20/12/2011 | 432.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE RODO DE FIBRA E BORRACHA DUPLA COM CABO DE ALUMINIO 30Cm./BRASIL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº119/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001502010 | 0311060 | 20/12/2011 | 8160.00 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 MILHEIROS DE SACO PLASTICO PARA ROUPA 200 LITROS AZUL C/5 MICRAS/TA LIMPO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº120/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001502010 | 0311061 | 20/12/2011 | 2878.05 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAV. E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE CABO DE ALUMINIO C/SUPORTE P/MOP PÓ 30Cm/TTS, 10 UNDS.DE CABO DE ALUMINIO C/SUPORTE P/MOP PÓ 60Cm/TTS, 45 UNDS.DE REFIL ACRILICO PARA MOP PO 30 CM/TTS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 295/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001202011 | 0311062 | 20/12/2011 | 13735.66 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE ACHCOLATADO EM PO EM PCT.C/400GR/GURILAR, 1.500 KG.DE AÇUCAR REFINADO EM PCT.C/01 KG/SÃO JOÃO, 40 UNDS.DE ALIMENTO VITAMINADO C/400GR(SUSTAGEM OU SIMILAR)PROLEV, 1.200 PCTS.C/250GR.DE CAFÉ MOIDO EM PO C/SELO DE PUREZA ABIC/PURO., 15 CXS.DE CALDO DE CARNE CX.C/23 UNDS.DE 19GR. VIRMONT E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 356/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0311063 | 20/12/2011 | 4240.00 | 54858014000170 | NEVE IND E COMERCIO DE PROD CIRURGICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1000 ROLOS DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMx4,5M EXTRA FLEXIVEL TECIDO EM 100% ALGODÃO ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS EM CAIXAS C/24ROLOS NEVE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº030/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0311064 | 20/12/2011 | 8160.00 | 70939574000105 | FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SÃO ROQUE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12.000 PARES DE LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5 DESCARTAVEL FORMATO ANATOMICO ALTA SENSIBILIDADE ANTIDERRAPANTE LUBRIFICADA COM PO/SÃO ROQUE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº027/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0311065 | 20/12/2011 | 5290.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND. COM. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.000 UNDS.DE SONDA NASOGASTRICA Nº06 CURTA(TUBO EM PVC SILICONIZADO ATOXICO)ESTERIL/EMBRAMED, 10.000 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº06(TUBO EM PVC SILICONIZADO ATOXICO)ESTERIL EMBRAMED E 5.000 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº08(TUBO EM PVC SILICONIZADO ATOXICO)ESTERIL EMBRAMED, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº026/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0311066 | 20/12/2011 | 9244.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REPRES.E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE CATETER UMBILICAL(CATETER P/CATETERIZAÇÃO DE VEIA OU ARTERIA UMBILICAL MONO LUMEN 3,5F EM POLIURETANO C/LINHA SENTINELA E ESCALA CENTIMETRICA DE 5 A 25CM USA UMBILICAL DE 3,5FR(1,65MM)e 36,1 CM.DE COMPRIMENTO)EMBALADO INDIVIDUALMENTE ESTERIL/BCI MEDICAL, 150 UNDS.DE CATETER UMBILICAL(CATETER P/CATETERIZAÇÃO DE VEIA OU ARTERIA UMBILICAL MONO LUMEN 5,0F EM POLIURETANO C/LINHA SENTINELA E ESCALA CENTIMETRICA DE 5 A 25CM USA UMBILICAL DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311067 | 20/12/2011 | 4610.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311068 | 20/12/2011 | 3850.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311069 | 20/12/2011 | 2215.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEUGINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011,NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0311070 | 20/12/2011 | 2863.78 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO EM 25/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311071 | 23/12/2011 | 355.36 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº311037, DEVIDO A UM LAPSO TECNICO FOI EMPENHADO NO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO, ORA CORRIGIDO., P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE 01 UND.DE ESPIRONOLACTONA 1MG/ML-60ML., 04 UNDS.DE L-CARNITINA 10MG/ML-100ML., 02 UNDS.DE BIOTINA 10MG/ML-120ML., 02 UNDS.DE PIRIDOXINA 50MG-120ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº446/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0311072 | 23/12/2011 | 6986.00 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CAMPO OPERATORIO EM TECIDO 100% ALGODÃO, 30 GRAMAS TAM.45x50 SEM FIO RADIOPACO COM 04 CAMADAS CANTOS ARREDONDADOS C/CADARÇO DUPLO MINIMO 18CM.EM PACOTES COM 50 UNIDADES/AMERICA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº454/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0311073 | 23/12/2011 | 200.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TELA DE PROLENE 15x15 COD.PMH/ETHICON.RG.MS:10132590105., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº453/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0311074 | 23/12/2011 | 1610.00 | 24338436000153 | REVANIL COM. REP. PROD. CIRUR. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RECEM-NASCIDO NA COR BRANCA/CIENTIFIC., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº034/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0311075 | 23/12/2011 | 6637.50 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 40x1,2MM 18G.1.1/2. PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO/ADVANTIVE, 10.000 UNDS.DE EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL ROLETE P/SORO CORPO FLEXIVEL ESTERIL C/PONTA PERFURANTE PLANA C/PADRÃO ISSO E ABNT 14041/INTRAMED, 200 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF Nº3,0 DE BAIXA PRESSÃO SILICONIZADA ESTERIL/STARMED E 250 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF Nº3,5 DE BAIXA PRESSÃO SILICONIZADA ESTERIL/STARMED PARA ESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0311076 | 23/12/2011 | 2070.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS,IND.COM.E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLETOR PERFUROCORTANTE 13L(RECIPIENTE P/RESIDUOS CORTANTES DOS SERVIÇOS DE SAUDE)RAVAPACK., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº033/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0311077 | 23/12/2011 | 8850.18 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 13 CX.DE INDICADOR QUIMICO INTERNO P/VAPOR CX.C/240 TIRAS DE 1,5CMx20cm.OU 480 TIRAS DE 1,5Cmx10Cm MEDSTERIL, 05 CX.DE INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 P/ESTERELIZAÇÃO POR VAPOR EM AUTOCLAVES QUE OPERAM A 132 GRAUS C. CX.C/250 TIRAS/MEDSTERIL, 60 ROLOS DE PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMx100M/MEDSTERIL 20 ROLOS DE PAPEL GRAU CIRURGICO 20CMx100M/MEDSTERIL, 20 ROLOS DE PAPEL GRAU CIRURGICO 30CMx100M/MEDSTERIL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0311078 | 23/12/2011 | 120.00 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME TESTE DO PEZINHO PLUS NO RN DE MARIA DO CARMO MENDES, PACIENTES DESTE INSTITUTO CONFORME MEMORANDO Nº64/2011 DA COORDENAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001172011 | 0311079 | 28/12/2011 | 1518.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 24 BLOCOS DE PAPEL PARA CARDIOTOCOGRAFIA COLORIDO COMPATIVEL COM APARELHO BISTOS BT300-BLOCOS COM 200 FOLHAS/CARBOGEL E 10 UNDS.DE PRONGA NASAL DE SILICONE Nº1/INTERSURGICAL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITA DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº387/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001202010 | 0311080 | 28/12/2011 | 26013.00 | 37844479000152 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 CXS.DE FIOS CAT GUT SIMPLES 2-0,1 FIO C/70CM DE COMPRIMENTO C/AGULHA 3,50CM, 1/2 CIRCULAR, CILINDRICA(F.GERAL), ESTÉRIL(CX.C/24 ENVELOPES)-MARCA:BIOLINE, 160 CXS.FIOS CAT GUT CROMADO 1,1 FIO C/70CM DE COMPRIMENTO, C/AGULHA 4.0CM, 1/2 CIRCULAR, CILINDRICA, ROBUSTA (F.GERAL/OB-GIN), ESTÉRIL(CX.C/24 ENVELOPES)-MARCA:BIOLINE, 140 CXS.FIOS CAT GUT CROMADO 2-0, 1 FIO C/70CM DE COMPRIMENTO, C/AGULHA 3,5 CM, 1/2 CIRCULAR, CILINDRICA (F.GERAL), ESTÉ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001172011 | 0311081 | 28/12/2011 | 1990.00 | 24345886000173 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KIT PAPANICOLAU TAMANHO G/ADLIN., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº390/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001172011 | 0311082 | 28/12/2011 | 7673.32 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE BOLSA DE COLOSTOMIA 63mm/MEDSONDA, 04 UNDS.DE COLGADURA DE INOX P/RAIO X 18x24 KONEX, 04 UNDS.DE COLGADURA DE INOX P/RAIO X 24X30/KONEX E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº385/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001172011 | 0311083 | 28/12/2011 | 10722.58 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE COM ARTICULADA(19-64mm)DRENAVEL COM CLAMP INDIVIDUAL/CONVATEC, 500 UNDS.DE BULBO DE BORRACHA OU SERINGA INTEIRIÇA Nº02 SANITY, 06 PCTS.DE DRENO DE PENROSE PURO LATEX Nº01 NÃO ESTERIL ESPESSURA MINIMA 0,15mm. COMPRIMENTO MINIMO 300mm.E DIAMETRO 06mm.PCT.C/12 UNIDADES/MADEITEX E 6.000 UNDS.DE CONJUNTO DE ESPONJA/ESCOVA PVPI P/DEGERMAÇÃO E ANTISEPSIA PRÉ OPERATORIA DAS MÃOS/CRISTALIA., PARA ESTE INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001172011 | 0311084 | 28/12/2011 | 3118.00 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA S/CUFF DESCARTAVEL Nº3,5 PORTEX, 10 UNDS.DE CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA S/CUFF DESCARTAVEL Nº4,0 PORTEX, 10 UNDS.DE CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA S/CUFF DESCARTAVEL Nº4,5 PORTEX, 5.000 UNDS.DE CLAMP UMBILICAL ESTERIL/CIENTIFIC., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº383/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001172011 | 0311085 | 28/12/2011 | 620.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE REVELADOR MANUAL PARA RAIO X EM GALÃO C/13,5 LITROS/IBF., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº382/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001422010 | 0311086 | 28/12/2011 | 4320.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REPRES.E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA ESTERIL 500ML.SOL. INJETAVEL SISTEMA FECHADO (BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA)FRESENIUS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº114/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001172011 | 0311087 | 28/12/2011 | 9846.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 KIT PAPANICOLAU TAMANHO P/ADLIN E 22.000 SERINGA DESCARTAVEL 20ML.C/BICO LUER-LOK E AGULHA 25x0,7(NA MESMA EMBALAGEM)ESTERIL SR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº392/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001422010 | 0311088 | 28/12/2011 | 36460.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.000 BOLSAS DE SORO RINGER COM LACTADO 500ML, SOL.INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO (BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA)-MARCA:SEGMENTA, 5.000 BOLSAS DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML.SOL.INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO (BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA)-SEGMENTA, 5.000 BOLSAS DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML.SOL.INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO (BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001172011 | 0311089 | 28/12/2011 | 25000.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 UNDS.DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO INCOLOR ESTERIL/SANTRONIC E 1.000 UNDS.DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO FOTOSSENSIVEL ESTERIL/SANTRONIC., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº393/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001172011 | 0311090 | 28/12/2011 | 5730.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO DESCARTAVEL COM VALVULA DE REFLUXO DRENAVEL 2.000ML. EM PVC ESTERIL/SOLIDOR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº389/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001172011 | 0311091 | 28/12/2011 | 2310.60 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.600 UNDS.DE INFUSOR MULTIVIA DESCARTAVEL(2VIAS) VITAL GOLD, 120 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF Nº7,5 DE BAIXA PRESSÃO SILICONIZADA ESTERIL/SOLIDOR, 120 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF Nº8,0 DE BAIXA PRESSÃO SILICONIZADA ESTERIL/SOLIDOR, 60 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL C/CUFF Nº8,5 DE BAIXA PRESSÃO SILICONIZADA ESTERIL/SOLIDOR E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001172011 | 0311092 | 28/12/2011 | 1430.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 UNDS.DE COLETOR DE URINA DESCARTAVEL INFANTIL MASCULINO SACO PLASTICO C/CAP.PARA 100M. MEDSONDA, 6.000 UNDS.DE SCALP 21 (DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA ESTERIL CANULA DE PAREDE ULTRAFINA TRIFACETADA E SILICONIZADA TUBO EM PVC) EMBRAMED E 6.000 UNDS.DE SCALP 27 COM AGULHA CURTA PARA MICROLANCE EM NEONATOLOGIA (DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA ESTERIL CANULA DE PAREDE ULTRAFINA TRIFACETADA E SILICONIZADA TUBO EM PVC) EMBRAMED, PARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0311094 | 28/12/2011 | 1277.44 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO NO DIA 01/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0311095 | 28/12/2011 | 14048.47 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO DIANTEIRO(ACÉM SEM OSSO), PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃ0 DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº164/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0311096 | 28/12/2011 | 7645.91 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO (COXÃO MOLE), PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº165/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000342011 | 0311097 | 29/12/2011 | 258000.00 | 58295213001140 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E CONTRATO Nº296/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311098 | 29/12/2011 | 26210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMIENTO DO INSS DO MÊS DE DEZEMBRO/2011 DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0311093 | 29/12/2011 | 246.05 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE UTROGESTAN 200MG C/ 14CPR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº455/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000432008 | 0311099 | 30/12/2011 | 38731.00 | 07870719000122 | ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM ADITIVO Nº005/2010 AO CONTRATO Nº736/2008 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 77(SETENTA E SETE)UNIDADES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO JANELAS E 22 (VINTE E DUAS) UNIDADESDE CENTRAIS SPLIT CARRIER., CONFORME AE SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024