de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 520.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas recargas de 04 toners e 12 cartuchos, destinados a Secretaria de Financas, no setor de contabilidade, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 50.00 | 00004902534401 | Michael Guibson M Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, relacionado a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2011 | 2455.25 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados as Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 5022.82 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2575,7 litros de diesel, destinados aos veiculos da secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00079824846468 | Severino Francisco da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos Universitarios, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 520.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas recargas de 12 cartuchos e 04 toner s, destinados a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 510.00 | 00008574637483 | JAKELMA SILVA DE FRANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como meredeira na Escola Municipal Santa Helena neste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 56500.00 | 10454756000164 | Vagner Rodrigues dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira parcela, pela locacao de palco, iluminacao profissional, sonorizacao, grupo gerador, banheiros quimicos e tendas para as festividades da Tradicional Festa de Reis deste municipio, realizada nos dias 05, 06 e 07 do corrente exrcicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 50.00 | 00044297912449 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, para o transporte de alunos da Escola Municipal Henrique de Almeida, afim de realirem, um passeio ecologico, no cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2011 | 102.92 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal do telefone 3294-1099, da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 477.99 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 195,1 litros de gasolina, destinados ao veiculo gol da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 759.25 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (Verduras e Frutas), destinados a merenda dos alunos PETI deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 415.00 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (Frango Abatido), dstinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 2015.00 | 11043596000123 | Manuel Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (Carne com Osso) destinados a mernda dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 13202.50 | 02644113000155 | Via Mar Rent A Car - Locadora de Veiculos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de retroescavadeira 4x4, com pa carregadeira relativo a 79Hrs e locacao de caminhao cacamba relativo a 105 caragas e remocao de aterro, nas estradas vicinais e ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 1090.78 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 332,9 litros de gasolina comum e 166,1 litros de diesel, destinados aos veiculos da Secretaria da Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2011 | 192.00 | 00036464198491 | JOAO DA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 943.01 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 384,9 litros de gasolina comum destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 815.00 | 00003226537466 | ARLINDO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de um Documentario das Obras realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 510.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagens dos veiculos de todas as Secretaria de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 1925.00 | 00003717599437 | André Luiz de Paula | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante na divulgacao de eventos (Festa de Emancipacao Politica, Santos Reis e Mensagem Natalina), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 175.00 | 00048660930487 | Adelço Jose de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Cantor na Confraternizacao de final de Ano dos Garis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 520.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando nas recargas de 04 toners e 12 cartuchos, destinados a Secretaria da Administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2011 | 320.00 | 00036464198491 | JOAO DA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 1426.00 | 01128783000156 | AZUL PISCINA- PISCINAS, EQUIP. E PROD.P PISCINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 kg de sulfato de aluminio e 59 litros de genfloc clarificante, destinados a limpeza e manutencao da piscina da nascenca, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2011 | 527.00 | 11725616000146 | GIGANTE DA MADEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 40 caibros de 3,5m, 10 caibros de 5m e 2Kg de pregos destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2011 | 1200.00 | 01404571000154 | CASA DOS COMPENSADOS - JOELSON ALBINO DE BULHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 40 Pc de Compesado de Faveiro de 10MM 2o, destinados a organizacao das Festividades de Reis deste municipio, que foram realizadas nos dias 05,06 e 07 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2011 | 1050.00 | 00000069278407 | JOSE MATEUS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor do curso de formacao de gestores destinados aos diretores da rede municipal de ensino, deste municipio, com carga horaria de 30 horas, durante os dias 14 a 16 de dezembrode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2011 | 582.00 | 00085420883449 | OTONIEL FREIRE BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Papai Noel na Praca Publica deste municipio, no periodo de 19 a 25 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2011 | 730.00 | 00002848360798 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia na Escola Municipal Santa Helena, deste municipio, relativo o mes de Novembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2011 | 1352.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com almoco, jantar e hospedagem com pernoite dos componentes da Banda Caviar com Rapadura, quando na apresentacao na tradicional Festa de Santos Reis, no dia 05 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2011 | 2290.00 | 00009969062409 | ALBERDAN SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo F4000 de placa KFO 7468, transportando a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT DAS ATIV ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2011 | 1200.00 | 00092979440434 | Severino Vicente de Souza Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao do Campeonato Municipal de Futebol deste municipio, referente a premiacao de Vice-Campeao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT DAS ATIV ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2011 | 700.00 | 00008961330446 | JAKSON FLORENTINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao do Campeonato Municipal de Futebol deste municipio, referente a premiacao de 3o lugar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT DAS ATIV ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2011 | 1800.00 | 00006641103471 | ALMIR MASCENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao do Campeonato Municipal de Futebol, deste municipio, referente a premiacao de Campeao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2011 | 144.00 | 00033291683749 | Antonio Sebastião de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de fotografias das comemoracoes das festividades de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato bancario da conta 286.141-4 - ICMS DESONERACAO,relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2011 | 4.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta no 14.037-6 (ITR), relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2011 | 0.11 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra extrato bancario da conta no 14.037-6 (ITR), relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.045-8 (PTA), relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2011 | 50.00 | 00001088366490 | Renata França de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2011 | 450.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de T.Precos n. 02/10 e Extrato de Contas do AU do dia 18/12/10 e Publicacao de Decreto n. 031/2010, no D.O do dia 28/12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2011 | 288.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Edital 01/10-Convocacao dos aprovados e classificados do concurso publico 20/10 no D.O do dia 31/12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2011 | 2.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.797-5, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2011 | 32425.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude do pcs, relativo ao mes de novembro de 2010, cf. folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2011 | 300.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 hectare de terra para o funcionamento do deposito de lixos e entulhos, recolhidos de ruas e logradouros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2011 | 50.00 | 00072539801749 | Francisco Benedito dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem para cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos da parte de interesse desta edilidade, relacionado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2011 | 1120.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 32 butijoes de gas GLP de 13kg, destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2011 | 7700.00 | 10425286000100 | Fortte Gráfica - Fabrício da Silva Batista - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 800 unidades de diarios de classe do 6o ao 9o encadernado e 5000 unidades de ficha simplificada do aluno, destinados a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2011 | 16200.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio referente ao processo de No 023.2005.000.572-9, conforme o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2011 | 1250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento e controle de tesouraria deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2011 | 850.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de licitacao publica digitalizacao de documentos, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2011 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal a esta confederacao, conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, no mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2011 | 600.00 | 00002475258470 | Demétrio Almeida Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagens e alimentacao destinado a funcionario desta Edilidade, quando em viagem a Brasilia para tratar de assuntos de interesses deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2011 | 4920.61 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra extrato bancario da conta 5.555-7 - FPM, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2011 | 520.87 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 212,600 litros de gasolina comum, destinados ao veiculo gol de placa MNZ-6526, da Secretaria da acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2011 | 1650.00 | 00004225271498 | PAULO RICARDO SALES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e instalacao de forros e paredes divisorias de gesso, destinados a Secretaria da Administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2011 | 3815.00 | 00002475258470 | Demétrio Almeida Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Assessoria Juridica deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2011 | 16675.00 | 10777594000103 | construtora linear ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com 145Hrs maquinas para o melhoramento de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2011 | 1113.52 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 235,300 litros de gasolina comum e 275,400 litros de diesel, destinados aos veiculos da Secretaria da Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2011 | 5000.00 | 00085480967487 | Josenildo Ferreira da silva3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Toyota Hillux SW4 4X4, de placa JVD-0261, lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2011 | 23688.27 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, referente a 09a parcela, relativo a competencia 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2011 | 419.00 | 00009280495402 | ALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao natalina deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2011 | 3730.82 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1887,600 litros de diesel e 05 unidades de lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2011 | 3564.00 | 03570071000118 | Pousada Marina s - Francisca da Silva Pessoa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagens e cafe da manha das bandas: Mastruz com Leite, Arreio de Ouro e Solteiroes do Forro, quando na apresentacao na Tradicional Festa de Santos Reis, realizada neste municipio, nos dias 05, 06 e 07 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2011 | 6200.00 | 04394758000102 | Joselito Pereira Dantas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a seguranca privada, quando nas festividades de Santos Reis, neste municipio, realizada nos dias 05, 06 e 07 de janeiro do corrente exercicio, com o efetivo de 124 agentes de seguranca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2011 | 1800.00 | 00041935977415 | LUIZA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de um Bolo de 250Kg, para o aniversario da cidade em comemoracao aos 49 anos de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2011 | 5920.00 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpezas diversos, destinados a Secretaria de Educacao, deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2011 | 235.00 | 00097942561453 | LIDIANO DA COSTA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao das festividades Natalina e de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2011 | 1020.00 | 00007005367448 | SUELITON FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia e na limpeza o colegio Manoel Fernandes, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2011 | 665.00 | 00001143893492 | Lanildo Gomes Paulino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de valas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2011 | 665.00 | 00003831640440 | Edmilson Soares da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao de valas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2011 | 349.00 | 00079826423491 | HELENA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de limpeza na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo a 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2011 | 96.98 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra extrato bancario da conta no 8.298-8 (CIDE), relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2011 | 510.00 | 00005399686414 | Rosilda da Silva Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como artesa em choche, no Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2011 | 510.00 | 00047244704453 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua em comunidades na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2011 | 1570.00 | 00005266802456 | MANOEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na construcao da Caixa dïagua da comunidade do Cordeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2011 | 697.00 | 00071468412434 | VALDEJAN DE VASCONCELOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao da Festa de Santos Reis deste municipio, que foi realizada nos dias 05,06 e 07 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2011 | 1460.00 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos eventos das festividades natalinas e da Festa de Santos Reis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2011 | 1600.00 | 08810705000186 | Churrascaria e Restaurante Bom Paladar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes completas (Almoco e Jantar), destinados a Banda Mastruz com Leite, Arreio de Ouro e Solteiroes do Forro, que se apresentaram, nas Festividades de Santo Reisdeste municipio, que realizada nos dias 05,06 e 07 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT DAS ATIV ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2011 | 1000.00 | 00009003484457 | Ismael Santos Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao do Campeonato Municipal de Futebol deste municipio, referente a melhor Goleiro do Campeonato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2011 | 1627.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme extrato bancario da conta no 9.197-9, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2011 | 6500.00 | 01711148000105 | EPAE - Edinaldo de Souza Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de palco em estrutura metalica com cobertura de lona, sonorizacao profissional e grupo gerador 180 kwa, no periodo de 22 a 24 de junho/2010 e 30/07/2010, nesta cidade, com o complemento da NotaFiscal anterior de no 000896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2011 | 640.00 | 00004869166429 | JOANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Escola Municipal Santa Helena, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2011 | 800.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Sao Joao, 07, centro deste municipio, para o funcionamento da Secretaria de Turismo e Eventos, relativo ao mes de outubro e novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2011 | 650.00 | 03390442000180 | D FESTAS MAGAZINE-EDNELZA C. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e reparos em equipamentos perifericos nas Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2011 | 7462.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de diversos predios,de responsabilidade, deste Municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da Famup, conforme extrato da conta 6.873-X, do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2011 | 300.00 | 00027037449865 | Jarbas Sabino dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno localizado na Rua do Matadouro, Loteamento Bela Vista, neste municipio, para o funcionamento de um deposito de lixos e entulhos, relativo ao mes de outubro do corrente exericio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2011 | 1113.00 | 01667397000132 | AGRO-IRIS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de pvc, par de bota, tubo de adesivos e caps tampao, destinados a Secretaria da Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2011 | 1000.00 | 00005776170443 | Pericles Vieira Nunes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Castelo Branco, nesta cidade, onde funciona o Programa PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2011 | 250.00 | 00029495156491 | Maria José da Silva França | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Castelo Branco deste municipio, para o funcionamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2011 | 510.00 | 00008475868479 | ELISIANE DA SILVA VIEIRA MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2011 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueredo, neste municipio, onde funciona a Biblioteca Municipal Casa Dona Julia, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2011 | 510.00 | 00007055669430 | VICTOR HUGO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e ornamentacao da Festa de Santos Reis deste municipio, que foi realizado nos dias 04,05 e 06 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2011 | 200.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao de fotocopiadora Sharp 1655, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lincenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2011 | 300.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado no sitio Mares, para o funcionamento da Escola Municipal Sorriso da Crianca, deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2011 | 1000.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Paulo Rodrigues, nesta Cidade, para funcionamento da Biblioteca Municipal Maria Moreno, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2011 | 2132.45 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario de funcionarios da Secretaria de Educacao-Fundeb-60%, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2011 | 322.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), deste municipio, relativo ao m~es de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2011 | 510.00 | 00006870346470 | MARINALDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do abastecimento de agua na localidade do Cipoal, deste municipio, relativo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2011 | 510.00 | 00009430424459 | RODOLFO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2011 | 2504.00 | 00003793714489 | PATRICIA DE SOUZA DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (80Kg de Carnes e 122Kg de Peixes), desteinados ao Refeitorio Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2011 | 1280.00 | 00077975766704 | João Batista G. de França | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de seguranca no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2011 | 546.11 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 222,900 litros de gasolina comum, destinados ao veiculo fox MNW-3768, lotado no Gabinete do Prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | União Brasileira de Apoio aos Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.555-7, em favor da Uniao Brasileira de Apoio aos Municipios - UBAM, conf. extrato bancario, no mes de janeiro corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2011 | 510.00 | 00004346232450 | LUIZ CARLOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2011 | 510.00 | 00052757552449 | JOSE CARLOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Gari deste municipio, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2011 | 909.16 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 141,3 litros de gasolina comum e de 288,7 litros de diesel comum destinados aos veiculo da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2011 | 560.07 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 228,600 litros de gasolina comum, destinadas ao veiculo gol de placa MNZ-6526, da Secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2011 | 1650.22 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), deste municipio, relativo ao m~es de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2011 | 3480.08 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.774,400 litros de diesel e 02 unidades de lubrificantes, destinados aos veiculos da secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2011 | 290.00 | 00004334001459 | Maria Geni Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao das Festividades de Santos Reis deste municipio, que foram realizadas nos dias 05, 06 e 07 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2011 | 50.00 | 00072539801749 | Francisco Benedito dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, a fim de tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto a Secretaria de Educacao do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2011 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas deste municipio, conforme TC RN, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2011 | 4.15 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2011 | 11951.64 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS debitado, conforme extrato bancario da conta no 5.555-7, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2011 | 2000.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensagen de parabens pela Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2011 | 1147.50 | 03519431000157 | Sueli de Souza Dionizio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 27 banheiras, 26 saboneteiras, 27 calca enxuta e 24 conjuntos de bolsa, destinados a distribuicao de Enxovais destinados as maes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2011 | 4700.00 | 00071467904449 | MARIA DE LOURDES BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Gm Chevrolet 60 de placa MNZ-1197, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, para o transporte de agua potavel na zona rural deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2011 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal da CONSAD, conforme extrato bancario da conta no 6.873-X, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2011 | 510.00 | 00099205505404 | CARLOS EDUARDO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Gari, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2011 | 200.00 | 00003125375495 | ERIOSVALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de andaimes destinados a Secretaria de Infra-Estrutura-Setor de Iluminacao Publica, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2011 | 600.00 | 00001839573422 | Jose Ivanilson da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de agua do sitio Varzea das Cobras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2011 | 50.00 | 00005929760411 | José Cezario do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, relacionado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2011 | 233.00 | 00002026187495 | Joselio F. Cavalcante | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de maquinas de corte e costuras do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2011 | 100.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2011 | 97.76 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra extrato bancario da conta no 14.900-4 (FUNDO ESPECIAL), relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2011 | 400.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de bebedouros e mimiografos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2011 | 510.00 | 00076693732704 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Gari deste municipio, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2011 | 5003.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a reparos em diversos predios deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2011 | 2951.10 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 150 mts de linha 3x4 mista, 400 mts de ripa mista, 300 mts. de caibro e 54,11 mts de tabua serrada, destinados a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2011 | 7462.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de diversos predios,de responsabilidade, deste Municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2011 | 1600.00 | 00087324385400 | Fabiana Sandra Genuino de Araújo Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Caminhoneta Fechada de placa MOS 4127, destinado a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2011 | 510.00 | 00002151808360 | DANIEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Eventos como auxiliar da organizacao da Festa de Santos Reis deste municipio, que foi realizada nos dias 05,06 e 07 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2011 | 810.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2011 | 500.00 | 00010470947462 | MESSIAS VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza das ruas e logradouros deste municipio, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2011 | 510.00 | 00008174375414 | José dos Santos Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Matadouro Publico deste municipio como Margareff. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2011 | 5036.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, quando em reparos em predios municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2011 | 600.00 | 00010992120497 | MARIA DA LUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao da Creche Jose Paulo de Almeida localizada na Rua Jose Rorigues de Carvalho, relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2011 | 600.00 | 00008223331470 | Jose Soares de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do Grupo Escolar Manoel Soares, localizado no sitio Lagoa de Fora deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2011 | 1900.00 | 00098087550463 | ALDO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 teloes 3x2, destinados as festividades de Santos Reis deste municipio, que foi realizada nos dias 05,06 e 07 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2011 | 528.43 | 08761132000148 | Tesouro do Estado da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida de ICMS junto ao Estado da Paraiba. (Parcelamento Extra-Ordinario). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2011 | 5173.84 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, referente a 1a parcela, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2011 | 6512.42 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, referente a 1a parcela, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2011 | 7583.26 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, referente a 1a parcela, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2011 | 5982.10 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, referente a 1a parcela, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2011 | 6501.56 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, referente a 1a parcela, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2011 | 3131.55 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, referente a 1a parcela, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2011 | 22638.04 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, referente a 10a parcela, relativo a competencia 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2011 | 20539.43 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, referente a 11a parcela, relativo a competencia 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2011 | 50.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2011 | 6.10 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos deste Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2011 | 4000.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2011 | 12000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2011 | 1700.00 | 00076838331420 | Djeniere Macedo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Corsa Sedam Maxx de placa MON 1799, lotado na Secretaria de Acao Social deste municipio, destinados aos Programas do Idoso e Coselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de janeirodo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2011 | 1.89 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra extrato bancario da conta 283.141-4 - ICMS/DESON., relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2011 | 3100.22 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra extrato bancario da conta no 5.555-7, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2011 | 523.08 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 213,500 litros de gasolina, destinados ao veiculo gol da Secretaria da acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2011 | 3825.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2011 | 12828.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2011 | 1530.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2011 | 2635.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-PAIF/CRAS, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2011 | 2760.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CREAS, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2011 | 7650.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-PROJOVEM, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2011 | 2655.28 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra extrato bancario da conta no 5.555-7, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2011 | 528.54 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra extrato bancario da conta no 5.555-7, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2011 | 497.11 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 202,9 litros de Gasolina Comum destinados aos veiculos do Gabinte do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2011 | 19080.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete do Prefeito-Guarda Civil Municipal, deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2011 | 4300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete do Prefeito-Guarda Civil Municipal, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2011 | 1200.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal efetuado pelo Banco na c/c 6.873-X em favor de BEMFAM, relativo a janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DOS SERV DE APOIO AO PEQUENO AGRIC ULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2011 | 800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2011 | 12028.38 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2011 | 4700.00 | 00004863065426 | FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no caminhao pipa com capacidade de 8.000 LTS, para o transporte de agua potavel para as comunidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2011 | 1500.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro Civil lotado na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2011 | 2919.57 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 122,8 litros de Gasolina Comum e de 1.337,8 litros de Diesel Comum destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipi. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2011 | 49916.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2011 | 242.96 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aviso de Licitacao Pregao Presencial No 4/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2011 | 22039.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2011 | 10936.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2011 | 4520.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Juventude e Trabalho deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2011 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Articulacao Politica deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2011 | 2750.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vancimentos de funcionarios da Secretaria do Direito da Mulher deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2011 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Controle deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2011 | 4010.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Eventos deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2011 | 4930.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Comunicacao Social e Instituicao, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2011 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Planejamento, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2011 | 5210.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de fuincionarios da Tesouraria, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2011 | 2040.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2011 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Turismo deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2011 | 6.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2011 | 4353.90 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.202 litros de diesel e 36 unidades de lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2011 | 1208.68 | 00064187306749 | Jose Alves da Silva Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa MMK 4741-PB, transportando alunos do ensino fundamentos do sitio Marmarau para a sede do municipio, turno noite, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2011 | 277142.46 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-Fundeb-60%(Estatutarios), deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2011 | 40905.82 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2011 | 9333.13 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-Fundeb-40%, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2011 | 11270.32 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-Fundeb-40%, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2011 | 111175.32 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-Fundeb-40%, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2011 | 9478.84 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-Fundeb-60%, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2011 | 2322.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes e agua mineral, destinados aos componentes das bandas, quando nas festividades de Santos Reis, neste municipio, realizada nos dias 05,06 e 07 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2011 | 480.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados na recarga de 10 cartuchos e 04 recargas de toners destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2011 | 750.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Helena, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2011 | 450.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Jose Coutinho onde funciona o Anexo I da escola municipal de ensino fundamental Santa Helena, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2011 | 800.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao da Festa de Santos Reis, que foi realizada nos dias 05, 06 e 07 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2011 | 6000.00 | 05420850000162 | Bazar São Francisco - Francisco Ednaldo S. Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios detinados ao show pirotecnico, na passagem de ano novo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2011 | 1600.00 | 08810705000186 | Churrascaria e Restaurante Bom Paladar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente ao fornecimento de almocos, jantas, refrigerante e agua mineral destinados as Bandas Mastruz com Leite, Arreio de Ouro e Solteroes do Forro, quando na festa de Reis deste municipio, realizada nos dias 05, 06 e 07 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2011 | 6610.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2011 | 2548.50 | 05410348000170 | JOSE MARCELINO DE SOUZA-CHURRASCARIA S. JOSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo fornecimento de 173 refeicoes e 57 diarias em dormitorios, destinados aos componetes das Basdas que abrilhataram as festividades de Santos Reis deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2011 | 102.92 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal do telefone fixo de no 3294-1099, da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2011 | 118.01 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo do telefone fixo de no 3294-1099, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2011 | 510.00 | 00066102324749 | JOSIAS DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de agua deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2011 | 250.00 | 00029495156491 | Maria José da Silva França | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Castelo Branco deste municipio, para o funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na rua Joana Maria de Figueredo, 07, Vista Alegre, neste municipio, para o funcionamento do Programa CRAS deste municipio, relativo aos meses de Outubro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2011 | 6.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2011 | 300.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recargas 08 recargas de cartuchos e 02 recargas de toners, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2011 | 480.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 04 toners e 10 cartuchos destinados a setor de Contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2011 | 650.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet desta Prefeitura relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2011 | 9200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao do Balancetes de Receitas e Despesas conforme RN TC e elaboracao do Balanco Anual, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2011 | 1068.30 | 00029495571472 | Rosangêla Maria F. de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de 7.122 xerox destinadas as Secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2011 | 5000.00 | 00085480967487 | Josenildo Ferreira da silva3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Toyota HilluxSW4 de placa JVD 0261, destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2011 | 2500.00 | 00028779924468 | Maria Azenete da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de presepios, destinados a ornamentacao natalina, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2011 | 1035.00 | 00005515072413 | GILSON LUIZ DUARTE DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de automoveis, pertencentes a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2011 | 510.00 | 00001839573422 | Jose Ivanilson da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de agua da comunidade de Varzea das Cobras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2011 | 2873.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, paraa reparos em diversos predios municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2011 | 460.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando areia para os sitios Palmeiras e Cordeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2011 | 250.00 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 unid. de lampadas incand. 150w, destinadas a Secretaria da Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2011 | 1416.50 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para construcao, destinados a Secretaria da Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0000239 | 01/02/2011 | 7733.70 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a Secretaria de Infra-Estrutura-Setor de Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2011 | 2523.00 | 05410348000170 | JOSE MARCELINO DE SOUZA-CHURRASCARIA S. JOSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes e hospedagem para os operarios da Patrol e Retroescavadeira durante os dias 01 a 16/12/2010, quando em servicos nas estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2011 | 350.00 | 00091682029468 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na polda de arvores na praca frei damiao de bozzano, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2011 | 510.00 | 00008904966418 | Severino do Ramo P. da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na limpeza urbana deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2011 | 420.00 | 00001914505450 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de limpesa na piscina Parque da Nanceca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2011 | 2100.00 | 00048275590400 | MANOEL MARINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de esquadria de aluminio para o gradeado da Piscina da Nascencae dos vidros temperados para a Prraca do Peixe deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2011 | 3108.00 | 01128783000156 | AZUL PISCINA- PISCINAS, EQUIP. E PROD.P PISCINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10BLD de cloro granulado 10Kg, 08CX de clorificantes c/16un, 50Kg de sulfato de aluminio e 02Kg de sulfato de cobre, destinados a Piscina da Nasceca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2011 | 2297.00 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpezas, destinados ao CREAS - Centro de Referncia Especializado da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2011 | 2832.50 | 03519431000157 | Sueli de Souza Dionizio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kits para gestantes, destinados as gestantes atendidas pelo Programa Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2011 | 450.00 | 00004207948406 | Adenis Silva de Barros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na adesivacao de um carro para o Conselho Tutelar e Conselho do Idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2011 | 2000.00 | 00005776170443 | Pericles Vieira Nunes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Castelo Branco, neste municipio, para funcionamento do Programa PROJOVEM, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2011 | 510.00 | 00001283352460 | Viviane Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na piscina parque da nascenca, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2011 | 400.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueredo para o funcionamento do refeitorio Municipal deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2011 | 867.74 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes, destinados a Secretaria da Administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2011 | 2500.00 | 00020590270478 | Manoel Lopes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo caminhao carroceria aberta F4000, de placa KFJ 5928, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2011 | 1350.00 | 00080170803872 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de perfil I de 06 e 08 POL/VERGALHAO CONST. 7/8, destinado a secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 283.141-4 (ICMS/Desoneracao), relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2011 | 2205.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de coleta de lixo urbano deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2011 | 2200.00 | 00009490341428 | Micharley Guilherme Barnardo de França | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados o transporte de limpeza urbana deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2011 | 2200.00 | 00046121960400 | Erinaldo José Alexandrino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sercicos prestados no transporte da coleta de lixo urbano deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.797-5, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2011 | 2160.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000582010 | 0000263 | 03/02/2011 | 13050.00 | 10425286000100 | Fortte Gráfica - Fabrício da Silva Batista - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2011 | 470.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria, em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/02/2011 | 50.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a Joao Pessoa, junto a Superentendencia Regional da Paraiba para tratar de assuntos ligados a emissao de CTPS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/02/2011 | 6.85 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de resposabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2011 | 6.85 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/02/2011 | 50.00 | 00048276286453 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos da parte de interesse desta edilidade relacionado a Tesouraria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/02/2011 | 1700.00 | 00072643765400 | ROBERTO CARLOS RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Gol 1.000, ano: 1992/1993, de placa MNL - 2838 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/02/2011 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueredo para o funcionamento da Biblioteca MUnicipal Casa Dona Julia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/02/2011 | 600.00 | 00009359161721 | Josecleide Jales Rodrigues | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, para o funcionamento do Anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Helena, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/02/2011 | 1000.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Paulo Robrigues, para o funcionamento da Biblioteca Maria Moreno, neste municipio, relativo o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/02/2011 | 1500.00 | 00085419877449 | Severina José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel na Rua Jose de Carvalho, onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Mundo Encantado, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/02/2011 | 300.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado no sitio Mares, para o funcionamento da Escola Municipal Sorriso da Crianca, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/02/2011 | 350.00 | 00006233626439 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/02/2011 | 510.00 | 00072604549468 | WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia na Escola Municipal Severina Dias, sitio Acude deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/02/2011 | 510.00 | 00085419800497 | Rosicleide da Silva Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola municipal Monsenhor Jose Coutinho, sitio Ipioca de Baixo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/02/2011 | 510.00 | 00004503639455 | Maria Margarida da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola municipal Monsenhor Jose Coutinho sitio Ipioca de Baixo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/02/2011 | 850.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de motor bomba destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/02/2011 | 4022.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2011 | 4022.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de materiais para construcao, destinados a Secretaria da Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMP/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/02/2011 | 147612.30 | 10777594000103 | construtora linear ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma, recuperacao e ampliacao das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/02/2011 | 50.00 | 00002287674403 | ADEILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Assessor Administrativo, quando em viagem para Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/02/2011 | 50.00 | 00044297912449 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem para Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/02/2011 | 50.00 | 00044297912449 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem para Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/02/2011 | 50.00 | 00095207481487 | EDNALVA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/02/2011 | 50.00 | 00036464198491 | JOAO DA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem para Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/02/2011 | 1500.00 | 00008668531468 | SEVERINO FERREIRA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Padre Joao Madruga, neste municipio, onde funciona a Garagem Municipal, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2011 | 3643.20 | 00004509617453 | Edvaldo Rodrigues da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KUP 5552/PB, no transporte de alunos da rede publica municipal e estadual de ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2011 | 300.00 | 00005847219431 | SIMONE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira substituido a linceca da funcionaria Severina Ramos da Silva Lisboa, no periodo de 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/02/2011 | 510.00 | 00002380028451 | AVELINO FLORENTINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como margarefe no Matadouro Publico deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/02/2011 | 510.00 | 00009665222490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca dos Peixes deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/02/2011 | 1490.00 | 11495685000100 | PREMOLDADOS 101 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de 10 tubos armado de concreto 80 e 03 tubos simples de concreto 40, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/02/2011 | 1893.80 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/02/2011 | 1205.70 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Meio Ambiente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/02/2011 | 1993.80 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpezas diversos, destinados aos nucleos onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/02/2011 | 1400.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovellocalizado a rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, para funcionamento do Programa PETI, deste municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2011 | 555.17 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 226,600 lts. de gasolina comum, destinados ao veiculo da Secretaria da acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2011 | 8087.97 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra extrato bancario da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2011 | 510.00 | 00006042687425 | Vennery Martins da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, da funcionaria Vennery Martins da Silva com inscricao no 1902287188-9, relativo ao ano base 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000304 | 10/02/2011 | 725.94 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 296,3 litros de gasolina comum destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000302 | 10/02/2011 | 7342.51 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 140,2 litros de gasolina comum, 3.563,6 litros de biodiesel e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2011 | 700.00 | 00004077831482 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-040778314-82 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como controladora da bomba de agua do poco, localizado no sitio Lagoa do Saco deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000299 | 10/02/2011 | 5620.95 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.821 litros de biodiesel e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2011 | 5543.00 | 11150648000160 | D. J. Variedades - Josimara F. de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais natalinos destinados a ornamentacao natalina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2011 | 1300.00 | 00085420883449 | OTONIEL FREIRE BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao em carro de som no periodo de 01/12/2010 a 07/01 do corrente exercicio, divulgando a tradicional Festa de Santos Reis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2011 | 2460.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2011 | 75.69 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consumo mensal do telefone de no 3294-1099 da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2011 | 0.27 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra extrato bancario da conta no 14.037-6 (ITR), relativo ao mes de feveiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2011 | 16200.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio referente ao processo de No 023.2005.000.572-9, conforme o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2011 | 3815.00 | 00002475258470 | Demétrio Almeida Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessoria Juridica deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2011 | 1200.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal efetuado pelo Banco na c/c 6.873-X em favor de BEMFAM, relativo a fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2011 | 514.50 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 147 botijoes de agua mineral de 20Lts destinados as Secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2011 | 945.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 27 botijoes de gas G.L.P de 13Kg, destinados as Secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2011 | 1200.00 | 11500957000113 | Limpa fossas Mariense | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do fossao do Parque da Nascenca, Matadouro Publico e Bairro do Cruzeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2011 | 850.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de licitacao publica e digitalizacao de documentos referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2011 | 1250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento e controle de tesouraria deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | AMORTIZACAO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2011 | 160852.59 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de INSS dos servidores e parte patrimonial, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da confederacao Nacional dos Municipios - CNM, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relatico ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2011 | 3000.00 | 00008668531468 | SEVERINO FERREIRA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Padre Joao Madruga, para o funcionamento da Garagem Municipal, relativo ao meses de agosto/2010 e janeiro de 2011, do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2011 | 11600.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas, mesas e cadeiras, destinados a eventos comemorativos promovidos pelos colegios, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2011 | 3150.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras para os eventos comemorativos de fim de ano e festa de Santos Reis deste municipio, que foi realizada nos dias 05,06 e 07 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2011 | 2643.00 | 05410348000170 | JOSE MARCELINO DE SOUZA-CHURRASCARIA S. JOSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem e alimentacao cafe da manha, almoco e janta, dos segurancas e pessoal do som e palco, quando em servicos durante a Festa de Reis deste municipio, que foi realizada nos dias 05,06 e 07 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2011 | 2090.00 | 00009969062409 | ALBERDAN SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo F4000 de placa KFO, 7468, utilizado na remocao de lixos e entulhos de diversas ruas e logradouro municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2011 | 750.00 | 00007020836402 | Cleiton Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Gol de placa NQG 9170, realizado viagens a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2011 | 1633.74 | 09632205000164 | Euro Tur - Agência de Viagem e Turismo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, destinado ao Senhor Prefeito deste municipio, para tratar assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2011 | 778.00 | 00006870626405 | CLENILSON ALEXANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do predio onde funciona o Programa do CREAS deste municipio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2011 | 2320.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas mesas e cadeiras, destinados a eventos da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2011 | 9150.00 | 10726857000147 | Funerária e Floricultura Jesus de Nazaré | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cobertura de servicos funerais, a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2011 | 100.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias destinada a Secretaria de Acao Social deste municipio, para participar do 04o encontro de articuladores, com temas Educacao para Convivencia com o Seminario e Esporte e Cidadania do selo UNICEF municipio aprovado 2009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/02/2011 | 400.00 | 00057389357487 | Erilson Claudio Rodrigues | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com pernoite destinado ao Senhor Prefeito, quando em viagem a Brasilia-DF, para tratar de assuntos em diversos Ministerios, referente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/02/2011 | 2200.00 | 00046121960400 | Erinaldo José Alexandrino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de coleta de lixos e entulhos de diversas ruas e logradouros deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/02/2011 | 580.00 | 00002812216425 | ROSINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de valas e manutencao de estradas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/02/2011 | 1165.00 | 00008110793762 | LENILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de estradas e bueiras, no sitio Lagoa de Fora deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/02/2011 | 2500.00 | 00020590270478 | Manoel Lopes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Caminhao de Carroceria Aberta, F4000, de placa KFJ 5928, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/02/2011 | 2200.00 | 00009490341428 | Micharley Guilherme Barnardo de França | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de limpeza urbana de diversas ruas e logradouros municipal, deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/02/2011 | 1500.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro civil lotado na Secretaria de Infra-Estrutura deste municicipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/02/2011 | 2500.00 | 00032336853434 | Fernandes Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de uma cisterna de 20 mil litros, para o abastecimento de agua na comunidade do sitio Palmeiras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/02/2011 | 1150.00 | 05666688000167 | Novelétrica - Edjane Cavalcante da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no rebobinamento e manutencao geral no motor bomba de 3cv deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/02/2011 | 510.00 | 00062863100700 | JOSE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza deste municipio, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/02/2011 | 350.00 | 00071467203491 | MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no colegio Municipal de Marmarau, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/02/2011 | 45.80 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/02/2011 | 5943.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da Energisa conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relartivo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2011 | 30.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | AMORTIZACAO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2011 | 1180.83 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento, referente a 1o parcela, em favor do INSS, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2011 | 3000.00 | 00002187695476 | Elisangêla Carvalho Oliveira de Pontes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fox de placa MNW-3768, destinado a Guarda Civil Municipal deste municipio, relativo aos meses de dezembro/2010 e janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/02/2011 | 510.00 | 00001283352460 | Viviane Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista na sede da Prefeitura, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/02/2011 | 231.00 | 00033291683749 | Antonio Sebastião de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de 21 fotos 20x30 das obras concluidas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2011 | 1103.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos municipal, de responsabilidade da Secretaria da Educacao, deste municipio, conformee demonstra o extrato da conta do FUNDEB, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2011 | 510.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia, na Secretaria de Eventos deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/02/2011 | 510.00 | 00085418420453 | MANUEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia da ala de computadores do Grupo Escolar Municipal Esmerino Batista de Avezedo neste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2011 | 510.00 | 00008411454401 | RONIELY CANDIDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza das ruas deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2011 | 510.00 | 00010016925432 | NATALIA FELIZARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza das ruas deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/02/2011 | 510.00 | 00007903143476 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/02/2011 | 7630.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/02/2011 | 3282.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/02/2011 | 150.00 | 05402603000133 | O Varejão das Peças Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de automatico partida, destinado a veiculo da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/02/2011 | 0.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta ICMS deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/02/2011 | 20.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/02/2011 | 6914.40 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e materias de expedientes destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/02/2011 | 510.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagens dos veiculos de todas as Secretaria desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/02/2011 | 860.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora matricial LX 300+2 e 01 cabo USB 1.80, destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/02/2011 | 200.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a manutencao de fotocopiadora Sharp 1655 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/02/2011 | 50.00 | 00009713527470 | JOSE JORGE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, ao Assessor Especial, quando em viagem a Mamanguape a fim de tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/02/2011 | 51500.00 | 10425286000100 | Fortte Gráfica - Fabrício da Silva Batista - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3400 unid. de cadernos espiral com 10 m, 150 fls e capa padronizada e 9500 unid. de cadernos brochurinha com 60 fls e capa padronizada, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/02/2011 | 1050.00 | 03519431000157 | Sueli de Souza Dionizio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lencol e toalhas destinados a Creche Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/02/2011 | 50.00 | 00072539801749 | Francisco Benedito dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, relacionado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/02/2011 | 2750.00 | 00057566321404 | MARIA MADALENA S. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carne bovina do Matadouro para o Mercado Publico Municipal, relativo o mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/02/2011 | 2205.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo caminhao carroceria aberta de placa MYL-3040, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, para o transporte de lixos e entulhos de diversas ruas e logradouros municipal, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000378 | 18/02/2011 | 6896.66 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 152,9 litros de gasolina comum, 3.319 litros de biodiesel e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/02/2011 | 510.00 | 00001975222466 | Marcos Aurelio Félix dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/02/2011 | 1047.00 | 00002594117447 | JOAO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas estradas vicinais e bueiros, localizados no sitio Lagoa do Saco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/02/2011 | 480.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros e oleos lubrificantes destinados ao Trator da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/02/2011 | 578.94 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 236,300 lts. de gasolina comum, destinados aos veiculos a servico do Gabinete do Prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | União Brasileira de Apoio aos Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.555-7, em favor da Uniao Brasileira de Apoio aos Municipios - UBAM, conf. extrato bancario, no mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/02/2011 | 609.81 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 248,900 lts. de gasolina comum, destinados ao veiculo da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/02/2011 | 110.43 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra extrato bancario da conta 14.900-4 - FUNDO ESPECIAL, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/02/2011 | 798.51 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra extrato bancario da conta no 5.555-7, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/02/2011 | 9514.31 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, referente a diferenca de 01% da receita liquida corrente deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000372 | 18/02/2011 | 5230.62 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.651,60 litros de biodiesel e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/02/2011 | 1200.00 | 03390442000180 | D FESTAS MAGAZINE-EDNELZA C. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reparo e manutencao em computadores pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/02/2011 | 1837.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros e oleos lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/02/2011 | 15010.17 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS debitado, conforme extrato bancario da conta no 5.555-7, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000382 | 18/02/2011 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas conforme RN TC, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/02/2011 | 460.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em conta, em favor da Uniao conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/02/2011 | 1035.00 | 01667397000132 | AGRO-IRIS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/02/2011 | 910.00 | 01667397000132 | AGRO-IRIS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 tubos 2ïPVC PN80, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/02/2011 | 9445.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para construcao, destinados a Secretaria da Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/02/2011 | 450.00 | 11513536000127 | HIDRO-ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no rebobinamento de 01 bomba submesa e manutencao na chave. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/02/2011 | 0.09 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra extrato bancario da conta no 14.037-6 (ITR), relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/02/2011 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Consad, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/02/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Famup conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000592010 | 0000393 | 23/02/2011 | 1700.00 | 00004872016475 | JOAO PAULO DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Uno de placa JXN-5827, lotado na Secretaria de Acao Social, destinado ao Conselho do Idoso e Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/02/2011 | 3400.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/02/2011 | 12000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/02/2011 | 5000.00 | 00085480967487 | Josenildo Ferreira da silva3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Toyota HilluxSW4 de placa JVD 0261, destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/02/2011 | 532.82 | 08761132000148 | Tesouro do Estado da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida de ICMS junto ao Estado da Paraiba (parcelamento extraordinario), relativo a 09o parcela, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/02/2011 | 833.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de A.R.T, junto ao CREA-PB, para construcao de casas populares deste municipio, em convenio com a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/02/2011 | 800.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 08 toners e 12 cartuchos destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/02/2011 | 940.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 10 toners e 12 cartuchos, destinados ao setor de Contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/02/2011 | 50.00 | 00005035205436 | Liana Fernandes Linhares de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem para Guarabira para tratar de assuntos de interesse deste municipio, relacionados a Prestacao de contas na 4o Delegacia de Servicos Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/02/2011 | 990.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de 25 cartuchos e 07 Toners, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/02/2011 | 460.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos onibus de placa MMQ 4130, NPT 8765 e LAF 9113, lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/02/2011 | 50.00 | 00072539801749 | Francisco Benedito dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, relacionado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2011 | 13196.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria da Educacao - MDE, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2011 | 91190.32 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2011 | 93238.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria da Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2011 | 3541.38 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria da Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2011 | 286634.35 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria da Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2011 | 5000.00 | 00040795373449 | Vera Lucia M. da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de BUFFET, destinado a recepcionar as autoridades deste municipio, nas festividades da festa de Santos Reis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2011 | 99.02 | 08761132000148 | Tesouro do Estado da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do saldo do convenio Transporte Escolar no 219/2010, firmado entre a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Transporte do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000450 | 28/02/2011 | 5125.97 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.628,7 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2011 | 50.00 | 00072539801749 | Francisco Benedito dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem para Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2011 | 0.08 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra extrato bancario da conta no 14.037-6 (ITR), relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2011 | 7820.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Comunicacao Social, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2011 | 11079.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2011 | 10975.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2011 | 5040.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria da Administracao, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2011 | 10366.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria da Administracao, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2011 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Articulacao Politica, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2011 | 8180.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2011 | 5240.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Tesouraria, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2011 | 4580.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Juventude e Trabalho, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2011 | 5580.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Direito da Mulher, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2011 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Eventos, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2011 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2011 | 2676.80 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS debitado, conforme extrato bancario da conta no 5.555-7, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2011 | 532.89 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS debitado, conforme extrato bancario da conta no 5.555-7, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2011 | 132.34 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2011 | 7000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo aos mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2011 | 22500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2011 | 4300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios - Guarda Civil Municipal - Comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2011 | 19230.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados - Guarda Civil Municipal, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000452 | 28/02/2011 | 596.09 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 243,3 litros de gasolina comum desinados aos Veiculos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2011 | 8842.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos municipal, de responsabilidade, deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2011 | 6131.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2011 | 11560.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao M~es de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DOS SERV DE APOIO AO PEQUENO AGRIC ULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2011 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria da Agricultura, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DOS SERV DE APOIO AO PEQUENO AGRIC ULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2011 | 3800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria da Agricultura, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2011 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Turismo, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2011 | 34360.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria da Infra Estrutura, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2011 | 33082.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria da Infra Estrutura, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000451 | 28/02/2011 | 8418.96 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 150,2 litros de gasolina comum e de 4.128,7 litros de biodiesel destinados aos veiculos da SEcretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2011 | 1.89 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra extrato da conta 283.141-4 (ICMS/Desoneracao), relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2011 | 4050.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios eletivos, lotados na Secretaria da Acao Social - Conselho Tutelar, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2011 | 2329.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria da Acao Social, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2011 | 13020.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionado, lotados na Secretaria da acao Social, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2011 | 1620.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria da Acao Social - PETI, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2011 | 2665.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria da Acao Social - PAIF/CRAS, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2011 | 2790.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria da Acao Social - CREAS, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2011 | 8640.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria da Acao Social - PROJOVEM, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2011 | 1879.92 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra extrato bancario da conta no 5.555-7, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000449 | 28/02/2011 | 625.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 255,1 litros de gasolina comum destinado veiculo da Secretaria de Acao Social, (IGDBF), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2011 | 247.00 | 41203688000194 | Panificadora Eliane - Eliane Lopes Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios,(Paes, Bolos e Queijos), destinados ao lanches dos Idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2011 | 676.00 | 24113110000128 | Panificadora Eliane - Daniel Lopes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 40kg de bolos e 85,161kg de paes, destinados a complementacao da merenda escolar dos alunos do PET, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2011 | 3450.00 | 11495685000100 | PREMOLDADOS 101 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 tubos de 120mm caz, 05 anel p/poco, 10 tubos 060cm CA1 e 10 caixas de gordura 30x30cm, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2011 | 590.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12 engates sela irriga, 12 tubos irriga es sem engates e 01 curva 90 ES, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2011 | 642.90 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2011 | 250.00 | 00008380733797 | José Edmilson Laurentino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de valas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2011 | 1796.50 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2011 | 650.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2011 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario lotado na Secretaria da Agricultura - Comissionados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2011 | 965.00 | 24113110000128 | Panificadora Eliane - Daniel Lopes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos, paes e queijo, destinados a merenda escolar dos alunos da rede fundamental de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2011 | 840.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos prestados na retifica geral do microonibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2011 | 50.00 | 00040335208487 | José Fernandes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a Joao Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse deste municipio, relacionados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2011 | 50.00 | 00040335208487 | José Fernandes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a Joao Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse deste municipio, relacionados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0000482 | 02/03/2011 | 12000.00 | 00041433262487 | JOSE DE SOUZA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de carteiras escolares da rede de Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/03/2011 | 150.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/03/2011 | 400.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel na Rua Joana Maria de Figueredo, para o funcionamento do Refeitorio Municipal deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/03/2011 | 250.00 | 00029495156491 | Maria José da Silva França | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Castelo Branco, para o funcionamento do Conselho Tutelar, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/03/2011 | 3815.00 | 00002475258470 | Demétrio Almeida Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria juridica deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/03/2011 | 2250.00 | 00003267155410 | Marco Aurelio de Medeiros Villar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Advogado, desempenhado atividades na Secretaria de Acao Social/CREAS, deste municipio, relativo ao meses de outubro e novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/03/2011 | 1060.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 08 toners e 25 cartuchos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2011 | 875.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25 botijoes de gas G.L.P de 13Kg, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | AMORTIZACAO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2011 | 160852.59 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de INSS dos servidores e parte patrimonial, deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2011 | 16350.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio referente ao processo de No 023.2005.000.572-9, conforme o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do CNM, conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2011 | 3500.00 | 00001011544458 | VITUS BERING CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados para a realizacao como Coordenador da primeira etapa do Curso de Formacao da Guarda Municipal deste municipio, relativo a 1o parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2011 | 1000.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aviso de publicacao de licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2011 | 1600.00 | 03390442000180 | D FESTAS MAGAZINE-EDNELZA C. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reparo e manutencao de computadores das Secretaria de Educacao, Financas e Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2011 | 1200.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do BEMFAM conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2011 | 3967.02 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipioi, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2011 | 241.50 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 69 botijoes de agua mineral de 20 litros destinados as diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2011 | 3510.00 | 10370350000101 | Sergio Roberto Cantalice de Lucena - Azul Piscina | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10BD de Cloro Granulado 10Kg, 10CX de Clorificante cx c/16un, 50kg Sulfato de Aluminio e 04 Kg Sulfato de Cobre, destinados a Piscina da Nascenca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/03/2011 | 800.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, localizado na Rua Sao Joao, 07 centro deste municipio, para o funcionamento da Secretaria de Turismo e Eventos deste municipio, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/03/2011 | 924.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 16 carimbos destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/03/2011 | 510.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagens dos veiculos de todas as Secretarias deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000507 | 11/03/2011 | 548.07 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 223,7 litros de gasolina comum destinado ao veiculo FOX de placa MNW 3768, destinado a Guarda Civil Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/03/2011 | 300.00 | 00027037449865 | Jarbas Sabino dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno localizado na Rua do Matadouro, Loteamento Bela Vista, deste municipio, para o funcionamento de um deposito de lixo, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000506 | 11/03/2011 | 7171.05 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 188,6 litros de gasolina comum e de 3.440,5 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/03/2011 | 2200.00 | 00009490341428 | Micharley Guilherme Barnardo de França | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de limpeza urbana deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/03/2011 | 2500.00 | 00020590270478 | Manoel Lopes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo caminhao carroceria aberta, F4000 de placa KFJ, para o transporte de materias de construcao e outros servicos, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/03/2011 | 2200.00 | 00046121960400 | Erinaldo José Alexandrino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da coleta de lixos urbanos deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/03/2011 | 900.00 | 00005456628422 | CHARLES OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de andaimes, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/03/2011 | 2205.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MYL 3040, destinado a Coleta de lixos e entulhos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/03/2011 | 1500.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro Civil lotado na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/03/2011 | 600.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de uma hectare de terra exclusivamnente para o funcionamento de deposito de lixo urbano domestico, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/03/2011 | 3771.60 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/03/2011 | 1200.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na Rua Joana Maria de Figueredo, 07 Vista Alegre deste municipio, para o funcionamento do Programa CRAS deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/03/2011 | 800.00 | 00008160819480 | RAFAELA FERNANDES MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel na Rua Clotilde Maia, 25 centro deste municipio, para o funcionamento do Conselho Tutelar e Conselho do Idoso deste municipio, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/03/2011 | 530.92 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 216,700 lts. de gasolina comum, destinadas ao veiculo Gol, da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/03/2011 | 1500.00 | 00002187695476 | Elisangêla Carvalho Oliveira de Pontes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo FOX de placa MNW 3768 destinado a Guarda Civil Municipal deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/03/2011 | 1500.00 | 00008668531468 | SEVERINO FERREIRA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Padre Joao Madruga, para o funcionamento da Garagem Municipal, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/03/2011 | 516.29 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de avisos de licitacao e tomadas de preco publicadas do Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/03/2011 | 4700.00 | 00004863065426 | FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no caminhao pipa com capacidade de 8.000Lts, destinado ao transporte de agua potavel para as comunidades deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/03/2011 | 5602.00 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinadas a rede de Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/03/2011 | 600.00 | 00009359161721 | Josecleide Jales Rodrigues | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, onde funciona o Anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Helena deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/03/2011 | 300.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueredo para o funcionamento da Biblioteca Municipal Casa Dona Julia, deste municipio, relativo aos meses de janeiro e feveriro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/03/2011 | 1000.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues para o funcionamento da Biblioteca Municipal Maria Moreno, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/03/2011 | 3240.05 | 00001974524426 | Jorge de Souza Fernandes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa KGH 3456, transportando alunos da rede publica de ensino, nos sitios Marmarau, Alagoa de Fora e Coatigereba para Ipioca de Baixo deste municipio, nos turnos manha, tarde e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000526 | 11/03/2011 | 5102.76 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.616,8 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/03/2011 | 450.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho para o funcionamento do ANEXO I da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Helena deste municipioi, relativo ao mes de janeiro do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/03/2011 | 2705.35 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/03/2011 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho para o funcionamento do PETI deste municipio, relativo ao me de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/03/2011 | 50.00 | 00046790209468 | Josenilda Mª da Silva Elias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria destinada a Assistente Social deste municipio, junto a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano para participar da formacao continuada SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL E FORTALECIMENTO DO SUAS NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/03/2011 | 100.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria destinada a Secretaria de Acao Social deste municipio, junto a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano para participar da formacao continuada SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL E FORTALECIMENTO DO SUAS NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/03/2011 | 2000.00 | 00007226071487 | JOAO SABINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a rua Castelo Branco, neste municipio, para funcionamento do Programa Projovem, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/03/2011 | 250.00 | 11513536000127 | HIDRO-ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no concerto de uma bomba submesa destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/03/2011 | 750.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Helena deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/03/2011 | 300.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado no sitio Mares, para o funcionamento da Escola Municipal Sorriso da Crianca deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/03/2011 | 750.00 | 00085419877449 | Severina José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Jose de Carvalho, para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Mundo Encantado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/03/2011 | 1450.00 | 00053672453404 | AVANILDO JUVINO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao carroceria aberta de placa MXY 3650/PB, para o transporte de cadeiras, mesas e materiais de construcao para as reformas das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/03/2011 | 50.00 | 00005483910419 | giliane costa pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria quando em viagem a cidade de Mamanguape para tratar de assuntos de interesse deste municipio, relativo a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/03/2011 | 50.00 | 00008282926477 | RUBERLANIA BARBOSA MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria quando em viagem a cidade de Mamanguape a fim de tratar de assuntos de interesse deste municipio, relacionados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/03/2011 | 30.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/03/2011 | 200.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de fotocopiadora Srarp 1655, deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/03/2011 | 1000.00 | 24099160000106 | MENDONCA DIESEL - ADAILTON SIMPLICIO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem completa no motor MWM Splint equipado no veiculo Micro-Onibus Volare de placa MNO 6793 lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/03/2011 | 5257.10 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Refeitorio Municipal, deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/03/2011 | 4153.37 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do PETI - Programa de Erradicacao do trabalho Infantil, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/03/2011 | 12440.10 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/03/2011 | 330.00 | 00095211268415 | LUIZ DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura e serigrafia de 20 lencois e 90 toalhas destinadas a Creche Municipal Conego Jose Paulo de Almeida deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/03/2011 | 1450.00 | 00072768428434 | JOSE BORGES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo GOLF de placa 9342/PB, lotado na Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/03/2011 | 200.00 | 00048276022472 | Josefa Silva do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho, para o funcionamento da sede do IBGE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVR EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 17/03/2011 | 1270.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o primeiro pagamento do acordo judicial prolatado nos atos do processo de no 023.2010.001.754-2, em face desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/03/2011 | 598.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao extrato de contrato, no D.O edicao 01/03/2011, publicacao termo de adjudicacao e homologacao, pregao presencial no 002/2011, no D.O edicao 01/03/2001, publicacao de aviso de licitacao, pregao presencial no 005/2011, no D.O edicao 05/03 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/03/2011 | 1467.30 | 10760171000253 | J ANSELMO SILVA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 60 telha de al.ondulada, 100 haste de aluminio 1/4 110 completa, 100 arruela PVC, 100 arruela de aluminio redonda e 100 calco p/ telha trapez, destinados ao Colegio da Comunidade de Lagoa deFora deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000552 | 17/03/2011 | 2127.06 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.090,8 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000554 | 17/03/2011 | 3900.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.000 litros de biodiesel destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/03/2011 | 400.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel na Rua Joana Maria de Figueredo para o funcionamento do Refeitorio Municipal deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/03/2011 | 540.58 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/03/2011 | 2876.98 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do convenio, firmado entre a Prefeitura Municipal e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao (PTA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/03/2011 | 100.00 | 00039762580400 | JORGE LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria quando em viagem a cidade de Campina Grande a fim de tratar de assuntos de interesse deste municipio, relacionados a Secretaria de Educacao deste municipio, para participar do ForumEstadual da UNDIME/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/03/2011 | 15057.56 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS debitado, conforme extrato bancario da conta no 5.555-7, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | União Brasileira de Apoio aos Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/03/2011 | 1600.00 | 12622988000100 | GRUPO CENTRUM CONSULTORIA CAPACITACAO E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capacitacao, aperfeicoamento e treinamento na area de licitacao publica e contrato administrativo, para 02 participantes, que foi realizado nos dias 17 e 18 do corrente exercicio, no Hotel Caicara em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/03/2011 | 0.08 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.513-1, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/03/2011 | 50.00 | 00005035205436 | Liana Fernandes Linhares de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a Guarabira para tratar de assuntos da parte de interesse desta edilidade relacionado a Junta Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/03/2011 | 45.90 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/03/2011 | 50.00 | 00005035205436 | Liana Fernandes Linhares de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a Guarabira para tratar de assuntos da parte de interesse desta edilidade relacionado a Junta Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000567 | 21/03/2011 | 2150.07 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.102,6 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/03/2011 | 551.06 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 216,1 lts. de gasolina comum, destinado ao veiculo gol da Secretaria da Acao Social (IGD), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/03/2011 | 112.17 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra extrato da conta 14.900-4 (FUNDO ESPECIAL),em favor do Banco do Brasil, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000565 | 21/03/2011 | 1404.14 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 232,6 litros de gasolina comum e de 415,9 litros de biodiesel destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000564 | 21/03/2011 | 6114.20 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 164,4 litros de gasolina comum e de 2.920,5 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/03/2011 | 5229.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/03/2011 | 8700.95 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para construcao, destinados a Secretaria da Infra Estrutura, para reparos em diversos predios municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/03/2011 | 865.20 | 08761132000148 | Tesouro do Estado da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do convenio no 146/2010, firmado entre a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Planejamento do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/03/2011 | 150.00 | 00072280751453 | PAULO CEZAR F. DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado ao Senhor Prefeito Constitucional deste municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto a Receita Federal doBrasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/03/2011 | 1700.00 | 00004872016475 | JOAO PAULO DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo FIAT UNO de placa JXN-5827, a servico do Conselho do Idoso, da Secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/03/2011 | 598.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Jornal A Uniao conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/03/2011 | 6078.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais de responsabilidade deste municipio, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/03/2011 | 12035.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da energisa conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/03/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/03/2011 | 475.58 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 35, reconhecimentos de firmas, e 143, autenticacoes, para atender aos servico burocraticos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/03/2011 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de software de Administracao Publica, Sistema de Frota, Con role Social e Farmacia, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0000583 | 23/03/2011 | 16350.00 | 00041433262487 | JOSE DE SOUZA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 545 carteiras escolares da rede de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/03/2011 | 450.00 | 00063950189491 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de merenda escolar, destinados aos alunos do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, em diversos nucleos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/03/2011 | 300.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na amolacao de serras de corte para o Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/03/2011 | 1200.00 | 00092979580449 | FRANCISCO FABIANO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Ford-F4000 de placa KLH 4343, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/03/2011 | 1080.00 | 01667397000132 | AGRO-IRIS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/03/2011 | 800.00 | 11725616000146 | GIGANTE DA MADEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 0,535m3 de madeiras timborana, destinados a Secretaria da Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/03/2011 | 3045.00 | 03519431000157 | Sueli de Souza Dionizio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 kits enxoval completo destinados as gestates carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/03/2011 | 50.00 | 00043474080482 | Veronica de Lourdes P. de Queiroz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria quando em viagem a cidade de Guarabira a fim de tratar de assuntos de interesse deste municipio, relacionados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000572010 | 0000589 | 24/03/2011 | 13071.35 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias educativos, exepediente e diversos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/03/2011 | 75.00 | 00003588868488 | ROSANGELA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse deste municipio, relacionados a Secretaria de Educacao deste municipio, para participar da capacitacaometodologia Levantamento da Situacao Escolar-LSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/03/2011 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CONSAD, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/03/2011 | 2740.00 | 35490507000155 | Cleonaldo P. e Refrigeração - Cleonaldo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 Ar condicionados 01 de SPLIT 12.000BTUS YANG e 01 SPLIT de 18.000BTUS YANG, destinados ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/03/2011 | 800.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/03/2011 | 460.00 | 35490507000155 | Cleonaldo P. e Refrigeração - Cleonaldo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de 02 ar condicionados Split, sendo 01 no Gabinete do Prefeito e 01 no Telecentro Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/03/2011 | 150.00 | 00072280751453 | PAULO CEZAR F. DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, relacionados ao Ministerio da Agricultura e Delegacia da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/03/2011 | 3298.00 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/03/2011 | 2085.00 | 07669830000155 | J A Sat - José Aguinaldo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 liquidificador arno 2VL 400W, 04 ventiladores coluna 40cm, 01 refrigerador consul 28OL (BR) e 01 TV 21 PL ultra slim SEMP TOSHIBA, destinado ao Programa Provojem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/03/2011 | 350.00 | 00004869166429 | JOANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma ajuda, para tratamento de saude, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/03/2011 | 3718.00 | 07669830000155 | J A Sat - José Aguinaldo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 22 colchoes D,33 0,78x1.88x17cm, destinados a Creche Conego Jose Paulo de Almeida deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/03/2011 | 225.00 | 00040335208487 | José Fernandes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias, destinado ao Coordenador da Educacao, quando em viagem a Joao Pessoa para participar da Capacitacao na metodologia Levantamento da Situacao Escolar-LSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/03/2011 | 2013.75 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000582010 | 0000611 | 29/03/2011 | 5035.00 | 10425286000100 | Fortte Gráfica - Fabrício da Silva Batista - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados como DIARIOS ESCOLARES diversos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/03/2011 | 13500.00 | 05135734000100 | DISTRIBUIDORA E CONSULTORIA DINAMICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 300 livros APRENDER FAZER FAZENDO VOL. 2 E 3, destinados a educacao infantil da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/03/2011 | 537.08 | 08761132000148 | Tesouro do Estado da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida de ICMS junto ao Estado da Paraiba (parcelamento extraordinario), relativo a 10o parcela, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/03/2011 | 420.00 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de 42 reconhecimento de firmas e 50 autenticacoes, para atender ao servico burocratico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/03/2011 | 960.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 20 cartuchos e 08 toners destinados ao Setor de Contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/03/2011 | 650.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet desta Prefeitura, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/03/2011 | 1136.00 | 07669830000155 | J A Sat - José Aguinaldo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 refrigerado 280L consul BR, 01 ventilador coluna 40CM 220W e 02 liquidificadores arno 2VL 400W, destinados Prefeitura Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/03/2011 | 1630.00 | 07669830000155 | J A Sat - José Aguinaldo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos para contemplar os contribuintes do IPTU, deste municipio, em sorteio realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/03/2011 | 384.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Jornal A Uniao conforme de monstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/03/2011 | 5957.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da Energisa conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relartivo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/03/2011 | 3200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de software de Administracao Publica, Sistema de Frota, Controle Social e Farmacia, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2011 | 50.00 | 00044297912449 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a Joao Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse deste municipio, relacionados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2011 | 5239.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo Microonibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2011 | 4844.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado ao veiculo Onibus de placa NPT 8765, da Secretaria de Educacaso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2011 | 9985.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos veiculos Onibus de placa MMQ 4130 e LAF 9113, da Secretaria de Educacaso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000630 | 30/03/2011 | 4926.09 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.526,2 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2011 | 1620.00 | 35490507000155 | Cleonaldo P. e Refrigeração - Cleonaldo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ar condicionado de 18.000BTUS YANG, destinados ao Telecentro Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2011 | 2520.91 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o esxtrao da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2011 | 100.00 | 00070036337447 | NAYARA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma ajuda, para tratamento de saude destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2011 | 17.00 | 00008482389408 | Maria da Guia Galvão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma ajuda, para aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2011 | 50.00 | 00002535384400 | Josefa Juviniano Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma ajuda, para aquisicao de medicamentos destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2011 | 1315.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado ao veiculo Gol de placa MNZ 6526, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000629 | 30/03/2011 | 542.15 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 207,9 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados ao veiculo Gol de placa MNZ 6526 da Scretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2011 | 3522.37 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2011 | 1600.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para construcao, destinados a Secretaria da Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2011 | 2018.80 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000628 | 30/03/2011 | 7612.11 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 167,2 litros de gasolina comum e de 3.685 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2011 | 12000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000617 | 30/03/2011 | 1325.95 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 223,5 litros de gasolina comum e de 387,7 litros de biodiesel destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2011 | 1048.84 | 02019761000110 | LOJAO DO DUFERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 24 telhas brasilit resid. 5MM-1,83x 1,10M, 10 capote brasilit resid. 6MM-1,10M 10 GR e 50 parafusos P/telha 5/16x110 JORMARCA, destinados a recuperacao do telhado da sede da Prefeitura MUnicipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2011 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Turismo, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DOS SERV DE APOIO AO PEQUENO AGRIC ULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2011 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DOS SERV DE APOIO AO PEQUENO AGRIC ULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2011 | 6100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2011 | 19625.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2011 | 6004.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2011 | 7000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatatutarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2011 | 20280.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2011 | 18530.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2011 | 4300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Guarda Civil Municipal, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2011 | 5167.80 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2011 | 34809.09 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2011 | 17460.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2011 | 5580.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2011 | 2697.81 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2011 | 537.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2011 | 473.00 | 04833248000194 | PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao, destinados ao veiculo Gol de placa MNZ-6526, lotado na Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/03/2011 | 405.00 | 24100133000106 | Jorge Cleveland de C. França | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 PB degrade, destinada ao veiculo Gol, da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2011 | 10175.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria da Acao Social, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2011 | 2335.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2011 | 1090.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2011 | 4050.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social/Conselho Tutelar, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2011 | 9805.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social/PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2011 | 1090.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratatos, lotados na Secretaria da Acao Social - PETI, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2011 | 2125.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da SEcretaria de Acao Social/PAIF-CRAS, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2011 | 1235.35 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (Frutas e Verduras), destinados a merenda dos alunos do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2011 | 177.00 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (Frutas frescas) destinadas ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2011 | 2795.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria da Acao Social - CREAS, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2011 | 2198.50 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeira destinada a doacao para assistencia a familia em situacao de vulnerabilidade, conf. documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2011 | 3160.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 66 camisetas aluvisas as comemoracoes da Emancipacao Politica e 250 camisetas aluvisas destinados a comemoracao do Itafolia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2011 | 50.00 | 00044297912449 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a Joao Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse deste municipio, relacionados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2011 | 2725.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2011 | 297019.11 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao/Fubdeb-60%, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2011 | 14125.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2011 | 32116.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao 60%, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2011 | 47105.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao/Fundeb 40%, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2011 | 96885.97 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao/Fundeb 40%, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2011 | 3300.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 80pct de Coca Cola 2Lt, 40pct de Guarana Antartica 2Lt e 50 pct de Fanta Laraja 2Lt destinados as Festividads de Santos Reis, a inauguracao dos PSF da comunidade dos Macacos e Palmeiras e o Itafolia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2011 | 53000.00 | 10454756000164 | Vagner Rodrigues dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacoes das Bandas Ala Ursa, Pimenta de Cheiro, Chicotear, Essencia do Samba e Forro Pegado, por ocasiao das festividades do ITAFOLIA e BLOCO DA RESSACA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2011 | 1200.00 | 10277536000102 | POLY PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bomba dïagua e 04 bicos injetores destinados ao veiculo Micro-Onibus de placa MOK 6952, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2011 | 139.71 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2011 | 43.10 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais prestados de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2011 | 6645.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Comunicacao Social e Institucional, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2011 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Eventos, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2011 | 12059.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2011 | 5245.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2011 | 11468.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2011 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2011 | 3745.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Juventude e Trabalho, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2011 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Articulacao Politica, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2011 | 6130.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria do Direito da Mulher, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2011 | 10990.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2011 | 4400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Controle deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2011 | 7500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Controle deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2011 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Tesouraria deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000683 | 31/03/2011 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas conforme RN TC, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/04/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenciamento de uso de sistemas de informatica deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/04/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenciamento de uso de sistemas de informatica deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/04/2011 | 1830.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 colecao juridica, destinados a Secretaria da Administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/04/2011 | 475.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 08 carimbos destinados as Secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000062011 | 0000707 | 01/04/2011 | 13000.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 unidades de carteiras escolar tipo universitaria tubo 7/8, destinadas as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/04/2011 | 800.00 | 35581271000162 | BREKAUTO - silveira e barros ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de troca de bomba de vacuo, no veiculo micro onibus de placa MNO-6793, da Secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000710 | 01/04/2011 | 741.60 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/04/2011 | 230.00 | 00010607942762 | Jobson Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto dos pneus do onibus de placa MNG 4688/PB lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/04/2011 | 3960.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 colecoes de livros: Ler e Aprender, Planejamento e Gestao Ambiental e Saude e Bem Estar, destinados a Secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/04/2011 | 5308.69 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/04/2011 | 3342.38 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca do pasep relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/04/2011 | 3413.76 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca do pasep relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/04/2011 | 8609.33 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/04/2011 | 5935.64 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep corrente deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/04/2011 | 2831.00 | 11043596000123 | Manuel Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e frangos, destinados a merenda escolar dos alunos atendidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/04/2011 | 225.00 | 00003485206466 | SIMONE FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias com pernoite, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB para participar do II Coloquio Nacional de estudos interdisciplinares sobre infancia e juventude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2011 | 20.00 | 00055031170778 | LUIZ MAURICIO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos, por encontra-se sem condicoes financeira de arca com tais necessidades, por se tratra de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/04/2011 | 360.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando areia para a cisterna do sitio Palmeiras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 283.141-4 (ICMS/DESON), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/04/2011 | 50.00 | 00002356587748 | antonio costa da silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Mamanguape afim de tratar de assuntos de interesse deste municipio, relacionados a Secretaria de Administracao deste municipio, para participar da Reuniao da MDA Ministerio da Reforma Agraria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/04/2011 | 3815.00 | 00002475258470 | Demétrio Almeida Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria juridica deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/04/2011 | 2370.00 | 00009969062409 | ALBERDAN SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo F4000 de placa KFO 7468, transportando a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT DAS ATIV ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/04/2011 | 300.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao do Campeonato Municipal de Futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 05/04/2011 | 300.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da tubulacao e manutencao da agua do sitio Ipioca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/04/2011 | 450.00 | 00005456628422 | CHARLES OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de andaimes, lotado para a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0000724 | 05/04/2011 | 4700.00 | 00004863065426 | FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no caminhao pipa com capacidade de 8.000Lts, destinado ao transporte de agua potavel para as comunidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 05/04/2011 | 170.00 | 00003319856405 | JESSE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica no motor da Moto de placa MNB 7521, da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/04/2011 | 890.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 20 cartuchos e 07 toners, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 06/04/2011 | 50.00 | 00072767081449 | Antonio Alexandre da S. Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Mamanguape, para participar da Reuniao da MDA-Ministerio da Reforma Agraria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/04/2011 | 759.17 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao e conservacao do veicul de placa MOK-6952, lotado na Secretarai da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/04/2011 | 327.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao do veiculo onibus de placa NQD-9045, da Secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/04/2011 | 50.00 | 00040335208487 | José Fernandes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, relacionado a Secretaria de Educacao do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/04/2011 | 560.00 | 35490507000155 | Cleonaldo P. e Refrigeração - Cleonaldo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de 02 ar condicionados split e manutencao, destinados ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/04/2011 | 50.00 | 00005714535464 | SEverina da Conceição Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, por se tratar de pessoa canrente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/04/2011 | 100.00 | 00004978710413 | ANA CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para realizacao de exames, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/04/2011 | 50.00 | 00099198460404 | VERONICA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para cobertura de funeral, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/04/2011 | 50.00 | 00003528688726 | JOSE ROBERTO DA SILVA 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para cobertura de pagamento de energia eletrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/04/2011 | 150.00 | 00010127212728 | Patricia Fernandes de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para fazer face a cobertura de um viagem para o Rio de Janeiro, vez que encontra-se desempregada e sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/04/2011 | 40.00 | 00009832624703 | Joelma Patricia Batista Damacena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos, por encontra-se sem condicoes financeira de arca com tais necessidades, por se tratra de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/04/2011 | 5323.82 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/04/2011 | 0.04 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra extrato bancario da conta no 14.037-6 (ITR), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000744 | 08/04/2011 | 1300.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao de aterros, entulhos e metralhas das Ruas deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/04/2011 | 3298.00 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinadas a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/04/2011 | 1050.00 | 00003717599437 | André Luiz de Paula | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao em um carro de som para o evento da Ita Folia, organizada pela Secretaria de Eventos e Turismos deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/04/2011 | 2800.00 | 00004395783457 | João Batista S. de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de de equipamentos de som profissional, iluminacao a lesar, palco e grupo gerador, quando nas festividades da Tradicional Festa de Santo Antoinio na localidade de Lagoa de Fora deste municipio, que foi realizada no dia 19de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/04/2011 | 5000.00 | 00091681405415 | Waldir Pedro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao das Bandas Garota Severgonha e Domingos e Pegada Segura, quando em realizacao da Tradicional Festa de Santo Antonio na localidade de Lagoa de Fora deste municipio, realizada no dia 19 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/04/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do CNM, conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/04/2011 | 16350.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio referente ao processo de No 023.2005.000.572-9, conforme o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/04/2011 | 1250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento e controle de tesouraria deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/04/2011 | 850.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de licitacao publica e digitalizacao de documentos relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | AMORTIZACAO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/04/2011 | 81615.39 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de INSS dos servidores e parte patrimonial, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/04/2011 | 30.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta no 5.557-3 (Movimento), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/04/2011 | 50.00 | 00005035205436 | Liana Fernandes Linhares de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Guarabira para tratar de assuntos junto a Junta de Servicos Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/04/2011 | 50.00 | 00005035205436 | Liana Fernandes Linhares de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Guarabira para tratar de assuntos junto a Junta de Servicos Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/04/2011 | 79.90 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo do telefone fixo de no 3294-1099, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000757 | 11/04/2011 | 4588.34 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2305,7 lts de diesel comum, destinados aos veiculos onibus da Secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000762 | 11/04/2011 | 11655.20 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000763 | 11/04/2011 | 1300.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/04/2011 | 79.90 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo do telefone fixo de no 3294-1099, da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/04/2011 | 50.00 | 00000765478412 | Cristiane Araújo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa afim de tratar de assuntos de interesse deste municipio, relacionados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/04/2011 | 50.00 | 00040335208487 | José Fernandes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa afim de tratar de assuntos de interesse deste municipio, relacionados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/04/2011 | 5000.00 | 00085480967487 | Josenildo Ferreira da silva3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Toyota HilluxSW4 de placa JVD 0261, destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/04/2011 | 1200.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do BEMFAM conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/04/2011 | 5600.00 | 00046386610334 | Josinaldo Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 140 horas do veiculo Car/Caminhao/Carr. Aberta de placa KDF 4837/PB, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, para o transporte de entulhos e aterros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000759 | 11/04/2011 | 6521.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 117,4 litros de gasolina comum e de 3.121 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/04/2011 | 1050.00 | 00085421502449 | SEVERINO ZACARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 35 horas de locacao do veiculo Caminhonete carroceria aberta de placa BLK 6371/PB transportando carnes do Matadouro para o Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/04/2011 | 2400.00 | 00092979580449 | FRANCISCO FABIANO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Ford F4000 de placa KLH 4343/PB, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/04/2011 | 1200.00 | 00092979580449 | FRANCISCO FABIANO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Ford F4000 de placa KLH 4343/PB, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000760 | 11/04/2011 | 1113.73 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 161,8 litros de gasolina comu e de 344,2 litros de biodiesel destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000766 | 11/04/2011 | 895.93 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 324,5 lts de gasolina comum e 3 unid de lubrificantes, destinadas aso veiculo Gol da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/04/2011 | 4759.01 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados aos alunos atendidos pelo Programa de Erradicacao Infantil - PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000582010 | 0000778 | 12/04/2011 | 2420.00 | 10425286000100 | Fortte Gráfica - Fabrício da Silva Batista - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos, destinados ao Programa CREAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000582010 | 0000779 | 12/04/2011 | 2120.00 | 10425286000100 | Fortte Gráfica - Fabrício da Silva Batista - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos, destinados ao Programa PAIF/CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/04/2011 | 107.25 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra extrato bancario da conta no 8.298-8 (CIDE), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000582010 | 0000781 | 12/04/2011 | 2210.00 | 10425286000100 | Fortte Gráfica - Fabrício da Silva Batista - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos, destinados a Secretaria da Acao Social- Programa Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/04/2011 | 150.00 | 00091675430497 | Maria José Felix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos, por encontra-se sem condicoes financeira de arca com tais necessidades, por se tratra de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/04/2011 | 50.00 | 00007748748489 | PAULO SERGIO SANTOS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para cobertura de exames medicos, por encontra-se sem condicoes financeira de arca com tais necessidades, por se tratra de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/04/2011 | 40.00 | 00003607134405 | José Rosildo Santos de Macena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos, por encontra-se sem condicoes financeira de arca com tais necessidades, por se tratra de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/04/2011 | 30.00 | 00003338174438 | JOSE ADENILSON RAFAEL RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para realizacao de exames, por encontra-se sem condicoes financeira de arca com tais necessidades, por se tratra de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/04/2011 | 150.00 | 00004854422483 | MARIA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, por encontra-se sem condicoes financeira de arca com tais necessidades, por se tratra de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/04/2011 | 150.00 | 00071468650459 | JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, por encontra-se sem condicoes financeira de arca com tais necessidades, por se tratra de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/04/2011 | 55.00 | 00002684159432 | CICERO VIRGINIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos, por encontra-se sem condicoes financeira de arca com tais necessidades, por se tratra de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/04/2011 | 1500.00 | 00016689736857 | MARCOS ROBERTO VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Cordenador Ambiental, fazendo trabalhos como projetos voltados ao Meio Ambiente, comunicacao visual, planejamento em Turismo, consultoria em Turismo e Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/04/2011 | 1200.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de uma hectare de terra exclusivamente para funcionamento do deposito de lixo urbano domestico, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/04/2011 | 50.00 | 00005035205436 | Liana Fernandes Linhares de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Guarabira para tratar de assuntos junto a Junta de Servicos Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0000773 | 12/04/2011 | 12750.00 | 00041433262487 | JOSE DE SOUZA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 425 carteiras escolares, da rede municipal de ensino de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/04/2011 | 300.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a rua Joana Maria de Figueiredo, para fucionamento da Biblioteca Municipal Casa Dona Julia, relativo aos meses de dezembro/2010 e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/04/2011 | 750.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a rua Monsenhor Jose Coutinho, onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Helena, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000777 | 12/04/2011 | 11655.20 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/04/2011 | 450.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a rua Monsenhor Jose Coutinho, onde funciona o Anexo I da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Helena, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/04/2011 | 300.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado no sitio Mares, para o funcionamento da Escola Municipal Sorriso da Crianca deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/04/2011 | 250.00 | 00040328279404 | Valdemir Vicente dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a rua Santo Antonio, Bairro Novo, parafuncionamento de uma sala de aula (Anexo) para Escola Adecita, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/04/2011 | 3240.05 | 00001974524426 | Jorge de Souza Fernandes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de transporte escolar de alunos da zona rural para sede do municipio, para os alunos da rede publica municipal e estadual de ensino, no veiculo tipo kombi de placa MNQ-6947/PB, no periodo de 14 de marco a 14 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/04/2011 | 900.00 | 00085419877449 | Severina José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a rua Jose Rodrigues de Carvalho, onde funciona a Escola Estadual de Ensino Fundamental Mundo Encantado, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/04/2011 | 3449.60 | 00003236136405 | ELIVANIR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, dos sitios Ipioca de Cima, Ipioca de Baixo, Acude e Coatigereba para sede do municipio,nos turnos tarde e noite, no veiculo onibus deplaca KRA-0109/PB, no periodo de 14 de marco a 14 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/04/2011 | 3678.40 | 00060303549491 | Edvaldo Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino municipal e estadual, dos sitios Curralinho, Timbo, Pirpiri, Lagoa de Fora e Macacos para sede do municipio,nos turnos tarde e noite, no veiculo onibus de placa KGH-3456/PE, no periodo de 14 de marco a 14 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/04/2011 | 3474.24 | 00008376984489 | ednaldo aquino dos santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, dos sitios: Cipoal e Curral Grande para sede do municipio, nos turnos: tarde e noite, no veiculo onibus de placa MNI-0362/PB, no periodo de 16 de marco a 16 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/04/2011 | 3326.40 | 00004509617453 | Edvaldo Rodrigues da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, de Itapororoca para o municipio de Aracagi, nos turnos: tarde e noite, no veiculo onibus de placa KUP-5552/PB, no periodo de 14 de marco a 14 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/04/2011 | 1087.81 | 00064187306749 | Jose Alves da Silva Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, do sitio: Marmarau para sede do municipio, no turno: noite, no veiculo onibus de placa MMK-4741/PB, no periodo de 14 de marco a 14 deabril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/04/2011 | 757.68 | 00098242415404 | Jose de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, dos sitios: Santissimo e Palmeira para Ipioca de Baixo, neste municipio, no turno: noite, no veiculo Gol de placa MOI-0253/PB, no periodo de 14 de marco a 14 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/04/2011 | 3484.80 | 00070876240406 | Rogério Rodrigues da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, dos sitios: Barroca dos Santos, Junco, Inga e Magalhaes para sede do municipio, nos turnos: tarde e noite, no veiculo onibus de placaMNG-4688/PB, no periodo de 14 de fevereiro a 14 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0000808 | 13/04/2011 | 11000.00 | 00001056207426 | ARNALDO DIAS DE ALMEIDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o primeiro pagamento referente a elaboracao de projetos para atender os convenio de No 657447, 657580 e 657581, junto a Fundacao Nacional de Saude (FUNASA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/04/2011 | 1000.00 | 70093570000159 | BL SERV. DE RAD. REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao das acoes da Prefeitura Municipal, no Vale Noticias, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/04/2011 | 60.00 | 00048276286453 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa afim de tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000790 | 13/04/2011 | 2200.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo caminhao de carroceria aberta de placa MYL 3040, destinados a coleta de lixo ubarna deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000806 | 13/04/2011 | 2200.00 | 00046121960400 | Erinaldo José Alexandrino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da coleta de lixo urbano deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000807 | 13/04/2011 | 2300.00 | 00020590270478 | Manoel Lopes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo caminhao carroceria aberta F4000, de placa KFJ 5928, para transportes diversos, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/04/2011 | 1022.00 | 02019761000110 | LOJAO DO DUFERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 35 Telhas Brasilt resid, 5mm - 1,83x1,10m destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/04/2011 | 240.00 | 00005890184423 | EDILSON MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de 01 poco na localidade de Lagoa do Saco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/04/2011 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a rua Monsenhor Jose Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/04/2011 | 400.00 | 00008160819480 | RAFAELA FERNANDES MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a rua Clotildes Maia, 25, centro nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar e Conselho do Idoso, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/04/2011 | 600.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Joana Maria de Figueiredo, 07 - Bairro Vista Alegre, para funcionamento do Programa CRAS, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/04/2011 | 1500.00 | 00008668531468 | SEVERINO FERREIRA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a rua Padre Joao Madruga, para funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio, relativo ao mes marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/04/2011 | 1000.00 | 00007226071487 | JOAO SABINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado a rua Castelo Branco, s/n, nesta cidade, para funcionamento do Programa CREAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/04/2011 | 50.00 | 00005117456483 | LUCIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos, por encontra-se sem condicoes financeira de arca com tais necessidades, por se tratra de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/04/2011 | 300.00 | 00027037449865 | Jarbas Sabino dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno localizado na Rua do Matadouro, loteamento Bela Vista, para o funcionamento de um deposito de lixo urbano, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/04/2011 | 4700.00 | 00071467904449 | MARIA DE LOURDES BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo GM Chevrolet de placa MZG 1197, para o transporte de agua potavel para a zona rural do municipio relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000826 | 14/04/2011 | 2200.00 | 00009490341428 | Micharley Guilherme Barnardo de França | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte para limpeza urbana deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0000827 | 14/04/2011 | 4750.00 | 00005246267407 | JOSE IZAAC PONTES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao Pipa com capacidade de 8.000 litros para transporte de agua potavel para as cisternas comunitarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/04/2011 | 250.00 | 05666688000167 | Novelétrica - Edjane Cavalcante da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da Bomba da Piscina da Nascenca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/04/2011 | 400.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Sao Joao, 07 centro, para o funcionamento da Secretaria de Eventos deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/04/2011 | 150.00 | 00072280751453 | PAULO CEZAR F. DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos junto ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/04/2011 | 100.00 | 00051135760420 | ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVR EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/04/2011 | 1270.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o segundo pagamento do acordo judicial prolatado nos atos do processo de no 023.2010.001.754-2, em face desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/04/2011 | 1500.00 | 00002187695476 | Elisangêla Carvalho Oliveira de Pontes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com loacacao de veiculo FOX de placa MNW 3768, destinado a Guarda Civil Municipal deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/04/2011 | 350.00 | 00006730487488 | FRANCISCO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em sua motocicleta 125 honda de placa MOB 1970, destinadas a execucao de servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/04/2011 | 50.00 | 00076012824491 | JOSEFA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/04/2011 | 1000.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Paulo Rodrigues para o funcionamento da Biblioteca Municipal Maria Moreno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/04/2011 | 230.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 02 lavagens no veiculo onibus de placa NQC 9045, lotado na Secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/04/2011 | 2845.92 | 00004609197413 | Alexandre Morais da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um transporte escolar da zona rural para sede do municipio e demais localidades, para transporte de alunos da rede municipal e estadual de ensino, deste municipio, no veiculo tipo kombi de placa KKY-3007, do dia 14 de marco a 14 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/04/2011 | 1320.00 | 00079824846468 | Severino Francisco da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica municipal de ensino e universitarios, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio, durante os dia 14 demarco a 14 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/04/2011 | 3449.60 | 03928521000100 | ELTON BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino municipal e estadual, dos sitios Cordeiro e Palmeiras para sede do municipio,nos turnos tarde e noite, no veiculo onibus de placa LNJ-7029/PB, no periodo de 14 de marco a 14 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/04/2011 | 3467.20 | 00020593066472 | Everaldo Fernandes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino municipal e estadual, dos sitios Concris, Curral Grande e Formigueiro para sede do municipio,nos turnos tarde e noite, no veiculo onibus de placa HUY-6746, no periodo de 14 de marco a 14 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/04/2011 | 5252.64 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes e verduras, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/04/2011 | 200.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de fotocopiadora Srarp 1655, deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/04/2011 | 60.00 | 00048276286453 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa afim de tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/04/2011 | 50.00 | 00041935470434 | OZENIR NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/04/2011 | 510.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e lavagens dos veiculos, desta Edilidade, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0000840 | 15/04/2011 | 8960.50 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a Secretaria de Infra-Estrutura setor de Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/04/2011 | 528.00 | 00003155008407 | WALBER DO NASCIMENTO CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 176 lts de leite in natura, destinados aos alunos atendidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/04/2011 | 104.26 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra extrato da conta 14.900-4 (FUNDO ESPECIAL),em favor do Banco do Brasil, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/04/2011 | 122.50 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frutas) destinados ao lanche da Terceira Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/04/2011 | 1108.95 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frutas e verduras) destinados a merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0000843 | 18/04/2011 | 18200.00 | 11070465000135 | DUBAI - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 130 h/m com motoniveladora (patrol) para recuperacao de estradas vicinais, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0000845 | 18/04/2011 | 4720.00 | 00022537775449 | JOAO LINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Ford de placa MNH 5797, para o transporte de agua potavel para a zona rural do municipio, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/04/2011 | 150.00 | 00072280751453 | PAULO CEZAR F. DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/04/2011 | 100.00 | 00051135760420 | ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000841 | 18/04/2011 | 2105.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1057,788 lts. de diesel comum, destinados aos veiculos onibus da Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/04/2011 | 3467.20 | 00071468471449 | SEVERINO JOSE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio transportando alunos da rede publica municipal e estadual de ensino fundamental, deste municipio, no veiculo tipo onibus,relativo ao periodo de 14 de marco a 14 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/04/2011 | 1267.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da Energisa, conforme demonstra extrato do FUNDEB (9.197-9), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/04/2011 | 470.00 | 00003717599437 | André Luiz de Paula | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao em um carro de som para o evento do BLOCO DA RESSACA, organizado pela Secretaria de Eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/04/2011 | 470.00 | 00001520673450 | MARCELO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na detetizacao de todas as Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 19/04/2011 | 5970.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais de responsabilidade deste municipio, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/04/2011 | 9003.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais de responsabilidade deste municipio, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/04/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/04/2011 | 150.00 | 00072280751453 | PAULO CEZAR F. DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/04/2011 | 50.00 | 00088632822420 | JOSEFA ARCANJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, por encontra-se sem condicoes financeira de arca com tais necessidades, por se tratra de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/04/2011 | 550.94 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 207,9lts de gasolina comum, destinados ao veiculo Gol da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000861 | 20/04/2011 | 1009.09 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 170,6 litros de gasolina comum e de 279,9 litros de biodiesel destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000860 | 20/04/2011 | 6818.14 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 139,6 litros de gasolina comum e de 3.240,3 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/04/2011 | 1500.00 | 00005890184423 | EDILSON MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de 02 poco artesianos e instalacao de bomba submerca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/04/2011 | 1680.00 | 07754844000177 | Oliveira - Premoldados - Educardo P de Oliveira J | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12 manilhas 400mm, 5 manilhas de 600mm e 6 manilhas de 800mm, destinados para o melhoramento do escoamento fluvial em diversos Bairros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | União Brasileira de Apoio aos Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/04/2011 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CONSAD, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000866 | 20/04/2011 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Contabil, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/04/2011 | 4274.87 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2133,1 lts de diesel e 03 unid. de lubrificantes, destinados aos veiculos onibus da Secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/04/2011 | 88.24 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo do telefone fixo de no 3294-1099, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/04/2011 | 75.00 | 00006021269403 | EGON CARDOSO PEREZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Recife-PE para tratar de assuntos de interesse deste municipio, relacionados a Sec retaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/04/2011 | 541.33 | 08761132000148 | Tesouro do Estado da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida de ICMS junto ao Estado da Paraiba (parcelamento extraordinario), relativo a 11o parcela, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVR EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/04/2011 | 322.50 | 00002087850437 | Tony Victor Medeiros da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o primeiro pagamento do acordo judicial prolatado nos atos do processo de no 023.2010.001.215-4, em face desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVR EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/04/2011 | 322.50 | 00020591195453 | Josilda Lopes Silva de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o primeiro pagamento do acordo judicial prolatado nos atos do processo de no 023.2010.001.215-4, em face desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVR EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/04/2011 | 322.50 | 00002873134410 | Luiz Carlos Jales Florentino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o primeiro pagamento do acordo judicial prolatado nos autos do processo de no 023.2010.001.215-4, em face desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVR EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/04/2011 | 322.50 | 00009233302407 | Larissa Rosy Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o primeiro pagamento do acordo judicial prolatado nos atos do processo de no 023.2010.001.215-4, em face desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVR EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/04/2011 | 900.00 | 00000740970402 | Elissandra Maria Conceiçãode Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o primeiro pagamento do acordo judicial prolatado nos atos do processo de no 023.2010.001.765-8, em face desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/04/2011 | 1063.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/04/2011 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra extrato da conta 10.323-3(PETI), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/04/2011 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra extrato da conta 10.323-3(PETI), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/04/2011 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra extrato da conta 10.323-3(PETI), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/04/2011 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra extrato da conta 10.323-3(PETI), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/04/2011 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 10.323-3(PETI), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/04/2011 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 10.323-3(PETI), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/04/2011 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 10.323-3(PETI), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/04/2011 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 10.323-3(PETI), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/04/2011 | 50.00 | 00001460766482 | Maria de Loudes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, por encontra-se sem condicoes financeira de arca com tais necessidades, por se tratra de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/04/2011 | 95.00 | 00071466991453 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos, por encontra-se sem condicoes financeira de arca com tais necessidades, por se tratra de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/04/2011 | 50.00 | 00055031170778 | LUIZ MAURICIO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos, por encontra-se sem condicoes financeira de arca com tais necessidades, por se tratra de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/04/2011 | 150.00 | 00072784890759 | LOURIVAL MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, por encontra-se sem condicoes financeira de arca com tais necessidades, por se tratra de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/04/2011 | 50.00 | 00006414601470 | Rozeangela Pereira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para realizacao de exames, por encontra-se sem condicoes financeira de arca com tais necessidades, por se tratra de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/04/2011 | 50.00 | 00099198495453 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para realizacao de exames, por encontra-se sem condicoes financeira de arca com tais necessidades, por se tratra de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/04/2011 | 50.00 | 00002137824485 | EDILENE DA SILVA BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para cobertura de alugel, por encontra-se sem condicoes financeira de arca com tais necessidades, por se tratra de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/04/2011 | 60.00 | 00006753021450 | MARIA JOSE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para cobertura com viagem, por encontra-se sem condicoes financeira de arca com tais necessidades, por se tratra de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/04/2011 | 30.00 | 00073691135404 | FRANCISCO DE ASSIS CANUTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, por encontra-se sem condicoes financeira de arca com tais necessidades, por se tratra de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/04/2011 | 50.00 | 00002551726484 | SEVERINA DOS RAMOS RIBEIRO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, por encontra-se sem condicoes financeira de arca com tais necessidades, por se tratra de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/04/2011 | 4800.00 | 07754844000177 | Oliveira - Premoldados - Educardo P de Oliveira J | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 60 manilhas 600mm destinados ao saneamento do Bairro do Tambor nas Travessas 1,2 e 3 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/04/2011 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/04/2011 | 14135.00 | 41152398000169 | LUNA ALVES SINALIZACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sinalizacao horizontal e vertical (Execucao de lombadas e Sonorizadores) com tachoes e tachinhas retrorefletivas em ruas do sistema viario deste municipio, incluvise placas de sinalizacao de lombadas e no local e a 100m. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/04/2011 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 11.107-4 (PROJOVEM), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/04/2011 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 11.107-4 (PROJOVEM), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/04/2011 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 11.107-4 (PROJOVEM), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/04/2011 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 10.928-2 (Idoso Social), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/04/2011 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 10.928-2 (Idoso Social), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/04/2011 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 10.928-2 (Idoso Social), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/04/2011 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 10.928-2 (Idoso Social), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/04/2011 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 10.928-2 (Idoso Social), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/04/2011 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 10.928-2 (Idoso Social), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/04/2011 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 10.928-2 (Idoso Social), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/04/2011 | 1300.00 | 00004997498475 | MARIA JOSE DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na filmagem com arquivos em DVD da inauracao da Rua Manoel Lopes e o evento do Itafolia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/04/2011 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 11,108-2 (CREAS), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/04/2011 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 11.108-2 (CREAS), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/04/2011 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 11.108-2 (CREAS), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/04/2011 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 10.079-X (PAIF/CRAS), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/04/2011 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 10.079-X (PAIF/CRAS), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/04/2011 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 8.923-0 (IGD), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/04/2011 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 8.923-0 (IGD), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/04/2011 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 8.923-0 (IGD), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/04/2011 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 8.923-0 (IGD), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/04/2011 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 8.923-0 (IGD), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/04/2011 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 8.923-0 (IGD), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/04/2011 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 8.923-0 (IGD), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/04/2011 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 8.923-0 (IGD), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/04/2011 | 9003.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais de responsabilidade deste municipio, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/04/2011 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de software de Administracao Publica, Sistema de Frota, Con role Social e Farmacia, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/04/2011 | 499.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio da Biblioteca Municipal Maria Moreno de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/04/2011 | 990.00 | 11309637000180 | REFRICON REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao unid EVAP YANG HIWALL 9.000BTUS selo a 220v e unid COND YANG HIWALL 9.000BTUS selo a 220v, destinados ao Telecentro Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/04/2011 | 650.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet desta Prefeitura, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/04/2011 | 334.50 | 41205725000101 | Comercial de Ferragens Paulo Tomaz Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/04/2011 | 2610.00 | 11309637000180 | REFRICON REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 ar condicionados unid evap yang hiwall 18.000 btus 220v e 02 unid evap yang hiwall 9.000 btus selo A 220v, destinados a Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/04/2011 | 100.00 | 00086165330797 | MARIA DE FATIMA LEITAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para cobertura de passangem, por encontra-se sem condicoes financeira de arca com tais necessidades, por se tratra de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/04/2011 | 50.00 | 00082694290400 | AVANIS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para realizacao de exames, por encontra-se sem condicoes financeira de arca com tais necessidades, por se tratra de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/04/2011 | 354.00 | 00009654008408 | Raylson de Souza Camara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda destinada a despesa com viagem por motivos de falecimento, por se tratar de pessoa carrente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/04/2011 | 5510.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de moveis: mesas secretaria, Gaveteiros, cadeiras giratoria, estantes de aco, arquivo para pasta suspensa, longarinas, conexao curva, mesa para computador, estofado presidente, teclado retratil, kit 34r cadeiras, destinados a Secretaria da Acao Social-Programa Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/04/2011 | 25.00 | 00006236327483 | GERSON INACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, por encontra-se sem condicoes financeira de arca com tais necessidades, por se tratra de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000102011 | 0000930 | 28/04/2011 | 13800.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 carrocao qualificado para carrego de carnes do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/04/2011 | 245.00 | 00077975766704 | João Batista G. de França | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando areia para reparos em diversos predios de nosso municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000934 | 28/04/2011 | 5760.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carnes, frangos e peixes), destinados ao Refeitorio Publico Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/04/2011 | 5000.00 | 00085480967487 | Josenildo Ferreira da silva3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Toyota HilluxSW4 de placa JVD 0261, destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/04/2011 | 50.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/04/2011 | 760.00 | 35490507000155 | Cleonaldo P. e Refrigeração - Cleonaldo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de 02 ar split 9.000 btus e 01 ar split 18.000 btus neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMP/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/04/2011 | 36903.00 | 10777594000103 | construtora linear ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com termo aditivo do contrato da reforma, recuperacao e ampliacao das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000939 | 28/04/2011 | 1555.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e frangos, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000941 | 28/04/2011 | 11612.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar para rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/04/2011 | 1236.00 | 07612656000104 | REDFOR COMERCIO E SERVICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao e operacionalizacao do sistema de seguranca eletronica nas escolas municipais henrique de almeida, manoel fernandes, adecita e secretaria municipal de educacao, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/04/2011 | 7800.00 | 07612656000104 | REDFOR COMERCIO E SERVICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no projeto tecnico de estudo especializado para elaboracao, implantacao e acompanhamento do sistema integrado de informacao para rede municipal de ensino infantil e fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000582010 | 0000953 | 29/04/2011 | 4600.00 | 10425286000100 | Fortte Gráfica - Fabrício da Silva Batista - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos, destinados a Secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/04/2011 | 38489.73 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria da Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/04/2011 | 68945.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria da Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/04/2011 | 3270.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria da Educacao - EJA, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/04/2011 | 2590.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/04/2011 | 299476.28 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria da Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/04/2011 | 116534.12 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria da Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/04/2011 | 14125.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria da Educacao - MDE, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/04/2011 | 1590.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 L.B. Freezer Horiz EFH500 BR Esmaltec, destinada a Secretaria de Educacao para o armazenamento da merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/04/2011 | 15112.24 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS debitado, conforme extrato bancario da conta no 5.555-7, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/04/2011 | 9.17 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta no 5.557-3 (Movimento), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/04/2011 | 5850.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Controle, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/04/2011 | 1450.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Eventos, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/04/2011 | 6445.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de comunicacao Social, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/04/2011 | 1450.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/04/2011 | 3595.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Juventude e Trabalho, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/04/2011 | 4300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Articulacao Politica, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/04/2011 | 4300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria do Direito da Mulher - Comissionados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/04/2011 | 23200.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/04/2011 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Tesouraria, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/04/2011 | 5245.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Aministracao, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/04/2011 | 10040.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/04/2011 | 12948.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/04/2011 | 9754.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria da Administracao, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/04/2011 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de Notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/04/2011 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Producao de Spotïs institucionais a ser veiculado em emissora de Radio. relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000582010 | 0001001 | 29/04/2011 | 7230.00 | 10425286000100 | Fortte Gráfica - Fabrício da Silva Batista - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/04/2011 | 450.00 | 00063950189491 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de merenda escolar, destinados aos alunos do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, em diversos nucleos deste municipio, relativo ao mes de abril do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/04/2011 | 1250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento e controle de Tesouraria deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/04/2011 | 1450.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Turismo, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DOS SERV DE APOIO AO PEQUENO AGRIC ULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/04/2011 | 5100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria da Agricultura, dete municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DOS SERV DE APOIO AO PEQUENO AGRIC ULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/04/2011 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria da Agricultura, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/04/2011 | 17509.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria do Meio Ambiente, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/04/2011 | 6004.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de abril do corrente exedrcicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/04/2011 | 21005.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/04/2011 | 4300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados no Gabinete do Prefeito - Guarda Civil Municipal, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/04/2011 | 10830.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados lotados no Gabinete do Prefeito - Guarda Civil Municipal, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00013277316491 | SEVERINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao e construcao de 03 redutores de velocidade (quebra mola) na Rua Castelo Branco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/04/2011 | 3000.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro Civil lotado na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/04/2011 | 20135.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria da Infra Estrutura, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/04/2011 | 34486.95 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria da Infra Estrutura, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052011 | 0000987 | 29/04/2011 | 11950.00 | 11070465000135 | DUBAI - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Motoniveladora (PATROL), para a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/04/2011 | 2720.82 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/04/2011 | 541.81 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000592010 | 0000944 | 29/04/2011 | 1700.00 | 00004872016475 | JOAO PAULO DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa JNX 5827, a servicos do Coselho do Idoso e Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/04/2011 | 300.00 | 00029195597883 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda destinada a aquisicao de medicamentos destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/04/2011 | 2929.47 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/04/2011 | 1.89 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra extrato bancario da conta no 283.141-4 (ICMS/DESON), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/04/2011 | 11570.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria da Acao Social, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/04/2011 | 1635.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria da Acao Social - PETI, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/04/2011 | 1090.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria da Acao Social - PETI, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/04/2011 | 1090.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria da Acao Social - PAIF/CRAS, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/04/2011 | 2125.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria da Acao Social - PAIF/CRAS, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/04/2011 | 2795.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria da Acao Social - CREAS, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/04/2011 | 9965.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria da Acao Social - PROJOVEM, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/04/2011 | 4050.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos conselheiros do Conselho Tutelar, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/04/2011 | 4730.57 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/04/2011 | 100.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, relacionados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/04/2011 | 100.00 | 00006052821450 | VANDERLEY DOS SANTOS FRANCISCO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, por encontra-se sem condicoes financeira de arca com tais necessidades, por se tratra de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/04/2011 | 30.00 | 00092982476487 | Roseane Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para cobertura de viagem, por encontra-se sem condicoes financeira de arca com tais necessidades, por se tratra de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2011 | 5320.00 | 10939474000157 | Alumital Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 400 hastes de aluminio, 400 calco ondulado 18 m/m e 210 telhas onduladas, destinados a recuperacao dos ginasios de esportes da escola Manoel Fernandes e Escola Conego Antonio Augusto, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001005 | 30/04/2011 | 7300.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3.668,341lts. de diesel comum, destinados aos veiculos onibus da Secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001022 | 01/05/2011 | 5760.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos,destinados a merenda escolar dos alunos atendidos pelo Programa PETI, empenhado nesta data, por equivoco de classificacao economica ref. empenho anulado no 0000934. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001024 | 02/05/2011 | 487.16 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 191,3 litros de gasolina comum destinado ao veiculo da Secretaria de Acao Social-IGDBF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/05/2011 | 100.00 | 00007690404464 | VALDINY MARCELINO DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para a aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001026 | 02/05/2011 | 6343.92 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 170 litros de gasolina comum e de 2.958,1 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/05/2011 | 130.00 | 00071469184400 | João Zacarias de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus no veiculo trator lotado na Secretaria da Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001027 | 02/05/2011 | 1169.62 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 198 litros de gasolina comum e de 320,1 litros de biodiesel destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001023 | 02/05/2011 | 4280.49 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.151 litros de biodiesel destinados aos veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT DAS ATIV ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/05/2011 | 239.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bola de fut cpo brasil pro e 01 bola topper hs pro cpo copa kais, destinados a secretaria de esportes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/05/2011 | 1620.00 | 11309637000180 | REFRICON REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 unid EVAP Yang Hiwall 18.000 BTUS 220w e 01 unid COND Yang Hiwall 18.000 BTUS 220w, destinados a Casa da Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/05/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenciamento de uso de sistemas de informatica deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/05/2011 | 389.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao-Extrato de Contrato, no DO - Edicao-12/04, Publicacao Termo de Adjudicacao - Pregao Presencial no 005/2011 no D.O edicao 12/04 e Publicacao Homologacao Pregao - Presencial no 005/2011 no D.O edicao 12/04 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/05/2011 | 4.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato bancario da conta 5.557-3, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria, em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta no 283.141-4, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/05/2011 | 100.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, ao Secretaria de Comunicacao deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/05/2011 | 50.00 | 00007663599721 | Jocean da Conceição Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001037 | 03/05/2011 | 3303.37 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos atendidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/05/2011 | 254.75 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/05/2011 | 400.00 | 00057389357487 | Erilson Claudio Rodrigues | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com pernoite destinado ao SRo Prefeito Constitucional, quando em viagem a Brasilia-DF, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, relacionado ao Ministerio de Minas Energia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/05/2011 | 100.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, ao Secretaria de Comunicacao deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/05/2011 | 300.00 | 35490507000155 | Cleonaldo P. e Refrigeração - Cleonaldo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de Ar Split de 18.000 BTUS, da casa da Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/05/2011 | 200.00 | 00043474080482 | Veronica de Lourdes P. de Queiroz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias, para viagens a Joao Pessoa afim de tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias 05 e 06 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/05/2011 | 890.34 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato bancario da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/05/2011 | 1239.51 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato bancario da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/05/2011 | 3591.62 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato bancario da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/05/2011 | 50.00 | 00047525533415 | João de Assis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/05/2011 | 100.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, ao Secretaria de Comunicacao deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/05/2011 | 50.00 | 00043474675400 | ANTONIO LUCAS DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/05/2011 | 50.00 | 00006624349433 | Almir O. de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Guarabira para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 06/05/2011 | 50.00 | 00007663599721 | Jocean da Conceição Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/05/2011 | 3815.00 | 00002475258470 | Demétrio Almeida Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria juridica deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/05/2011 | 100.00 | 00006892458408 | Claudia Mª N. Cordeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/05/2011 | 157.30 | 09193681000126 | INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Inspercao das Balancas do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/05/2011 | 50.00 | 00007266314429 | JEAN LOURENCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/05/2011 | 700.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao do motor de partida, alternador e parte eletrica do veiculo onibus de placa MNO 6793, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/05/2011 | 50.00 | 00006624349433 | Almir O. de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/05/2011 | 50.00 | 00007663599721 | Jocean da Conceição Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/05/2011 | 1000.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e recuperacao do motor de partida, alternador, unidade de comando injecao eletronica e parte eletrica do veiculo Gol de placa MNZ 6526 da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/05/2011 | 40.00 | 00004314188456 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS MESSIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para a realizacao de exames, pois encontra-se sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/05/2011 | 40.00 | 00009433116402 | IVANILSON TEOTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para a aquisicao de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/05/2011 | 300.00 | 00099302403734 | JOAO SIMPLICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para despesas com funeral, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/05/2011 | 7396.69 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001089 | 10/05/2011 | 2696.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reposicao de pecas destinadas ao veiculo Gol da Secretaria de Acao Social-IGDBF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001094 | 10/05/2011 | 582.12 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 216,4 litros de gasolina comum destinado ao veiculo Gol de placa MNZ 6526, da Secretaria de Acao Social-IGDBF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/05/2011 | 0.11 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta 14.037-6(ITR) deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00057389357487 | Erilson Claudio Rodrigues | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias com pernoites, para Brasilia-DF, afim de tratar de assuntos de interesses deste municipio, junto ao Ministerio do Turismo e para participar da XVII Marcha dos Prefeitos e Vereadores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001076 | 10/05/2011 | 1314.90 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 189,2 litros de gasolina comum e de 405 litros de biodiesel destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/05/2011 | 7094.20 | 00002852797429 | FLAVIO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Refeitorio Municipal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/05/2011 | 400.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel na Rua Joana Maria de Figueredo para o funcionamento do Refeitorio Municipal deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0001095 | 10/05/2011 | 64979.00 | 07353156000103 | CONSTERRA CONSTRUCOES TERRAPLANAGEM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de implantacao e instalacao de sistema de seguranca monitorado eletronicamente nas vias publicas deste municipio, com central de monitoramento, com tecnologia wireless, cameras infra color Day nigth, cameras IP com infra vermelho, cabeacao e antenas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2011 | 350.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 07 cartuchos e 03 toners destinados a Secretaria de Adminitracao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/05/2011 | 6793.60 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinadas as diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/05/2011 | 4227.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas GLP de 13 Kg e botijoes de agua mineral de 20 litros destinados a diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/05/2011 | 3000.00 | 00001322225400 | WELLEN MONTEIRO FARIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua mineral potavel que sera distribuida diariamente de forma ininterrupta, atraves de tubulacao hidraulica da fonte, a residencias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/05/2011 | 2500.00 | 00092979580449 | FRANCISCO FABIANO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Ford-F4000 de placa KLH 4343, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/05/2011 | 1250.00 | 00092980201472 | José Zacarias de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carnes do Matadouro para o Mercado Publico deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001080 | 10/05/2011 | 7590.53 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 182,9 litros de gasolina comum e de 3.567,1 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/05/2011 | 2460.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de portoes de ferro destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/05/2011 | 3771.60 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpezas, destinados a Secretaria da Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/05/2011 | 830.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 09 toners e 10 cartuchos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/05/2011 | 140.00 | 00004207948406 | Adenis Silva de Barros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 03 carimbos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/05/2011 | 750.00 | 05003357000147 | PARAIBA HIDRAULICA - VALCELIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados aplicados em uma caixa de direcao hidraulica do veiculo onibus lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/05/2011 | 8400.00 | 13336513000110 | MARCOS PRODUCOES E EVENTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um palco 14x12, som e iluminacao profissional, banheiro quimicos, gerador de 180 KWA, destinados a comemoracao do dia das MAES deste municipio, relaizado no dia 07/05 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001079 | 10/05/2011 | 5534.54 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.766,1 litros de biodiesel e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/05/2011 | 1400.00 | 00003717599437 | André Luiz de Paula | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de 40 horas em um carro de som para o evento do dias das MAES deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0001083 | 10/05/2011 | 28000.00 | 09373097000152 | PROMOV PRODUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Show Gospel com cantor J.NETO e banda em comemoracao ao dia das MAES neste municipio, que foi realizado no dia 07/05 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0001086 | 10/05/2011 | 19000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao das Bandas Guga e Forro Luxo, Garota Severgonha e Pagode Pakachan, por ocasiao das festividades do Dia do Trabalhador, neste municipio, no dia 30 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001088 | 10/05/2011 | 14504.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reposicao de pecas destinados aos veiculos onibus de placa LAF 9113 e MMQ 4130 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000582010 | 0001091 | 10/05/2011 | 3905.00 | 10425286000100 | Fortte Gráfica - Fabrício da Silva Batista - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reproducao de materiais pedagogicos e literarios, destinados ao Programa Brasil Alfabetizado, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2011 | 106.49 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo do telefone fixo de no 3294-1099, da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/05/2011 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de Notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/05/2011 | 1200.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do BEMFAM conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/05/2011 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Producao de Sportïs institucionais a ser veiculado em emissora de Radio. relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/05/2011 | 450.00 | 00008732222459 | JOSE WELSON LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias com pernoite, para Brasilia-DF, a fim de tratar de assuntos de interesses deste municipio e para participar da XVII Marcha dos Prefeitos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/05/2011 | 450.00 | 00070875529453 | José Almeida Brazilino dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias com pernoite, para Brasilia-DF, a fim de tratar de assuntos de interesses deste municipio e para participar da XVII Marcha dos Prefeitos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | AMORTIZACAO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/05/2011 | 99.03 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros e multas de INSS dos servidores e parte patrimonial, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/05/2011 | 620.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 10 cartuchos e 06 toners destinados ao Setor de Contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/05/2011 | 850.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de licitacao publica e digitalizacao de documentos relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/05/2011 | 16350.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio referente ao processo de No 023.2005.000.572-9, conforme o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/05/2011 | 1400.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a chamadas de divulgacao das festas do Trabalhadores e dia das maes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/05/2011 | 1188.50 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de 132 reconhecimento de firmas e 74 autenticacoes em copias, para atender ao servico burocratico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/05/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do CNM, conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2011 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de software de Administracao Publica, Sistema de Frota, Con role Social e Farmacia, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/05/2011 | 1250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento e controle de Tesouraria deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2011 | 850.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de licitacao publica e digitalizacao de documentos relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/05/2011 | 340.00 | 00044297416468 | GENILSON FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Corsa de placa NPT 5397, com viagens para a cidade de Joao Pessoa e Guarabira a servicos da Secretaria de Eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/05/2011 | 50.00 | 00005929760411 | José Cezario do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/05/2011 | 1000.00 | 00063950146415 | SEVERINA BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda concedida por esta Prefeitura, atraves da Secretaria de Acao Social, para realizacao de procedimento cirurgico a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/05/2011 | 50.00 | 00006531866497 | Severina Edjane Fernandes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para a aquisicao de alimento, pois encontra-se sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/05/2011 | 300.00 | 00010041534492 | JOSE AILTON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para despesas com protese dentaria, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/05/2011 | 1.37 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do Transporte Escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/05/2011 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do Transporte Escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/05/2011 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do Transporte Escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/05/2011 | 50.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/05/2011 | 50.00 | 00008282926477 | RUBERLANIA BARBOSA MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT DAS ATIV ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/05/2011 | 1230.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 padroes completos de 18 pecas destinados aos atletas amadores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/05/2011 | 1450.00 | 00082188904400 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Fiat Uno Mille de placa 4643/PB, lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/05/2011 | 200.00 | 00046054243772 | MANOEL BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Buffett da festa das Maes deste municipio, que foi realizado do dia 07/05 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/05/2011 | 900.00 | 00005456628422 | CHARLES OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de andaimes, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000602010 | 0001123 | 16/05/2011 | 4161.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas, mesas e cadeiras, para o cafe dos Idosos e para as festividades do dia das Maes, dos Programas da Secretaria de Acao Social (CRAS, PETI E PROJOVEM), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/05/2011 | 250.00 | 00005213216463 | DIJALMA PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para cobertura de viagem, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/05/2011 | 250.00 | 00004978710413 | ANA CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para a cobertura de exames medicos, pois encontra-se sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades, por ser tratar de pessoa conrente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/05/2011 | 55.00 | 00008287234433 | JANIELE DOS SANTOS FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para pagamento de exame medico, pois a pessoa nao tem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/05/2011 | 50.00 | 00044250908453 | Maria José de Carvalho da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para aquisicao de alimentos, pois a pessoa nao tem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT DAS ATIV ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/05/2011 | 474.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados aos atletas amadores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000602010 | 0001121 | 16/05/2011 | 6886.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas, mesas e cadeiras, para as festividades do dia das Maes realizadas em todas as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000602010 | 0001122 | 16/05/2011 | 4100.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas, mesas e cadeiras, para os eventos ITA FOLIA e BLOCO DA RESSACA, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/05/2011 | 50.00 | 00044297912449 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/05/2011 | 445.37 | 00079824846468 | Severino Francisco da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Santissimo e Palmeira para Ipioca de Baixo neste municipio, turno noite, durante 14 de abril a 14 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/05/2011 | 3467.20 | 00071468471449 | SEVERINO JOSE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Jenipapo, Varzea das Cobras e Cipoal a sede do municipio, turnos tarde e noite, durante o dia 14 de abril a 14 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/05/2011 | 3240.05 | 00001974524426 | Jorge de Souza Fernandes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa KGH 3456 transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Marmarau, Lagoa de Fora e Coatigereba para a sede do municipio, turnos Manha, tarde e noite, durante o dia 14 de abril a 14 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/05/2011 | 3449.60 | 00003236136405 | ELIVANIR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KRA 0109 transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Ipioca de Cima, Ipioca de Baixo, Acude e Coatigereba para a sede do municipio, turnos tarde e noite, durante o dia 14 de abria a 14 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/05/2011 | 3467.20 | 00020593066472 | Everaldo Fernandes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa HUY 6746 transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Concris, Curral Gandre e Formigueiro para a sede do municipio, turnos tarde e noite, durante odia de 14 de abril a 14 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/05/2011 | 874.63 | 00079824846468 | Severino Francisco da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Santissimo e Palmeira para Ipioca de Baixo neste municipio, turno noite, durante 14 de abril a 14 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/05/2011 | 3678.40 | 00060303549491 | Edvaldo Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino municipal e estadual, dos sitios Curralinho, Timbo, Pirpiri, Lagoa de Fora e Macacos para sede do municipio,nos turnos tarde e noite, no veiculo onibus de placa KGH-3456/PE, no periodo de 14 de abril a 14 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/05/2011 | 3449.60 | 03928521000100 | ELTON BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino municipal e estadual, dos sitios Cordeiro e Palmeiras para sede do municipio,nos turnos tarde e noite, no veiculo onibus de placa LNJ-7029/PB, no periodo de 14 de abril a 14 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/05/2011 | 757.68 | 00098242415404 | Jose de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, dos sitios: Santissimo e Palmeira para Ipioca de Baixo, neste municipio, no turno: noite, no veiculo Gol de placa MOI-0253/PB, no periodo de 14 de abril a 14 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/05/2011 | 3484.80 | 00070876240406 | Rogério Rodrigues da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, dos sitios: Barroca dos Santos, Junco, Inga e Magalhaes para sede do municipio, nos turnos: tarde e noite, no veiculo onibus de placaMNG-4688/PB, no periodo de 14 de abril a 14 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/05/2011 | 1087.81 | 00064187306749 | Jose Alves da Silva Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, do sitio: Marmarau para sede do municipio, no turno: noite, no veiculo onibus de placa MMK-4741/PB, no periodo de 14 de abril a 14 demaio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/05/2011 | 3326.40 | 00004509617453 | Edvaldo Rodrigues da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, de Itapororoca para o municipio de Aracagi, nos turnos: tarde e noite, no veiculo onibus de placa KUP-5552/PB, no periodo de 14 de abril a 14 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/05/2011 | 3474.24 | 00008376984489 | ednaldo aquino dos santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, dos sitios: Cipoal e Curral Grande para sede do municipio, nos turnos: tarde e noite, no veiculo onibus de placa MNI-0362/PB, no periodo de 16 de abril a 14 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/05/2011 | 1320.00 | 00063948109400 | José Edson de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa AAW 6473, transportando alunos de necessidades especiais para a APAE da cidade de Mamanguape, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/05/2011 | 470.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura de eventos do dia das maes na tiragem de fotos e publicacao de fotos em site com a presenca do cantor J. Neto em praca publica, neste municipio no dia 07 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/05/2011 | 764.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB deste municipio, relativo ao mes de maio docorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/05/2011 | 1985.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB deste municipio, relativo ao mes de maio docorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/05/2011 | 5939.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais de responsabilidade deste municipio, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/05/2011 | 8940.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais de responsabilidade deste municipio, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/05/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0001149 | 17/05/2011 | 4750.00 | 00005246267407 | JOSE IZAAC PONTES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao Pipa com capacidade de 8.000 litros para transporte de agua potavel para as cisternas comunitarias e escolas municipais deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/05/2011 | 150.00 | 00004942307465 | MARIA DAS DORES DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para cobertura de viagem, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/05/2011 | 100.00 | 00006297342407 | Josilene da Silva Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de alimentos, destinados a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0001145 | 17/05/2011 | 4750.00 | 00022537775449 | JOAO LINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Ford de placa MNH 5797, para o transporte de agua potavel para a zona rural do municipio, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001147 | 17/05/2011 | 2300.00 | 00020590270478 | Manoel Lopes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo caminhao carroceria aberta F4000, de placa KFJ 5928, para transportes diversos, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001150 | 17/05/2011 | 2200.00 | 00046121960400 | Erinaldo José Alexandrino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da coleta de lixo Urbano deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001151 | 17/05/2011 | 2200.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo caminhao de carroceria aberta de placa MYL 3040, destinados a coleta de lixo ubarna deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001152 | 17/05/2011 | 2200.00 | 00009490341428 | Micharley Guilherme Barnardo de França | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte para limpeza urbana deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/05/2011 | 300.00 | 00027037449865 | Jarbas Sabino dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno localizado na Rua do Matadouro, loteamento Bela Vista, para o funcionamento de um deposito de lixo urbano, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/05/2011 | 600.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de uma hectare de terra exclusivamnente para o funcionamento de deposito de lixo urbano domestico, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0001179 | 18/05/2011 | 4700.00 | 00004863065426 | FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no caminhao pipa com capacidade de 8.000Lts, destinado ao transporte de agua potavel para as comunidades deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST DE CALCAMENTOS, MEIO-FIOS E GALERI AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/05/2011 | 7112.30 | 11973866000103 | MJ - Construções e Serviços Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira e unica medicao pela construcao complementar de calcamentos em paralelepipedos nas ruas Pedro Afonso de Carvalho e Manoel Lopes e em passagem molhada na localidade de Pirpiri, neste municipio. | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/05/2011 | 400.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Sao Joao, 07 centro, para o funcionamento da Secretaria de Eventos deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/05/2011 | 250.00 | 00057389357487 | Erilson Claudio Rodrigues | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria destinado ao Senhor Prefeito Constitucional, quando em viagem a Brasilia-DF, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto a Secretaria de Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/05/2011 | 50.00 | 00006624349433 | Almir O. de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Guarabira Para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/05/2011 | 400.00 | 00008160819480 | RAFAELA FERNANDES MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a rua Clotildes Maia, 25, centro nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar e Conselho do Idoso, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/05/2011 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a rua Monsenhor Jose Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/05/2011 | 1000.00 | 00007226071487 | JOAO SABINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado a rua Castelo Branco, s/n, nesta cidade, para funcionamento do Programa CREAS, deste municipio,m relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/05/2011 | 1200.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na rua Joana Maria de Figueiredo, 07 Vista Alegre neste municipio, para o funcionamento do Programa CRAS deste municipio, relativo aos meses de novembro de 2010 e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/05/2011 | 1500.00 | 00008668531468 | SEVERINO FERREIRA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a rua Padre Joao Madruga, para funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio, relativo ao mes abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/05/2011 | 100.00 | 00071466991453 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVR EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/05/2011 | 1270.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o terceiro e ultimo pagamento do acordo judicial prolatado nos atos do processo de no 023.2010.001.754-2, em face desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/05/2011 | 1500.00 | 00002187695476 | Elisangêla Carvalho Oliveira de Pontes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com loacacao de veiculo FOX de placa MNW 3768, destinado a Guarda Civil Municipal deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/05/2011 | 50.00 | 00036464198491 | JOAO DA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa Para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/05/2011 | 50.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa Para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/05/2011 | 2845.92 | 00004609197413 | Alexandre Morais da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa KKY 3007, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Santissimo e Jatoba para a sede do municipio, nos turnos manha, tarde e noite, durante o dia 14de abril a 14 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/05/2011 | 250.00 | 00040328279404 | Valdemir Vicente dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Santo Antonio, Bairro Novo para o funcionamento de uma sala de aula (ANEXO) para Escola Adecita deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT DAS ATIV ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/05/2011 | 756.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 21 pares de Chuteiras Roma destinados aos atletas amadores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/05/2011 | 750.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na Rua Monsenhor Jose Coutinho para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Helena deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/05/2011 | 900.00 | 00085419877449 | Severina José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a rua Jose Rodrigues de Carvalho, onde funciona a Escola Estadual de Ensino Fundamental Mundo Encantado, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/05/2011 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueredo para o funcionamento da Biblioteca MUnicipal Casa Dona Julia deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/05/2011 | 300.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado no sitio Mares, para o funcionamento da Escola Municipal Sorriso da Crianca deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/05/2011 | 1000.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Paulo Rodrigues para o funcionamento da Biblioteca Municipal Maria Moreno deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/05/2011 | 365.69 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de IPVA e LICENCIAMENTO, do veiculo de onibus de placa MOK 6952, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/05/2011 | 886.00 | 04833248000194 | PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parabrisa esquerdo e vidros para janela movel e lateral, destinados ao veiculo Onibus de placa LAF 9113, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 19/05/2011 | 120.00 | 04833248000194 | PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na istalacao do Parabrisa do veiculo onibus de placa LAF 9113, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 19/05/2011 | 50.00 | 00044297912449 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 19/05/2011 | 738.88 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de IPVA e Licenciamento Anual,do veiculo onibus de placa NPT-8765, da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 19/05/2011 | 358.66 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de IPVA e Licenciamento Anual,do veiculo onibus de placa LAF-9113, da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/05/2011 | 50.00 | 00036464198491 | JOAO DA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa Para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 19/05/2011 | 60.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001184 | 19/05/2011 | 514.60 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 191,3 litros de gasolina comum destinado ao veiculo da Secretaria de Acao Social-IGDBF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001183 | 19/05/2011 | 1255.72 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 203,6 lts. de gasolina comum e 355,8lts. de diesel comum, destinados a veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/05/2011 | 50.00 | 00006624349433 | Almir O. de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 19/05/2011 | 50.00 | 00002356587748 | antonio costa da silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001194 | 20/05/2011 | 5984.10 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 230,5lts. de gasolina comum e 2695,5 lts de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria da Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/05/2011 | 807.91 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/05/2011 | 125.32 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta 14.900-4(Fundo Especial) deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/05/2011 | 50.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa Para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | União Brasileira de Apoio aos Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/05/2011 | 1500.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato bancario da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/05/2011 | 650.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet desta Prefeitura, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001204 | 20/05/2011 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas conforme RN TC, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001195 | 20/05/2011 | 5976.57 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3003,3lts. de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001198 | 20/05/2011 | 11499.80 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos atendidos pelo Programa Brasil Alfabetizado, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/05/2011 | 50.00 | 00001163313483 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa Para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/05/2011 | 100.00 | 00003588868488 | ROSANGELA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educacao, deste municipio, nos dias 24 e 25 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/05/2011 | 50.00 | 00039762580400 | JORGE LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria destinada ao Secretaria de Educacao, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/05/2011 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CONSAD, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/05/2011 | 600.00 | 00003155008407 | WALBER DO NASCIMENTO CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 lts de leite in natura, destinados aos alunos atendidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/05/2011 | 50.00 | 00071468234404 | MONIRE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/05/2011 | 1500.00 | 70093570000159 | BL SERV. DE RAD. REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao das acoes administrativas da Prefeitura Municipal, na edicao de maio do corrente exercicio do jornal vale noticia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 24/05/2011 | 6221.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais de responsabilidade deste municipio, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/05/2011 | 7868.39 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, referente a 2a parcela, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/05/2011 | 5368.37 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, referente a 2a parcela, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/05/2011 | 6207.02 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, referente a 2a parcela, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/05/2011 | 6746.01 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, referente a 2a parcela, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/05/2011 | 3249.29 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, referente a 2a parcela, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/05/2011 | 6151.99 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, referente a 3a parcela, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/05/2011 | 3220.48 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, referente a 3a parcela, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/05/2011 | 6686.20 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, referente a 3a parcela, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/05/2011 | 7798.62 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, referente a 3a parcela, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/05/2011 | 5320.78 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, referente a 3a parcela, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/05/2011 | 19547.12 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, referente a 12a parcela, relativo a competencia 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/05/2011 | 19390.15 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, referente a 13a parcela, relativo a competencia 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/05/2011 | 457.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 07 caribos destinados a Secretaria de Admnistracao e Financas e Controladoria Interna deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVR EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/05/2011 | 322.50 | 00020591195453 | Josilda Lopes Silva de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o segundo e ultimo pagamento do acordo judicial prolatado nos atos do processo de no 023.2010.001.215-4, em face desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVR EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/05/2011 | 900.00 | 00000740970402 | Elissandra Maria Conceiçãode Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o segundo e ultimo pagamento do acordo judicial prolatado nos atos do processo de no 023.2010.001.765-8, em face desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVR EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/05/2011 | 322.50 | 00009233302407 | Larissa Rosy Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o segundo e ultimo pagamento do acordo judicial prolatado nos atos do processo de no 023.2010.001.215-4, em face desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVR EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/05/2011 | 322.50 | 00002087850437 | Tony Victor Medeiros da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o segundo e ultimo pagamento do acordo judicial prolatado nos atos do processo de no 023.2010.001.215-4, em face desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVR EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/05/2011 | 322.50 | 00002873134410 | Luiz Carlos Jales Florentino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o segundo e ultimo pagamento do acordo judicial prolatado nos atos do processo de no 023.2010.001.215-4, em face desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/05/2011 | 1500.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato bancario da conta 5.557-3 (Movimento), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/05/2011 | 450.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a rua Monsenhor Jose Coutinho, onde funciona o Anexo I da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Helena, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/05/2011 | 50.00 | 00039762580400 | JORGE LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria destinada ao Secretaria de Educacao, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/05/2011 | 3000.00 | 00048275590400 | MANOEL MARINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de esquadria de aluminio para o gradeado da Piscina da Nascenca e dos vidros temperados para a Praca do Peixe deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do correnteexercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000592010 | 0001225 | 25/05/2011 | 1700.00 | 00004872016475 | JOAO PAULO DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa JXN-5827, a servicos do Conselho do Idoso deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/05/2011 | 2509.00 | 41203688000194 | Panificadora Eliane - Eliane Lopes Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 290Kg paes frances e 143Kg de bolos destinados ao merenda do Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/05/2011 | 1164.60 | 41203688000194 | Panificadora Eliane - Eliane Lopes Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 80Kg paes frances, 70Kg de bolos, 30Kg de bolachas e 9,9 Kg de queijo mussarela destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/05/2011 | 50.00 | 00006624349433 | Almir O. de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/05/2011 | 580.00 | 00004281558470 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de chuva de prata, quando na comemoracao da festa do dia das maes,em praca publica, neste municipio, realizada no dia 07 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/05/2011 | 1938.00 | 41203688000194 | Panificadora Eliane - Eliane Lopes Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 230Kg paes frances e 106Kg de bolos destinados ao merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/05/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenciamento de uso de sistemas de informatica deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/05/2011 | 545.49 | 08761132000148 | Tesouro do Estado da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida de ICMS junto ao Estado da Paraiba (parcelamento extraordinario), relativo a 12a parcela, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/05/2011 | 2010.00 | 00040795373449 | Vera Lucia M. da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados fritos e de forno e tortas prestigio, destinados a Festa das Maes e dos Trabalhadores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/05/2011 | 310983.96 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria da Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/05/2011 | 36222.73 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria da Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/05/2011 | 114055.51 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria da Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/05/2011 | 69015.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria da Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/05/2011 | 13476.91 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria da Educacao - MDE, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/05/2011 | 3980.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria da Educacao - MDE, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/05/2011 | 3270.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria da Educacao - EJA, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000572010 | 0001285 | 30/05/2011 | 5405.58 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/05/2011 | 50.00 | 00072539801749 | Francisco Benedito dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/05/2011 | 270.00 | 03535673000134 | COOPERATIVA DOS FLORICULTORES DO ESTADO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores, tango e esponja floral, destinados a hornamentacao das festividades do dia das Maes, realizada nas escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/05/2011 | 15166.67 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS debitado, conforme extrato bancario da conta no 5.555-7, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/05/2011 | 10327.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria da Administracao, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/05/2011 | 3895.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria da Administracao, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/05/2011 | 11216.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/05/2011 | 8935.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/05/2011 | 26200.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/05/2011 | 5495.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Comunicacao Social, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/05/2011 | 4700.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/05/2011 | 1350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Eventos, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/05/2011 | 2012.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Planejamento, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/05/2011 | 1350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/05/2011 | 3500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Tesouraria, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/05/2011 | 2545.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Juventude e Trabalho, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/05/2011 | 3350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Articulacao Politica, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/05/2011 | 3350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria do Direito da Mulher, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/05/2011 | 4050.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos membros do Conselho Tutelar, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/05/2011 | 19010.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/05/2011 | 12000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsisdios do Prefeito, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/05/2011 | 4300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados no Gabinete do Prefeito - Guarda Civil Municipal, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/05/2011 | 10830.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados lotados no Gabinete do Prefeito- Guarda Civil Municipal, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/05/2011 | 5804.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/05/2011 | 15610.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/05/2011 | 1350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Turismo, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DOS SERV DE APOIO AO PEQUENO AGRIC ULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/05/2011 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarioss, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DOS SERV DE APOIO AO PEQUENO AGRIC ULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/05/2011 | 4950.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000572010 | 0001286 | 30/05/2011 | 2961.30 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Adminitracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/05/2011 | 34470.91 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria da Infra Estrutura, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/05/2011 | 19128.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria da Infra Estrutura, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/05/2011 | 2488.55 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/05/2011 | 4230.57 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria da Acao Social, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/05/2011 | 10540.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria da Acao Social, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/05/2011 | 1090.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria da Acao Social - PETI, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/05/2011 | 1090.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria da Acao Social - PETI, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/05/2011 | 545.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria da Acao Social - PAIF/CRAS, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/05/2011 | 2125.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria da Acao Social - PAIF/CRAS, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/05/2011 | 2795.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria da Acao Social - CREAS, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/05/2011 | 9810.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria da Acao Social - PROJOVEM, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000572010 | 0001287 | 30/05/2011 | 2987.77 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000572010 | 0001288 | 30/05/2011 | 3104.33 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000572010 | 0001289 | 30/05/2011 | 3464.70 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/05/2011 | 80.00 | 00003665079403 | JOSE BISPO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de alimentos,pois a pessoa nao se encontra em condicoes de arcar com tais necessidades, por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/05/2011 | 1.86 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta 283.141-4(ICMS Deson.) deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001299 | 31/05/2011 | 1175.26 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 436,9 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/05/2011 | 70.00 | 00001965976417 | Manoel Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de alimentos, destinados a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/05/2011 | 50.00 | 00009305216412 | LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0001294 | 31/05/2011 | 4700.00 | 00004863065426 | FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no caminhao pipa com capacidade de 8.000Lts, destinado ao transporte de agua potavel para as comunidades deste municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001297 | 31/05/2011 | 7486.15 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 156,6 litros de gasolina comum e de 3.550,2 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001296 | 31/05/2011 | 1363.41 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 204,2 litros de gasolina comum e de 469,1 litros de biodiesel destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/05/2011 | 546.06 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS debitado, conforme extrato bancario da conta no 5.555-7, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/05/2011 | 2741.83 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS debitado, conforme extrato bancario da conta no 5.555-7, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001298 | 31/05/2011 | 5933.98 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.981,9 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/06/2011 | 50.00 | 00040335208487 | José Fernandes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto a Secreta de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/06/2011 | 100.00 | 00039762580400 | JORGE LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diari destinado ao Secretario de Educacao, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/06/2011 | 1122.84 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diveros detinados a ornamentacao junina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/06/2011 | 3815.00 | 00002475258470 | Demétrio Almeida Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados representando a edilidade municipal junto ao Tribunal de Contas do Estado, Ministerio Publico, Controladoria Geral da Uniao, Tribunal de Contas da Uniao, Tribunal de Justica/PB, bem como acompanhar a parte que envolva a administracao publica municipal em geral, nos termos do Processo Administrativo de inexegibilidade, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/06/2011 | 50.00 | 00085420000482 | EDMO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/06/2011 | 650.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/06/2011 | 3077.04 | 41124710000100 | MARARTUR VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens aereas no trecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa na data de ida 11/05 e volta 13/05 do corrente exercicio, em favor dos paxïs, Erilson Claudio Rodrigues Prefeito Constitucional, Jose Welson Silva e Jose Almeida Santos Assessores Especiais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/06/2011 | 50.00 | 00007663599721 | Jocean da Conceição Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/06/2011 | 1050.00 | 03390442000180 | D FESTAS MAGAZINE-EDNELZA C. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores, pontos de rede de internet e transferencias de pontos, pertencentes as Secretarias de Educacao, Financas e Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0001318 | 01/06/2011 | 10080.00 | 11070465000135 | DUBAI - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 72Hrs de maquina motoniveladora (PATROL), na recuperacao das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/06/2011 | 50.00 | 00032336853434 | Fernandes Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/06/2011 | 50.00 | 00060722380763 | ODON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001321 | 01/06/2011 | 1175.26 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 436,900 lts. de gasolina comum, destinados aos veiculos fiat e gol da secretaria da acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/06/2011 | 100.00 | 00008382168701 | Rosilene Lisboa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/06/2011 | 100.00 | 00063949830472 | SERGIO SEVERINO DOS SANTOS/2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para a aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeiras de arcar tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/06/2011 | 140.70 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para o lanche do Grupo da Melhor Idade, da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/06/2011 | 2880.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao dos instrumentos musicais,para a Banda Marcial dos Programas Sociais deste Municipio,sob a coordenacao do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001340 | 02/06/2011 | 3843.27 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos atendidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/06/2011 | 1249.25 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras, destinados a merenda dos alunos atendidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/06/2011 | 100.00 | 00075552868749 | MARIA DE LOURDES SOARES MENEGUSSI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para despesas com transporte para tratamento de medico, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/06/2011 | 400.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel na Rua Joana Maria de Figueredo para o funcionamento do Refeitorio Municipal deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/06/2011 | 3000.00 | 00001322225400 | WELLEN MONTEIRO FARIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua mineral potavel que sera distribuida diariamente de forma ininterrupta, atraves de tubulacao hidraulica da fonte, a residencias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/06/2011 | 100.00 | 00051135760420 | ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 283.141-4(ICMS/DESONER), relativo aomes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001333 | 02/06/2011 | 5933.98 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2981,9 lts. de diesel comum, destinados aos veiculos da secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/06/2011 | 3698.00 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, destinados a Merenda Escolar dos alunos do ensino fundamental, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001337 | 02/06/2011 | 10555.70 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001344 | 02/06/2011 | 1555.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/06/2011 | 1952.08 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diveros detinados a ornamentacao junina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/06/2011 | 246.48 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro obrigatorio, do veiculo onibus de placa NQC-9045, da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/06/2011 | 660.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagens dos veiculos da Secretaria de Educacao, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/06/2011 | 2430.00 | 00024867776874 | CRISTINA PEREIRA DE MORAES E OUTROS -F ACAO SOCIAL PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de chapeus e cartucheiras personalizadas em couro, bornais, camisas, calcas, vestidos e aderecos para vinte pessoas, integrantes do grupo folclorico do Municipio, para as apresentacoes de dancas tipicas do Nordeste nas comemoracoes Juninas nos dias 23, 24 e 25 de Junho de 2011 em praca publica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/06/2011 | 1025.68 | 09632205000164 | Euro Tur - Agência de Viagem e Turismo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, destinado ao Senhor Prefeito deste municipio, para tratar assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/06/2011 | 100.00 | 00051135760420 | ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/06/2011 | 10100.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, para reparos em diversos predios municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/06/2011 | 200.00 | 00095211020472 | ANTONIO FELIX FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para cobertura de exames medicos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001352 | 03/06/2011 | 4247.07 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos atendidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/06/2011 | 50.00 | 00001975509404 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/06/2011 | 555.14 | 09632205000164 | Euro Tur - Agência de Viagem e Turismo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para cobertura de viagem destinadas a senhora Mayanne Enery Sena de Sousa e Maria Lucia de Sousa, pois encontran-se sem condicoes de arca com tais necessidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 06/06/2011 | 50.00 | 00010997184493 | MARIA JOSE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para cobertura de aluguel, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 06/06/2011 | 40.00 | 00008906012403 | MARIA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 06/06/2011 | 100.00 | 00006052821450 | VANDERLEY DOS SANTOS FRANCISCO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para complemento de realizacao de exames, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 06/06/2011 | 100.00 | 00079827608487 | Maria José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para despesas com viagem, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/06/2011 | 530.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 05 toners e 09 cartuchos destinados ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 06/06/2011 | 530.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 05 toners e 09 cartuchos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 06/06/2011 | 530.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 03 toners e 16 cartuchos destinados ao Setor de Contabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 06/06/2011 | 530.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 03 toners e 16 cartuchos destinados a Tesouraria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001365 | 07/06/2011 | 12600.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para manutencao e conservacao dos veiculos: micro onibus de placa MNO-6793; onibus de placas LAF-9113, MMQ-4130 e veiculo gol, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/06/2011 | 4092.70 | 00002852797429 | FLAVIO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Refeitorio Publico Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/06/2011 | 200.00 | 10375258000126 | Eletrovale - Carlos Mauricio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no deslocamento de poste na rua Frei Damiao de Bozzano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/06/2011 | 1100.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros e oleos lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria da Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/06/2011 | 490.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de liltros e oleos lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0001371 | 08/06/2011 | 6987.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados ao setor de Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062007 | 0001370 | 08/06/2011 | 2308.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes e filtros para manutencao e conservacao dos veiculos onibus de placas NPT-8765, NPT-6730, MMP-4130, MNO-6793, IAF-9113, MOQ-6957, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/06/2011 | 100.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria destinados ao Secretaria de Financas deste municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0001372 | 09/06/2011 | 42560.00 | 11070465000135 | DUBAI - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 304Hrs de maquina motoniveladora (PATROL), na recuperacao das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/06/2011 | 2036.50 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para construcao diversos, destinados a Secretaria da Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/06/2011 | 1884.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 48 botijoes de gas GLP de 13 Kg e 51 botijoes de agua mineral de 20 litros destinados a diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/06/2011 | 3000.00 | 00001322225400 | WELLEN MONTEIRO FARIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua mineral potavel que sera distribuida diariamente de forma ininterrupta, atraves de tubulacao hidraulica da fonte, a residencias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/06/2011 | 12000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito Constitucional deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001385 | 10/06/2011 | 1386.09 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 224,1 litros de gasolina comum e de 393,6 litros de biodiesel destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/06/2011 | 2400.00 | 00092979580449 | FRANCISCO FABIANO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Ford F4000 de placa KLH 4343/PB, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ADQ TERRENOS P/ABERT DE RUAS E CONSTRUC PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/06/2011 | 3000.00 | 00001170440754 | FRANCISCO ALVES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de terreno desapropriado por esta municipalidade, atraves do Decreto no 020/2011, de 09 de maio do corrente exercicio, cujo valor se deu atraves de laudo de avaliacao, conforme autos do processo administrativo, localizado a rua Carlos Lopes da Silva, lote 6 quadra 25, bairro Sao Joao II, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/06/2011 | 950.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para construcao diversos, destinados a Secretaria da Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001378 | 10/06/2011 | 1220.89 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 449,400 lts. de gasolina comum e 01 unid. d3e lubrificante, destinados aos veiculos gol e fiat, da secretaria da acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/06/2011 | 4885.14 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/06/2011 | 0.11 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta 14.037-6(ITR) deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/06/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do CNM, conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de junho, do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/06/2011 | 1200.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do BEMFAM conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/06/2011 | 11959.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria, em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta 5.555-7, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/06/2011 | 850.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de licitacao publica e digitalizacao de documentos relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/06/2011 | 1250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento e controle de Tesouraria deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/06/2011 | 16350.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio referente ao processo de No 023.2005.000.572-9, conforme o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001376 | 10/06/2011 | 5188.18 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.582 lts. de diesel comum e 5 unids. de lubrificantes, destinados aos veiculos da secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT DAS ATIV ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/06/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de inscricao na Copa Rural 2011, da Selecao de Futebol amador deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/06/2011 | 100.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/06/2011 | 600.00 | 00003155008407 | WALBER DO NASCIMENTO CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 litros de leite in natura, destinados a merenda dos alunos atendidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- PETI, deste municipio, relativo ao periodo de 15 de maio a 13 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/06/2011 | 155.00 | 00009209736478 | JOSILENE PAULO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/06/2011 | 100.00 | 00002520625406 | Manoel Vieira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para desoesas com transporte, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/06/2011 | 300.00 | 00029195597883 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda para a aquisicao de medicamentos destinada a pessoa carente, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001398 | 14/06/2011 | 5688.55 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 137,5 litros de gasolina comum e de 2.672,7 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0001400 | 14/06/2011 | 9500.00 | 00005246267407 | JOSE IZAAC PONTES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao Pipa com capacidade de 8.000 litros para transporte de agua potavel para as cisternas comunitarias e escolas municipais deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132011 | 0001399 | 14/06/2011 | 6000.00 | 00003507047403 | MARIA JOSE NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Volkswagen Amarok, de placa KLE 6378, lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo as mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/06/2011 | 46.00 | 00059221410749 | SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens para a cidade de Guarabira com passageiros do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/06/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenciamento de uso de sistemas de informatica deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 15/06/2011 | 50.00 | 00072539801749 | Francisco Benedito dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria quando em viagem a cidade Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste muncipio, relacionado a Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 15/06/2011 | 558.00 | 01128783000156 | AZUL PISCINA- PISCINAS, EQUIP. E PROD.P PISCINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25Kg sulfato de aluminio, 04Lt genfloc clarificante 1Lt, 04Kg sulfato de cobre e 02Bd de cloro granulado genco 10Kg, destinados a Piscina da Nascenca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/06/2011 | 210.00 | 00051842220730 | ALUIZIO JOAO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como sanfoneiro quando na realizacao das festividades juninas do Grupo da Melhor Idade, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/06/2011 | 1500.00 | 00008668531468 | SEVERINO FERREIRA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a Rua Padre Joao Madruga, nesta cidade, onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/06/2011 | 250.00 | 00010922081433 | RENATA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de um oculos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/06/2011 | 3678.40 | 00060303549491 | Edvaldo Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino municipal e estadual, dos sitios Curralinho, Timbo, Pirpiri, Lagoa de Fora e Macacos para sede do municipio,nos turnos tarde e noite, no veiculo onibus de placa KGH-3456/PE, no periodo de 14 de maio a 14 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/06/2011 | 3449.60 | 03928521000100 | ELTON BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino municipal e estadual, dos sitios Cordeiro e Palmeiras para sede do municipio,nos turnos tarde e noite, no veiculo onibus de placa LNJ-7029/PB, no periodo de 14 de maio a 14 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/06/2011 | 3474.24 | 00008376984489 | ednaldo aquino dos santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, dos sitios: Cipoal e Curral Grande para sede do municipio, nos turnos: tarde e noite, no veiculo onibus de placa MNI-0362/PB, no periodo de 14 de maio a 14 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/06/2011 | 1087.81 | 00064187306749 | Jose Alves da Silva Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, do sitio: Marmarau para sede do municipio, no turno: noite, no veiculo onibus de placa MMK-4741/PB, no periodo de 14 de maio a 14 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/06/2011 | 3484.80 | 00070876240406 | Rogério Rodrigues da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, dos sitios: Barroca dos Santos, Junco, Inga e Magalhaes para sede do municipio, nos turnos: tarde e noite, no veiculo onibus de placaMNG-4688/PB, no periodo de 14 de maio a 14 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/06/2011 | 757.68 | 00098242415404 | Jose de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, dos sitios: Santissimo e Palmeira para Ipioca de Baixo, neste municipio, no turno: noite, no veiculo Gol de placa MOI-0253/PB, no periodo de 14 de maio a 14 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/06/2011 | 3326.40 | 00004509617453 | Edvaldo Rodrigues da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, de Itapororoca para o municipio de Aracagi, nos turnos: tarde e noite, no veiculo onibus de placa KUP-5552/PB, no periodo de 14 de maio a 14 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/06/2011 | 21000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente as apresentacoes artisticas, por ocasiao do dia do Trabalhador deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/06/2011 | 200.00 | 00070875553400 | Antonia Maria França da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos para tratamento continuo, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/06/2011 | 160.00 | 00004868068474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de tratamento de saude, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/06/2011 | 1000.00 | 00003717599437 | André Luiz de Paula | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de gravacao, edicao e masterizacao de propaganda, destinada a divulgacao de materias atraves da Secretaria de Eventos da Admnistracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/06/2011 | 2095.00 | 00003717599437 | André Luiz de Paula | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de gravacao, edicao e masterizacao de propaganda, destinada a divulgacao de notas de interesse das Secretarias de Comunicacao, Admnistracao e divulgacao de campanhas da Secretaria deAcao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | União Brasileira de Apoio aos Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001420 | 20/06/2011 | 1338.05 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 203,8 litros de gasolina comum e de 396,9 litros de biodiesel destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/06/2011 | 2408.06 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/06/2011 | 2533.33 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de seguro do onibus escolar, placa NQC-9045, lotado na Secretaria de Educacao, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/06/2011 | 15218.75 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS debitado, conforme extrato bancario da conta no 5.555-7, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001424 | 20/06/2011 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas conforme RN TC, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/06/2011 | 1893.65 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondentes a lavratura de 28 Procuracoes, 85 reconhecimento de firmas e 179 autenticacoes em copias, pra atender ao servico burocratico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/06/2011 | 1500.00 | 00002187695476 | Elisangêla Carvalho Oliveira de Pontes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com loacacao de veiculo Fiat Uno Mille de placa NQE 3120/PB, destinado a Guarda Civil Municipal deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/06/2011 | 2720.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais de responsabilidade deste municipio, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/06/2011 | 5918.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais de responsabilidade deste municipio, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/06/2011 | 7882.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais de responsabilidade deste municipio, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/06/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/06/2011 | 440.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos onibus de placa MMQ 4130 e NPT 8765, lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/06/2011 | 2224.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB deste municipio, relativo ao mes de junho docorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/06/2011 | 2845.92 | 00004609197413 | Alexandre Morais da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa KKY 3007, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Santissimo e Jatoba para a sede do municipio, nos turnos manha, tarde e noite, durante o dia 14de maio a 14 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/06/2011 | 1320.00 | 00079824846468 | Severino Francisco da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica municipal de ensino e universitarios, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio, durante os dia 14 demaio a 14 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001439 | 21/06/2011 | 5730.75 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2864,7 lts. de diesel comum e 03 unid de lubrificantes, destinados aos veiculos da secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/06/2011 | 3467.20 | 00020593066472 | Everaldo Fernandes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa HUY 6746 transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Concris, Curral Grande e Formigueiro para a sede do municipio, turnos tarde e noite, durante odia de 14 de maio a 14 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/06/2011 | 3467.20 | 00071468471449 | SEVERINO JOSE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Jenipapo, Varzea das Cobras e Cipoal a sede do municipio, turnos tarde e noite, durante o dia 14 de maio a 14 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/06/2011 | 3240.05 | 00001974524426 | Jorge de Souza Fernandes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi, de placa MNQ-6947, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Marmarau, Lagoa de Fora e Coatigereba para a sede do municipio, turnos manha, tarde e noite, durante o dia 14 de abril a 14 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/06/2011 | 3449.60 | 00003236136405 | ELIVANIR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KRA 0109 transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Ipioca de Cima, Ipioca de Baixo, Acude e Coatigereba para a sede do municipio, turnos tarde e noite, durante o dia 14 de maio a 14 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001446 | 21/06/2011 | 1650.16 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 595,600 lts. de gasolina comum e 04 unids. de lubrificantes, destinados aos veiculos gol e fiat, da secretaria da acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/06/2011 | 1700.00 | 00004872016475 | JOAO PAULO DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa JXN-5827, a servicos do Conselho do Idoso deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/06/2011 | 100.00 | 00070876274491 | SEVERINO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para complemento de pagamento de passagem para o Rio de Janeiro-RJ, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/06/2011 | 60.00 | 00005259035429 | Severina Nascimento dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para cobertura de aluguel, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/06/2011 | 50.00 | 00009832624703 | Joelma Patricia Batista Damacena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/06/2011 | 44.00 | 00010053268431 | GEOVANIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda aquisicao de generos alimenticios (Leite), por filho esta com serios problemas de saude, necessitando de alimentacao diferenciada, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/06/2011 | 124.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta 14.900-4(Fundo Especial) deste municipio, relativo ao mes de junho corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/06/2011 | 165.00 | 00033291683749 | Antonio Sebastião de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tirangem de fotos, da 3o Marcha de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual de CRIANCAS e ADOLESCENTES, realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0001426 | 21/06/2011 | 4720.00 | 00022537775449 | JOAO LINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Ford de placa MNH 5797 para o transporte de agua potavel para a zona rural do municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001427 | 21/06/2011 | 2200.00 | 00009490341428 | Micharley Guilherme Barnardo de França | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte para limpeza urbana deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/06/2011 | 7371.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/06/2011 | 400.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando areia para a construcao da Praca Frei Damiao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001433 | 21/06/2011 | 5501.69 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 56,2 litros de gasolina comum e de 2.688,7 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001434 | 21/06/2011 | 2200.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo caminhao de carroceria aberta de placa MYL 3040, destinados a coleta de lixo ubarna deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001438 | 21/06/2011 | 2200.00 | 00046121960400 | Erinaldo José Alexandrino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da coleta de lixo Urbano deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001442 | 21/06/2011 | 2300.00 | 00020590270478 | Manoel Lopes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo caminhao carroceria aberta F4000, de placa KFJ 5928, para transportes diversos, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/06/2011 | 3100.00 | 00091680840487 | SEVERINO DOS RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura dos seguintes predios, Prefeitura Municipal, Banheiro Publico e Almoxarifado Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/06/2011 | 1350.00 | 00005456628422 | CHARLES OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de andaimes, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, deste municipio, relativo aos meses de marco, abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/06/2011 | 3970.00 | 00008110793762 | LENILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de mao-de-obra conforme segue, construcao de duas pequenas bueiras com manilha pre-moldadas nos sitios Lagoa de Fora e Curral Grande, recuperacao de uma ponte, incluindo substituicao de manilhas, no sitio Pirpiri, servicos de capinagem abertura de valas e estradas vicinais dos sitios Pirpiri, Junco e Barroca dos Santos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0001469 | 22/06/2011 | 4700.00 | 00004863065426 | FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no caminhao pipa com capacidade de 8.000Lts, destinado ao transporte de agua potavel para as comunidades deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/06/2011 | 2330.00 | 00005266802456 | MANOEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na revisao e conserto, incluindo substituicao de telhas brasilit, do telhado do predio da Prefeitura Municipal, construcao de uma sisterna em alvenaria com capacidade para10.000 lts. para atender as atividades da Escola Municipal localizada no sitio Concris deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/06/2011 | 1700.00 | 00008041538410 | FLAVIO SANTOS MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto dos telhados do dos Ginasios Municipais das localidades de Curral Grande e Bairro Sao Joao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/06/2011 | 930.00 | 00003810846473 | SEVERINO EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na animacao das festividades juninas das Escolas Mundo Encantado, Manoel Soares de Oliveira e o PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/06/2011 | 350.00 | 00091681405415 | Waldir Pedro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na animacao das festividades juninas das Escolas Mundo Encantado, Manoel Soares de Oliveira e o PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/06/2011 | 510.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e lavagens dos veiculos, desta Edilidade, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/06/2011 | 450.00 | 00063950189491 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de merenda escolar, destinados aos alunos do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, em diversos nucleos deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/06/2011 | 100.00 | 00003988185418 | ATANIEL ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/06/2011 | 150.00 | 00044298188434 | JOSE CARLOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/06/2011 | 100.00 | 00005304273460 | MARIA ELIANE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de exames medicos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/06/2011 | 39000.00 | 13336513000110 | MARCOS PRODUCOES E EVENTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o primeiro pagamento referente a locacao de um palco, iluminacao, sonorizacao, gerador e banheiros quimicos destinados as festividades juninas deste municipio, que foi realizada nos dias 23,24 e 25 junhodo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/06/2011 | 1170.00 | 00008110793762 | LENILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza geral incluindo capinagem e remocao de entulhos de toda area externa das escolas localizadas nos sitios: Lagoa de Fora, Pirpiri e Varzea das Cobras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/06/2011 | 78000.00 | 09373097000152 | PROMOV PRODUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeiro pagamento referente a apresentacao das Bandas: Forro Federal, Cicinho Lima, Ranger Rover, Forro das Primas, Pimenta de Cheiro, Garota Severgonha, Quinteto Nordestino, Pegada Sacana, Pe de Serra Peba com Pimenta e Safados do Forro, nas festividades juninas deste municipio, que foram realizadas nos dias 23,24 e 25 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/06/2011 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CONSAD, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de junho, do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/06/2011 | 1068.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com fornecimento de refeicoes conforme Nota Fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/06/2011 | 650.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet desta Prefeitura, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/06/2011 | 7882.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais de responsabilidade deste municipio, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/06/2011 | 50.00 | 00004544682452 | Rosineide de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/06/2011 | 750.00 | 00043474330420 | Maria Eliana de Araújo Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na costura de 13 pares de roupas do Grupo Folclorico deste municipio, para a apresentacao nas festividades juninas da regiao e do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/06/2011 | 50.00 | 00085420000482 | EDMO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/06/2011 | 50.00 | 00005035205436 | Liana Fernandes Linhares de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagen a cidade de Guarabira afim de tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto a Junta de Servicos Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/06/2011 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de software de Administracao Publica, Sistema de Frota, Controle Social e Farmacia, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/06/2011 | 9782.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/06/2011 | 4245.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria da Administracao, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/06/2011 | 11216.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Estatutario, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/06/2011 | 8935.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Financas - comissionados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/06/2011 | 4050.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos membros do Conselho Tutelar, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/06/2011 | 26890.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/06/2011 | 6200.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2011 | 1350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Eventos, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/06/2011 | 5495.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Comunicacao Social, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/06/2011 | 2012.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Planejamento, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/06/2011 | 3350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/06/2011 | 3500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Tesouraria, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/06/2011 | 2545.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Juventude e Trabalho, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2011 | 3350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Articulacao Politica, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2011 | 3350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria do Direito da Mulher, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/06/2011 | 313334.93 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria da Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/06/2011 | 38173.69 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria da Educacao - FUNDEB 60% - contratados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/06/2011 | 113818.19 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria da Educacao - FUNDEB 40% - estatutario, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/06/2011 | 68120.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria da Educacao - FUNDEB 40% - comissionados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/06/2011 | 13377.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria da Educacao - MDE - estatutario, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/06/2011 | 4085.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria da Educacao/MDE - comissionados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/06/2011 | 3270.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria da Educacao - EJA - contratados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/06/2011 | 2358.10 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/06/2011 | 2766.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/06/2011 | 551.07 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/06/2011 | 50.00 | 00003402023431 | MARILENE DOS SANTOS MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/06/2011 | 1.86 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta 283.141-4(ICMS Deson.) deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/06/2011 | 4730.57 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria da Acao Social - estatutario, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/06/2011 | 10540.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria da Acao Social - comissionados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/06/2011 | 1090.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria da Acao Social/PETI - comissionados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/06/2011 | 1090.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria da Acao Social/PETI - contratados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/06/2011 | 545.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria da Acao Social-PAIF/CRAS, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/06/2011 | 2125.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria da Acao Social-PAIF/CRAS, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/06/2011 | 2795.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria da Acao Social/CREAS, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/06/2011 | 9810.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria da Acao Social/PROJOVEM, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/06/2011 | 5831.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria do Meio Ambiente, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/06/2011 | 16340.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria do Meio Ambiente, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DOS SERV DE APOIO AO PEQUENO AGRIC ULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/06/2011 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DOS SERV DE APOIO AO PEQUENO AGRIC ULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/06/2011 | 4950.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/06/2011 | 1350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Turismo, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/06/2011 | 22010.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/06/2011 | 4300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito - Guarda Civil Municipal, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/06/2011 | 10830.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados no Gabinete do Prefeito - Guarda Civil Municipal, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/06/2011 | 34216.91 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria da Infra Estrutura, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/06/2011 | 18595.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria da Infra Estrutura, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/07/2011 | 300.00 | 00027037449865 | Jarbas Sabino dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno localizado na Rua do Matadouro, loteamento Bela Vista, para o funcionamento de um deposito de lixo urbano, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/07/2011 | 600.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de uma hectare de terra exclusivamnente para o funcionamento de deposito de lixo urbano domestico, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/07/2011 | 12400.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001564 | 01/07/2011 | 3334.61 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 130,5 litros de gasolina comum, 1.484,2 litros de biodiesel e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001562 | 01/07/2011 | 1070.08 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 166,1 litros de gasolina comum e de 313,2 litros de biodiesel destinados ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/07/2011 | 50.00 | 00006624349433 | Almir O. de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/07/2011 | 400.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel na Rua Joana Maria de Figueredo para o funcionamento do Refeitorio Municipal deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00007226071487 | JOAO SABINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado a rua Castelo Branco, s/n, nesta cidade, para funcionamento do Programa CREAS, deste municipio,m relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a rua Monsenhor Jose Coutinho, para o funcionamento do PRO JOVEM, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/07/2011 | 400.00 | 00008160819480 | RAFAELA FERNANDES MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a rua Clotildes Maia, 25, centro nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar e Conselho do Idoso, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/07/2011 | 600.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Joana Maria de Figueiredo, 07 - Bairro Vista Alegre, para funcionamento do Programa CRAS, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001560 | 01/07/2011 | 1296.27 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 468,500 litros de gasolina comum e 03 unids. de lubrificantes, destinados ao veiculo Gol da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/07/2011 | 25.00 | 00008346964447 | JOSE MARIA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/07/2011 | 100.00 | 00011092735763 | MARIA LUCIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de aluguel, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/07/2011 | 50.00 | 00007555775409 | SELMA RIBEIRO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de exames medico, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/07/2011 | 200.00 | 00001905248474 | ISABEL JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamentos de exames medicos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/07/2011 | 450.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a rua Monsenhor Jose Coutinho, onde funciona o Anexo I da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Helena, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/07/2011 | 900.00 | 00085419877449 | Severina José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a rua Jose Rodrigues de Carvalho, onde funciona a Escola Estadual de Ensino Fundamental Mundo Encantado, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/07/2011 | 400.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Sao Joao, 07 centro, para o funcionamento da Secretaria de Eventos deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/07/2011 | 750.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na Rua Monsenhor Jose Coutinho para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Helena deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/07/2011 | 250.00 | 00051842220730 | ALUIZIO JOAO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas festividades juninas do Colegio Municipal Manoel Fernandes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Paulo Rodrigues para o funcionamento da Biblioteca Municipal Maria Moreno deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/07/2011 | 320.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado no sitio Mares, para o funcionamento da Escola Municipal Sorriso da Crianca deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/07/2011 | 250.00 | 00040328279404 | Valdemir Vicente dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Santo Antonio, Bairro Novo para o funcionamento de uma sala de aula (ANEXO) para Escola Adecita deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000582010 | 0001556 | 01/07/2011 | 14050.00 | 10425286000100 | Fortte Gráfica - Fabrício da Silva Batista - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confeccao de 1000 unid. de cadernos espiral de 10 materias com capa padronizada e 2500 unids. de cadernos brochurinhas com 60 folhas e capa padronizada, destinados a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/07/2011 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueredo para o funcionamento da Biblioteca MUnicipal Casa Dona Julia deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000582010 | 0001558 | 01/07/2011 | 1200.00 | 10425286000100 | Fortte Gráfica - Fabrício da Silva Batista - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados de 4000 unids. de boletim do aluno tamanho oficio, 180g 1x1, destinados a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000582010 | 0001559 | 01/07/2011 | 7500.00 | 10425286000100 | Fortte Gráfica - Fabrício da Silva Batista - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confeccao de 2500 unids. de cartilhas educativas tamanho 1/2 oficio 4x4 cores,-destinados a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001563 | 01/07/2011 | 3787.57 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.903,3 litros de biodeiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/07/2011 | 816.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias pelo credito em conta corrente de servidores da Secretaria da Educacao 60%, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/07/2011 | 1050.00 | 13193930000150 | LUIZ GERMANO DE LIMA 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma geral de 01 Freezer, 02 Geladeiras e revisao geral de 01 ar condicionado, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/07/2011 | 267.90 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo do telefone fixo de no 3294-1099, da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de abril, maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/07/2011 | 50.00 | 00072539801749 | Francisco Benedito dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/07/2011 | 548.87 | 08761132000148 | Tesouro do Estado da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida de ICMS junto ao Estado da Paraiba (parcelamento extraordinario), relativo a 13a parcela, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/07/2011 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de utilidades publicas de natureza educativa deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/07/2011 | 200.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de fotocopiadora Srarp 1655, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 283.141-4 (ICMS/DESONERACAO), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/07/2011 | 50.00 | 00095207481487 | EDNALVA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/07/2011 | 2250.00 | 00091681405415 | Waldir Pedro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som nos dias 23,24,25 e 26 de junho do corrente ano, destinado a sonorizacao da pista de danca da Praca Frei Damiao, bem como realizacao do Festival de Quadrilhas, como partes integrantes das festividades do Sao Joao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/07/2011 | 5929.64 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publicos municipal, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/07/2011 | 600.00 | 00003155008407 | WALBER DO NASCIMENTO CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 litros de leite bovino in natura, destinados a merenda dos alunos atendidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, relativo ao periodo de 13 de junho a 14 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/07/2011 | 100.00 | 00008578731484 | EDUARDO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/07/2011 | 5629.95 | 10678292000170 | ANTONIO GUEIROS DE SENA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios completos destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/07/2011 | 50.00 | 00070876177453 | JOSE LEANDRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/07/2011 | 200.00 | 00008823924766 | MARIA DO CEU BARBOSA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de materiais de contrucao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/07/2011 | 200.00 | 00006729988401 | JOSINALVA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/07/2011 | 50.00 | 00010788996495 | WANDERLEIA BRAGA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de exames medicos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/07/2011 | 50.00 | 00005966878420 | Maria Jose Santana S. da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de 01 oculos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/07/2011 | 50.00 | 00003787836454 | VILMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/07/2011 | 100.00 | 00002551726484 | SEVERINA DOS RAMOS RIBEIRO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/07/2011 | 7350.03 | 07020021000118 | Flávio Costa Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Refeitorio Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/07/2011 | 307.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente A Uniao conforme demonstra o extrato da conta 6.873-X (ICMS) deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/07/2011 | 50.00 | 00007663599721 | Jocean da Conceição Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/07/2011 | 50.00 | 00006624349433 | Almir O. de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/07/2011 | 345.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na amolacao de 69 serras de corte no valor de 5,00 reais cada, destinados a Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/07/2011 | 600.00 | 00003810846473 | SEVERINO EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao como sanfoneiro na festa de Sao Joao deste municipio, nos dias 24 e 25 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/07/2011 | 50.00 | 00000765478412 | Cristiane Araújo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Guarabira para tratar de assuntos de interesse deste municipio, relacionado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132011 | 0001581 | 05/07/2011 | 6000.00 | 00003507047403 | MARIA JOSE NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Volkswagen Amarok, de placa KLE 6378, lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo as mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/07/2011 | 3815.00 | 00002475258470 | Demétrio Almeida Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados representando a edilidade municipal junto ao Tribunal de Contas do Estado, Ministerio Publico, Controladoria Geral da Uniao, Tribunal de Contas da Uniao, Tribunal de Justica/PB, bem como acompanhar a parte que envolva a administracao publica municipal em geral, nos termos do Processo Administrativo de inexegibilidade, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/07/2011 | 21.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/07/2011 | 100.00 | 00005776170443 | Pericles Vieira Nunes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, ao Tesoureiro, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/07/2011 | 282.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias pelo credito em conta corrente de servidores municipais efetivos e comissionados, referente ao pagamento do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/07/2011 | 4534.15 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/07/2011 | 2160.00 | 00003717599437 | André Luiz de Paula | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de propaganda volante na divulgacao de 72 horas das festividades Juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/07/2011 | 2400.00 | 00092979580449 | FRANCISCO FABIANO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Ford F4000 de placa KLH 4343/PB, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/07/2011 | 50.00 | 00060722380763 | ODON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/07/2011 | 60.00 | 00006091730495 | EWERTON LOPES SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 06/07/2011 | 143.76 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas para o lanche dos Idosos da terceira idade, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/07/2011 | 100.00 | 00008382168701 | Rosilene Lisboa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de passagem para o hospital Arlinda Marques com crianca especial, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/07/2011 | 150.00 | 00002520625406 | Manoel Vieira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de passagem para o Refice-PE, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 07/07/2011 | 1771.20 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras, destinados a merenda dos alunos atendidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001612 | 07/07/2011 | 2386.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Gol de placa MNZ-6526 da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 07/07/2011 | 50.00 | 00060722380763 | ODON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 07/07/2011 | 60.00 | 00006091730495 | EWERTON LOPES SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001610 | 07/07/2011 | 6493.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao e manutencao do veiculo onibus de placa LAF-9113, lotado na Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001611 | 07/07/2011 | 7629.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao e manutencao do veiculo onibus de placa MMQ-4130, lotado na Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001618 | 08/07/2011 | 1555.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 kg de carnes bovina e 200 kg de frangos, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001619 | 08/07/2011 | 11904.50 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste, municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001621 | 08/07/2011 | 4180.39 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.080,600 litros de diesel comum e 04 unids. de lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001622 | 08/07/2011 | 4244.81 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da Rede de Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/07/2011 | 16350.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio referente ao processo de No 023.2005.000.572-9, conforme o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/07/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do CNM, conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de julho, do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/07/2011 | 60.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/07/2011 | 3782.25 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001620 | 08/07/2011 | 1386.96 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 515,600 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos fiat uno e gol, lotados na secretaria da acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/07/2011 | 0.54 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta 14.037-6 (ITR) deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/07/2011 | 100.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, a Secretaria de Acao Social, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto a Comissao Intergestora Bipartite (CIB-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/07/2011 | 3045.00 | 03519431000157 | Sueli de Souza Dionizio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 kits de enxoval completo destinados as gestates carentes atendidas pelo Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/07/2011 | 50.00 | 00002640787489 | José Moreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/07/2011 | 270.00 | 00009273133401 | FABIO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para cobertura de viagem, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/07/2011 | 1200.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do BEMFAM conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/07/2011 | 8080.95 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento simplificado de debito No 37331252-0/37331253-9 em favor do INSS deste municipio, relativo a 1o parcela do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/07/2011 | 60.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/07/2011 | 1975.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de seguro do onibus escolar, placa NQC-9045, lotado na Secretaria de Educacao, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/07/2011 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de Notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/07/2011 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Producao de Sportïs institucionais a ser veiculado em emissora de Radio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/07/2011 | 126.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do 8.298-8 (CIDE) deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/07/2011 | 100.00 | 00010318254794 | EDMILSON BENICIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para despesas com viagem, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/07/2011 | 100.00 | 00095662588791 | JOAO LOURECO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/07/2011 | 75.00 | 00039161692468 | JOSE CORREIA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Recife-PE para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/07/2011 | 75.00 | 00039161692468 | JOSE CORREIA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria fora do estado quando em viagem a cidade de Recife-PE, afim de tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/07/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenciamento de uso de sistemas de informatica deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/07/2011 | 600.00 | 00040335208487 | José Fernandes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04 diarias com pernoite, a Recife-PE, para participar do 2o Encontro de Gestores e Tecnicos de Apoio do Programa Brasil Alfabetizado 2011, relaizados nos dias 17 a 20 de julho do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/07/2011 | 50.00 | 00004000321471 | EDILMA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/07/2011 | 250.00 | 04964776000182 | FLAVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plotagens para a elaboracao de projetos para a construcao da Creche Infantil em convenio com o Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/07/2011 | 2250.00 | 00003267155410 | Marco Aurelio de Medeiros Villar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Advogado, desempenhado atividades na Secretaria de Acao Social/CREAS, deste municipio, relativo ao meses de dezembro/2010 e janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/07/2011 | 38.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 18/07/2011 | 850.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de licitacao publica e digitalizacao de documentos relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/07/2011 | 1250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento e controle de Tesouraria deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001646 | 18/07/2011 | 4037.39 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Merenda Escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001647 | 18/07/2011 | 5850.13 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 18/07/2011 | 50.00 | 00072539801749 | Francisco Benedito dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/07/2011 | 572.34 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento ano 2011, do veiculo gol de placa MNZ-6526, da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/07/2011 | 350.00 | 00002026187495 | Joselio F. Cavalcante | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 05 maquinas de costura, sendo 03 overloque e 02 costura reta do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 18/07/2011 | 50.00 | 00085418641468 | MARIA DAS DORES DA SILVA-854186414-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 18/07/2011 | 50.00 | 00004635301443 | MARIA LUCIANA DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 18/07/2011 | 80.00 | 00004576902407 | Maria Jose Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de passagem, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 18/07/2011 | 80.00 | 00009657297451 | Maria José Barbosa Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de 01 aparelho de nebulizacao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 18/07/2011 | 100.00 | 00008904966418 | Severino do Ramo P. da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de aluguel, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/07/2011 | 100.00 | 00004868357409 | MARIA DA GUIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/07/2011 | 7800.00 | 00003283324450 | RICARDO JOSE DE LIMA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em cinquenta horas com uma retroescavadeira, e sete diarias com um caminhao tipo cacamba de placa MNJ 4267, quando nos servicos emergenciais de conservacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/07/2011 | 6300.00 | 00008546136416 | JOSIMAR RIBEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empreitada de mao-de-obra nos servicos emergenciais de conservacao de estradas vicinais, as quais foram deterioradas por ocasiao das chuvas ocorridas em nosso municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/07/2011 | 50.00 | 00060722380763 | ODON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001666 | 19/07/2011 | 1364.51 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 496,100 litros de gasolina comum e 02 unids. de lubrificantes, destinados ao veiculo Gol e Fiat Uno, lotados na secretaria da acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 19/07/2011 | 200.00 | 00009549594424 | JOSYARA FLORENCIO FEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 19/07/2011 | 200.00 | 00070875553400 | Antonia Maria França da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos para tratamento continuo, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 19/07/2011 | 2173.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB deste municipio, relativo ao mes de julho docorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001670 | 19/07/2011 | 4593.12 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2308,100 litros de diesel comum, destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062007 | 0001671 | 19/07/2011 | 2351.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos e filtros lubrificantes,para manutencao e conservacao dos veiculos onibus de placas: NPT-8765, MOQ-6957, MNO-6793, IAF-9113 e MMP-4130, lotados na secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/07/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/07/2011 | 2787.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais de responsabilidade deste municipio, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/07/2011 | 5851.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais de responsabilidade deste municipio, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 19/07/2011 | 7498.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais de responsabilidade deste municipio, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 19/07/2011 | 2993.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais de responsabilidade deste municipio, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/07/2011 | 50.00 | 00041935470434 | OZENIR NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/07/2011 | 7.50 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001679 | 20/07/2011 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas conforme RN TC, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/07/2011 | 1087.81 | 00064187306749 | Jose Alves da Silva Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, do sitio: Marmarau para sede do municipio, no turno: noite, no veiculo Kombi de placa MMK-4741/PB, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/07/2011 | 3449.60 | 03928521000100 | ELTON BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino municipal e estadual, dos sitios Cordeiro e Palmeiras para sede do municipio,nos turnos tarde e noite, no veiculo onibus de placa LNJ-7029/PB, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/07/2011 | 3484.80 | 00070876240406 | Rogério Rodrigues da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, dos sitios: Barroca dos Santos, Junco, Inga e Magalhaes para sede do municipio, nos turnos: tarde e noite, no veiculo onibus de placaMNG-4688/PB, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/07/2011 | 3326.40 | 00004509617453 | Edvaldo Rodrigues da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, de Itapororoca para o municipio de Aracagi, nos turnos: tarde e noite, no veiculo onibus de placa KUP-5552/PB, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/07/2011 | 0.24 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta 14.037-6 (ITR) deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/07/2011 | 50.00 | 00060722380763 | ODON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/07/2011 | 504.53 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1o parcela da consolidacao, negociacao do parcelamento do PASEP deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 21/07/2011 | 130.52 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme de monstra o extrato da conta do Fundo Especial deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/07/2011 | 1833.50 | 41203688000194 | Panificadora Eliane - Eliane Lopes Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 220Kg de Pao Frances e 98,5Kg de Bolo Comum destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 21/07/2011 | 260.00 | 00004606054450 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicmentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/07/2011 | 100.00 | 00072603224468 | ANTONIO GABRIEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de passagem para o Rio de Janeiro, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/07/2011 | 1185.20 | 41203688000194 | Panificadora Eliane - Eliane Lopes Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 180Kg de Pao Frances e 35,6Kg de Bolo Comum destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/07/2011 | 981.49 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/07/2011 | 50.00 | 00000765478412 | Cristiane Araújo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria uqndo em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, relacionados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/07/2011 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de utilidades publicas de natureza educativa deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/07/2011 | 932.88 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001692 | 22/07/2011 | 2442.76 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 389,8 litros de gasolina comum e de 700,6 litros de biodiesel destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/07/2011 | 40.00 | 00092982476487 | Roseane Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/07/2011 | 100.00 | 00091675430497 | Maria José Felix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/07/2011 | 350.00 | 00095239391491 | RENATA DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 25/07/2011 | 198.00 | 08717148000153 | União Brasileira de Apoio aos Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/07/2011 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CONSAD, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de julho, do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/07/2011 | 50.00 | 00095207481487 | EDNALVA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/07/2011 | 300.00 | 00029195597883 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda para a aquisicao de medicamentos destinada a pessoa carente, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/07/2011 | 50.00 | 00007567738490 | GENILDA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de 01 bola de futebol para o time amador do Sao Caetano do sitio Junco, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/07/2011 | 400.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel na Rua Joana Maria de Figueredo para o funcionamento do Refeitorio Municipal deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DOS SERV DE APOIO AO PEQUENO AGRIC ULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/07/2011 | 50.00 | 00039763102472 | NELSON BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, relacionado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001700 | 26/07/2011 | 10082.69 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 4.639.9 litros de biodiesel e de 286,2 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/07/2011 | 170.00 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 tubos de esgoto 150mm destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/07/2011 | 50.00 | 00043474675400 | ANTONIO LUCAS DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/07/2011 | 66.26 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/07/2011 | 50.00 | 00005888661481 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/07/2011 | 50.00 | 00011023765403 | SEVERINO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/07/2011 | 38.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/07/2011 | 548.88 | 08761132000148 | Tesouro do Estado da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida de ICMS junto ao Estado da Paraiba (parcelamento extraordinario), relativo a 14a parcela, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/07/2011 | 650.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet desta Prefeitura, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/07/2011 | 50.00 | 00005035205436 | Liana Fernandes Linhares de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto a Junta Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/07/2011 | 50.00 | 00072539801749 | Francisco Benedito dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0001717 | 28/07/2011 | 13110.00 | 00041433262487 | JOSE DE SOUZA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma de 437 carteiras escolares pertencentes a Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/07/2011 | 308459.69 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria da Educacao - FUNDEB 60%ù, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/07/2011 | 50940.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/07/2011 | 13777.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/07/2011 | 1740.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria da Educacao - MDE, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/07/2011 | 35582.78 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria da Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/07/2011 | 110656.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria da Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/07/2011 | 3270.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/07/2011 | 7900.00 | 00002339949475 | Radmaker dos Santos Alverga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acompanhamento dos processos administrativos para o cumprimento do TEPF-Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal, para com os autos de infracoes DEBCAD no 37.331.253-9 e 37.331.252-0, todos datados de 03/06 do corrente exercicio, emitidos pela RFB- Receita Federal do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/07/2011 | 26890.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/07/2011 | 4050.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos membros do Conselho Tutelar, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/07/2011 | 9582.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria da Administracao, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/07/2011 | 4245.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria da Administracao, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/07/2011 | 11489.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/07/2011 | 8235.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Financas - comissionados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/07/2011 | 3895.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Comunicacao Social, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/07/2011 | 3500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da tesouraria - comissionados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/07/2011 | 6200.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados da Secretaria de Controle, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/07/2011 | 1350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Eventos, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/07/2011 | 2012.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Planejamento, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/07/2011 | 3350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados da Secretaria de Planejamento, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/07/2011 | 2545.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Juventude e Trabalho, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/07/2011 | 2000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados na secretaria de articulacao politica, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/07/2011 | 3350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados na secretaria do direito da mulher-comissionados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/07/2011 | 939.91 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/07/2011 | 6725.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria da Acao Social - comissionados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/07/2011 | 4735.57 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria da Acao Social, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/07/2011 | 1090.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados na secretaria da acao social - PETI, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/07/2011 | 1090.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados da Secretaria da Acao Social - PETI, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/07/2011 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados da Secretaria da Acao Social - CREAS, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/07/2011 | 545.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria da Acao Social - PAIF/CRAS, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/07/2011 | 2125.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria da Acao Social - PAIF/CRAS, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/07/2011 | 8175.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria da acao Social - PROJOVEM, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/07/2011 | 32721.94 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/07/2011 | 12311.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria da Infra Estrutura, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DOS SERV DE APOIO AO PEQUENO AGRIC ULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/07/2011 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DOS SERV DE APOIO AO PEQUENO AGRIC ULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/07/2011 | 4350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/07/2011 | 1350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Turismo, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/07/2011 | 5831.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na secretaria de meio ambiente, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/07/2011 | 12488.67 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/07/2011 | 12000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito Constitucional deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/07/2011 | 15265.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/07/2011 | 3300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete do Prefeito - Guarda Civil Municipal, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/07/2011 | 10830.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados lotados no Gabinete do Prefeito - Guarda Civil Municipal, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/07/2011 | 100.00 | 00051135760420 | ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/07/2011 | 1126.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias pelo credito em conta corrente de 563 servidores municipais, referente ao pagamento do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/07/2011 | 2488.82 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/07/2011 | 2790.61 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/07/2011 | 555.93 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/07/2011 | 0.23 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta 14.037-6 (ITR) deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/07/2011 | 1.86 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta 283.141-4 (icms/desoneracao) deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/07/2011 | 15280.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS debitado, conforme extrato bancario da conta no 5.555-7, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/07/2011 | 16.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/08/2011 | 1050.00 | 03390442000180 | D FESTAS MAGAZINE-EDNELZA C. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reparo e manutencao de computadores, ponto de rede de internet e transferencias de pontos, em diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/08/2011 | 200.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de fotocopiadora Srarp 1655, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/08/2011 | 898.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 22 botijoes de gas G.L.P de 13Kg e 32 botijoes de agua mineral de 20lts destinados a rede de escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001770 | 01/08/2011 | 4134.03 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.077,4 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/08/2011 | 560.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 06 toners e 07 cartuchos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/08/2011 | 500.00 | 00007299773740 | Ednaldo Gabriel Fortunato | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do vencedor na subida de Pau de Cebo, durante a realizacao das festividades tradicional festas Juninas deste municipio, realizada no dia 24/06 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/08/2011 | 400.00 | 00009706015493 | LICIOMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 1o lugar da corrida de jegue, durante a realizacao das festividades tradicional festas Juninas deste municipio, realizada no dia 24/06 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/08/2011 | 100.00 | 00010880243430 | ADRIANO CUNHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 1o lugar da corrida de carro de mao, durante a realizacao das festividades tradicional festas Juninas deste municipio, realizada no dia 24/06 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/08/2011 | 200.00 | 00007111591496 | ROMERO TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 2o lugar da corrida de jegue, durante a realizacao das festividades tradicional festas Juninas deste municipio, realizada no dia 24/06 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/08/2011 | 50.00 | 00010861381475 | KLEISON FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 2o lugar da corrida de carro de mao, durante a realizacao das festividades tradicional festas Juninas deste municipio, realizada no dia 24/06 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/08/2011 | 400.00 | 00009014286473 | ERINALDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 1o lugar da corrida da fogueira, durante a realizacao das festividades tradicional festas Juninas deste municipio, realizada no dia 23/06 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/08/2011 | 100.00 | 00008400078411 | Erivaldo Carvalho da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 2o lugar da corrida da fogueira, durante a realizacao das festividades tradicional festas Juninas deste municipio, realizada no dia 23/06 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/08/2011 | 50.00 | 00009435979432 | ODAIR FERREIRA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 3o lugar da corrida da fogueira, durante a realizacao das festividades tradicional festas Juninas deste municipio, realizada no dia 23/06 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182011 | 0001794 | 01/08/2011 | 17500.00 | 09373097000152 | PROMOV PRODUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palcos, sonorizacao, iluminacao, gerador e banheiros quimicos para prestacao de servicos na realizacao da festa de Santana deste municipio, que foi realizada nos dias 29 e 30 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082011 | 0001795 | 01/08/2011 | 110000.00 | 11707739000154 | ANDRESSA INGRID AMANCIO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Cache artistico das bandas. Banda Magia, Nordestinos do Ritmo, Safadoes do Forro, Paulo Sergio e Daniel, Cheiro de Menina e Vincete Nery e Forro Pegado, destinados a Tradicional Festa de Santana deste municipio, que foi realizado nos dias 29 e 30 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/08/2011 | 850.00 | 00098087550463 | ALDO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na filmagem, edicao e montagem em video, e locacao de 02 teloes por ocasiao da festa tradicional de Santana deste municipio nos dias 28,29 e 30 de julho do corrente exercicio, relativoa 1o parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/08/2011 | 750.00 | 00000181946300 | David Batista da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de mao-de-obra como garcons, durante as atividades festivas de Santana, nos dias 28,29 e 30 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/08/2011 | 100.00 | 00039762580400 | JORGE LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor empenhado nesta data em virtude de equivoco do valor relativo ao empenho de no 1233, corrigido nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/08/2011 | 100.00 | 00039762580400 | JORGE LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor empenhado em virtude de equivoco do valor do empenho de no 1208, corrigido nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/08/2011 | 1499.96 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpezas, destinados aos nucleos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001773 | 01/08/2011 | 1392.75 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 506,600 litros de gasolina comum e 02 unids. de lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/08/2011 | 2000.06 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/08/2011 | 50.00 | 00008578728424 | IARA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/08/2011 | 200.00 | 00006482997406 | MARIA DE LOURDES MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para despesas com viagem, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/08/2011 | 70.00 | 00099287439400 | JOSE MARTILIANO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/08/2011 | 100.00 | 00071469036487 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de passagem, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/08/2011 | 200.00 | 00087341549491 | JOSE TERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para realizacao de cirurgia, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/08/2011 | 580.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 08 toners e 08 cartuchos destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/08/2011 | 950.00 | 05666688000167 | Novelétrica - Edjane Cavalcante da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no rebobinamento do motor-bomba e manutencao da bomba da Piscina da Nascenca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/08/2011 | 411.97 | 10752483000134 | MONTEL-MONTEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 rodo aspirador sodra asa delta jumbo, 01 jacuzzi corpo pre corpo bomba b e 01 jacuzzi anel tampa pre filtro b destinados a piscina da nascenca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/08/2011 | 480.00 | 05666688000167 | Novelétrica - Edjane Cavalcante da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de rebobinamento motor de 5cv 02 polos e manutencao geral na bomba do abastecimento dïagua da comunidade do Cipoal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/08/2011 | 380.00 | 05666688000167 | Novelétrica - Edjane Cavalcante da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto no motor-bomba de 3cv monofasico, que faz a abastecimento dïagua da comunidade de Varzea das Cobras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001777 | 01/08/2011 | 1367.30 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 181,9 litros de gasolina comum e de 441,2 litros de biodiesel destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001767 | 01/08/2011 | 2347.70 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 140 litros de gasolina comum e 990,500 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria da Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/08/2011 | 1850.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinados a Secretaria da Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/08/2011 | 1714.20 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para construcao, destinados a Secretaria da Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0001812 | 02/08/2011 | 9180.20 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas diversas, reatores e rele foto eletrico destinados ao setor de Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/08/2011 | 3815.00 | 07020021000118 | Flávio Costa Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Refeitorio Publico Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/08/2011 | 2000.06 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao Centro de Referencia da Assistencia Social-CREAS, da Secretaria da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/08/2011 | 2000.06 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao Projovem, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/08/2011 | 50.00 | 00010097227439 | JOSE AIRTON GUILHERMINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0001804 | 02/08/2011 | 8790.00 | 00041433262487 | JOSE DE SOUZA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma de 293 carteiras escolares pertencentes a Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/08/2011 | 500.00 | 00009706015493 | LICIOMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do vencedor na subida de Pau de Cebo, durante a realizacao das festividades tradicional festa de Santana deste municipio, realizada no dia 29/07 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/08/2011 | 156.00 | 00033291683749 | Antonio Sebastião de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de 26 fotografias das festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/08/2011 | 6.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 283.141-4 (ICMS/DESONERACAO), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/08/2011 | 600.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 08 toners e 02 cartuchos destinados ao Setor de Contabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/08/2011 | 100.00 | 00007195047407 | JOSE ALTAMIR DA SILVA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, ao Secretaria de Meio Ambiente,quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/08/2011 | 50.00 | 00060722380763 | ODON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001817 | 04/08/2011 | 4396.03 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos atendidos pelos Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/08/2011 | 6.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 283.141-4 (ICMS/DESONERACAO), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001816 | 04/08/2011 | 13537.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001819 | 05/08/2011 | 6489.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao, destinadas ao veiculo onibus de placa MMQ-4130, da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001820 | 05/08/2011 | 5660.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao, destinadas ao veiculo onibus de placa NPT-8765, da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 05/08/2011 | 1350.00 | 03570071000118 | Pousada Marina s - Francisca da Silva Pessoa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens por ocasiao da festa de santana que foi realizada no dia 29/07 do corrente exercicio, com a Banda Cheiro de Menina e Vicente Nery e producao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/08/2011 | 70.00 | 00002034046455 | MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 08/08/2011 | 2960.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos e filtros lubrificantes, para manutencao e conservacao dos veiculos, lotados na secretaria da Infra-Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0001826 | 09/08/2011 | 43800.00 | 10777594000103 | construtora linear ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o primeiro pagamento referente a locacao de maquina motoniveladora Patrol, retroescavadeira e cacamba, quando na construcao do acesso interligando os bairros Bela Vista e Epitacio Madruga deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001828 | 09/08/2011 | 3995.41 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 136.5 litros de gasolina comum, 1.818,2 litros de diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria da Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/08/2011 | 50.00 | 00060722380763 | ODON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001825 | 09/08/2011 | 1258.92 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 167,8 litros de gasolina comum e de 405,8 litros de biodiesel destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001824 | 09/08/2011 | 1355.45 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 487,900litros e 04 unids. de lubrificantes, destinados aos veiculos da Secreatria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/08/2011 | 1020.55 | 00095210636453 | ISTELINA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para realizacao de exames medico, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/08/2011 | 60.00 | 00076012050453 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/08/2011 | 807.12 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento, do veiculo onibus de placa MNO-6793, da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/08/2011 | 50.00 | 00072539801749 | Francisco Benedito dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/08/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do CNM, conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto, do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/08/2011 | 16350.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio referente ao processo de No 023.2005.000.572-9, conforme o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/08/2011 | 1500.00 | 00002187695476 | Elisangêla Carvalho Oliveira de Pontes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com loacacao de veiculo Fiat Uno Mille de placa NQE 3120/PB, destinado a Guarda Civil Municipal deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0001839 | 10/08/2011 | 4750.00 | 00005246267407 | JOSE IZAAC PONTES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao Pipa com capacidade de 8.000 litros para transporte de agua potavel para as cisternas comunitarias e escolas municipais deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/08/2011 | 1200.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do BEMFAM conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/08/2011 | 720.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao pagamento de 240 servidores, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/08/2011 | 850.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de licitacao publica e digitalizacao de documentos relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/08/2011 | 1250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento e controle de Tesouraria deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/08/2011 | 801.29 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondentes 598 copias xerograficas, 65 reconhecimento de firmas e 76 autenticacoes em copias, pra atender ao servico burocratico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/08/2011 | 600.00 | 00098087550463 | ALDO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de ferragens de contorno, fechaduras e tarjetas, em 02 portas e 03 janeloes des vidro, no predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | AMORTIZACAO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/08/2011 | 5351.30 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento simplificado de debito No 395143535 em favor do INSS deste municipio, relativo a 5o parcela do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | AMORTIZACAO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/08/2011 | 7843.37 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento simplificado de debito No 395143411, 395143543, 395143586, 395143608, 395143624, 395143640 e 395143675 em favor do INSS deste municipio, relativo a 5o parcela do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | AMORTIZACAO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/08/2011 | 6187.29 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento simplificado de debito No 395143683 e 395143659 em favor do INSS deste municipio, relativo a 5o parcela do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | AMORTIZACAO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/08/2011 | 3238.96 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento simplificado de debito No 395143632 em favor do INSS deste municipio, relativo a 5o parcela do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | AMORTIZACAO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/08/2011 | 6724.56 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento simplificado de debito No 395143594 e 395143616 em favor do INSS deste municipio, relativo a 5o parcela do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/08/2011 | 23242.01 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal conforme desconto de Darf relativo ao mes de Julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/08/2011 | 2030.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 54 botijoes de gas GLP de 13 Kg e 35 botijoes de agua mineral de 20 litros destinados a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/08/2011 | 1185.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de seguro do onibus escolar, placa NQC-9045, lotado na Secretaria de Educacao, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Paulo Rodrigues para o funcionamento da Biblioteca Municipal Maria Moreno deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/08/2011 | 2845.92 | 00004609197413 | Alexandre Morais da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa KKY 3007, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Santissimo e Jatoba para a sede do municipio, nos turnos manha, tarde e noite, durante o mes dejulho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/08/2011 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueredo para o funcionamento da Biblioteca MUnicipal Casa Dona Julia deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/08/2011 | 250.00 | 00040328279404 | Valdemir Vicente dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Santo Antonio, Bairro Novo para o funcionamento de uma sala de aula (ANEXO) para Escola Adecita deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/08/2011 | 750.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na Rua Monsenhor Jose Coutinho para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Helena deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/08/2011 | 900.00 | 00085419877449 | Severina José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a rua Jose Rodrigues de Carvalho, onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Mundo Encantado, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/08/2011 | 3449.60 | 00003236136405 | ELIVANIR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KRA 0109 transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Ipioca de Cima, Ipioca de Baixo, Acude e Coatigereba para a sede do municipio, turnos tarde e noite, durante o mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/08/2011 | 300.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado no sitio Mares, para o funcionamento da Escola Municipal Sorriso da Crianca deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/08/2011 | 3240.05 | 00001974524426 | Jorge de Souza Fernandes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi, de placa MNQ-6947, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Marmarau, Lagoa de Fora e Coatigereba para a sede do municipio, turnos manha, tarde e noite, durante o mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/08/2011 | 3467.20 | 00020593066472 | Everaldo Fernandes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa HUY 6746 transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Concris, Curral Grande e Formigueiro para a sede do municipio, turnos tarde e noite, durante omes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/08/2011 | 3678.40 | 00060303549491 | Edvaldo Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino municipal e estadual, dos sitios Curralinho, Timbo, Pirpiri, Lagoa de Fora e Macacos para sede do municipio,nos turnos tarde e noite, no veiculo onibus de placa KGH-3456/PE, durante o mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/08/2011 | 3449.60 | 03928521000100 | ELTON BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino municipal e estadual, dos sitios Cordeiro e Palmeiras para sede do municipio,nos turnos tarde e noite, no veiculo onibus de placa LNJ-7029/PB, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/08/2011 | 1320.00 | 00079824846468 | Severino Francisco da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica municipal de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/08/2011 | 450.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a rua Monsenhor Jose Coutinho, onde funciona o Anexo I da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Helena, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/08/2011 | 47.57 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vistoria/LACRE, do veiculo de placa NQC-9045, da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/08/2011 | 680.00 | 00091681405415 | Waldir Pedro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado a sonorizacao da Festa dos Pais na quadra poliesportiva da localidade de Curral Grande deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/08/2011 | 760.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a apresentacao do grupo Brothers do Forro, no dia 26/06 do corrente exercicio, na pista alternativa (em frente a Igreja Matriz), como parte integrante das festividades juninasdeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/08/2011 | 5343.69 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/08/2011 | 400.00 | 00008160819480 | RAFAELA FERNANDES MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a rua Clotildes Maia, 25, centro nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar e Conselho do Idoso, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000592010 | 0001841 | 10/08/2011 | 1700.00 | 00004872016475 | JOAO PAULO DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa JXN-5827, a servicos do Conselho do Idoso deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00007226071487 | JOAO SABINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado a rua Castelo Branco, s/n, nesta cidade, para funcionamento do Programa CREAS, deste municipio,m relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a rua Monsenhor Jose Coutinho, para o funcionamento do PRO JOVEM, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/08/2011 | 1500.00 | 00008668531468 | SEVERINO FERREIRA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a Rua Padre Joao Madruga, nesta cidade, onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/08/2011 | 600.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Joana Maria de Figueiredo, 07 - Bairro Vista Alegre, para funcionamento do Programa CRAS, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/08/2011 | 765.40 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 62 mts. de tecido plano 100% poliester texturizado oxford e 85,5 mts. de cetim twist 1,5l 100% poliester, destinados ao PAIF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/08/2011 | 1200.00 | 13479841000175 | NIARA LINS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos, destinados ao Programa PAIF, da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/08/2011 | 225.00 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 45 metros de oxford l/strech imp 97% poliester 3% elastano, destinados ao Programa PAIF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/08/2011 | 0.05 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta 14.037-6 (ITR) deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/08/2011 | 200.00 | 00008223331470 | Jose Soares de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/08/2011 | 400.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Sao Joao, 07 centro, para o funcionamento da Secretaria de Eventos deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0001840 | 10/08/2011 | 4720.00 | 00022537775449 | JOAO LINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Ford de placa MNH 5797 para o transporte de agua potavel para a zona rural do municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/08/2011 | 1500.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando aterro para as estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001845 | 10/08/2011 | 2200.00 | 00009490341428 | Micharley Guilherme Barnardo de França | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte para limpeza urbana deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/08/2011 | 300.00 | 00027037449865 | Jarbas Sabino dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno localizado na Rua do Matadouro, loteamento Bela Vista, para o funcionamento de um deposito de lixo urbano, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001847 | 10/08/2011 | 2200.00 | 00046121960400 | Erinaldo José Alexandrino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da coleta de lixo Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001849 | 10/08/2011 | 2300.00 | 00020590270478 | Manoel Lopes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo caminhao carroceria aberta F4000, de placa KFJ 5928, para transportes diversos, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001850 | 10/08/2011 | 2200.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo caminhao de carroceria aberta de placa MYL 3040, destinados a coleta de lixo ubarna deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/08/2011 | 480.00 | 00002437523421 | ELZA NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de protese dentaria, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/08/2011 | 180.00 | 00002955765457 | Givanildo Lima da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/08/2011 | 150.00 | 00001914531450 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para realizacao de exames, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/08/2011 | 3474.24 | 00008376984489 | ednaldo aquino dos santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, dos sitios: Cipoal e Curral Grande para sede do municipio, nos turnos: tarde e noite, no veiculo onibus de placa MNI-0362/PB, duranteo mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/08/2011 | 1087.81 | 00064187306749 | Jose Alves da Silva Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, do sitio: Marmarau para sede do municipio, no turno: noite, no veiculo Kombi de placa MMK-4741/PB, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/08/2011 | 757.68 | 00064187306749 | Jose Alves da Silva Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, dos sitios: Santissimo e Palmeira para Ipioca de Baixo, neste municipio, no turno: noite, no veiculo Gol de placa MOI-0253/PB, no mesde julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/08/2011 | 3484.80 | 00070876240406 | Rogério Rodrigues da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, dos sitios: Barroca dos Santos, Junco, Inga e Magalhaes para sede do municipio, nos turnos: tarde e noite, no veiculo onibus de placaMNG-4688/PB, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/08/2011 | 3326.40 | 00004509617453 | Edvaldo Rodrigues da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, de Itapororoca para o municipio de Aracagi, nos turnos: tarde e noite, no veiculo onibus de placa KUP-5552/PB, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/08/2011 | 4100.00 | 00005370452440 | DENIS JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no buffer a servicos das autoridades e convidados nas comemoracoes de Sao Joao e Festa de Santana, nos dias 23 e 24 de junho e 29 e 30 julho do corrente exercicio respectivamente, destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/08/2011 | 904.00 | 00001869794443 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal da montangem e desmontagem do palco nas festividades da festa de Santana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/08/2011 | 2000.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de bife para o evento do Carnaval fora de epoca(ITA FOLIA), deste municipio, que foi realizado no dia 27 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/08/2011 | 3467.20 | 00071468471449 | SEVERINO JOSE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Jenipapo, Varzea das Cobras e Cipoal a sede do municipio, turnos tarde e noite, durante o mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/08/2011 | 125.00 | 00040335208487 | José Fernandes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com pernoite e 01 diaria sem pernoite destinadas ao Coordenador de Educacao para participar do 1o Encotro Estadual do Programa de Formacao pela escola, que foi realizado nos dias 09e 10 de agosto do corrente exericicio no Espaco Cultural em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/08/2011 | 1260.00 | 00000069278407 | JOSE MATEUS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no curso de formacao continuada da Secretaria de Educacao no corpo docente no periodo de 5 a 7 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/08/2011 | 700.00 | 00098087550463 | ALDO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na filmagem, edicao e montagem em video, e locacao de 02 teloes por ocasiao da festa tradicional de Santana deste municipio nos dias 28,29 e 30 de julho do corrente exercicio, relativoa 2o e ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0001907 | 11/08/2011 | 11480.00 | 05420850000162 | Bazar São Francisco - Francisco Ednaldo S. Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios girandolas e pistolas destinados as festividades juninas e festa de Santana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132011 | 0001893 | 11/08/2011 | 6000.00 | 00003507047403 | MARIA JOSE NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Volkswagen Amarok, de placa KLE 6378, lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo as mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/08/2011 | 906.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagens dos veiculos das diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/08/2011 | 510.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e lavagens dos veiculos, desta Edilidade, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/08/2011 | 7140.00 | 35565886000103 | L. MELO ALVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 purificadores compact gel, destinados a Prefeitura Municipal, PETI e Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/08/2011 | 3815.00 | 00002475258470 | Demétrio Almeida Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados representando a edilidade municipal junto ao Tribunal de Contas do Estado, Ministerio Publico, Controladoria Geral da Uniao, Tribunal de Contas da Uniao, Tribunal de Justica/PB, bem como acompanhar a parte que envolva a administracao publica municipal em geral, nos termos do Processo Administrativo de inexegibilidade, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/08/2011 | 1569.60 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 12/08/2011 | 1448.20 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras, destinadas a alimentacao escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/08/2011 | 712.55 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras, destinados a merenda dos alunos atendidos pelos Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/08/2011 | 1059.80 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras, destinados a merenda dos alunos atendidos pelos Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, neste municipio, durante o mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/08/2011 | 1000.00 | 00003155008407 | WALBER DO NASCIMENTO CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 500 litros de leite in natura, destinados a merenda dos alunos atendidos pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/08/2011 | 100.00 | 00051135760420 | ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Guarabira para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/08/2011 | 1000.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 10 toners e 15 cartuchos destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 15/08/2011 | 900.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 08 toners e 17 cartuchos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/08/2011 | 1000.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 10 toners e 15 cartuchos destinados ao Setor de Contabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/08/2011 | 7726.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais de responsabilidade deste municipio, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/08/2011 | 8347.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais de responsabilidade deste municipio, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 16/08/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 16/08/2011 | 150.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para participar de curso de Licitacao, Pregao Presencial/Eletronico e Formacao de Pregoeiros, durante os dias 17,18 e 19 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 16/08/2011 | 47.57 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vistoria/LACRE, do veiculo de placa, MOK-6952 desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 16/08/2011 | 47.57 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vistoria/LACRE, do veiculo de placa, MOK-6952 desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/08/2011 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de Notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/08/2011 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Producao de Sportïs institucionais a ser veiculado em emissora de Radio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/08/2011 | 536.40 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 180 kg de batatas doce e 378 kg de macaxeira, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 16/08/2011 | 1548.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 16/08/2011 | 951.60 | 00033461252468 | Manoel Linhares de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, destinadas a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/08/2011 | 100.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 17/08/2011 | 100.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, ao Secretaria de Administracao, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/08/2011 | 1320.50 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para construcao, destinados a Secretaria da Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001936 | 18/08/2011 | 2775.59 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 110.5 litros de gasolina comum, 1.226,3 litros de diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria da Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001935 | 18/08/2011 | 1657.03 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 165,1 litros de gasolina comum e de 609,5 litros de biodiesel destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001932 | 18/08/2011 | 1083.90 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 395,500litros de gasolina comum e 02 unids. de lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/08/2011 | 5781.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais de responsabilidade deste municipio, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/08/2011 | 220.00 | 07408513000266 | LUIZ CARLOS DA SILVA CHAVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cilidro de ingnicao e adptacao de chave start de veiculo desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/08/2011 | 200.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de fotocopiadora Srarp 1655, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/08/2011 | 2850.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas e materiais de construcao destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/08/2011 | 877.00 | 08282249000149 | Pousada e Restaurante Layse s - Ana de Lourdes Nas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem e alimentacoes destinados a Banda Nordestinos do Ritmo que se apresentou na Festa de Santana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/08/2011 | 246.01 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo do telefone fixo de no 3294-1099, da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/08/2011 | 15334.26 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS debitado, conforme extrato bancario da conta no 5.555-7, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | União Brasileira de Apoio aos Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001944 | 19/08/2011 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas conforme RN TC, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/08/2011 | 750.81 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/08/2011 | 0.05 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta 14.037-6 (ITR) deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/08/2011 | 20.00 | 00005146447454 | JOSINETE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/08/2011 | 15.00 | 00005929749442 | MILEIDE IZIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/08/2011 | 80.00 | 00066464510797 | Luiz Serafim Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/08/2011 | 100.00 | 00002741177708 | Maria do Socorro da Costa dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/08/2011 | 125.39 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta 14.900-4(Fundo Especial) deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/08/2011 | 300.00 | 00063949784420 | MARTINS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de protese dentaria, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/08/2011 | 70.00 | 00076013260478 | JOSE PAULO DA SILVA 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de materias de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/08/2011 | 180.00 | 00095238867468 | SERGIO GREGORIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de protese dentaria, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/08/2011 | 50.00 | 00005035205436 | Liana Fernandes Linhares de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto a Junta Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/08/2011 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de utilidades publicas de natureza educativa deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/08/2011 | 1200.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma faixa em lona com impressao de grande formato medindo 4mx80cm com acabamento destinado a Festa de Sao Joao deste municipio, que foi realizado nos dias 23-24 e 25 dejunho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/08/2011 | 3300.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados destinados a comemoracao da festa das Maes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/08/2011 | 2175.00 | 11043596000123 | Manuel Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (Carnes e Frangos) destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001960 | 23/08/2011 | 3328.47 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 129,950 kg de carne bovina e 380,000 kg de frangos, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001961 | 23/08/2011 | 11848.17 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 5.903,6 lts. de diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/08/2011 | 7726.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais de responsabilidade deste municipio, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/08/2011 | 300.00 | 00009273133401 | FABIO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/08/2011 | 50.00 | 00004542199460 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DOS SERV DE APOIO AO PEQUENO AGRIC ULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/08/2011 | 525.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 40 tubos PN40 PB IRR DN50- AMANCO, destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 24/08/2011 | 150.00 | 00008691061472 | GENITON MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de materias de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 25/08/2011 | 300.00 | 00055000436768 | MANOEL DIONISIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para cobertura de viagem, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 25/08/2011 | 260.00 | 00004606054450 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 25/08/2011 | 250.00 | 00058779353720 | AGENOR FRANCISCO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para cobertura de viagem, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0001971 | 25/08/2011 | 1050.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rele foto eletrico e base rele fotocelula destinados ao setor de Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/08/2011 | 100.00 | 00007195047407 | JOSE ALTAMIR DA SILVA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, ao Secretaria de Meio Ambiente, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/08/2011 | 50.00 | 00040335208487 | José Fernandes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para participar do 4o Forum Nacional Extraordinario dos Dirigentes Municipais de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/08/2011 | 825.00 | 00040335208487 | José Fernandes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao 05 diarias fora do estado destinado ao Coordenador de Educacao para participar do 4o Forum Nacional Extraordinario dos dirigentes municipais de educacao, que foi realizado na cidade de Mata de Sao Joao estado da Bahia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/08/2011 | 549.76 | 08761132000148 | Tesouro do Estado da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida de ICMS junto ao Estado da Paraiba (parcelamento extraordinario), relativo a 15a parcela, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/08/2011 | 60.00 | 00006297361460 | EDVENEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de energia, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/08/2011 | 200.00 | 00070875553400 | Antonia Maria França da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/08/2011 | 100.00 | 00010271017473 | Jailza Silva da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/08/2011 | 50.00 | 00005030032479 | Creuza da Silva Fortunato | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de energia, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/08/2011 | 50.00 | 00004600917430 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/08/2011 | 100.00 | 00003668656410 | MARIA DA PENHA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de passagem para o Rio de Janeiro, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/08/2011 | 100.00 | 00008904966418 | Severino do Ramo P. da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/08/2011 | 250.00 | 00079826970468 | MAURO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de protese dentaria, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/08/2011 | 50.00 | 00095207481487 | EDNALVA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/08/2011 | 650.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001989 | 30/08/2011 | 5937.86 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.933,6 litros de biodiesel e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/08/2011 | 2374.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/08/2011 | 110.00 | 00004751018477 | MARIA DA GUIA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de exames medicos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001990 | 30/08/2011 | 1150.99 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 422,3 litros de gasolina comum e 01 unids. de lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/08/2011 | 10350.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/08/2011 | 1580.00 | 05666688000167 | Novelétrica - Edjane Cavalcante da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no rebobinamento da bomba submersa e intalacao da mesma, da comunidade de Lagoa do Saco e rebobinamento do motor da piscina da nascenca deste municipio e manutencao na bomba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/08/2011 | 12000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito Constitucional deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/08/2011 | 100.00 | 00051135760420 | ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/08/2011 | 15165.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/08/2011 | 3300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito - Guarda Civil Municipal, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/08/2011 | 10830.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados lotados no Gabinete do Prefeito - Guarda Civil Municipal, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/08/2011 | 5958.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/08/2011 | 13587.76 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados da Secretaria do Meio Ambiente, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DOS SERV DE APOIO AO PEQUENO AGRIC ULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/08/2011 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DOS SERV DE APOIO AO PEQUENO AGRIC ULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/08/2011 | 5150.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/08/2011 | 1350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados da Secretaria de Turismo, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/08/2011 | 34183.54 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios da Secretaria da Infra Estrutura, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/08/2011 | 18744.56 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados da Secretaria da Infra Estrutura, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/08/2011 | 2814.88 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/08/2011 | 560.84 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/08/2011 | 1.86 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta 283.141-4 (icms/desoneracao) deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/08/2011 | 4735.57 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria da Acao Social, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/08/2011 | 7815.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria da Acao Social, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/08/2011 | 2180.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados na secretaria da acao social - PETI, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/08/2011 | 1545.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados da Secretaria da Acao Social - CRAS, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/08/2011 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados da Secretaria da Acao Social - CREAS, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/08/2011 | 8175.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria da Acao Social - PROJOVEM, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/08/2011 | 1125.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados da Secretaria da Acao Social - PAIF/CRAS, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/08/2011 | 580.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura de eventos da festa de Santana na tiragem de fotos e publicacao de fotos em site e gravacao de DVD com a presenca das bandas Forro Pegado, Craeiro de Menina e Paulo Sergioe Daniel, neste municipio no dia 29 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/08/2011 | 10300.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas, mesas e cadeiras, para as festividades do Sao Joao, realizada nos dias 23, 24 e 25 de junho do corrente exercicio, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/08/2011 | 963.00 | 00072767090430 | RINALDO QUIROZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao, calibragem, entrada de ar, bomba e bico do veiculo Microonibusa, de placa MNO 6793 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/08/2011 | 317057.46 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria da Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/08/2011 | 39403.74 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria da Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/08/2011 | 113377.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria da Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/08/2011 | 69290.32 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria da Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/08/2011 | 13877.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria da Educacao - MDE, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/08/2011 | 3270.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/08/2011 | 100.00 | 00005776170443 | Pericles Vieira Nunes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/08/2011 | 936.00 | 00001869794443 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal do setor de contabilidade e recursos humanos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/08/2011 | 9663.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secratria da Administracao, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/08/2011 | 3445.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secratria da Administracao, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/08/2011 | 12102.57 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secratria de Financas, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/08/2011 | 9735.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secratria de Financas, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/08/2011 | 4050.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos membros do Conselho Tutelar, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/08/2011 | 26890.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios da Secretaria de Controle, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/08/2011 | 6200.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados da Secretaria de Controle, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/08/2011 | 1350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados da Secretaria de Eventos, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/08/2011 | 4225.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados da Secretaria de Comunicacao Social, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/08/2011 | 2012.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios da Secretaria de Planejamento, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/08/2011 | 3350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados da Secretaria de Planejamento, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/08/2011 | 3500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados da Tesouraria, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/08/2011 | 2545.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados da Secretaria de Juventude e Trabalho, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/08/2011 | 2000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados da Secretaria de Articulacao Politica, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/08/2011 | 3350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados da Secretaria do Direito da Mulher, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | AMORTIZACAO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/08/2011 | 1054.05 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS debitos No 36.745.354-1 e 37.231.081-8 deste municipio, relativo a 1o parcela do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | AMORTIZACAO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/08/2011 | 3268.34 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS debitos No 39.577.933-2 e 39.843.560-0 deste municipio, relativo a 1o parcela do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | AMORTIZACAO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/08/2011 | 8153.67 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS debitos No 37.31.252-0 e 37.331.253-9 deste municipio, relativo a 2o parcela do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/09/2011 | 50.00 | 00005421627411 | JAILTON SANTOS DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto a Secretaria de do Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/09/2011 | 200.00 | 00041935500449 | TEREZINHA ANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para realizacao de cirugia, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/09/2011 | 60.00 | 00010737973412 | JOSEILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de alimentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002078 | 01/09/2011 | 4855.06 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 120,1 litros de gasolina comum, 2.261,3 litros de biodiesel e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/09/2011 | 336.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 caixas de esgosto 50x40 para os esgotos de nossa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/09/2011 | 225.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 09 gordoes para servicos de limpeza, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/09/2011 | 110.00 | 01667397000132 | AGRO-IRIS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 tubos dics destinados a Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/09/2011 | 400.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel na Rua Joana Maria de Figueredo para o funcionamento do Refeitorio Municipal deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/09/2011 | 5400.00 | 07020021000118 | Flávio Costa Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Refeitorio Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 283.141-4 (ICMS/DESONERACAO), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/09/2011 | 50.00 | 00072767081449 | Antonio Alexandre da S. Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto a Secretaria de Finacas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 05/09/2011 | 2400.00 | 09012384000137 | Oficina do Irmão - Samuel Gomes de Amorim | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no dezamasamento e pintura do veiculo onibus de placa LAF-9113 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/09/2011 | 150.00 | 00072784890759 | LOURIVAL MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 05/09/2011 | 50.00 | 00007715431400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 06/09/2011 | 72.00 | 00071468439472 | GERALDO FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 06/09/2011 | 120.00 | 00077887875404 | JOSENAR ROMUALDO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 06/09/2011 | 70.00 | 00007567738490 | GENILDA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagameto de exames, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 06/09/2011 | 1680.00 | 00003155008407 | WALBER DO NASCIMENTO CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 336Lt de Iogurte destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 06/09/2011 | 836.00 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (Batatas e Macaxeiras) destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002092 | 06/09/2011 | 1431.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, destinadas a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 06/09/2011 | 300.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um telao 3/2.80 destinado a transmissao da Tradicional Festa de Santana deste municipio que foi realizada no dia 29 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/09/2011 | 1800.00 | 00009585521423 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados no veiculo Gol 1.0 de placa MOQ-6007, a disposicao da Secretaria de Educacao do municipio, transportando os servidores da Secretaria quando fiscalizacao e acompanhamento das atividades educacionais nas escolas da sede e zona rural deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/09/2011 | 620.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/09/2011 | 208.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de plotagens cad p/b deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/09/2011 | 50.00 | 00002833486405 | Maria da Penha Gregório Martins | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/09/2011 | 3557.16 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002109 | 09/09/2011 | 1171.76 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 435,6 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/09/2011 | 0.68 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta 14.037-6 (ITR) deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002111 | 09/09/2011 | 4974.98 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002105 | 09/09/2011 | 3025.30 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 398,7 litros de gasolina comum e de 981,3 litros de biodiesel destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002106 | 09/09/2011 | 5199.21 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 160,1 litros de gasolina comum, 2.325,9 litros de biodiesel e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/09/2011 | 16350.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio referente ao processo de No 023.2005.000.572-9, conforme o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/09/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do CNM, conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de setembro, do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/09/2011 | 3576.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros e oleos lubrificantes destinados aos veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/09/2011 | 38198.45 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal conforme desconto em folha dos funcionarios da secretaria de Administracao, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002107 | 09/09/2011 | 14864.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e reposicao de materiais destinados aos veiculos onibus e Micro-Onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002108 | 09/09/2011 | 5322.01 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.639,2 litros de biodiesel e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002112 | 09/09/2011 | 13367.90 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/09/2011 | 50.00 | 00072539801749 | Francisco Benedito dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/09/2011 | 73497.07 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal conforme desconto em folha dos funcionarios da secretaria de Educacao, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/09/2011 | 1185.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de seguro do onibus escolar, placa NQC-9045, lotado na Secretaria de Educacao, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/09/2011 | 724.37 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao materiais diversos destinados ao veiculo de placa NQD-9045, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/09/2011 | 620.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagens dos veiculos da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/09/2011 | 1250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento e controle de Tesouraria deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/09/2011 | 850.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de licitacao publica e digitalizacao de documentos relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/09/2011 | 180.00 | 00043474330420 | Maria Eliana de Araújo Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/09/2011 | 150.00 | 00008688509425 | JOSE LENILTON DE MELO CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de aluguel, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/09/2011 | 100.00 | 00002551726484 | SEVERINA DOS RAMOS RIBEIRO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/09/2011 | 100.00 | 00071466991453 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/09/2011 | 157.00 | 00062316699472 | JOSE EDMILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/09/2011 | 45.00 | 00005564413466 | LUCIENE DOS SANTOS MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/09/2011 | 250.00 | 00002520625406 | Manoel Vieira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de passagens, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 13/09/2011 | 250.00 | 00006060874436 | ANA EMILIA FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de exames medicos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 13/09/2011 | 150.00 | 00001905248474 | ISABEL JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para realizacao de exames medicos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 13/09/2011 | 1140.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 75 blusas femininas e masculinas destinados ao fradamento do PETI e PROJOVEM para o desfile Civico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/09/2011 | 400.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 04 carradas areia para a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 13/09/2011 | 780.00 | 10370350000101 | Sergio Roberto Cantalice de Lucena - Azul Piscina | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 de Clorificante 1 LT e 03 BD de Cloro Granulado Genco 10Kg destinados a Piscina da Nascenca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/09/2011 | 342.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Uniao conforme demonstra o extrato da conta 6.873-X (ICMS) deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/09/2011 | 369.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais de responsabilidade deste municipio, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/09/2011 | 50.00 | 00005483910419 | giliane costa pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 13/09/2011 | 50.00 | 00008821460410 | Maria Jose Morais de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 13/09/2011 | 80.00 | 13246141000130 | TRANSPORTADORA E LOCACAO DE MUCK SAO JOSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados de reboque de veiculo Ducato de placa MNK-6206, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132011 | 0002139 | 14/09/2011 | 6000.00 | 00003507047403 | MARIA JOSE NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Volkswagen Amarok, de placa KLE 6378, lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo as mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072011 | 0002140 | 14/09/2011 | 3815.00 | 00002475258470 | Demétrio Almeida Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados representando a edilidade municipal junto ao Tribunal de Contas do Estado, Ministerio Publico, Controladoria Geral da Uniao, Tribunal de Contas da Uniao, Tribunal de Justica/PB, bem como acompanhar a parte que envolva a administracao publica municipal em geral, nos termos do Processo Administrativo de inexegibilidade, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 14/09/2011 | 70.00 | 09101411000148 | O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aviso de licitacao .veiculado no periodo de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 14/09/2011 | 50.00 | 00040335208487 | José Fernandes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 14/09/2011 | 70.00 | 00004411622408 | Adileide de Arruda Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/09/2011 | 400.00 | 00007352509445 | ELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para realizacao de exame especializado, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002144 | 15/09/2011 | 2200.00 | 00009490341428 | Micharley Guilherme Barnardo de França | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte para limpeza urbana deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/09/2011 | 582.00 | 00071469842491 | REGINALDO LUIZ DOS SANTOS-R. SANTA MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na poldagem das arvores de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002147 | 15/09/2011 | 5920.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e reposicao de materiais destinados aos veiculos onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/09/2011 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de software de Administracao Publica, Sistema de Frota, Controle Social e Farmacia, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002149 | 19/09/2011 | 6082.94 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3.025,6 litros de biodiesel e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/09/2011 | 50.00 | 00040335208487 | José Fernandes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto a Secreta de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002154 | 19/09/2011 | 4578.35 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 132,7 litros de gasolina comum e de 2.121,3 litros de biodiesel desinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002155 | 19/09/2011 | 1581.04 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 218,6 litros de gasolina comum e de 499 litros de biodiesel destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002150 | 19/09/2011 | 1104.35 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 400,5 litros de gasolina comum e 01 unids. de lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/09/2011 | 250.00 | 00009443986426 | DENILZA DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para cobertura de passagens para o Rio de Janeiro, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 19/09/2011 | 200.00 | 00028562704415 | JOSE EDNALDO FELIX DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/09/2011 | 762.62 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/09/2011 | 50.00 | 00004637365406 | WANDERLEIA SILVA DE FRANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/09/2011 | 210.00 | 00004301364471 | MARIA DA GUIA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/09/2011 | 650.00 | 11513536000127 | HIDRO-ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de rebobinamento de uma motor bomba submerso, com revisao na bomba, destinada a Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/09/2011 | 1923.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB deste municipio, relativo ao mes de setembrodo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/09/2011 | 15398.09 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS debitado, conforme extrato bancario da conta no 5.555-7, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | União Brasileira de Apoio aos Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/09/2011 | 7955.00 | 09632205000164 | Euro Tur - Agência de Viagem e Turismo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, destinados ao Senhor Prefeito, ao Tesoureiro e o Coordenador de Administracao deste municipio, para tratar assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/09/2011 | 1200.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do BEMFAM conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/09/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/09/2011 | 1033.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais de responsabilidade deste municipio, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/09/2011 | 5443.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais de responsabilidade deste municipio, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/09/2011 | 7820.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais de responsabilidade deste municipio, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/09/2011 | 3173.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais de responsabilidade deste municipio, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/09/2011 | 50.00 | 00072767081449 | Antonio Alexandre da S. Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/09/2011 | 166.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002172 | 20/09/2011 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas conforme RN TC, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 21/09/2011 | 300.00 | 00005776170443 | Pericles Vieira Nunes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com pernoite para a localidade de BRASILIA-DF, a fim de tratar assuntos junto ao Ministro da Previdencia Social, conforme audiencia previamente marcada com o Execelentissimo Sr. Ministro da Previdencia, com o objetivo de tratar do parcelamento de debito Previdenciario desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 21/09/2011 | 400.00 | 00057389357487 | Erilson Claudio Rodrigues | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com pernoite para a localidade de BRASILIA-DF, a fim de tratar assuntos junto ao Ministro da Previdencia Social, conforme audiencia previamente marcada com o Execelentissimo Sr. Ministro da Previdencia, com o objetivo de tratar do parcelamento de debito Previdenciario desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0002173 | 21/09/2011 | 2999.70 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/09/2011 | 124.55 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0002177 | 22/09/2011 | 27230.00 | 10777594000103 | construtora linear ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de contrucao do acesso entre os bairros Bela Vista e Epitacio Madruga deste municipio, utilizando 112Hs de maquina Retro-Escavadeira e 33 dias de Caminhao Cacamba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/09/2011 | 47.64 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vistoria/LACRE, do veiculo de placa, NPT-8765 desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 23/09/2011 | 3000.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 23/09/2011 | 100.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 23/09/2011 | 1.08 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta 14.037-6 (ITR) deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 23/09/2011 | 20.00 | 00005515074467 | ELIANE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 26/09/2011 | 300.00 | 00058948503472 | MARIA GERUSA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 26/09/2011 | 80.00 | 00006836430455 | Maria de Fatima Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de energia, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 26/09/2011 | 150.00 | 00010697029433 | ROSANGELA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/09/2011 | 100.00 | 00005603169419 | PAULO SERGIO COSTA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de passagem, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 26/09/2011 | 95.00 | 00008439285493 | LIDIANE GONCALO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/09/2011 | 2323.00 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de postagens com selo e personalizacao de documentos diversos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192011 | 0002189 | 26/09/2011 | 3449.60 | 00004399833475 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de transporte escolar da zona rural para a sede do municipio,no veiculo tipo Onibus de placa LNJ 7029 - PB, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002192 | 27/09/2011 | 8614.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e reposicao de materiais destinados aos veiculos onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/09/2011 | 50.00 | 00000765478412 | Cristiane Araújo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/09/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Uniao conforme demonstra o extrato da conta 6.873-X (ICMS) deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/09/2011 | 7600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais de responsabilidade deste municipio, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/09/2011 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CONSAD, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de setembro, do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/09/2011 | 650.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/09/2011 | 50.00 | 00095207481487 | EDNALVA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/09/2011 | 50.00 | 00005035205436 | Liana Fernandes Linhares de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/09/2011 | 169.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias para a distribuicao de Brindes para serem distribuidos com Conselho Municipal do Idoso, alusivo ao seu dia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/09/2011 | 550.00 | 00063950189491 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de merenda escolar, destinados aos alunos do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, em diversos nucleos deste municipio, relativo ao mes de junho do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/09/2011 | 699.00 | 01882377000184 | BALNEARIO BRISA MAR EMP. TURISTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Buffet, quando na confraternizacao em homenagem a semana do IDOSO, realizada no dia 29/09 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002206 | 29/09/2011 | 998.81 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 152,7 litros de gasolina comum e 04 unids. de lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/09/2011 | 180.00 | 00007677207413 | MARCIELY GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0002200 | 29/09/2011 | 14000.00 | 10777594000103 | construtora linear ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de maquinas em estradas viscinais em diversas localidades neste municipio, relativo a 60Hs de Retroescavadeira e 40Hs de Motoniveladora/Patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002202 | 29/09/2011 | 875.32 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 93,4 litros de gasolina comum, 293,5 litros de biodiesel e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/09/2011 | 3510.65 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002203 | 29/09/2011 | 869.48 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 160,4 litros de gasolina comum e de 220,1 litros de biodiesel destinados ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/09/2011 | 551.79 | 08761132000148 | Tesouro do Estado da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida de ICMS junto ao Estado da Paraiba (parcelamento extraordinario), relativo a 16a parcela, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/09/2011 | 50.00 | 00006624349433 | Almir O. de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/09/2011 | 8.20 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/09/2011 | 84.00 | 09101411000148 | O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aviso de licitacao, veiculado no periodo de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002204 | 29/09/2011 | 4348.10 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.149,8 litros de biodiesel e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/09/2011 | 2175.00 | 11043596000123 | Manuel Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (Carnes e Frangos) destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/09/2011 | 316854.08 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Estatutarios da Secretaria de Educacao-Fundeb-60% deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/09/2011 | 111553.41 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Estatutarios da Secretaria de Educacao-Fundeb-40% deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/09/2011 | 13404.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Estatutarios da Secretaria de Educacao-MDE deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/09/2011 | 545.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educacao-MDE deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/09/2011 | 3270.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educacao-EJA deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/09/2011 | 39748.74 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educacao-FUNDEB-60% deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/09/2011 | 71496.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educacao-Fundeb-40% deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/09/2011 | 600.00 | 08484673000176 | PS DESIGNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 trofeus de vidros destinados ao desfile Civico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072011 | 0002218 | 30/09/2011 | 3801.58 | 00002475258470 | Demétrio Almeida Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados representando a edilidade municipal junto ao Tribunal de Contas do Estado, Ministerio Publico, Controladoria Geral da Uniao, Tribunal de Contas da Uniao, Tribunal de Justica/PB, bem como acompanhar a parte que envolva a administracao publica municipal em geral, nos termos do Processo Administrativo de inexegibilidade, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/09/2011 | 9532.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Estatutarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/09/2011 | 11489.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Estatutarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/09/2011 | 26890.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Estatutarios da Secretaria do Controle deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/09/2011 | 1350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Eventos deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/09/2011 | 2012.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Estatutarios da Secretaria de Planejamento deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/09/2011 | 3445.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/09/2011 | 5495.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Comunicacao Social deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/09/2011 | 6200.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Controledeste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/09/2011 | 3350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Planejamento deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/09/2011 | 3500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Tesouraria deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/09/2011 | 2545.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Juventude e Trabalho deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/09/2011 | 3350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Art Politica deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/09/2011 | 3350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Direito da Mulher deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/09/2011 | 9735.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/09/2011 | 12000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito Constitucional deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/09/2011 | 10830.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Guarda Civil Municipal deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/09/2011 | 15165.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/09/2011 | 3300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Guarda Civil Municipal deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/09/2011 | 6231.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Estatutarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/09/2011 | 13070.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/09/2011 | 1350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Turismo deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DOS SERV DE APOIO AO PEQUENO AGRIC ULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/09/2011 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Estatutarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DOS SERV DE APOIO AO PEQUENO AGRIC ULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/09/2011 | 4350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/09/2011 | 4000.25 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0002224 | 30/09/2011 | 6020.00 | 10777594000103 | construtora linear ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de maquinas em estradas vicinais em diversas localidades neste municipio, 43 Hs Motoniveladora/Patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/09/2011 | 35372.92 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Estatutarios da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/09/2011 | 20480.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/09/2011 | 2441.21 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/09/2011 | 2841.64 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/09/2011 | 566.26 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/09/2011 | 514.97 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/09/2011 | 1.86 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000602010 | 0002221 | 30/09/2011 | 2150.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas, mesas e cadeiras para o cafe da manha dos Idosos, festividades do Sao Joao no mes de junho e comemoracao da semana da patria 7 de Setembro do corrente exercicio, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000602010 | 0002222 | 30/09/2011 | 2600.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas, mesas e cadeiras para, festividades do Programa CRAS na comemoracao do Sao Joao no mes de junho e comemoracao da semana da patria 7 de Setembro do corrente exercicio, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/09/2011 | 3.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta 14.037-6 (ITR) deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000602010 | 0002225 | 30/09/2011 | 2600.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas, mesas e cadeiras para, festividades do Programa PROJOVEM na comemoracao do Sao Joao no mes de junho e comemoracao da semana da patria 7 de Setembro do corrente exercicio, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/09/2011 | 4485.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Estatutarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/09/2011 | 4050.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Eletivos da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/09/2011 | 2250.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Acao Social-CREAS deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/09/2011 | 1125.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Acao Social-PAIF deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/09/2011 | 1545.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Acao Social-PAIF deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/09/2011 | 8175.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Acao Social-PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/09/2011 | 9450.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/09/2011 | 2180.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Acao Social-PETI deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/10/2011 | 2247.00 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras, destinados a merenda dos alunos atendidos pelos Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002289 | 03/10/2011 | 5487.81 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/10/2011 | 90.00 | 00006818042465 | LEONEIDE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/10/2011 | 200.00 | 00043474330420 | Maria Eliana de Araújo Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de passagens, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/10/2011 | 255.00 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (Frutas Frescas), destinados a Terceira Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/10/2011 | 120.00 | 04964776000182 | FLAVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plotagens para a elaboracao de projetos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/10/2011 | 200.00 | 13246141000130 | TRANSPORTADORA E LOCACAO DE MUCK SAO JOSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reboque do veiculo de placa MOP 6864 desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/10/2011 | 1555.70 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (verduras), destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/10/2011 | 1773.20 | 00033461252468 | Manoel Linhares de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frutas), destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/10/2011 | 1008.00 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (Batatas e Macaxeiras) destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/10/2011 | 31.25 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo do telefone fixo de no 3294-1099, da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/10/2011 | 757.68 | 00098242415404 | Jose de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, dos sitios: Santissimo e Palmeira para Ipioca de Baixo, neste municipio, no turno: noite, no veiculo Gol de placa MOI-0253/PB, no mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/10/2011 | 3449.60 | 00003236136405 | ELIVANIR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KRA 0109/PB, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Ipioca de Cima, Ipioca de Baixo, Acude e Coatigereba para a sede do municipio, turnos tarde e noite, durante o mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/10/2011 | 3467.20 | 00020593066472 | Everaldo Fernandes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa HUY 6746 transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Concris, Curral Grande e Formigueiro para a sede do municipio, turnos tarde e noite, durante omes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/10/2011 | 3326.40 | 00004509617453 | Edvaldo Rodrigues da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, de Itapororoca para o municipio de Aracagi, nos turnos: tarde e noite, no veiculo onibus de placa KUP-5552/PB, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/10/2011 | 3474.24 | 00008376984489 | ednaldo aquino dos santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, dos sitios: Cipoal e Curral Grande para sede do municipio, nos turnos: tarde e noite, no veiculo onibus de placa MNI-0362/PB, duranteo mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/10/2011 | 3484.80 | 00070876240406 | Rogério Rodrigues da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, dos sitios: Barroca dos Santos, Junco, Inga e Magalhaes para sede do municipio, nos turnos: tarde e noite, no veiculo onibus de placaMNG-4688/PB, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/10/2011 | 3240.05 | 00001974524426 | Jorge de Souza Fernandes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi, de placa MNQ-6947, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Marmarau, Lagoa de Fora e Coatigereba para a sede do municipio, turnos manha, tarde e noite, durante o mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 04/10/2011 | 2845.92 | 00004609197413 | Alexandre Morais da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa KKY 3007, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Santissimo e Jatoba para a sede do municipio, nos turnos manha, tarde e noite, durante o mes deagosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 04/10/2011 | 1337.81 | 00064187306749 | Jose Alves da Silva Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, do sitio: Marmarau para sede do municipio, no turno: noite, no veiculo Kombi de placa MMK-4741/PB, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/REFORMA DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002309 | 04/10/2011 | 203485.00 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de uma unidade de educacao infantil tipo B, PRO-INFANCIA do PAC II na comunidade Sao Joao deste municipio, conforme tomada de preco 001/2011 e contrato de no 042-2011. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 04/10/2011 | 2500.00 | 09543892000141 | JAP-COMERCIO DE FOTOGRAFIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ampliacao 100x150 de fotos aereas deste municipio com CD e Digitalizacao para alxiliar em pesquisas e projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 04/10/2011 | 370.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Uniao conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 283.141-4 (ICMS/DESONERACAO), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 04/10/2011 | 600.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de uma hectare de terra exclusivamnente para o funcionamento de deposito de lixo urbano domestico, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 04/10/2011 | 1948.15 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao e diversos destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0002313 | 05/10/2011 | 4720.00 | 00022537775449 | JOAO LINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Ford de placa MNH 5797 para o transporte de agua potavel para a zona rural do municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002314 | 05/10/2011 | 2300.00 | 00020590270478 | Manoel Lopes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo caminhao carroceria aberta F4000, de placa KFJ 5928, para transportes diversos, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/10/2011 | 650.00 | 00057389357487 | Erilson Claudio Rodrigues | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com pernoite destinada ao Prefeito Constitucional deste municipio, para a localidade de BRASILIA-DF, a fim de tratar assuntos de interesse do municipio, junto ao Ministerio da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 05/10/2011 | 3615.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 Kits de enxovais para serem distribuidos com as gestantes carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0002317 | 05/10/2011 | 1499.96 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0002318 | 05/10/2011 | 1499.96 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002319 | 05/10/2011 | 1197.60 | 41203688000194 | Panificadora Eliane - Eliane Lopes Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (95Kg de Pao Frances, 50Kg Pao Doce, 50Kg de Bolo Ingles e 15,6Kg de Bolachas), destinados aos Idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0002321 | 05/10/2011 | 1499.96 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa CRAS/PAIF, deste municipoi. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 05/10/2011 | 50.00 | 00008473654412 | ADEMIR CORREIA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/10/2011 | 1000.00 | 00091680840487 | SEVERINO DOS RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela pelos servicos prestados na pintura dos seguintes predios, Prefeitura Municipal, Banheiro Publico e Almoxarifado Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/10/2011 | 1500.00 | 00002187695476 | Elisangêla Carvalho Oliveira de Pontes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com loacacao de veiculo Fiat Uno Mille de placa NQE 3120/PB, destinado a Guarda Civil Municipal deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0002315 | 05/10/2011 | 4750.00 | 00005246267407 | JOSE IZAAC PONTES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao Pipa com capacidade de 8.000 litros para transporte de agua potavel para as cisternas comunitarias e escolas municipais deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 05/10/2011 | 154.00 | 09101411000148 | O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 02 editais destacados desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002320 | 05/10/2011 | 950.00 | 41203688000194 | Panificadora Eliane - Eliane Lopes Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (60Kg de Pao Frances, 15Kg Pao Doce, 20Kg de Bolo Ingles, 20Kg de Bolachas e 20Kg de Qeuijo), destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 05/10/2011 | 334.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002326 | 06/10/2011 | 13077.70 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 06/10/2011 | 50.00 | 00040335208487 | José Fernandes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 06/10/2011 | 6968.73 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publicos municipal, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 07/10/2011 | 190.00 | 00009699369400 | ANELIO DARLAN SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para despesas com viagem, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 07/10/2011 | 150.00 | 00004978710413 | ANA CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/10/2011 | 4179.74 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002340 | 10/10/2011 | 1082.53 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 385,7 litros de gasolina comum e lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/10/2011 | 30.00 | 00001376176408 | GILDETE SENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/10/2011 | 50.00 | 00073289388700 | JOAO BATISTA LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/10/2011 | 150.00 | 00003750150435 | SOMIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para despesas comm viagem, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/10/2011 | 400.00 | 00054824230772 | JOSE BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de passagem para o Rio de Janeiro, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002337 | 10/10/2011 | 1212.87 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 194,4 litros de gasolina comum e de 346,7 litros de diesel comum destinados ao veiculos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002338 | 10/10/2011 | 2110.56 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 93,9 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/10/2011 | 1185.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de seguro do onibus escolar, placa NQC-9045, lotado na Secretaria de Educacao, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002336 | 10/10/2011 | 5172.86 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.554,2 litros de diesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002339 | 10/10/2011 | 8130.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para ao veiculo Microonibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/10/2011 | 16350.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio referente ao processo de No 023.2005.000.572-9, conforme o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/10/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do CNM, conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de outubro, do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/10/2011 | 827.43 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com expressa determinacao contida na Ordem Judicial no 1100/2011, originaria da 2a Vara Civel da Comarca de Mamanguape, em 10/10 do corrente exercicio, foi efetivado o bloqueio na conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/10/2011 | 834.97 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com expressa determinacao contida na Ordem Judicial no 1100/2011, originaria da 2a Vara Civel da Comarca de Mamanguape, em 10/10 do corrente exercicio, foi efetivado o bloqueio na conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/10/2011 | 850.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de licitacao publica e digitalizacao de documentos relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/10/2011 | 1250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento e controle de Tesouraria deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/10/2011 | 16477.31 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte empregador relativo ao mes de setembro conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/10/2011 | 1280.00 | 00091680840487 | SEVERINO DOS RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a terceira e ultima parcela pelos servicos prestados na pintura dos seguintes predios, Prefeitura Municipal, Banheiro Publico e Almoxarifado Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/10/2011 | 3678.40 | 00060303549491 | Edvaldo Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino municipal e estadual, dos sitios Curralinho, Timbo, Pirpiri, Lagoa de Fora e Macacos para sede do municipio,nos turnos tarde e noite, no veiculo onibus de placa KGH-3456/PE, durante o mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002352 | 11/10/2011 | 13300.00 | 10777594000103 | construtora linear ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de maquinas em estradas vicinais em diversas localidades neste municipio, 30 Hrs Retroescavadeira e 65 Hrs de Motoniveladora/PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002351 | 11/10/2011 | 4031.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 105 GLP em Botijoes de 13 Kg e 89 botijoes de agua mineral de 20 Lt Inadaia, destinados as diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000592010 | 0002349 | 11/10/2011 | 1700.00 | 00004872016475 | JOAO PAULO DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa JXN-5827, a servicos do Conselho do Idoso deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/10/2011 | 70.00 | 00022597280497 | JOSE GOMES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tirar documentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 13/10/2011 | 132.41 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002357 | 13/10/2011 | 2200.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo caminhao de carroceria aberta de placa MYL 3040, destinados a coleta de lixo ubarna deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 13/10/2011 | 240.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem no veiculo onibus de placa MMQ-4130, lotado na Secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 13/10/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenciamento de uso de sistemas de informatica deste municipio, relativo ao mes de agosto. do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/10/2011 | 1957.00 | 09268517000130 | LOJAS MAIA - F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 CPU CORE2DU 2GB/320dvderw/LC, 01 Monitor 15 LCD 161vw9 PHILIPS e 02 Multifucional C4680 HP, destinados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, referente a empenho anulado de no 1432 e cheque de no 041482 datado de 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 13/10/2011 | 465.60 | 00037448463420 | ANTONIO LISBOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, no veiculo de placa MNW 1230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 13/10/2011 | 125.00 | 00071468080415 | Rafael Marinho de Souza Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias com pernoite, quando em viagem a cidade de Brasilia-DF, para tratar de assuntos relacionados ao Depto. de Tributos da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 13/10/2011 | 50.00 | 00005167862701 | Rodrigo Costa Dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 14/10/2011 | 100.00 | 00005776170443 | Pericles Vieira Nunes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 14/10/2011 | 106.23 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de segunda via de CRLV do veiculo de Peugeot de placa MOP 8614 desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 14/10/2011 | 2160.00 | 68314830000127 | FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 06 horas analises LA ICP-MS ingnes a 360 cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 14/10/2011 | 50.00 | 00007663599721 | Jocean da Conceição Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 14/10/2011 | 1320.00 | 00004215920442 | JOAQUIM FELICIANO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Buffet para eventos dos Programas CRAS, CREAS e PROJOVEM, deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002363 | 14/10/2011 | 4202.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (295Kg de Carne Bovina sem osso tipo ACEM e 205Kg de Frango Abatido congelado), destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/10/2011 | 11.92 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/10/2011 | 200.00 | 00070875553400 | Antonia Maria França da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 17/10/2011 | 50.00 | 00072539801749 | Francisco Benedito dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto a Secretaria de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 17/10/2011 | 1320.00 | 00079824846468 | Severino Francisco da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica municipal de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de agosto do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/10/2011 | 50.00 | 00044297912449 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 18/10/2011 | 1979.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB deste municipio, relativo ao mes de outubrodo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 18/10/2011 | 500.00 | 00040328279404 | Valdemir Vicente dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Santo Antonio, Bairro Novo para o funcionamento de uma sala de aula (ANEXO) para Escola Adecita deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 18/10/2011 | 1800.00 | 00085419877449 | Severina José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a rua Jose Rodrigues de Carvalho, onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Mundo Encantado, relativo aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 18/10/2011 | 300.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueredo para o funcionamento da Biblioteca MUnicipal Casa Dona Julia deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 18/10/2011 | 2000.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Paulo Rodrigues para o funcionamento da Biblioteca Municipal Maria Moreno deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 18/10/2011 | 600.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado no sitio Mares, para o funcionamento da Escola Municipal Sorriso da Crianca deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 18/10/2011 | 600.00 | 00002473295417 | RAIMUNDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto das molas do Microonibus de placa MNO 6793, lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/10/2011 | 50.00 | 00004531292421 | CARLA MARIA DE LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0002392 | 18/10/2011 | 4750.00 | 00005246267407 | JOSE IZAAC PONTES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao Pipa com capacidade de 8.000 litros para transporte de agua potavel para as cisternas comunitarias e escolas municipais deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/10/2011 | 1500.00 | 00002187695476 | Elisangêla Carvalho Oliveira de Pontes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com loacacao de veiculo Fiat Uno Mille de placa NQE 3120/PB, destinado a Guarda Civil Municipal deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 18/10/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 18/10/2011 | 75.00 | 00039161692468 | JOSE CORREIA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com pernoite, quando em viagem a cidade de Conceicao-PB para participar de uma Reuniao Ordinaria da CIB/PB-2011 a qual se realizara no dia 21 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 18/10/2011 | 50.00 | 00004682034430 | EZEQUIEL PATRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 18/10/2011 | 1500.00 | 00008668531468 | SEVERINO FERREIRA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a Rua Padre Joao Madruga, nesta cidade, onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 18/10/2011 | 1200.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Joana Maria de Figueiredo, 07 - Bairro Vista Alegre, para funcionamento do Programa CRAS, deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 18/10/2011 | 2000.00 | 00007226071487 | JOAO SABINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado a rua Castelo Branco, s/n, nesta cidade, para funcionamento do Programa CREAS, deste municipio,m relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/10/2011 | 800.00 | 00008160819480 | RAFAELA FERNANDES MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a rua Clotildes Maia, 25, centro nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar e Conselho do Idoso, relativo aos meses de junho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/10/2011 | 2000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a rua Monsenhor Jose Coutinho, para o funcionamento do PRO JOVEM, deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/10/2011 | 150.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com pernoite, quando em viagem a cidade de Conceicao-PB para participar de uma Reuniao Ordinaria da CIB/PB-2011, a qual se realizara no dia 21 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 18/10/2011 | 800.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel na Rua Joana Maria de Figueredo para o funcionamento do Refeitorio Municipal deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 18/10/2011 | 3038.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais Hidraulicos e diversos destinados a Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/10/2011 | 4500.00 | 13398975000161 | PARAIBA UTILIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 tambores de lixo destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/10/2011 | 2500.25 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de constricao destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/10/2011 | 4653.00 | 00002673178406 | JOSE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ampliacao da rede eltrica que interliga a Creche da Comunidade de Sao Joao em construcao no Bairro Sao Joao II atraves do convenio firmado entre esta edilidade e o FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/10/2011 | 600.00 | 00027037449865 | Jarbas Sabino dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno localizado na Rua do Matadouro, loteamento Bela Vista, para o funcionamento de um deposito de lixo urbano, relativo ao mes de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002387 | 18/10/2011 | 2200.00 | 00009490341428 | Micharley Guilherme Barnardo de França | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte para limpeza urbana deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002390 | 18/10/2011 | 2300.00 | 00020590270478 | Manoel Lopes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo caminhao carroceria aberta F4000, de placa KFJ 5928, para transportes diversos, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0002393 | 18/10/2011 | 4720.00 | 00022537775449 | JOAO LINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Ford de placa MNH 5797 para o transporte de agua potavel para a zona rural do municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/10/2011 | 3800.00 | 00017149975453 | MARIA DO CARMO MOURA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sertvicos prestados no transporte de residuos e lixo urbano para serem depositados no aterro sanitario municipal, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002404 | 19/10/2011 | 3854.08 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 125 litros de gasolina comum, 1.756,7 litros de diesel comum e de lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002402 | 19/10/2011 | 1499.86 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 218,9 litros de gasolina comum e de 457,8 litros de diesel comum destinados ao veiculos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 19/10/2011 | 100.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 19/10/2011 | 50.00 | 00004682034430 | EZEQUIEL PATRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002403 | 19/10/2011 | 4986.89 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.450,7 litros de diesel comum e de lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002405 | 19/10/2011 | 8419.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para os veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMP/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 19/10/2011 | 8398.90 | 10777594000103 | construtora linear ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reforma da escola Severino Antonio da Silva da comunidade Palmeira II deste municipio. | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/10/2011 | 1500.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na Rua Monsenhor Jose Coutinho para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Helena deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002410 | 20/10/2011 | 8130.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para os veiculos onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/10/2011 | 100.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto a Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/10/2011 | 100.00 | 00007402514498 | MARIA FERNANDA SILVA DE PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria destinada a Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, para a cidade de Joao Pessoa afim de tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002417 | 20/10/2011 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas conforme RN TC, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/10/2011 | 3214.76 | 07020021000118 | Flávio Costa Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Refeitorio Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002414 | 20/10/2011 | 4200.00 | 10777594000103 | construtora linear ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 30Hrs maquina motoniveladora-PATROL, destinada a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/10/2011 | 500.00 | 00017700388415 | CREUZA PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de exames, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/10/2011 | 235.00 | 00009126400731 | Gizelda da Silva Sena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de parque divercoes, pipoca e algodao doce, destinados aos festejos do dia das Criancas do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 21/10/2011 | 3084.57 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca do PASEP dos servidores publicos deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/10/2011 | 3351.95 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca do PASEP dos servidores publicos deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 21/10/2011 | 2749.62 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos servidores publicos deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 21/10/2011 | 3184.86 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca do PASEP dos servidores publicos deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/10/2011 | 122.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/10/2011 | 70.00 | 00004576902407 | Maria Jose Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para realizacao de exame de utrasonografia, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/10/2011 | 50.00 | 00045793743472 | MARIA FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 21/10/2011 | 550.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0002422 | 21/10/2011 | 5000.00 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 21/10/2011 | 3179.68 | 09632205000164 | Euro Tur - Agência de Viagem e Turismo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, destinado ao Senhor Prefeito deste municipio, para tratar assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132011 | 0002419 | 21/10/2011 | 6000.00 | 00003507047403 | MARIA JOSE NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Volkswagen Amarok, de placa KLE 6378, lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo as mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 21/10/2011 | 100.00 | 00007195047407 | JOSE ALTAMIR DA SILVA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 21/10/2011 | 900.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a rua Monsenhor Jose Coutinho, onde funciona o Anexo I da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Helena, relativo aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 24/10/2011 | 164.52 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com expressa determinacao contida na Ordem Judicial no 704/2011, originaria da 1a Vara Civel de Mamanguape, em 24/10 do corrente exercicio, foi efetivado o bloqueio na conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 24/10/2011 | 525.61 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com expressa determinacao contida na Ordem Judicial no 643/2011, originaria da 1a Vara Civel de Mamanguape, em 24/10 do corrente exercicio, foi efetivado o bloqueio na conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 24/10/2011 | 453.43 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com expressa determinacao contida na Ordem Judicial no 642/2011, originaria da 1a Vara Civel de Mamanguape, em 24/10 do corrente exercicio, foi efetivado o bloqueio na conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 24/10/2011 | 345.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com expressa determinacao contida na Ordem Judicial no 715/2011, originaria da 1a Vara Civel de Mamanguape, em 24/10 do corrente exercicio, foi efetivado o bloqueio na conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 24/10/2011 | 34.01 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de postagens com selo e personalizacao de documentos diversos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 24/10/2011 | 50.00 | 00006624349433 | Almir O. de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002436 | 24/10/2011 | 1250.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo caminhao de carroceria aberta de placa MYL 3040, destinados a coleta de lixo ubarna e detritos de metralhas e areias, durante a semana de 17 a 23/10, neste municipio relativoao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 24/10/2011 | 1329.33 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/10/2011 | 200.00 | 00008680963429 | JOSE MARCOS BISPO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de passagens, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 24/10/2011 | 200.00 | 00020443285420 | MARIA DO SOCORRO ARAGAO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 24/10/2011 | 100.00 | 00009972750493 | JORDANIA DOS SANTOS DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 24/10/2011 | 40.00 | 00001460766482 | Maria de Loudes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de aluguel, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 24/10/2011 | 300.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias com pernoite para a cidade de Joao Pessoa para participar da VIII Confererencia Estadual de Assistencia Social, que sera realizada nos dias 25,26 e 27 de outubro do corrente exercicio, junto a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000572010 | 0002448 | 25/10/2011 | 2155.17 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/10/2011 | 10003.75 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002446 | 25/10/2011 | 2300.00 | 00020590270478 | Manoel Lopes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo caminhao carroceria aberta F4000, de placa KFJ 5928, para transportes diversos, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 25/10/2011 | 50.00 | 00009253601477 | TOBIAS DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142011 | 0002447 | 25/10/2011 | 4025.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP pretos e coloridos, discos rigidos e estabilizadores destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT DAS ATIV ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000082011 | 0002444 | 25/10/2011 | 7721.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias esportivos destinados a Secretaria de Esportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000572010 | 0002450 | 25/10/2011 | 6690.62 | 07512307000110 | Lapis e Papel - Cleonice Rufino Barbosa - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000572010 | 0002451 | 25/10/2011 | 1500.00 | 07512307000110 | Lapis e Papel - Cleonice Rufino Barbosa - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.500 MT de TNT de cores variadas destinadas a Secretaria de Educacao deste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | União Brasileira de Apoio aos Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/10/2011 | 3000.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento dos Processos Administrativos Previdenciarios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/10/2011 | 650.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/10/2011 | 50.00 | 00004902534401 | Michael Guibson M Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/10/2011 | 621.54 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/10/2011 | 10.06 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do CEX deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/10/2011 | 2756.24 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000592010 | 0002462 | 28/10/2011 | 1700.00 | 00004872016475 | JOAO PAULO DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa JXN-5827, a servicos do Conselho do Idoso deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/10/2011 | 0.12 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/10/2011 | 8000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/10/2011 | 15452.63 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS debitado, conforme extrato bancario da conta no 5.555-7, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/10/2011 | 38.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta do FPM, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/10/2011 | 50.00 | 00072539801749 | Francisco Benedito dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/10/2011 | 357.95 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento, do veiculo onibus de placa MMQ-4130, da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/10/2011 | 316891.47 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Estatutarios da Secretaria de Educacao-Fundeb-60% deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/10/2011 | 26668.94 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educacao-Fundeb-60% deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/10/2011 | 109380.16 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Estatutarios da Secretaria de Educacao-Fundeb-40% deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/10/2011 | 27925.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educacao-Fundeb-40% deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/10/2011 | 13371.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Estatutarios da Secretaria de Educacao-MDE deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/10/2011 | 3815.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educacao-EJA deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/10/2011 | 2865.16 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS debitado, conforme extrato bancario da conta no 5.555-7, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/10/2011 | 571.02 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS debitado, conforme extrato bancario da conta no 5.555-7, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/10/2011 | 519.71 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS debitado, conforme extrato bancario da conta no 5.555-7, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/10/2011 | 50.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta do FPM, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/10/2011 | 7734.77 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Estatutarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/10/2011 | 11339.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Estatutarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/10/2011 | 7630.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/10/2011 | 4850.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/10/2011 | 26890.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Estatutarios da Secretaria de Controle deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/10/2011 | 6050.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria do Controle deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/10/2011 | 2195.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/10/2011 | 7040.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Comunicacao Social deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/10/2011 | 2012.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Estatutarios da Secretaria de Planejamento deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/10/2011 | 3700.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Planejamento deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/10/2011 | 3350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Tesouraria deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/10/2011 | 2000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Art Politica deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/10/2011 | 4000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria do Direito Da Mulher deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/10/2011 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto ao IPC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/10/2011 | 7135.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/10/2011 | 3300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Guarda Civil Municipaldeste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/10/2011 | 10830.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do Gabinete do Prefeito-Guarda Civil Municipal deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/10/2011 | 5604.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Estatutarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/10/2011 | 8465.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DOS SERV DE APOIO AO PEQUENO AGRIC ULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/10/2011 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Estatutarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DOS SERV DE APOIO AO PEQUENO AGRIC ULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/10/2011 | 2800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/10/2011 | 32960.68 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Estatutarios da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/10/2011 | 16640.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/10/2011 | 1.86 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/10/2011 | 4512.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Estatutarios da Secretaria de Acao Socialdeste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/10/2011 | 11340.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/10/2011 | 2180.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Acao Social-PETI deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/10/2011 | 4050.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Eletivos da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/10/2011 | 1345.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Acao Social-PAIF deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/10/2011 | 1125.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Acao Social-PAIF-CRAS deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/10/2011 | 2250.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Acao Social-CREAS deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/10/2011 | 545.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Acao Social-PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/10/2011 | 4360.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Acao Social-PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/10/2011 | 100.00 | 00004539704435 | Severina Brasilino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de cirugico, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/10/2011 | 60.00 | 00004513023465 | MARINEZ ALEXANDRE DA SILVA BEZERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de exames medico, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002539 | 01/11/2011 | 1176.56 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 424 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002540 | 01/11/2011 | 1273.42 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 452,2 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/11/2011 | 100.00 | 00008382168701 | Rosilene Lisboa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/11/2011 | 350.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento e manutencao da agua da localidade de Ipioca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002532 | 01/11/2011 | 1378.72 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 95,4 litros de gasolina comum, 551,3 litros de biodiesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrututa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/11/2011 | 1790.00 | 10370350000101 | Sergio Roberto Cantalice de Lucena - Azul Piscina | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03BD de cloro granulado genco 10KG, 45LT genfloc clarificante 1LT, 20KG sulfato cobre e 50KG sulfato de aluminio, destinados a Piscina da Nascenca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002533 | 01/11/2011 | 1175.02 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 198,9 litros de gasolina comum e de 321,6 litros de biodiesel destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/11/2011 | 1470.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3 (MOVIMENTO), relativo, ao credito em conta corrente dos servidores municipais, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/11/2011 | 1800.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento dos Processos Administrativos Previdenciarios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/11/2011 | 5443.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais de responsabilidade deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/11/2011 | 16015.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais de responsabilidade deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/11/2011 | 2909.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais de responsabilidade deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | AMORTIZACAO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/11/2011 | 5982.10 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento simplificado de debito No 395143683 e 395143659 em favor do INSS deste municipio, relativo a 10o parcela do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | AMORTIZACAO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/11/2011 | 3131.55 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento simplificado de debito No 395143632 em favor do INSS deste municipio, relativo a 10o parcela do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | AMORTIZACAO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/11/2011 | 5173.84 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento simplificado de debito No 395143535 em favor do INSS deste municipio, relativo a 10o parcela do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | AMORTIZACAO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/11/2011 | 6501.56 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento simplificado de debito No 395143594 e 395143616 em favor do INSS deste municipio, relativo a 10o parcela do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | AMORTIZACAO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/11/2011 | 1054.05 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento simplificado de debito No 37.231.081-8 e 36.745.254-1 em favor do INSS deste municipio, relativo a 03o parcela do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/11/2011 | 98.00 | 09101411000148 | O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a veiculacao no periodo de 27/10/2011 conforme PI no 00 TIT EDITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/11/2011 | 370.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - extrato de contrato, no DO - edicao 22/09/2011, publicacao aviso de licitacao - pregao presencial No 010/2011, no DO edicao 22/09/2011 e publicacao adjudicacao e homologacao - pregao presencial No 009/11, no DO - edicao 22/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/11/2011 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de Notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/11/2011 | 960.00 | 11309637000180 | REFRICON REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Ar condicionado SPLIT HIWALL 9.000 BTUS 220V, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002528 | 01/11/2011 | 2655.00 | 41203688000194 | Panificadora Eliane - Eliane Lopes Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (140Kg de pao doce, 120Kg de pao frances, 94 Kg de bolo comum e 15Kg de queijo), destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002537 | 01/11/2011 | 4927.25 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.415,7 litros de biodiesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/11/2011 | 350.00 | 35490507000155 | Cleonaldo P. e Refrigeração - Cleonaldo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na istalacao de um ar condicionador, na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000572010 | 0002541 | 01/11/2011 | 9548.50 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/11/2011 | 50.00 | 00000765478412 | Cristiane Araújo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto ao Banco Santander. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/11/2011 | 50.00 | 00040335208487 | José Fernandes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Alagoa Grande-PB, a fim de tratar do I Encontro Estadual da Agenda Territorial de Desemvolvimento Integrado de Alfabetizacao e Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/11/2011 | 4960.00 | 13334888000140 | SOLUCOES BRAZIL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 Cetral de Alarme PARADOXX com teclado, fonte e CX de protecao, 04 Baterias 12V selada, 16 sensores INFRA VERMELHO e 04 Kit Fiacao, destinados ao sistema de alarme eletronico da Secretariade Educacao, escola Manoel Fernandes, escola Adecita e Biblioteca Maria Jose Moreno, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/11/2011 | 2100.00 | 00006311998459 | BRUNO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao da Praca publica no centro da cidade, em virtude das comemoracoes de Sao Joao e Santana, realizadas nos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/11/2011 | 50.00 | 00040335208487 | José Fernandes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a localidade de Joao Pessoa para Lyceu Paraibano, para uma reuniao tecnica sobre o PDE Escolas Acessivel direcionada a tecnicos e Secretarios dos municipio que foram contemplados com esses programas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/11/2011 | 100.00 | 00016227425400 | Maria de Lourdes A. Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 283.141-4 (ICMS/DESONERACAO), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/11/2011 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CONSAD, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de outubro, do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/11/2011 | 282.07 | 08539181000130 | AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA MATRIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 luva soldavel 85 tigre PVC, 02 adaptador curto sold REG 85x3 tigre PVC e REG ESF 3 passagem plena-JAPI destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/11/2011 | 60.00 | 00085420476487 | PAULO PADILHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/11/2011 | 60.00 | 00091679974491 | MARIA EUNICE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000572010 | 0002564 | 04/11/2011 | 3909.50 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002565 | 04/11/2011 | 3105.56 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos diveros destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/11/2011 | 30.00 | 00010138168466 | ANA ALINE DANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/11/2011 | 60.00 | 00009661240493 | EDILMA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para despesas com aluguel, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/11/2011 | 50.00 | 00006052821450 | VANDERLEY DOS SANTOS FRANCISCO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para realizacao de exames, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 04/11/2011 | 1318.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 F05-CC mesa computador 0,91X0,61X0,74 PM-24, 02 F07-CC gaveteiro 02 gavetas incoflex, 02 estantes abertas 1980X0920X260 com 06 prateleiras aco forte, 02 estrutura fixa plax marca Emily e 03 ventiladores osc coluna 50Cm 155W 220V PT G12A arame vent new, destinados ao alojamento da Guarda Civil Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 04/11/2011 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3 (CONTA MOVIMENTO), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/11/2011 | 2600.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 placas de indetificacao, para vias publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/11/2011 | 50.00 | 00006091730495 | EWERTON LOPES SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria destinados ao Secretario de Meio Ambiente deste municipio, qunado em viagem a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto a Secretaria de MeioAmbiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/11/2011 | 60.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072011 | 0002577 | 07/11/2011 | 3801.58 | 00002475258470 | Demétrio Almeida Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados representando a edilidade municipal junto ao Tribunal de Contas do Estado, Ministerio Publico, Controladoria Geral da Uniao, Tribunal de Contas da Uniao, Tribunal de Justica/PB, bem como acompanhar a parte que envolva a administracao publica municipal em geral, nos termos do Processo Administrativo de inexegibilidade, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 07/11/2011 | 50.00 | 00072767081449 | Antonio Alexandre da S. Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Mamanguape para tratar paraticipar do Seminario do MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 07/11/2011 | 300.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Eventos deste muinicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002573 | 07/11/2011 | 14100.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao destinados aos veiculos onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142011 | 0002575 | 07/11/2011 | 8972.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP preto e colorido, toners HP, no-break 1.400 220/110 Microsol stay, monitor led de 20 s20a300b Sansung, fonte alimentacao 500 atx, estabilizador 2000v a 220/110, disco rigido sataII 500Gb sansung e adaptador usb wireless DLINK, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002576 | 07/11/2011 | 13236.40 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 07/11/2011 | 150.00 | 00072280751453 | PAULO CEZAR F. DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002574 | 07/11/2011 | 4745.28 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao degeneros alimenticios diversos destinados aos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 07/11/2011 | 4140.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 Kits de Enxovais completos para serem distribuidos com as maes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/11/2011 | 70.00 | 00005319176490 | Rejane Ferreira do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para realizacao de exames, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/11/2011 | 2851.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros e oleos lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste emunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/11/2011 | 1200.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do BEMFAM conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/11/2011 | 450.00 | 09139551000105 | Sebrae -Serv. de Ap. as Micro e Peq Emp da Paraiba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a tres inscricoes de produtos rurais na missao tecnica para II congresso nordestino de Apicultura e Meliponicultura em Teresina-PIAUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/11/2011 | 144.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - Homologacao e Adjudicacao e extrato de contrato, no DO - edicao 11/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0002608 | 09/11/2011 | 1100.60 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/11/2011 | 757.68 | 00098242415404 | Jose de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, dos sitios: Santissimo e Palmeira para Ipioca de Baixo, neste municipio, no turno: noite, no veiculo Gol de placa MOI-0253/PB, no mes de outubro. do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/11/2011 | 2845.92 | 00004609197413 | Alexandre Morais da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa KKY 3007, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Santissimo e Jatoba para a sede do municipio, nos turnos manha, tarde e noite, durante o mes deoutubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002591 | 09/11/2011 | 4614.26 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.293,6 litros de biodiesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/11/2011 | 3467.20 | 00020593066472 | Everaldo Fernandes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa HUY 6746 transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Concris, Curral Grande e Formigueiro para a sede do municipio, turnos tarde e noite, durante omes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/11/2011 | 1320.00 | 00079824846468 | Severino Francisco da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica municipal de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de outubro do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/11/2011 | 3449.60 | 00003236136405 | ELIVANIR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KRA 0109/PB, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Ipioca de Cima, Ipioca de Baixo, Acude e Coatigereba para a sede do municipio, turnos tarde e noite, durante o mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/11/2011 | 3678.40 | 00060303549491 | Edvaldo Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino municipal e estadual, dos sitios Curralinho, Timbo, Pirpiri, Lagoa de Fora e Macacos para sede do municipio,nos turnos tarde e noite, no veiculo onibus de placa KGH-3456/PE, durante o mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0002597 | 09/11/2011 | 5000.45 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/11/2011 | 3240.05 | 00001974524426 | Jorge de Souza Fernandes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi, de placa MNQ-6947, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Marmarau, Lagoa de Fora e Coatigereba para a sede do municipio, turnos manha, tarde e noite, durante o mes de outubro. do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192011 | 0002599 | 09/11/2011 | 3467.20 | 00071468471449 | SEVERINO JOSE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Jenipapo, Varzea das Cobras e Cipoal a sede do municipio, turnos tarde e noite, durante o mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/11/2011 | 3484.80 | 00070876240406 | Rogério Rodrigues da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, dos sitios: Barroca dos Santos, Junco, Inga e Magalhaes para sede do municipio, nos turnos: tarde e noite, no veiculo onibus de placaMNG-4688/PB, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/11/2011 | 3326.40 | 00004509617453 | Edvaldo Rodrigues da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, de Itapororoca para o municipio de Aracagi, nos turnos: tarde e noite, no veiculo onibus de placa KUP-5552/PB, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/11/2011 | 3474.24 | 00008376984489 | ednaldo aquino dos santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, dos sitios: Cipoal e Curral Grande para sede do municipio, nos turnos: tarde e noite, no veiculo onibus de placa MNI-0362/PB, duranteo mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192011 | 0002603 | 09/11/2011 | 3449.60 | 00004399833475 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte escolar da zona rural para a sede do municipio, no veiculo tipo Onibus de placa LNJ 7029 - PB, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMP/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222011 | 0002605 | 09/11/2011 | 51105.00 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira medicao da construcao de 03 salas de aulas e 01 sala de informatica da Escola Municipal Manoel Fernandes de Lima, conforme convenio no 019/2011-PACTO DA EDUCACAO, firmado entre a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado da Paraiba. | 10052011 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/11/2011 | 5.95 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002593 | 09/11/2011 | 1144.34 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 405,7 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/11/2011 | 60.00 | 00002543218440 | MARIA APARECIDA LOURENCO SANTOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de sgunda via da certidao de nascimento do seu filho, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002586 | 09/11/2011 | 1205.76 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 170,6 litros de gasolina comum e de 375,3 litros de biodiesel comum, destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/11/2011 | 3957.38 | 07020021000118 | Flávio Costa Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimentivios diversos destinados ao Refeitorio Publico Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002588 | 09/11/2011 | 2447.10 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 118,1 litros de gasolina comum, 1,059 litros de biodiesel e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0002604 | 09/11/2011 | 28000.00 | 10777594000103 | construtora linear ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de maquinas em estradas vicinais em diversas localidades neste municipio, 22 dias de Cacamba 03 eixos e 145 Hrs de Motoniveladora/PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0002607 | 09/11/2011 | 2100.40 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/11/2011 | 417.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na amolacao de serras de cortes, destinados a Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/11/2011 | 1500.00 | 00048700517453 | UBERACIR FARIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente ao fornecimento de agua potavel, destinados as unidades residencial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ADQ TERRENOS P/ABERT DE RUAS E CONSTRUC PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/11/2011 | 40000.00 | 00007089910415 | ELIAS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a preimeira parcela pela indenizacao administrativa da desapropriacao de um terreno medindo 3.200,00 m2, de proproedade de Elias Soares de Oliveira, registrado no Cartorio de Resgistro de Imoveis da Comarca de Mamanguape, sob o no 798, livro 2 D , as fls.115, localizado no Bairro Sao Joao, nesta cidade, contido no Decreto no 029/2011 de 01 de setembro de 2011, conforme laudo de avaliacao emitido pelos servidores iseridos na Portaria no 505/11, destinado a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0002635 | 10/11/2011 | 2700.90 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/11/2011 | 5963.54 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/11/2011 | 0.22 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/11/2011 | 300.00 | 00009273133401 | FABIO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/11/2011 | 40.00 | 00076013260478 | JOSE PAULO DA SILVA 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para realizacao de exames, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/11/2011 | 50.00 | 00004282001410 | DENILZA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de aluguel, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/11/2011 | 70.00 | 00020491921420 | JOAO BOSCO TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para despesas com viagem, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/11/2011 | 150.00 | 00063950146415 | SEVERINA BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de consulta com Otorrinolarringologista para o seu filho Brendo Santos de Brito, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/11/2011 | 1185.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de seguro do onibus escolar, placa NQC-9045, lotado na Secretaria de Educacao, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/11/2011 | 1800.00 | 00009585521423 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados no veiculo Gol 1.0 de placa MOQ-6007, a disposicao da Secretaria de Educacao do municipio, transportando os servidores da Secretaria quando fiscalizacao e acompanhamento das atividades educacionais nas escolas da sede e zona rural deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/11/2011 | 1213.64 | 00064187306749 | Jose Alves da Silva Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, do sitio: Marmarau para sede do municipio, no turno: noite, no veiculo Kombi de placa MMK-4741/PB, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0002629 | 10/11/2011 | 8102.00 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a rede de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/11/2011 | 450.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a rua Monsenhor Jose Coutinho, onde funciona o Anexo I da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Helena, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/11/2011 | 750.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na Rua Monsenhor Jose Coutinho para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Helena deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/11/2011 | 900.00 | 00085419877449 | Severina José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a rua Jose Rodrigues de Carvalho, onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Mundo Encantado, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Paulo Rodrigues para o funcionamento da Biblioteca Municipal Maria Moreno deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/11/2011 | 31876.20 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de INSS dos servidores e parte patrimonial, deste municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/11/2011 | 2600.00 | 00005998771460 | MARCIA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MYS 6988, lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/11/2011 | 664.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagens dos veiculos das Secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132011 | 0002617 | 10/11/2011 | 6000.00 | 00003507047403 | MARIA JOSE NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Volkswagen Amarok, de placa KLE 6378, lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo as mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/11/2011 | 820.00 | 00007153204407 | ABELSON ELIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura da sede da Guarda Civil Municipal, localizada na Rua Frei Damiao de Bozzano neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/11/2011 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de software de Administracao Publica, Sistema de Frota, Controle Social e Farmacia, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/11/2011 | 553.00 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de BUFFET, servindo quando na audiencia publica para descutir o Orcamento 2012, Codigo Tributario e Codigo de Postura do Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/11/2011 | 1400.00 | 00007153204407 | ABELSON ELIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do Posto Medico Margarete de Lourdes, localizado na rua Manoel Lopes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/11/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do CNM, conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de novembro, do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/11/2011 | 16350.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio referente ao processo de No 023.2005.000.572-9, conforme o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/11/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenciamento de uso de sistemas de informatica deste municipio, relativo ao mes de outubro, do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/11/2011 | 1250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento e controle de Tesouraria deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/11/2011 | 1500.00 | 00002187695476 | Elisangêla Carvalho Oliveira de Pontes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com loacacao de veiculo Fiat Uno Mille de placa NQE 3120/PB, destinado a Guarda Civil Municipal deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0002647 | 11/11/2011 | 4750.00 | 00005246267407 | JOSE IZAAC PONTES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao Pipa com capacidade de 8.000 litros para transporte de agua potavel para as cisternas comunitarias e escolas municipais deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/11/2011 | 400.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel na Rua Joana Maria de Figueredo para o funcionamento do Refeitorio Municipal deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/11/2011 | 3500.00 | 00001011544458 | VITUS BERING CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados para a realizacao como Coordenador da segunda etapa do Curso de Formacao da Guarda Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/11/2011 | 500.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e lavagens dos veiculos, desta Edilidade, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/11/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenciamento de uso de sistemas de informatica deste municipio, relativo ao mes de setembro, do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/11/2011 | 275.00 | 00001192022475 | RENAUX DAIRY MIRANDA FERRAZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de 05 computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/11/2011 | 50.00 | 00072767081449 | Antonio Alexandre da S. Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto ao Projeto COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/11/2011 | 1320.00 | 00009969062409 | ALBERDAN SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo F4000 de placa KFO 7468, transportando a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/REFORMA DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002664 | 11/11/2011 | 83203.00 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira medicao do aditivo do contrato 042/2011, referente a construcao da Creche tipo B firmada firmada no convenio de numero 201669/2011 FNDE conforme tomada de preco numero 0001/2011. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/11/2011 | 500.00 | 00040795373449 | Vera Lucia M. da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Buffet para a festa de Sao Joao, lotada na Secretaria de Eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/11/2011 | 1000.00 | 00007226071487 | JOAO SABINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado a rua Castelo Branco, s/n, nesta cidade, para funcionamento do Programa CREAS, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/11/2011 | 1500.00 | 00008668531468 | SEVERINO FERREIRA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a Rua Padre Joao Madruga, nesta cidade, onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/11/2011 | 600.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Joana Maria de Figueiredo, 07 - Bairro Vista Alegre, para funcionamento do Programa CRAS, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/11/2011 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a rua Monsenhor Jose Coutinho, para o funcionamento do PRO JOVEM, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/11/2011 | 400.00 | 00008160819480 | RAFAELA FERNANDES MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a rua Clotildes Maia, 25, centro nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar e Conselho do Idoso, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/11/2011 | 1410.50 | 00004215920442 | JOAQUIM FELICIANO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Buffet para eventos dos Programas CRAS, CREAS e PROJOVEM, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000592010 | 0002653 | 11/11/2011 | 1700.00 | 00004872016475 | JOAO PAULO DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa JXN-5827, a servicos do Conselho do Idoso deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002644 | 11/11/2011 | 2300.00 | 00020590270478 | Manoel Lopes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo caminhao carroceria aberta F4000, de placa KFJ 5928, para transportes diversos, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/11/2011 | 3400.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/11/2011 | 300.00 | 00027037449865 | Jarbas Sabino dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno localizado na Rua do Matadouro, loteamento Bela Vista, para o funcionamento de um deposito de lixo urbano, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0002658 | 11/11/2011 | 4720.00 | 00022537775449 | JOAO LINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Ford de placa MNH 5797 para o transporte de agua potavel para a zona rural do municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/11/2011 | 600.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de uma hectare de terra exclusivamnente para o funcionamento de deposito de lixo urbano domestico, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002660 | 11/11/2011 | 2200.00 | 00009490341428 | Micharley Guilherme Barnardo de França | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte para limpeza urbana deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/11/2011 | 700.00 | 00013150774420 | JOAO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do abastecimento dïagua no Bairro Sao Joao, relativo ao meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/11/2011 | 3800.00 | 00017149975453 | MARIA DO CARMO MOURA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sertvicos prestados no transporte de residuos e lixo urbano para serem depositados no aterro sanitario municipal, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/11/2011 | 193.00 | 10457750000140 | NOSSA TERRA ITAPOROROCA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 02 tubos PVC 4quot 100mm x 6mt PN-80 AZUL ENGATE METALICO e 02 curva PVC 4quot 90 x 100mm PN - 80 ENGATE METALICO, destinados a Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 14/11/2011 | 60.00 | 00005760019457 | MARIA VERONICA GOMES PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/11/2011 | 1990.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB deste municipio, relativo ao mes de novembrodo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/11/2011 | 50.00 | 00072539801749 | Francisco Benedito dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 16/11/2011 | 250.00 | 09288564000146 | Cartório Silva Ramos - Tereza Ramos Lins | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a dez certidoes dos imoves pertencetes a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 16/11/2011 | 144.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Uniao conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 16/11/2011 | 200.00 | 00003493591489 | MANOEL PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de passagem para o Rio de Janeiro, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 16/11/2011 | 150.00 | 00004960881496 | JOSINALVA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de aluguel de imovel, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 16/11/2011 | 200.00 | 00004357484405 | ROSENILDA BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de tijolos para construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/11/2011 | 100.00 | 00005592031440 | VERONICA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 16/11/2011 | 250.00 | 00004470963461 | Josicleide Maria da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de cano de agua, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/11/2011 | 50.00 | 00071466991453 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 16/11/2011 | 50.00 | 00006297361460 | EDVENEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de energia, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/11/2011 | 50.00 | 00003412921416 | ELIANE SANTOS DE MASCENA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de oculos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 16/11/2011 | 40.00 | 00004324883408 | RAIMUNDA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de Certidao de Nascimento de seu esposo Adenilson da Silva, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/11/2011 | 350.00 | 00063950189491 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de merenda escolar, destinados aos alunos do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, em diversos nucleos deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/11/2011 | 40.00 | 00007715431400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/11/2011 | 60.00 | 00006297342407 | Josilene da Silva Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para realizacao de exames, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/11/2011 | 50.00 | 00008447324435 | Marly Silva da Cruz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/11/2011 | 30.00 | 00002155374402 | ALVANIRA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/11/2011 | 117.00 | 00003607134405 | José Rosildo Santos de Macena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa OEX 2820, transportando funcionarios da Secretaria de Administracao para a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/11/2011 | 7500.00 | 12308735000166 | ARTDESIGN COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 placas 3,00 x 4,00Mt, em chapa galvanizada com estrutura de madeira e refletores, aplicacao de adesivos com verniz incluindo parte eletrica e instalacao no local, destinadas a indicacao a Populacao do sistema de monitoramento de imagens das principais ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/11/2011 | 100.00 | 00016227425400 | Maria de Lourdes A. Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002698 | 18/11/2011 | 2009.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 51 botijoes de gas G.L.P de 13Kg e 56 botijoes de agua mineral de 20lts destinados a rede de escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/11/2011 | 15495.88 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS debitado, conforme extrato bancario da conta no 5.555-7, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/11/2011 | 550.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3 (MOVIMENTO), relativo ao pagamento da primeira parcela, pelo credito em conta corrente dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | União Brasileira de Apoio aos Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002699 | 18/11/2011 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas conforme RN TC, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/11/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenciamento de uso de sistemas de informatica deste municipio, relativo ao mes de novembro, do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/11/2011 | 970.87 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/11/2011 | 70.00 | 00008334532466 | RENATO GABRIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/11/2011 | 200.00 | 00007269687498 | MARCIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de tijolos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002697 | 18/11/2011 | 1033.41 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 379,7 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000602010 | 0002700 | 18/11/2011 | 4870.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas, mesas e cadeiras para, o cafe dos Idosos dste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002695 | 18/11/2011 | 1270.97 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 190,7 litros de gasolina comum e de 380,9 litros de biodiesel destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/11/2011 | 50.00 | 00006624349433 | Almir O. de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/11/2011 | 1214.88 | 09632205000164 | Euro Tur - Agência de Viagem e Turismo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despessas de passagens aereas em favor do Senhor Prefeito Constitucional deste municipio, para participar de reuniao junto a Camara dos Deputados e Senado Federal com objetivo de incluir emendas no Orcamento Geral da Uniao para o exercicio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/11/2011 | 50.00 | 00007663599721 | Jocean da Conceição Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/11/2011 | 150.00 | 00072280751453 | PAULO CEZAR F. DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002705 | 21/11/2011 | 2194.33 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 145,5 litros de gasolina comum, 887,4 litros de diesel e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/11/2011 | 50.00 | 00071468234404 | MONIRE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/11/2011 | 0.36 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/11/2011 | 170.00 | 00004283836451 | REJANE RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/11/2011 | 50.00 | 00010788996495 | WANDERLEIA BRAGA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para realizacao de exames, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/11/2011 | 70.00 | 00002792147407 | MARIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/11/2011 | 60.00 | 00002034046455 | MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/11/2011 | 70.00 | 00004624215460 | ROSENILDA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/11/2011 | 677.00 | 00036464198491 | JOAO DA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados a reuniao do PAR/2012, com os Secretarios Municipal de Educacao dos Municipios vizinhos, realizados no dia 17/11 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 22/11/2011 | 1200.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do BEMFAM conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/11/2011 | 5443.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais de responsabilidade deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/11/2011 | 4044.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais de responsabilidade deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/11/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/11/2011 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CONSAD, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de novembro, do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/11/2011 | 1700.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza das escolas municipais Henrique de Almeida, Manoel Fernandes, Santa Helena, Mundo Encantado e a Creche do Municipio, no total de 08 carradas e servicos no desentupimento do sanitario do banheiro da escola Henrique de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 22/11/2011 | 2934.75 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de enfeites natalinos destinados a organizacao e ornamentacao de pracas e ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 22/11/2011 | 300.00 | 00008065879462 | MARIA DA GLORIA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 22/11/2011 | 800.00 | 00071469842491 | REGINALDO LUIZ DOS SANTOS-R. SANTA MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na poldagem das arvores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 22/11/2011 | 1650.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossa septica no Parque da Nacenca, Predio da Prefeitura e escolas do municipio, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/11/2011 | 4640.00 | 06194790000170 | Lojão dos Colchões - Anielle Felix dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 Beliches Imperatriz e 08 Colchoes D45 Maxima 088X188X017, destinados ao alojamento da Guarda Civil Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 23/11/2011 | 4840.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002732 | 23/11/2011 | 13160.00 | 10777594000103 | construtora linear ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de maquinas em estradas vicinais em diversas localidades neste municipio, 70 Hrs Retroescavadeira e 24 Hrs de Motoniveladora/PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 23/11/2011 | 133.23 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 23/11/2011 | 300.00 | 00038026562453 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 23/11/2011 | 1453.00 | 05410348000170 | JOSE MARCELINO DE SOUZA-CHURRASCARIA S. JOSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem com alimetancao ao instrutor de formacao de encanador e bombeiro hidrosanitario destinados aos jovens de familias atendidas pelo o Programa Bolsa Familia junto co a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002733 | 23/11/2011 | 672.40 | 41203688000194 | Panificadora Eliane - Eliane Lopes Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (95Kg de Pao Frances, 57Kg, 28Kg de Bolo comum e 12Kg de queijo), destinados aos Idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002735 | 23/11/2011 | 825.10 | 41203688000194 | Panificadora Eliane - Eliane Lopes Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (43Kg de Pao Frances, 17,5Kg de Bolachas, 42Kg de Bolo comum e 13,5Kg de queijo), destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002737 | 23/11/2011 | 796.00 | 41203688000194 | Panificadora Eliane - Eliane Lopes Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (80Kg de Pao Frances, 35Kg de Bolo Comum e 15 Kg de Queijo), destinados aos alunos do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 23/11/2011 | 30.00 | 00098175564415 | Josefa Silva de Almeida | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de gas glp 13 Kg, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 23/11/2011 | 40.00 | 00006724040442 | Severina Roseno de Sena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de energia, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 23/11/2011 | 868.30 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais e enfeites destinados a ornamentacao Natalina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002730 | 23/11/2011 | 9999.61 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 4.959,6 litros de biodiesel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 23/11/2011 | 250.00 | 00040328279404 | Valdemir Vicente dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Santo Antonio, Bairro Novo para o funcionamento de uma sala de aula (ANEXO) para Escola Adecita deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 23/11/2011 | 31209.06 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss de folha de pagamento dos Professores do Magisterio Fundeb-60%, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002738 | 23/11/2011 | 866.00 | 41203688000194 | Panificadora Eliane - Eliane Lopes Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (80Kg de Pao Frances e 30Kg de Queijo), destinados a merenda dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/11/2011 | 50.00 | 00040335208487 | José Fernandes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 23/11/2011 | 250.00 | 00063948150478 | Adailton da s. Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda na frete do onibus de placa LAF 9113 da Secretaria de Educacao e no tanque do trator da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 24/11/2011 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao das guias do IPTU deste municipio relativo ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 24/11/2011 | 100.00 | 00037423312487 | LEONARDO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 24/11/2011 | 4200.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de GFIPS, GPS, LIVRO CAIXA e todos os servicos inerentes que deveram ficar atualizados na Receita Federal do Brasilate o corrente ano, junto aos Conselhos Escolares ligadosa Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 24/11/2011 | 40000.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss de folha de pagamento dos Professores do Magisterio Fundeb-60%, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 24/11/2011 | 3001.05 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 24/11/2011 | 2480.00 | 10370350000101 | Sergio Roberto Cantalice de Lucena - Azul Piscina | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01BD de cloro granulado Genco 10Kg, 40LT de Genfloc clarificante de 1LT e 01 Bomba Jacuzzi motor trifasico 2CV, destinados a piscina da nascenca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 25/11/2011 | 100.00 | 00039762580400 | JORGE LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, destinada ao Chefe de Gabinete deste municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa afim de tratar de assuntos deste municipio, junto FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002757 | 25/11/2011 | 2200.00 | 00009490341428 | Micharley Guilherme Barnardo de França | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte para limpeza urbana deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 25/11/2011 | 100.00 | 00010920820425 | ADELAIDE LOURENCO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias, destinadas a Asssistente Social quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para participar da Capacitacao para os funcionarios do Centro de Referencia Especializado e Assistencia Social-CREAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 25/11/2011 | 1932.00 | 00003155008407 | WALBER DO NASCIMENTO CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 644Lt de Leite in Natura destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/11/2011 | 50.00 | 00046790209468 | Josenilda Mª da Silva Elias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para paraticipar da Capacitacao dos Coselheiros de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/11/2011 | 100.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para paraticipar da Capacitacao dos Conselheiros de Assistecia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 25/11/2011 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueredo para o funcionamento da Biblioteca MUnicipal Casa Dona Julia deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002752 | 25/11/2011 | 6991.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao destinados aos veiculos onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 25/11/2011 | 1791.50 | 00033461252468 | Manoel Linhares de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frutas diversas), destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/11/2011 | 2175.00 | 11043596000123 | Manuel Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (Carnes e Frangos) destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0002760 | 25/11/2011 | 4258.30 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a organizacao e ornamentacao dos enfeites natalinos de ruas e pracas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/11/2011 | 4095.90 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a organizacao e ornamentacao dos enfeites natalinos de ruas e pracas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 25/11/2011 | 500.00 | 00044297416468 | GENILSON FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Corsa de placa NPT 5397, com viagens para a cidade de Joao Pessoa, Mamanguape e Guarabira a servicos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/11/2011 | 557.10 | 08761132000148 | Tesouro do Estado da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida de ICMS junto ao Estado da Paraiba (parcelamento extraordinario), relativo a 17a parcela, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 25/11/2011 | 233.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na prestacao de contas de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/11/2011 | 100.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132011 | 0002765 | 28/11/2011 | 6000.00 | 00003507047403 | MARIA JOSE NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Volkswagen Amarok, de placa KLE 6378, lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo as mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/11/2011 | 650.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/11/2011 | 320.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado no sitio Mares, para o funcionamento da Escola Municipal Sorriso da Crianca deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/11/2011 | 1329.00 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (Batatas e Macaxeiras) destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/11/2011 | 660.00 | 03570071000118 | Pousada Marina s - Francisca da Silva Pessoa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com despesas de hospedagens para instrutores do Programa Cozinha Brasil, para os alunos do Projovem e familias do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/11/2011 | 150.00 | 00072280751453 | PAULO CEZAR F. DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto ao Tribunal de Contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0002774 | 29/11/2011 | 4720.00 | 00022537775449 | JOAO LINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Ford de placa MNH 5797 para o transporte de agua potavel para a zona rural do municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0002775 | 29/11/2011 | 4750.00 | 00005246267407 | JOSE IZAAC PONTES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao Pipa com capacidade de 8.000 litros para transporte de agua potavel para as cisternas comunitarias e escolas municipais deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/11/2011 | 150.00 | 00004854422483 | MARIA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMP/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222011 | 0002776 | 29/11/2011 | 15500.00 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda medicao da construcao de 03 salas de aulas e 01 sala de informatica da Escola Municipal Manoel Fernandes de Lima, conforme convenio no 019/2011-PACTO DA EDUCACAO, firmado entre a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado da Paraiba. | 10052011 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/11/2011 | 38.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/11/2011 | 16634.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais de responsabilidade deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/11/2011 | 2887.17 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS debitado, conforme extrato bancario da conta no 5.555-7, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/11/2011 | 575.47 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS debitado, conforme extrato bancario da conta no 5.555-7, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/11/2011 | 524.15 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS debitado, conforme extrato bancario da conta no 5.555-7, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/11/2011 | 284.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072011 | 0002786 | 30/11/2011 | 3801.58 | 00002475258470 | Demétrio Almeida Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados representando a edilidade municipal junto ao Tribunal de Contas do Estado, Ministerio Publico, Controladoria Geral da Uniao, Tribunal de Contas da Uniao, Tribunal de Justica/PB, bem como acompanhar a parte que envolva a administracao publica municipal em geral, nos termos do Processo Administrativo de inexegibilidade, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/11/2011 | 8582.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ESTATUTARIOS, da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/11/2011 | 5000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios COMISSIONADOS, da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/11/2011 | 11066.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ESTATUTARIOS, da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/11/2011 | 7630.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios COMISSIONADOS, da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/11/2011 | 26890.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ESTATUTARIOS, da Secretaria de Controle deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/11/2011 | 6050.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios COMISSIONADOS, da Secretaria de Controle deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/11/2011 | 2700.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios COMISSIONADOS, da Secretaria de Eventos deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/11/2011 | 7040.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vecimentos de funcionarios COMISSIONADOS, da Secretaria de Comunicacao Social deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/11/2011 | 2012.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ESTATUTARIOS, da Secretaria de Planejamento deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/11/2011 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios COMISSIONADOS, da Secretaria de Planejamento deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/11/2011 | 3350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios COMISSIONADOS, da Tesouraria deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/11/2011 | 2000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios COMISSIONADOS, da Secretaria de Art Politica deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/11/2011 | 4000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios COMISSIONADOS, da Secretaria do Direito da Mulher deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/11/2011 | 6200.00 | 00003625282410 | JORGE AUGUSTO DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de Presepio com imagens religiosas de frabicacao em argila, feito manualmente e artesanalmente, com 16 pecas diversas, destinada a decoracao Natalina da Praca Frei Damiao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/11/2011 | 313246.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ESTATUTARIOS, da Secretaria de Educacao-Fundeb 60% deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/11/2011 | 27569.26 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios CONTRATADOS, da Secretaria de Educacao-Fundeb 60% deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/11/2011 | 110609.27 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ESTATUTARIOS, da Secretaria de Educacao-Fundeb 40% deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/11/2011 | 32955.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios COMISSIONADOS, da Secretaria de Educacao-Fundeb 40% deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/11/2011 | 13371.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ESTATUTARIOS, da Secretaria de Educacao-MDE deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/11/2011 | 3270.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios CONTRATADOS, da Secretaria de Educacao-EJA deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/11/2011 | 100.00 | 00016227425400 | Maria de Lourdes A. Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/11/2011 | 2448.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/11/2011 | 1.86 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/11/2011 | 0.09 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/11/2011 | 10.06 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do CEX deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/11/2011 | 4512.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ESTATUTARIOS, da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/11/2011 | 11885.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios COMISSIONADOS, da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/11/2011 | 2180.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios COMISSIONADOS, da Secretaria de Acao Social-PETI deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/11/2011 | 4050.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ELETIVO, da Secretaria de Acao Social-CONSELHO TUTELAR deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/11/2011 | 1345.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios COMISSIONADOS, da Secretaria de Acao Social-PAIF/CRAS deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/11/2011 | 1125.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios CONTRATADOS, da Secretaria de Acao Social-PAIF/CRAS deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/11/2011 | 2250.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios CONTRATADOS, da Secretaria de Acao Social-CREAS deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/11/2011 | 545.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios COMISSIONADOS, da Secretaria de Acao Social-PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/11/2011 | 4360.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios CONTRATADOS, da Secretaria de Acao Social-PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/11/2011 | 32760.17 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ESTATUTARIOS, da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/11/2011 | 17305.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios COMISSIONADOS, da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/11/2011 | 12000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/11/2011 | 9620.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios COMISSIONADOS, do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/11/2011 | 4300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios COMISSIONADOS, do Gabinete do Prefeito-Guarda Civil Municipal deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/11/2011 | 10830.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios CONTRATADOS, do Gabinete do Prefeito-Guarda Civil Municipal deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/11/2011 | 5359.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ESTATUTARIOS, da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/11/2011 | 8800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios COMISSIONADOS, da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DOS SERV DE APOIO AO PEQUENO AGRIC ULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/11/2011 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ESTATUTARIOS, da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DOS SERV DE APOIO AO PEQUENO AGRIC ULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/11/2011 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios COMISSIONADOS da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/11/2011 | 1345.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios COMISSIONADOS, da Secretaria de Turismo deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002848 | 01/12/2011 | 1310.79 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 182,010 litros de gasolina comum e de 412,66 litros de biodiesel destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002850 | 01/12/2011 | 5528.02 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 107.2 litros de gasolina comum, 2.615,4 litros de diesel comum e lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/12/2011 | 252.22 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas diversas destinadas ao setor de Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/12/2011 | 400.00 | 00040795438400 | SEVERINO JOSE DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de exames., pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002851 | 01/12/2011 | 1701.53 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 619,9 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002852 | 01/12/2011 | 1500.17 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 544,3 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002853 | 01/12/2011 | 1262.78 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 453,8 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002854 | 01/12/2011 | 2619.50 | 41203688000194 | Panificadora Eliane - Eliane Lopes Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (140Kg de Pao Frances, 95Kg Pao Doce, 1000Kg de Bolo Ingles, 40Kg de Bolachas e 30,5Kg de Qeuijo), destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/12/2011 | 1060.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recargas de 10 Toners e 18 Cartuchos destinados a Setor de Licitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/12/2011 | 1090.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recargas de 11 Toners e 16 Cartuchos destinados a Setor de Tributos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/12/2011 | 1210.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recargas de 13 Toners e 15 Cartuchos destinados a Tesouraria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/12/2011 | 60.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/12/2011 | 50.00 | 00071468080415 | Rafael Marinho de Souza Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessoa de um diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/12/2011 | 390.00 | 00036464198491 | JOAO DA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Buffet, servido em razao do encerramento do Curso de Formmacao em Encanador Hidraulico e Hidrossanitario para os alunos do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000572010 | 0002861 | 02/12/2011 | 1507.60 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000572010 | 0002862 | 02/12/2011 | 1207.20 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados ao Programa PAIF/CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/12/2011 | 2000.00 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de 20.000 copias xerograficas destinadas ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0002865 | 02/12/2011 | 22100.00 | 10777594000103 | construtora linear ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de maquinas Motoniveladora/PATROL, Caminhao Cacamba de dois eixos e Retroescavadeira destinados a recuperacao de estradas vicinais em diversas localidades neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 05/12/2011 | 50.00 | 00006624349433 | Almir O. de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 05/12/2011 | 100.00 | 00008382168701 | Rosilene Lisboa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 05/12/2011 | 300.00 | 00000806557427 | AMAURY FERNANDES DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para inscricao do curso de Nutricionista, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 05/12/2011 | 50.00 | 00072539801749 | Francisco Benedito dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, a servicos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 05/12/2011 | 241.15 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo do telefone fixo de no 3294-1099, da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002873 | 06/12/2011 | 4472.08 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.232,2 litros de diesel comum e de lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 06/12/2011 | 100.00 | 00016227425400 | Maria de Lourdes A. Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para participar de uma Reuniao Tecnica com Ministerio da Educacao-ME, que tera como objetivo apresentar e infomar os municipios contemplados com o Programa Mais Educacao 2012 e normas de procedimento de adesao e cadastramento das escolas contempladas no SIMEC.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 06/12/2011 | 50.00 | 00040335208487 | José Fernandes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, destinados ao Coordenador da Educacao deste municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para participar de uma Reuniao Tecnica com Ministerio da Educacao-ME, que tera comoobjetivo apresentar e infomar os municipios contemplados com o Programa Mais Educacao 2012 e normas de procedimento de adesao e cadastramento das escolas contempladas no SIMEC.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 06/12/2011 | 400.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando areia para as obras realizadas na Escola Municipal Manoel Fernandes e reforma de calcamentos em ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 06/12/2011 | 1500.00 | 00048700517453 | UBERACIR FARIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente ao fornecimento de agua potavel, destinados as unidades residencial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 07/12/2011 | 20.00 | 00004539704435 | Severina Brasilino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 07/12/2011 | 413.00 | 00005063580467 | ANTONIO MARCOS BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de 4.130 copias xerograficas destinadas a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 07/12/2011 | 50.00 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de postagens com selo e personalizacao de documentos diversos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/12/2011 | 108.31 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 08/12/2011 | 2.79 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/12/2011 | 4943.87 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 09/12/2011 | 4773.42 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/12/2011 | 200.00 | 00005603169419 | PAULO SERGIO COSTA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 09/12/2011 | 200.00 | 00002535502461 | Josineide Lucas da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para relaizacao de exames medicos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/12/2011 | 100.00 | 00003289883400 | MARILI SEVERINO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de protese dentaria, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/12/2011 | 100.00 | 00008311675481 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de materias de construcao (Tijolos), pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/12/2011 | 90.00 | 00004344451422 | ADRIANA MATIAS CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/12/2011 | 200.00 | 00008839627480 | ALANY MERCIA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/12/2011 | 150.00 | 00010121814483 | MARIA DA GUIA CARVALHO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de materias de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/12/2011 | 150.00 | 00008001608433 | MARIA JOSE FLORENTINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de protese dentaria, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 09/12/2011 | 350.00 | 00010010852484 | ANTONIO MARCOS DO N. GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para realizacao de exames especializados, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/12/2011 | 350.00 | 00005578729444 | BENEDITA SENA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002902 | 09/12/2011 | 4000.00 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002903 | 09/12/2011 | 1113.57 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 384,6 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/12/2011 | 50.00 | 00070135865441 | JACIELY SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para realizacao de exames, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/12/2011 | 50.00 | 00048419052434 | Severino Francisco de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para realizacao de exames, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/12/2011 | 60.00 | 00070028419715 | ANTONIO SABINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002887 | 09/12/2011 | 4787.70 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 145 litros de gasolina comum, 2.194,8 litros de biodiesel e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/12/2011 | 291.00 | 00001839573422 | Jose Ivanilson da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de uma bomba dïagua localizada no sitio Varzeas das Cobras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002889 | 09/12/2011 | 1142.10 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 143,9 litros de gasolina comum e de 379,4 litros de biodiesel destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/12/2011 | 20805.78 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de INSS dos servidores Publicos, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/12/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do CNM, conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro, do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 09/12/2011 | 16350.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio referente ao processo de No 023.2005.000.572-9, conforme o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 09/12/2011 | 930.23 | 00009689759418 | LEONILDO BRAGA CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao das armacoes de ferro destinadas a decoracao Natalina das Ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002900 | 09/12/2011 | 16720.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos Onibus e Micro-Onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002901 | 09/12/2011 | 3675.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.819,6 litros de diesel comum e de lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/12/2011 | 1381.00 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (Batatas e Macaxeiras) destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/12/2011 | 1937.10 | 00033461252468 | Manoel Linhares de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frutas diversas), destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002906 | 09/12/2011 | 13236.40 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/12/2011 | 50.00 | 00003588868488 | ROSANGELA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, destinado a Coordenadora Pedagogica, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para participar de uma reuniao Estadual do PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/12/2011 | 50.00 | 00040335208487 | José Fernandes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, destinado ao Coordenador quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB para participar de um Forum Estadual Extraordinario com a Equipe da UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 09/12/2011 | 100.00 | 00016227425400 | Maria de Lourdes A. Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, destinada a Secretaria de Educacao quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB para participar de um Forum Estadual Extraordinario com a Equipe da UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/REFORMA DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002914 | 09/12/2011 | 76136.29 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda medicao do aditivo do contrato 042/2011, referente a construcao da Creche tipo B firmada no convenio de numero 201669/2011 FNDE conforme tomada de preco numero 0001/2011. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 12/12/2011 | 1185.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de seguro do onibus escolar, placa NQC-9045, lotado na Secretaria de Educacao, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 12/12/2011 | 2280.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixa em lona com impressoes de grande formato medindo 400x80CM com acabamento, destinados a Tradicional Festa de Santana que foi realizada nos dias 29 e 30 de julho docorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192011 | 0002918 | 12/12/2011 | 3449.60 | 00004399833475 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte escolar da zona rural para a sede do municipio, no veiculo tipo Onibus de placa LNJ 7029 - PB, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 12/12/2011 | 3240.05 | 00001974524426 | Jorge de Souza Fernandes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi, de placa MNQ-6947, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Marmarau, Lagoa de Fora e Coatigereba para a sede do municipio, turnos manha, tarde e noite, durante o mes de novembro. do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002917 | 12/12/2011 | 5399.17 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.683 litros de biodiesel e lubrifivantes destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 13/12/2011 | 600.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de uma hectare de terra exclusivamnente para o funcionamento de deposito de lixo urbano domestico, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 13/12/2011 | 300.00 | 00027037449865 | Jarbas Sabino dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno localizado na Rua do Matadouro, loteamento Bela Vista, para o funcionamento de um deposito de lixo urbano, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 13/12/2011 | 0.54 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 13/12/2011 | 3000.00 | 00008668531468 | SEVERINO FERREIRA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a Rua Padre Joao Madruga, nesta cidade, onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio, relativo aos meses de julho e novembro do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 13/12/2011 | 1000.00 | 00007226071487 | JOAO SABINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado a rua Castelo Branco, s/n, nesta cidade, para funcionamento do Programa CREAS, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 13/12/2011 | 600.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Joana Maria de Figueiredo, 07 - Bairro Vista Alegre, para funcionamento do Programa CRAS, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 13/12/2011 | 400.00 | 00008160819480 | RAFAELA FERNANDES MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a rua Clotildes Maia, 25, centro nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar e Conselho do Idoso, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 13/12/2011 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a rua Monsenhor Jose Coutinho, para o funcionamento do PRO JOVEM, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 13/12/2011 | 2570.50 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras, destinados a merenda dos alunos atendidos pelos Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 13/12/2011 | 380.55 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (FRUTAS), destinados ao cafe da manha dos Idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/12/2011 | 300.00 | 00078983223472 | JANEIDE DE FATIMA DA SILVA AYMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 13/12/2011 | 300.00 | 00004978710413 | ANA CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de caixa dïagua, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 13/12/2011 | 1000.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Paulo Rodrigues para o funcionamento da Biblioteca Municipal Maria Moreno deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 13/12/2011 | 1320.00 | 00079824846468 | Severino Francisco da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica municipal de ensino, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 13/12/2011 | 3467.20 | 00020593066472 | Everaldo Fernandes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa HUY 6746 transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Concris, Curral Grande e Formigueiro para a sede do municipio, turnos tarde e noite, durante omes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 13/12/2011 | 450.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a rua Monsenhor Jose Coutinho, onde funciona o Anexo I da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Helena, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 13/12/2011 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueredo para o funcionamento da Biblioteca Municipal Casa Dona Julia deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 13/12/2011 | 320.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado no sitio Mares, para o funcionamento da Escola Municipal Sorriso da Crianca deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 13/12/2011 | 750.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na Rua Monsenhor Jose Coutinho para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Helena deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 13/12/2011 | 1337.81 | 00064187306749 | Jose Alves da Silva Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, do sitio: Marmarau para sede do municipio, no turno: noite, no veiculo Kombi de placa MMK-4741/PB, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 13/12/2011 | 3484.80 | 00070876240406 | Rogério Rodrigues da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, dos sitios: Barroca dos Santos, Junco, Inga e Magalhaes para sede do municipio, nos turnos: tarde e noite, no veiculo onibus de placaMNG-4688/PB, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 13/12/2011 | 3326.40 | 00004509617453 | Edvaldo Rodrigues da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, de Itapororoca para o municipio de Aracagi, nos turnos: tarde e noite, no veiculo onibus de placa KUP-5552/PB, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 13/12/2011 | 3474.24 | 00008376984489 | ednaldo aquino dos santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, dos sitios: Cipoal e Curral Grande para sede do municipio, nos turnos: tarde e noite, no veiculo onibus de placa MNI-0362/PB, duranteo mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 13/12/2011 | 3449.60 | 00003236136405 | ELIVANIR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KRA 0109/PB, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Ipioca de Cima, Ipioca de Baixo, Acude e Coatigereba para a sede do municipio, turnos tarde e noite, durante o mes de novembro. do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 13/12/2011 | 3678.40 | 00060303549491 | Edvaldo Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino municipal e estadual, dos sitios Curralinho, Timbo, Pirpiri, Lagoa de Fora e Macacos para sede do municipio,nos turnos tarde e noite, no veiculo onibus de placa KGH-3456/PE, durante o mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 13/12/2011 | 2814.00 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (verduras e legumes), destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 13/12/2011 | 900.00 | 00085419877449 | Severina José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a rua Jose Rodrigues de Carvalho, onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Mundo Encantado, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/12/2011 | 2845.92 | 00004609197413 | Alexandre Morais da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa KKY 3007, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Santissimo e Jatoba para a sede do municipio, nos turnos manha, tarde e noite, durante o mes denovembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 13/12/2011 | 250.00 | 00040328279404 | Valdemir Vicente dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Santo Antonio, Bairro Novo para o funcionamento de uma sala de aula (ANEXO) para Escola Adecita deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/12/2011 | 757.68 | 00098242415404 | Jose de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, dos sitios: Santissimo e Palmeira para Ipioca de Baixo, neste municipio, no turno: noite, no veiculo Gol de placa MOI-0253/PB, no mes de novembro, do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta TRANSPORTE ESCOLAR, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 13/12/2011 | 400.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel na Rua Joana Maria de Figueredo para o funcionamento do Refeitorio Municipal deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/12/2011 | 7.75 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de postagens com selo e personalizacao de documentos diversos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/12/2011 | 555.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio conforme o extrato da conta ICMS deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 14/12/2011 | 611.11 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio conforme o extrato da conta IPVA deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 14/12/2011 | 40.00 | 00002355840458 | JOANA SEVERINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 14/12/2011 | 50.00 | 00071466991453 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 15/12/2011 | 300.00 | 00020303270420 | SEVERINO HERMINIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0002963 | 15/12/2011 | 2000.30 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0002964 | 15/12/2011 | 2002.00 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinados ao Programa CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0002965 | 15/12/2011 | 2001.80 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 15/12/2011 | 80.00 | 00008972235431 | SEVIRA SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 15/12/2011 | 400.00 | 00095210806472 | Adalgiza Ferreira Duarte da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST DE CALCAMENTOS, MEIO-FIOS E GALERI AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 15/12/2011 | 34515.90 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a medicao referente aos servicos de pavimentacao em paralelepipedos na Rua do Campo Novo deste municipio, conforme CO no 046/2011. | 10062011 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 15/12/2011 | 578.29 | 08761132000148 | Tesouro do Estado da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida de ICMS junto ao Estado da Paraiba (parcelamento extraordinario), relativo a 18a parcela, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 15/12/2011 | 50.00 | 00004902534401 | Michael Guibson M Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, destinado ao Coordenador de Contabilidade quando em viagem a cidade de Mamanguape para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto ao Escritorio do Contador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT DAS ATIV ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 15/12/2011 | 385.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados a Secretaria de Esportes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 16/12/2011 | 500.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos, conectores, registros e capacitores destinados a Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 16/12/2011 | 120.00 | 00076012042434 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 16/12/2011 | 100.00 | 00003528688726 | JOSE ROBERTO DA SILVA 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de materias de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 19/12/2011 | 136.09 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002978 | 19/12/2011 | 1005.79 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 373,9 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002976 | 19/12/2011 | 6323.08 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3.132,2 litros de diesel comum e de lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 19/12/2011 | 60.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | União Brasileira de Apoio aos Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/12/2011 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CONSAD, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de dezembro, do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/12/2011 | 5443.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais de responsabilidade deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS do mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/12/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/12/2011 | 1200.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da BENFAM, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/12/2011 | 550.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a primeira parcela do pagamento de taxas bancarias pelo credito em conta corrente dos servidores municipais, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132011 | 0002993 | 20/12/2011 | 6000.00 | 00003507047403 | MARIA JOSE NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Volkswagen Amarok, de placa KLE 6378, lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo as mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/12/2011 | 150.00 | 00063950189491 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de merenda escolar, destinados aos alunos do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, em diversos nucleos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002999 | 20/12/2011 | 10000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados, referente a prestacao de contas anual, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/12/2011 | 21116.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Controle deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/12/2011 | 24095.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/12/2011 | 14916.58 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salarios de funcionarios da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/12/2011 | 3033.34 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/12/2011 | 2085.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB deste municipio, relativo ao mes de dezembrodo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/12/2011 | 700.00 | 08595180000103 | RP LOCACAO DE TRANSPORTES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um palco destinados as festividades da Semana da Patria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/12/2011 | 1300.00 | 00055676316772 | GERALDO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um campo de futebol e da casa de Show Imperio Festa, para a recepcao e realizacao do Jogo Beneficiente entre Carlinhos Paraiba e Amigos versus Selecao de Itapororoca, a ser realizado no dia 18/12/2011, com fins de arrecadar alimentos para o Natal sem Fome que sera distribuido neste municipio a pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002996 | 20/12/2011 | 9315.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos Onibus da Secretaria de Edcacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/12/2011 | 50.00 | 00040335208487 | José Fernandes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto a Secretaria de Educacao do Estado-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/12/2011 | 278894.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Educacao-Fundeb-60% deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/12/2011 | 87245.81 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Educacao-Fundeb-40% deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/12/2011 | 10785.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Educacao-MDE deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/12/2011 | 3014.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta PETI, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000592010 | 0002990 | 20/12/2011 | 1700.00 | 00004872016475 | JOAO PAULO DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa JXN-5827, a servicos do Conselho do Idoso deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/12/2011 | 150.00 | 00010127632425 | WELSON JONH OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de protesi dentaria, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/12/2011 | 3045.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/12/2011 | 4360.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DOS SERV DE APOIO AO PEQUENO AGRIC ULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/12/2011 | 1375.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/12/2011 | 11661.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/12/2011 | 26909.95 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0003034 | 22/12/2011 | 2517.00 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003035 | 22/12/2011 | 2200.00 | 00009490341428 | Micharley Guilherme Barnardo de França | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte para limpeza urbana deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003044 | 22/12/2011 | 2300.00 | 00020590270478 | Manoel Lopes de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo caminhao carroceria aberta F4000, de placa KFJ 5928, para transportes diversos, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 22/12/2011 | 3800.00 | 00017149975453 | MARIA DO CARMO MOURA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de residuos e lixo urbano para serem depositados no aterro sanitario municipal, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0003037 | 22/12/2011 | 2530.00 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0003038 | 22/12/2011 | 2711.00 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinados ao Programa CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0003039 | 22/12/2011 | 2604.50 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinados ao Programa PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 22/12/2011 | 70.00 | 00079826008400 | JOSE RENILSON DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0003033 | 22/12/2011 | 4750.00 | 00005246267407 | JOSE IZAAC PONTES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao Pipa com capacidade de 8.000 litros para transporte de agua potavel para as cisternas comunitarias e escolas municipais deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0003036 | 22/12/2011 | 4720.00 | 00022537775449 | JOAO LINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Ford de placa MNH 5797 para o transporte de agua potavel para a zona rural do municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 22/12/2011 | 108.88 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/12/2011 | 494.27 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio conforme o extrato da conta Movimento deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 22/12/2011 | 417.99 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio conforme o extrato da conta IPVA deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003046 | 23/12/2011 | 7474.24 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3.735,8 litros de diesel comum e de lubrificantes destinados aos veisulos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 26/12/2011 | 50.00 | 00072539801749 | Francisco Benedito dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 26/12/2011 | 100.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto a Receira Federal para leventamento das dividas da Prefeitura com INSS e PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 26/12/2011 | 100.00 | 00008904966418 | Severino do Ramo P. da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para cbertura de aluguel, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAC DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 26/12/2011 | 100.00 | 00009030233427 | SHEILA KALINE VIERA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para aquisicao de gereros alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/12/2011 | 2859.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publicos municipais, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/12/2011 | 528.58 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do pasep dos servidores publicos municipais, relativo ao mes agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/12/2011 | 1072.58 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do pasep dos servidores publicos municipais, relativo ao mes dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/12/2011 | 2908.00 | 00002673178406 | JOSE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na expancao da rede eletrica no cruzamento das Ruas Frei Damiao de Bozzano com a Rua Monsenhor Jose Coutinho, onde sera realizado a tradicional festa de Santos Reis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/12/2011 | 1075.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais de responsabilidade deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS do mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/12/2011 | 16605.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais de responsabilidade deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS do mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/12/2011 | 3192.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de diversos predios publicos municipais de responsabilidade deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS do mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/12/2011 | 400.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/12/2011 | 75.00 | 00039161692468 | JOSE CORREIA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Recife-PE para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/12/2011 | 8.20 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de postagens com selo e personalizacao de documentos diversos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/12/2011 | 333000.00 | 14678513000160 | M.M EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacoes artisticas das Bandas: Pagode Diminuta, Forrozao News Brother, Garota Severgonha, Saia Rodada, Safadoes do Forro, Diecson e Quinteto Nordestino, Vicente Nery e Cheirode Menina, Brothers do Forro, Forro da Sacanagem, Forro Pegado, Bem Bolado, Banda Luara, Ferro na Buneca, Pimenta de Cheiro, Forrozao Carga Pesada, Avioes do Forro e Forro Intuado, no periodo de 31/12/2011 a 09/01/2012 conforme processo de no 011/2011 Rev | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/12/2011 | 23000.00 | 14345101000109 | G.F. DA SILVA PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a apresentacao artistica do Padre Joao Carlos e Banda em Comemoracao as Festividades de Emancipacao Politica deste municipio, realizado no dia 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/12/2011 | 100.00 | 00016227425400 | Maria de Lourdes A. Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto a Secretaria de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/12/2011 | 320.00 | 03535673000134 | COOPERATIVA DOS FLORICULTORES DO ESTADO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores e esponja floral destinadas a ornamentacao das festividades de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/12/2011 | 579.83 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS debitado, conforme extrato bancario da conta no 5.555-7, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRACAO GERAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/12/2011 | 528.49 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS debitado, conforme extrato bancario da conta no 5.555-7, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/12/2011 | 1500.00 | 00010176716483 | FRANKLIN DE SOUSA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Caminhonete VW Saveiro 1.0 de placa MZA 1599/PB, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/12/2011 | 2080.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/12/2011 | 2947.06 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/12/2011 | 10.06 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do CEX deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB. PARA PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUT DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DOS SERVIDORES - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/12/2011 | 1.86 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/12/2011 | 4512.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Estatutarios, da Secretaria de Acao Social, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/12/2011 | 11230.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados, da Secretaria de Acao Social, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/12/2011 | 4050.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Eletivo, da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/12/2011 | 1345.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Estatutarios, da Secretaria de Acao Social-PAIF/CRAS, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/12/2011 | 545.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados, da Secretaria de Acao Social-PROJOVEM, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/12/2011 | 4360.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados, da Secretaria de Acao Social-PROJOVEM, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/12/2011 | 2250.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados, da Secretaria de Acao Social-CREAS, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/12/2011 | 1125.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados, da Secretaria de Acao Social-PAIF/CRAS, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/12/2011 | 2180.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados, da Secretaria de Acao Social-PETI, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/12/2011 | 4564.00 | 00007127613494 | AMILTON PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem e remocao de entulhos das ruas deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/12/2011 | 33226.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ESTATUTARIOS, da Secretaria de Infra-Estrutura, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/12/2011 | 16016.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios COMISSIONADOS, da Secretaria de Infra-Estrutura, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DOS SERV DE APOIO AO PEQUENO AGRIC ULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/12/2011 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Estatutarios, da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DOS SERV DE APOIO AO PEQUENO AGRIC ULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/12/2011 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados, da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/12/2011 | 1345.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados, da Secretaria de Turismodeste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/12/2011 | 5078.09 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Estatutarios, da Secretaria de Meio Ambiente, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/12/2011 | 9360.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados, da Secretaria de Meio Ambiente, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/12/2011 | 8870.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios COMISSIONADOS, do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERV DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/12/2011 | 4300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios COMISSIONADOS, da Guarda Civil Municipal deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/12/2011 | 8232.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ESTATUTARIOS, da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/12/2011 | 5000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados, da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/12/2011 | 12207.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ESTATUTARIOS, da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/12/2011 | 7630.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios COMISSIONADOS, da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/12/2011 | 27190.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Estatutarios, da Secretaria de Controledeste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/12/2011 | 6171.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados, da Secretaria de Controle deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/12/2011 | 2700.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados, da Secretaria de Eventosdeste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/12/2011 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados, da Secretaria de Planejamento deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/12/2011 | 3500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados, da Tesouraria deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/12/2011 | 2000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados, da Secretaria de Juntude e Trabalho deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/12/2011 | 2000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados, da Secretaria de Art Politica deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/12/2011 | 2000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados, da Secretaria de Direito da Mulher deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DO GERENC E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/12/2011 | 7040.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados, da Secretaria de Comunicacao Social e Institucional deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003077 | 30/12/2011 | 1796.85 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante destinados aos veiculos lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/12/2011 | 11650.91 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios CONTRATADOS, da Secretaria de Educacao-Fundeb-60%, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/12/2011 | 107569.47 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ESTATUTARIOS, da Secretaria de Educacao-Fundeb-40%, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/12/2011 | 29958.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios COMISSIONADOS, da Secretaria de Educacao-Fundeb-40%, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/12/2011 | 12596.35 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ESTATUTARIOS, da Secretaria de Educacao-MDE, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/12/2011 | 1092.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios COMISSIONADOS, da Secretaria de Educacao-EJA, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/12/2011 | 298295.55 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ESTATUTARIOS, da Secretaria de Educacao-Fundeb 60% deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024