de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 173.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS FIXO DO PODER LEGISLATIVO COM VENCIMENTOS EM JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 04/01/2011 | 547.60 | 02562907000250 | T.ALCANTARA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL PARA INICIO DAS SESSOES LEGISLATIVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 04/01/2011 | 440.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A FUNDAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 06/01/2011 | 200.00 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS RECARGA DE 05(CINCO) CARTOES TELEFONICO PARA O TELEFONE MÓVEL DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 17/01/2011 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS PONTO DE ACESSO A INETERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 18/01/2011 | 150.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 19 DE JANEIRO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO INTERESSE DO MUNICIPIO COM O CHEFE DE GABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVO EMMANUEL CONSERVA NA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 18/01/2011 | 220.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 19 DE JANEIRO PARTICIPAR D REEUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO COM O CHEFE DE GABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVO EMMANUEL CONSERVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 18/01/2011 | 362.41 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL CONSTANTE DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS CAFE BOLACHAS AGUA MINERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 18/01/2011 | 202.70 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS PARTICIPANTES FUNCIONARIOS DA CAMARA E VEREADORES DURANTE SESSOES REALIZADAS NOS DIAS 05 E 20 DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0000116 | 20/01/2011 | 2600.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 20/01/2011 | 2080.00 | 00075925257472 | LUTERO MÁRCIO DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012011 | 0000132 | 20/01/2011 | 1300.00 | 00007992039475 | ANDREZA SAMARA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO DA GEFIP JUNTO AO INSS NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 20/01/2011 | 26350.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADORES DO MUNICIPIO E AINDA COMO VEREADOR PRESIDENTE NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 20/01/2011 | 3198.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 20/01/2011 | 600.00 | 00009833250491 | ANTONIO CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NESTA CASA EM ASSESSORIA DE COMUNICACAO NAS SESSÕES ORDINARIAS E OU EXTRAORDINARIAS E AINDA APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012009 | 0000175 | 20/01/2011 | 2600.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 21/01/2011 | 40.00 | 01832425000120 | RECICLA- JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO AS IMPRESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 21/01/2011 | 2325.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SESSÃO EXTRA REALIZADA NO DIA 20/01 QUE TEM DIREITO COMO VEREADORES DO MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 24/01/2011 | 220.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 25 DE JANEIRO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 25/01/2011 | 200.00 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE RECARGAS DE CREDITO TELEFONICO CELUNAR DESTINADO A LIGAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 26/01/2011 | 450.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 27/01/2011 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DO PROGRAMA CAMARA CIDADAO AOS SABADOS DAS 11:00 a 11:30 HORAS E COM FLASH DIARIO DE INFORMAÇÕES SOBRE O PODER LEGISLATIVO ENTREVISTAS E ATENDIMENTO DE REINVIDICACAO DA COMUNIDADE NO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 31/01/2011 | 847.71 | 09225665000178 | JOSÉ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 31/01/2011 | 7771.50 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS CONTRIBUICAO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 01/02/2011 | 440.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 01 DE FEVEREIRO PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO E NO DIA 09 DE FEVEREIRO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 01/02/2011 | 141.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS FIXO DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO Nº 083-33532095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0000299 | 16/02/2011 | 2080.00 | 00075925257472 | LUTERO MÁRCIO DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 16/02/2011 | 466.14 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL CONSTANTE DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS CAFE LANCHES, AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 16/02/2011 | 450.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022011 | 0000329 | 16/02/2011 | 2600.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012011 | 0000337 | 16/02/2011 | 1300.00 | 00007992039475 | ANDREZA SAMARA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO DA GEFIP JUNTO AO INSS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 16/02/2011 | 600.00 | 00009833250491 | ANTONIO CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NESTA CASA EM ASSESSORIA DE COMUNICACAO NAS SESSÕES ORDINARIAS E OU EXTRAORDINARIAS E AINDA APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 16/02/2011 | 2600.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 18/02/2011 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS PONTO DE ACESSO A INETERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 18/02/2011 | 3700.00 | 00002987878494 | MARIVALDO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSÍDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 18/02/2011 | 3700.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO /2011E AINDA DIFERENCA REFERENTE AO MES DE FENEIRO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 18/02/2011 | 3700.00 | 00042822262420 | JOSE VICENTE LIMA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO NO MES DE FEVEREIRO E AINDA DIFERENCA DE SUBSIDIOS D MES DE JANEIRO / | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 18/02/2011 | 3700.00 | 00017638127404 | ZILMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MES DE FEVEREIRO E AINDA DIFERENCA DE SUBSIDIOS NO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 18/02/2011 | 3700.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREDOR DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO E AINDA DIFERENCA DE SUBSIDIOS DO MES DE JANEIRO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 18/02/2011 | 3700.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSISIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO E AINDA DIFERENCA DE SUBSIDIOS NO MES DE JANEIRO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 18/02/2011 | 5550.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE NO MES DE FEVEREIRO E AINDA DIFERENCA DE SUBSIDIOS NO MES DE JANEIRO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 18/02/2011 | 3700.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO SUBSIDIOS DO MES FEVEREIRO E AINDA DIFERENCA DE SUBSIDIOS DO MES DE JANEIRO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 18/02/2011 | 3222.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DEFEVEREIRO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 21/02/2011 | 445.00 | 01554285000175 | CERTISINGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 23/02/2011 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DO PROGRAMA CAMARA CIDADAO AOS SABADOS DAS 11:00 a 11:30 HORAS E COM FLASH DIARIO DE INFORMAÇÕES SOBRE O PODER LEGISLATIVO ENTREVISTAS E ATENDIMENTO DE REINVIDICACAO DA COMUNIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 24/02/2011 | 39.91 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICAO AO TESOUREITO JOSUE FLORENCIO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANED A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 28/02/2011 | 144.50 | 00051911604449 | DJANILTON DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MAATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 28/02/2011 | 252.75 | 00051911604449 | DJANILTON DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 28/02/2011 | 1287.33 | 09225665000178 | JOSÉ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 28/02/2011 | 8879.81 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS CONTRIBUICAO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 01/03/2011 | 216.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS FIXO DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO Nº 083-33532095, COMVENCIMENTO EM 10 DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 01/03/2011 | 120.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 18 DE FEVEREIRO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA REGULARIZAÇÃO FISCAL JUNTO A MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 01/03/2011 | 3283.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO COM PLC MAE ASUS P7H55-M BR MEMORIA DE 04GBMONITOR LED 20" E2040VA E TONER XEROX PARA IMPRESSORA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 01/03/2011 | 26.25 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR PAGAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 01/03/2011 | 15.00 | 01832425000120 | RECICLA- JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO AS IMPRESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 01/03/2011 | 26.00 | 11105504000192 | CONECTRIO COMERCIO E SERVIÇO DE TELEFONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA RECARGA ELETRONICA DE CELULAR MÓVEL DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 01/03/2011 | 60.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIO DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 01 DE MARÇO PARA EFETUAR COMPRAS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO PARA A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 15/03/2011 | 200.00 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE RECARGAS DE CREDITO TELEFONICO CELUNAR DESTINADO A LIGAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 15/03/2011 | 440.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 15 E 18 DE MARÇO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 15 DE MARÇOI PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO E NO DIA 18 DE MARÇO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012011 | 0000779 | 15/03/2011 | 1300.00 | 00007992039475 | ANDREZA SAMARA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO DA GEFIP JUNTO AO INSS NO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0000787 | 16/03/2011 | 2600.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000795 | 16/03/2011 | 2080.00 | 00075925257472 | LUTERO MÁRCIO DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 16/03/2011 | 600.00 | 00009833250491 | ANTONIO CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NESTA CASA EM ASSESSORIA DE COMUNICACAO NAS SESSÕES ORDINARIAS E OU EXTRAORDINARIAS E AINDA APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 16/03/2011 | 3400.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREDOR DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO /2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 16/03/2011 | 795.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTA CASA NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 16/03/2011 | 545.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTA CASA NO MES DE MARÇO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 16/03/2011 | 726.67 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE MARÇO DE 2011E AINDA 1/3 DE FÁRIAS QUE TEM DIREITOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 16/03/2011 | 545.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 16/03/2011 | 800.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DE´PESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO TESOUREIRO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 16/03/2011 | 5100.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE NO MES DE MARÇO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 16/03/2011 | 3400.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO SUBSIDIOS DO MES MARÇO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 16/03/2011 | 3400.00 | 00002987878494 | MARIVALDO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSÍDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 16/03/2011 | 3400.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 16/03/2011 | 3400.00 | 00042822262420 | JOSE VICENTE LIMA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 16/03/2011 | 3400.00 | 00017638127404 | ZILMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 16/03/2011 | 3400.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSISIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022011 | 0000752 | 16/03/2011 | 2600.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 16/03/2011 | 450.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 17/03/2011 | 374.00 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS PARTICIPANTES FUNCIONARIOS DA CAMARA E VEREADORES DURANTE SESSOES REALIZADAS NOS DIAS 02 17 E 24 DEMARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 17/03/2011 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS PONTO DE ACESSO A INETERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 18/03/2011 | 58.00 | 34028316374372 | CORREIOS-EMP.B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RENOVAÇÃODA ASSINATURA DA CAIXA POSTAL DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 22/03/2011 | 150.00 | 00042822262420 | JOSE VICENTE LIMA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DAS AGUAS DO RIO SAO FRANCISCO REALIZADO NO DIA 22/03 NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UFPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 22/03/2011 | 150.00 | 00017638127404 | ZILMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DAS ÁGUAS DO RIO SAO FRANCISCO NA PARAIBA REALIZADO NO AUDITORIO DA REITORIA DA UFPBNO DIA 22/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 22/03/2011 | 220.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 22 DE MARÇO PARTICIPAR DE REUNIAO NO DENOCS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 22/03/2011 | 707.44 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL CONSTANTE DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS CAFE LANCHES, AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 22/03/2011 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DO PROGRAMA CAMARA CIDADAO AOS SABADOS DAS 11:00 a 11:30 HORAS E COM FLASH DIARIO DE INFORMAÇÕES SOBRE O PODER LEGISLATIVO ENTREVISTAS E ATENDIMENTO DE REINVIDICACAO DA COMUNIDADE NO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 28/03/2011 | 3180.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAPEL TIMBRADO ENVELOPES CANETAS PERSONALIZADAS FORMULARIO DE ERQUERIMENTO E CAPAS DE PROCESSOS DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 29/03/2011 | 241.66 | 00051911604449 | DJANILTON DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022010 | 0000922 | 30/03/2011 | 1080.03 | 09225665000178 | JOSÉ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 30/03/2011 | 309.00 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 30/03/2011 | 88.00 | 34028316374372 | CORREIOS-EMP.B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTINADO A REPARTICOES LIGADAS A CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 31/03/2011 | 340.00 | 09153656000119 | VIDRA€ARIA CASA MOLVIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOLDURA DE ALUMINIO E UM ESPELHO COM MOLDURA DE MADEIRA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 31/03/2011 | 96.30 | 02562907000250 | T.ALCANTARA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 31/03/2011 | 0.20 | 02562907000250 | T.ALCANTARA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL SENDO ESTE VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 0000097 EMPENHADO COM VALORMENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 31/03/2011 | 8368.56 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS CONTRIBUICAO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 01/04/2011 | 180.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS FIXO DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO Nº 083-33532095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 01/04/2011 | 220.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 01 DE ABRIL TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PROJETO COOPERAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 05/04/2011 | 200.00 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO-ME | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 05/04/2011 | 440.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 05 DE ABRIL TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COMISSÃO DE COMBATE A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E IRRESPONSABILIDADE FISCAL E NO DIA 06 DE ABRIL TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 05/04/2011 | 150.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 05 DE ABRIL PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 15/04/2011 | 545.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA NO MES DE ABRIL DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 15/04/2011 | 795.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE ABRIL/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/04/2011 | 800.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO TESOUREIRO DESTA CASA NO EMS DE ABRIL/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 15/04/2011 | 545.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES ABRIL/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 15/04/2011 | 545.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO DESTA TA CASA NO MES DE ABRIL/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 15/04/2011 | 3400.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSISIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 15/04/2011 | 3400.00 | 00017638127404 | ZILMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 15/04/2011 | 3400.00 | 00003050956410 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREDOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 15/04/2011 | 3400.00 | 00042822262420 | JOSE VICENTE LIMA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREDOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 15/04/2011 | 3400.00 | 00017638232453 | JURANDY FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSÍDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 15/04/2011 | 3400.00 | 00002987878494 | MARIVALDO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSÍDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 15/04/2011 | 3400.00 | 00020488661404 | ALOISIO SALVADOR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSÍDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 15/04/2011 | 5100.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 18/04/2011 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DO PROGRAMA CAMARA CIDADAO AOS SABADOS DAS 11:00 a 11:30 HORAS E COM FLASH DIARIO DE INFORMAÇÕES SOBRE O PODER LEGISLATIVO ENTREVISTAS E ATENDIMENTO DE REINVIDICACAO DA COMUNIDADE NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 19/04/2011 | 220.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 19 DE ABRIL TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 19/04/2011 | 450.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 19/04/2011 | 1300.00 | 00007992039475 | ANDREZA SAMARA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO DA GEFIP JUNTO AO INSS NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 19/04/2011 | 432.00 | 09303694000100 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO COM SERVIÇOS DE XEROX AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022011 | 0001210 | 19/04/2011 | 2600.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012010 | 0001228 | 19/04/2011 | 2080.00 | 00075925257472 | LUTERO MÁRCIO DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 19/04/2011 | 600.00 | 00009833250491 | ANTONIO CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NESTA CASA EM ASSESSORIA DE COMUNICACAO NAS SESSÕES ORDINARIAS E OU EXTRAORDINARIAS E AINDA APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0001244 | 19/04/2011 | 2600.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 19/04/2011 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS PONTO DE ACESSO A INETERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MES DE abril/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 19/04/2011 | 105.00 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS COLORIDAS E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 19/04/2011 | 626.59 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL CONSTANTE DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS CAFE LANCHES, AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL E O BOL FUNCIONAMENTO DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 19/04/2011 | 350.00 | 00000739104497 | JULIANO ODON CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PREPARO DE SANDUICHES PARA SEREM SERVIDOS DURANTE SESSOES ORDINARIAS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRILPARA OS VEREADORES FUNCIONARIOS E PARTICIPANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 19/04/2011 | 163.12 | 00051911604449 | DJANILTON DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022011 | 0001309 | 19/04/2011 | 1276.70 | 09225665000178 | JOSÉ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 19/04/2011 | 8340.85 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS CONTRIBUICAO EMPREGADOR (PATRONAL)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 01/05/2011 | 58.58 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 02/05/2011 | 300.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIAO DO INTERESSO DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 06/05/2011 | 190.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM HD 160 GB IDE DESTINADO MAO COMPUTADOR DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 06/05/2011 | 710.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA MAQUINA XEROX E SERVIÇOS DE MANUTENCAO COM FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 06/05/2011 | 165.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS FIXO DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO Nº 083-33532095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 11/05/2011 | 800.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO TESOUREIRO DESTA CASA NO EMS DE MAIO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 12/05/2011 | 795.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE MAIO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 12/05/2011 | 545.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA NO MES DE MAIO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 12/05/2011 | 545.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO DESTA TA CASA NO MES DE MAIO /2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0001511 | 12/05/2011 | 2080.00 | 00075925257472 | LUTERO MÁRCIO DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012011 | 0001520 | 12/05/2011 | 1300.00 | 00007992039475 | ANDREZA SAMARA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO DA GEFIP JUNTO AO INSS NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022011 | 0001538 | 12/05/2011 | 2600.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0001546 | 12/05/2011 | 2600.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENH P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REALIZADO NESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 12/05/2011 | 450.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MES DE MAIODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 12/05/2011 | 600.00 | 00009833250491 | ANTONIO CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NESTA CASA EM ASSESSORIA DE COMUNICACAO NAS SESSÕES ORDINARIAS E OU EXTRAORDINARIAS E AINDA APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO NO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 12/05/2011 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DO PROGRAMA CAMARA CIDADAO AOS SABADOS DAS 11:00 a 11:30 HORAS E COM FLASH DIARIO DE INFORMAÇÕES SOBRE O PODER LEGISLATIVO ENTREVISTAS E ATENDIMENTO DE REINVIDICACAO DA COMUNIDADE NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 12/05/2011 | 109.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL DURANTE SESSOES REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 12/05/2011 | 190.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MESAS E LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADA A SESSOES REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 12/05/2011 | 300.00 | 00005864978892 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SOBRE REUNIOES REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 12/05/2011 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS PONTO DE ACESSO A INETERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 12/05/2011 | 46.86 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 12/05/2011 | 31.42 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM MICRO COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 12/05/2011 | 20.00 | 01832425000120 | RECICLA- JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO AS IMPRESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 12/05/2011 | 128.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA XEROX 3100 E IMPRESSORA PH DESCJET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 12/05/2011 | 1041.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UMA FONTE PLC LOGICA PARA IMPRESSORA CARCHO E TONER DESTINADO AS IMPRESSORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 12/05/2011 | 130.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS COM INFORMAÇÕES SOBRE SESSOES ORGINARIAS A SER REALIZADA NA ASSOCIACAO DE MORADORES DO SITIO PITOMBEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 12/05/2011 | 230.00 | 00005389549490 | MARCONES GONZAGA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA FAZENDO REPARO NA REDE ELETRICA DO PREDIO CA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 12/05/2011 | 849.51 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL CONSTANTE DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS CAFE LANCHES, AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL E O BOL FUNCIONAMENTO DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 12/05/2011 | 381.50 | 09303694000100 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO COM SERVIÇOS DE XEROX AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA CASA E AINDA XEROX DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 12/05/2011 | 250.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM IVULGACAO E CONVITE DA POPULACAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA NA ASSOCIACAO DO SITIO PITOMBEIRA NO DIA 28/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 12/05/2011 | 56.16 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 12/05/2011 | 129.96 | 00051911604449 | DJANILTON DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 12/05/2011 | 601.09 | 00000739104497 | JULIANO ODON CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PREPARO DE SANDUICHES SALGADOS E BISCOITOS PARA SERVIR DURANTE SESSOES ORDINARIAS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO/ 2011 PARA OS VEREADORES FUNCIONARIOS E PARTICIPANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 12/05/2011 | 1061.72 | 09225665000178 | JOSÉ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 12/05/2011 | 110.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DECARTUCHOS DESTINADO AS IMPRESSORES DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 12/05/2011 | 5100.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE NO MES DE MAIO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 12/05/2011 | 3400.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO SUBSIDIOS DO MES MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 12/05/2011 | 3400.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 12/05/2011 | 3400.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 12/05/2011 | 3400.00 | 00042822262420 | JOSE VICENTE LIMA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREDOR DO MUNICIPIO NO MES MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 12/05/2011 | 3400.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREDOR DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 12/05/2011 | 3400.00 | 00017638127404 | ZILMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 12/05/2011 | 3400.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSISIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 12/05/2011 | 545.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES MAIO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 12/05/2011 | 8478.91 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS CONTRIBUICAO EMPREGADOR (PATRONAL)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 31/05/2011 | 133.14 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONARIOS E DE SSORES DE IMPRENSA NO DIA NO DIA 27 DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 01/06/2011 | 153.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS FIXO DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO Nº 083-33532095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 08/06/2011 | 1300.00 | 00007992039475 | ANDREZA SAMARA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO DA GEFIP JUNTO AO INSS NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 09/06/2011 | 3400.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREDOR DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2011 DESTA CASA LEGISLATIVAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 10/06/2011 | 3400.00 | 00017638127404 | ZILMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MES DE JUNHO/2011 DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 10/06/2011 | 3400.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSISIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2011 DESTA CASA LEGISLATIVAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 10/06/2011 | 2600.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 10/06/2011 | 650.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES JUNHO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 10/06/2011 | 1040.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO TESOUREIRO DESTA CASA NO EMS DE JUNHO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 10/06/2011 | 950.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE JUNHO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 10/06/2011 | 600.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA NO MES DE JUNHO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 10/06/2011 | 625.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO DESTA TA CASA NO MES DE JUNHO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 10/06/2011 | 4579.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM.DE M.E M.P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPMANTO COMO: 04 ARMÁRIO EM AÇO, 04 ESTANTES, 02 POLTRONAS, 01 MESA E UM BEBEDOURO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0001856 | 10/06/2011 | 2600.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENH P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REALIZADO NESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 10/06/2011 | 5100.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE NO MES DE JUNHO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 10/06/2011 | 3400.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO SUBSIDIOS DO MES JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 10/06/2011 | 3400.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 10/06/2011 | 3400.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 10/06/2011 | 3400.00 | 00042822262420 | JOSE VICENTE LIMA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREDOR DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2011 DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 10/06/2011 | 2080.00 | 00075925257472 | LUTERO MÁRCIO DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 10/06/2011 | 450.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 10/06/2011 | 600.00 | 00009833250491 | ANTONIO CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NESTA CASA EM ASSESSORIA DE COMUNICACAO NAS SESSÕES ORDINARIAS E OU EXTRAORDINARIAS E AINDA APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO NO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 17/06/2011 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DO PROGRAMA CAMARA CIDADAO AOS SABADOS DAS 11:00 a 11:30 HORAS E COM FLASH DIARIO DE INFORMAÇÕES SOBRE O PODER LEGISLATIVO ENTREVISTAS E ATENDIMENTO DE REINVIDICACAO DA COMUNIDADE NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 17/06/2011 | 244.48 | 00000739104497 | JULIANO ODON CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PREPARO DE COMIDAS JUNINAS COMO CANJICAS PAMONHAS BOLO PE DE MOLEQUE DE MILHO E MANDIOCA E AINDA BISCOITO SALGADOS E DOCES PARA SEREM SERVIDOS NAS SESSÕES DOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO COM OS VEREADORES FUNCIONARIOS E PESSOAL DA COMUNIDADE QUE PARTICIPARAM DAS SESSORES NAS REFERIDAS DATAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 18/06/2011 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS PONTO DE ACESSO A INETERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 22/06/2011 | 396.60 | 09303694000100 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO COM SERVIÇOS DE XEROX AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 28/06/2011 | 52.20 | 00051911604449 | DJANILTON DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 28/06/2011 | 716.60 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL, PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL E CAFE REFRIGERANTES BISCOITO DESTINADO AOS LANCHES OFERECIDOS NAS SESSOES REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 28/06/2011 | 1266.95 | 09225665000178 | JOSÉ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 28/06/2011 | 143.35 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS CONTRIBUICAO EMPREGADOR (PATRONAL)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 28/06/2011 | 100.00 | 09225665000178 | JOSÉ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO/2011, SENDO ESTE VALOR COMPLMENTO DO EMPENHO DE 0000175, EMPENHADO MENOR QUE O FORNECIMENTO 100,00, QUE SE REGULARIZA NOMOMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 28/06/2011 | 8536.45 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS CONTRIBUICAO EMPREGADOR (PATRONAL)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 01/07/2011 | 152.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS FIXO DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO Nº 083-33532095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012011 | 0002100 | 08/07/2011 | 1300.00 | 00007992039475 | ANDREZA SAMARA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO DA GEFIP JUNTO AO INSS NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022011 | 0002119 | 08/07/2011 | 2600.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0002127 | 08/07/2011 | 2600.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENH P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REALIZADO NESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 08/07/2011 | 600.00 | 00009833250491 | ANTONIO CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NESTA CASA EM ASSESSORIA DE COMUNICACAO NAS SESSÕES ORDINARIAS E OU EXTRAORDINARIAS E AINDA APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO NO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012010 | 0002143 | 08/07/2011 | 2080.00 | 00075925257472 | LUTERO MÁRCIO DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 11/07/2011 | 650.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES JULHOL/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 11/07/2011 | 1040.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO TESOUREIRO DESTA CASA NO EMS DEJULHO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 11/07/2011 | 950.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE JULHO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 11/07/2011 | 800.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA NO MES DE JULHODE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 11/07/2011 | 625.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA TA CASA NO MES DE JULHO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 11/07/2011 | 5100.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE NO MES DE JULHO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 11/07/2011 | 3400.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO SUBSIDIOS DO MES JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 11/07/2011 | 3400.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 11/07/2011 | 3400.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 11/07/2011 | 3400.00 | 00042822262420 | JOSE VICENTE LIMA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREDOR DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2011 DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 11/07/2011 | 3400.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREDOR DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2011 DESTA CASA LEGISLATIVAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 11/07/2011 | 3400.00 | 00017638127404 | ZILMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MES DE JULHO/2011 DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 11/07/2011 | 3400.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSISIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 14/07/2011 | 450.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 18/07/2011 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DO PROGRAMA CAMARA CIDADAO AOS SABADOS DAS 11:00 a 11:30 HORAS E COM FLASH DIARIO DE INFORMAÇÕES SOBRE O PODER LEGISLATIVO ENTREVISTAS E ATENDIMENTO DE REINVIDICACAO DA COMUNIDADE NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 19/07/2011 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS PONTO DE ACESSO A INETERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 21/07/2011 | 360.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DURANTE HORÁRIO RESERVADO AO PROGRAMA SEMANAL REALIZADA NA RÁDIO COMUNITÁRIA DE SUME AOS SÁBADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 21/07/2011 | 189.00 | 03642027000176 | WLD PRODUÇÕES- LUCIANO CHARLYER DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MESA DE SOM DA SALA DE SESSÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 27/07/2011 | 220.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 28 DEJULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 28 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 28/07/2011 | 8632.22 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS CONTRIBUICAO EMPREGADOR (PATRONAL)REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 30/07/2011 | 910.00 | 09225665000178 | JOSÉ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 01/08/2011 | 180.00 | 13542994000110 | CAIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORMATACAO E REINSTALAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA E INSTALAÇÃO E CONFIGURACAO DE IMPRESSORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0002380 | 10/08/2011 | 2600.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENH P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REALIZADO NESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022011 | 0002399 | 10/08/2011 | 1300.00 | 00007992039475 | ANDREZA SAMARA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO DA GEFIP JUNTO AO INSS NO MES DE AGOSTO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022011 | 0002402 | 10/08/2011 | 2600.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 10/08/2011 | 450.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 10/08/2011 | 600.00 | 00009833250491 | ANTONIO CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NESTA CASA EM ASSESSORIA DE COMUNICACAO NAS SESSÕES ORDINARIAS E OU EXTRAORDINARIAS E AINDA APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO NO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 10/08/2011 | 360.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE SONOPLASTIA PRESTADOS NA RADIO COMUNITARIA DE SUME DURANTE HORARIO RESERVADO AO PROGRAMA SEMANAL REALIZADOS AOS DOMINGOS DO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 10/08/2011 | 110.00 | 00005389549490 | MARCONES GONZAGA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA COM SERVIÇOS DE REPARO NA PARTE ELETRICA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS TROCA DE TOMADAS DE FORÇA E REINSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 10/08/2011 | 1266.67 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE AGOSTO /2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 10/08/2011 | 650.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES AGOSTO/2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 10/08/2011 | 1040.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO TESOUREIRO DESTA CASA NO EMS DE AGOSTO /2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 10/08/2011 | 625.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE AGOSTO /2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 10/08/2011 | 453.33 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO /2011 DESTA CASA LEGISLATIVA PROPORCIAL AOS DIAS QUE EXERCE O CARGO DE VEREADORO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 10/08/2011 | 600.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTA CASA NO MES DE AGOSTO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 10/08/2011 | 3400.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSISIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 10/08/2011 | 3400.00 | 00017638127404 | ZILMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MES DE AGOSTO /2011 DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 10/08/2011 | 3400.00 | 00042822262420 | JOSE VICENTE LIMA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO /2011 DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 10/08/2011 | 3400.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO /2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 10/08/2011 | 3400.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 10/08/2011 | 5100.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE NO MES DE AGOSTO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 10/08/2011 | 3400.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MES AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 18/08/2011 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS PONTO DE ACESSO A INETERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 19/08/2011 | 933.80 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL, PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL E CAFE REFRIGERANTES BISCOITOS DESTINADO AOS LANCHES OFERECIDOS NAS SESSOES REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL COMO TAMBEM AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 24/08/2011 | 100.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 26/08/2011 | 440.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO EM COMPANHIA DO SENHOR PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA CAIXA E. EERAL E FUNCEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 29/08/2011 | 1813.33 | 00057706042472 | MARIA DAS GRACAS BRAZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADORA DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 30/08/2011 | 416.00 | 00000739104497 | JULIANO ODON CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA COM O PREPARO DE SANDUICHES E SALGADOS DESTINADO AO LANCHE DOS VEREADORES FUNCIONARIOS E PARTICIPANTES DAS SESSOES REALIZADAS NO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 30/08/2011 | 166.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS FIXO DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO Nº 083-33532095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 31/08/2011 | 124.74 | 00051911604449 | DJANILTON DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS E COPIAS DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 31/08/2011 | 8362.97 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS CONTRIBUICAO EMPREGADOR (PATRONAL)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 01/09/2011 | 116.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES AOS VEREADORES E SEUS ASSESSORES DURANTE REUNIAO REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 01/09/2011 | 145.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS FIXO DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO Nº 083-33532095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 01/09/2011 | 220.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 01 DE SETEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 01/09/2011 | 150.00 | 00042822262420 | JOSE VICENTE LIMA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS NO DIA 01 DE SETEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTRESSE DE SUME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 05/09/2011 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO S. DE IMPRESSORA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATÉRIA DO INTERESSE DO MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE PREGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 08/09/2011 | 30600.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREDORES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO COMO TAMBEM SUBSIDIOS DO VEREADOR PRESIDENTEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 08/09/2011 | 950.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE SETEMBRO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 08/09/2011 | 600.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA NO MES DE SETEMBRO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 08/09/2011 | 1040.00 | 00058943552491 | FRANCISCO JOSE SANTA CRUZ SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO COMISSIONADO DESTA CASA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 08/09/2011 | 1040.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO TESOUREIRO DESTA CASA NO MES DE SETEMBRO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 08/09/2011 | 650.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES SETEMBRO /2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 09/09/2011 | 600.00 | 00009833250491 | ANTONIO CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NESTA CASA EM ASSESSORIA DE COMUNICACAO NAS SESSÕES ORDINARIAS E OU EXTRAORDINARIAS E AINDA APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO NO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 09/09/2011 | 1300.00 | 00007992039475 | ANDREZA SAMARA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DA GEFIP NO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022011 | 0002798 | 09/09/2011 | 2600.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 09/09/2011 | 360.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE SONOPLASTIA PRESTADOS DURANTE HORARIO RESERVADO AO PROGRAMA SEMANAL REALIZADO AOS DOMINGOS PELA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0002810 | 09/09/2011 | 2600.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENH P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REALIZADO NESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 09/09/2011 | 560.00 | 00042403162434 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS PARA SER ENTREGUE AOS CONVIDADOS DURANTE SESSÃO SOLENE REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 15/09/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO S. DE IMPRESSORA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 15/09/2011 | 895.83 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA REFERENTE A OS DIAS TRABALHADOS DO MES DE SETEMBRO E AINDA 1/3 DE FÁRIAS E DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | CONSTRUIR O PRÉDIO DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0002852 | 15/09/2011 | 9895.83 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERNTE A 7º MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 15/09/2011 | 3600.00 | 12425715000175 | BRENO LINO PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM BUFFT COM ALUGUEL DE APARELHOS DE JANTAR COPOS BAIXELAS E FORNECIMENTO DA REFEIÇÃO SERVIDA DURANTE JANTAR DA ENTREGA DE TÍTULOS SUMUEENSE NA SESSÃO SOLENE REALIZADA NA CAMARAMA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 15/09/2011 | 621.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTE SERVIÇO NA CAMARA MUNICIPAL DURANTE SESSÃO SOLENE REALIZADA NA CAMARA QUANDO NA ENTREGA DE TITULOS SUMEENSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 19/09/2011 | 350.00 | 00002259384480 | CREUZA VELEZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECCAOD E SALGADOS (PAISTEIS E COXINHA) PARA SEREM SERVIÇOS DURANTE SESSÃO SOLENE NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 19/09/2011 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS PONTO DE ACESSO A INETERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 20/09/2011 | 440.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 20/09/2011 | 1050.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MESAS COM CADEIRAS E FRIZERS DESTINADO A SOLENIDADE DE ENTREGA DE TÍTULOS SUMEENSE REALIZADO DURANTE SESSÃO SOLENE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 20/09/2011 | 450.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 21/09/2011 | 220.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 22 DE SETEMBRO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO JUNTO AO PROMOTORDE JUSTIÇA FRANCISCO SERAPHICO FERRAZ DA NÓBREGA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002941 | 29/09/2011 | 1330.00 | 09225665000178 | JOSÉ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 29/09/2011 | 89.46 | 00051911604449 | DJANILTON DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000042011 | 0002968 | 29/09/2011 | 4900.00 | 00000094322481 | ELVIS GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 29/09/2011 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO S. DE IMPRESSORA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EMENDA DA LEI ORGANICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 30/09/2011 | 120.00 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS PARTICIPANTES FUNCIONARIOS DA CAMARA E VEREADORES DURANTE SESSAO REALIZADA NO DIA 27 E 24 DESETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 30/09/2011 | 20.74 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS CONTRIBUICAO EMPREGADOR (PATRONAL)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 03/10/2011 | 1040.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO TESOUREIRO DESTA CASA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 03/10/2011 | 950.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTA CASA NO MES DE OUTUBRO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 03/10/2011 | 1040.00 | 00058943552491 | FRANCISCO JOSE SANTA CRUZ SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 03/10/2011 | 5400.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 03/10/2011 | 3600.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSISIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 03/10/2011 | 3600.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 03/10/2011 | 3600.00 | 00042822262420 | JOSE VICENTE LIMA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 03/10/2011 | 3600.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO /2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 03/10/2011 | 3600.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 03/10/2011 | 3600.00 | 00017638127404 | ZILMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MES DE OUTUBRO/2011 DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 03/10/2011 | 3600.00 | 00057706042472 | MARIA DAS GRACAS BRAZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 03/10/2011 | 220.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 05 DE OUTUBRO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 03/10/2011 | 150.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 05 DE OUTUBRO PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 03/10/2011 | 972.90 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL, PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL E CAFE REFRIGERANTES BISCOITOS DESTINADO AOS LANCHES OFERECIDOS NAS SESSOESREALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL COMO TAMBEM AOS VEREADORE S E FUNCIONARIOS DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022011 | 0003140 | 03/10/2011 | 2600.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012011 | 0003158 | 03/10/2011 | 1300.00 | 00007992039475 | ANDREZA SAMARA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DA GEFIP NO INSS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 03/10/2011 | 650.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES OUTUBRO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 03/10/2011 | 168.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS FIXO DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO Nº 083-33532095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 03/10/2011 | 600.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA NO MES DE OUTUBRO DE 2011O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042011 | 0003190 | 03/10/2011 | 2600.00 | 00000094322481 | ELVIS GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA DESTINADAO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 03/10/2011 | 140.00 | 13542994000110 | CAIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E AUTALIZAÇÃO DE SOFTWARE REPARO NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO E AJUSTES NA REDE INTERNA DE MICRO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 03/10/2011 | 360.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE SONOPLASTIA PRESTADOS NA RADIO COMUNITARIA DURANTE HORARIO DO PROGRAMA SEMANAL REALIZADO AOS DOMINGOS NA RADIO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 03/10/2011 | 600.00 | 00009833250491 | ANTONIO CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NESTA CASA COM SERVIÇOS DE COMUNICACAO (LOCUÇÃO) NAS SESSÕES ORDINARIAS E OU EXTRAORDINARIAS E AINDA APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 03/10/2011 | 450.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0003247 | 03/10/2011 | 2300.00 | 00000094322481 | ELVIS GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PRESIDENTE DA PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL SENDO ESTE VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 0000319 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0003255 | 03/10/2011 | 2600.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENH P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REALIZADO NESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 18/10/2011 | 220.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 18/10/2011 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PONTO DE ACESSO A INETERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012011 | 0003280 | 18/10/2011 | 1380.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DO PROGRAMA CAMARA CIDADAO AOS SABADOS DAS 11:00 a 11:30 HORAS E COM FLASH DIARIO DE INFORMAÇÕES SOBRE O PODER LEGISLATIVO ENTREVISTAS E ATENDIMENTO DE REINVIDICACAO DA COMUNIDADE NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 18/10/2011 | 2000.00 | 00076719863487 | JOSE EDMILSON VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAPACITACAO ORIENTAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E IMPLANTACAO DE PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | CONSTRUIR O PRÉDIO DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0003310 | 18/10/2011 | 23636.01 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MDE CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA E NONA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 18/10/2011 | 59.28 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕS DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 18/10/2011 | 107.22 | 24285041000130 | PAPELARIA AQUINO- DJANILTON DA S.AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003344 | 18/10/2011 | 1922.87 | 09225665000178 | JOSÉ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LOCADO PARA OS SERVIÇOS DESTA CASA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 18/10/2011 | 9204.75 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS CONTRIBUICAO EMPREGADOR (PATRONAL)REFERENTE AO MES DE SETEMBBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 19/10/2011 | 8927.00 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS CONTRIBUICAO EMPREGADOR (PATRONAL)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 01/11/2011 | 2405.51 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA ADMINISTRACAO NA CAMARA MUNICIPAL JUNTAMENTE COM A PARTE ADMINISTRATIVA E MATERIAL DESTINADO AS SESSOES REALIZADAS NESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 01/11/2011 | 129.00 | 00002259384480 | CREUZA VELEZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DESTINADO AO LANCHE PARA OS VEREADORES FUNCIONARIOS E PARTICIPANTES DA SESSÃO REALIZADA NO DIA 03 DE NOVEMBRO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 01/11/2011 | 3600.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 01/11/2011 | 3600.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 01/11/2011 | 3600.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 01/11/2011 | 5400.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 01/11/2011 | 600.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 01/11/2011 | 3600.00 | 00042822262420 | JOSE VICENTE LIMA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 01/11/2011 | 3600.00 | 00057706042472 | MARIA DAS GRACAS BRAZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 01/11/2011 | 3600.00 | 00017638127404 | ZILMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MES DE NOVEMBRO DE 2011 DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 01/11/2011 | 3600.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSISIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 01/11/2011 | 1040.00 | 00058943552491 | FRANCISCO JOSE SANTA CRUZ SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE NOVEMBRO COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 01/11/2011 | 950.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 01/11/2011 | 1040.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO TESOUREIRO DESTA CASA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 01/11/2011 | 650.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES NOVEMBRO DO CORRETE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042011 | 0003522 | 01/11/2011 | 4900.00 | 00000094322481 | ELVIS GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO NO TRANSPORTE DO PRESIDENTE DA CAMARA VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022011 | 0003530 | 01/11/2011 | 2600.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012011 | 0003549 | 01/11/2011 | 1300.00 | 00007992039475 | ANDREZA SAMARA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DA GEFIP NO INSS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0003557 | 01/11/2011 | 2600.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REALIZADO NESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 01/11/2011 | 360.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE SONOPLASTIA REALZIADO DURANTE HORARIO DO PROGRAMA SEMANAL REALIZADOS AOS DOMINDOS NA RADIO COMUNITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 01/11/2011 | 600.00 | 00009833250491 | ANTONIO CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NESTA CASA EM ASSESSORIA DE COMUNICACAO NAS SESSÕES ORDINARIAS E OU EXTRAORDINARIAS E AINDA APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 01/11/2011 | 158.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS FIXO DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO Nº 083-33532095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 01/11/2011 | 399.32 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS PARTICIPANTES FUNCIONARIOS DA CAMARA E VEREADORES DURANTE SESSAO REALIZADA NO DIA 27 E 24 DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 01/11/2011 | 195.00 | 00002259384480 | CREUZA VELEZ DE SOUZA | VALOR QU SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS) DESTINADO AO LANCHE DOS VEREADORES FUNCIONARIOS E PARTICIPANTES DA AUDIENCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 01/11/2011 | 450.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 01/11/2011 | 1100.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 21 A 25 DE NOVEMBRO EM COMPANHIA DO SENHOR PREFEITO TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 01/11/2011 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PONTO DE ACESSO A INETERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022011 | 0003646 | 01/11/2011 | 1380.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DO PROGRAMA CAMARA CIDADAO AOS SABADOS DAS 11:00 a 11:30 HORAS E COM FLASH DIARIO DE INFORMAÇÕES SOBRE O PODER LEGISLATIVO ENTREVISTAS E ATENDIMENTO DE REINVIDICACAO DA COMUNIDADE NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 01/11/2011 | 969.76 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL, PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL E CAFE REFRIGERANTES BISCOITOS DESTINADO AOS LANCHES OFERECIDOS NAS SESSOES REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL COMO TAMBEM AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA, FORNECIMENTO AINDA DE DESCARTÁVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 01/11/2011 | 56.58 | 34028316374372 | CORREIOS-EMP.B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTINADO A REPARTICOES LIGADAS A CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 01/11/2011 | 384.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETA LOCADA A ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 01/11/2011 | 726.89 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA O SENHOR VEREADOR PRESIDENTE QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA EM COMPANHIA DO SENHOR PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 01/11/2011 | 1580.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO ADV. NEWTON NOBEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SUME REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DO CORREMNTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 01/11/2011 | 296.94 | 24285041000130 | PAPELARIA AQUINO- DJANILTON DA S.AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE COPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 10/11/2011 | 9047.00 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS CONTRIBUICAO EMPREGADOR (PATRONAL)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 02/12/2011 | 113.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS FIXO DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO Nº 083-33532095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003735 | 02/12/2011 | 1090.00 | 09225665000178 | JOSÉ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LOCADO PARA OS SERVIÇOS DESTA CASA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 02/12/2011 | 2080.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO TESOUREIRO DESTA CASA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO E AINDA DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO EXERCICIO CORRENTEO B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 02/12/2011 | 1300.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DEZEMBRO E AINDA DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AI EXERCICIO CORRENTEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 02/12/2011 | 1300.00 | 00058943552491 | FRANCISCO JOSE SANTA CRUZ SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA E AINDA DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 02/12/2011 | 1900.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE DEZEMBRO E AINDA PARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTA CASAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 02/12/2011 | 1200.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO E AINDA DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTA CASAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 02/12/2011 | 86.67 | 00058943552491 | FRANCISCO JOSE SANTA CRUZ SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, SEND ESTE VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 00376 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 02/12/2011 | 3600.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 02/12/2011 | 3600.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MES DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 02/12/2011 | 3600.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 02/12/2011 | 3600.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSISIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 02/12/2011 | 5400.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 02/12/2011 | 3600.00 | 00017638127404 | ZILMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MES DE DEZEMBRO 2011 DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 02/12/2011 | 3600.00 | 00057706042472 | MARIA DAS GRACAS BRAZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADORA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 02/12/2011 | 3600.00 | 00042822262420 | JOSE VICENTE LIMA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0003883 | 02/12/2011 | 2600.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REALIZADO NESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 02/12/2011 | 390.00 | 09303694000100 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO COM SERVIÇOS DE XEROX AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 02/12/2011 | 87.00 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS PARTICIPANTES FUNCIONARIOS DA CAMARA E VEREADORES DURANTE SESSAO REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 02/12/2011 | 1580.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO ADV. NEWTON NOBEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE CA CAMARA MUNICIPAL NO MES D DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 02/12/2011 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS PONTO DE ACESSO A INETERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 02/12/2011 | 120.00 | 00005864978892 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSERTO E MANUTENCAO DE DOIS MICROFONES DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 02/12/2011 | 440.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO EM COMPANHIA DO SENHOR PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 02/12/2011 | 80.00 | 34028316374372 | CORREIOS-EMP.B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTINADO A REPARTICOES LIGADAS A CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 02/12/2011 | 316.20 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS PARTICIPANTES FUNCIONARIOS DA CAMARA E VEREADORES DURANTE SESSAO REALIZADA NOS DIAS 01,05,12 E 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 02/12/2011 | 216.00 | 03642027000176 | WLD PRODUÇÕES- LUCIANO CHARLYER DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CERVIÇOS DE MANUNTECAO DO EQUIPAMENTO DA MESA DE SOM E AMPLIFICADOR DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 02/12/2011 | 1388.32 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA PARA O VEREADOR PRESIDENTE QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO EM COMPANHIA DO SENHOR PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 02/12/2011 | 450.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 02/12/2011 | 600.00 | 00009833250491 | ANTONIO CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NESTA CASA EM ASSESSORIA DE COMUNICACAO NAS SESSÕES ORDINARIAS E OU EXTRAORDINARIAS E AINDA APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0004022 | 02/12/2011 | 1300.00 | 00007992039475 | ANDREZA SAMARA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DA GEFIP NO INSS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 02/12/2011 | 360.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE SONOPLATIA REALIZADO NA RADIO COMUNITARIA DE SUME DURANTE HORÁRIO RESERVADO AO PROGRAMA SEMANAL REALIZADO PELO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 02/12/2011 | 56.00 | 00087278081491 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS VEREADORES FUNCIONARIOS E PARTICIPANTES DAS SESSOES REALZIADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 02/12/2011 | 1100.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 22, 23, 26,27,28 DE DEZEMBRO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS E GABINETE DOS PARLAMENTARES DA PARAIBA JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000042011 | 0004065 | 02/12/2011 | 4900.00 | 00000094322481 | ELVIS GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 02/12/2011 | 156.00 | 00051911604449 | DJANILTON DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 02/12/2011 | 1380.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DO PROGRAMA CAMARA CIDADAO E INFORMAÇÕES DE CARATER OFICIAL, EDUCATIVO E INFORMATIVO DE ORIENTACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004090 | 02/12/2011 | 973.00 | 09225665000178 | JOSÉ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LOCADO PARA OS SERVIÇOS DESTA CASA NO PERÍODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0004103 | 02/12/2011 | 1700.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 13/12/2011 | 1063.79 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS CONTRIBUICAO EMPREGADOR (PATRONAL)REFERENTE AO MES DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 13/12/2011 | 8784.64 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS CONTRIBUICAO EMPREGADOR (PATRONAL)REFERENTE AO MES DE DEZEMBBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000052011 | 0004138 | 26/12/2011 | 60418.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 ARCONDICIONADO, JOGOS DE SOFA, TV DE LCD, CADEIRA PRESIDENTE, APARELHO DE FAX, BUREAU EM MDF FRIGOBAR, FORNO MICROONDAS, CADEIRA FIXA MESA DE REUNIAO E CORTINA DE AR DESTINADO AO NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Quantidade de Registros: 409
Última atualização: 11/06/2024