de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2011 | 28747.00 | 00710819000142 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2011 | 4136.82 | 00710819000142 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2011 | 9760.00 | 00710819000142 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2011 | 550.00 | 00006429461408 | DENILDO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA NXR - 150, ANO 2008 PLACA MOK-1586/PB PARA SERVIÇOS DE LOCOMOÇAO NOS SITIOS E DISTRITOS DO MUNICIPIL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2011 | 350.00 | 00002072838428 | Julierme Gonçalves de Sousa | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, CAPINAGEM E LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2011 | 650.00 | 03862428000131 | Vicente Pinheiro de Araujo | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO LOCADO A CAMARA CONFORME NOTA FISCAL 000070. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000007 | 20/01/2011 | 2600.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 5.10 ANO 2001/2001 PLACA HWX-1011 DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 003/2011 E CONVITE Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2011 | 1200.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO PROCESSO DE LICITAÇAO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2011 | 7800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2011 | 300.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE CONTABILIDADE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 24/01/2011 | 463.12 | 00060802693415 | Maria do Socorro Domingos Sousa | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇAO DA TRIBUNA, CONFECÇAO DE CORTINA E CONFECÇAO DE ARRANJOS DE FLORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/01/2011 | 82.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADAS PELA OPERADORA TELEMAR A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/01/2011 | 107.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/01/2011 | 143.00 | 08998210000122 | JOSE WELLINGTON GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME NOTA FISCAL 000107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 25/01/2011 | 170.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME CONSTAM NA NOTA FISCAL 002007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 27/01/2011 | 201.40 | 03038377000128 | GERVANIA DANTAS MARECO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A ABERTURA DO 1º PERIODO DE SESSÕES ORDINARIAS DO ANO DE 2011 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME CONSTAM NA NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2011 | 4793.21 | 03345331000232 | MC GADELHA DE SA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DOIS AR CONDICIONADOS SPLINTS SENDO UM DE 9000 BTUS E OUTRO DE 12000 BTUS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME CONSTAM NA NOTA FISCAL 000395. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2011 | 690.00 | 40982464000165 | Eletro Peças Sá Ltda. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA INSTALAÇAO DOS AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME NOTA FISCAL 00054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2011 | 612.00 | 00003074117885 | HUMBERTO GOMES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O MESMO DELOCAR-SE ATE A CAPITAL DO ESTADO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/02/2011 | 950.00 | 11751607000120 | RAIMUNDO QUARESMA DUARTE - ELETROLAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE MAQUINAS DE AR CONDICIONADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME CONSTAM NA NOTA FISCAL 000067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/02/2011 | 238.00 | 40982464000165 | Eletro Peças Sá Ltda. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME NOTA FISCAL 00062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/02/2011 | 91.00 | 11895653000100 | Leia Comercial de Livros e Magazine Ltda. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME NOTA FISCAL 00092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/02/2011 | 270.00 | 04478872000110 | TESLA ELETRO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO UM MICROFONE SEM FIO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME CONSTAM NA NOTA FISCAL 005132. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/02/2011 | 220.00 | 00064656365491 | JARISMAR BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS NO INTERIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/02/2011 | 650.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MIDIA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS MUNICIPAIS DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME CONTRATO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/02/2011 | 8955.19 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE COMPETENCIA JANEIRO DE 2011 CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/02/2011 | 94.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/02/2011 | 90.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA RADIO AM FM PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME CONSTAM NA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/02/2011 | 170.00 | 01230394000137 | Grafica Pontual | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PAPEL E ENVELOPES TIMBRADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME NOTA FISCAL 2131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/02/2011 | 600.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME CONSTAM NA NOTA FISCAL 001044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/02/2011 | 100.00 | 04076245000153 | Maria Lucia Formiga Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUSPENSAO DO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME NOTA FISCAL 000415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/02/2011 | 245.00 | 04076245000153 | Maria Lucia Formiga Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME NOTA FISCAL 1299. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/02/2011 | 28747.00 | 00710819000142 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/02/2011 | 12030.00 | 00710819000142 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/02/2011 | 4586.82 | 00710819000142 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000036 | 18/02/2011 | 2600.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 5.10 ANO 2001/2001 PLACA HWX-1011 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 003/2011 E CONVITE Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/02/2011 | 350.00 | 00006270198461 | MARIA DE FATIMA BATISTA MARECO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS PARTES EXTERNAS E SEUS ANEXOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/02/2011 | 300.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 000231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/02/2011 | 680.00 | 03862428000131 | Vicente Pinheiro de Araujo | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO LOCADO A CAMARA CONFORME NOTA FISCAL 0000104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/02/2011 | 600.00 | 00089344146420 | FRANCISCO ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO DE BALANCETES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/02/2011 | 650.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MIDIA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS MUNICIPAIS DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME CONTRATO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/02/2011 | 550.00 | 00006429461408 | DENILDO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA NXR - 150, ANO 2008 PLACA MOK-1586/PB PARA SERVIÇOS DE LOCOMOÇAO NOS SITIOS E DISTRITOS DO MUNICIPIL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/02/2011 | 350.00 | 00002072838428 | Julierme Gonçalves de Sousa | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, CAPINAGEM E LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/02/2011 | 600.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO SISTEMA SAGRES PESSOAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/02/2011 | 279.40 | 08998210000122 | JOSE WELLINGTON GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME NOTA FISCAL 000112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/02/2011 | 585.00 | 00009617694409 | MARIA LAYANNE MACIEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGENS DA SESSAO SOLENE DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA BIENIO 2011/2012 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/02/2011 | 66.78 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADAS PELA OPERADORA TELEMAR A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/02/2011 | 194.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS EM SERVIÇO DA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL 000085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/02/2011 | 1950.00 | 11104716000155 | MARIA AUXILIADORA DE FREITAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME NOTA FISCAL 00013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/02/2011 | 140.00 | 11892502000190 | FUNERARIA SAO VICENTE DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA COROA DE FLORES EM HOMENAGEM AO EX VICE PREFEITO E VEREADOR PAULO DANTAS ROCHA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/03/2011 | 2.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTOS DE TARIFAS BANCARIAS PARA A MANUTENÇAO DA CONTA DA CAMARA MAUNUCIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/03/2011 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTOS DE TARIFAS BANCARIAS PARA A MANUTENÇAO DA CONTA DA CAMARA MAUNUCIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/03/2011 | 300.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 000252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/03/2011 | 650.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MIDIA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS MUNICIPAIS DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME CONTRATO FIRMADO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/03/2011 | 580.00 | 24504623000160 | JOAO RODRIGUES FEITOSA - CASA DOS QUADROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 000217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/03/2011 | 75.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME NOTA FISCAL 001047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/03/2011 | 9534.34 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011 CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/03/2011 | 28747.00 | 00710819000142 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/03/2011 | 9155.00 | 00710819000142 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/03/2011 | 4586.82 | 00710819000142 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000061 | 18/03/2011 | 2600.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 5.10 ANO 2001/2001 PLACA HWX-1011 PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE DE ACORDO COMCONTRATO DE Nº 003/2011 E CONVITE Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/03/2011 | 600.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO SISTEMA SAGRES PESSOAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/03/2011 | 600.00 | 00089344146420 | FRANCISCO ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO DE BALANCETES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000064 | 18/03/2011 | 1800.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILDADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL SENDO REGISTRO CONTABIL ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS E ANUAL E OUTROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/03/2011 | 350.00 | 00006270198461 | MARIA DE FATIMA BATISTA MARECO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS PARTES EXTERNAS E SEUS ANEXOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/03/2011 | 550.00 | 00006429461408 | DENILDO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA NXR - 150, ANO 2008 PLACA MOK-1586/PB PARA SERVIÇOS DE LOCOMOÇAO NOS SITIOS E DISTRITOS DO MUNICIPIL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/03/2011 | 350.00 | 00002072838428 | Julierme Gonçalves de Sousa | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, CAPINAGEM E LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/03/2011 | 750.00 | 03862428000131 | Vicente Pinheiro de Araujo | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO LOCADO A CAMARA CONFORME NOTA FISCAL 000146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/03/2011 | 780.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO E VINCULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/03/2011 | 600.00 | 12522151000199 | MARIA EDLEUZA CARNEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E DIVULGAÇAO DE PROJETOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 CONFOREM NOTA FISCAL 00006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000071 | 30/03/2011 | 1100.00 | 00093129157468 | RENO ALEXANDRE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME INEXIGIBILIDADE 2/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/03/2011 | 113.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/03/2011 | 140.00 | 11892502000190 | FUNERARIA SAO VICENTE DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA COROA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA SEVERINA MOURA DE ABREU PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/03/2011 | 215.45 | 08998210000122 | JOSE WELLINGTON GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME NOTA FISCAL 000118 CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/03/2011 | 78.03 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADAS PELA OPERADORA TELEMAR A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/03/2011 | 525.00 | 12675278000148 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COSERTO DE PORTAS E JANELAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME NOTA FISCAL 000096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/04/2011 | 300.00 | 04076245000153 | Maria Lucia Formiga Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME NOTA FISCAL 001315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/04/2011 | 850.00 | 00073857351420 | FRANSUELIO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/04/2011 | 425.00 | 00030464750806 | HERACLITO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/04/2011 | 300.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 000267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/04/2011 | 154.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELETRICO E IRRIGAÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME NOTA FISCAL 00059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/04/2011 | 102.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADAS PELA OPERADORA TELEMAR A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/04/2011 | 8930.59 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE COMPETENCIA MARÇO DE 2011 CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/04/2011 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTOS DE TARIFAS BANCARIAS PARA A MANUTENÇAO DA CONTA DA CAMARA MAUNUCIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/04/2011 | 154.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/04/2011 | 141.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME NOTA FISCAL 000209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/04/2011 | 224.50 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS EM SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME NOTA FISCAL 000094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/04/2011 | 650.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MIDIA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS MUNICIPAIS DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME CONTRATO FIRMADO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/04/2011 | 28747.00 | 00710819000142 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/04/2011 | 4586.82 | 00710819000142 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/04/2011 | 9155.00 | 00710819000142 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/04/2011 | 2000.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A MOMISSAO DE LICITAÇAO DA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/04/2011 | 550.00 | 00006429461408 | DENILDO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA NXR - 150, ANO 2008 PLACA MOK-1586/PB PARA SERVIÇOS DE LOCOMOÇAO NOS SITIOS E DISTRITOS DO MUNICIPIL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000094 | 20/04/2011 | 1100.00 | 00093129157468 | RENO ALEXANDRE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME INEXIGIBILIDADE 2/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/04/2011 | 350.00 | 00002072838428 | Julierme Gonçalves de Sousa | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, CAPINAGEM E LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000096 | 20/04/2011 | 2600.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 5.10 ANO 2001/2001 PLACA HWX-1011 PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE DE ACORDO COMCONTRATO DE Nº 003/2011 E CONVITE Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000097 | 20/04/2011 | 1800.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILDADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL SENDO REGISTRO CONTABIL ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS E ANUAL E OUTROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/04/2011 | 600.00 | 12522151000199 | MARIA EDLEUZA CARNEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E DIVULGAÇAO DE PROJETOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 00009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/04/2011 | 600.00 | 00089344146420 | FRANCISCO ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO NO SISTEMA DE BALANCETES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/04/2011 | 600.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO SISTEMA SAGRES PESSOAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/04/2011 | 780.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO E VINCULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/04/2011 | 350.00 | 00006270198461 | MARIA DE FATIMA BATISTA MARECO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS PARTES EXTERNAS E SEUS ANEXOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/04/2011 | 780.00 | 03862428000131 | Vicente Pinheiro de Araujo | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME NOTA FISCAL 000184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/05/2011 | 304.65 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME NOTA FISCAL 00012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/05/2011 | 102.87 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADAS PELA OPERADORA TELEMAR A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/05/2011 | 193.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/05/2011 | 300.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 000279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/05/2011 | 8930.59 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE COMPETENCIA ABRIL DE 2011 CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/05/2011 | 650.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MIDIA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS MUNICIPAIS DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME CONTRATO FIRMADO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/05/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTOS DE TARIFAS BANCARIAS PARA A MANUTENÇAO DA CONTA DA CAMARA MAUNUCIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/05/2011 | 28747.00 | 00710819000142 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/05/2011 | 9155.00 | 00710819000142 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/05/2011 | 4625.12 | 00710819000142 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/05/2011 | 753.00 | 03862428000131 | Vicente Pinheiro de Araujo | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME NOTA FISCAL 000214. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000115 | 20/05/2011 | 2600.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 5.10 ANO 2001/2001 PLACA HWX-1011 PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE DE ACORDO COMCONTRATO DE Nº 003/2011 E CONVITE Nº001/2011 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/05/2011 | 350.00 | 00006270198461 | MARIA DE FATIMA BATISTA MARECO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS PARTES EXTERNAS E SEUS ANEXOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/05/2011 | 550.00 | 00006429461408 | DENILDO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA NXR - 150, ANO 2008 PLACA MOK-1586/PB PARA SERVIÇOS DE LOCOMOÇAO NOS SITIOS E DISTRITOS DO MUNICIPIL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/05/2011 | 600.00 | 12522151000199 | MARIA EDLEUZA CARNEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E DIVULGAÇAO DE PROJETOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 00012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/05/2011 | 350.00 | 00002072838428 | Julierme Gonçalves de Sousa | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, CAPINAGEM E LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/05/2011 | 600.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO SISTEMA SAGRES PESSOAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000121 | 20/05/2011 | 1800.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILDADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL SENDO REGISTRO CONTABIL ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS E ANUAL E OUTROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000122 | 20/05/2011 | 1100.00 | 00093129157468 | RENO ALEXANDRE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME INEXIGIBILIDADE 2/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/05/2011 | 600.00 | 00089344146420 | FRANCISCO ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO NO SISTEMA DE BALANCETES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/05/2011 | 780.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO E VINCULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/05/2011 | 230.00 | 04076245000153 | Maria Lucia Formiga Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AMORTECEDORES PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME NOTA FISCAL 001336. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/05/2011 | 271.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS EM SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME NOTA FISCAL 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/05/2011 | 105.00 | 00067427642449 | Francisco José de Aquino | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO DE MIDIA E PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES EM HOMENAGEM FEITA PELA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/05/2011 | 173.00 | 00010267561466 | JULIANA FERREIRA RIBEIRO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME NOTA FISCAL 005007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/06/2011 | 166.00 | 11104716000155 | MARIA AUXILIADORA DE FREITAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME NOTA FISCAL 00015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/06/2011 | 87.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADAS PELA OPERADORA TELEMAR A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/06/2011 | 189.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/06/2011 | 8938.63 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE COMPETENCIA MAIO DE 2011 CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/06/2011 | 117.70 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME CONSTAM NA NOTA FISCAL 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/06/2011 | 300.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 000294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/06/2011 | 180.00 | 07763588000184 | MAGLANE MOREIRA GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO ARCONDICIONADO DO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 00027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/06/2011 | 650.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MIDIA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS MUNICIPAIS DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME CONTRATO FIRMADO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/06/2011 | 28747.00 | 00710819000142 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/06/2011 | 9155.00 | 00710819000142 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/06/2011 | 4625.12 | 00710819000142 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/06/2011 | 350.00 | 00002072838428 | Julierme Gonçalves de Sousa | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, CAPINAGEM E LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/06/2011 | 550.00 | 00006429461408 | DENILDO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA NXR - 150, ANO 2008 PLACA MOK-1586/PB PARA SERVIÇOS DE LOCOMOÇAO NOS SITIOS E DISTRITOS DO MUNICIPIL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000142 | 20/06/2011 | 2600.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 5.10 ANO 2001/2001 PLACA HWX-1011 PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE DE ACORDO COMCONTRATO DE Nº 003/2011 E CONVITE Nº001/2011 CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/06/2011 | 780.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO E VINCULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/06/2011 | 600.00 | 00089344146420 | FRANCISCO ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO NO SISTEMA DE BALANCETES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000145 | 20/06/2011 | 1800.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILDADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL SENDO REGISTRO CONTABIL ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS E ANUAL E OUTROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/06/2011 | 600.00 | 12522151000199 | MARIA EDLEUZA CARNEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E DIVULGAÇAO DE PROJETOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 00015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/06/2011 | 703.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS EM SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME NOTA FISCAL 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000148 | 20/06/2011 | 1100.00 | 00093129157468 | RENO ALEXANDRE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME INEXIGIBILIDADE 2/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/06/2011 | 600.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO SISTEMA SAGRES PESSOAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/06/2011 | 350.00 | 00006270198461 | MARIA DE FATIMA BATISTA MARECO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS PARTES EXTERNAS E SEUS ANEXOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/06/2011 | 735.00 | 03862428000131 | Vicente Pinheiro de Araujo | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME NOTA FISCAL 000251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/06/2011 | 612.00 | 00003074117885 | HUMBERTO GOMES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O MESMO DELOCAR-SE ATE A CAPITAL DO ESTADO DO PÉRODO DE 09/06/2011 A 10/06/2011 AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/06/2011 | 700.00 | 00096566590404 | REGIVAN PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIEMNTO DE UM COQUITEL NA SESSAO SOLENE REALIZADA NO MES DE JUNHO DURANTE O LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE PREVENÇAO DE ACIDENTES NO TRANSITO REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/06/2011 | 69.90 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO DE MULTIMIDIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL013551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/06/2011 | 340.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME NOTA FISCAL 004328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/06/2011 | 8938.63 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE COMPETENCIA JUNHO DE 2011 CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/07/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTOS DE TARIFAS BANCARIAS PARA A MANUTENÇAO DA CONTA DA CAMARA MAUNUCIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/07/2011 | 159.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/07/2011 | 300.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 000307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/07/2011 | 91.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADAS PELA OPERADORA TELEMAR A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/07/2011 | 350.00 | 00002072838428 | Julierme Gonçalves de Sousa | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, CAPINAGEM E LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/07/2011 | 550.00 | 00006429461408 | DENILDO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA NXR - 150, ANO 2008 PLACA MOK-1586/PB PARA SERVIÇOS DE LOCOMOÇAO NOS SITIOS E DISTRITOS DO MUNICIPIL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/07/2011 | 600.00 | 00089344146420 | FRANCISCO ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO NO SISTEMA DE BALANCETES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/07/2011 | 650.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MIDIA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS MUNICIPAIS DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME CONTRATO FIRMADO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000165 | 20/07/2011 | 1800.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILDADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL SENDO REGISTRO CONTABIL ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS E ANUAL E OUTROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/07/2011 | 600.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO SISTEMA SAGRES PESSOAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/07/2011 | 780.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO E VINCULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/07/2011 | 350.00 | 00006270198461 | MARIA DE FATIMA BATISTA MARECO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS PARTES EXTERNAS E SEUS ANEXOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000169 | 20/07/2011 | 1100.00 | 00093129157468 | RENO ALEXANDRE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME INEXIGIBILIDADE 2/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/07/2011 | 600.00 | 12522151000199 | MARIA EDLEUZA CARNEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E DIVULGAÇAO DE PROJETOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/07/2011 | 69.90 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO DE MULTIMIDIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL014478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000172 | 20/07/2011 | 2600.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 5.10 ANO 200/2001 PLACA HWX-1011 PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 003/2011 E CONVITE Nº001/2011 CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/07/2011 | 28747.00 | 00710819000142 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/07/2011 | 9655.00 | 00710819000142 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/07/2011 | 4625.12 | 00710819000142 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/07/2011 | 785.26 | 03862428000131 | Vicente Pinheiro de Araujo | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERNTE AO MÊS DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL 000280. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/07/2011 | 349.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS EM SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/07/2011 | 312.58 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 000542 REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/07/2011 | 695.00 | 07763588000184 | MAGLANE MOREIRA GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COM LAVAGEM DE SISTEMA COMPLETO COM RECARGA DE GÁS R-134 DO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/07/2011 | 1600.00 | 10983634000165 | LS COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DO CARRO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CONSTAM NA NOTA FISCAL 000404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/07/2011 | 2087.56 | 00710819000142 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13°SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/07/2011 | 9043.63 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE COMPETENCIA JULHO DE 2011 CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/08/2011 | 294.54 | 00010267561466 | JULIANA FERREIRA RIBEIRO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME NOTA FISCAL 005031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/08/2011 | 388.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO LOCADO A CAMARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 00005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/08/2011 | 1700.00 | 02463244000136 | GRAFOART LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PLACA LEGISLATIVA EM MOLDURA DE ALUMÍNIO,VIDRO ACRÍLICO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME NOTA FISCAL 001257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/08/2011 | 240.00 | 41146754000131 | DEMAR MÓVEIS ASSIS LIMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 ESTANTE DE AÇO C/ 06 BANDEJAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL 000.003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/08/2011 | 109.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/08/2011 | 77.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADAS PELA OPERADORA TELEMAR A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/08/2011 | 650.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MIDIA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS MUNICIPAIS DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME CONTRATO FIRMADO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 000.222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000190 | 19/08/2011 | 1800.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILDADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL SENDO REGISTRO CONTABIL ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS E ANUAL E OUTROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/08/2011 | 350.00 | 00002072838428 | Julierme Gonçalves de Sousa | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, CAPINAGEM E LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/08/2011 | 780.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO E VINCULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/08/2011 | 600.00 | 00089344146420 | FRANCISCO ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO NO SISTEMA DE BALANCETES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/08/2011 | 600.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO SISTEMA SAGRES PESSOAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/08/2011 | 300.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/08/2011 | 28747.00 | 00710819000142 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/08/2011 | 9655.00 | 00710819000142 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/08/2011 | 4625.12 | 00710819000142 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/08/2011 | 550.00 | 00006429461408 | DENILDO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA NXR - 150, ANO 2008 PLACA MOK-1586/PB PARA SERVIÇOS DE LOCOMOÇAO NOS SITIOS E DISTRITOS DO MUNICIPIL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000200 | 19/08/2011 | 1100.00 | 00093129157468 | RENO ALEXANDRE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME INEXIGIBILIDADE 2/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/08/2011 | 350.00 | 00006270198461 | MARIA DE FATIMA BATISTA MARECO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS PARTES EXTERNAS E SEUS ANEXOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000202 | 19/08/2011 | 2600.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 5.10 ANO 200/2001 PLACA HWX-1011 PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 003/2011 E CONVITE Nº001/2011 CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/08/2011 | 65.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO DE MULTIMIDIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 015106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/08/2011 | 600.00 | 12522151000199 | MARIA EDLEUZA CARNEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E DIVULGAÇAO DE PROJETOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/08/2011 | 644.00 | 03862428000131 | Vicente Pinheiro de Araujo | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERNTE AO MÊS DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL 000323. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/08/2011 | 200.00 | 01230394000137 | Grafica Pontual | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PAPEL TIMBRADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME NOTA FISCAL 2232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/08/2011 | 9043.86 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE COMPETENCIA AGOSTO DE 2011 CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/08/2011 | 855.55 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME CONSTAM NA NOTA FISCAL 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/08/2011 | 888.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS EM SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/09/2011 | 612.00 | 00003074117885 | HUMBERTO GOMES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O MESMO DELOCAR-SE ATE A CAPITAL DO ESTADO DO PÉRODO DE 08/09/2011 A 09/09/2011 AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/09/2011 | 132.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADAS PELA OPERADORA TELEMAR A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/09/2011 | 242.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/09/2011 | 300.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 000336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/09/2011 | 9655.00 | 00710819000142 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/09/2011 | 4625.12 | 00710819000142 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/09/2011 | 28747.00 | 00710819000142 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/09/2011 | 350.00 | 00002072838428 | Julierme Gonçalves de Sousa | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, CAPINAGEM E LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/09/2011 | 550.00 | 00006429461408 | DENILDO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA NXR - 150, ANO 2008 PLACA MOK-1586/PB PARA SERVIÇOS DE LOCOMOÇAO NOS SITIOS E DISTRITOS DO MUNICIPIL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000219 | 20/09/2011 | 1100.00 | 00093129157468 | RENO ALEXANDRE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME INEXIGIBILIDADE 2/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/09/2011 | 780.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO E VINCULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000221 | 20/09/2011 | 2600.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 5.10 ANO 200/2001 PLACA HWX-1011 PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 003/2011 E CONVITE Nº001/2011 CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/09/2011 | 600.00 | 00089344146420 | FRANCISCO ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO NO SISTEMA DE BALANCETES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000223 | 20/09/2011 | 1800.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILDADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL SENDO REGISTRO CONTABIL ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS E ANUAL E OUTROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/09/2011 | 600.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO SISTEMA SAGRES PESSOAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/09/2011 | 650.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MIDIA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS MUNICIPAIS DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME CONTRATO FIRMADO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 000.233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/09/2011 | 300.00 | 00057056307434 | LUIZ ALVES DE ANDRADE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O MESMO DELOCAR-SE ATE A CAPITAL DO ESTADO DO PÉRODO DE 08/09/2011 A 09/09/2011 AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/09/2011 | 350.00 | 00006270198461 | MARIA DE FATIMA BATISTA MARECO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS PARTES EXTERNAS E SEUS ANEXOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/09/2011 | 600.00 | 12522151000199 | MARIA EDLEUZA CARNEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E DIVULGAÇAO DE PROJETOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/09/2011 | 934.03 | 03862428000131 | Vicente Pinheiro de Araujo | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERNTE AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL 000362. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/10/2011 | 444.00 | 41146754000131 | DEMAR MÓVEIS ASSIS LIMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BEBEDOURO COLUNA MASTER PLUS INOX PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL 000.025. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/10/2011 | 130.00 | 11892502000190 | FUNERARIA SAO VICENTE DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA COROA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR CARVALHO ABRANTES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/10/2011 | 283.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS EM SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL000053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/10/2011 | 950.00 | 07223823000125 | SOUZA E RANGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PARA O VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 5.10 ANO 200/2001 PLACA HWX-1011 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME NOTA FISCAL 000.200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/10/2011 | 9043.86 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011 CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/10/2011 | 1292.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 ARVORE DE TRANSMISSÃO TRAZEIRA-S10 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/10/2011 | 683.60 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELETRICO E IRRIGAÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME NOTA FISCAL 000253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/10/2011 | 500.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE A OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/10/2011 | 75.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DO CARTUCHO TONER LEX E 30 PARA A IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/10/2011 | 94.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADAS PELA OPERADORA TELEMAR A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/10/2011 | 163.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/10/2011 | 405.00 | 00010267561466 | JULIANA FERREIRA RIBEIRO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME NOTA FISCAL 005049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/10/2011 | 65.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO DE MULTIMIDIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 016886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/10/2011 | 201.19 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 000.796 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/10/2011 | 650.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MIDIA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS MUNICIPAIS DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME CONTRATO FIRMADO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 000.244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/10/2011 | 300.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 000339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/10/2011 | 28747.00 | 00710819000142 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/10/2011 | 9655.00 | 00710819000142 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/10/2011 | 4625.12 | 00710819000142 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000249 | 20/10/2011 | 2600.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 5.10 ANO 200/2001 PLACA HWX-1011 PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 003/2011 E CONVITE Nº001/2011 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000250 | 20/10/2011 | 1800.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILDADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL SENDO REGISTRO CONTABIL ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS E ANUAL E OUTROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/10/2011 | 550.00 | 00006429461408 | DENILDO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA NXR - 150, ANO 2008 PLACA MOK-1586/PB PARA SERVIÇOS DE LOCOMOÇAO NOS SITIOS E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/10/2011 | 600.00 | 00089344146420 | FRANCISCO ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO NO SISTEMA DE BALANCETES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/10/2011 | 600.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO SISTEMA SAGRES PESSOAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/10/2011 | 780.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO E VINCULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/10/2011 | 600.00 | 12522151000199 | MARIA EDLEUZA CARNEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E DIVULGAÇAO DE PROJETOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000256 | 20/10/2011 | 1100.00 | 00093129157468 | RENO ALEXANDRE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME INEXIGIBILIDADE 2/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/10/2011 | 350.00 | 00006270198461 | MARIA DE FATIMA BATISTA MARECO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS PARTES EXTERNAS E SEUS ANEXOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/10/2011 | 350.00 | 00002072838428 | Julierme Gonçalves de Sousa | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, CAPINAGEM E LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/10/2011 | 9043.86 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011 CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/10/2011 | 898.00 | 03862428000131 | Vicente Pinheiro de Araujo | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL 000428. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/11/2011 | 65.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/11/2011 | 270.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME NOTA FISCAL 004549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/11/2011 | 609.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A REVISÃO DO VEICULO LOCADO PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 000893. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/11/2011 | 415.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/11/2011 | 51.80 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2º OFICIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS NO CARTORIO DO 2º OFICIO DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/11/2011 | 480.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS EM SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/11/2011 | 288.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/11/2011 | 102.24 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADAS PELA OPERADORA TELEMAR A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/11/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTOS DE TARIFAS BANCARIAS PARA A MANUTENÇAO DA CONTA DA CAMARA MAUNUCIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/11/2011 | 300.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/11/2011 | 550.00 | 00006429461408 | DENILDO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA NXR - 150, ANO 2008 PLACA MOK-1586/PB PARA SERVIÇOS DE LOCOMOÇAO NOS SITIOS E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/11/2011 | 600.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO SISTEMA SAGRES PESSOAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000273 | 18/11/2011 | 1800.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILDADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL SENDO REGISTRO CONTABIL ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS E ANUAL E OUTROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/11/2011 | 600.00 | 00089344146420 | FRANCISCO ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO NO SISTEMA DE BALANCETES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/11/2011 | 650.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MIDIA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS MUNICIPAIS DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME CONTRATO FIRMADO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 000.253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/11/2011 | 780.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO E VINCULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/11/2011 | 350.00 | 00006270198461 | MARIA DE FATIMA BATISTA MARECO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS PARTES EXTERNAS E SEUS ANEXOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/11/2011 | 350.00 | 00002072838428 | Julierme Gonçalves de Sousa | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, CAPINAGEM E LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000279 | 18/11/2011 | 1100.00 | 00093129157468 | RENO ALEXANDRE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME INEXIGIBILIDADE 2/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/11/2011 | 600.00 | 12522151000199 | MARIA EDLEUZA CARNEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E DIVULGAÇAO DE PROJETOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/11/2011 | 5675.12 | 00710819000142 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/11/2011 | 28746.89 | 00710819000142 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/11/2011 | 9655.00 | 00710819000142 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012011 | 0000284 | 18/11/2011 | 2600.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 5.10 ANO 200/2001 PLACA HWX-1011 PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 003/2011 E CONVITE Nº001/2011 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/11/2011 | 490.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PISCA-PISCA PARA ILUMINAÇAO NATALINA DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/11/2011 | 500.00 | 02463244000136 | GRAFOART LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA PARA A GALERIA DOS EX-PRESIDENTES DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE CONFORME NOTA FISCAL 001284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/11/2011 | 75.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DO CARTUCHO TONER LEX E230 PARA A IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/12/2011 | 9299.91 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011 CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/12/2011 | 532.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS EM SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL 000059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/12/2011 | 432.00 | 00010267561466 | JULIANA FERREIRA RIBEIRO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME NOTA FISCAL 005059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/12/2011 | 290.00 | 00005422975405 | WLISSES ESTRELA DE ALBUQUERQUE ABREU | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES À DECORAÇÃO NATALINA DO PRÉDIO DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENRE AO MÊS DE DEZ/2011 CONFORME NOTA FISCAL 005060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/12/2011 | 188.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME CONSTAM NA NOTA FISCAL 002040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/12/2011 | 65.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/12/2011 | 212.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MÊS DE NOV/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/12/2011 | 28747.00 | 00710819000142 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/12/2011 | 5325.12 | 00710819000142 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/12/2011 | 9969.91 | 00710819000142 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/12/2011 | 2087.56 | 00710819000142 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/12/2011 | 300.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 000.361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/12/2011 | 125.00 | 41146754000131 | DEMAR MÓVEIS ASSIS LIMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 ESCADA COM 07 DEGRAUS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL 000.066. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/12/2011 | 600.00 | 12522151000199 | MARIA EDLEUZA CARNEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000302 | 20/12/2011 | 1800.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILDADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL SENDO REGISTRO CONTABIL ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS E ANUAL E OUTROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000303 | 20/12/2011 | 1100.00 | 00093129157468 | RENO ALEXANDRE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME INEXIGIBILIDADE 2/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/12/2011 | 780.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO E VINCULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/12/2011 | 600.00 | 00089344146420 | FRANCISCO ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO NO SISTEMA DE BALANCETES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012011 | 0000306 | 20/12/2011 | 2600.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 5.10 ANO 200/2001 PLACA HWX-1011 PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 003/2011 E CONVITE Nº001/2011 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/12/2011 | 650.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MIDIA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS MUNICIPAIS DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME CONTRATO FIRMADO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 000.259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/12/2011 | 600.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO SISTEMA SAGRES PESSOAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/12/2011 | 550.00 | 00006429461408 | DENILDO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA NXR - 150, ANO 2008 PLACA MOK-1586/PB PARA SERVIÇOS DE LOCOMOÇAO NOS SITIOS E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/12/2011 | 350.00 | 00006270198461 | MARIA DE FATIMA BATISTA MARECO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS PARTES EXTERNAS E SEUS ANEXOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/12/2011 | 350.00 | 00002072838428 | Julierme Gonçalves de Sousa | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, CAPINAGEM E LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/12/2011 | 170.00 | 10740813000171 | MARIA REJANE ABRANTES DE LIMA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/12/2011 | 682.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS EM SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/12/2011 | 65.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/12/2011 | 876.71 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO FA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE COMPETENCIA DEZEMBRO DE2011 CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/12/2011 | 7671.61 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011 CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024