de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 81.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 8.68 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO DA EMBRATEL A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 2270.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A COQUETEL OFERECIDO DURANTE A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, PARA O BIÊNIO 2011 À 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 10/01/2011 | 242.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 17/01/2011 | 502.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA MNP-3249/PB,PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 17/01/2011 | 80.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REPOSIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS NO VEÍCULO GOL DA PLACA MNP-3249/PB, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0000078 | 18/01/2011 | 1000.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 19/01/2011 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIPS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000094 | 19/01/2011 | 1500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 19/01/2011 | 25.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 19/01/2011 | 80.00 | 09205808000180 | POMBAL CARTORIO 2 OFFICIO DE REG E PROT DE DOCUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2011 | 17200.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2011 | 2520.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTATUTÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2011 | 2176.99 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2011 | 4598.37 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2011 | 200.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 20/01/2011 | 23.10 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA EMBRATEL À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 07/02/2011 | 50.60 | 34028316082240 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 09/02/2011 | 232.00 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/02/2011 | 155.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, DO NÚMERO (83)3432-1014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 14/02/2011 | 200.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA MECÂNICA SENDO: KIT JUNTA FIXA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 15/02/2011 | 483.45 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 17/02/2011 | 30.00 | 09205808000180 | POMBAL CARTORIO 2 OFFICIO DE REG E PROT DE DOCUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECONHECIMENTOS DE FORMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000248 | 17/02/2011 | 1500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 17/02/2011 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIPS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0000264 | 17/02/2011 | 1000.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/02/2011 | 71.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/02/2011 | 16770.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/02/2011 | 1890.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTATUTÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/02/2011 | 1687.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/02/2011 | 4363.17 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/02/2011 | 200.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 21/02/2011 | 240.00 | 00064592464834 | JOSE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, INDO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 22/02/2011 | 25.50 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA EMBRATEL À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 22/02/2011 | 50.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 01/03/2011 | 776.16 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 294 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN DE PLACA NQI-7040/PB, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 01/03/2011 | 378.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO ANO DE 2010 DA MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACA NQI-7040/PB, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 01/03/2011 | 45.00 | 02726346000105 | INELIA ADELIA ALMEIDA DE SA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PLACA PARA A MOTOCICLETA HONDA FAN 150 NQI-7040/PB, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 10/03/2011 | 16.10 | 34028316371519 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/03/2011 | 202.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, DO NÚMERO (83)3432-1014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 14/03/2011 | 210.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO: CARTUCHOS HP 21 E 22 PRETOS E COLORIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 14/03/2011 | 360.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 16/03/2011 | 50.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 16/03/2011 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIPS, NO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000450 | 17/03/2011 | 1500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0000469 | 17/03/2011 | 1000.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 17/03/2011 | 54.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/03/2011 | 15480.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/03/2011 | 1907.50 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTATUTÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO MÊS DE MARÇO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/03/2011 | 1687.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 21/03/2011 | 732.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 22/03/2011 | 102.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA MECÂNICA SENDO 01(UMA)BOMBA DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/03/2011 | 4005.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/03/2011 | 200.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 23/03/2011 | 137.80 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 23/03/2011 | 197.20 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 24/03/2011 | 123.00 | 00014426404487 | SEVERINA NOBREGA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA SESSÃO SOLENE DE POSSE DA VEREADORA FRANCISCA DE SÁ PEREIRA, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 25/03/2011 | 50.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO SENDO CARTUCHO HP 21 PRETO, DESTINADO A IMPRESSORA DA SALA DA SECRETARIA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 25/03/2011 | 318.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 29/03/2011 | 179.52 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 68 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA HONDA FAN DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 05/04/2011 | 312.00 | 02296264000402 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA MECÂNICA SENDO SAPATA FREIO TRASEIRO E PNEUS DIANTEIRO E TRASEIRO E CÂMARA DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/04/2011 | 162.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, DO NÚMERO (83)3432-1014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/04/2011 | 72.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000655 | 18/04/2011 | 1500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011.CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 18/04/2011 | 50.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/04/2011 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIPS, NO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0000680 | 18/04/2011 | 1000.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/04/2011 | 17200.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/04/2011 | 1907.50 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTATUTÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/04/2011 | 1687.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/04/2011 | 32.20 | 34028316082240 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/04/2011 | 4366.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/04/2011 | 200.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/05/2011 | 15.91 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA EMBRATEL À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/05/2011 | 3320.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A RETIFICA DE MOTOR DO VEÍCULO GOL 1.0 PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/05/2011 | 180.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIFICA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DO VEÍCULO GOL 1.0 PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 09/05/2011 | 266.93 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 09/05/2011 | 93.60 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E LÂMPADAS,PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/05/2011 | 94.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, DO NÚMERO (83)3432-1014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000817 | 16/05/2011 | 1500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE MAIO DE 2011.CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/05/2011 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIPS, NO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0000833 | 18/05/2011 | 1000.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/05/2011 | 76.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 18/05/2011 | 50.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/05/2011 | 17200.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE MAIO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/05/2011 | 1907.50 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTATUTÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO MÊS DE MAIO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/05/2011 | 1687.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE MAIO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/05/2011 | 4366.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/05/2011 | 200.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 23/05/2011 | 200.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 23/05/2011 | 67.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 23/05/2011 | 390.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS, FORMULÁRIOS PAPEL TIMBRADO E CARIMBOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/05/2011 | 610.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 215 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL E MOTO HONDA FAN, PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 30/05/2011 | 368.00 | 00002855187478 | MAGNA FABIANA BARBOSA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A COQUETEL SERVIDO NA ÚLTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍDO LEGISLATIVO DE 2011 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 07/06/2011 | 252.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 08(OITO) CAMISAS DO TIPO POLO PIQUET BORDADA, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 07/06/2011 | 50.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DO TIPO C.T 27 B E. DAY DJ3845 C8727BB HP DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 08/06/2011 | 60.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REVISÃO DA 04(QUATRO) RODAS FEITA NO VEICULO GOL DE PLACA MNP-3249/PB, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 08/06/2011 | 440.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS TAIS COMO JG PASTILHA, RETENTOR DA RODA, VELA DE IGNIÇAO E ETC. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNP-3249/PB,PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/06/2011 | 126.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, DO NÚMERO (83)3432-1014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001015 | 15/06/2011 | 1500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 17/06/2011 | 50.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0001031 | 17/06/2011 | 1000.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 17/06/2011 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIPS, NO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/06/2011 | 17200.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/06/2011 | 1907.50 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTATUTÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/06/2011 | 17200.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/06/2011 | 1907.50 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTATUTÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/06/2011 | 1687.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/06/2011 | 953.75 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS ESTATUTARIOS DA CAMARA MUNICIPALDE SAO DOMINGOS, REFERENTE A 1ªPARCELA DO 13ºSALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/06/2011 | 843.50 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPALDE SAO DOMINGOS, REFERENTE A 1ªPARCELA DO 13ºSALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/06/2011 | 4366.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/06/2011 | 200.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/06/2011 | 23.25 | 34028316082240 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 28/06/2011 | 90.90 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 28/06/2011 | 241.60 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA CANTINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 28/06/2011 | 1064.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 380 LITROS DE GASOLINA TIPO C DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL E MOTO HONDA FAN, PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/06/2011 | 62.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 01/07/2011 | 31.20 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA EMBRATEL À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 08/07/2011 | 118.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, DO NÚMERO (83)3432-1014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001210 | 18/07/2011 | 1500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE JULHO DE 2011.CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0001228 | 18/07/2011 | 1000.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 18/07/2011 | 50.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 19/07/2011 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIPS, NO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/07/2011 | 17200.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE JULHO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/07/2011 | 1308.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO MÊS DE JULHO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/07/2011 | 1687.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE JULHO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/07/2011 | 69.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 25/07/2011 | 896.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 320,00 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 26/07/2011 | 88.60 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 26/07/2011 | 136.80 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 26/07/2011 | 350.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 26/07/2011 | 14.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A XEROX E ENCADERNAÇÕES EM DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/07/2011 | 4240.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/07/2011 | 200.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 08/08/2011 | 98.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS COMPLETA E SIMPLES NO VEÍCULO GOL DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 09/08/2011 | 243.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA MNP-3249/PB,PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 09/08/2011 | 345.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REPOSIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS NO VEÍCULO GOL DA PLACA MNP-3249/PB, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 09/08/2011 | 50.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA HP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/08/2011 | 140.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, DO NÚMERO (83)3432-1014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/08/2011 | 16.50 | 34028316082240 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0001430 | 18/08/2011 | 1000.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 18/08/2011 | 54.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 18/08/2011 | 50.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001465 | 18/08/2011 | 1500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011.CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 18/08/2011 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIPS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/08/2011 | 17200.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/08/2011 | 1308.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/08/2011 | 1687.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/08/2011 | 4240.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/08/2011 | 200.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/08/2011 | 3.19 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA EMBRATEL À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 22/08/2011 | 94.20 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 22/08/2011 | 289.30 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 26/08/2011 | 938.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 335,0 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL E MOTOCICLETA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 30/08/2011 | 525.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 30/08/2011 | 335.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REMOÇÃO DO VEÍCULO GOL DA BR 230 APÓS PATOS/PB A POMBAL/PB, TROCA DE PEÇA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 06/09/2011 | 142.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA MNP-3249/PB,PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 06/09/2011 | 70.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REPOSIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS NO VEÍCULO GOL DA PLACA MNP-3249/PB, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/09/2011 | 80.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, DO NÚMERO (83)3432-1014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 16/09/2011 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIPS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0001635 | 16/09/2011 | 1000.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 16/09/2011 | 50.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/09/2011 | 54.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/09/2011 | 63.50 | 34028316082240 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 19/09/2011 | 90.00 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)TONER MULTILASER PARA IMPRESSORA HP REFERENCIA 36, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001686 | 19/09/2011 | 1500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/09/2011 | 17200.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/09/2011 | 1308.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/09/2011 | 1687.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/09/2011 | 4240.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/09/2011 | 200.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 23/09/2011 | 175.60 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 23/09/2011 | 100.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 23/09/2011 | 120.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A XEROX EM DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 23/09/2011 | 195.40 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 28/09/2011 | 945.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 337,50 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL E MOTOCICLETA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 28/09/2011 | 82.95 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 28/09/2011 | 188.40 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 03/10/2011 | 804.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA MNP-3249/PB,PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 03/10/2011 | 400.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REPOSIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS NO VEÍCULO GOL DA PLACA MNP-3249/PB, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/10/2011 | 94.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, DO NÚMERO (83)3432-1014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 10/10/2011 | 240.00 | 00064592464834 | JOSE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 17/10/2011 | 240.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, INDO A RECEITA FEDERAL TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 17/10/2011 | 50.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0001872 | 17/10/2011 | 1000.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001880 | 18/10/2011 | 1500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 18/10/2011 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIPS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/10/2011 | 17200.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/10/2011 | 1308.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/10/2011 | 1687.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/10/2011 | 4240.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/10/2011 | 200.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/10/2011 | 74.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 20/10/2011 | 278.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMENTO TOTAL DO EXERCÍCIO DE 2011 DA MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACA NQI-7040/PB, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 20/10/2011 | 185.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMENTO TOTAL DO EXERCÍCIO DE 2011 DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNP-3249/PB, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 20/10/2011 | 60.00 | 02726346000105 | INELIA ADELIA ALMEIDA DE SA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULO GOL DE PLACA MNP-3249 E MOTOCICLETA FAN DE PLACA NQI-7040/PB, AMBOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 20/10/2011 | 280.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 25/10/2011 | 120.60 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 25/10/2011 | 150.25 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 26/10/2011 | 400.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 26/10/2011 | 231.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REMOÇÃO DE VEÍCULO DA BR 230 A POMBAL/PB, SERVIÇO MECÂNICO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO GOL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 01/11/2011 | 55.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS COMPLETA E SIMPLES NO VEÍCULO GOL DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 01/11/2011 | 812.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 290,00 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL E MOTOCICLETA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/11/2011 | 130.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, DO NÚMERO (83)3432-1014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 14/11/2011 | 50.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0002089 | 16/11/2011 | 1000.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002097 | 16/11/2011 | 1500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 16/11/2011 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIPS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 17/11/2011 | 17200.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 17/11/2011 | 1308.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/11/2011 | 1687.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/11/2011 | 4240.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/11/2011 | 200.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 18/11/2011 | 68.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 18/11/2011 | 90.00 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO: 01(UM) TONNER MULTILASER PARA IMPRESSORA HP PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/11/2011 | 32.84 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA EMBRATEL À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 25/11/2011 | 160.00 | 00009959452417 | JANIELY NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS, PARA SEREM SERVIDOS NA ÚLTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 28/11/2011 | 153.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO GOL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 28/11/2011 | 347.80 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 28/11/2011 | 829.36 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 296,20 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL E MOTOCICLETA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 28/11/2011 | 170.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 28/11/2011 | 108.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A XEROX E ENCADERNAÇÃO EM DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 01/12/2011 | 90.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE KIT ROLAMENTOS DO CUBO DA RODA TRASEIRA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 01/12/2011 | 7.00 | 34028316371519 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 07/12/2011 | 1200.00 | 00002044589435 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E PINTURA EM GERAL NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, CONFORME CONTRATO E ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 09/12/2011 | 50.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/12/2011 | 144.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, DO NÚMERO (83)3432-1014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 12/12/2011 | 1472.60 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MAT.CONSTRU.ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA TAIS COMO: TRINCHAS, THINNER, ROLOS, TINTAS CORALAR, MASSA CORRIDA, LIXAS, ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 12/12/2011 | 800.00 | 11856626000110 | MARIA YLMA SANTANA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 15/12/2011 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE GFIPS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002330 | 15/12/2011 | 1500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0002348 | 15/12/2011 | 1000.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/12/2011 | 93.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/12/2011 | 654.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 16/12/2011 | 843.50 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 19/12/2011 | 17200.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/12/2011 | 1308.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/12/2011 | 1687.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 19/12/2011 | 628.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 23/12/2011 | 307.10 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TAIS COMO: LÂMPADAS 20W,TOMADAS E INTERRUPITOR, BALDE PARA PEDREIRO, TINTA SPRAY, FITA CREPE, TOMADAS, ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 23/12/2011 | 180.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE MOLDURAS DE QUADROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 23/12/2011 | 75.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS COMPLETA E SIMPLES NO VEÍCULO GOL DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 23/12/2011 | 904.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 323,00 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL E MOTOCICLETA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 26/12/2011 | 335.00 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 26/12/2011 | 739.00 | 08995631001929 | N CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CÂMERA DIGITAL DSC, DESTINADA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 26/12/2011 | 156.00 | 08995631001929 | N CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS SENDO: 01(UM) LIQUIDIFICADOR LN32 E 01(UM) SAND GRILL CROME 2, DESTINADOS A EQUIPAR A COPA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/12/2011 | 4240.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/12/2011 | 440.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 26/12/2011 | 170.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 26/12/2011 | 235.50 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E SERVIÇO DE CASTER NO VEÍCULO GOL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 27/12/2011 | 349.28 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 27/12/2011 | 297.50 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 27/12/2011 | 995.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: FORMULÁRIOS PAPEL TIMBRADO, ENVELOPES TIMBRADOS, BLOCOS DE CÓPIAS DE CHEQUES, ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ÀS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 27/12/2011 | 122.65 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A XEROX E ENCADERNAÇÃO EM DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024