de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/01/2011 | 200.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA SONORA COM GRAVAÇÃO DAS SESSEÕES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 01/01/2011 | 78.70 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA TAXA TELEFONICA DA LINHA 83 3444-2262 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 144370 COM VENCIMENTO EM 01.01.2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/01/2011 | 192.69 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA TAXA TELEFONICA DA LINHA 83 3444-1229 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 145251 COM VENCIMENTO EM 01.01.2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 71.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DO CONSUMO DAGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME MATRICULA DE N 4042076-0 VENCIMENTO EM 02.01.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 280.00 | 00008633444453 | JOSUE DINIZ DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA POR ESTA CASA LEGISLATIVA AO SEU PRESIDENTE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO MESMO PARA A CIDADE DE J PESSOA, ONDE O MESMO VAI TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO TCE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 110.00 | 00003434606459 | EMERSON PEREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA POR ESTA CASA LEGISLATIVA AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 1481.96 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2011 | 1640.82 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2011 | 140.00 | 00003017295494 | JOSIELMA ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA AS RECEPÇÕES DE POSSE DOS VEREADORES DESTA CASA E COMPOSIÇÃO DE SUA MESA DIRETORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2011 | 542.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA DE N 745483 COM VENCIMENTO EM 13.01.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2011 | 790.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, ONDE ESTA INSTALADA ESTA CASA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1120 DATADA DE 11.01.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2011 | 4000.00 | 00076355772472 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE UM VEICULO COROLA DESTINADO A PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1126 DATADA DE 11.01.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 3300.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1124 DATADA DE 11.01.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2011 | 2780.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1123 DATADA DE 11.01.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2011 | 2350.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS SOFTWARES DA CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1122 DATADA DE 11.01.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2011 | 2165.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TCE, TJ, TRT E MP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE AMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1121 DATADA DE 11.01.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 14168.10 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 45546.24 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE FAZEM ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 46.05 | 00066880378404 | JAIRO DA SILVA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA PELO EX-VEREADOR ACIMA CITADO, CONVOCADO PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA SESSAO DO DIA 06 DE JANEIRO, REFERENTE AO PROCESSO DE CASSAÇÃO DO MANDATO DO VEVEADOR PELO EULAMPIO DA SILVA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 1702.71 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 8620.65 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA CITADA, NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 1152.60 | 00009888788442 | GIDALTE RAMALHO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE DE ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 6650.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES E OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO MATERIAL GRAFICO PARA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.401 DE 18.01.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 200.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA SONORA COM GRAVAÇÃO DAS SESSEÕES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 400.00 | 01407999000150 | UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 62.00 | 09302646000106 | RPS - PRESTAÇAO DE SERV. DE INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA CITADA, COMO PROVEDORA DE INTERNET, CONFORME DOCUMENTO 240000000004365970 DE 15.01.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 700.00 | 00080469442468 | JOSE DANTAS PARAGUAIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA COM FILMAGEM DAS SOLENIDADES DE POSSE DOS VEREADORES E COMPOSIÇÃO DA MESA DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 100.00 | 00006027349409 | JONATÃ LIRA RODRIGUES DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATVA COM INSTALAÇOES DE PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 123.40 | 00003403507416 | ANA LUCIA FERREIRA LINHARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DE PROCESSOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/02/2011 | 13609.25 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/02/2011 | 45290.46 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE FAZEM ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/02/2011 | 1702.71 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/02/2011 | 76.48 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA TAXA TELEFONICA DA LINHA 83 3444-2262 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 145087 COM VENCIMENTO EM 01.02.2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/02/2011 | 174.59 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA TAXA TELEFONICA DA LINHA 83 3444-1229 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 144959 COM VENCIMENTO EM 01.02.2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/02/2011 | 556.00 | 00263852000171 | BRAZ SOLANO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 004575, DESTINADOS AO CONCEFECCIONAMENTO DO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/02/2011 | 830.00 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE PLAQUETAS E IDENTIFICAÇÃO DAS MESAS DO VEREADORES DESTA CASA E CRACHAS PARA OS FUNCIONARIOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 00228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/02/2011 | 600.00 | 00001904713440 | AUZENNEIDA LIMA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/02/2011 | 62.00 | 09302646000106 | RPS - PRESTAÇAO DE SERV. DE INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA CITADA, COMO PROVEDORA DE INTERNET, CONFORME DOCUMENTO 240000000004601916 DE 15.02.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/02/2011 | 413.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA DE N 741207 COM VENCIMENTO EM 10.02.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/02/2011 | 64.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DO CONSUMO DAGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME MATRICULA DE N 4042076-0 VENCIMENTO EM 02.02.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/02/2011 | 3000.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA CITADA, NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 00002 DE 01.02.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000044 | 01/02/2011 | 790.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, ONDE ESTA INSTALADA ESTA CASA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1157 DATADA DE 10.02.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0000045 | 01/02/2011 | 2350.00 | 12953982000115 | ADJ SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS SOFTWARES DA CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1158 DATADA DE 10.02.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000046 | 01/02/2011 | 2780.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1159 DATADA DE 10.02.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/02/2011 | 2165.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TCE, TJ, TRT E MP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE AMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1162 DATADA DE 10.02.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/02/2011 | 4000.00 | 00076355772472 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE UM VEICULO COROLA DESTINADO A PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1161 DATADA DE 10.02.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0000049 | 01/02/2011 | 3300.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1160 DATADA DE 10.02.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/02/2011 | 10391.02 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/02/2011 | 1685.51 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/03/2011 | 13735.12 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/03/2011 | 43500.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE FAZEM ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/03/2011 | 1702.71 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/03/2011 | 200.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA SONORA COM GRAVAÇÃO DAS SESSEÕES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/03/2011 | 71.49 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA TAXA TELEFONICA DA LINHA 83 3444-2262 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 143231 COM VENCIMENTO EM 01.03.2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/03/2011 | 119.94 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA TAXA TELEFONICA DA LINHA 83 3444-1229 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 143111 COM VENCIMENTO EM 01.03.2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/03/2011 | 280.00 | 00008633444453 | JOSUE DINIZ DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA POR ESTA CASA LEGISLATIVA AO SEU PRESIDENTE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO MESMO PARA A CIDADE DE J PESSOA, ONDE O MESMO VAI TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO TCE, NO DIA 24.02.11, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000060 | 01/03/2011 | 1934.57 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 700,93 LITROS DE GASOLINA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 0000020, SERIE 1, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA GABINTE DO PRESENTE E MOTO HONDA BIZ DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS CONSUMO DOS MESES DE JAN/FEV-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/03/2011 | 55.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DO CONSUMO DAGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME MATRICULA DE N 4042076-0 VENCIMENTO EM 02.03.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/03/2011 | 306.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA DE N 740966 COM VENCIMENTO EM 14.03.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/03/2011 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL - SERVIDOR DE INTERNET | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA CITADA, COMO PROVEDORA DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. DOC. 0311H4471 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/03/2011 | 4900.00 | 07189317000167 | F. C. DA COSTA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRTESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM JANTAR QUANDO DAS SOLENIDADES DE POSSE DA NOVA MESA DIRETOR DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O BIENIO 2011/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE N 003942 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/03/2011 | 95.00 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA. ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DUAS GARRAFAS TERMICAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000534 D, DE 04.03.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0000066 | 01/03/2011 | 3300.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1188 DATADA DE 10.03.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000067 | 01/03/2011 | 2780.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1187 DATADA DE 10.03.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000068 | 01/03/2011 | 4000.00 | 00076355772472 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE UM VEICULO COROLA DESTINADO A PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1186 DATADA DE 10.03.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0000069 | 01/03/2011 | 2165.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TCE, TJ, TRT E MP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE AMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1185 DATADA DE 10.03.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022011 | 0000070 | 01/03/2011 | 2350.00 | 12953982000115 | ADJ SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS SOFTWARES DA CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1184 DATADA DE 10.03.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000071 | 01/03/2011 | 790.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, ONDE ESTA INSTALADA ESTA CASA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1183 DATADA DE 10.03.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000072 | 01/03/2011 | 3000.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA CITADA, NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. N 00004 DE 01.03.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/03/2011 | 1615.75 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/03/2011 | 8553.62 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/03/2011 | 11.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL CONF. CC 6.293-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/04/2011 | 13666.55 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/04/2011 | 43500.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE FAZEM ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/04/2011 | 1702.71 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/04/2011 | 16.50 | 34028316372752 | ECT EMPRESA BRTASILIERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DE TAXAS DE CORRESPONDENCIA ENVIADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ATENDIMENTO DE N 0008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/04/2011 | 15.30 | 34028316372752 | ECT EMPRESA BRTASILIERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DE TAXAS DE CORRESPONDENCIA ENVIADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ATENDIMENTO DE N 0003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/04/2011 | 19.00 | 34028316372752 | ECT EMPRESA BRTASILIERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DE TAXAS DE CORRESPONDENCIA ENVIADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ATENDIMENTO DE N 00012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/04/2011 | 40.00 | 00003414475448 | ANTONIO JACINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE CHAVES DE VARIAS PORTAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/04/2011 | 200.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA SONORA COM GRAVAÇÃO DAS SESSEÕES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0000084 | 01/04/2011 | 567.44 | 10537252000108 | SUPERMERCADO N. S. DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000.000.004 1, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000085 | 01/04/2011 | 1932.56 | 10537252000108 | SUPERMERCADO N. S. DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000.000.005 1, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/04/2011 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL - SERVIDOR DE INTERNET | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA CITADA, COMO PROVEDORA DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. DOC. 24110200045 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/04/2011 | 64.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DO CONSUMO DAGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME MATRICULA DE N 4042076-0 VENCIMENTO EM 02.04.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/04/2011 | 418.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA DE N 742550 COM VENCIMENTO EM 11.04.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/04/2011 | 124.26 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA TAXA TELEFONICA DA LINHA 83 3444-1229 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 141029 COM VENCIMENTO EM 01.04.2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/04/2011 | 73.72 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA TAXA TELEFONICA DA LINHA 83 3444-2262 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 141148 COM VENCIMENTO EM 01.04.2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/04/2011 | 465.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DO VEICULO MNZ 6664 CASSI 9C2JA04108R039917, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/04/2011 | 250.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 000022 SERIE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0000093 | 01/04/2011 | 1604.65 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 0000802 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/04/2011 | 206.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DA MOTO BIZ DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000305 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0000095 | 01/04/2011 | 2350.00 | 12953982000115 | ADJ SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS SOFTWARES DA CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1206 DATADA DE 08.04.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0000096 | 01/04/2011 | 3300.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1205 DATADA DE 08.04.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000097 | 01/04/2011 | 2780.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1207 DATADA DE 08.04.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0000098 | 01/04/2011 | 2165.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TCE, TJ, TRT E MP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE AMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1204 DATADA DE 08.04.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000099 | 01/04/2011 | 790.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, ONDE ESTA INSTALADA ESTA CASA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1202 DATADA DE 08.04.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000100 | 01/04/2011 | 4000.00 | 00076355772472 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE UM VEICULO COROLA DESTINADO A PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1203 DATADA DE 08.04.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000101 | 01/04/2011 | 3000.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA CITADA, NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. N 00007 DE 01.04.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/04/2011 | 1631.39 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/04/2011 | 7656.00 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2011. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/04/2011 | 110.00 | 00003434606459 | EMERSON PEREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA POR ESTA CASA LEGISLATIVA AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/05/2011 | 16014.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/05/2011 | 43500.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE FAZEM ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/05/2011 | 1702.71 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/05/2011 | 1133.00 | 00007586694451 | FABIO LEIVANS ALVES LUSTOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NA INSTALAÇOES DE DUAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/05/2011 | 200.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA SONORA COM GRAVAÇÃO DAS SESSEÕES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/05/2011 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL - SERVIDOR DE INTERNET | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA CITADA, COMO PROVEDORA DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. DOC. 2411000000027202-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0000112 | 02/05/2011 | 2165.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TCE, TJ, TRT E MP, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE AMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1234 DATADA DE 10.05.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000113 | 02/05/2011 | 4000.00 | 00076355772472 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE UM VEICULO COROLA DESTINADO A PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1230 DATADA DE 10.05.2011EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0000114 | 02/05/2011 | 3300.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1235 DATADA DE 10.05.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000115 | 02/05/2011 | 2780.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1233 DATADA DE 10.05.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0000116 | 02/05/2011 | 2350.00 | 12953982000115 | ADJ SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS SOFTWARES DA CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1232 DATADA DE 10.05.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000117 | 02/05/2011 | 790.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, ONDE ESTA INSTALADA ESTA CASA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1231 DATADA DE 10.05.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0000118 | 02/05/2011 | 705.50 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 0000881 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/05/2011 | 990.00 | 08815138000150 | JOSE GOMES DANTAS ELETRICOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SONORIZAÇÃO DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000275 D, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/05/2011 | 77.20 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA TAXA TELEFONICA DA LINHA 83 3444-2262 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 139654 COM VENCIMENTO EM 01.05.2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/05/2011 | 142.25 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA TAXA TELEFONICA DA LINHA 83 3444-1229 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 139531 COM VENCIMENTO EM 01.05.2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/05/2011 | 71.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DO CONSUMO DAGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME MATRICULA DE N 4042076-0 VENCIMENTO EM 02.05.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/05/2011 | 523.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA DE N 743117 COM VENCIMENTO EM 11.05.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/05/2011 | 280.00 | 00008633444453 | JOSUE DINIZ DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA POR ESTA CASA LEGISLATIVA AO SEU PRESIDENTE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO MESMO A CIDADE DE J PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO TCE, NO DIA 29.04.11, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/05/2011 | 960.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA SOUSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1 BIRO, 1 ARMARIO DE AÇO E 1 MINI SESTEM, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.0001 SERIE 1, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000126 | 02/05/2011 | 900.00 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DECORRENTRE DA AQUISIÇÃO DE 307,17 LITROS DE GASOLINA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 0000050, SERIE 1, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA GABINTE DO PRESENTE E MOTO HONDA BIZ DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/05/2011 | 49.50 | 34028316372752 | ECT EMPRESA BRTASILIERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DE TAXAS DE CORRESPONDENCIA ENVIADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ATENDIMENTO DE N 0002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/05/2011 | 2644.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA SOUSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.0003 SERIE 1, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000129 | 02/05/2011 | 3000.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA CITADA, NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. QUE SERÁ ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000130 | 02/05/2011 | 1975.30 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DECORRENTRE DA AQUISIÇÃO DE 715,69 LITROS DE GASOLINA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 0000063, SERIE 1, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA GABINTE DO PRESENTE E MOTO HONDA BIZ DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/05/2011 | 1457.60 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/05/2011 | 7656.00 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/06/2011 | 16041.20 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/06/2011 | 43500.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE FAZEM ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/06/2011 | 1702.71 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000136 | 01/06/2011 | 1909.92 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 692, LITROS DE GASOLINA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 0000078, SERIE 1, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA E MOTO HONDA BIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/06/2011 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL - SERVIDOR DE INTERNET | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA CITADA, COMO PROVEDORA DE INTERNET DESTA CAMARA, COBFORME DOCUMENTOS 24110000000027202-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0000138 | 01/06/2011 | 884.25 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DETINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000943 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0000139 | 01/06/2011 | 1538.75 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DETINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000968 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0000140 | 01/06/2011 | 3394.90 | 10537252000108 | SUPERMERCADO N. S. DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.0011-1 DATADA DE 13.06,2011, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/06/2011 | 64.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DO CONSUMO DAGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME MATRICULA DE N 4042076-0 VENCIMENTO EM 02.06.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/06/2011 | 73.29 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA TAXA TELEFONICA DA LINHA 83 3444-2262 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 137523 B COM VENCIMENTO EM 01.06.2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/06/2011 | 135.11 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA TAXA TELEFONICA DA LINHA 83 3444-1229 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 137408 COM VENCIMENTO EM 01.06.2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000144 | 01/06/2011 | 600.00 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 715,69 LITROS DE GASOLINA, COMPLEMENTANDO O VALOR DA NOTA FISCAL DE N 0000050, SERIE 1, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA GABINTE DO PRESENTE E MOTO HONDA BIZ DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/06/2011 | 464.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA DE N 746988 COM VENCIMENTO EM 09.06.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/06/2011 | 200.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA SONORA COM GRAVAÇÃO DAS SESSEÕES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/06/2011 | 7112.40 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/06/2011 | 1751.05 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0000149 | 01/06/2011 | 3300.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1276 DATADA DE 10.06.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000150 | 01/06/2011 | 4000.00 | 00076355772472 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE UM VEICULO COROLA DESTINADO A PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1277 DATADA DE 10.06.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000151 | 01/06/2011 | 3000.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA CITADA, NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. N 00012 DE 01.06.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0000152 | 01/06/2011 | 2165.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TCE, TJ, TRT E MP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE AMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1278 DATADA DE 10.06.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000153 | 01/06/2011 | 2780.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1273 DATADA DE 10.06.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0000154 | 01/06/2011 | 2350.00 | 12953982000115 | ADJ SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS SOFTWARES DA CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1274 DATADA DE 10.06.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000012011 | 0000155 | 01/06/2011 | 790.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, ONDE ESTA INSTALADA ESTA CASA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1275 DATADA DE 10.06.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/07/2011 | 16428.56 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/07/2011 | 43500.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE FAZEM ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/07/2011 | 1702.71 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/07/2011 | 400.00 | 00035754150482 | JOAO ELIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE UMA PORTA COM VISOR, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/07/2011 | 200.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA SONORA COM GRAVAÇÃO DAS SESSEÕES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/07/2011 | 54.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DO CONSUMO DAGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME MATRICULA DE N 4042076-0 VENCIMENTO EM 18.07.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/07/2011 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL - SERVIDOR DE INTERNET | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA CITADA, COMO PROVEDORA DE INTERNET DESTA CAMARA, COBFORME DOCUMENTO 0711H4471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/07/2011 | 75.54 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA TAXA TELEFONICA DA LINHA 83 3444-2262 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 136177 B COM VENCIMENTO EM 01.07.2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/07/2011 | 133.85 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA TAXA TELEFONICA DA LINHA 83 3444-1229 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 136066 COM VENCIMENTO EM 01.07.2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/07/2011 | 352.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA DE N 750323 COM VENCIMENTO EM 12.07.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/07/2011 | 956.00 | 00076358232487 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DA MOTO BIZ DESTA CAMARA MUNICIPAL COM REVISAO GERAL DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0000167 | 01/07/2011 | 915.40 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DETINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 0001024 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000168 | 01/07/2011 | 2387.60 | 10537252000108 | SUPERMERCADO N. S. DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO GENEROS ALIMEITCIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.0014-1 DATADA DE 08.07,2011, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000169 | 01/07/2011 | 3000.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA CITADA, NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. N 00015 DE 01.07.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000170 | 01/07/2011 | 790.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, ONDE ESTA INSTALADA ESTA CASA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1297 DATADA DE 08.07.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0000171 | 01/07/2011 | 2165.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TCE, TJ, TRT E MP, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE AMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1296 DATADA DE 08.07.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000172 | 01/07/2011 | 4000.00 | 00076355772472 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE UM VEICULO COROLA DESTINADO A PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1295 DATADA DE 08.07.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000022011 | 0000173 | 01/07/2011 | 2350.00 | 12953982000115 | ADJ SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS SOFTWARES DA CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1293 DATADA DE 08.07.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000174 | 01/07/2011 | 2780.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1292 DATADA DE 08.07.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0000175 | 01/07/2011 | 3300.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1291 DATADA DE 08.07.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/07/2011 | 7112.40 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/07/2011 | 1753.94 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/07/2011 | 104.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DO CONSUMO DAGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME MATRICULA DE N 4042076-0 VENCIMENTO EM 02.07.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/08/2011 | 43500.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE FAZEM ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/08/2011 | 1702.71 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/08/2011 | 14454.57 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/08/2011 | 510.00 | 00001378338499 | LUCIVAN SOARES MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000032 SERIE A EM ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/08/2011 | 848.00 | 00080497586487 | JOSE GOMES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MESA DE SOM, MICROFONES, PEDESTRAIS E ALTOS FALANTES DO PLENARIO DESATA CASA, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/08/2011 | 7112.40 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/08/2011 | 1725.04 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/08/2011 | 110.31 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA TAXA TELEFONICA DA LINHA 83 3444-1229 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 135226 COM VENCIMENTO EM 01.08.2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/08/2011 | 75.91 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA TAXA TELEFONICA DA LINHA 83 3444-2262 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 135338 B COM VENCIMENTO EM 01.08.2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/08/2011 | 196.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA DE N 754104 COM VENCIMENTO EM 10.08.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/08/2011 | 74.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DO CONSUMO DAGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME MATRICULA DE N 4042076-0 VENCIMENTO EM 02.08.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/08/2011 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL - SERVIDOR DE INTERNET | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA CITADA, COMO PROVEDORA DE INTERNET DESTA CAMARA, COBFORME DOCUMENTO 0811HO4471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000191 | 01/08/2011 | 1809.59 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 655,6522, LITROS DE GASOLINA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.115, SERIE 1, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA E MOTO HONDA BIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042011 | 0000192 | 01/08/2011 | 1365.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1 MICRO COMP. UDP N3 ARGUS, 01 ESTABILIZADOR HEXUS 600VA E 1 IMPRESSORA HP P1120W, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 0001077 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0000193 | 01/08/2011 | 550.24 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DETINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 00010787 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/08/2011 | 2290.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA SOUSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1 ARMARIO DE AÇO 16 PORTAS, 1 FOGAO ESMALTEC CARIBE C/4 BOCAS E UMA GELADEIRA CONSUL 280 LITROS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000195 | 01/08/2011 | 3000.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA CITADA, NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. N 00019 DE 01.08.2011 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0000196 | 01/08/2011 | 2350.00 | 12953982000115 | ADJ SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS SOFTWARES DA CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1331 DATADA DE 10.08.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000197 | 01/08/2011 | 2780.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1330 DATADA DE 10.08.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0000198 | 01/08/2011 | 2165.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TCE, TJ, TRT E MP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE AMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1329 DATADA DE 10.08.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000199 | 01/08/2011 | 790.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, ONDE ESTA INSTALADA ESTA CASA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1336 DATADA DE 10.08.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000200 | 01/08/2011 | 4000.00 | 00076355772472 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE UM VEICULO COROLA DESTINADO A PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1333 DATADA DE 10.08.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0000201 | 01/08/2011 | 3300.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1332 DATADA DE 10.08.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/08/2011 | 202.45 | 08855469000114 | SB COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO, MESA E BANHA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000032011 | 0000203 | 01/08/2011 | 1799.28 | 10537252000108 | SUPERMERCADO N. S. DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO GENEROS ALIMEITCIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.018 DATADA DE 08.08.2011, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/09/2011 | 19588.90 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/09/2011 | 43500.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE FAZEM ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/09/2011 | 1702.71 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/09/2011 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL - SERVIDOR DE INTERNET | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA CITADA, COMO PROVEDORA DE INTERNET DESTA CAMARA, COBFORME DOCUMENTO 0911H04471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000208 | 01/09/2011 | 790.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, ONDE ESTA INSTALADA ESTA CASA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1367 DATADA DE 09.09.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000209 | 01/09/2011 | 2780.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1369 DATADA DE 09.09.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000210 | 01/09/2011 | 4000.00 | 00076355772472 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE UM VEICULO COROLA DESTINADO A PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1373 DATADA DE 09.09.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0000211 | 01/09/2011 | 3300.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1371 DATADA DE 09.09.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0000212 | 01/09/2011 | 2165.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TCE, TJ, TRT E MP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE AMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1372 DATADA DE09.09.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0000213 | 01/09/2011 | 2350.00 | 12953982000115 | ADJ SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS SOFTWARES DA CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1370 DATADA DE 09.09.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/09/2011 | 148.78 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA TAXA TELEFONICA DA LINHA 83 3444-1229 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 134137 COM VENCIMENTO EM 01.09.2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/09/2011 | 75.49 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA TAXA TELEFONICA DA LINHA 83 3444-2262 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 134251 B COM VENCIMENTO EM 01.09.2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/09/2011 | 202.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA DE N 755322 COM VENCIMENTO EM 12.09.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/09/2011 | 70.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DO CONSUMO DAGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME MATRICULA DE N 4042076-0 VENCIMENTO EM 02.09.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000218 | 01/09/2011 | 3000.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA CITADA, NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETERMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. N 00022 DE 01.09.2011EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/09/2011 | 200.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA SONORA COM GRAVAÇÃO DAS SESSEÕES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/09/2011 | 84.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DO CONSUMO DAGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME MATRICULA DE N 4042076-0 VENCIMENTO EM 02.10.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/09/2011 | 7309.84 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/09/2011 | 1526.71 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO DO ANO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/09/2011 | 400.00 | 02987755000157 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO DE S BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMISSORA ACIMA NA CONVOCAÇÃO DOS SRS. VEREADORES AS REUNIOES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000226 | 01/09/2011 | 1985.66 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 719,4453 LITROS DE GASOLINA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.130, SERIE 1, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA E MOTO HONDA BIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000221 | 13/09/2011 | 1250.10 | 10537252000108 | SUPERMERCADO N. S. DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO GENEROS ALIMEITCIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.021 DATADA DE 13.09.2011, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/09/2011 | 850.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA MOTO BIZ PERTENCETE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 0000016 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/10/2011 | 22202.56 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO E 13° SALARIOS DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/10/2011 | 1702.71 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OURUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/10/2011 | 43500.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE FAZEM ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OURUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/10/2011 | 7309.84 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/10/2011 | 110.00 | 00003434606459 | EMERSON PEREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA POR ESTA CASA LEGISLATIVA AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO, EM 01.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/10/2011 | 280.00 | 00008633444453 | JOSUE DINIZ DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA POR ESTA CASA LEGISLATIVA AO SEU PRESIDENTE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO MESMO PARA A CIDADE DE J PESSOA, ONDE O MESMO VOI TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO TCE, NO DIA 06.10.11, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/10/2011 | 82.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DO CONSUMO DAGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME MATRICULA DE N 4042076-0 VENCIMENTO EM 02.11.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/10/2011 | 255.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA DE N 759605 COM VENCIMENTO EM 11.10.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/10/2011 | 71.49 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA TAXA TELEFONICA DA LINHA 83 3444-2262 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 133664 B COM VENCIMENTO EM 01.10.2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/10/2011 | 132.73 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA TAXA TELEFONICA DA LINHA 83 3444-1229 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 133553 COM VENCIMENTO EM 01.10.2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/10/2011 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL - SERVIDOR DE INTERNET | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA CITADA, COMO PROVEDORA DE INTERNET DESTA CAMARA, COBFORME DOCUMENTO 1011H04471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000238 | 03/10/2011 | 3000.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA CITADA, NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. N 00025 DE 03.10.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000239 | 03/10/2011 | 1747.40 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 614,45 LITROS DE GASOLINA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.151, SERIE 1, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA E MOTO HONDA BIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/10/2011 | 420.00 | 00001378338499 | LUCIVAN SOARES MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICO PRESTADOS NO CONSERTO E FORMATAÇÃO DO NOTBOOK DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/10/2011 | 200.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA SONORA COM GRAVAÇÃO DAS SESSEÕES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/10/2011 | 1600.21 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000243 | 03/10/2011 | 2350.00 | 12953982000115 | ADJ SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS SOFTWARES DA CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE N 1406 DATADA DE 10.10.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000244 | 03/10/2011 | 4000.00 | 00076355772472 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE UM VEICULO COROLA DESTINADO A PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1405 DATADA DE 10.10.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000245 | 03/10/2011 | 790.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, ONDE ESTA INSTALADA ESTA CASA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1404 DATADA DE 10.10.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000246 | 03/10/2011 | 2780.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1403 DATADA DE 10.10.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0000247 | 03/10/2011 | 3300.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1395 DATADA DE 10.10.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0000248 | 03/10/2011 | 2165.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TCE, TJ, TRT E MP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE AMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/11/2011 | 3405.42 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,INCLUSIVE O 13º SALARIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/11/2011 | 15590.31 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E 13° SALARIOS DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/11/2011 | 43500.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE FAZEM ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000252 | 01/11/2011 | 1766.85 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 624,3287 LITROS DE GASOLINA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.168 SERIE 1, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA E MOTO HONDA BIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0000253 | 01/11/2011 | 1500.15 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DETINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 0001291 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000254 | 01/11/2011 | 3000.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA CITADA, NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS QUE SE ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/11/2011 | 351.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA DE N 765146 COM VENCIMENTO EM 11.11.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/11/2011 | 76.93 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA TAXA TELEFONICA DA LINHA 83 3444-2262 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 131366 B COM VENCIMENTO EM 01.11.2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/11/2011 | 135.60 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA TAXA TELEFONICA DA LINHA 83 3444-1229 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 131256 COM VENCIMENTO EM 01.11.2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000258 | 01/11/2011 | 2201.76 | 10537252000108 | SUPERMERCADO N. S. DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO GENEROS ALIMEITCIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.027 DATADA DE 11.11.2011, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/11/2011 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL - SERVIDOR DE INTERNET | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA CITADA, COMO PROVEDORA DE INTERNET DESTA CAMARA, COBFORME DOCUMENTO 1111H4471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/11/2011 | 63.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DO CONSUMO DAGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME MATRICULA DE N 4042076-0 VENCIMENTO EM 02.12.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/11/2011 | 7309.84 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/11/2011 | 1526.71 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/11/2011 | 200.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA SONORA COM GRAVAÇÃO DAS SESSEÕES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000264 | 01/11/2011 | 1694.90 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 589.9047 LITROS DE GASOLINA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.168 SERIE 1, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA E MOTO HONDA BIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0000265 | 01/11/2011 | 3300.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1435 DATADA DE 10.11.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0000266 | 01/11/2011 | 2780.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1433 DATADA DE 10.11.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0000267 | 01/11/2011 | 2165.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TCE, TJ, TRT E MP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE AMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1432 DATADA DE10.11.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0000268 | 01/11/2011 | 2350.00 | 12953982000115 | ADJ SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS SOFTWARES DA CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1431 DATADA DE 10.11.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000269 | 01/11/2011 | 4000.00 | 00076355772472 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE UM VEICULO COROLA DESTINADO A PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1429 DATADA DE 10.11.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000270 | 01/11/2011 | 790.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, ONDE ESTA INSTALADA ESTA CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1428 DATADA DE 10.11.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/12/2011 | 14088.04 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/12/2011 | 43500.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE FAZEM ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/12/2011 | 1702.71 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/12/2011 | 7247.80 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMRO DO ANO DE 2011. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/12/2011 | 338.10 | 08560633000166 | CARTORIO MILTON LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORIAL PRESTADOS PARA ESTA CASA LEGISLATVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/12/2011 | 200.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA SONORA COM GRAVAÇÃO DAS SESSEÕES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/12/2011 | 135.93 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA TAXA TELEFONICA DA LINHA 83 3444-1229 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 131485 COM VENCIMENTO EM 01.12.2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/12/2011 | 75.55 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA TAXA TELEFONICA DA LINHA 83 3444-2262 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 131591 B COM VENCIMENTO EM 01.12.2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/12/2011 | 784.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA MOTO BIZ DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 0000026, SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/12/2011 | 112.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DO CONSUMO DAGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME MATRICULA DE N 4042076-0 VENCIMENTO EM 02.01.2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0000281 | 01/12/2011 | 2503.81 | 10537252000108 | SUPERMERCADO N. S. DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.031 DATADA DE 26.12.2011, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/12/2011 | 244.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA DE N 772234 COM VENCIMENTO EM 12.12.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/12/2011 | 483.00 | 00001378338499 | LUCIVAN SOARES MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000040 SERIE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0000284 | 01/12/2011 | 1550.56 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DETINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 0001383, SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000285 | 01/12/2011 | 3000.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA CITADA, NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS QUE SE ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/12/2011 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL - SERVIDOR DE INTERNET | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA CITADA, COMO PROVEDORA DE INTERNET DESTA CAMARA, COBFORME DOCUMENTO 1211H4471 DE 10.12.2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000287 | 01/12/2011 | 2780.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1479 DATADA DE 09.12.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000288 | 01/12/2011 | 4000.00 | 00076355772472 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE UM VEICULO COROLA DESTINADO A PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1477 DATADA DE 09.12.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0000289 | 01/12/2011 | 3300.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1473 DATADA DE 09.12.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000290 | 01/12/2011 | 790.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, ONDE ESTA INSTALADA ESTA CASA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1470 DATADA DE 09.12.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000022011 | 0000291 | 01/12/2011 | 2350.00 | 12953982000115 | ADJ SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS SOFTWARES DA CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1478 DATADA DE 09.12.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0000292 | 01/12/2011 | 2165.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TCE, TJ, TRT E MP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE AMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1480 DATADA DE09.12.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 289
Última atualização: 11/06/2024