de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 17/01/2011 | 72.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2011 | 1600.00 | 00078881986434 | CLAUDIA FABIANI MARANHÃO FARIA | Importe relativo ao serviços prestado advocatícios que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2011 | 1600.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços de contabilidade referente a janeiro de 2011 que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2011 | 200.00 | 04423051000187 | RADIO SALGADO FM | Importe relativo a transmissão das sessões ordinárias e comunicações de interesse do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2011 | 1400.00 | 00001154840433 | ELIZEU SOARES DA SILVA | Importe relativo a confecção de buffet da Câmara Municipal na sessão eleição e Posse da nova Presidência para o biênio de 2011 e 2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2011 | 21850.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do poder legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/01/2011 | 3530.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do poder legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2011 | 640.00 | 00032324669404 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO EM TAXI NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2011 | 80.00 | 00007336207448 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | Importe relativo a lavagem de roupas do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2011 | 30.00 | 09299892000148 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO | Importe relativo a registro de ATA de posse da nova presidencia que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2011 | 50.00 | 00078869692434 | JOSE RAIMUNDO SALES | Importe relativo aos anuncios e comunicados de sessões de interesse do Poder Legisltivo, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2011 | 600.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | Importe relativo a diárias do Presidente da Câmara Municipal, quando em serviço de interesse do Poder Legislativo que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2011 | 400.00 | 00001101171740 | IZAQUIEL RODRIGUES JORDÃO | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/01/2011 | 350.00 | 00007392767437 | VANESSA MARIA DA SILVA | Importe relativo a elaboração da folha de pagamento e geração de SEFIP, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 25/01/2011 | 700.00 | 00007258003487 | JOSÉ GERALDO VICENTE DA SILVA | Importe relativo a confecção de fotografias oficial, conjunto de placas e identidade funcional da legislatura de 2011 a 2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 25/01/2011 | 68.98 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe relativo a telefonia fixa da CÂmara Municipal que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 25/01/2011 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 25/01/2011 | 76.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao serviço e fornecimento de energia eletrica que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 25/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a fornecimento de água pela CAGEPA para o prédio da camara municipal que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 25/01/2011 | 184.79 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe relativo aos serviços de telefonia do Poder Legislaitivo que ora contabiliamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 28/01/2011 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/01/2011 | 34.90 | 02658544000170 | JORNAL DA PARAIBA | Valor ref. a assinatura do jornal da Paraiba destinado a camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 28/01/2011 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | Importe relativo aos serviços de locação de software de administação pública de contabilidade e folha de pagamento, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/02/2011 | 8.53 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe relativo a serviço de telecomunicações do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao serviço prestado de agua e esgoto do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/02/2011 | 50.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a aquisição de equipamentos de informática Fonte ATX 500W, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/02/2011 | 1800.00 | 00007258003487 | JOSÉ GERALDO VICENTE DA SILVA | Importe relativo a confecção de uma galeria legilativa de 2011 a 2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/02/2011 | 383.00 | 07329512000145 | ARNALDO JOÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000269 NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/02/2011 | 34.90 | 02658544000170 | JORNAL DA PARAIBA | Valor ref. a assinatura do jornal da Paraiba destinado a camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/02/2011 | 5412.45 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres e servidores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/02/2011 | 846.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | Importe relativo a aquisição de material de expediente que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/02/2011 | 400.00 | 07329512000145 | ARNALDO JOÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000268, NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/02/2011 | 21850.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/02/2011 | 5815.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do poder legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/02/2011 | 1600.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços de contabilidade referente a fevereiro de 2011 que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/02/2011 | 1600.00 | 00078881986434 | CLAUDIA FABIANI MARANHÃO FARIA | Importe relativo ao serviços prestado advocatícios que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/02/2011 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | Importe relativo aos serviços de locação de software de administação pública de contabilidade e folha de pagamento, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/02/2011 | 200.00 | 04423051000187 | RADIO SALGADO FM | Importe relativo a transmissão das sessões ordinárias e comunicações de interesse do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/02/2011 | 640.00 | 00032324669404 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO EM TAXI NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/02/2011 | 50.00 | 00078869692434 | JOSE RAIMUNDO SALES | Importe relativo aos anuncios e comunicados de sessões de interesse do Poder Legisltivo, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/02/2011 | 55.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao serviço e fornecimento de energia eletrica que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/02/2011 | 400.00 | 00001101171740 | IZAQUIEL RODRIGUES JORDÃO | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/02/2011 | 162.19 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe relativo aos serviços de telefonia do Poder Legislaitivo que ora contabiliamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/02/2011 | 600.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | Importe relativo a diárias do Presidente da Câmara Municipal, quando em serviço de interesse do Poder Legislativo que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/02/2011 | 350.00 | 00007392767437 | VANESSA MARIA DA SILVA | Importe relativo a elaboração da folha de pagamento e geração de SEFIP, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/02/2011 | 80.00 | 00007336207448 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | Importe relativo a lavagem de roupas do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/02/2011 | 1800.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | Importe relativo a prestação de serviço de inventário físico que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/02/2011 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/02/2011 | 6059.14 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres e servidores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/03/2011 | 300.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Importe relativo aos serviços de manutenção, formatação e instaqlação de softweres e configuração de redes wireless do Poder Legisltivo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/03/2011 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/03/2011 | 34.90 | 02658544000170 | JORNAL DA PARAIBA | Valor ref. a assinatura do jornal da Paraiba destinado a camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/03/2011 | 21850.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/03/2011 | 5815.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do poder legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/03/2011 | 6086.30 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres e servidores março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/03/2011 | 1600.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços de contabilidade referente a março de 2011 que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/03/2011 | 1600.00 | 00078881986434 | CLAUDIA FABIANI MARANHÃO FARIA | Importe relativo ao serviços prestado advocatícios que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/03/2011 | 400.00 | 00001101171740 | IZAQUIEL RODRIGUES JORDÃO | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/03/2011 | 90.00 | 00001178489485 | MARIA JOSE DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado na lavagem de cortinas e outros, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/03/2011 | 640.00 | 00032324669404 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO EM TAXI NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/03/2011 | 70.00 | 00078869692434 | JOSE RAIMUNDO SALES | Importe relativo aos anuncios e comunicados de sessões de interesse do Poder Legisltivo, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/03/2011 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | Importe relativo aos serviços de locação de software de administação pública de contabilidade e folha de pagamento, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/03/2011 | 200.00 | 04423051000187 | RADIO SALGADO FM | Importe relativo a transmissão das sessões ordinárias e comunicações de interesse do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/03/2011 | 460.00 | 00006474664495 | JOSÉ EMILIO DA SILVA SANTIAGO | Importe relativo aos serviços prestados de cópias xerográficas, referente aoas meses de janeiro, fevereiro e março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/03/2011 | 350.00 | 00007392767437 | VANESSA MARIA DA SILVA | Importe relativo a elaboração da folha de pagamento e geração de SEFIP, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/03/2011 | 111.27 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe relativo aos serviços de telefonia do Poder Legislaitivo que ora contabiliamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/03/2011 | 600.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | Importe relativo a diárias do Presidente da Câmara Municipal, quando em serviço de interesse do Poder Legislativo que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/03/2011 | 107.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao serviço e fornecimento de energia eletrica que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/03/2011 | 165.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a aquisição de cartuchos HP que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/03/2011 | 135.85 | 08364696000147 | GLAMOUR MODAS | Importe relativo a aquisição de fardamento para os servidores do Poder Leigislativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/03/2011 | 200.25 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | Importe relativo aquisição de tecidos para confecção de fardamentos que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao serviço prestado de agua e esgoto do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/04/2011 | 361.25 | 07329512000145 | ARNALDO JOÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,QUE ORA CONTABILIZAMOS NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/04/2011 | 506.00 | 07329512000145 | ARNALDO JOÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,QUE ORA CONTABILIZAMOS NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/04/2011 | 150.00 | 00059176415449 | CARLINDO CABRAL DE MELO | Importe relativo a diárias do Presidente da Câmara Municipal, quando em serviço de interesse do Poder Legislativo que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/04/2011 | 21850.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/04/2011 | 5815.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/04/2011 | 127.44 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe relativo aos serviços de telefonia do Poder Legislaitivo que ora contabiliamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/04/2011 | 1600.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços de contabilidade referente a abril de 2011 que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/04/2011 | 1600.00 | 00078881986434 | CLAUDIA FABIANI MARANHÃO FARIA | Importe relativo ao serviços prestado advocatícios que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/04/2011 | 1025.47 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres e servidores feito a mentor que ora regularizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/04/2011 | 640.00 | 00032324669404 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO EM TAXI NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/04/2011 | 70.00 | 00078869692434 | JOSE RAIMUNDO SALES | Importe relativo aos anuncios e comunicados de sessões de interesse do Poder Legisltivo, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/04/2011 | 90.00 | 00001178489485 | MARIA JOSE DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado na lavagem de cortinas e outros, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/04/2011 | 400.00 | 00001101171740 | IZAQUIEL RODRIGUES JORDÃO | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/04/2011 | 600.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | Importe relativo a diárias do Presidente da Câmara Municipal, quando em serviço de interesse do Poder Legislativo que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/04/2011 | 200.00 | 04423051000187 | RADIO SALGADO FM | Importe relativo a transmissão das sessões ordinárias e comunicações de interesse do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/04/2011 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | Importe relativo aos serviços de locação de software de administação pública de contabilidade e folha de pagamento, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/04/2011 | 1800.00 | 00007258003487 | JOSÉ GERALDO VICENTE DA SILVA | Importe relativo a confecção de uma galeria legilativa de fotos individual para osa vereadores na legisltura vigente, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/04/2011 | 99.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao serviço e fornecimento de energia eletrica que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao serviço prestado de agua e esgoto do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/04/2011 | 350.00 | 00007392767437 | VANESSA MARIA DA SILVA | Importe relativo a elaboração da folha de pagamento e geração de SEFIP, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/04/2011 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/04/2011 | 34.90 | 02658544000170 | JORNAL DA PARAIBA | Valor ref. a assinatura do jornal da Paraiba destinado a camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/04/2011 | 6086.30 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres e servidores do mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/05/2011 | 200.00 | 00031947972472 | JOANA ALVES DA SILVA | Importe relativo a prestação de serviço de costura de fardamento dos servidores do Poder Legisltivo Municipal, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/05/2011 | 180.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Importe relativo aos serviços tecespecializados na instalação de programas de informática e configurações de redes e outros serviços do Poder Legisltivo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/05/2011 | 750.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | Importe relativo a aquisição de material de expediente que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/05/2011 | 34.90 | 02658544000170 | JORNAL DA PARAIBA | Valor ref. a assinatura do jornal da Paraiba destinado a camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/05/2011 | 560.01 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal sobre os prestadores de serviços referente ao mês de abril de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/05/2011 | 300.00 | 00006474664495 | JOSÉ EMILIO DA SILVA SANTIAGO | Importe relativo aos serviços prestados de cópias xerográficas, que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/05/2011 | 350.00 | 00071402055404 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA ELETRICO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/05/2011 | 250.00 | 10940287000193 | TONY DE LIRA ZÉGAS ELETRÔNICO | Imorte relativo a aquisição de material de eletrônico Microfno e Cabo que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/05/2011 | 21850.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/05/2011 | 5815.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do poder legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/05/2011 | 600.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | Importe relativo a diárias do Presidente da Câmara Municipal, quando em serviço de interesse do Poder Legislativo que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/05/2011 | 90.00 | 00001178489485 | MARIA JOSE DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado na lavagem de cortinas e outros, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/05/2011 | 1600.00 | 00078881986434 | CLAUDIA FABIANI MARANHÃO FARIA | Importe relativo ao serviços prestado advocatícios que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/05/2011 | 1600.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços de contabilidade referente a maio de 2011 que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/05/2011 | 400.00 | 00001101171740 | IZAQUIEL RODRIGUES JORDÃO | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/05/2011 | 70.00 | 00078869692434 | JOSE RAIMUNDO SALES | Importe relativo aos anuncios e comunicados de sessões de interesse do Poder Legisltivo, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/05/2011 | 640.00 | 00032324669404 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO EM TAXI NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/05/2011 | 200.00 | 04423051000187 | RADIO SALGADO FM | Importe relativo a transmissão das sessões ordinárias e comunicações de interesse do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/05/2011 | 350.00 | 00007392767437 | VANESSA MARIA DA SILVA | Importe relativo a elaboração da folha de pagamento e geração de SEFIP, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/05/2011 | 78.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao serviço e fornecimento de energia eletrica que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/05/2011 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | Importe relativo aos serviços de locação de software de administação pública de contabilidade e folha de pagamento, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/05/2011 | 112.69 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe relativo aos serviços de telefonia do Poder Legislaitivo que ora contabiliamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao serviço prestado de agua e esgoto do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/05/2011 | 109.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo aquisição de material de expediente, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/05/2011 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/06/2011 | 6646.31 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres, servidores e prestadores de serviços do mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/06/2011 | 97.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao serviço e fornecimento de energia eletrica que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/06/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao serviço prestado de agua e esgoto do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/06/2011 | 300.00 | 07073847000145 | FABIO MAZART MARINHO DA COSTA | Importe relativo a publicação de interesse publico na edição de maio de 2011, no Jornal Tribuna do Vale, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 07/06/2011 | 1500.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de Microcomputador e Impressora Laser Samsung 1665, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/06/2011 | 840.04 | 07329512000145 | ARNALDO JOÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,QUE ORA CONTABILIZAMOS NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/06/2011 | 34.90 | 02658544000170 | JORNAL DA PARAIBA | Valor ref. a assinatura do jornal da Paraiba destinado a camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/06/2011 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/06/2011 | 200.00 | 04423051000187 | RADIO SALGADO FM | Importe relativo a transmissão das sessões ordinárias e comunicações de interesse do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/06/2011 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | Importe relativo aos serviços de locação de software de administação pública de contabilidade e folha de pagamento, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/06/2011 | 21850.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/06/2011 | 5815.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do poder legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/06/2011 | 70.00 | 00078869692434 | JOSE RAIMUNDO SALES | Importe relativo aos anuncios e comunicados de sessões de interesse do Poder Legisltivo, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/06/2011 | 600.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | Importe relativo a diárias do Presidente da Câmara Municipal, quando em serviço de interesse do Poder Legislativo que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/06/2011 | 90.00 | 00001178489485 | MARIA JOSE DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado na lavagem de cortinas e outros, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/06/2011 | 640.00 | 00032324669404 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO EM TAXI NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/06/2011 | 400.00 | 00001101171740 | IZAQUIEL RODRIGUES JORDÃO | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/06/2011 | 1600.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços de contabilidade referente a junho de 2011 que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/06/2011 | 1600.00 | 00078881986434 | CLAUDIA FABIANI MARANHÃO FARIA | Importe relativo ao serviços prestado advocatícios que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/06/2011 | 350.00 | 00007392767437 | VANESSA MARIA DA SILVA | Importe relativo a elaboração da folha de pagamento e geração de SEFIP, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/06/2011 | 380.00 | 00006474664495 | JOSÉ EMILIO DA SILVA SANTIAGO | Importe relativo aos serviços prestados de cópias xerográficas, que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/06/2011 | 38.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancaria de adiantamento de depósito que ora contabilizamos, conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/06/2011 | 6646.31 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres, servidores e prestadores de serviços do mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/06/2011 | 2.54 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária de juros que ora contabilizamos para posterior regularização. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/07/2011 | 150.00 | 00059176415449 | CARLINDO CABRAL DE MELO | Importe relativo a diárias para Vereador tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/07/2011 | 34.90 | 02658544000170 | JORNAL DA PARAIBA | Valor ref. a assinatura do jornal da Paraiba destinado a camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/07/2011 | 200.00 | 04423051000187 | RADIO SALGADO FM | Importe relativo a transmissão das sessões ordinárias e comunicações de interesse do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/07/2011 | 1600.00 | 00078881986434 | CLAUDIA FABIANI MARANHÃO FARIA | Importe relativo ao serviços prestado advocatícios que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/07/2011 | 1600.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços de contabilidade referente a julho de 2011 que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/07/2011 | 90.00 | 00001178489485 | MARIA JOSE DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado na lavagem de cortinas e outros, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/07/2011 | 600.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | Importe relativo a diárias do Presidente da Câmara Municipal, quando em serviço de interesse do Poder Legislativo que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/07/2011 | 640.00 | 00032324669404 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO EM TAXI NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/07/2011 | 400.00 | 00001101171740 | IZAQUIEL RODRIGUES JORDÃO | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/07/2011 | 70.00 | 00078869692434 | JOSE RAIMUNDO SALES | Importe relativo aos anuncios e comunicados de sessões de interesse do Poder Legisltivo, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/07/2011 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | Importe relativo aos serviços de locação de software de administação pública de contabilidade e folha de pagamento, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/07/2011 | 21850.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/07/2011 | 5815.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do poder legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/07/2011 | 430.00 | 12556672000167 | MARCIO LEITE FEITOSA - ME | Importe relativo a aquisição de tapete perssonalizado que ora contabilizamos conforme descrição em nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/07/2011 | 127.58 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe relativo a telefonia fixa da CÂmara Municipal que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao serviço prestado de agua e esgoto do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/07/2011 | 123.07 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe relativo aos serviços de telefonia do Poder Legislaitivo que ora contabiliamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/07/2011 | 10.41 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe relativo a serviço de telecomunicações do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/07/2011 | 46.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao serviço e fornecimento de energia eletrica que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/07/2011 | 543.30 | 07329512000145 | ARNALDO JOÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,QUE ORA CONTABILIZAMOS NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/08/2011 | 300.00 | 07073847000145 | FABIO MAZART MARINHO DA COSTA | Importe relativo a publicação de interesse publico na edição de maio de 2011, no Jornal Tribuna do Vale, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/08/2011 | 850.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | Importe relativo a aquisição de material de expediente que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/08/2011 | 350.00 | 00098099370406 | ANA CARLA MONTEIRO C NUNES | Importe relativo aos serviços técnicos de recursos humanos, elaboração de folha para o Sagres e geração de Sefip, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/08/2011 | 6646.30 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres, servidores e prestadores de serviços do mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/08/2011 | 34.90 | 02658544000170 | JORNAL DA PARAIBA | Valor ref. a assinatura do jornal da Paraiba destinado a camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/08/2011 | 1600.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços de contabilidade referente a agosto de 2011 que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/08/2011 | 21850.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/08/2011 | 5815.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/08/2011 | 90.00 | 00001178489485 | MARIA JOSE DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado na lavagem de cortinas e outros, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/08/2011 | 70.00 | 00078869692434 | JOSE RAIMUNDO SALES | Importe relativo aos anuncios e comunicados de sessões de interesse do Poder Legisltivo, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/08/2011 | 400.00 | 00001101171740 | IZAQUIEL RODRIGUES JORDÃO | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/08/2011 | 640.00 | 00032324669404 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO EM TAXI NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/08/2011 | 600.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | Importe relativo a diárias do Presidente da Câmara Municipal, quando em serviço de interesse do Poder Legislativo que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/08/2011 | 200.00 | 00006474664495 | JOSÉ EMILIO DA SILVA SANTIAGO | Importe relativo aos serviços prestados de cópias xerográficas, que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/08/2011 | 1600.00 | 00078881986434 | CLAUDIA FABIANI MARANHÃO FARIA | Importe relativo ao serviços prestado advocatícios que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/08/2011 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/08/2011 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/08/2011 | 209.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a aquisição de cartuchos HP que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/08/2011 | 350.00 | 00098099370406 | ANA CARLA MONTEIRO C NUNES | Importe relativo aos serviços técnicos de recursos humanos, elaboração de folha para o Sagres e geração de Sefip, que ora contabilizamos, referente a agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao serviço prestado de agua e esgoto do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/08/2011 | 135.89 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe relativo aos serviços de telefonia do Poder Legislaitivo que ora contabiliamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/08/2011 | 52.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao serviço e fornecimento de energia eletrica que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/08/2011 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | Importe relativo aos serviços de locação de software de administação pública de contabilidade e folha de pagamento, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/08/2011 | 200.00 | 04423051000187 | RADIO SALGADO FM | Importe relativo a transmissão das sessões ordinárias e comunicações de interesse do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/08/2011 | 830.00 | 07329512000145 | ARNALDO JOÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,QUE ORA CONTABILIZAMOS NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/08/2011 | 11.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancaria de adiantamento de depósito que ora contabilizamos, conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/09/2011 | 150.00 | 00051908794453 | MARIO ROMERO CORREIA CAVALCANTE | Importe relativo a diária para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/09/2011 | 6646.30 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres e servidores agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/09/2011 | 350.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Importe relativo aos serviços tecnicos especializados na manutenção wireless de programas de informática e configurações de redes e outros serviços do Poder Legisltivo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/09/2011 | 34.90 | 02658544000170 | JORNAL DA PARAIBA | Valor ref. a assinatura do jornal da Paraiba destinado a camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/09/2011 | 1600.00 | 00078881986434 | CLAUDIA FABIANI MARANHÃO FARIA | Importe relativo ao serviços prestado advocatícios que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/09/2011 | 1600.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços de contabilidade referente a agosto de 2011 que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/09/2011 | 21850.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/09/2011 | 5815.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do poder legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/09/2011 | 70.00 | 00078869692434 | JOSE RAIMUNDO SALES | Importe relativo aos anuncios e comunicados de sessões de interesse do Poder Legisltivo, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/09/2011 | 200.00 | 04423051000187 | RADIO SALGADO FM | Importe relativo a transmissão das sessões ordinárias e comunicações de interesse do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/09/2011 | 90.00 | 00001178489485 | MARIA JOSE DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado na lavagem de cortinas e outros, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/09/2011 | 400.00 | 00001101171740 | IZAQUIEL RODRIGUES JORDÃO | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/09/2011 | 600.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | Importe relativo a diárias do Presidente da Câmara Municipal, quando em serviço de interesse do Poder Legislativo que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/09/2011 | 640.00 | 00032324669404 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO EM TAXI NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/09/2011 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | Importe relativo aos serviços de locação de software de administação pública de contabilidade e folha de pagamento, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/09/2011 | 350.00 | 00098099370406 | ANA CARLA MONTEIRO C NUNES | Importe relativo aos serviços técnicos de recursos humanos, elaboração de folha para o Sagres e geração de Sefip, que ora contabilizamos, referente a setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/09/2011 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/09/2011 | 80.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao serviço e fornecimento de energia eletrica que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao serviço prestado de agua e esgoto do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/09/2011 | 300.00 | 00006474664495 | JOSÉ EMILIO DA SILVA SANTIAGO | Importe relativo aos serviços prestados de cópias xerográficas, que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/09/2011 | 350.00 | 04142377000136 | MARIA SUELY BARBOSA | Importe relativo a aquisição de material de contrução para pequenos reparos e manutenção, neste mês, no Poder Legislativo, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/09/2011 | 778.00 | 07329512000145 | ARNALDO JOÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,QUE ORA CONTABILIZAMOS NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/09/2011 | 6086.30 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres e servidores agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 13/10/2011 | 560.00 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal sobre os prestadores de serviços de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/10/2011 | 34.90 | 02658544000170 | JORNAL DA PARAIBA | Valor ref. a assinatura do jornal da Paraiba destinado a camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/10/2011 | 21850.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/10/2011 | 5961.04 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do poder legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/10/2011 | 1600.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços de contabilidade referente a outubro de 2011 que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/10/2011 | 1600.00 | 00078881986434 | CLAUDIA FABIANI MARANHÃO FARIA | Importe relativo ao serviços prestado advocatícios que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/10/2011 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/10/2011 | 200.00 | 04423051000187 | RADIO SALGADO FM | Importe relativo a transmissão das sessões ordinárias e comunicações de interesse do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/10/2011 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | Importe relativo aos serviços de locação de software de administação pública de contabilidade e folha de pagamento, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/10/2011 | 350.00 | 00098099370406 | ANA CARLA MONTEIRO C NUNES | Importe relativo aos serviços técnicos de recursos humanos, elaboração de folha para o Sagres e geração de Sefip, que ora contabilizamos, referente a outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/10/2011 | 127.77 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe relativo aos serviços de telefonia do Poder Legislaitivo que ora contabiliamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/10/2011 | 127.82 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe relativo aos serviços de telefonia do Poder Legislaitivo que ora contabiliamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao serviço prestado de agua e esgoto do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/10/2011 | 90.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao serviço e fornecimento de energia eletrica que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/10/2011 | 640.00 | 00032324669404 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO EM TAXI NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/10/2011 | 400.00 | 00001101171740 | IZAQUIEL RODRIGUES JORDÃO | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/10/2011 | 70.00 | 00078869692434 | JOSE RAIMUNDO SALES | Importe relativo aos anuncios e comunicados de sessões de interesse do Poder Legisltivo, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/10/2011 | 90.00 | 00001178489485 | MARIA JOSE DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado na lavagem de cortinas e outros, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/10/2011 | 600.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | Importe relativo a diárias do Presidente da Câmara Municipal, quando em serviço de interesse do Poder Legislativo que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/10/2011 | 370.00 | 00006474664495 | JOSÉ EMILIO DA SILVA SANTIAGO | Importe relativo aos serviços prestados de cópias xerográficas, que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/10/2011 | 860.00 | 07329512000145 | ARNALDO JOÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,QUE ORA CONTABILIZAMOS NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/10/2011 | 2864.68 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salario dos servidores do poder legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/10/2011 | 6086.30 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres e servidores outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/11/2011 | 790.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | Importe relativo a aquisição de material de expediente que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/11/2011 | 560.00 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal sobre os prestadores de serviços de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/11/2011 | 21850.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/11/2011 | 1600.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo ao serviços de assessoria contábil que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/11/2011 | 5815.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do poder legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/11/2011 | 1600.00 | 00078881986434 | CLAUDIA FABIANI MARANHÃO FARIA | Importe relativo ao serviços prestado advocatícios que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/11/2011 | 90.00 | 00001178489485 | MARIA JOSE DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado na lavagem de cortinas e outros, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/11/2011 | 400.00 | 00001101171740 | IZAQUIEL RODRIGUES JORDÃO | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/11/2011 | 640.00 | 00032324669404 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO EM TAXI NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/11/2011 | 70.00 | 00078869692434 | JOSE RAIMUNDO SALES | Importe relativo aos anuncios e comunicados de sessões de interesse do Poder Legisltivo, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/11/2011 | 200.00 | 04423051000187 | RADIO SALGADO FM | Importe relativo a transmissão das sessões ordinárias e comunicações de interesse do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/11/2011 | 600.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | Importe relativo a diárias do Presidente da Câmara Municipal, quando em serviço de interesse do Poder Legislativo que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/11/2011 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | Importe relativo aos serviços de locação de software de administação pública de contabilidade e folha de pagamento, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/11/2011 | 350.00 | 00098099370406 | ANA CARLA MONTEIRO C NUNES | Importe relativo aos serviços técnicos de recursos humanos, elaboração de folha para o Sagres e geração de Sefip, que ora contabilizamos, referente a novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/11/2011 | 285.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a aquisição de cartuchos HP que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/11/2011 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/11/2011 | 109.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao serviço e fornecimento de energia eletrica que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao serviço prestado de agua e esgoto do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/11/2011 | 14.20 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe relativo a serviço de telecomunicações do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/11/2011 | 105.12 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe relativo aos serviços de telefonia do Poder Legislaitivo que ora contabiliamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/11/2011 | 760.00 | 07329512000145 | ARNALDO JOÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,QUE ORA CONTABILIZAMOS NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/11/2011 | 100.00 | 00006474664495 | JOSÉ EMILIO DA SILVA SANTIAGO | Importe relativo aos serviços prestados de cópias xerográficas, que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/11/2011 | 19.16 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | Importe relativo a aquisição de material de expediente conforme nota fiscal, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/11/2011 | 34.90 | 02658544000170 | JORNAL DA PARAIBA | Valor ref. a assinatura do jornal da Paraiba destinado a camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/12/2011 | 140.00 | 00003595844467 | JOSENALDO FELINO DA SILVA | Importe relativo a confecção de salgados para sessão Solene para entregas de medalhas honra ao Mérito que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/12/2011 | 21850.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/12/2011 | 5815.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do poder legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/12/2011 | 2718.64 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salario dos servidores do poder legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/12/2011 | 6086.30 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres e servidores do mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/12/2011 | 560.00 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal sobre os prestadores de serviços referente ao mês de dezembro de 2011, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/12/2011 | 1228.28 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal do 13º salário dos servidores do Poder Legislativo, que ora contabilizamos, neste mês | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/12/2011 | 1600.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo ao serviços de assessoria contábil que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/12/2011 | 1600.00 | 00078881986434 | CLAUDIA FABIANI MARANHÃO FARIA | Importe relativo ao serviços prestado advocatícios que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/12/2011 | 400.00 | 00001101171740 | IZAQUIEL RODRIGUES JORDÃO | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/12/2011 | 600.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | Importe relativo a diárias do Presidente da Câmara Municipal, quando em serviço de interesse do Poder Legislativo que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/12/2011 | 90.00 | 00001178489485 | MARIA JOSE DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado na lavagem de cortinas e outros, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/12/2011 | 70.00 | 00078869692434 | JOSE RAIMUNDO SALES | Importe relativo aos anuncios e comunicados de sessões de interesse do Poder Legisltivo, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/12/2011 | 640.00 | 00032324669404 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO EM TAXI NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/12/2011 | 200.00 | 04423051000187 | RADIO SALGADO FM | Importe relativo a transmissão das sessões ordinárias e comunicações de interesse do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/12/2011 | 350.00 | 00098099370406 | ANA CARLA MONTEIRO C NUNES | Importe relativo aos serviços técnicos de recursos humanos, elaboração de folha para o Sagres e geração de Sefip, que ora contabilizamos, referente a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/12/2011 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | Importe relativo aos serviços de locação de software de administação pública de contabilidade e folha de pagamento, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/12/2011 | 130.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao serviço e fornecimento de energia eletrica que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao serviço prestado de agua e esgoto do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/12/2011 | 125.57 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe relativo aos serviços de telefonia do Poder Legislaitivo que ora contabiliamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/12/2011 | 34.90 | 02658544000170 | JORNAL DA PARAIBA | Valor ref. a assinatura do jornal da Paraiba destinado a camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/12/2011 | 860.00 | 07329512000145 | ARNALDO JOÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,QUE ORA CONTABILIZAMOS NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/12/2011 | 1685.00 | 00001154840433 | ELIZEU SOARES DA SILVA | Importe relativo a confecção de buffet da Câmara Municipal na última sessão do exercicio de 2011 e confraternização da Casa Legislativa, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/12/2011 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/12/2011 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/12/2011 | 745.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | Importe relativo a aquisição de material de expediente que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/12/2011 | 1980.00 | 00046274960791 | JOSE BARBOSA FILHO | Importe relativo a prestação de serviço de pedreiro nas dependência do Poder Legislativo Municipal, referente a pintura e outros, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/12/2011 | 5812.36 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres, servidores e prestadores de serviços do mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 288
Última atualização: 11/06/2024