de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 06/01/2011 | 601.00 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA. | Empenho de despesa com a aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTE (canetas, pepel ofício, envelopes, etc.), destinados ao consumom nas atividades legislativas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2011 | 24000.30 | 00055922708449 | Landoaldo César da Silva e outros vereadores | Empenho de despesas com o pagamento de SUBSÍDIO DE VEREADORES, correspondente ao mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2011 | 1868.23 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | Empenho de despesas com o pagamento de SALÁRIOS (VENCIMENTOS E SALARIO-FAMÍLIA) PARA SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, correspondente ao mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2011 | 144.20 | 00061234141434 | HELENO JOSE PEREIRA | Empenho de despesa com a prestação de serviços na realização do transporte de servidores da Câmara Municipal quando a serviço da mesma, em veículo do condutor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2011 | 365.00 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | Empenho de despesa com a prestação de serviços na realização do transporte de servidores da Câmara Municipal quando a serviço da mesma, em veículo do condutor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2011 | 1500.00 | 00051106434404 | Conceicao de Fatima Paiva da Silva | Empenho de despesas com os serviços de assessoria contábil junto à Câmara Municipal, no mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2011 | 310.00 | 00033852197449 | Benedito Ramos de Lima | Emprenho de despesas com a prestação de serviços técnicos profissionais na manutenção e operação dos serviços sosnoros da Câmara Municipal, no mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2011 | 155.00 | 00002360776436 | LIGIA MONICA LINS DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de conserto de cadeiras (parte do forro) da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2011 | 842.46 | 04484428000108 | Posto P.F. de Com. e Lubrificantes Ltda. | Empenho de despesas com a aquisição de combustível para uso no véculo da Câmara - Fiat Uno de placa MOQ 7089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2011 | 468.35 | 09335050000102 | COPACOL - Comercial Costa Ltda. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais diversos (material de limpeza e outros), para consumo nas dependências da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 25/01/2011 | 186.40 | 33000118000179 | Telemar Norte e Leste S. A. | Empenho de despesas com a quitação de faturas de fornecimento de serviços de telefonia utilizados nos serviços legislativos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 25/01/2011 | 37.83 | 09299868000109 | Cartório Notarial - Domicio M da Silva | Empenho de despesas com os serviços de registro cartorial de documentos da Câmara Municipal (registro e autenticações). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 25/01/2011 | 7973.46 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Empenho de valor correpondente a quitação de GPS - Guia de Previdência Social, referente à competência JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 01/02/2011 | 161.90 | 33000118000179 | Telemar Norte e Leste S. A. | Empenho de despesas com a quitação de faturas de fornecimento de serviços de telefonia utilizados nos serviços legislativos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 01/02/2011 | 30.97 | 33530486003225 | EMBRATEL | Empenho de valor correspondente à quitação de faturas de serviços telefônicos utilizados nos serviços legislativos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Aquisição de equipamentos e material permanente p/ Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 01/02/2011 | 1400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | Empenho de despesa com a aquisição de equipamentos de informática (PC UNIDASNET 2GB/320GB - R$ 762,00; MONITOR ADC/LCD DE 15 - R$ 300,00; IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 4480 - R$ 269,00 e ESTABILIZADOR 300 - R$ 69,00), destinados ao uso nos serviços da Câmara. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/02/2011 | 290.00 | 00020451962400 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Empenho de despesa com a prestação de serviços na realização do transporte de servidores da Câmara Municipal quando a serviço da mesma, em veículo do condutor (FIAT UNO - PLACAS MNF 9148). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/02/2011 | 145.00 | 00020451962400 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Empenho de despesa com a prestação de serviços na realização do transporte de servidores da Câmara Municipal quando a serviço da mesma, em veículo do condutor (FIAT UNO - PLACAS MNF 9148). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 18/02/2011 | 2744.73 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | Empenho de despesas com o pagamento de SALÁRIOS (VENCIMENTOS E SALARIO-FAMÍLIA) PARA SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 18/02/2011 | 24000.00 | 00055922708449 | Landoaldo César da Silva e outros vereadores | Empenho de despesas com o pagamento de SUBSÍDIO DE VEREADORES, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/02/2011 | 711.00 | 09335050000102 | COPACOL - Comercial Costa Ltda. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais diversos (material de limpeza e outros), para consumo nas dependências da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/02/2011 | 61.82 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Empenho de despésas com o fornecimento de refeiçoes para integrantes do Poder Legislativo quando à serviço da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/02/2011 | 2183.37 | 04525187000106 | Posto de Combustíveis Dacar | Empenho de despesas com a aquisição de combustível para uso no véculo da Câmara - Fiat Uno de placa MOQ 7089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/02/2011 | 56.00 | 00007211684429 | MARCELO JUSTINO DA SILVA | Empenho de despesas com emissão de cópias (xerox) de documentos da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/02/2011 | 1500.00 | 00051106434404 | Conceicao de Fatima Paiva da Silva | Empenho de despesas com os serviços de assessoria contábil junto à Câmara Municipal, no mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/02/2011 | 145.00 | 00085469793400 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de viagens a serviço da Câmara Municipal em decorrência de suas necessidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/02/2011 | 310.00 | 00033852197449 | Benedito Ramos de Lima | Emprenho de despesas com a prestação de serviços técnicos profissionais na manutenção e operação dos serviços sosnoros da Câmara Municipal, no mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/02/2011 | 145.00 | 00003318865885 | JOSE MARIA DANTAS | Empenho de despesas com a prestação de serviços de viagens a serviço da Câmara Municipal em decorrência de suas necessidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/02/2011 | 365.00 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | Empenho de despesa com a prestação de serviços na realização do transporte de servidores da Câmara Municipal quando a serviço da mesma, em veículo do condutor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/02/2011 | 290.00 | 00061234141434 | HELENO JOSE PEREIRA | Empenho de despesa com a prestação de serviços na realização do transporte de servidores da Câmara Municipal quando a serviço da mesma, em veículo do condutor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/03/2011 | 24000.00 | 00055922708449 | Landoaldo César da Silva e outros vereadores | Empenho de despesas com o pagamento de SUBSÍDIO DE VEREADORES, correspondente ao mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/03/2011 | 2744.73 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | Empenho de despesas com o pagamento de SALÁRIOS (VENCIMENTOS E SALARIO-FAMÍLIA) PARA SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, correspondente ao mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/03/2011 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Empenho referente a despesas com a locação de software para a realização dos registros contábeis do movimento patrimonial e financeiro da Câmara Municipal, dos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/03/2011 | 61.38 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Empenho de despésas com o fornecimento de refeiçoes para integrantes do Poder Legislativo quando à serviço da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/03/2011 | 76.00 | 11704346000197 | COPYGRAF | Empenho de despesas com a aquisição de carimbos para identificação funcional de membros do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/03/2011 | 142.92 | 33000118000179 | Telemar Norte e Leste S. A. | Empenho de despesas com a quitação de faturas de fornecimento de serviços de telefonia utilizados nos serviços legislativos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/03/2011 | 67.10 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Empenho de despésas com o fornecimento de refeiçoes para integrantes do Poder Legislativo quando à serviço da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/03/2011 | 95.00 | 11583727000165 | RESTAURANTE BOM PALADAR | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições para servidores da Câmara Municipal quando á disposição da mesma em tempo integral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/03/2011 | 67.10 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Empenho de despésas com o fornecimento de refeiçoes para integrantes do Poder Legislativo quando à serviço da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/03/2011 | 65.50 | 10634340000128 | INFOCOLORINFORMATICA LTDA | Empenho referente a despesas com a adaptação e recarga de cartuchos das impressoras utilizadas nos serviços legislatvos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/03/2011 | 5977.56 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Empenho de valor correpondente a quitação de GPS - Guia de Previdência Social, referente à competência FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/03/2011 | 350.00 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | Empenho de despesa com a prestação de serviços na realização do transporte de servidores da Câmara Municipal quando a serviço da mesma, em veículo do condutor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/03/2011 | 310.00 | 00033852197449 | Benedito Ramos de Lima | Emprenho de despesas com a prestação de serviços técnicos profissionais na manutenção e operação dos serviços sosnoros da Câmara Municipal, no mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/03/2011 | 875.50 | 09335050000102 | COPACOL - Comercial Costa Ltda. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais diversos (material de limpeza e outros), para consumo nas dependências da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/03/2011 | 62.00 | 00003318865885 | JOSE MARIA DANTAS | Empenho de despesas com a prestação de serviços de viagens a serviço da Câmara Municipal em decorrência de suas necessidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/03/2011 | 100.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAUJO NETO | Empenho de despesas com os serviços de lavangens e lubrificações do do veículo da Câmara Municipal - FIAT UNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/03/2011 | 309.50 | 00080532195434 | Ivania Miranda da Silva | Empenho de despesas com os serviços de registro fotográfico da Sessão Solene em comemoração ao DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/03/2011 | 443.50 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | Empenho de despesas com os serviços de confecção e fornecimento de salagadinhos para distribuição com os participantes da Sessão Solene em comemoração ao DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/03/2011 | 266.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS | Empenho correspondente as despesas com aquisição de material destinado a utilização em competições esportivas com a participação do time representante da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/03/2011 | 1500.00 | 00051106434404 | Conceicao de Fatima Paiva da Silva | Empenho de despesas com os serviços de assessoria contábil junto à Câmara Municipal, no mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/03/2011 | 72.10 | 00003318865885 | JOSE MARIA DANTAS | Empenho de despesas com a prestação de serviços de viagens a serviço da Câmara Municipal em decorrência de suas necessidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/03/2011 | 801.00 | 12556672000167 | MARCIO LEITE FEITOSA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de carteiras de identificação para os memebros (vereadores) da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/03/2011 | 2166.20 | 04525187000106 | Posto de Combustíveis Dacar | Empenho de despesas com a aquisição de combustível para uso no véculo da Câmara - Fiat Uno de placa MOQ 7089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/03/2011 | 140.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | Empenho de despesa com os serviço de provedor de acesso à INTERNET nos meses de fevereiro e março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/03/2011 | 470.00 | 03840438000176 | Sapé Auto Peças Ltda. | Empenho correspondente as despesas com aquisição de peças para manutenção do veículo da Câmara Municipal - Fiat Uno de placa MOQ 7089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/03/2011 | 174.24 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Empenho de despésas com o fornecimento de refeiçoes para integrantes do Poder Legislativo quando à serviço da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/03/2011 | 151.43 | 33000118000179 | Telemar Norte e Leste S. A. | Empenho de despesas com a quitação de faturas de fornecimento de serviços de telefonia utilizados nos serviços legislativos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/04/2011 | 24000.00 | 00055922708449 | Landoaldo César da Silva e outros vereadores | Empenho de despesas com o pagamento de SUBSÍDIO DE VEREADORES, correspondente ao mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/04/2011 | 2744.73 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | Empenho de despesas com o pagamento de SALÁRIOS (VENCIMENTOS E SALARIO-FAMÍLIA) PARA SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, correspondente ao mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/04/2011 | 730.50 | 09335050000102 | COPACOL - Comercial Costa Ltda. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais diversos (material de limpeza e outros), para consumo nas dependências da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/04/2011 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Empenho referente a despesas com a locação de software para a realização dos registros contábeis do movimento patrimonial e financeiro da Câmara Municipal, do mes de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/04/2011 | 340.00 | 00003628732409 | GLAUBER ROBERTO DE SOUZA SILVA | Empenho de despesa com a prestação de serviços na realização do transporte de servidores da Câmara Municipal quando a serviço da mesma, em veículo do condutor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/04/2011 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Empenho de despesas com a PUBLICAÇÃO DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇO 001/2011, no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/04/2011 | 230.56 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Empenho de despésas com o fornecimento de refeiçoes para integrantes do Poder Legislativo quando à serviço da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/04/2011 | 480.00 | 09164120000107 | A PRIMAVERA | Empenho de despesas com a aquisição de uniforme para utilização pelas servidoras da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/04/2011 | 310.00 | 00033852197449 | Benedito Ramos de Lima | Emprenho de despesas com a prestação de serviços técnicos profissionais na manutenção e operação dos serviços sosnoros da Câmara Municipal, no mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/04/2011 | 145.00 | 00061234141434 | HELENO JOSE PEREIRA | Empenho de despesa com a prestação de serviços na realização do transporte de servidores da Câmara Municipal quando a serviço da mesma, em veículo do condutor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/04/2011 | 105.67 | 00006818022430 | WERVERSON JESUS GOMES DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na emissão de cópias (xerx) de documentos da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/04/2011 | 194.00 | 00080532195434 | Ivania Miranda da Silva | Empenho de despesas com os serviços de registro fotográfico do SEMINÁRIO MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO: UM NOVO FOCO, realizado em parceria com o INTERLEGIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/04/2011 | 309.50 | 00079895786468 | MARIA TRAJANO DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de apoio operacional na realização do SEMINÁRIO MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO: UM NOVO FOCO, realizado em parceria com o INTERLEGIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/04/2011 | 145.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAUJO NETO | Empenho de despesas com os serviços de lavangens e lubrificações do do veículo da Câmara Municipal - FIAT UNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/04/2011 | 1500.00 | 00051106434404 | Conceicao de Fatima Paiva da Silva | Empenho de despesas com os serviços de assessoria contábil junto à Câmara Municipal, no mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/04/2011 | 2757.50 | 04525187000106 | Posto de Combustíveis Dacar | Empenho de despesas com a aquisição de combustível para uso no véculo da Câmara - Fiat Uno de placa MOQ 7089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/04/2011 | 6072.38 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Empenho de valor correpondente a quitação de GPS - Guia de Previdência Social, referente à competência MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/04/2011 | 500.00 | 04286387000145 | ANTONIO DA COSTA SILVA | Empenho de despesa referente a digitação e impressão de exemplares do Livro "CHUVA DE POESIAS", para distribuição com os integrantes da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/04/2011 | 6072.38 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Empenho de valor correpondente a quitação de GPS - Guia de Previdência Social, referente à competência ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/05/2011 | 24000.00 | 00055922708449 | Landoaldo César da Silva e outros vereadores | Empenho de despesas com o pagamento de SUBSÍDIO DE VEREADORES, correspondente ao mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/05/2011 | 215.00 | 00001112693424 | JOEL FERREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com a realização de viagem com servidores da Câmara quando a serviço da mesma em locais fora do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/05/2011 | 580.00 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | Empenho de despesa com a prestação de serviços na realização do transporte de servidores da Câmara Municipal quando a serviço da mesma, em veículo do condutor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/05/2011 | 145.00 | 00020451962400 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Empenho de despesa com a prestação de serviços na realização do transporte de servidores da Câmara Municipal quando a serviço da mesma, em veículo do condutor (FIAT UNO - PLACAS MNF 9148). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/05/2011 | 1500.00 | 00051106434404 | Conceicao de Fatima Paiva da Silva | Empenho de despesas com os serviços de assessoria contábil junto à Câmara Municipal, no mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/05/2011 | 290.00 | 00001112693424 | JOEL FERREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com a realização de viagem com servidores da Câmara quando a serviço da mesma em locais fora do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/05/2011 | 280.00 | 00080532195434 | Ivania Miranda da Silva | Empenho de despesas com os serviços de registro fotográfico de sessões realizadas na Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/05/2011 | 220.00 | 00003628732409 | GLAUBER ROBERTO DE SOUZA SILVA | Empenho de despesa com a prestação de serviços na realização do transporte de servidores da Câmara Municipal quando a serviço da mesma, em veículo do condutor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/05/2011 | 270.00 | 00003318865885 | JOSE MARIA DANTAS | Empenho de despesas com a prestação de serviços de viagens a serviço da Câmara Municipal em decorrência de suas necessidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/05/2011 | 2744.73 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | Empenho de despesas com o pagamento de SALÁRIOS (VENCIMENTOS E SALARIO-FAMÍLIA) PARA SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, correspondente ao mês de MAIO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/05/2011 | 310.00 | 00033852197449 | Benedito Ramos de Lima | Emprenho de despesas com a prestação de serviços técnicos profissionais na manutenção e operação dos serviços sosnoros da Câmara Municipal, no mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/05/2011 | 85.58 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Empenho de despésas com o fornecimento de refeiçoes para integrantes do Poder Legislativo quando à serviço da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/05/2011 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Empenho referente a despesas com a locação de software para a realização dos registros contábeis do movimento patrimonial e financeiro da Câmara Municipal, do mes de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/05/2011 | 81.55 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA. | Empenho de despesas com refeições para integrantes do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/05/2011 | 6072.38 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Empenho de valor correpondente a quitação de GPS - Guia de Previdência Social, referente à competência MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/05/2011 | 850.50 | 10611122000178 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais de expediente diversos (papel, caneta, material de limpeza e eletrico, etc), para consumo nas dependências da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/05/2011 | 4.00 | 00000000293601 | Banco do Brasil S/A | Empenho de despesas com o débito de tarifas bancárias debitadas em conta corrente desta Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/06/2011 | 24000.00 | 00055922708449 | Landoaldo César da Silva e outros vereadores | Empenho de despesas com o pagamento de SUBSÍDIO DE VEREADORES, correspondente ao mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/06/2011 | 4072.23 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | Empenho de despesas com o pagamento de SALÁRIOS (VENCIMENTOS E SALARIO-FAMÍLIA) PARA SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, correspondente ao mês de JUNHO/2011 + 1a PARCELA DO 13o SAL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/06/2011 | 136.65 | 33000118000179 | Telemar Norte e Leste S. A. | Empenho de despesas com a quitação de faturas de fornecimento de serviços de telefonia utilizados nos serviços legislativos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/06/2011 | 119.13 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Empenho de despésas com o fornecimento de refeiçoes para integrantes do Poder Legislativo quando à serviço da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/06/2011 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | Empenho de despesa com os serviço de provedor de acesso à INTERNET no mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/06/2011 | 186.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAUJO NETO | Empenho de despesas com os serviços de viagens no veículo de propriedade do condutor (placas MMN 7816), a serviço do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/06/2011 | 525.00 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA. | Empenho de despesa com a aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTE (papel ofício, cartuchos para impressora, etc.), destinados ao consumo nas atividades legislativas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/06/2011 | 117.70 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | Empenho de despésas com o fornecimento de refeiçoes para integrantes do Poder Legislativo quando à serviço da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/06/2011 | 310.00 | 00033852197449 | Benedito Ramos de Lima | Emprenho de despesas com a prestação de serviços técnicos profissionais, CONFORME CONTRATO, na manutenção e operação dos serviços sosnoros da Câmara Municipal, no mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/06/2011 | 145.00 | 00003979411451 | MARCOS LUIZ VICENTE DA SILVA | Empenho de despesa com a prestação de serviços na realização de viagens para a cidade de João Pessoa em veículo de propriedade do condutor (placa MMV8243), a serviço do Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/06/2011 | 215.00 | 00001112693424 | JOEL FERREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com a realização de viagem com servidores da Câmara quando a serviço da mesma em locais fora do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/06/2011 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Empenho referente a despesas com a locação de software para a realização dos registros contábeis do movimento patrimonial e financeiro da Câmara Municipal, do mes de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/06/2011 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | Empenho de despesa com os serviço de provedor de acesso à INTERNET no mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/06/2011 | 1500.00 | 00051106434404 | Conceicao de Fatima Paiva da Silva | Empenho de despesas com os serviços de assessoria contábil junto à Câmara Municipal, no mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/06/2011 | 230.78 | 33000118000179 | Telemar Norte e Leste S. A. | Empenho de despesas com a quitação de faturas de fornecimento de serviços de telefonia utilizados nos serviços legislativos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/06/2011 | 729.40 | 10611122000178 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais de consumo para utilização nas dependências da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/06/2011 | 215.00 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | Empenho de despesa com a prestação de serviços na realização do transporte de servidores da Câmara Municipal quando a serviço da mesma, em veículo do condutor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/06/2011 | 215.00 | 00061234141434 | HELENO JOSE PEREIRA | Empenho de despesa com a prestação de serviços na realização do transporte de servidores da Câmara Municipal quando a serviço da mesma, em veículo do condutor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/06/2011 | 207.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de água mineral e refrigenrantes para consumo na Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/06/2011 | 87.05 | 09452110000169 | Werverson Jesus Gomes da Silva | Empenho de despesas com a prestação de serviços na emissão de cópias (xerx) de documentos da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/06/2011 | 155.00 | 00003318865885 | JOSE MARIA DANTAS | Empenho de despesas com a prestação de serviços de viagens a serviço da Câmara Municipal em decorrência de suas necessidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/06/2011 | 1852.02 | 04525187000106 | Posto de Combustíveis Dacar | Empenho de despesas com a aquisição de combustível para uso no véculo da Câmara - Fiat Uno de placa MOQ 7089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/07/2011 | 24000.00 | 00055922708449 | Landoaldo César da Silva e outros vereadores | Empenho de despesas com o pagamento de SUBSÍDIO DE VEREADORES, correspondente ao mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/07/2011 | 2744.73 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | Empenho de despesas com o pagamento de SALÁRIOS (VENCIMENTOS E SALARIO-FAMÍLIA) PARA SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, correspondente ao mês de JULHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/07/2011 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | Empenho de despesa com os serviço de provedor de acesso à INTERNET no mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/07/2011 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Empenho referente a despesas com a locação de software para a realização dos registros contábeis do movimento patrimonial e financeiro da Câmara Municipal, do mes de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/07/2011 | 391.21 | 33000118000179 | Telemar Norte e Leste S. A. | Empenho de despesas com a quitação de faturas de fornecimento de serviços de telefonia utilizados nos serviços legislativos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/07/2011 | 1781.00 | 04525187000106 | Posto de Combustíveis Dacar | Empenho de despesas com a aquisição de combustível para uso no véculo da Câmara - Fiat Uno de placa MOQ 7089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/07/2011 | 1500.00 | 00051106434404 | Conceicao de Fatima Paiva da Silva | Empenho de despesas com os serviços de assessoria contábil junto à Câmara Municipal, no mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/07/2011 | 93.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAUJO NETO | Empenho de despesas com os serviços de viagens no veículo de propriedade do condutor (placas MMN 7816), a serviço do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/07/2011 | 631.00 | 10611122000178 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais de consumo para utilização nas dependências da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/07/2011 | 310.00 | 00033852197449 | Benedito Ramos de Lima | Emprenho de despesas com a prestação de serviços técnicos profissionais, CONFORME CONTRATO, na manutenção e operação dos serviços sosnoros da Câmara Municipal, no mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/07/2011 | 270.00 | 00003318865885 | JOSE MARIA DANTAS | Empenho de despesas com a prestação de serviços de viagens a serviço da Câmara Municipal em decorrência de suas necessidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/07/2011 | 250.00 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | Empenho de despesa com a prestação de serviços na realização do transporte de servidores da Câmara Municipal quando a serviço da mesma, em veículo do condutor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/07/2011 | 200.00 | 00061234141434 | HELENO JOSE PEREIRA | Empenho de despesa com a prestação de serviços na realização do transporte de servidores da Câmara Municipal quando a serviço da mesma, em veículo do condutor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/07/2011 | 6078.07 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Empenho de valor correpondente a quitação de GPS - Guia de Previdência Social, referente à competência JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/07/2011 | 85.00 | 00006818022430 | WERVERSON JESUS GOMES DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na emissão de cópias (xerx) de documentos da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/07/2011 | 73.00 | 09299868000109 | Cartório Notarial - Domicio M da Silva | Empenho de despesas com os serviços de registro cartorial de documentos da Câmara Municipal (registro e autenticações). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/07/2011 | 525.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCAO ISMAEL DA COSTA | Empenho de despesas com a prestação de serviços advocatícios no acompanhamento de processos nos Tribunais de Contas e Controladorias de Contas Públicas, no mês de JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/08/2011 | 2744.73 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | Empenho de despesas com o pagamento de SALÁRIOS (VENCIMENTOS E SALARIO-FAMÍLIA) PARA SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, correspondente ao mês de AGOSTO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/08/2011 | 24000.00 | 00055922708449 | Landoaldo César da Silva e outros vereadores | Empenho de despesas com o pagamento de SUBSÍDIO DE VEREADORES, correspondente ao mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/08/2011 | 525.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCAO ISMAEL DA COSTA | Empenho de despesas com a prestação de serviços advocatícios no acompanhamento de processos nos Tribunais de Contas e Controladorias de Contas Públicas, no mês de AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/08/2011 | 58.19 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Empenho de despésas com o fornecimento de refeiçoes para integrantes do Poder Legislativo quando à serviço da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/08/2011 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Empenho referente a despesas com a locação de software para a realização dos registros contábeis do movimento patrimonial e financeiro da Câmara Municipal, do mes de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/08/2011 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | Empenho de despesa com os serviço de provedor de acesso à INTERNET no mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/08/2011 | 117.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de água mineral e refrigenrantes para consumo na Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/08/2011 | 376.39 | 33000118000179 | Telemar Norte e Leste S. A. | Empenho de despesas com a quitação de faturas de fornecimento de serviços de telefonia utilizados nos serviços legislativos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/08/2011 | 361.00 | 00071471812472 | NAELSON PEREIRA DA SILVA | Empenho de despesa com a prestação de serviços de instalação de aparelhos de ar condicionado nas dependências da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/08/2011 | 146.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais de materiais de consumo diversos para conservação das dependências da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/08/2011 | 76.12 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Empenho de despésas com o fornecimento de refeiçoes para integrantes do Poder Legislativo quando à serviço da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/08/2011 | 1500.00 | 00051106434404 | Conceicao de Fatima Paiva da Silva | Empenho de despesas com os serviços de assessoria contábil junto à Câmara Municipal, no mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/08/2011 | 230.00 | 00002989977465 | VALMIR VIEIRA XAVIER | Empenho de despesas com os serviços de manutenção da integridade das dependências físicas da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/08/2011 | 47.29 | 35505254000146 | Restaurante Saladella´s | Empenho de despesas com o fornecimento de refeiçoes para integrantes do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/08/2011 | 150.00 | 12739192000131 | PG REMANU - NERIALVA DIAS DE SOUZA | Empenho de despesas com a recarga de tonners e limpeza de impressora da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/08/2011 | 622.50 | 10611122000178 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais de consumo para utilização nas dependências da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/08/2011 | 310.00 | 00033852197449 | Benedito Ramos de Lima | Emprenho de despesas com a prestação de serviços técnicos profissionais, CONFORME CONTRATO, na manutenção e operação dos serviços sosnoros da Câmara Municipal, no mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/08/2011 | 320.00 | 00061234141434 | HELENO JOSE PEREIRA | Empenho de despesa com a prestação de serviços na realização do transporte de servidores da Câmara Municipal quando a serviço da mesma, em veículo do condutor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/08/2011 | 6166.30 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Empenho de valor correpondente a quitação de GPS - Guia de Previdência Social, referente à competência JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/08/2011 | 160.00 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | Empenho de despesa com a prestação de serviços na realização do transporte de servidores da Câmara Municipal quando a serviço da mesma, em veículo do condutor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/08/2011 | 1362.00 | 04525187000106 | Posto de Combustíveis Dacar | Empenho de despesas com a aquisição de combustível para uso no véculo da Câmara - Fiat Uno de placa MOQ 7089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 05/09/2011 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Empenho referente a despesas com a locação de software para a realização dos registros contábeis do movimento patrimonial e financeiro da Câmara Municipal, do mes de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/09/2011 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | Empenho de despesa com os serviço de provedor de acesso à INTERNET no mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/09/2011 | 439.45 | 33000118000179 | Telemar Norte e Leste S. A. | Empenho de despesas com a quitação de faturas de fornecimento de serviços de telefonia utilizados nos serviços legislativos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/09/2011 | 61.05 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Empenho de despésas com o fornecimento de refeiçoes para integrantes do Poder Legislativo quando à serviço da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/09/2011 | 6166.30 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Empenho de valor correpondente a quitação de GPS - Guia de Previdência Social, referente à competência AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/09/2011 | 1500.00 | 00051106434404 | Conceicao de Fatima Paiva da Silva | Empenho de despesas com os serviços de assessoria contábil junto à Câmara Municipal, no mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/09/2011 | 310.00 | 00033852197449 | Benedito Ramos de Lima | Emprenho de despesas com a prestação de serviços técnicos profissionais, CONFORME CONTRATO, na manutenção e operação dos serviços sonoros da Câmara Municipal, no mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/09/2011 | 145.20 | 00006818022430 | WERVERSON JESUS GOMES DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na emissão de cópias (xerx) de documentos da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/09/2011 | 670.50 | 10611122000178 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais de consumo para utilização nas dependências da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/09/2011 | 1382.96 | 04525187000106 | Posto de Combustíveis Dacar | Empenho de despesas com a aquisição de combustível para uso no véculo da Câmara - Fiat Uno de placa MOQ 7089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/09/2011 | 90.00 | 00003979411451 | MARCOS LUIZ VICENTE DA SILVA | Empenho de despesa com a prestação de serviços na realização de viagens para a cidade de João Pessoa em veículo de propriedade do condutor (placa MMV8243), a serviço do Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/09/2011 | 60.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAUJO NETO | Empenho de despesas com os serviços de lavagem e polimento do veículo da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/09/2011 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | Empenho de despesa com os serviço de provedor de acesso à INTERNET no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/09/2011 | 426.89 | 33000118000179 | Telemar Norte e Leste S. A. | Empenho de despesas com a quitação de faturas de fornecimento de serviços de telefonia utilizados nos serviços legislativos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/09/2011 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Empenho referente a despesas com a locação de software para a realização dos registros contábeis do movimento patrimonial e financeiro da Câmara Municipal, do mes de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/09/2011 | 525.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCAO ISMAEL DA COSTA | Empenho de despesas com a prestação de serviços advocatícios no acompanhamento de processos nos Tribunais de Contas e Controladorias de Contas Públicas, no mês de SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/09/2011 | 24000.00 | 00055922708449 | Landoaldo César da Silva e outros vereadores | Empenho de despesas com o pagamento de SUBSÍDIO DE VEREADORES, correspondente ao mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/09/2011 | 2824.25 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | Empenho de despesas com o pagamento de SALÁRIOS (VENCIMENTOS E SALARIO-FAMÍLIA) PARA SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, correspondente ao mês de SETEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/10/2011 | 61.27 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Empenho de despésas com o fornecimento de refeiçoes para integrantes do Poder Legislativo quando à serviço da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/10/2011 | 128.30 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Empenho de despésas com o fornecimento de refeiçoes para integrantes do Poder Legislativo quando à serviço da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/10/2011 | 726.00 | 03840438000176 | Sapé Auto Peças Ltda. | Empenho correspondente as despesas com aquisição de peças para manutenção do veículo da Câmara Municipal - Fiat Uno de placa MOQ 7089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/10/2011 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Empenho referente a despesas com a locação de software para a realização dos registros contábeis do movimento patrimonial e financeiro da Câmara Municipal, do mes de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/10/2011 | 1181.76 | 04525187000106 | Posto de Combustíveis Dacar | Empenho de despesas com a aquisição de combustível para uso no véculo da Câmara - Fiat Uno de placa MOQ 7089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/10/2011 | 310.00 | 00033852197449 | Benedito Ramos de Lima | Emprenho de despesas com a prestação de serviços técnicos profissionais, CONFORME CONTRATO, na manutenção e operação dos serviços sonoros da Câmara Municipal, no mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/10/2011 | 82.00 | 11583727000165 | RESTAURANTE BOM PALADAR | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições para servidores da Câmara Municipal quando á disposição da mesma em tempo integral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/10/2011 | 957.70 | 10611122000178 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais de consumo para utilização nas dependências da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/10/2011 | 1500.00 | 00051106434404 | Conceicao de Fatima Paiva da Silva | Empenho de despesas com os serviços de assessoria contábil junto à Câmara Municipal, no mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/10/2011 | 525.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCAO ISMAEL DA COSTA | Empenho de despesas com a prestação de serviços advocatícios no acompanhamento de processos nos Tribunais de Contas e Controladorias de Contas Públicas, no mês de OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/10/2011 | 2754.73 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | Empenho de despesas com o pagamento de SALÁRIOS (VENCIMENTOS E SALARIO-FAMÍLIA) PARA SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, correspondente ao mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/10/2011 | 24000.00 | 00055922708449 | Landoaldo César da Silva e outros vereadores | Empenho de despesas com o pagamento de SUBSÍDIO DE VEREADORES, correspondente ao mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/10/2011 | 6166.30 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Empenho de valor correpondente a quitação de GPS - Guia de Previdência Social, referente à competência SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/11/2011 | 24000.00 | 00055922708449 | Landoaldo César da Silva e outros vereadores | Empenho de despesas com o pagamento de SUBSÍDIO DE VEREADORES, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/11/2011 | 2754.73 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | Empenho de despesas com o pagamento de SALÁRIOS (VENCIMENTOS E SALARIO-FAMÍLIA) PARA SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/11/2011 | 525.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCAO ISMAEL DA COSTA | Empenho de despesas com a prestação de serviços advocatícios no acompanhamento de processos nos Tribunais de Contas e Controladorias de Contas Públicas, no mês de NOUVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/11/2011 | 68.86 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Empenho de despésas com o fornecimento de refeiçoes para integrantes do Poder Legislativo quando à serviço da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/11/2011 | 690.00 | 11583727000165 | RESTAURANTE BOM PALADAR | Empenho de despesas com o fornecimento de almoço comemorativo do DIA DO SERVIDOR PÚBLICO realizado entre os funcionários da Câmara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/11/2011 | 51.48 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Empenho de despésas com o fornecimento de refeiçoes para integrantes do Poder Legislativo quando à serviço da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/11/2011 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | Empenho de despesa com os serviço de provedor de acesso à INTERNET no mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/11/2011 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | Empenho de despesa com os serviço de provedor de acesso à INTERNET no mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/11/2011 | 457.32 | 33000118000179 | Telemar Norte e Leste S. A. | Empenho de despesas com a quitação de faturas de fornecimento de serviços de telefonia utilizados nos serviços legislativos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/11/2011 | 859.70 | 10611122000178 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais de consumo para utilização nas dependências da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/11/2011 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Empenho referente a despesas com a locação de software para a realização dos registros contábeis do movimento patrimonial e financeiro da Câmara Municipal, do mes de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/11/2011 | 310.00 | 00033852197449 | Benedito Ramos de Lima | Emprenho de despesas com a prestação de serviços técnicos profissionais, CONFORME CONTRATO, na manutenção e operação dos serviços sonoros da Câmara Municipal, no mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/11/2011 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | Empenho de despesa com os serviço de provedor de acesso à INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/11/2011 | 1500.00 | 00051106434404 | Conceicao de Fatima Paiva da Silva | Empenho de despesas com os serviços de assessoria contábil junto à Câmara Municipal, no mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/11/2011 | 6098.06 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Empenho de valor correpondente a quitação de GPS - Guia de Previdência Social, referente à competência OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/11/2011 | 101.42 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Empenho de despésas com o fornecimento de refeiçoes para integrantes do Poder Legislativo quando à serviço da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/11/2011 | 57.00 | 00006818022430 | WERVERSON JESUS GOMES DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na emissão de cópias (xerx) de documentos da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Aquisição de equipamentos e material permanente p/ Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/11/2011 | 200.00 | 00671692000108 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de itens destinados a uso sob a responsabilidade da Câmara Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/11/2011 | 444.37 | 33000118000179 | Telemar Norte e Leste S. A. | Empenho de despesas com a quitação de faturas de fornecimento de serviços de telefonia utilizados nos serviços legislativos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/12/2011 | 26400.00 | 00055922708449 | Landoaldo César da Silva e outros vereadores | Empenho de despesas com o pagamento de SUBSÍDIO DE VEREADORES, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/12/2011 | 4134.59 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | Empenho de despesas com o pagamento de SALÁRIOS (VENCIMENTOS E SALARIO-FAMÍLIA) PARA SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2011 + 2a PARCELA DO 13o SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/12/2011 | 525.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCAO ISMAEL DA COSTA | Empenho de despesas com a prestação de serviços advocatícios no acompanhamento de processos nos Tribunais de Contas e Controladorias de Contas Públicas, no mês de DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/12/2011 | 83.00 | 00002036101488 | JOSE DANIEL VELOSO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na lavagemm, polimentos e aspiração (04 vezes), do veículo da Câmara Municipal (Fiat Uno). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/12/2011 | 800.00 | 34028316371195 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Empenho de despesas com a emissão de 500 ASN - AEOROGRAMA SOCIAL DE NATAL, para a Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/12/2011 | 6078.07 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Empenho de valor correpondente a quitação de GPS - Guia de Previdência Social, referente à competência NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/12/2011 | 240.00 | 00059859873704 | Jose Claudino dos Santos | Empenho de despesas com com o registro fotográfico da audiência pública realizada pela Câmara Municipal, em referência ao Projeto de Lei do Orçamento 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/12/2011 | 306.11 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de ornamentação natalina para exposição nas dependências da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/12/2011 | 6662.87 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Empenho de valor correpondente a quitação de GPS - Guia de Previdência Social, referente à competência DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/12/2011 | 350.00 | 00091665191449 | GIRLENE SILVA DO MONTE ARAUJO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na digitação e emissão de copias de documentos(Projetos de lei e resoluções) desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/12/2011 | 965.30 | 10611122000178 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais de consumo para utilização nas dependências da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/12/2011 | 414.70 | 00006818022430 | WERVERSON JESUS GOMES DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na emissão de 2690 cópias (xerox) com encadernação,de documentos da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/12/2011 | 310.00 | 00033852197449 | Benedito Ramos de Lima | Emprenho de despesas com a prestação de serviços técnicos profissionais, CONFORME CONTRATO, na manutenção e operação dos serviços sonoros da Câmara Municipal, no mês de DEZEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/12/2011 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Empenho referente a despesas com a locação de software para a realização dos registros contábeis do movimento patrimonial e financeiro da Câmara Municipal, do mes de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/12/2011 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | Empenho de despesa com os serviço de provedor de acesso à INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/12/2011 | 195.00 | 00071471812472 | NAELSON PEREIRA DA SILVA | Empenho de despesa com a prestação de serviços na manutenção de aparelhos de ar condicionado nas dependências da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/12/2011 | 1500.00 | 00051106434404 | Conceicao de Fatima Paiva da Silva | Empenho de despesas com os serviços de assessoria contábil junto à Câmara Municipal, no mês de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/12/2011 | 650.00 | 00097780855449 | JOAO RUFINO BARBOSA FILHO | Empenho de despesa com a prestação de serviços de BUFET, (incluindo a confecção de almoços e serviços oferecidos) na realização da Confraternização anual dos integrantes do Poder Legislativo(Vereadores e Funcionários), realizado no mês de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/12/2011 | 63.92 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | Empenho de despésas com o fornecimento de refeiçoes para integrantes do Poder Legislativo quando à serviço da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/12/2011 | 1300.00 | 04525187000106 | Posto de Combustíveis Dacar | Empenho de despesas com a aquisição de combustível para uso no véculo da Câmara - Fiat Uno de placa MOQ 7089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/12/2011 | 372.81 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Empenho de valor correpondente a quitação de GPS - Guia de Previdência Social, referente à competência DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024