de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2011 | 117.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS TELEFONICAS, CONSUMIDA JUNTO A TELEMAR,NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. LINHA 3456-1089,RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2011 | 42.00 | 09288150000117 | ITAPORANGA CARTORIO 1º OFICIO E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO REGISTRO DA ATA DA DE POSSE DA NOVAMESA DIRETORA DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORMENOTA FISCAL N 8174 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2011 | 150.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ACESSO A INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONF NF 000563 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2011 | 150.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS EOUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.CONF NF 000288, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2011 | 310.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIOSEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2011 | 81.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEUMA MAQUINA DE VIDRO DESTINADA AO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOH-6518 DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA.CONF NF 000552. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2011 | 12500.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOSDOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CIDADE DESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2011 | 3533.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2011 | 3527.26 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTEEMPRESA, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DOSVEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELTIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2011 | 600.00 | 00007117093439 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP DESTA CAMARAMUNICIPAL, CONF NF 8177, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2011 | 1300.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARAMUNICIPAL, CONF NF 8179, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2011 | 580.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO EMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE GERALPUBLICA, ORÇAMENTO FINANANCEIRO E FOLHA DEPESSOAL, CONF NF 8175, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2011 | 660.00 | 00002867765455 | CLARICE LUSTOSA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ASSISTENCIA, CONSULTORIA E MANUTENCAODOS MICROCOMPUTADORES DESTA MUNICIPAL DESTACAMARA, CONF NF 8180. RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2011 | 1650.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA CONCUÇÃO DA CONTABILIDADE PUBLICADESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF NF 8178, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2011 | 982.00 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTEEMPRESA, INCIDENTE SOBRE OS PRESTADORES DESERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELTIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 21/01/2011 | 328.70 | 05811819000152 | EDCARLOS HONÓRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADESDESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 0249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/01/2011 | 300.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOH-6518, DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF.NF 002429. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/01/2011 | 300.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOH-6518. CONF NF 000312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 24/01/2011 | 22.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOJUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE, CORRESPONDENTE AOPROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 24/01/2011 | 137.01 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOH-6518, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A., RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 24/01/2011 | 200.20 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADESDESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF NF 003769. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 27/01/2011 | 100.00 | 00003310219437 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIACOMO COORDENADOR DE TRANSPORTES, PARA CUSTEARDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA28/01/2011, PARA FAZER REVISAO NO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOH-6518. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 27/01/2011 | 200.00 | 00049658972420 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIACOMO PRESIDENTE DA CAMARA PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVERASSUNTOS JUNTO AO TCE/PB, NO DIA 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/01/2011 | 160.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPEÇAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOH-6518 DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF NF000344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2011 | 102.00 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUST BELA VISTA PRATA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-6518 DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF NF 000000018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2011 | 500.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOH-6518, DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF.NF 002433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/02/2011 | 173.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS TELEFONICAS, CONSUMIDA JUNTO A TELEMAR,NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. LINHA 3456-1089,RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/02/2011 | 100.00 | 00003310219437 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIACOMO COORDENADOR DE TRANSPORTES, PARA CUSTEARDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA16/02/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.CONFCOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/02/2011 | 150.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ACESSO A INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEIRO DE 2011.CONF NF 000582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/02/2011 | 600.00 | 00007117093439 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF DESTACAMARA MUNICIPAL, CONF NF 8195 E CONTRATO EMARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/02/2011 | 1500.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARAMUNICIPAL, CONF NF 8196, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/02/2011 | 580.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO EMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE GERALPUBLICA, ORÇAMENTO FINANANCEIRO E FOLHA DEPESSOAL, CONF NF 8194, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/02/2011 | 660.00 | 01995587000189 | M. BERNADINO & FILHSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABSTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-6518, PERTECENTEA ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF NF 002897. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/02/2011 | 2500.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADEPUBLICA NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2011. CONF NF 000.001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/02/2011 | 500.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOH-6518, DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF.NF 002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/02/2011 | 12500.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOSSUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/02/2011 | 3533.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/02/2011 | 3527.26 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTEEMPRESA, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DOSFUNCIONARIOS E DOS VEREADORES DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/02/2011 | 536.00 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTEEMPRESA, INCIDENTE SOBRE OS PRESTADORES DESERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELTIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/02/2011 | 150.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS EOUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.CONF NF 000290, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/02/2011 | 160.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIOSEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/02/2011 | 95.00 | 08995631002658 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE UMA CAFETEIRA ELETRICA PARA ESTACAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N 000577. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/02/2011 | 22.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOJUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE, CORRESPONDENTE AOPROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/02/2011 | 137.01 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOH-6518, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A., RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/02/2011 | 200.00 | 00049658972420 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIACOMO PRESIDENTE DA CAMARA PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NO DIA 24/02/2011, PARAPARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICAASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/02/2011 | 100.00 | 00003310219437 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIACOMO COORDENADOR DE TRANSPORTES, PARA CUSTEARDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA24/02/2011, CONDUZINDO O SENHOR PRESIDENTE DESTACAMARA MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASUNTOS DEINTERESSE DESTA CAMARA. CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/02/2011 | 165.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DA TAXA PARA A IDENTIDADE DIGITAL DESTACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/03/2011 | 207.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS TELEFONICAS, CONSUMIDA JUNTO A TELEMAR,NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. LINHA 3456-1089,RELATIVO AO MES MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/03/2011 | 12500.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOSSUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/03/2011 | 4934.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DEMARÇO E A DIFERENÇA DE SALRIO DOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2011. DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/03/2011 | 3835.48 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTEEMPRESA, INCIDENTE SOBRE OS FUNCIONARIOS EVEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELTIVO AO MESDE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000052 | 18/03/2011 | 2500.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADEPUBLICA NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2011. CONF NF 000.003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/03/2011 | 150.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS EOUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.CONF NF 000292, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/03/2011 | 600.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOH-6518, DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF.NF 002448. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/03/2011 | 120.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOH-6518. CONF NF 000313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/03/2011 | 150.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ACESSO A INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011.CONF NF 000602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/03/2011 | 600.00 | 00007117093439 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP, DESTACAMARA MUNICIPAL, CONF NF 8209 CONTRATO EMARQUIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000058 | 18/03/2011 | 1500.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARAMUNICIPAL, CONF NF 8210, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/03/2011 | 129.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOSSERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS NOVEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOH-6518 DE PROPRIEDADEDESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF NF 8211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/03/2011 | 15.30 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A ESTA CAMARAMUNICIPAL. CONF COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/03/2011 | 204.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIOSEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/03/2011 | 580.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONATABILIDADE PUBLICA EFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2011. CONF NF 151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/03/2011 | 600.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, AGUA MINERAL EREFRIGERANTES NAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF NF 0022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/03/2011 | 22.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOJUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE, CORRESPONDENTE AOPROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/03/2011 | 555.00 | 00069438587420 | NIVALDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO SEDEDA CAMARA E PINTURA E RETELHAMENTO NO PREDIOGARAGEM DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF 8212 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/03/2011 | 136.80 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTEEMPRESA, INCIDENTE SOBRE OS PRESTADORES DESERVIÇOS SOLON TAVARES VICENTE E NIVALDO BEZERRALEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/03/2011 | 137.01 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOH-6518, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A., RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/03/2011 | 420.00 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTEEMPRESA, INCIDENTE SOBRE OS PRESTADORES DESERVIÇOS JAKELEUDO ALVES BARBOSA E DAMIANA PEREIRADA SILVA A ESTA CAMARA MUNICIPAL. MES 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/03/2011 | 98.40 | 05811819000152 | EDCARLOS HONÓRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADESDESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 0253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/03/2011 | 197.65 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENEDESTINADOS AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.CONF NF 000566. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000070 | 31/03/2011 | 900.00 | 01995587000189 | M. BERNADINO & FILHSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABSTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-6518, PERTECENTEA ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF NF 002929. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/04/2011 | 218.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS TELEFONICAS, CONSUMIDA JUNTO A TELEMAR,NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. LINHA 3456-1089,RELATIVO AO MES ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/04/2011 | 100.00 | 00003310219437 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIACOMO COORDENADOR DE TRANSPORTES, PARA CUSTEARDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA07/04/2011, CONDUZINDO O SENHOR PRESIDENTE DESTACAMARA MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASUNTOS DEINTERESSE DESTA CAMARA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DOBRASIL CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/04/2011 | 200.00 | 00049658972420 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIACOMO PRESIDENTE DA CAMARA PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NO DIA 07/04/2011, PARAPARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DOBRASIL. CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/04/2011 | 4435.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/04/2011 | 12500.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOSSUBSIDIOS DOS VERADORES E PRESIDENTEDESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/04/2011 | 3725.70 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTEEMPRESA, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DOSFUNCIONARIOS E DOS VEREADORES DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE20111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/04/2011 | 150.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ACESSO A INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.CONF NF 000626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/04/2011 | 159.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADESDESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF NF 000.000.026 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000080 | 20/04/2011 | 2500.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADEPUBLICA NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. CONF NF 000.004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/04/2011 | 150.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS EOUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.CONF NF 000294, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/04/2011 | 175.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO ERECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 8236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/04/2011 | 545.00 | 00069438587420 | NIVALDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NOPREDIO SEDE DESTA CAMARA E NO PREDIO GAREGEMPERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF 8229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000084 | 20/04/2011 | 1500.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVADESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 8233, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/04/2011 | 600.00 | 00007117093439 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP, DESTACAMARA MUNICIPAL, CONF NF 8231 CONTRATO EMARQUIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/04/2011 | 564.00 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTEEMPRESA, INCIDENTE SOBRE AOS PREATADORES DESERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/04/2011 | 22.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOJUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE, CORRESPONDENTE AOPROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/04/2011 | 375.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS DE INJEÇÃO, SUSPENSÃO E DE EMBREAGEM DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-6518 DE PROPRIEDADEDESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 0381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/04/2011 | 580.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONATABILIDADE PUBLICA EFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011. CONF NF 190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/04/2011 | 249.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIOSEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/04/2011 | 120.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOH-6518. CONF NF 000314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/04/2011 | 137.01 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOH-6518, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A., RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/04/2011 | 270.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DADOS,FORMATAÇÃO E DESTRAVAMENTO NOS MICROCOMPUTADORESDESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 0764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/04/2011 | 600.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, AGUA MINERAL EREFRIGERANTES NAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF NF 0024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000094 | 30/04/2011 | 800.00 | 01995587000189 | M. BERNADINO & FILHSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABSTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-6518, PERTECENTEA ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF NF 000.000.022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/05/2011 | 155.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS TELEFONICAS, CONSUMIDA JUNTO A TELEMAR,NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. LINHA 3456-1089,RELATIVO AO MES MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/05/2011 | 35.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEUM CARTUCHO COLORIDO DESTINADO A IMPRESSORA DESTACAMARA MUNICIPAL. CONF NF 000.000.038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/05/2011 | 100.00 | 00003310219437 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIACOMO COORDENADOR DE TRANSPORTES, PARA CUSTEARDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA10/05/2011, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASUNTOS DEINTERESSE DESTACAMARA, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/05/2011 | 220.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-6518DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA. CONF NF000.000.003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/05/2011 | 580.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONATABILIDADE PUBLICA EFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011. CONF NF 206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/05/2011 | 12500.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOSSUBSIDIOS DOS VERADORES E PRESIDENTEDESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/05/2011 | 4980.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/05/2011 | 3845.60 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTEEMPRESA, INCIDENTE SOBRE AOS FUNCINARIOS EVEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/05/2011 | 92.35 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADESADMINISTRTIVASCAMARA MUNICIPAL. CONF NF000.000.058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/05/2011 | 150.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ACESSO A INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.CONF NF 000656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000106 | 20/05/2011 | 2500.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADEPUBLICA NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. CONF NF 000.005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/05/2011 | 600.00 | 00007117093439 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP, DESTACAMARA MUNICIPAL, CONF NF 8259 CONTRATO EMARQUIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000108 | 20/05/2011 | 1500.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVADESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 8260, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/05/2011 | 545.00 | 00069438587420 | NIVALDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS PORRTOES,JANELAS, E PORTAS DE AÇO DO PREDIO SEDE DESTACAMARA E NO PREDIO GAREGEM PERTECENTE A ESTACAMARA MUNICIPAL. CONF 8261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/05/2011 | 1090.00 | 00032447604491 | JOSE BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA RAIS(RELACAOANUAL DE INFORMACOES SOCIAIS) DO EXERCICIO 2010ANO CALEDARIO 2011 E DA DIRF(DECLARACAO DE IMPOSTODE RENDA RETIDO NA FONTE) EXERCICIO 2010 ANOCALENDARIO 2011, DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSO N 8262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/05/2011 | 194.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIOSEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/05/2011 | 420.00 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTEEMPRESA, INCIDENTE SOBRE AOS PRETADORES DESERVICOS AVULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/05/2011 | 150.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS EOUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.CONF NF 000296, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/05/2011 | 22.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOJUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE, CORRESPONDENTE AOPROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/05/2011 | 425.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEDOIS PNEUS E UM ROLAMENTO DESTINADO A MANUTENCAODO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-6518, DESTACAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 000.000.032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/05/2011 | 81.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDNTE AAQUISICAO DE TINTAS, ROLO ESPUMA, TRINCHA ETHINNER DESTINADOS A PINTURA DOS PORTOES, PORTAS EJANELAS DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E DOPREDIO GARAGEM PERTECENTE A CAMARA. CONFORME NOTAFISCAL N 000.322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/05/2011 | 90.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DOSMICROCOMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF NF0779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/05/2011 | 290.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORREPODENTE A AQUISICAODE DOIS PNEUS DESRTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOH-6518 PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.CONF NF 000.000.005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/05/2011 | 200.00 | 00049658972420 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIACOMO PRESIDENTE DA CAMARA PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30/05/2011,PARA ENTREGAR DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO. CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/05/2011 | 400.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, AGUA MINERAL EREFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS EVEREADORES DESTAA CAMARA MUNICIPAL.CONF NF 0025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000121 | 31/05/2011 | 900.00 | 01995587000189 | M. BERNADINO & FILHSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABSTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-6518, PERTECENTEA ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF NF 000.000.040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/05/2011 | 218.00 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTEEMPRESA, INCIDENTE SOBRE AOS PRETADORES DESERVICOS AVULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/06/2011 | 174.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS TELEFONICAS, CONSUMIDA JUNTO A TELEMAR,NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. LINHA 3456-1089,RELATIVO AO MES JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/06/2011 | 4980.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/06/2011 | 12500.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOSSUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDNETE DESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/06/2011 | 3845.60 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTEEMPRESA, INCIDENTE SOBRE OS VEREADORES EFUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/06/2011 | 150.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS EOUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.CONF NF 000298, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000128 | 20/06/2011 | 2500.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSTECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADEPUBLICA NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DACAMARA MUNICIPAL. CONF NF 000.006, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/06/2011 | 108.00 | 00071145036600 | JOSE RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MESA DE SOM DOPLENÁRIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF NF 8285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/06/2011 | 150.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ACESSO A INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011.CONF NF 000681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000131 | 20/06/2011 | 1500.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVADESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 8288, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/06/2011 | 600.00 | 00007117093439 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP, DESTACAMARA MUNICIPAL, CONF NF 8284 CONTRATO EMARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/06/2011 | 140.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOSSERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS NOVEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOH-6518 DE PROPRIEDADEDESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF NF 8286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/06/2011 | 580.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA EFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. CONF NF 248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/06/2011 | 22.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOJUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE, CORRESPONDENTE AOPROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/06/2011 | 173.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIOSEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/06/2011 | 420.00 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTEEMPRESA, INCIDENTE SOBRE OS PRESTADORES DESERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/06/2011 | 225.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE 50(CINQUENTA) BLOCOS DE COPIAS DECHEQUES, DESTINADOS AO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF NF 000.000.003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/06/2011 | 100.00 | 00003310219437 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIACOMO COORDENADOR DE TRANSPORTES, PARA CUSTEARDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA22/06/2011, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/06/2011 | 560.00 | 00069438587420 | NIVALDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PISO(COLOCAÇÃODE CERAMICA)NO LOCAL DA MESA DIRETORA DO PLENÁRIO.FECHAMENTO DE 04(QUATRO) JANELAS EM ALVENARIA DOPREDIO SEDE DA CAMARA. CONFORME NOTA FISCAL N8289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000141 | 30/06/2011 | 300.00 | 01995587000189 | M. BERNADINO & FILHSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABSTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-6518, PERTECENTEA ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF NF 000.000.083. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/07/2011 | 186.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS TELEFONICAS, CONSUMIDA JUNTO A TELEMAR,NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. LINHA 3456-1089,RELATIVO AO MES JUlHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/07/2011 | 300.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, AGUA MINERAL EREFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS EVEREADORES DURANTE EXPEDIENTE E NOS DIAS DESESSÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL.CONF NF 0029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/07/2011 | 361.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDNTE AAQUISICAO DE CIMENTO, CERAMICA, CIMENTO COLA,REBOPLAST E REJUNTE DESTINADOS AO PREDIO SEDE DACAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.442. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/07/2011 | 150.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ACESSO A INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011.CONF NF 000701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/07/2011 | 150.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS EOUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.CONF NF 000300, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/07/2011 | 545.00 | 00030682404845 | MARIA DA CONCEICAO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMINFORMÁTICA, INCLUINDO CONSULTORIA TECNICAADMINISTRATIVA E ASSESSORAMENTO DIRETO EM ASSUNTOSDE INFORMATICA A MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPALDE PEDRA BRANCA. CONFORME NOTA FISCAL N 8327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/07/2011 | 600.00 | 00007117093439 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP, DESTACAMARA MUNICIPAL, CONF NF 8325 CONTRATO EMARQUIVO, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000149 | 19/07/2011 | 1500.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVADESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 8326, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/07/2011 | 580.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA EFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. CONF NF 281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/07/2011 | 4980.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/07/2011 | 12500.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000153 | 20/07/2011 | 2500.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADEPUBLICA NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. CONF NF 000.007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/07/2011 | 545.00 | 00083907637453 | DERLI SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO PREDIO SEDE DACAMARA MUNICIPAL, REVISÃO DA REDE ELETRICA,REVISAO NA REDE HIDRAULICA E REVISÃO DA REDE DELIGACAO DO ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL. CONF NF008324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/07/2011 | 300.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOH-6518, DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF.NF 000.000.073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/07/2011 | 124.50 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADESADMINISTRTIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF NF000.000.125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/07/2011 | 3845.60 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTEEMPRESA, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DOSFUNCIONARIOS E DOS VEREADORES DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/07/2011 | 200.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOH-6518. CONF NF 000323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/07/2011 | 638.00 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTEEMPRESA, INCIDENTE SOBRE OS PRESTADORES DESERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/07/2011 | 24.15 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOJUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE, CORRESPONDENTE AOPROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/07/2011 | 100.00 | 00003310219437 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIACOMO COORDENADOR DE TRANSPORTES, PARA CUSTEARDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O SENHOR PRESIDENTE PARAPARICIPAR DE UM SEMINARIO "CONTRATAÇÕES NO SERVICOPUBLICO", PROMOVIDO PELO O TCE-PB, CONFCOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/07/2011 | 200.00 | 00049658972420 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIACOMO PRESIDENTE DA CAMARA PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29/07/2011,PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO "CONTRATAÇÕES NOSERVIÇO PUBLICO" PROMOVIDO PELO O TCE-PB, CONFCOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/07/2011 | 160.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO ERECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 8341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000164 | 29/07/2011 | 920.00 | 01995587000189 | M. BERNADINO & FILHSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABSTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-6518, PERTECENTEA ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF NF 000.000.096. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/08/2011 | 186.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS TELEFONICAS, CONSUMIDA JUNTO A TELEMAR,NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. LINHA 3456-1089,RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/08/2011 | 560.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, AGUA MINERAL EREFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS EVEREADORES DURANTE EXPEDIENTE E NOS DIAS DESESSÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL.CONF NF 0031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/08/2011 | 205.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIOSEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUlHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/08/2011 | 12500.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/08/2011 | 4980.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/08/2011 | 150.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ACESSO A INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONF NF 000732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/08/2011 | 3845.60 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTEEMPRESA, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/08/2011 | 580.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA EFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. CONF NF 325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/08/2011 | 205.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIOSEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/08/2011 | 200.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS (BOMBA DE COMBUSTIVEL E UM FILTRODE COMBUSTIVEL INJ.) DESTINADAS A MANUTENCAO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-6518, DESTA CAMARAMUNICIPAL. CONF.NF 000.000.078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/08/2011 | 600.00 | 00007117093439 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP, DESTACAMARA MUNICIPAL, CONF NF 8344 CONTRATO EMARQUIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000012011 | 0000176 | 19/08/2011 | 1500.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVADESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 8345, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/08/2011 | 545.00 | 00030682404845 | MARIA DA CONCEICAO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMINFORMÁTICA, INCLUINDO CONSULTORIA TECNICAADMINISTRATIVA E ASSESSORAMENTO DIRETO EM ASSUNTOSDE INFORMATICA A MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPALDE PEDRA BRANCA. CONFORME NOTA FISCAL N 8346.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/08/2011 | 150.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS EOUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.CONF NF 000302, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000179 | 19/08/2011 | 2500.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADEPUBLICA NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. CONF NF 000.008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/08/2011 | 545.00 | 00083907637453 | DERLI SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ARQUIVO DESTACAMARA MUNICIPAL EM VIRTUDE DA CONSTATAÇÃO DOACUMULO DE SUJEIRAS E INICIO DE DETEORIZAÇÃO DOSDOCUMENTOS ACONDICIONADOS NO ARQUIVO. CONF NF008347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/08/2011 | 638.00 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTEEMPRESA, INCIDENTE SOBRE OS PRESTADORES DESERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/08/2011 | 24.15 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOJUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE, CORRESPONDENTE AOPROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/08/2011 | 6.65 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE ASTARIFAS TELEFONICAS CONSUMIDA JUNTO A EMBRATEL,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/08/2011 | 31.27 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE ASTARIFAS TELEFONICAS CONSUMIDA JUNTO A EMBRATEL,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/08/2011 | 386.95 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENEDESTINADOS AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.CONF NF 000.000.021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/08/2011 | 85.00 | 00002355760187 | JOAO CLEMENTINO ALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA FECHADURA DASPORTAS E DO SEGREDO DO COFRE DESTA CAMARAMUNICIPAL, CONF NF 008348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/08/2011 | 590.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, AGUA MINERAL EREFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS EVEREADORES DURANTE EXPEDIENTE E NOS DIAS DESESSÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL.CONF NF 0032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000188 | 31/08/2011 | 897.16 | 01995587000189 | M. BERNADINO & FILHSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABSTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-6518, PERTECENTEA ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF NF 000.000.127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/09/2011 | 293.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS TELEFONICAS, CONSUMIDA JUNTO A TELEMAR,NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. LINHA 3456-1089,RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/09/2011 | 211.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIOSEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/09/2011 | 345.24 | 00003774924422 | DAMIÃO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DE OXIGENIO NOMONOBLOCO, NAS LATERAIS E RETIRADA E MONTAGEM DOMOTOR DO CARRO FIAT UNO DE PLACA MOH-6518 DACAMARA MUNICIPAL. CONF NF 008366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/09/2011 | 322.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-6518DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA. CONF NF000.000.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/09/2011 | 214.35 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOEMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-6518DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/09/2011 | 123.00 | 10746717000130 | AUTO ELETRICA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS NO ALTERNADOR, REVISAO NA INSTALACAO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-6518 DE PROPRIEDADEDESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF NF 711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/09/2011 | 12500.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DOS VEREADORES E DO PRESIDENTE DESTADESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/09/2011 | 4980.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000197 | 20/09/2011 | 2500.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADEPUBLICA NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011. CONF NF 000.010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/09/2011 | 150.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS EOUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.CONF NF 000302, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/09/2011 | 150.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ACESSO A INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONF NF000751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/09/2011 | 580.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA EFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. CONF NF 362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000201 | 20/09/2011 | 1500.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVADESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 8368, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/09/2011 | 600.00 | 00007117093439 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP, DESTACAMARA MUNICIPAL, CONF NF 8367 CONTRATO EMARQUIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/09/2011 | 545.00 | 00030682404845 | MARIA DA CONCEICAO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMINFORMÁTICA, INCLUINDO CONSULTORIA TECNICAADMINISTRATIVA E ASSESSORAMENTO DIRETO EM ASSUNTOSDE INFORMATICA A MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPALDE PEDRA BRANCA. CONFORME NOTA FISCAL N 8369.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/09/2011 | 545.00 | 00083907637453 | DERLI SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DOGABINETE DA PRESIDENCIA DA MESA DIRETORA, LIMPEZADOS QUADROS DA GALERIA E FAXINA NOS PREDIOS DASEDE E DA GARAGEM DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/09/2011 | 3845.60 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTEEMPRESA, INCIDENTE SOBRE SOBRE A FOLHA DE PESSOALDOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/09/2011 | 796.45 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTEEMPRESA, INCIDENTE SOBRE OS PRESTADORES DESERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/09/2011 | 24.15 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOJUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE, CORRESPONDENTE AOPROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/09/2011 | 210.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS (EIXO DO COMANDO DE VALVULA E 02 VALVULAS DEADMISSÃO) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOH-6518, DESTA CAMARA MUNICIPAL.CONF.NF 000.000.101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/09/2011 | 140.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOH-6518 DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF NF0415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/09/2011 | 180.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADESADMINISTRTIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF NF000.000.218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000211 | 30/09/2011 | 800.00 | 01995587000189 | M. BERNADINO & FILHSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-6518, PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF NF000.000.153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/10/2011 | 592.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, AGUA MINERAL EREFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS EVEREADORES DURANTE EXPEDIENTE E NOS DIAS DESESSÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL.CONF NF 0034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/10/2011 | 60.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORREPODENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE EIXO,BALANCEAMENTO DE RODAS E DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-6518 PERTECENTE AESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF NF 000.001.220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/10/2011 | 430.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPODENTE AAQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS E UMA BARRA DEDIRECAO AUXILIAR DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DEDE PLACA MOH-6518 PERTECENTE A ESTA CAMARAMUNICIPAL. CONF NF 000.000.028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 06/10/2011 | 185.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS TELEFONICAS, CONSUMIDA JUNTO A TELEMAR,NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. LINHA 3456-1089,RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/10/2011 | 200.00 | 00049658972420 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIACOMO PRESIDENTE DA CAMARA PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14/10/2011,PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO "TERCEIRIZAÇÃO NOSERVIÇO PUBLICO" COM O TEMA ORGANIZAÇÕES SOCIAIS XADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/10/2011 | 100.00 | 00003310219437 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIACOMO COORDENADOR DE TRANSPORTES, PARA CUSTEARDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O SENHOR PRESIDENTE PARAPARICIPAR DE UM SEMINARIO "TERCEIRIZAÇÃO NOSERVICO PUBLICO", COM O TEMA ORGANIZAÇÕES SOCIAISX ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/10/2011 | 12500.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/10/2011 | 5282.76 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DOS FUNCIONARIOSDESTA CAMARA MUNICIPAL E 0 1/3 FERIAS DE DAMIÃOPEREIRA DA SILVA E FRANCINEIDE DA SILVA, PORMOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/10/2011 | 908.32 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO 13SALARIO DOS FUNCIONARIOS DAMIÃO PEREIRA DA SILVA EFRANCINEIDE DA SILVA, POR MOTIVO DE RESCISAOCONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/10/2011 | 150.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ACESSO A INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONF NF000779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/10/2011 | 545.00 | 00030682404845 | MARIA DA CONCEICAO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMINFORMÁTICA, INCLUINDO CONSULTORIA TECNICAADMINISTRATIVA E ASSESSORAMENTO DIRETO EM ASSUNTOSDE INFORMATICA A MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPALDE PEDRA BRANCA. CONFORME NOTA FISCAL N 8391.RELATIVO AO MES DE OUTUMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/10/2011 | 600.00 | 00007117093439 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP, DESTACAMARA MUNICIPAL, CONF NF 8389 CONTRATO EMARQUIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000224 | 20/10/2011 | 1500.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVADESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 8390, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000225 | 20/10/2011 | 2500.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADEPUBLICA NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUMBRODE 2011. CONF NF 000.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/10/2011 | 265.30 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADESADMINISTRTIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF NF000.000.259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/10/2011 | 296.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIOSEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/10/2011 | 150.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS EOUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.CONF NF 000307, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/10/2011 | 3912.21 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTEEMPRESA, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSVEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/10/2011 | 456.60 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTEEMPRESA, INCIDENTE SOBRE OS PESTADORES DE SERVIÇOSDESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/10/2011 | 199.83 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTEEMPRESA, INCIDENTE SOBRE O 13 SALARIO DOSFUNCIONARIOS DAMIAO PEREIRA DA SILVA E FRANCINEIDEPEREIRA DA SILVA, POR MOTIVO DE RESCISAOCONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/10/2011 | 580.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA EFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. CONF NF 406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/10/2011 | 24.15 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOJUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE, CORRESPONDENTE AOPROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/10/2011 | 200.00 | 00049658972420 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIACOMO PRESIDENTE DA CAMARA PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NO DIA 25/10/2011,PARA FAZER UMA PESQUISA DE SITURACAO FISCAL JUNTOA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000235 | 28/10/2011 | 850.00 | 01995587000189 | M. BERNADINO & FILHSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-6518, PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF NF000.000.172.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/10/2011 | 300.97 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENEDESTINADOS A LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA CAMARAMUNICIPAL E DO PREDIO GARAGEM PERTECENTE A ESTACAMARA MUNICIPAL. CONF NF 000.000.045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/11/2011 | 146.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS TELEFONICAS, CONSUMIDA JUNTO A TELEMAR,NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. LINHA 3456-1089,RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/11/2011 | 390.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, AGUA MINERAL EREFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS EVEREADORES DURANTE EXPEDIENTE E NOS DIAS DESESSÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL.CONF NF 0035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/11/2011 | 160.02 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOH-6518, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A.,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/11/2011 | 150.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ACESSO A INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONF NF000802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/11/2011 | 580.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADEPUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. CONF NF 450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/11/2011 | 12500.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/11/2011 | 5146.52 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARAMUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 E O1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO JOSE WILLAMY BATISTAPOR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/11/2011 | 499.58 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DO FUNCIONARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL JOSEWILLAMY BATISTA POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/11/2011 | 545.00 | 00030682404845 | MARIA DA CONCEICAO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMMANUNTEÇÃO DE COMPUTADORES, INCLUINDO CONSULTORIATECNICA ADMINISTRATIVA E ASSESSORAMENTO DIRETO EMASSUNTOS DE INFORMATICA A MESA DIRETORA DA CAMARAMUNICIPAL DE PEDRABRANCA. CONFORME NOTA FISCAL N8391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/11/2011 | 3882.23 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTEEMPRESA, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DOSVEREADORES E DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/11/2011 | 109.91 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTEEMPRESA, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DOSERVIDOR JOSE WILLAME BATISTA DESTA CAMARAMUNICIPAL POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/11/2011 | 600.00 | 00007117093439 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP, DESTACAMARA MUNICIPAL, CONF NF 8410 CONTRATO EMARQUIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000249 | 18/11/2011 | 1500.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVADESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 8411, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/11/2011 | 177.00 | 00041465444831 | FABIO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS ESOLDA DO BANCO DO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOH-6518. CONF NF 008413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/11/2011 | 2500.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADEPUBLICA NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2011. CONF NF 000.013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/11/2011 | 222.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIOSEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/11/2011 | 150.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS EOUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.CONF NF 000308, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/11/2011 | 529.00 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTEEMPRESA, INCIDENTE SOBRE OS PRESTADORES DESERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/11/2011 | 156.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADESADMINISTRTIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF NF000.000.306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/11/2011 | 343.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOH-6518 DESTA CAMARA SENDO: 01LAVAGEM DE BANCO AO AR SECO, 01 ALINHAMENTO /BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, 02 LAVAGENS GERAL, 04TROCA DE BUCHAS DO BANCO E01 SERVIÇO DE FREIO.CONF NF 000714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/11/2011 | 24.15 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOJUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE, CORRESPONDENTE AOPROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/11/2011 | 256.80 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPODENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-6518DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF NF 001266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000259 | 30/11/2011 | 900.00 | 01995587000189 | M. BERNADINO & FILHSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-6518, PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF NF000.000.193... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/12/2011 | 207.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS TELEFONICAS, CONSUMIDA JUNTO A TELEMAR,NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. LINHA 3456-1089,RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/12/2011 | 560.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, AGUA MINERAL EREFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS EVEREADORES DURANTE EXPEDIENTE E NOS DIAS DESESSÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL.CONF NF 0039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/12/2011 | 166.75 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO ERECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 8436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/12/2011 | 200.00 | 00049658972420 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIACOMO PRESIDENTE DA CAMARA PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, PARARESOLVER ASSUTOS RELACIONADOS AO SINISTRO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-6518 DE PROPRIEDADEDESTA CAMARA MUNICIPAL. JUNTO A SEGURADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/12/2011 | 273.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUSICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAMULTIFUNCIONAL, FONTE, MOUSE, TECLADO E UM CARTAODE MENMORIA DE 4 GB DESTINADO AOSMICROCOMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF NF000.000.196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/12/2011 | 150.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ACESSO A INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONF NF000824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/12/2011 | 580.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADEPUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. CONF NF 497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000272 | 20/12/2011 | 2500.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADEPUBLICA NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2011. CONF NF 000.014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/12/2011 | 318.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIOSEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/12/2011 | 180.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM RELOGIO DE PAREDE DESTINADO AO PLENARIODESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF NF 000.000.027. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/12/2011 | 12500.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARAMUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/12/2011 | 6012.17 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 1/3 FERIASDOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/12/2011 | 3096.64 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/12/2011 | 4072.68 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTEEMPRESA, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE DE DEZEMBRO E1/3 DE FERIAS DOS FUNCINARIOS E SOBRE OS SUBSIDIOSDOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/12/2011 | 681.26 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTEEMPRESA, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DO 13ºSALARIO DOS FUNCIONARIOS RELATIVO AO EXERCICIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/12/2011 | 562.35 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTEEMPRESA, INCIDENTE SOBRE OS PRESTADORES DESERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000281 | 20/12/2011 | 1635.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADEPUBLICA NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTASANAUL-PCA DO EXERCÍCIO DE 2011 DESTA CAMARAMUNICIPAL CONF NF 000.015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/12/2011 | 150.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS EOUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.CONF NF 000309, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/12/2011 | 105.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADESADMINISTRTIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF NF000.000.389. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/12/2011 | 545.00 | 00030682404845 | MARIA DA CONCEICAO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMMANUNTEÇÃO DE COMPUTADORES, INCLUINDO CONSULTORIATECNICA ADMINISTRATIVA E ASSESSORAMENTO DIRETO EMASSUNTOS DE INFORMATICA A MESA DIRETORA DA CAMARAMUNICIPAL DE PEDRABRANCA. CONFORME NOTA FISCAL N8441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000269 | 20/12/2011 | 1500.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVADESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 8439, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/12/2011 | 600.00 | 00007117093439 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP, DESTACAMARA MUNICIPAL, CONF NF 8440 CONTRATO EMARQUIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/12/2011 | 24.15 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOJUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE, CORRESPONDENTE AOPROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/12/2011 | 2462.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA -ELETRO MOVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE 01(UMA) ANTENA PARAB CENTURY, 01(UMA)CADEIRA.B05-K08 BATIKI TOP LINE, 01(UMA)IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET 4500 BIVOLTE 01(UMA) TV. SONY 32PL. LCD KDL 32 BX 325,DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF NF000.000.114. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/12/2011 | 185.00 | 00091072425491 | VERANILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DOPLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL PARA A SESSÃO SOLENEDE ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO EMÉRITO ENTREGUEPOR ESTE PODER LEGISLATIVO. CONF NF 008445 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/12/2011 | 550.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDNTE AAQUISICAO DE 01(UM) BALCÃO E UMA PIA INOX PARA ACOZINHA DA SEDE DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.900. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/12/2011 | 490.04 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, AGUA MINERAL EREFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS EVEREADORES DURANTE EXPEDIENTE E NOS DIAS DESESSÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL.CONF NF 0040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/12/2011 | 160.04 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOH-6518, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A.,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 287
Última atualização: 11/06/2024