de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 25/01/2011 | 1780.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 25/01/2011 | 3270.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 25/01/2011 | 14250.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 28/01/2011 | 149.35 | 40947905000198 | RESTAURANTE SAPORE D ITALIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com refeição da presidente da Camara e funcionarios, em viagem a Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/02/2011 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇAO SISTEMA CONTABILIDADE, JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022011 | 0000006 | 01/02/2011 | 1280.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NESTE MES, CORRESPONDENTE A 483,1 LITROS DE GASOLINA COMUM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 01/02/2011 | 54.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA DE ENERGIA DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00004851667477 | LIGIA SILVEIRA AMORIM | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS JURIDICOS NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 01/02/2011 | 280.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS PRESTANDOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA VEREADORES NO DIA DA POSSE DA PRESIDENTE DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 01/02/2011 | 1800.00 | 00003583160495 | MELCON LOURENCO ALVES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DE VICULO NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0000011 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00091110653468 | SIMONE B. QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA CONTABIL NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/02/2011 | 140.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE 10 CARIMBOS PARA A CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/02/2011 | 178.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com FORMATAÇÃO DE PROGRAMAS, LIMPEZA, CONFIGURAÇÃO E CONSERTO DE MONITOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/02/2011 | 95.00 | 04026213000143 | GESSICLEYDE TORQUATO DE SOUSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com AQUISICAO DE SENSOR VELOCIDADE MAX 005102 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/02/2011 | 100.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com UMA DIARIA PARA IR A REUNIAO NO TCE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/02/2011 | 344.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com COMPRA DE PAPEL OFICIO, CANETAS, PASATAS, LIVROS DE ATA, CLIPS ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/02/2011 | 100.00 | 00045143161487 | IONILDA CAVALCANTI DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com UMA DIARIA PARA IR AO TCE EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/02/2011 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA DE ENERGIA DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/02/2011 | 28.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA DE ENERGIA DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/02/2011 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEM ADE CONTABILIDADE, FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/02/2011 | 84.00 | 12085275000154 | MAURO ANDRÉ GREVENHAGEN | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com 05 ALMOÇOS PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 15/02/2011 | 345.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com FONTE DE ALIMENTAÇÃO, TECLADO, MOUSE E DISCO RIGIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 15/02/2011 | 21.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 16/02/2011 | 4238.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 16/02/2011 | 6.85 | 34028316364490 | ECT (CORREIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE POSTAGEM PARA ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/02/2011 | 14250.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/02/2011 | 3370.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/02/2011 | 1780.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/02/2011 | 100.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM AO TCE, PARA REUNIAO SOBRE SAGRES FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/02/2011 | 98.16 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME (BLUNELLE) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/02/2011 | 100.00 | 00002509892479 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA REUNICAO SOBRE SAGRES PESSOAL NO TCE PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/02/2011 | 246.32 | 12919734000581 | O BARATEIRO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES NAS REUNIOES DA CAMARA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0000033 | 28/02/2011 | 1500.00 | 00091110653468 | SIMONE B. QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/02/2011 | 1800.00 | 00003583160495 | MELCON LOURENCO ALVES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS PESTADOS NA LOCAÇAO DO VEICULO CORSA WIND KFM 1296, CONFORME CONTRATO Nº 01, REFERENTE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/02/2011 | 112.42 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com REFEIÇÃO DE PESSOAS A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/03/2011 | 74.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/03/2011 | 100.00 | 00045143161487 | IONILDA CAVALCANTI DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com UMA DIARIA PARA IR AO TCE EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/03/2011 | 700.00 | 00088469301420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, CONTRACHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/03/2011 | 736.85 | 00088469301420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviço de locacao de folha de pagamento e elaboracao da GFIP e contra cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022011 | 0000040 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00087395762487 | MARIA MARLI CASTELO BRANCO DE MELO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA E SERVICOS ADVOCATICIOS PARA A CAMARA DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/03/2011 | 100.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM AO TCE, JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/03/2011 | 233.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMERCIO DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SILENCIOSO, ABRAÇADEIRA, E SUPORTE D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/03/2011 | 1930.00 | 08528489000180 | JOILDA DE AZEVEDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com COMPRA DE CERAMICA, SELADOR E OUTROS MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A CAMARA DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/03/2011 | 155.10 | 05441970000146 | JURACY RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com REFEIÇOES A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022011 | 0000045 | 10/03/2011 | 1290.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, CORRESPONDENTE A 486,80 LITROS DE GASOLINA COMUM, UTILIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, NO VEICULO CORSA WIND LOCADO DURANTE JANEIRO E FEVEREIRO A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/03/2011 | 87.00 | 09397614000123 | GISLEIDE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DESPESAS COM REFEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/03/2011 | 445.49 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A CAMARA (LAMPADAS, INTERRUPTORES, TOMADAS ETC.). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/03/2011 | 158.89 | 05441970000146 | JURACY RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com FORNECIMENTO DE REFEIÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/03/2011 | 465.00 | 07839188000105 | JOSE JUSTINO DE MELO NETO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com COMPRA DE TINTAS PARA USO NO PREDIO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/03/2011 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEM ADE CONTABILIDADE, FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/03/2011 | 1680.00 | 09477096000239 | GESSO PURO LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com FORRO DE GESSO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/03/2011 | 3395.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/03/2011 | 1795.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/03/2011 | 14250.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/03/2011 | 291.08 | 08528489000180 | JOILDA DE AZEVEDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com COMPRA DE LIXEIROS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/03/2011 | 100.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com COMPRA DE DOIS GALOES PARA PINTURA DE GESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/03/2011 | 4268.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA fevereiro DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/03/2011 | 3150.00 | 41128406000131 | VIDRA€ARIA NACIONAL LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com AQUISIÇÃO DE VIDROS E REFORMA DE TODOS OS QUADROS COM AS FOTOGRAFIAS DE TODAS AS LEGISLATURAS DA CAMARA DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/03/2011 | 56.69 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS INSS FEVEREIRO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/03/2011 | 449.20 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/03/2011 | 118.50 | 00251871000188 | CLOVES FERNANDES DA NOBREGA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com FERRAGENS E PARAFUSOS PARA A CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/03/2011 | 1400.00 | 40980187000232 | KALCULUS COM. DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com COMPRAS DE MATERIAIS CONFORME SEGUE: 1. MESA ECON; GAVETEIRO; PORTA TECLADO; CONEXAO ECONOMICA; ARQUIVO C 4 GV OFICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/03/2011 | 1800.00 | 00097983020449 | JOSINALDO AGOSTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLOCAÇAO DE CERAMICA NO PREDIO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/03/2011 | 80.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/03/2011 | 678.50 | 10216450000170 | SERVIDROS COMERCIO E SERVICOS DE VIDROS LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS DE COLOCACAO DA PORTA DE VIDRO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022011 | 0000066 | 30/03/2011 | 1460.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NESTE MES, CORRESPONDENTE A 50 LITROS DE GASOLINA COMUM E 670,5 LITROS DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA CAMRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0000067 | 30/03/2011 | 1500.00 | 00091110653468 | SIMONE B. QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/03/2011 | 500.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de informação da RAIS, DIRF do ano base de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/03/2011 | 450.00 | 00003036323481 | ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALACOES DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/04/2011 | 2421.50 | 10216450000170 | SERVIDROS COMERCIO E SERVICOS DE VIDROS LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com AQUISIÇAO DE PORTA DE VIDRO TEMPARADO, FERRAGENS E INOX PARA REFORÇO DA SEGURANÇA DA PORTA DE ENTRADA DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/04/2011 | 400.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com AQUISICAO DE BATERIA MOURA MI 75 KD PARA VEICULO LOCADO A CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/04/2011 | 188.60 | 40947905000198 | RESTAURANTE SAPORE D ITALIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com REFEIÇAO DE PESSOAS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/04/2011 | 600.00 | 00088469301420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviço de locacao de folha de pagamento e elaboracao da GFIP e contra cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/04/2011 | 100.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM AO TCE, JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/04/2011 | 90.00 | 07754651000116 | RAYMILSON JOSE LUCAS BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇO PRESTADO NO DESEMPENO DE CANO DO VEICULO LOCADO A CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/04/2011 | 110.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/04/2011 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEM ADE CONTABILIDADE, ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/04/2011 | 359.00 | 16182834013779 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com AQUISICAO DE APARELHO CELULAR LG GX 200 AV. PRE SENEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/04/2011 | 440.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com AQUISICAO DE BANDEJA DIREITA PARA D-20 LOCADA A CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/04/2011 | 14250.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/04/2011 | 4280.99 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/04/2011 | 1795.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0000083 | 25/04/2011 | 1800.00 | 00045879796434 | GENTIL LUIZ BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCACAO DE VEICULO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/04/2011 | 31.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com CONTA DE AGUA DA CAMARA, REFERENTE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/04/2011 | 3500.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022011 | 0000086 | 29/04/2011 | 1500.00 | 00087395762487 | MARIA MARLI CASTELO BRANCO DE MELO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA E SERVICOS ADVOCATICIOS PARA A CAMARA DE MATINHAS, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0000087 | 29/04/2011 | 1500.00 | 00091110653468 | SIMONE B. QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 02/2011, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022011 | 0000088 | 29/04/2011 | 1310.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NESTE MES, CORRESPONDENTE A 50,19 LITROS DE GASOLINA COMUM E 565,87 LITROS DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/04/2011 | 450.00 | 00003036323481 | ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALACOES DA CAMARA, REFERENTE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022011 | 0000090 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00087395762487 | MARIA MARLI CASTELO BRANCO DE MELO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA E SERVICOS ADVOCATICIOS PARA A CAMARA DE MATINHAS, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/05/2011 | 600.00 | 00088469301420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviço de locacao de folha de pagamento e elaboracao da GFIP e contra cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0000092 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00045879796434 | GENTIL LUIZ BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCACAO DE VEICULO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/05/2011 | 49.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/05/2011 | 4297.28 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/05/2011 | 180.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com RECARGA DE CARTUCHO DE TONOR E LIMPREZA E MANUTENCAO PREVENTIVA EM IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/05/2011 | 100.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM AO TCE, JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/05/2011 | 14250.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/05/2011 | 1795.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/05/2011 | 400.00 | 01282547000190 | FRANCISCO ROBERTO VIEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM UTILIZADOS NAS REUNIOES DOS VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/05/2011 | 3500.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/05/2011 | 200.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/05/2011 | 48.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA DE ENERGIA DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/05/2011 | 3.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA DE ENERGIA DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/05/2011 | 58.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA DE ENERGIA DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/05/2011 | 450.00 | 00003036323481 | ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALACOES DA CAMARA, REFERENTE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/05/2011 | 100.00 | 00045143161487 | IONILDA CAVALCANTI DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com UMA DIARIA PARA IR AO TCE EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022011 | 0000107 | 28/05/2011 | 1295.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NESTE MES, CORRESPONDENTE A 46,42 LITROS DE GASOLINA COMUM E 563,46 LITROS DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/05/2011 | 365.00 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DISTRIB. E IMPORT. DE PCS LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/05/2011 | 105.00 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DISTRIB. E IMPORT. DE PCS LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS GERAIS DE MAO DE OBRA E SERVIÇO DE MOTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/05/2011 | 330.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com AQUISIÇÃO DE BOLO PARA COMEMORAÇÃO NA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/06/2011 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEM ADE CONTABILIDADE, REFERENTE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/06/2011 | 153.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/06/2011 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEM ADE CONTABILIDADE, JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/06/2011 | 14250.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0000115 | 20/06/2011 | 1500.00 | 00091110653468 | SIMONE B. QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 02/2011, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/06/2011 | 4299.90 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/06/2011 | 57.16 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS INSS MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/06/2011 | 100.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM AO TCE, JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/06/2011 | 2199.54 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/06/2011 | 600.00 | 00088469301420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviço de locacao de folha de pagamento e elaboracao da GFIP e contra cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/06/2011 | 86.00 | 09397614000123 | GISLEIDE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com REFEIÇOES DE PESSOAS A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022011 | 0000122 | 30/06/2011 | 1297.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NESTE MES, CORRESPONDENTE A 50 LITROS DE GASOLINA COMUM E 559,86 LITROS DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/06/2011 | 2855.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/06/2011 | 450.00 | 00003036323481 | ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALACOES DA CAMARA, REFERENTE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0000125 | 30/06/2011 | 1800.00 | 00045879796434 | GENTIL LUIZ BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCACAO DE VEICULO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/07/2011 | 69.00 | 05441970000146 | JURACY RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com REFEIÇAO DA PRESIDENTE DA CAMARA E ASSESSOR PARLAMENTAR, AMBOS A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/07/2011 | 3477.46 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/07/2011 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEM ADE CONTABILIDADE, JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/07/2011 | 14250.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/07/2011 | 1704.17 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/07/2011 | 121.00 | 09397614000123 | GISLEIDE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com REFEIÇOES DE PESSOAS A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/07/2011 | 600.00 | 00088469301420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviço de locacao de folha de pagamento e elaboracao da GFIP e contra cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/07/2011 | 4247.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/07/2011 | 450.00 | 00003036323481 | ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALACOES DA CAMARA, REFERENTE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022011 | 0000135 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00087395762487 | MARIA MARLI CASTELO BRANCO DE MELO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA E SERVICOS ADVOCATICIOS PARA A CAMARA DE MATINHAS, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0000136 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00091110653468 | SIMONE B. QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 02/2011, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0000137 | 29/07/2011 | 1800.00 | 00045879796434 | GENTIL LUIZ BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCACAO DE VEICULO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022011 | 0000138 | 30/07/2011 | 1365.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NESTE MES, CORRESPONDENTE A 50 LITROS DE GASOLINA COMUM E 592,55 LITROS DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/08/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEM ADE CONTABILIDADE, JULHO e agosto DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/08/2011 | 156.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/08/2011 | 100.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM AO TCE, JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/08/2011 | 56.09 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS INSS JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/08/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com CONTA DE AGUA DA CAMARA, REFERENTE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com CONTA DE AGUA DA CAMARA, REFERENTE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com CONTA DE AGUA DA CAMARA, REFERENTE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/08/2011 | 65.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA DE ENERGIA DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/08/2011 | 72.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA DE ENERGIA DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/08/2011 | 100.00 | 00001969483474 | JAILDO CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com UMA DIARIA PARA FAZER VIAGEM A RECEITA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/08/2011 | 660.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com AQUISIÇÃO DE METAL GALVANIZADO E METALON PARA CONFECÇÃO DA PLACA QUE DÁ O NOME A CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/08/2011 | 14250.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/08/2011 | 1943.56 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/08/2011 | 3477.46 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/08/2011 | 280.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com AQUISICAO DE PIVO SUPERIOR PS 707 (DOIS) E PIVO DIANTEIRO INFERIOR (DOIS), PARA A D-20 LOCADA A CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/08/2011 | 400.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com AQUISICAO DE CONJUNTO DE ARRUELAS E PLANETARIA MX 1620. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/08/2011 | 579.00 | 00088469301420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviço de locacao de folha de pagamento e elaboracao da GFIP e contra cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/08/2011 | 253.30 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022011 | 0000157 | 25/08/2011 | 1500.00 | 00087395762487 | MARIA MARLI CASTELO BRANCO DE MELO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA E SERVICOS ADVOCATICIOS PARA A CAMARA DE MATINHAS, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/08/2011 | 148.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/08/2011 | 4294.94 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/08/2011 | 57.03 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS INSS JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/08/2011 | 175.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com REFEIÇÕES DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0000162 | 30/08/2011 | 1800.00 | 00045879796434 | GENTIL LUIZ BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCACAO DE VEICULO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0000163 | 30/08/2011 | 1500.00 | 00091110653468 | SIMONE B. QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 02/2011, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022011 | 0000164 | 30/08/2011 | 1297.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NESTE MES, CORRESPONDENTE A 47,36 LITROS DE GASOLINA COMUM E 563,46 LITROS DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/08/2011 | 450.00 | 00003036323481 | ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALACOES DA CAMARA, REFERENTE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/09/2011 | 53.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA DE ENERGIA DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/09/2011 | 152.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/09/2011 | 118.50 | 06077769000194 | MARIZELIA FERREIRA CASTRO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com REFEIÇAO DE FUNCIONARIOS DA CAMARA E PRESIDENTE EM SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/09/2011 | 100.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM AO TCE, JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/09/2011 | 600.00 | 00088469301420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviço de locacao de folha de pagamento e elaboracao da GFIP e contra cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/09/2011 | 1525.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIVERSAS PEÇAS PARA D-20 LOCADA A CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/09/2011 | 190.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com FORMATAÇÃO, LIMPEZA E CONFIGURAÇAO EM 01 CPU; CONFIGURAÇÃO DE REDE; LIMPEZA E CONFIGURAÇÃO EM 01 IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/09/2011 | 4327.62 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/09/2011 | 57.42 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS INSS AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022011 | 0000175 | 30/09/2011 | 1257.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NESTE MES, CORRESPONDENTE A 50 LITROS DE GASOLINA COMUM E 538,46 LITROS DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0000176 | 30/09/2011 | 1500.00 | 00091110653468 | SIMONE B. QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 02/2011, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/09/2011 | 3477.46 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022011 | 0000178 | 30/09/2011 | 1500.00 | 00087395762487 | MARIA MARLI CASTELO BRANCO DE MELO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA E SERVICOS ADVOCATICIOS PARA A CAMARA DE MATINHAS, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0000179 | 30/09/2011 | 1800.00 | 00045879796434 | GENTIL LUIZ BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCACAO DE VEICULO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/09/2011 | 14250.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/09/2011 | 1943.56 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/10/2011 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEM ADE CONTABILIDADE REFERENTE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/10/2011 | 100.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM AO TCE, JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/10/2011 | 4327.62 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/10/2011 | 14250.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/10/2011 | 600.00 | 00088469301420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviço de locacao de folha de pagamento e elaboracao da GFIP e contra cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/10/2011 | 160.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/10/2011 | 111.80 | 09397614000123 | GISLEIDE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com REFEIÇOES DE PESSOAS A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0000189 | 29/10/2011 | 1500.00 | 00091110653468 | SIMONE B. QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 02/2011, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022011 | 0000190 | 31/10/2011 | 1273.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NESTE MES, CORRESPONDENTE A 50,91 LITROS DE GASOLINA COMUM E 544,71 LITROS DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/10/2011 | 3477.46 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/10/2011 | 1943.56 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/10/2011 | 450.00 | 00003036323481 | ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALACOES DA CAMARA, REFERENTE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0000194 | 31/10/2011 | 1800.00 | 00045879796434 | GENTIL LUIZ BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCACAO DE VEICULO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022011 | 0000195 | 31/10/2011 | 1500.00 | 00087395762487 | MARIA MARLI CASTELO BRANCO DE MELO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA E SERVICOS ADVOCATICIOS PARA A CAMARA DE MATINHAS, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/11/2011 | 146.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/11/2011 | 79.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA DE ENERGIA DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/11/2011 | 56.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA DE ENERGIA DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/11/2011 | 48.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com CONTA DE AGUA DA CAMARA, REFERENTE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/11/2011 | 130.00 | 34028316364490 | ECT (CORREIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE POSTAGEM PARA ESTA CAMARA (CERTIFICAÇÃO DIGITAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/11/2011 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEM ADE CONTABILIDADE REFERENTE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/11/2011 | 100.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM AO TCE, JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/11/2011 | 14250.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/11/2011 | 600.00 | 00088469301420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviço de locacao de folha de pagamento e elaboracao da GFIP e contra cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022011 | 0000205 | 23/11/2011 | 1500.00 | 00087395762487 | MARIA MARLI CASTELO BRANCO DE MELO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA E SERVICOS ADVOCATICIOS PARA A CAMARA DE MATINHAS, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/11/2011 | 100.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM AO TCE, JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/11/2011 | 73.34 | 09397614000123 | GISLEIDE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com REFEIÇOES DE PESSOAS A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/11/2011 | 3010.42 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/11/2011 | 141.47 | 07774179000183 | TADEU SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E LANCHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/11/2011 | 450.00 | 00003036323481 | ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALACOES DA CAMARA, REFERENTE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022011 | 0000211 | 30/11/2011 | 1298.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NESTE MES, CORRESPONDENTE A 46,73 LITROS DE GASOLINA COMUM E 562,26 LITROS DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0000212 | 30/11/2011 | 1800.00 | 00045879796434 | GENTIL LUIZ BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCACAO DE VEICULO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/11/2011 | 1635.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0000214 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00091110653468 | SIMONE B. QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 02/2011, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/12/2011 | 4327.62 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/12/2011 | 158.53 | 07774179000183 | TADEU SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E LANCHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/12/2011 | 688.89 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de informação das GFIPs do exercício de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/12/2011 | 100.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM AO TCE, JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/12/2011 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/12/2011 | 1635.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/12/2011 | 1090.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/12/2011 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEM ADE CONTABILIDADE REFERENTE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/12/2011 | 1486.44 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/12/2011 | 4156.99 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/12/2011 | 359.70 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/12/2011 | 14250.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/12/2011 | 100.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/12/2011 | 100.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0000229 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00091110653468 | SIMONE B. QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 02/2011, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0000230 | 29/12/2011 | 1800.00 | 00045879796434 | GENTIL LUIZ BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCACAO DE VEICULO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022011 | 0000231 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00087395762487 | MARIA MARLI CASTELO BRANCO DE MELO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA E SERVICOS ADVOCATICIOS PARA A CAMARA DE MATINHAS, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/12/2011 | 900.00 | 00003036323481 | ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALACOES DA CAMARA, REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022011 | 0000233 | 29/12/2011 | 1247.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NESTE MES, CORRESPONDENTE A 46,36 LITROS DE GASOLINA COMUM E 538,22 LITROS DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/12/2011 | 3742.50 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/12/2011 | 785.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com REFEIÇÃO NO ENCERRAMENTO DA SESSÃO LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/12/2011 | 49.94 | 09397614000123 | GISLEIDE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com REFEIÇÃO DA PRESIDENTE DA CAMARA, EM SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/12/2011 | 904.45 | 00046205012715 | GILBERTO TORRES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com CONFECÇÃO DE DIVISÓRIA DE MADEIRA PARA A CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 237
Última atualização: 11/06/2024