de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2011 | 16000.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES INTEGRANTES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 20/01/2011 | 2700.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2011 | 1240.00 | 00080599338415 | RONALDO MENESES FEITOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESAS COM OS VENCIMENTO DO PESSOA CONTRATADO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2011 | 2100.00 | 00080599338415 | RONALDO MENESES FEITOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 28/01/2011 | 158.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 28/01/2011 | 238.40 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTE PORDER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2011 | 554.85 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES SOCIAIS DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR, EM FAVOR DO IPASB, INCIDENTE SOBRE O VALOR DAS DESPESAS COM O PESSOAL EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RESGATE DA DÍVIDA | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2011 | 44.78 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PARCELAMENTO EFETUADO JUNTO AO IPASB, CONFORME PORTARIA N 402 DE 10/12/2008, AUTORIZADO PELA LEI N 562/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 28/01/2011 | 856.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENETO DE DESPESAS REALIZADAS COM A CERIMONIA DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2011 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PREVIDENCIARIA A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2011 | 1300.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 28/01/2011 | 5000.00 | 00035922265415 | FRACISCO SALES FURTADO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A 1a PARCELA PELA COMPRA DE 4 - BIROS DE MADEIRA, 4 - MESAS DE MADEIRA, 01 PARLATORIO DE MADEIRA, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 28/01/2011 | 242.50 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELO ACESSO A INTERNET VIA RADIO USO 24h VELOCIDADE 512Kbp/s, PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA E MAIS 5 MAQUINAS DO PROGRAMA INTERLEGIS, COMO CONSTA EM CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 28/01/2011 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELAS TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E DO PROGRAMA (CÂMARA EM DEBATE), REALIZADOS TODOS OS SÁBADOS DE 11:00hs as 12:00hs, COMO CONSTA NO CONVENIO COM A RADIO BONITO FM 104.9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 28/01/2011 | 250.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO USO 24h VELOCIDADE 512Kbps, PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA E MAIS 5 MAQUINAS DO PROGRAMA INTELERGIS, COMO CONTA EM CONTRATO, REF. AO MES DE JANEIRO - 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2011 | 250.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESSAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O PRESIDENE DESTA EDILIDADE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TRATAR DA ALTERAÇÃO DA PESSOA FISICA RESPONSAVEL PERANTE O CNPJ DESTA CÂMARA MUNICIPAL,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2011 | 3079.25 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2011 | 18400.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES INTEGRANTES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 16/02/2011 | 291.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. DISCRIMINADO NA NF 0.000.000.141, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 16/02/2011 | 250.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESSAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O PRESIDENE DESTA EDILIDADE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVIÇO DA MESA DIRETORA JUNTO A LIVRARIA LEIA MAGAZINE LTDA E ELETRO PEÇAS SÁ LTDA, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ELETRONICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/02/2011 | 250.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVIÇO DA MESA DIRETORA, JUNTO A LEIA LIVRARIA E MAGAZINE LTDA E ELETRO PEÇAS SÁ LTDA, PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTEE ELETRONICOS, CONF. DOCUMENTAÇAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/02/2011 | 2500.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/02/2011 | 1253.50 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 18/02/2011 | 1165.00 | 00088484300404 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE UM PERÍODO DE 14 DIAS, EM FEVEREIRO DE 2011, CONF. DISCRIMINADO NA NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/02/2011 | 4254.80 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS DO EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/02/2011 | 260.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS DO EMPREGADOR, EM FAVOR DO INSS, CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DA CÂMARA MUNICIPA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/02/2011 | 700.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESSAS COM A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA O PRESIDENE DESTA EDILIDADE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO TCE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/02/2011 | 350.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA LEGISLATIVA, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO E APRESENTAÇÃO DO NOVO LAYOUT DA FOLHA DE PESSOAL, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/02/2011 | 350.00 | 00002372538446 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA LEGISLATIVA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOS DA PARAÍBA, APRESENTAÇÃO DO NOVO LYOUT DA FOLHA DEPAGAMENTO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/02/2011 | 632.78 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES SOCIAIS DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR, EM FAVOR DO IPASB, INCIDENTE SOBRE O VALOR DAS DESPESAS COM O PESSOAL EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RESGATE DA DÍVIDA | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/02/2011 | 45.00 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PARCELAMENTO EFETUADO JUNTO AO IPASB, CONFORME PORTARIA N 402 DE 10/12/2008, AUTORIZADO PELA LEI N 562/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 25/02/2011 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PREVIDENCIARIA A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 25/02/2011 | 200.00 | 11638922000145 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PUBLICITARIOS COM A DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS E ANUNCIO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2011 | 130.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2011 | 184.89 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTE PORDER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 28/02/2011 | 52.22 | 08309114000120 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA FEITA POR ESTA EDILIDDE, CONFORME DISCRIMINADO NO RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 28/02/2011 | 1300.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 28/02/2011 | 1609.80 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 28/02/2011 | 242.50 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO USO 24h VELOCIDADE 512Kbps, PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA E MAIS 5 MAQUINAS DO PROGRAMA INTELERGIS, COMO CONTA EM CONTRATO, REF. AO MES DE FEVEREIRO - 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 28/02/2011 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELAS TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E DO PROGRAMA (CÂMARA EM DEBATE), REALIZADOS TODOS OS SÁBADOS DE 11:00hs as 12:00hs, COMO CONSTA NO CONVENIO COM A RADIO BONITO FM 104.9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 28/02/2011 | 250.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO USO 24h VELOCIDADE 512Kbps, PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA E MAIS 5 MAQUINAS DO PROGRAMA INTELERGIS, COMO CONTA EM CONTRATO, REF. AO MES DE FEVEREIRO - 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 28/02/2011 | 338.15 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPEAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 28/02/2011 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ASSINATURA ANUAL COM RECEBIMENTO DIARIO DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, COMO CONSTA NA NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 01/03/2011 | 200.00 | 11638922000145 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACOES DE MATERIAS PARA O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 01/03/2011 | 770.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO C. DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO, RECORTE E MONTAGEM DE UMA PORTA DE VIDRO E PELÍCULA FUME COM PUXADOR DE INOX, CFE. NF 0008 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 03/03/2011 | 600.00 | 00088484300404 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE UM PERÍODO DE 08 DIAS, EM MARÇO DE 2011, CONF. DISCRIMINADO NA NFS 003753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 03/03/2011 | 310.00 | 00002241717479 | ARLAN MAIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROS ELETRONICOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CF. NF 012495 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 10/03/2011 | 18400.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES JUNTAMENTE COM A REPRESENTACAO DO PRESIDENTE DA MESA, REL. AO MES DE MARCO/2011, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 16/03/2011 | 2630.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 MICROFONES HT 82 E 10 BATERIAS DURACEL CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL 00085 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 18/03/2011 | 465.04 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS DO EMPREGADOR, EM FAVOR DO INSS, CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 18/03/2011 | 4873.77 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS DO EMPREGADOR, EM FAVOR DO INSS, DOS VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 18/03/2011 | 3079.25 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 18/03/2011 | 1253.50 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 18/03/2011 | 2500.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 18/03/2011 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PREVIDENCIARIA A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 18/03/2011 | 600.00 | 00088484300404 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE UM PERÍODO DE 18 DIAS, EM MARÇO DE 2011, CONF. DISCRIMINADO NA NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 21/03/2011 | 700.00 | 00002372538446 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE SAO PAULO - SP A SERVIÇO DA SECRETARIA LEGISLATIVA, PARA FINS DE PARTICIPACAO DE FORMACAO NO PERIODO DE 26/03 A 12/04/2011, EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 3º E 6º DA LEI MUNICIPAL 542/2008, REQUEIMENTO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 24/03/2011 | 1370.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ELETRICOS PARA AS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL 00097 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 24/03/2011 | 420.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISA FARDAMENTO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL 0008, DESTINADO AOS FUNCI. DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 25/03/2011 | 250.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA LEGISLATIVA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 28/03/2011 | 550.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO C. DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A RECUPERACAO DAS PORTAS E MANUTENCAO DAS FERRAGENS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 28/03/2011 | 237.61 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTE PORDER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 28/03/2011 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 28/03/2011 | 149.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 28/03/2011 | 632.78 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES SOCIAIS DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR, EM FAVOR DO IPASB, INCIDENTE SOBRE O VALOR DAS DESPESAS COM O PESSOAL EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RESGATE DA DÍVIDA | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 28/03/2011 | 45.23 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PARCELAMENTO EFETUADO JUNTO AO IPASB, CONFORME PORTARIA N 402 DE 10/12/2008, AUTORIZADO PELA LEI N 562/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 29/03/2011 | 1500.00 | 00002241717479 | ARLAN MAIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA A INSTALAÇAO DOS MICROFONES E MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRONICOS )MESA DE SOM, AMPLIFICADOR E PARTE ELETRICA), DA CAMARA MUNICIPAL, CF.NF 003732 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 29/03/2011 | 1300.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 29/03/2011 | 407.45 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPEAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E OUTROS PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 29/03/2011 | 250.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO USO 24h VELOCIDADE 512Kbps, PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA E MAIS 5 MAQUINAS DO PROGRAMA INTELERGIS, COMO CONTA EM CONTRATO, REF. AO MES DE MARÇO - 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 29/03/2011 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELAS TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E DO PROGRAMA (CÂMARA EM DEBATE), REALIZADOS TODOS OS SÁBADOS DE 11:00hs as 12:00hs, COMO CONSTA NO CONVENIO COM A RADIO BONITO FM 104.9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 30/03/2011 | 480.00 | 08943238000162 | RICARDO LINHARES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 PRATILEIRAS EM AÇO METAL, CFE. NOTA FISCAL 000585, DESTINADO A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 01/04/2011 | 250.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESSAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O PRESIDENTE DESTA EDILIDADE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS LIGADOS A COMPRA DE MATERIAL, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N.º 542/2008 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 01/04/2011 | 632.78 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES SOCIAIS DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR, EM FAVOR DO IPASB, INCIDENTE SOBRE O VALOR DAS DESPESAS COM O PESSOAL EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 05/04/2011 | 261.00 | 00088484300404 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE UM PERÍODO DE 04 DIAS, EM MARÇO DE 2011, CONF. DISCRIMINADO NA NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 05/04/2011 | 39.00 | 00088484300404 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE UM PERÍODO DE 04 DIAS, EM MARÇO DE 2011, CONF. DISCRIMINADO NA NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 07/04/2011 | 7980.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS TIPO CADEIRAS LONGARINAS SUP. 03 LUGARES PLAXMETAL; ASSENTO ENCOSTO EXEC. DAIT. MOGIFLEX; PÉ PARA CADEIRA lA 01 REALME, PARA AUDITORIO DA CAMARA, CF. NF 00017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 07/04/2011 | 600.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO TIPO MESA ANGULAR C/PE MET. 1170 CZ KAPPESBERG; GAVETEIRO MESA 2001 CZ KAPPESBERG; MESA INFORMATICA 5109 KAPPESBERG; CONEXAO ARREDONDADA 522 W3, CF. NF 000010 DESTINADO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 07/04/2011 | 266.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. DISCRIMINADO NA NF 0.000.000.288, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 07/04/2011 | 455.00 | 07821765000131 | LUIZA APARECIDA PERES DE GODOY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA LASER HP P1102W, CF. NF 0002510 DESTINADO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 08/04/2011 | 18400.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS VEREADORES MUNCIIPAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 11/04/2011 | 637.69 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS DO EMPREGADOR, EM FAVOR DO INSS, DA CÂMARA MUNICIPA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 11/04/2011 | 81.21 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS DO EMPREGADOR, EM FAVOR DO INSS, DA CÂMARA MUNICIPA, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE FUNCI ANO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RESGATE DA DÍVIDA | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 11/04/2011 | 515.02 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS REL. AO PARCELAMENTO DE DEBITO SIMPLIFICADO PARCELA 01/33, CFE. LEI 10.522/2009 - PORTARIA 15, CFE. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RESGATE DA DÍVIDA | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 12/04/2011 | 1253.50 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS REL. AO PARCELAMENTO DE DEBITO PROCESSO 37.175.195-0, CODIGO-4200-COMP. 04/2011, CFE. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 13/04/2011 | 1170.00 | 11376379000155 | CARVALHO & SILVA COM. DE TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS TIPO LAMINADO ESPUMADO E NAPINHA CASE, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL 00004 DESTINADOS A COBERTURA DE 90 ASSENTOS DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 20/04/2011 | 4873.77 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS DO EMPREGADOR, EM FAVOR DO INSS, DOS VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 20/04/2011 | 3079.25 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 20/04/2011 | 2500.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 20/04/2011 | 1934.75 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 20/04/2011 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PREVIDENCIARIA A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 20/04/2011 | 742.10 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, REL. AOS PRESTADORES SERVICOS AUTONOMOS REL. A COMPET. 03/2011, CFE. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 26/04/2011 | 1300.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 26/04/2011 | 250.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO USO 24h VELOCIDADE 512Kbps, PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA E MAIS 5 MAQUINAS DO PROGRAMA INTELERGIS, COMO CONTA EM CONTRATO, REF. AO MES DE ABRIL - 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 26/04/2011 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELAS TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E DO PROGRAMA (CÂMARA EM DEBATE), REALIZADOS TODOS OS SÁBADOS DE 11:00hs as 12:00hs, COMO CONSTA NO CONVENIO COM A RADIO BONITO FM 104.9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 26/04/2011 | 284.79 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTE PORDER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 26/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 26/04/2011 | 195.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 27/04/2011 | 300.00 | 01181414000127 | ALOISIO JOSE ALECRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE UM TAPETE PERSONALISADO MEDINDO 120 X 0,80M DESTINADO AS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. NF 006637 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RESGATE DA DÍVIDA | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 27/04/2011 | 45.46 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PARCELAMENTO EFETUADO JUNTO AO IPASB, CONFORME PORTARIA N 402 DE 10/12/2008, AUTORIZADO PELA LEI N 564/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 28/04/2011 | 357.18 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPEAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E OUTROS PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL00051 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 28/04/2011 | 200.00 | 11638922000145 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PUBLICITARIOS COM A DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS E ANUNCIO DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES E ABRIL DO CORRENTE, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 01/05/2011 | 5023.65 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS DO EMPREGADOR, EM FAVOR DO INSS, DOS VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 07/05/2011 | 165.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM IMPRESSORA HP PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CF. NF 012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 09/05/2011 | 666.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL ELETRO ELETRONICOS PARA OPLENARIO E SISTEMA DE SONORO DESTA CASA LEGISLATIVA, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL 000127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 10/05/2011 | 18400.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES JUNTAMENTE COM A REPRESENTACAO DO PRESIDENTE DA MESA, REL. AO MES DE MAIO/2011, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 11/05/2011 | 70.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A RECARGA DE TONNER, PARA EQUIPAMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CFE. DESCRICAO EM NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 18/05/2011 | 312.20 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS DO EMPREGADOR, EM FAVOR DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DA CÂMARA MUNICIPA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 20/05/2011 | 3812.27 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 20/05/2011 | 2500.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 20/05/2011 | 2479.75 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 24/05/2011 | 3300.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO C. DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA MONTAGEM COM FORNECIMENTO DE 08 VIDROS TEMPERADOS DE 08 MM INCOLOR DESTINADO AOS BIROS DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL 000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 24/05/2011 | 250.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESSAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O PRESIDENE DESTA EDILIDADE AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ORGAOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008 E REQUERIMENTO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 30/05/2011 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PREVIDENCIARIA A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 30/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 30/05/2011 | 215.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 30/05/2011 | 222.10 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTE PORDER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 30/05/2011 | 1300.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 30/05/2011 | 250.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO USO 24h VELOCIDADE 512Kbps, PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA E MAIS 5 MAQUINAS DO PROGRAMA INTELERGIS, COMO CONTA EM CONTRATO, REF. AO MES DE MAIO - 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 30/05/2011 | 200.00 | 00020624158420 | FRANCISCO EUDES TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. AUREA DIAS DE ALMIDA, 1º ANDAR, 191 - CENTRO, NESTA, UTILIZADO PARA SERVIR PARA GAURDA DE OBJETOS DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO, REL. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 30/05/2011 | 320.00 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPEAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E OUTROS PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 30/05/2011 | 783.42 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES SOCIAIS DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR, EM FAVOR DO IPASB, INCIDENTE SOBRE O VALOR DAS DESPESAS COM O PESSOAL EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RESGATE DA DÍVIDA | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 30/05/2011 | 45.68 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PARCELAMENTO EFETUADO JUNTO AO IPASB, CONFORME PORTARIA N 402 DE 10/12/2008, AUTORIZADO PELA LEI N 562/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 30/05/2011 | 200.00 | 11638922000145 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PUBLICITARIOS COM A DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS E ANUNCIO DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 30/05/2011 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELAS TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E DO PROGRAMA (CÂMARA EM DEBATE), REALIZADOS TODOS OS SÁBADOS DE 11:00hs as 12:00hs, COMO CONSTA NO CONVENIO COM A RADIO BONITO FM 104.9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 07/06/2011 | 700.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA LEGISLATIVA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PORTAL MODELO E EMAIL CORPORATIVO, DISPONIBILIZADOPELA MINTERLEGIS DE INTERESSE DESTA CASA, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 10/06/2011 | 18400.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES JUNTAMENTE COM A REPRESENTACAO DO PRESIDENTE DA MESA, REL. AO MES DE JUNHO/2011, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 20/06/2011 | 3812.27 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 20/06/2011 | 2500.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 20/06/2011 | 2479.75 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 20/06/2011 | 1724.46 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO ANO 2011, CONF. FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 20/06/2011 | 1250.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO ANO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 20/06/2011 | 857.89 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO REL. AO ANO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 20/06/2011 | 5143.54 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS DO EMPREGADOR, EM FAVOR DO INSS, DOS VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/07/2011 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PREVIDENCIARIA A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 01/07/2011 | 318.90 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTE PORDER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 01/07/2011 | 42.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 01/07/2011 | 336.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001422 | 01/07/2011 | 1300.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 01/07/2011 | 300.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO USO 24h VELOCIDADE 512Kbps, PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA E MAIS 5 MAQUINAS DO PROGRAMA INTELERGIS, COMO CONTA EM CONTRATO, REF. AO MES DE JUNHO - 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 01/07/2011 | 200.00 | 00020624158420 | FRANCISCO EUDES TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO A AV. AUREA DIAS DE ALMEIDA, 1º ANDAR, CENTRO, UTILIZADO PARA A GUARDA DE OBJETOS E MATERIAL PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DEJUNHO DO CORRENTE, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 01/07/2011 | 200.00 | 11638922000145 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PUBLICITARIOS COM A DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS, MATERIAS E ANUNCIO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 01/07/2011 | 783.42 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES SOCIAIS DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR, EM FAVOR DO IPASB, INCIDENTE SOBRE O VALOR DAS DESPESAS COM O PESSOAL EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RESGATE DA DÍVIDA | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 01/07/2011 | 45.91 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PARCELAMENTO EFETUADO JUNTO AO IPASB, CONFORME PORTARIA N 402 DE 10/12/2008, AUTORIZADO PELA LEI N 562/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 01/07/2011 | 354.37 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES SOCIAIS DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR, EM FAVOR DO IPASB, INCIDENTE SOBRE O VALOR DAS DESPESAS COM O PESSOAL EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 04/07/2011 | 400.00 | 00007395092414 | JOSE DANIEL DE SOUSA ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA E DA REDE SEM FIO (WIRELESS DE INTERNET) DA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO, REL. AO MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 04/07/2011 | 540.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE SOM DA SECRETARIA LEGISLATIVA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CFE. NOTA FISCAL 000172 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 08/07/2011 | 18400.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES JUNTAMENTE COM A REPRESENTACAO DO PRESIDENTE DA MESA, REL. AO MES DE JULHO/2011, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 13/07/2011 | 841.00 | 00029226775400 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 20/07/2011 | 500.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A DIVULGACAO DE MATERIA E ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO SITE WWW.JORNAL100.5NOTICIAS.COM.BR E WWW.JAPB.COM.BR, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 20/07/2011 | 3812.27 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 20/07/2011 | 2479.75 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 20/07/2011 | 2500.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 20/07/2011 | 5143.54 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS DO EMPREGADOR, EM FAVOR DO INSS, DOS VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 20/07/2011 | 260.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS DO EMPREGADOR, EM FAVOR DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 20/07/2011 | 600.00 | 00001330445481 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTO HONDA MODELO TITAN 150 CC ANO/MOD/2007/2008 PRETA DE PLACA MOF-7747, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2011 CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0001600 | 20/07/2011 | 8690.01 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO C. DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO TEMPERADO, CORTINAS PERSIANAS DE PVC CFE. NOTA FISCAL 00001, DESTINADO AO PREDIO SEDE DP PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 20/07/2011 | 57.80 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO VULCANBRILHO TRANSP. 0,15 CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/07/2011 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PREVIDENCIARIA A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 21/07/2011 | 125.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA LEGISLATIVA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 26/07/2011 | 382.00 | 00029226775400 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO SEDE DO PODER LEGILSTIVO MUNICIPAL, DURANTE 05 DIAS, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 29/07/2011 | 42.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 29/07/2011 | 123.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 29/07/2011 | 157.63 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTE PORDER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 29/07/2011 | 783.42 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES SOCIAIS DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR, EM FAVOR DO IPASB, INCIDENTE SOBRE O VALOR DAS DESPESAS COM O PESSOAL EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RESGATE DA DÍVIDA | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 29/07/2011 | 46.14 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PARCELAMENTO EFETUADO JUNTO AO IPASB, CONFORME PORTARIA N 402 DE 10/12/2008, AUTORIZADO PELA LEI N 562/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 29/07/2011 | 1318.92 | 00029226775400 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE 09 DIAS, EQUIVALENTE A 02 PEDREIROS E 02 SERVENTES NO MES DE JULHO/2011, CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 29/07/2011 | 200.00 | 11638922000145 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PUBLICITARIOS COM A DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS E ANUNCIO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001724 | 29/07/2011 | 1300.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 29/07/2011 | 300.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO USO 24h VELOCIDADE 512Kbps, PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA E MAIS 5 MAQUINAS DO PROGRAMA INTELERGIS, COMO CONTA EM CONTRATO, REF. AO MES DE JULHO - 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 29/07/2011 | 200.00 | 00020624158420 | FRANCISCO EUDES TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DO CONTRATO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO A RUA AUREA DIAS DE ALMEIDA 1. ANDAR, 191 UTILIZADO PARA A GUARDA DE OBJETOS PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JULHO DO CORRENTE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 08/08/2011 | 551.00 | 00029226775400 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDNTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, REF. A 02 DIAS DE PEDREIROS E SERVENTES, DURANTE O MES DE JULHO / AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 08/08/2011 | 250.00 | 00002372538446 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA LEGISLATIVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 542/2008, REQUEIMENTO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 08/08/2011 | 525.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA LEGISLATIVA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SAPL SERVICO DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO, DISPONIBILIZADO PELA INTERLEGIS, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 10/08/2011 | 18400.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES JUNTAMENTE COM A REPRESENTACAO DO PRESIDENTE DA MESA, REL. AO MES DE AGOSTO/2011, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 11/08/2011 | 320.00 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPEAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E OUTROS PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000022011 | 0001805 | 17/08/2011 | 14500.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 06 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE UMA CORTINA DE AR 1.20M INST. CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL 000.386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 17/08/2011 | 600.00 | 00001330445481 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA MODELO TITAN 150CC DE PLACA MOF-7747, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 19/08/2011 | 3812.27 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 19/08/2011 | 2500.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 19/08/2011 | 2479.75 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 19/08/2011 | 5991.92 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS DO EMPREGADOR, EM FAVOR DO INSS, DOS VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 30/08/2011 | 783.42 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES SOCIAIS DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR, EM FAVOR DO IPASB, INCIDENTE SOBRE O VALOR DAS DESPESAS COM O PESSOAL EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RESGATE DA DÍVIDA | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 30/08/2011 | 46.37 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PARCELAMENTO EFETUADO JUNTO AO IPASB, CONFORME PORTARIA N 402 DE 10/12/2008, AUTORIZADO PELA LEI N 562/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001899 | 30/08/2011 | 1300.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 30/08/2011 | 200.00 | 00020624158420 | FRANCISCO EUDES TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA AUREA DIAS DE ALMEIDA, 1º ANDAR, 191 - CENTRO -, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA A GUARDA DE OBJETOS DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 30/08/2011 | 300.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO USO 24h VELOCIDADE 512Kbps, PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA E MAIS 5 MAQUINAS DO PROGRAMA INTELERGIS, COMO CONTA EM CONTRATO, REF. AO MES DE AGOSTO - 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 30/08/2011 | 241.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 30/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 30/08/2011 | 316.82 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTE PORDER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 30/08/2011 | 80.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONNER IMPRESSORA LASE HP, CFE. NF 01242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 30/08/2011 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELAS TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E DO PROGRAMA (CÂMARA EM DEBATE), REALIZADOS TODOS OS SÁBADOS DE 11:00hs as 12:00hs, COMO CONSTA NO CONVENIO COM A RADIO BONITO FM 104.9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 31/08/2011 | 200.00 | 11638922000145 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PUBLICITARIOS COM A DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS E ANUNCIO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 01/09/2011 | 270.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE PLACAS NUMERADAS 001 A 300 PARA TOMBAMENTO DE BENS DA CAMARA MUNICIPAL CFE. NF 00400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 01/09/2011 | 136.90 | 09336076000167 | HILEANA KEITH DUNGA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 02/09/2011 | 390.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL 000.241, DESTINADO AO USO PELA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 09/09/2011 | 350.00 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPEAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E OUTROS PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 09/09/2011 | 18400.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES JUNTAMENTE COM A REPRESENTACAO DO PRESIDENTE DA MESA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2011, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 16/09/2011 | 200.00 | 11638922000145 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PUBLICITARIOS COM A DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS E ANUNCIO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 20/09/2011 | 2500.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 20/09/2011 | 3812.27 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 20/09/2011 | 2479.75 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 20/09/2011 | 406.00 | 00081230877487 | ANTONIO DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO TOMBAMENTO DOS BENS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0002070 | 23/09/2011 | 1300.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 23/09/2011 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELAS TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E DO PROGRAMA (CÂMARA EM DEBATE), REALIZADOS TODOS OS SÁBADOS DE 11:00hs as 12:00hs, COMO CONSTA NO CONVENIO COM A RADIO BONITO FM 104.9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 25/09/2011 | 300.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO USO 24h VELOCIDADE 512Kbps, PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA E MAIS 5 MAQUINAS DO PROGRAMA INTELERGIS, COMO CONTA EM CONTRATO, REF. AO MES DE SETEMBRO - 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 25/09/2011 | 5524.76 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS DO EMPREGADOR, EM FAVOR DO INSS, DOS VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS E PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPA, REF. A COPETENCIA 08/2011, CFE. GUIAS DE GPS EM NOSSO PODER.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 25/09/2011 | 600.00 | 00001330445481 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTO MARCA HONDA MODEO TITAN 15 CC 2207/2008 PARTIDA ELETRICA PLCA MOF-7747 CFE. CONTRATO DE LOCACAO REL. AO MES DE SETEMBRO DO CORRNTE, DESTINADO AO USO PELACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 29/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 29/09/2011 | 255.31 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTE PORDER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 30/09/2011 | 783.42 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES SOCIAIS DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR, EM FAVOR DO IPASB, INCIDENTE SOBRE O VALOR DAS DESPESAS COM O PESSOAL EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RESGATE DA DÍVIDA | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 30/09/2011 | 46.60 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PARCELAMENTO EFETUADO JUNTO AO IPASB, CONFORME PORTARIA N 402 DE 10/12/2008, AUTORIZADO PELA LEI N 562/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 30/09/2011 | 200.00 | 00020624158420 | FRANCISCO EUDES TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITO AV. AUREA DIAS DE ALMEIDA, DESTINADO AO USO PELA CAMARA MUNICIPAL PARA A GUARDA DEOBJETOS DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CFE. CONTRATO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 04/10/2011 | 237.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 10/10/2011 | 18400.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES JUNTAMENTE COM A REPRESENTACAO DO PRESIDENTE DA MESA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2011, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 13/10/2011 | 350.00 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPEAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E OUTROS GENEROS, PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 20/10/2011 | 2500.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 20/10/2011 | 2479.75 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 20/10/2011 | 3812.27 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 20/10/2011 | 5484.74 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS DO EMPREGADOR, EM FAVOR DO INSS, DOS VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 20/10/2011 | 600.00 | 00001330445481 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTO HONDA TITAN 150 CC, UTILIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 28/10/2011 | 261.05 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTE PORDER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 28/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 28/10/2011 | 200.00 | 00020624158420 | FRANCISCO EUDES TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. AUREA DIAS DE ALMEIDA 1º ANDAR, 191 - CENTRO - UTILIZADO PARA A GUARDA DE OBJETOS DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 28/10/2011 | 200.00 | 11638922000145 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PUBLICITARIOS COM A DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS E ANUNCIO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0002291 | 28/10/2011 | 1300.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 28/10/2011 | 300.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO USO 24h VELOCIDADE 512Kbps, PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA E MAIS 5 MAQUINAS DO PROGRAMA INTELERGIS, COMO CONTA EM CONTRATO, REF. AO MES DE OUTUBRO - 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 28/10/2011 | 450.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELAS TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E DO PROGRAMA (CÂMARA EM DEBATE), REALIZADOS TODOS OS SÁBADOS DE 11:00hs as 12:00hs, COMO CONSTA NO CONVENIO COM A RADIO BONITO FM 104.9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 31/10/2011 | 783.42 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES SOCIAIS DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR, EM FAVOR DO IPASB, INCIDENTE SOBRE O VALOR DAS DESPESAS COM O PESSOAL EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RESGATE DA DÍVIDA | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 31/10/2011 | 46.84 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PARCELAMENTO EFETUADO JUNTO AO IPASB, CONFORME PORTARIA N 402 DE 10/12/2008, AUTORIZADO PELA LEI N 562/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 01/11/2011 | 275.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 01/11/2011 | 3308.20 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 04/11/2011 | 125.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESSAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O PRESIDENE DESTA EDILIDADE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO COMERCIO LOCAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 10/11/2011 | 80.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA HP 1102W, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 10/11/2011 | 18400.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES JUNTAMENTE COM A REPRESENTACAO DO PRESIDENTE DA MESA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 10/11/2011 | 400.00 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPEAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E OUTROS PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 11/11/2011 | 200.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE 70,17 litros DE GASOLINA COMUM REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO LOCADA A ESTA EDILIDADE, CONF. DISCRIMINADOS NANOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 11/11/2011 | 125.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA LEGISLATIVA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 11/11/2011 | 300.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRÁFICA VITORIANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DE TITULOS DE CIDADÃO E MOÇÕES DE APLAUSOS, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 17/11/2011 | 243.60 | 00077598580197 | JOSELIA DA SILVA FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE 600 (SEISCENTOS) SALGADOS PARA O COFFE-BREAK DA SESSÃO SOLENE PARA ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO E MOÇÃO DE APLAUSO NA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 18/11/2011 | 600.00 | 00001330445481 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 1 (UMA) MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO TITAN 150CC ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2007/2008 PRETA PARTIDA ELETRICA PLACA MOF7747. COMO CONSTA NO CONTRATO DE LOCAÇÃO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 18/11/2011 | 2500.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 18/11/2011 | 2479.75 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 18/11/2011 | 3812.27 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 18/11/2011 | 5177.48 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS DO EMPREGADOR, EM FAVOR DO INSS, DOS VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 22/11/2011 | 261.71 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS DO EMPREGADOR, EM FAVOR DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 22/11/2011 | 5143.54 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS DO EMPREGADOR, EM FAVOR DO INSS, DOS VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 22/11/2011 | 313.59 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS DO EMPREGADOR, EM FAVOR DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 30/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 30/11/2011 | 200.00 | 11638922000145 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PUBLICITARIOS COM A DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS E ANUNCIO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 30/11/2011 | 200.00 | 00020624158420 | FRANCISCO EUDES TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. AUREA DIAS DE ALMEIDA, 1o ANDAR N 191, CENTRO, BONITO DE SANTA FÉ - PB, PARA A GUARDA DE OBJETOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 30/11/2011 | 1300.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 30/11/2011 | 450.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELAS TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E DO PROGRAMA (CÂMARA EM DEBATE), REALIZADOS TODOS OS SÁBADOS DE 11:00hs as 12:00hs, COMO CONSTA NO CONVENIO COM A RADIO BONITO FM 104.9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 30/11/2011 | 300.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO USO 24h VELOCIDADE 1100Kbps, PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA E MAIS 5 MAQUINAS DO PROGRAMA INTELERGIS, COMO CONTA EM CONTRATO, REF. AO MES DE NOVEMBRO - 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 30/11/2011 | 783.42 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES SOCIAIS DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR, EM FAVOR DO IPASB, INCIDENTE SOBRE O VALOR DAS DESPESAS COM O PESSOAL EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RESGATE DA DÍVIDA | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 30/11/2011 | 47.07 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PARCELAMENTO EFETUADO JUNTO AO IPASB, CONFORME PORTARIA N 402 DE 10/12/2008, AUTORIZADO PELA LEI N 564/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 30/11/2011 | 950.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PREVIDENCIARIA A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 05/12/2011 | 294.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 05/12/2011 | 263.01 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTE PORDER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 05/12/2011 | 1194.45 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011, CFE. FOLHAS ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 09/12/2011 | 1250.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 09/12/2011 | 1906.12 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 09/12/2011 | 436.50 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPEAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E OUTROS PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 09/12/2011 | 18400.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES JUNTAMENTE COM A REPRESENTACAO DO PRESIDENTE DA MESA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 20/12/2011 | 2500.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 20/12/2011 | 2479.75 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CFE. FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 20/12/2011 | 3812.27 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 20/12/2011 | 600.00 | 00001330445481 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTO HONDA MODELO TITAN 150CC PLACA MOF-7747, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 20/12/2011 | 5403.54 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS DO EMPREGADOR, EM FAVOR DO INSS, DOS VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS E PRESTADORES SERVICOS AUTONOMOS DA CÂMARA MUNICIPA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CFE. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 20/12/2011 | 1001.52 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS DO EMPREGADOR, EM FAVOR DO INSS, DOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPA, REF. AO DECIMO RERCEIRO SALARIO DE 2011, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 29/12/2011 | 200.00 | 00020624158420 | FRANCISCO EUDES TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITO A RUA AUREA DIAS DE ALMEIDA, DESTINADO A GUARDA DE OBJETOS DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0002755 | 29/12/2011 | 1300.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 29/12/2011 | 1175.12 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES SOCIAIS DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR, EM FAVOR DO IPASB, INCIDENTE SOBRE O VALOR DAS DESPESAS COM O PESSOAL EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO E DECIMO TERCIERO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RESGATE DA DÍVIDA | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 29/12/2011 | 47.31 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PARCELAMENTO EFETUADO JUNTO AO IPASB, CONFORME PORTARIA N 402 DE 10/12/2008, AUTORIZADO PELA LEI N 562/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 29/12/2011 | 470.41 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO C. DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM TAMPO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 08 MM, CFE. NOTA FISCAL 00005 DESTINADO A REPOSICAO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 29/12/2011 | 249.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 29/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 29/12/2011 | 201.09 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTE PORDER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 29/12/2011 | 200.00 | 11638922000145 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PUBLICITARIOS COM A DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS E ANUNCIO DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 29/12/2011 | 300.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO USO 24h VELOCIDADE 512Kbps, PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA E MAIS 5 MAQUINAS DO PROGRAMA INTELERGIS, COMO CONTA EM CONTRATO, REF. AO MES DE DEZEMBRO - 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMNISTRATIVO | Manutenção das atividades da Câmara Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 29/12/2011 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELAS TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E DO PROGRAMA (CÂMARA EM DEBATE), REALIZADOS TODOS OS SÁBADOS DE 11:00hs as 12:00hs, COMO CONSTA NO CONVENIO COM A RADIO BONITO FM 104.9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024