de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2011 | 16000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2011 | 2040.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA REF. 012011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 24/01/2011 | 580.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel em veiculo desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 25/01/2011 | 260.77 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com conta de telefone referente a exercicios anteriores 12-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 28/01/2011 | 1600.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automovel Gol ano 2008-2009 rer. ao mês janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000006 | 28/01/2011 | 1700.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 28/01/2011 | 3968.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES 012011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 30/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REF. O MES JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 31/01/2011 | 69.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 31/01/2011 | 1900.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Assessoria e Consultoria Juridica desta Casa Legislativa no mês janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 31/01/2011 | 147.00 | 09370081000196 | CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados por este Cartório. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2011 | 300.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES - FRAN INFORMATICA | DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE O MES JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 01/02/2011 | 21.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 01/02/2011 | 26.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/02/2011 | 2200.00 | 00062642944700 | TANIA MARIA TEIXEIRA DA SILVA SERAPIÃO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Buffet completo para festividades de cerimonial de posse do presidente desta Casa Legislativa em 01 de janeiro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/02/2011 | 1400.00 | 00049862081449 | ADEMILSON GOMES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS ALUGUEL DE SOM, MESAS, CADEIRAS E UTENSÍLIOS DE LOUÇAS PARA FESTIVIDADES DE CERIMONIAL DE POSSE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA EM 01 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/02/2011 | 17000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 18/02/2011 | 170.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com manutenção do sistema operacional e aquisição de memória DDR 400 1G. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 18/02/2011 | 3390.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA REF. 022011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 18/02/2011 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade ref. fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/02/2011 | 459.00 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de um fogão consul. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000022 | 23/02/2011 | 1700.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 23/02/2011 | 18.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/02/2011 | 68.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 28/02/2011 | 4485.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES 022011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/02/2011 | 105.26 | 00005068822418 | EMANOEL MAHADMA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de confecções de chaves desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/02/2011 | 1900.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Juridica desta Casa Legislativa ref. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0000028 | 28/02/2011 | 1600.00 | 00005859854480 | RENAN SOUZA LOPES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de um veículo a serviço desta Casa Legislativa ref.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/03/2011 | 36.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REF. O MES FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/03/2011 | 1300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com avisos e matérias administrativas e institucionais de interesse público veiculadas diariamente durante os meses janeiro e fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/03/2011 | 18000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/03/2011 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade ref. março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/03/2011 | 3270.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA REF. AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0000034 | 20/03/2011 | 1600.00 | 00005859854480 | RENAN SOUZA LOPES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de um veículo a serviço desta Casa Legislativa ref.03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/03/2011 | 1900.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Juridica desta Casa Legislativa ref. 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000036 | 20/03/2011 | 1700.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E CONTÁBIL.DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/03/2011 | 49.41 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/03/2011 | 170.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com manutenção do sistema operacional PC - 184 e aquisição de memória DDR 400 1G. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 30/03/2011 | 36.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REF. O MES MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/03/2011 | 68.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/03/2011 | 4679.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES 032011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/03/2011 | 20.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REF. O MES MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/04/2011 | 17.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/04/2011 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/04/2011 | 36.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TRANFERÊNCIA ENTRE CONTAS RELATIVO AO LANÇAMENTO EFETUADO NA C/C 10411-6 REFERENTE A TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/04/2011 | 1295.40 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel em veiculo desta Casa Legislativa ref. aos meses fevereiro e março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000048 | 20/04/2011 | 1700.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E CONTÁBIL.DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/04/2011 | 1900.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Assessoria e Consultoria Juridica desta Casa Legislativa no mês ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0000050 | 20/04/2011 | 1600.00 | 00005859854480 | RENAN SOUZA LOPES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de um veículo a serviço desta Casa Legislativa ref.04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/04/2011 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade ref. abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/04/2011 | 86.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/04/2011 | 17000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/04/2011 | 3270.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/04/2011 | 4459.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES 042011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/04/2011 | 70.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de suplementos de informática. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/04/2011 | 139.00 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de um DVD Britânia USB fama 6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/05/2011 | 389.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de material de expediente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/05/2011 | 610.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel em veiculo desta Casa Legislativa ref. ao mes abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/05/2011 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com avisos e matérias administrativas e institucionais de interesse público veiculadas diariamente durante o mês ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/05/2011 | 1502.00 | 08840101000182 | FERNANDO CEZAR SOUZA VITAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de montagem e venda de um som da Câmara Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/05/2011 | 316.00 | 00062642944700 | TANIA MARIA TEIXEIRA DA SILVA SERAPIÃO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de lanches para os Vereadores e servidores desta Casa Legislativa referente aos meses fevereiro, março e abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000063 | 18/05/2011 | 1700.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E CONTÁBIL.DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/05/2011 | 1900.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Assessoria e Consultoria Juridica desta Casa Legislativa no mês MAI de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0000065 | 18/05/2011 | 1600.00 | 00005859854480 | RENAN SOUZA LOPES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de um veículo a serviço desta Casa Legislativa ref.05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/05/2011 | 17000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/05/2011 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade ref. MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/05/2011 | 3270.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/05/2011 | 4459.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES 052011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/06/2011 | 606.48 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel em veiculo desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/06/2011 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com avisos e matérias administrativas de interesse público com veiculação no programa CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS durante o mês MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/06/2011 | 15667.90 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0000073 | 20/06/2011 | 1600.00 | 00005859854480 | RENAN SOUZA LOPES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de um veículo a serviço desta Casa Legislativa ref.06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000074 | 20/06/2011 | 1700.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E CONTÁBIL.DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/06/2011 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade ref. JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000076 | 20/06/2011 | 1900.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Assessoria e Consultoria Juridica desta Casa Legislativa no mês JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/06/2011 | 3270.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/06/2011 | 4459.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES 062011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/06/2011 | 90.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com manutenção de PC com troca de fonte - PC 184 e mão de obra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/06/2011 | 130.00 | 08840101000182 | FERNANDO CEZAR SOUZA VITAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de Transformador da caixa de som amplificada. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/06/2011 | 96.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/07/2011 | 6.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REF. O MES JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/07/2011 | 40.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REF. O MES ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REF. O MES JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/07/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REF. O MES MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/07/2011 | 23.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/07/2011 | 25.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/07/2011 | 603.82 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel para veiculo locado ref. ao mês 06/2011desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/07/2011 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade ref. JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000090 | 20/07/2011 | 1900.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Assessoria e Consultoria Juridica desta Casa Legislativa no mês JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0000091 | 20/07/2011 | 1600.00 | 00005859854480 | RENAN SOUZA LOPES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de um veículo a serviço desta Casa Legislativa ref.07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000092 | 20/07/2011 | 1700.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E CONTÁBIL.DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/07/2011 | 15300.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/07/2011 | 3270.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/07/2011 | 41.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/07/2011 | 4085.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES 072011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/08/2011 | 617.12 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel para veiculo locado ref. ao mês 07/2011desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/08/2011 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com avisos e matérias administrativas de interesse público com veiculação no programa CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS durante o mês JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/08/2011 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com avisos e matérias administrativas de interesse público com veiculação no programa CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS durante o mês JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/08/2011 | 422.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES REF. MAIO,JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/08/2011 | 442.10 | 00003041039427 | APARECIDA VALESCA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na limpeza e manutenção desta Casa Legislativa ref maio e junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/08/2011 | 383.00 | 00003529863440 | MARICELIA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de lanches para esta Casa Legislativa no período do mês de maio e junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/08/2011 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade ref. AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0000104 | 22/08/2011 | 1600.00 | 00005859854480 | RENAN SOUZA LOPES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de um veículo a serviço desta Casa Legislativa ref.08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000105 | 22/08/2011 | 1700.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E CONTÁBIL.DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000106 | 22/08/2011 | 1900.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Assessoria e Consultoria Juridica desta Casa Legislativa no mês AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/08/2011 | 3270.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA REF. AO MES DE AG0STO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/08/2011 | 17000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/08/2011 | 4459.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES 082011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/09/2011 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com avisos e matérias administrativas de interesse público com veiculação no programa CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS durante o mês AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/09/2011 | 654.36 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel para veiculo locado ref. ao mês 08/2011desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/09/2011 | 574.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de material de pintura para manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/09/2011 | 17000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/09/2011 | 48.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/09/2011 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade ref. setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000116 | 23/09/2011 | 1700.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E CONTÁBIL.DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000117 | 23/09/2011 | 1900.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Assessoria e Consultoria Juridica desta Casa Legislativa no mês SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0000118 | 23/09/2011 | 1600.00 | 00005859854480 | RENAN SOUZA LOPES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de um veículo a serviço desta Casa Legislativa ref.09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/09/2011 | 3270.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/09/2011 | 1160.00 | 00004009873418 | RICARDO BARBOSA DE FIGUEIREDO JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com manutenção e pintura do Plenário desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/09/2011 | 453.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com cópias xerográficas(contas 2008 do Poder Executivo), Digitações de Regimento interno, Lei Orgânica, Projetos e Requerimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/09/2011 | 450.00 | 12402890000147 | LAINE VILARIM TENORIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de seis metros de brita para esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/09/2011 | 4459.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/10/2011 | 53.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REF. O MES AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/10/2011 | 25.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/10/2011 | 12.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/10/2011 | 28.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REF. O MES SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 07/10/2011 | 1370.00 | 00002866082435 | WAGNER BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na reforma e pintura da parte interna e externa dos três anexos e manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/10/2011 | 949.39 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de material para pintura desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/10/2011 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com avisos e matérias administrativas de interesse público com veiculação no programa CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS durante o mês setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000131 | 20/10/2011 | 1900.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Assessoria e Consultoria Juridica desta Casa Legislativa no mês OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0000132 | 20/10/2011 | 1600.00 | 00005859854480 | RENAN SOUZA LOPES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de um veículo a serviço desta Casa Legislativa ref.10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000133 | 20/10/2011 | 1700.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E CONTÁBIL.DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/10/2011 | 3270.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA REF. AO MES DE OUTOBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/10/2011 | 17000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/10/2011 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade ref. OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/10/2011 | 97.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/10/2011 | 22.81 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA COM O CORTE DE ÁGUA POR SOLICITAÇÃO POR PROBLEMAS DE ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REF. O MES SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REF. O MES OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/10/2011 | 670.32 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel para veiculo locado ref. ao mês 09/2011desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/10/2011 | 4459.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/11/2011 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com avisos e matérias administrativas de interesse público com veiculação no programa CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS durante o mês OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/11/2011 | 300.00 | 00003041039427 | APARECIDA VALESCA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na limpeza e manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/11/2011 | 300.00 | 00010905054423 | ANA LUCIA ALEXANDRINO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de lanches para servidores desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/11/2011 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade ref. NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000147 | 21/11/2011 | 1700.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E CONTÁBIL.DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0000148 | 21/11/2011 | 1600.00 | 00005859854480 | RENAN SOUZA LOPES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de um veículo a serviço desta Casa Legislativa ref.11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/11/2011 | 3270.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/11/2011 | 17000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000151 | 21/11/2011 | 1900.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Assessoria e Consultoria Juridica desta Casa Legislativa no mês NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/11/2011 | 4459.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/12/2011 | 53.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/12/2011 | 22.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/12/2011 | 29.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/12/2011 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com avisos e matérias administrativas de interesse público com veiculação no programa CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS durante o mês novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/12/2011 | 643.72 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel para veiculo locado ref. ao mês 11/2011desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/12/2011 | 638.40 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel para veiculo locado ref. ao mês 10/2011desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/12/2011 | 632.00 | 00002377547702 | ADERALDO VELOZO DE BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgação de Audiência Pública e discusão da emenda de iniciativa popular da comissão mixta orçamento do Senado Federal durante dois dias 05 e 06 de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/12/2011 | 327.70 | 10933852000195 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de refrigerantes para ser servido em sessão especial nesta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/12/2011 | 450.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com carimbos de assinaturas automáticos, cópias e encadernações da LOA E LDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000162 | 20/12/2011 | 1700.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E CONTÁBIL.DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE O MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/12/2011 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com avisos e matérias administrativas de interesse público com veiculação no programa CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS durante o mês dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/12/2011 | 17000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/12/2011 | 3270.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/12/2011 | 3224.58 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA REF. AO DÉCIMO TERCEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000167 | 20/12/2011 | 1900.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Assessoria e Consultoria Juridica desta Casa Legislativa no mês DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0000168 | 20/12/2011 | 1600.00 | 00005859854480 | RENAN SOUZA LOPES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de um veículo a serviço desta Casa Legislativa ref.12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/12/2011 | 96.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/12/2011 | 300.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES - FRAN INFORMATICA | DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/12/2011 | 709.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES 13/2011, DÉCIMO TERCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/12/2011 | 25.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES 13/2011 MULTA E JUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/12/2011 | 4459.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE O MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/12/2011 | 648.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel para veiculo locado ref. ao mês 12/2011desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/12/2011 | 245.00 | 07019590000305 | LOJÃO OU FRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de itens para conserto e manutenção na instalação elétrica desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/12/2011 | 0.30 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com CÓPIAS XEROGRÁFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/12/2011 | 810.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com convites 21x10cm coloridos envelopes 21x10cm e diplomas criação e impressões. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/12/2011 | 500.00 | 00003448583405 | IVONE DE SOUZA LOPES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de limpeza e arrumação e aluguel de toalhas arranjos de flores e jarros da sessão especial desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/12/2011 | 1500.00 | 00003802376447 | VALDILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de confecção e instalação de portas de vidro entrada principal desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/12/2011 | 650.00 | 00010085997439 | ANDERSON NÓBREGA LACERDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com de confecção e instalação de portas de vidro do anexo e quatro molduras desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS RELACIONADOS COM A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/12/2011 | 137.70 | 00087283450459 | PEDRO GILSON BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de freezer e mesas e cadeiras para sessão especial desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 181
Última atualização: 11/06/2024