de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 249.50 | 10935481000180 | SAMARA DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO: REFRIGERANTES E SALGADOS DESTINADOS AO COQUETEL OFERECIDO NA CERIMÔNIA DE POSSE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO NO MÊS DE JANEIRO/2011 CONFORME DEBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 14/01/2011 | 240.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES - LAVA JATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA MECANICA SENDO 01(UM)SILENCIOSO COMPLETO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOD-4627/PB,PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000043 | 18/01/2011 | 1350.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 19/01/2011 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIP E CONTABILIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 19/01/2011 | 359.98 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 142,34 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOD-4627/PB PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 19/01/2011 | 400.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) PREDIO ONDE FUNCIONAM AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 19/01/2011 | 55.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2011 | 19475.00 | 01613430000141 | CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE JANEIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2011 | 2438.70 | 01613430000141 | CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE JANEIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 24/01/2011 | 153.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 24/01/2011 | 37.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 24/01/2011 | 4601.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 24/01/2011 | 82.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 24/01/2011 | 34.94 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO DA EMBRATEL À CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME DEBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 03/02/2011 | 100.00 | 11892502000190 | J HENRIQUE LIRA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UMA)COROA FUNERÁRIA ENVIADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA, PARA FUNERAL DO SR.FRANCISCO MOREIRA DE QUEIROGA SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 14/02/2011 | 250.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 16/02/2011 | 107.75 | 07631373000100 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO CAFÉ E AÇUCAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA/COZINHA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 16/02/2011 | 52.25 | 07631373000100 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000213 | 17/02/2011 | 1100.00 | 00096388773591 | JOSEAN ROBERTO PIRES CIRQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARERICA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 17/02/2011 | 297.51 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 117,64 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOD-4627/PB PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 17/02/2011 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIP E CONTABILIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRA DO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000248 | 17/02/2011 | 1350.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 17/02/2011 | 55.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 17/02/2011 | 68.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO CARTUCHOS HP E TONNER HP, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 17/02/2011 | 400.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) PREDIO ONDE FUNCIONAM AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/02/2011 | 19475.00 | 01613430000141 | CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/02/2011 | 2700.00 | 01613430000141 | CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 18/02/2011 | 110.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 DO NÚMERO (83) 3543-1098, CONFORME DEBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/02/2011 | 25.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 21/02/2011 | 106.70 | 01472589000193 | COMCED COM DE MOV MAT DE CONST E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS TAIS COMO:LAVATÓRIO COM COLUNA, CAIXA DE DESCARGA, TUBO, ENGATE FLEXÍVEL, PARAFUSOS, ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 21/02/2011 | 110.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS ADESIVAS PARA VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOD-4627/PB E PORTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 21/02/2011 | 49.50 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA ELETRICA AUTOMOTIVA E PARAFUSO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOD-4627/PB, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 21/02/2011 | 20.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOD-4627/PB, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 21/02/2011 | 140.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: CARIMBOS AUTOMÁTICOS E BLOCOS DE PAPEL OFICIO TIMBRADOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2011 | 4656.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE FEVEREIIRO DE 2011. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2011 | 220.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 28/02/2011 | 250.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOD-4627/PB, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO NO MÊS DE MARÇO/2011 CONFORME DEBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 15/03/2011 | 400.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) PREDIO ONDE FUNCIONAM AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000434 | 15/03/2011 | 1100.00 | 00096388773591 | JOSEAN ROBERTO PIRES CIRQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARERICA, NO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 16/03/2011 | 70.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOD-4627/PB, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 16/03/2011 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIP E CONTABILIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRA DO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 16/03/2011 | 398.66 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 156,39 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOD-4627/PB PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 17/03/2011 | 55.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000485 | 17/03/2011 | 1350.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2011 E DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/03/2011 | 19475.00 | 01613430000141 | CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE MARÇO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/03/2011 | 2725.00 | 01613430000141 | CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE MARÇO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/03/2011 | 123.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 DO NÚMERO (83) 3543-1098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 21/03/2011 | 140.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 21/03/2011 | 290.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESTANTES EM AÇO 2000 X 1000 X 300 MM 6, DESTINADAS AO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 21/03/2011 | 226.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 23/03/2011 | 57.48 | 07631373000100 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO CAFÉ E AÇUCAR DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 23/03/2011 | 75.52 | 07631373000100 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 25/03/2011 | 980.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS SENDO: TINTAS, MASSAS CORRIDAS, LIXAS, ROLOS PARA PINTURA, ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/03/2011 | 4662.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/03/2011 | 234.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2011 | 51.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO NO MÊS DE ABRIL/2011 CONFORME DEBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 04/04/2011 | 650.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETOQUE E PINTURA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000655 | 18/04/2011 | 1350.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2011 E DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/04/2011 | 19475.00 | 01613430000141 | CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE ABRIL DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/04/2011 | 2725.00 | 01613430000141 | CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE ABRIL DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/04/2011 | 153.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 DO NÚMERO (83) 3543-1098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 18/04/2011 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIP E CONTABILIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 19/04/2011 | 400.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) PREDIO ONDE FUNCIONAM AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 19/04/2011 | 385.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 143,12 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOD-4627/PB PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 19/04/2011 | 55.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000680 | 19/04/2011 | 1100.00 | 00096388773591 | JOSEAN ROBERTO PIRES CIRQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARERICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 25/04/2011 | 100.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UM GELAGUA DESPE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 25/04/2011 | 453.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA DECORAÇÃO DO TIPO FOLK 77% PES 23% E TAPETE CADIZ 2,00 X 2,50 DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE APARACIDA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/04/2011 | 4662.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/04/2011 | 350.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/05/2011 | 80.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 02/05/2011 | 35.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HIDRO SEC. 3.600,00 PARA PINTURA DO MURAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 02/05/2011 | 87.99 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DIVERSOS E SIMPLES DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA/PB, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO NO MÊS DE MAIO/2011 CONFORME DEBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 04/05/2011 | 323.00 | 10935481000180 | SAMARA DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TAIS COMO: REFRIGERANTES,SALGADOS VARIADOS,ETC. DESTINADOS A COQUETEL SERVIDO NA SESSÃO SOLENE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000833 | 16/05/2011 | 1350.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2011 E DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 18/05/2011 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIP E CONTABILIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRA DO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/05/2011 | 141.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 DO NÚMERO (83) 3543-1098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/05/2011 | 57.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/05/2011 | 37.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000884 | 19/05/2011 | 1100.00 | 00096388773591 | JOSEAN ROBERTO PIRES CIRQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 19/05/2011 | 55.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/05/2011 | 19475.00 | 01613430000141 | CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE MAIO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/05/2011 | 2725.00 | 01613430000141 | CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE MAIO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 19/05/2011 | 400.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) PREDIO ONDE FUNCIONAM AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 20/05/2011 | 70.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOD-4627/PB, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 20/05/2011 | 430.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS ESTOFADOS DAS CADEIRAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 20/05/2011 | 380.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 140,79 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOD-4627/PB PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 20/05/2011 | 243.49 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES TAIS COMO: ETIQUETAS EMPRESSAS PADRONIZADAS, LIVRO ATA SEM MARGEM 200FL, MARCADOR BRILANT-CX/10, PAPEL HP OFFICE A4 210X297 MM 75 GR E ETC.DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/05/2011 | 4662.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/05/2011 | 320.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 01/06/2011 | 96.42 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO TAIS COMO: AÇUCAR, CAFÉ 250 GR, CHÁ DE ERVA DOCE 10 GR, CANELA EM PAU, ENDRO 15 GR E ETC. PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 01/06/2011 | 124.58 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TAIS COMO: ÁGUA SANITÁRIA, BOM AR 400ML, LIMPA VIDRO 500ML PASTILHA SANITÁRIA, ESPONJA DE PRATO, SABÃO EM BARRA, PAPEL HIGIÊNICO E ETC. DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001015 | 15/06/2011 | 1350.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2011 E DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/06/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO NO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME DEBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 17/06/2011 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIP E CONTABILIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRA DO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/06/2011 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/06/2011 | 104.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011 DO NÚMERO (83) 3543-1098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 17/06/2011 | 433.50 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 132,46 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E 04(QUATRO) OLEOS LUBRIFICANTE LUBRAX TECNO SM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOD-4627/PB PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 17/06/2011 | 16.50 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FILTRO TECFIL PSL 55 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOD-4627/PB PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 17/06/2011 | 55.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 17/06/2011 | 400.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) PREDIO ONDE FUNCIONAM AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DA JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0001104 | 17/06/2011 | 1100.00 | 00096388773591 | JOSEAN ROBERTO PIRES CIRQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/06/2011 | 19475.00 | 01613430000141 | CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE JUNHO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/06/2011 | 2725.00 | 01613430000141 | CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE JUNHO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/06/2011 | 1362.50 | 01613430000141 | CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA/PB, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 20/06/2011 | 45.00 | 01894888000205 | VANDERLEI MEDEIROS PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE SUSPENSÃO EFETUADOS NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOD-4627/PB PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 20/06/2011 | 8.00 | 01894888000205 | VANDERLEI MEDEIROS PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KIT ESTABILIZADOR INTERNO UNO 91 10309 DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOD-4627/PB PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 20/06/2011 | 130.00 | 01894888000205 | VANDERLEI MEDEIROS PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS AO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOD-4627/PB PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 29/06/2011 | 50.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/06/2011 | 4662.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/06/2011 | 220.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO NO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME DEBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 04/07/2011 | 58.51 | 12157099000119 | ADRIANO SARMENTO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS Nº MOD 4627/PB DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO,PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/07/2011 | 211.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTAD.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO REFERENTES AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOD 4627/PB, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 11/07/2011 | 1900.00 | 00005971859480 | GEORGE ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E FUNILARIA REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOD-4627, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 15/07/2011 | 60.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOD-4627/PB E LONAS DE IMPRESSÃO DIGITAL PARA IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001252 | 18/07/2011 | 1350.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO NO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2011 E DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 18/07/2011 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIP E CONTABILIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRA DO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0001279 | 18/07/2011 | 1100.00 | 00096388773591 | JOSEAN ROBERTO PIRES CIRQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/07/2011 | 172.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 DO NÚMERO (83) 3543-1098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/07/2011 | 19475.00 | 01613430000141 | CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE JULHO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/07/2011 | 2725.00 | 01613430000141 | CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE JULHO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 19/07/2011 | 400.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) PREDIO ONDE FUNCIONAM AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 19/07/2011 | 55.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 19/07/2011 | 135.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVESTIMENTO FUMÊ NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOD-4627/PB, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 20/07/2011 | 250.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 94,38 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOD-4627/PB PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 20/07/2011 | 33.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTILÃO DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COPA-COZINHA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/07/2011 | 15.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/07/2011 | 4662.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/07/2011 | 600.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 15/08/2011 | 175.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA/COZINHA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 15/08/2011 | 201.51 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 17/08/2011 | 55.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001430 | 17/08/2011 | 1350.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2011 E DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 17/08/2011 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIP E CONTABILIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 17/08/2011 | 200.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: BLOCOS DE CÓPIAS DE CHEQUE E BLOCOS DE RECIBO, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 18/08/2011 | 400.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 18/08/2011 | 70.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOD-4627/PB, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/08/2011 | 19475.00 | 01613430000141 | CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE AGOSTO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/08/2011 | 2725.00 | 01613430000141 | CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE AGOSTO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/08/2011 | 101.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 DO NÚMERO (83) 3543-1098. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 19/08/2011 | 25.76 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 19/08/2011 | 68.75 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 19/08/2011 | 170.49 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TAIS COMO: GARRAFAS TÉRMICAS, LEITEIRAS E LIXEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA/COZINHA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 22/08/2011 | 90.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO TONNER HP 2612 A, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 22/08/2011 | 387.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 146,09 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOD-4627/PB PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 26/08/2011 | 1100.00 | 00013282174420 | OLINTO JOÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/08/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO NO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME DEBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/08/2011 | 4662.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/08/2011 | 234.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/08/2011 | 53.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME DEBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 16/09/2011 | 400.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 16/09/2011 | 1100.00 | 00013282174420 | OLINTO JOÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/09/2011 | 105.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 DO NÚMERO (83) 3543-1098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 16/09/2011 | 55.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 19/09/2011 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIP E CONTABILIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRA DO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001686 | 19/09/2011 | 1350.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2011 E DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/09/2011 | 19475.00 | 01613430000141 | CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/09/2011 | 2725.00 | 01613430000141 | CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 20/09/2011 | 159.50 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR DO EMPENHO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) PNEU E 02(DUAS) VALVULAS SCAM TR414, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 26/09/2011 | 70.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 26/09/2011 | 430.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 165,45 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOD-4627/PB PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/09/2011 | 4662.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/09/2011 | 234.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/09/2011 | 61.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO NO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME DEBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 17/10/2011 | 194.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 17/10/2011 | 179.96 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 17/10/2011 | 400.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 17/10/2011 | 119.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 DO NÚMERO (83) 3543-1098. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 18/10/2011 | 1100.00 | 00013282174420 | OLINTO JOÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001848 | 18/10/2011 | 1350.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2011 E DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 18/10/2011 | 55.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 18/10/2011 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIP E CONTABILIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRA DO ENTRE AS PARTES E DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/10/2011 | 18681.45 | 01613430000141 | CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 19/10/2011 | 2725.00 | 01613430000141 | CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 20/10/2011 | 445.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 171,22 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOD-4627/PB PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 21/10/2011 | 328.36 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 21/10/2011 | 13.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ENCADERNAÇÕES EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 24/10/2011 | 600.00 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO GERAL SENDO: 01(UM) BALCÃO EM AÇO LUNA TPL 3G 415214447 NA COR VERDE, DESTINADO AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 25/10/2011 | 700.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MDF S EI B IF 15X184X275 E CHAPAS P P R PATINA MAPLE TXT 1,25 X 3,00, PARA COBERTURA DOS BIRÔS DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 26/10/2011 | 359.98 | 08821409000180 | SW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)TAPETES LANCER SISLLE MEDINDO 150 X 200 M E 200 X 250 M, DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/10/2011 | 4495.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/10/2011 | 220.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/10/2011 | 64.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/10/2011 | 43.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME DEBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 04/11/2011 | 68.10 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO SENDO: COLA CONTATO, LIXAS FERRO GR 80,100 E 240 E EXTENSÃO TRIPLA PARALELA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 04/11/2011 | 59.45 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO SENDO: FECHADURAS, THINNER, CORREDIÇA TELESCÓPICA, TRINCHA E ESMALTE SINTÉTICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 07/11/2011 | 350.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REVESTIMENTO DAS BANCADAS E DA TRIBUNA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 14/11/2011 | 23.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO: TECLADO MULT. MAXPRINT PS2 TCS, PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 14/11/2011 | 27.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO: CARTUCHOS HP 21 E 22, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 16/11/2011 | 55.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 16/11/2011 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIP E CONTABILIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRA DO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002070 | 16/11/2011 | 1350.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2011 E DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 16/11/2011 | 70.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOD-4627/PB, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 16/11/2011 | 400.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 17/11/2011 | 1100.00 | 00013282174420 | OLINTO JOÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 17/11/2011 | 448.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 172,37 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOD-4627/PB PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 17/11/2011 | 19935.71 | 01613430000141 | CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/11/2011 | 2725.00 | 01613430000141 | CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/11/2011 | 162.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 DO NÚMERO (83) 3543-1098. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/11/2011 | 4758.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/11/2011 | 304.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/11/2011 | 81.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA POR EXTRATO POSTADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME DEBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/12/2011 | 131.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 DO NÚMERO (83) 3543-1098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 12/12/2011 | 6650.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO-RESTAURANTE FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A BUFFET, INCLUINDO: LOCAÇÃO DE ESPAÇO, ORNAMENTAÇÃO, MUSICOS, SONORIZAÇAO E JANTAR DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 14/12/2011 | 201.72 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: AÇUCAR, CAFÉ, CHÁ, ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 14/12/2011 | 152.16 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: AGUA SANITARIA, ESPONJA DE AÇO, DESINFETANTE E ETC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 16/12/2011 | 1362.50 | 01613430000141 | CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 16/12/2011 | 400.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 16/12/2011 | 1100.00 | 00013282174420 | OLINTO JOÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 16/12/2011 | 70.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOD-4627/PB, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/12/2011 | 19475.00 | 01613430000141 | CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/12/2011 | 2725.00 | 01613430000141 | CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 16/12/2011 | 572.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 16/12/2011 | 782.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: ARQUIVO MORTO, RESMA DE PAPEL, GRAMPO, PAPEL CABONO E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002330 | 19/12/2011 | 1350.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2011 E DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 19/12/2011 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIP E CONTABILIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRA DO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 19/12/2011 | 55.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 20/12/2011 | 478.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 183,917 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOD-4627/PB PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 20/12/2011 | 1300.00 | 02499361000150 | FORT-PLACAS(MARIA ELIANE FELICIANO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE GALERIA EM VIDRO DA MESA DIRETORA, IMPRESSÃO DIGITAL E PEDRA DE GRANITO, MEDINDO 70 X 50, DESTINADA A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/12/2011 | 43.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE DEZEMBRODE 2011.CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/12/2011 | 89.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/12/2011 | 4662.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/12/2011 | 234.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUINICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 30/12/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA POR EXTRATO POSTADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME DEBITO NA CONTA 1.259-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024