de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com tarifa bancaria sob retirada de extrato, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 12/01/2011 | 166.48 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone no83 3305-0044 referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados licenca de uso e manuntencao de sistemas de informatica, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000004 | 19/01/2011 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de contabilidade referente ao mes de janeiro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2011 | 20.85 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com tarifa bancaria referente a devolucao de cheque, debitada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2011 | 17318.50 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos vereadores referente ao mes janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2011 | 3349.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos de funcionarios da camara referente ao mes janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 27/01/2011 | 50.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referente a uma viagem a Sume em ocasiao de efetuar registro de cartao de autografos junto ao banco de ralacionamento desta casa, Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 27/01/2011 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas com viagem a cidade de Campina Grande para atualizacao dos dados cadastrais de responsavel junto a Receita Federal, realizada no dia 20 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 27/01/2011 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria para cobrir despesas de uma viagem a Sume para realizar servcos de interesse da Casa Ligislativa , realizada em 11 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 27/01/2011 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de diaria para cobrir despesas de uma viagem a Campina Grande, para resolver questoes da Casa junto a assessoria Contabil e solicitar registro de Certificacao Digital no Correio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 27/01/2011 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria para cobrir despesas de uma viagem a Campina Grande, para realizar servicos desta Casa Legislativa, em 27 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 27/01/2011 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria por seu deslocamento a Sume, para efetuar registro de cartao de autografos junto ao Banco do Brasil em 04 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 27/01/2011 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamewnto de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Sume para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 28/01/2011 | 290.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP)referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 28/01/2011 | 46.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura referente a energia eletrica do mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2011 | 4546.85 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de INSS (GPS) parte dos funcionarios e vereadores da Camara relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2011 | 531.84 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS na guia de GPS, parcela 04/60-parcelamento especial-relativo a competencia 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2011 | 559.56 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS na guia de GPS, parcela 04/12-parcelamento especial-relativo a competencia 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/02/2011 | 130.00 | 34028316374372 | CORREIOS - ECT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Termo de Titularidade e responsabilidade de Certificado Digital de Pessoa Juriica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/02/2011 | 510.00 | 00008894075419 | MARLENE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a prestacao de servicos de limpeza,realizado durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta 1.108-8,realizado nesta data sob Debito Automatico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | AQUIS. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS (CAMARA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/02/2011 | 1068.78 | 08379615000182 | COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma Impressora CMP Laser SCX-4600L BR, cabo USB para IMP.1,80 MTS,Estab.1000VA PR,material destinado a manter as atividades da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/02/2011 | 64.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento de pagamento referente a custa do registro em Cartorio de Ata e Termo de Posse da presidencia desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/02/2011 | 220.10 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA-ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (material de expediente) destinado a manter as atividades da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/02/2011 | 147.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material eletronico),para manter as atividades da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/02/2011 | 290.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrendamento de Sistema de folha de pagamento (SFP),referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 16/02/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo Servico de Licenca de uso e Manutencao de sistemas de Informatica, conforme contrato firmado, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/02/2011 | 154.22 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do telefone 083-3305-0044, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 16/02/2011 | 34.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia,referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000030 | 18/02/2011 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Contabilidade,referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/02/2011 | 3349.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos Funcionarios,referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/02/2011 | 17318.50 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos Vereadores,referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/02/2011 | 50.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias do Funcionario desta Camara quando em viagem a Cidade de Sume no dia 14/02/2011, para realizar orcamento para esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/02/2011 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria do Vereador quando em viagem a Cidade de Campina Grande, no dia 01/02/2011,para resolver questoes de interesse desta Casa junto a Assessoria de Contabilidade e tambem realizar o registro de Certificado digital no Correios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/02/2011 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria do Presidente da Camara quando em viagem a Cidade de Sume, no dia 21/02/2011 com finalidade de resolver questoes de interesse desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/02/2011 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria do Presidente da Camara quando em viagem a Cidade de Sume,no dia 18/02/2011, com a finalidade de realizar o deposito do repasse mensal desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/02/2011 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria do Funcionario desta Camara quando em viagem a cidade de Campina Grande, realizada no dia 01/02/2011, para acompanhar o Presidente desta Casa em visita a assessoria de Contabilidade daCasa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/02/2011 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria do Presidente da Camara quando em viagem a Cidade de Sume,realizada no dia 14/02/2011, para realizar tomada de precos,compras e servicos de interesse desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/02/2011 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria do Presente da Camara quando em viagem a cidade de Campina Grande,realizada no dia 11/02/2011, para realizar servicos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/02/2011 | 153.24 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria do Presidente da Camara quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, realizada no dia 24/02/2011,para fazer o Certificado Digital do Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/02/2011 | 120.00 | 00001041602847 | ANTONIO SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria do Vereador quando em viagem a Cidade de Campina Grande, no dia 28/02/2011,para realizar servicos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/02/2011 | 250.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria do Presidente da Camara quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa, realizada no dia 24/02/2011, com finalidade de realizar o cadastramento do certificado Digital do tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/02/2011 | 150.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria do Funcionario da Camara quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa,realizada no dia 24/02/2011, para realizar servicos do interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/02/2011 | 400.00 | 00080590730444 | MARCOS ANTONIO LIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do veiculo Motocicleta marca HONDA,modelo BROS,ano 2008,cor vermelha,placa KHA5120,de propriedade do LOCADOR,referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/02/2011 | 537.12 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a parcela 05/60-PARCELAMENTO ESPECIAL,referente a competencia 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/02/2011 | 565.12 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a parcela 05/12-PARCELAMENTO ESPECIAL,referente a competencia 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/03/2011 | 65.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB LBC NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso nessa Camara. Ref. ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/03/2011 | 65.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB LBC NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga , para uso nessa Camara. Ref. ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/03/2011 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP) referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/03/2011 | 665.00 | 00003645411801 | EDINALDO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento que corresponde a 1a e 2a parcela da compra de grades de ferro para serem colocadas no plenario desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/03/2011 | 1699.50 | 10664716000147 | ANTONIO DE FREITAS BARROS JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (material de construcao) para manter as atividades da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/03/2011 | 65.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB LBC NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso nessa Camara.Ref. ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/03/2011 | 290.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP) referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/03/2011 | 162.13 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone (83)3305-0044 referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/03/2011 | 35.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagmento de fatura pelo consumo de energia referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000058 | 18/03/2011 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/03/2011 | 4631.24 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS dos funcionarios e vereadores referente a competencia de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/03/2011 | 3574.50 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/03/2011 | 17318.50 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos vereadores referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/03/2011 | 250.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Joao Pessoa, no dia 15/03/2011, com finalidade de resolver questoes desta casa no Tribunal de contas do Estado e no escritorio de advocacia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/03/2011 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Sume, em 16/03/2011, para realizar servicos de interesse desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/03/2011 | 60.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma viagem a cidade de Campina Grande em 17/03/2011, para realizar servicos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/03/2011 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande em 11/03/2011, para realizar servicos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/03/2011 | 150.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Joao Pessoa, em 15/03/2011 , com finalidade de resolver questoes desta Casa no Tribunal de Contas do Estado e no escritorio de advocacia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/03/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos de licenciamento de uso de sistemas de informatica (locacao), referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/03/2011 | 100.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para viagem para cidade de Joao Pessoa , no dia 15/03/2011, pra resolver questoes desta Casa no Tribunal de Contas do Estado e no escritorio de advocacia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/03/2011 | 421.06 | 00080590730444 | MARCOS ANTONIO LIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do veiculo Motocicleta marca HONDA,modelo BROS,ano 2008, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/03/2011 | 500.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados pela confeccao de agendas tam.1/2 oficio personalizadas capa dura colorida ano/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/03/2011 | 50.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados (recarga de toner Samsung),destinada a manter as atividades desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/03/2011 | 150.90 | 00298341000195 | INACIO LUIS NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias ( material de limpeza e generos alimenticios),para manter as atividades da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/03/2011 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referente a uma viagem a cidade de Campina Grande, no dia 11/03/2011, para realizar servicos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/04/2011 | 178.20 | 08528489000180 | JOILDA DE AZEVEDO EPP - REDEPISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material de construcao destinados a reparos no predio da Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.108-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/04/2011 | 570.73 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 06/12 do parcelamento especial junto ao INSS - DEBCAD - 390259683. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/04/2011 | 542.45 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 06/60 do parcelamento especial junto ao INSS - DEBCAD - 390259691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/04/2011 | 108.00 | 08528489000180 | JOILDA DE AZEVEDO EPP - REDEPISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a reparos no predio da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/04/2011 | 350.00 | 00010550964428 | JOSE PAULO ALVES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de pintura nos portoes e portas desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/04/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado, relativo a competencia 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/04/2011 | 58.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio da Camara Municipal, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/04/2011 | 138.60 | 08528489000180 | JOILDA DE AZEVEDO EPP - REDEPISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais de construcao destinados a reparos no predio da Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/04/2011 | 169.98 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3305.0044) da Camara Municipal de Amparo, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/04/2011 | 665.00 | 00006401179457 | VAGNER BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondednte aos servicos de retoque e pintura no predio da Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/04/2011 | 590.00 | 00009623763450 | KLAYTON ANTUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de retoque e pintura no predio da Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/04/2011 | 285.00 | 00008451456499 | JOSE JANIEL VILAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de retoque e pintura no predio da Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/04/2011 | 1000.00 | 00037418360444 | RICARDO PETRONIO NUNES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios prestados a essa Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/04/2011 | 290.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/04/2011 | 207.90 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais eletricos destinados a reposicao no predio da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000091 | 19/04/2011 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos contabeis prestados a esta Camara Municipal, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/04/2011 | 1040.00 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias (plantas e vasos) destinadas a Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/04/2011 | 99.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadoria destinada a Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | AQUIS. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS (CAMARA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/04/2011 | 1360.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 08 (oito) microfones destinados a Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | AQUIS. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS (CAMARA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/04/2011 | 1432.50 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de equipamentos eletronicos destinados a Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/04/2011 | 4698.50 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de Abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/04/2011 | 17318.50 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/04/2011 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande-PB, em 19.04.2011, com finalidade de resolver questoes do interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/04/2011 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande-PB, em 07.04.2011, com finalidade de resolver questoes do interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/04/2011 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande-PB, no dia 13.04.2011, para realizar servicos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/04/2011 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande, no dia 07.04.2011, para realizar servicos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/04/2011 | 4569.90 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal, incidente sob as Fopag s da Camara Municipal de Amparo, pago na Guia da Previdencia Social - GPS, relativo a competencia Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/04/2011 | 370.00 | 00005902131480 | JUCEYSON ANANIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao de computadores e equipamentos de som da Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/04/2011 | 96.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de mercadorias para esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/04/2011 | 73.70 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais eletricos destinados a reposicao no predio da Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/04/2011 | 213.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/04/2011 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao ponto de acesso a internet banda larga, para essa Camara, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/04/2011 | 422.00 | 00080590730444 | MARCOS ANTONIO LIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de motocicleta locada para esta Camara, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/04/2011 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande-PB, em 17.03.2011, com finalidade de resolver questoes do interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/04/2011 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Sume, no dia 18.04.2011, para realizar servicos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/04/2011 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande-PB, no dia 19.04.2011, para realizar servicos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/04/2011 | 547.83 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 07/60 do parcelamento especial junto ao INSS - DEBCAD - 390259691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/04/2011 | 576.39 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 07/12 do parcelamento especial junto ao INSS - DEBCAD - 390259683. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/04/2011 | 340.00 | 00008742392497 | FERNANDO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de artifice e retoques no predio desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/04/2011 | 351.00 | 09543317000149 | CONSTRUMOTO-GABRIELA NOUGUEIRA DE GOVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais de construcao destinados a reparos no predio da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/04/2011 | 1100.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confecccao de placa para Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/04/2011 | 288.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a placas confeccionadas em aluminio paraidentificacao de salas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/05/2011 | 96.50 | 10664716000147 | ANTONIO DE FREITAS BARROS JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (material de construcao) para manter as atividades da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/05/2011 | 232.00 | 10690027000107 | WAGNER FOTOS E STUDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 2 cartuchos HP27 e HP28, destinado a Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | AQUIS. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS (CAMARA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/05/2011 | 1530.00 | 10690027000107 | WAGNER FOTOS E STUDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de 01 Neet Book Aceer, destinado a Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.108-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/05/2011 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentop de diaria para cobrir despesas a uma viagem a Campina Grande no dia 30/03/2011, destinados a resolver assuntos de interesse a esta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/05/2011 | 50.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas de uma viagem a Sume em 23/03/2011, com a finalidade de resolver questoes de interesse desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/05/2011 | 70.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com combustivel, referente a uma viagem a Campina Grande no dia 13/04/2011, com a finalidade de resolver questoes de interesse desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/05/2011 | 250.00 | 00003643911467 | MANUEL PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos realizados como pedreiro, no predio desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/05/2011 | 200.00 | 00010064572404 | LENILDO SOARES SILVA CONSERVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de arte (letreiro), no predio desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/05/2011 | 215.00 | 00076455106415 | VERONICA MARIA RAFAEL NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de culinaria e producao de salgados para sonelidade na Camra Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/05/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado, relativo a competencia 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/05/2011 | 160.00 | 00003058193483 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos fotograficos destinados a esta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/05/2011 | 290.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/05/2011 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de contabilidade, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/05/2011 | 130.00 | 34028316374372 | CORREIOS - ECT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo termo de titularidade e responsabilidade de certificado digital de pessoa juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/05/2011 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas, referente a uma viagem para Campina Grande no dia 13.05.2011, com finalidade de resolver questoes sobre a folha de pagamento desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/05/2011 | 98.34 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3305.0044) da Camara Municipal de Amparo, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/05/2011 | 17318.50 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/05/2011 | 4118.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de Maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/05/2011 | 4843.74 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal, incidente sob as Fopag s da Camara Municipal de Amparo, pago na Guia da Previdencia Social - GPS, relativo a competencia Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/05/2011 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com combustivel, referente a uma viagem a Campina Grande no dia 11/05/2011, com a finalidade de acompanhar e resolver questoes do interesse desta Camara junto aoEscritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/05/2011 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referente a uma viagem a Campina Grande no dia 11.05.2011, com a finalidade de resolver questoes de interesse desta Casa Legislativa junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/05/2011 | 100.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas, referente a uma viagem para Campina Grande no dia 17.05.2011, com finalidade de resolver questoes do interesse a desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/05/2011 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com combustivel, referente a uma viagem a Campina Grande no dia 19.05.2011, com finalidade de resolver questoes sobre a folha de pagamento desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/05/2011 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas, referente a uma viagem para Campina Grande no dia 19.05.2011, com finalidade de resolver questoes para criar Certificado Digital junto aos Correios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/05/2011 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas de uma viagem a Sume, no dia 20.05.2011, para realizar repasse mensal e resolver questoes desta Casa junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/05/2011 | 430.00 | 00062473867453 | ROSENILDO FERREIRA DE ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados pela confeccao de4 cabos de som e instalacoes de equipamentos de som. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/05/2011 | 370.00 | 00005902131480 | JUCEYSON ANANIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao de computadores e equipamentos de som da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/05/2011 | 260.00 | 00087277336453 | ALFREDO BRAZ NUNES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de frete para a cidade de Sertania -PE no dia de 28 de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/05/2011 | 1300.00 | 00004392428435 | BRUNO LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoramento juridico, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/05/2011 | 51.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio da Camara Municipal, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/05/2011 | 120.00 | 03732359000141 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO AL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a abertura de Conta Corrente no SICOOB CREDIPAJEU-PAC PRATA/PB, dos funcionarios e vereadores desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/05/2011 | 422.00 | 00080590730444 | MARCOS ANTONIO LIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de motocicleta locada para esta Camara, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/05/2011 | 553.26 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 08/60 do parcelamento especial junto ao INSS - DEBCAD - 390259691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/05/2011 | 582.11 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 08/12 do parcelamento especial junto ao INSS - DEBCAD - 390259683. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/06/2011 | 65.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB LBC NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ponto de acesso a internet banda larga , para uso nessa camara ref. ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 07/06/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado, relativo a competencia 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/06/2011 | 65.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB LBC NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ponto de acesso a internet banda larga , para uso nessa camara ref. ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/06/2011 | 100.00 | 00003770401425 | CLAUDIANA SOARES DO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o patrocinio para a realizacao das comemoracoes juninas da Escola Municipal Idelfonso Anselmo da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/06/2011 | 422.00 | 00080590730444 | MARCOS ANTONIO LIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de motocicleta locada para esta Camara , referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/06/2011 | 120.00 | 00033837430472 | EDINALDO SERAFIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diaria para cobrir despesas refrentes a uma viagem a Campina Grande , no dia 06/06/2011 , para resolver questoes de interesse desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/06/2011 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a cidade de Campina Grande , realizada no dia 31 de Maio/2011 , com finalidade de resolver questoes junto a Assessoria de contabilidadedesta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/06/2011 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a cidade de Campina Grande , realizada no dia 21 de Junho/2011 , para visitar a assessoria de contabilidade e resolver questoes de interesse desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/06/2011 | 17318.50 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha de vencimento dos vereaodres referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/06/2011 | 370.00 | 00005902131480 | JUCEYSON ANANIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de manutencao de computadores e equipamentos de som , referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000164 | 20/06/2011 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade prestados a esta Camara, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/06/2011 | 4118.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios desta casa Legislativa referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/06/2011 | 47.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/06/2011 | 81.67 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone 3305-0044 referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/06/2011 | 80.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ressarcimento de despesas com combustivel referentes a viagens a cidade de Sume-PB , realizado nos dias; 02, 07, 13 e 17 de Junho/2011 , com a finalidade de resolver questoes de interessedesta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/06/2011 | 90.29 | 00298341000195 | INACIO LUIS NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de generos alimenticios e material de limpeza , nos meses de Marco e Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/06/2011 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a cidade de Campina Grande ,realizada no dia 08 de Junho/2011 , com finalidade de resolver questoes sobre folha de pagamento desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/06/2011 | 120.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas a uma viagem a Campina Grande , no dia 01/06/2011 , para resolver questoes de interesse desta casa Legislativa junto ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/06/2011 | 402.23 | 00298341000195 | INACIO LUIS NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de generos alimenticios para a solenidade de entrega de titulos honorarios desta casa legislativa ocorrida no mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/06/2011 | 587.89 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 09/12 do parcelamento especial junto ao INSS - DEBCAD - 390259683. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/06/2011 | 558.75 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela 09/60 -Parcelamento especial -DEBCAD-390259691 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0000175 | 30/06/2011 | 1300.00 | 00004392428435 | BRUNO LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de assessoramneto juridico , durante o mes de Junho de 2011 , conforme contrato de prestacao de servicos advocaticios celebrado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/07/2011 | 290.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP) referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/07/2011 | 60.00 | 10690027000107 | WAGNER FOTOS E STUDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o o fornecimento de material de escritorio para manter as atividades desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/07/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de licenciamento de uso de Sistemas de Informatica - locacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 07/07/2011 | 65.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB LBC NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente ao sistema de internet banda larga , (Sistema Wireless) , referente ao mes de Junho / 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/07/2011 | 290.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP) referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/07/2011 | 56.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia referente ao mes Junhode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/07/2011 | 98.24 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica do numero 3305-0044 referente ao mes Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000184 | 19/07/2011 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos de contabilidade , referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/07/2011 | 593.72 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento especial parcela 10/12 DEBCAD - 390259683. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/07/2011 | 564.29 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela 10/60 - parcelamento especial DEBCAD - 390259691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/07/2011 | 17318.50 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos vencimento dos vereadores desta casa legislativa referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/07/2011 | 4118.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha de vencimento dos funcionarios desta casa legislativa referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/07/2011 | 370.00 | 00005902131480 | JUCEYSON ANANIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao de computadores e de equipamentos de som , referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/07/2011 | 110.00 | 00005180964407 | VANDERLEI JOSE FRANCISCO MACIEL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente aos servicos de jardinagem executados nas dependencias desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/07/2011 | 422.00 | 00080590730444 | MARCOS ANTONIO LIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente de um aluguel de motocicleta locada para esta Camara , referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0000192 | 29/07/2011 | 1300.00 | 00004392428435 | BRUNO LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente aos servicos prestados de assessoramento juridico , durante o mes de Julho de 2011 , conforme contrato de prestacao de servicos advocaticios celebrado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/08/2011 | 50.00 | 00009193078412 | WENIO DOUGLAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na confeccao de cabos de som e instalacao de equipamentos de som. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/08/2011 | 46.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/08/2011 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas em viagem a Cidade de Sume, no dia de 18.07.2011, destinado a resolver assuntos bancarias de interesse desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/08/2011 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas em viagem a Cidade de Campina Grande, no dia de 13.07.2011, destinado a resolver assuntos interesse desta casa, junto a Assessoria de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/08/2011 | 70.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com combustivel em viagem a Cidade de Sume, nos dias 11,18 e 27.07.2011, com a finalidade de resolver questoes de interesse desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/08/2011 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas em viagem a Cidade de Campina Grande, no dia 13.07.2011, com a finalidade de resolver questoes de interesse desta casa, junto a Assessoria de Contabilidade e Folhade Pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/08/2011 | 120.00 | 00076453430444 | MARIA REJANE MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas em viagem a Cidade de Campina Grande, no dia 04.08.2011, com a finalidade de resolver questoes de interesse desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/08/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado, relativo a competencia 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/08/2011 | 65.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com a recarga de um toner, pertencente a esta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/08/2011 | 290.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/08/2011 | 174.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de(04) carimbos trodat (grande e medio), destinado a esta Casa Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/08/2011 | 120.00 | 00003516887494 | JOSE VAGNALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas de uma viagem a Campina Grande, no dia 18/08/2011, destinado a resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/08/2011 | 4118.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios desta casa Legislativa referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/08/2011 | 17318.50 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimento dos vereadores, desta casa legislativa, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/08/2011 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de contabilidade, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/08/2011 | 1300.00 | 00004392428435 | BRUNO LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Assessoramento Juridico, a Camara Municipal, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/08/2011 | 507.56 | 00298341000195 | INACIO LUIS NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aquisicao de Generos Alimenticios e Material de Limpeza, fornecido a esta Camara, relativo ao mes de Junho, Julho e Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/08/2011 | 101.93 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone Oi de no(3305-0044), referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/08/2011 | 370.00 | 00005902131480 | JUCEYSON ANANIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de computadores e equipamentos de som, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/08/2011 | 422.00 | 00080590730444 | MARCOS ANTONIO LIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma motocicleta, a servico da Camara Municipal, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/08/2011 | 593.72 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 10/12 do parcelamento especial junto ao INSS - DEBCAD - 390259683, relativo a competencia 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/08/2011 | 564.29 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 10/60 do parcelamento especial junto ao INSS - DEBCAD - 390259691, relativo a competencia 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/09/2011 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande , em 10/08/2011 , com finalidade de resolver questoes junto a assessoria de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/09/2011 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas referente a viagens para Campina Grande em 18/08/2011 e Sume , em 16/08/2011 e 30/08/2011 com finalidade de resolver questoes junto a assessoria de contabilidade . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/09/2011 | 66.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/09/2011 | 89.79 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone Oi de no(3305-0044), referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/09/2011 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diaria para cobrir despesas referente a uma viagem a Sume , no dia 24/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/09/2011 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma vaiagem a Campina Grande , no dia 25/08/2011 , para visitar a assessoria de contabilidade e resolver questoes de interesse desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/09/2011 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para cobrir despesas referente a uma viagem a Campina Grande , no dia 01/08/2011 , para visitar a assessoria de contabilidade e resolver questoes de interesse desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/09/2011 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para cobrir despesas referente a uma viagem a Sume , no dia 19/08/2011 , para resolver questoes de interesse desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/09/2011 | 290.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP) referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/09/2011 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de contabilidade , referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/09/2011 | 120.00 | 00062226762434 | MAGESUEIDE BERNARDO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Cidade de Campina Grande , no dia 30/08/2011 , para visitar a assessoria de contabilidade e resolver questoes de interesse desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/09/2011 | 1300.00 | 00004392428435 | BRUNO LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de assessoramento juridico , durante o mes de Setembro de 2011 , conforme contrato de prestacao de servicos advocaticios celebrado entre partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/09/2011 | 17318.50 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimento dos vereadores, desta casa legislativa, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/09/2011 | 4340.83 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios desta casa Legislativa referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/09/2011 | 422.00 | 00080590730444 | MARCOS ANTONIO LIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de motocicleta locada para esta Camara , referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/09/2011 | 370.00 | 00005902131480 | JUCEYSON ANANIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de manutencao de computadores e de equipamentos de som , referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/10/2011 | 120.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das despesas referentes a viagens para Campina Grande e Sume , em 28/09/2011 com a finalidade de resolver questoes junto a assessoria de contabilidade e Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/10/2011 | 69.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/10/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento com servicos de licenca de uso (LOCACAO) de sistemas de informatica , referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/10/2011 | 195.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB LBC NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente ao sistema de Intenet Banda Larga , (Sistema Wireless) , referente aos meses de Julho , Agosto e Setembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/10/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica , referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/10/2011 | 74.35 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aquisicao de Generos Alimenticios e Material de Limpeza, fornecido a Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/10/2011 | 290.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP) referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/10/2011 | 600.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao conserto de netbook e servicos fotograficos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/10/2011 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de contabilidade , referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/10/2011 | 120.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande , no dia 05/10/2011 , para visitar a assessoria de contabilidade e resolver questoes de interesse desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/10/2011 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande , em 19/10/2011 , com finalidade de resolver questoes junto a assessoria de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/10/2011 | 110.80 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone Oi de no(3305-0044), referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/10/2011 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Sume , no dia 10/10/2011 , para resolver questoes de interesse desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/10/2011 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Sume , no dia 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/10/2011 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Sume , no dia 17/10/2011 , para resolver questoes de interesse desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/10/2011 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande , no dia 19/10/2011 , para visitar a assessoria de contabilidade e resolver questoes de interesse desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/10/2011 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande , no dia 05/10/2011 , para visitar a assessoria de contabilidade e resolver questoes de interesse desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/10/2011 | 1300.00 | 00004392428435 | BRUNO LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de assessoramento juridico a Camara Municipal durante Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/10/2011 | 17318.50 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimento dos vereadores, desta casa legislativa, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/10/2011 | 4359.50 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios desta casa Legislativa referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/10/2011 | 422.00 | 00080590730444 | MARCOS ANTONIO LIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de motocicleta locada a Camara Municipal referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/10/2011 | 120.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande , no dia 24/10/2011 , para visitar a assessoria de contabilidade resolver questoes de interesse desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/10/2011 | 610.00 | 00005902131480 | JUCEYSON ANANIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente aos servicos de manutencao de computadores e de equipamentos de som , referente a Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/10/2011 | 611.63 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 12/12 do parcelamento especial junto ao INSS - DEBCAD - 390259683, relativo a competencia 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/10/2011 | 585.43 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 12/60 do parcelamento especial junto ao INSS - DEBCAD - 390259691, relativo a competencia 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/10/2011 | 585.43 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 12/60 do parcelamento especial junto ao INSS - DEBCAD - 390259691, relativo a competencia 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/11/2011 | 1500.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de confeccao de envelopes , e papel timbrado para manter as atividades da Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/11/2011 | 53.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/11/2011 | 110.83 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aquisicao de Generos Alimenticios e Material de Limpeza, fornecido a Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/11/2011 | 103.91 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone Oi de no(3305-0044), referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/11/2011 | 75.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com a recarga de um toner, pertencente a esta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/11/2011 | 130.00 | 00006401179457 | VAGNER BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente aos servicos de manutencao no predio desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/11/2011 | 290.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do arrendamneto do sistema de folha de pagamento (SFP) referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/11/2011 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de contabilidade , referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/11/2011 | 1300.00 | 00004392428435 | BRUNO LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento dos servicos prestados de assessoramento juridico , durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/11/2011 | 630.00 | 00005902131480 | JUCEYSON ANANIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente aos servicos de manutencao de computadores e de equipamentos de som , referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/11/2011 | 4147.43 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios desta casa Legislativa referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/11/2011 | 17318.50 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimento dos vereadores, desta casa legislativa, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/11/2011 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande , em 09/11/2011 , com finalidade de fazer cotacao de precos e compras para esta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/11/2011 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas referentes a viagens para Campina Grande em 16/11/2011 , com finalidade de resolver questoes junto a assessoria de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/11/2011 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para cobir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande , no dia 27/10/2011 , para visitar a assessoria de contabilidade e resolver questoes de interesse desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/11/2011 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina grande , no dia 16/11/2011 , para visitar a assessoria de contabilidade e resolver questoes de interesse desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/11/2011 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Sume , no dia 22/11/2011 , para resolver questoes de interesse desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/11/2011 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Sume , no dia 10/11/2011 , para resolver questoes de interesse desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/11/2011 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Sume no dia 03/11/2011 , para resolver questoes de interesse desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/11/2011 | 120.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diaria para cobrir despesas referentes a uma vaigem a Campina Grande , no dia 17/11/2011 , para visitar a assessoria de contabilidade e resolver questoes de interesse desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/11/2011 | 4.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/11/2011 | 224.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais eletricos destinados ao predio da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/11/2011 | 422.00 | 00080590730444 | MARCOS ANTONIO LIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente ao aluguel de motocicleta locada para esta Camara , referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/11/2011 | 587.00 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela 14/27 - Parcelamento especial DEBCAD - 390259667 , referente a competencia 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/11/2011 | 587.06 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do - parcelamento especial -DEBCAD - 39.025.969-1 referente a competencia 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.108-8 sob extrato postado, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/12/2011 | 1332.88 | 11897108000145 | ARYANNA PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de arvore de natal, enfeites natalinos diversos, kits natalinos, material de escritorio e material de expediente para Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/12/2011 | 100.56 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de telefone fixo ( 3305.0044 ) da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/12/2011 | 37.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/12/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/12/2011 | 105.50 | 08818536000120 | J G NOBREGA & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a manutencao do predio da Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/12/2011 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a cidade de Campina Grande-PB, no dia 09.12.2011, para resolver questoes de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/12/2011 | 219.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao ressarcimento de despesas com combustivel e viagens para os Municipios de Monteiro (10.10.2011 - 18.10.2011 - 24.10.2011 e 08.12.2011), Sume (31.10.2011), todas com a finalidade derealizar compras, pagamentos e resolver questoes da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/12/2011 | 112.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais eletricos destinados a reposicao na Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/12/2011 | 17318.50 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/12/2011 | 4118.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do folha dos funcionarios da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/12/2011 | 3590.80 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario/2011 aos funcionarios da Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/12/2011 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a cidade de Campina Grande-PB, no dia 19.12.2011, para resolver questoes de interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/12/2011 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a cidade de Campina Grande-PB, no dia 19.12.2011, para resolver questoes de interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/12/2011 | 630.00 | 00005902131480 | JUCEYSON ANANIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de manutencao de computadores e de equipamentos de som da Camara Municipal, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000301 | 29/12/2011 | 1300.00 | 00004392428435 | BRUNO LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em assessoramento juridico a CAmara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/12/2011 | 422.00 | 00080590730444 | MARCOS ANTONIO LIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel de motocicleta a Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/12/2011 | 110.00 | 00004676387482 | EVERALDO ERONIDES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em marcenaria e conserto de mesas desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/12/2011 | 420.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos fotograficos e photoshop para esta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 303
Última atualização: 11/06/2024