de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 579.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa da Camara municipal, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2010 | 7806.87 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamentos dos funcionarios e cargos em comissao da Camara Municipal, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2010 | 19000.00 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos subsidios dos vereadores, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua e esgoto da Camara Municipal, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 12/01/2010 | 78.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Camara Municipal, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 14/01/2010 | 140.00 | 00088607429434 | ODAIR JOSE DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a viagem a servico da Camara Municipal, com a presidencia e assessoria juridica e contabil a Procuradoria do Trabalho para participacao de audiencia no dia 14 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 15/01/2010 | 1100.00 | 10727287000100 | RADIO COMUNITARIA FM FLORES DE JACANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao e transmissao das sessoes e atividades parlamentares da Camara Municipal, no mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 15/01/2010 | 1820.00 | 00087286459449 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos contabeis e assessoria contabil realizados na Camara Municipal, no mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 15/01/2010 | 1820.00 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria juridica junto a Camara Municipal, no mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 15/01/2010 | 200.00 | 00006855974406 | GEORGIANA DANTAS VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de elaboracao e manutencao da folha de pagamento nos moldes do sistema SAGRES-TCE, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 18/01/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a utilizacao, licenca e manutencao do sistema informatizado de contabilidade na Camara municipal, no mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 20/01/2010 | 65.00 | 00002179422458 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recarga de tonner para impressora HP da Camara Municipal, em janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2010 | 876.11 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia movel da Camara municipal, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2010 | 379.74 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara Municipal, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 25/01/2010 | 876.11 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia movel da Camara Municipal, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/01/2010 | 7220.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para a seguridade social (INSS), parcela da Camara Municipal, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/02/2010 | 6880.25 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios e cargos em comissao da Camara Municipal, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 01/02/2010 | 19000.00 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos subsidios dos vereadores, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/02/2010 | 339.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica fixa da Camara Municipal, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/02/2010 | 87.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de energia eletrica da Camara Municipal, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta do consumo de agua e esgoto da Camara Municipal, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 12/02/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a licenca, manutencao e utilizacao do sistema informatizado de contabilidade publica na Camara Municipal, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 15/02/2010 | 476.40 | 40947657000185 | MARLENE ASSIS DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de expediente para uso na Camara Municipal, no mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 15/02/2010 | 200.00 | 00006855974406 | GEORGIANA DANTAS VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a elaboracao, manutencao e geracao da folha de pagamento no sistema SAGRES, nos moldes estabelecidos pelo TCE-PB, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/02/2010 | 1820.00 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria juridica da Camara Municipal, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/02/2010 | 1820.00 | 00087286459449 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos contabeis e assessoria contabil realizados na Camara Municipal, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 15/02/2010 | 1100.00 | 10727287000100 | RADIO COMUNITARIA FM FLORES DE JACANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transmissao e divulgacao das atividades legislativas, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 19/02/2010 | 390.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres (03) estantes de aco para utilizacao na Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 19/02/2010 | 45.69 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de bolos, biscoitos e bolachas para consumo nas sessoes legislativas da Camara Municipal, no mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 22/02/2010 | 213.45 | 06933515000120 | THAISY LAVINIA ANDRADE DE AZEVEDO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de limpeza, agua mineral, descartaveis e demais materias para uso e consumo na Camara municipal, em fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 22/02/2010 | 50.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reparo, instalacao de programas e formatacao de computadores da Camara Municipal, em fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/02/2010 | 305.62 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara Municipal, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/02/2010 | 6979.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao previdenciaria (INSS), parcela da Camara Municipal referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/02/2010 | 876.11 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia movel (celular) da Camara Municipal, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 01/03/2010 | 365.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa da Camara Municipal, no mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/03/2010 | 6247.50 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as remuneracoes dos funcionarios e retribuicoes dos cargos em comissao da Camara Municipal, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/03/2010 | 17353.33 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retribuicao dos subsidios dos vereadores da Camara Municipal, no mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 05/03/2010 | 130.00 | 00002179422458 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de remanufatura de tonner da impressora HP e conserto da impressora da Camara Municipal, em marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 10/03/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao e utilizacao dos sistema informatizado de contabilidade para uso na Camara municipal, no mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/03/2010 | 87.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a Camara Municipal, em marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 12/03/2010 | 200.00 | 05658533000189 | PB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao e acesso da internet (via radio) para utilizacao na Camara municipal, referente aos meses de janeiro a marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 15/03/2010 | 1100.00 | 10727287000100 | RADIO COMUNITARIA FM FLORES DE JACANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao dos trabalhos legislativos e transmissao das sessoes da Camara Municipal, no mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 15/03/2010 | 1820.00 | 00087286459449 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos contabeis e assessoria contabil para a Camara Municipal, no mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 15/03/2010 | 1820.00 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria juridica da Camara Municipal, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 16/03/2010 | 200.00 | 00006855974406 | GEORGIANA DANTAS VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de elaboracao e manutencao da folha de pagamento nos moldes do sistema SAGRES-TCE, no mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 18/03/2010 | 345.70 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de limpeza, acucar, cafe, agua mineral, descartaveis e outro materiais para consumo e uso na Camara municipal, no mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 18/03/2010 | 239.05 | 40947657000185 | MARLENE ASSIS DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de expediente para utilizacao na Camara Municipal, referente no mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 19/03/2010 | 50.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a limpeza, reparacao e manutencao com formatacao, backup e instalacao de programa em computador da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Camara Municipal, no mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 19/03/2010 | 250.00 | 00005386192442 | JOSE LUIS DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de gravacao em CD e computador da sessoe plenarias da Camara Municipal, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/03/2010 | 876.16 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia movel (celular) da Camara Municipal, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/03/2010 | 6508.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a coontribuicao previdenciaria (INSS) parcela da Camara municipal, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/03/2010 | 255.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara Municipal, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/04/2010 | 479.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa da Camara Municipal, no mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/04/2010 | 6247.50 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios e cargos em comissao da Camara Municipal, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/04/2010 | 19000.00 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamentos dos subsidios dos vereadores, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 12/04/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a utilizacao e a manutencao do sistema informatizado de contabilidade para uso na Camara Municipal, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/04/2010 | 116.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de energia eletrica da Camara Municipal, no mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/04/2010 | 1100.00 | 10727287000100 | RADIO COMUNITARIA FM FLORES DE JACANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao e transmissao das atividades legislativas e sessoes da Camara Municipal, no mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua e esgoto da Camara Municipal no mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 16/04/2010 | 50.00 | 00002179422458 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reparo e manutencao do tonner da impressora da Camara Municipal, no mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 16/04/2010 | 200.00 | 05658533000189 | PB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet (via radio) em utilizacao na Camara Municipal, referente aos meses de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 16/04/2010 | 247.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolos, bolachas, paes e salgados para consumo nas sessoes especiais e outras da Camara Municipal, no mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 16/04/2010 | 1820.00 | 00087286459449 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos contabeis e assessoria contabil prestados a Camara Municipal, no mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 16/04/2010 | 1820.00 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria juridica da Camara municipal, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 20/04/2010 | 341.70 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de limpeza, agua, cafe e outros materiais para consumo na Camara Municipal, no mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 20/04/2010 | 250.00 | 00005386192442 | JOSE LUIS DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assistencia tecnica e gravacoes das sessoes plenarias da Camara Municipal, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 20/04/2010 | 200.00 | 00006855974406 | GEORGIANA DANTAS VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de elaboracao, manutencao e envios de dados da folha de pagamento da Camara Municipal, no sistema SAGRES/TCE-PB, no mes de durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/04/2010 | 775.11 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia movel (celular) da Camara Municipal, no mes periodo de 23 de marco de 2010 a 23 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/04/2010 | 6877.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao previdenciaria parcela da Camara Municipal, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/04/2010 | 255.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara Municipal, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/05/2010 | 6247.50 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios e cargos em comissao da Camara Municipal, referente ao mes de maio de 2010, contendo a remuneracao, vantagens pessoais e retribuicao pelo exercicio de cargo em comissao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/05/2010 | 19000.00 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamentos dos subsidios dos vereadores, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/05/2010 | 315.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa da Camara Municipal, no mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 07/05/2010 | 5.64 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa (a longa distancia) da Camara Municipal, no mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0000076 | 10/05/2010 | 1820.00 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria juridica da Camara Municipal, no mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012010 | 0000077 | 10/05/2010 | 1820.00 | 00087286459449 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos contabeis e assessoria contabil na Camara Municipal, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 10/05/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a utilizacao e a manutecao do sistema informatizado de contabilidade, em uso na Camara Municipal, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/05/2010 | 99.85 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos do FGTS do exercicio de abril de 1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/05/2010 | 114.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Camara municipal, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 14/05/2010 | 50.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recarga de tonner da impressora da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/05/2010 | 1100.00 | 10727287000100 | RADIO COMUNITARIA FM FLORES DE JACANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transmissao e divulgacao das atividades legislativas da Camara municipal, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 17/05/2010 | 207.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com massas, bolos, bolachas e paes para consumo nas sessoes da Camara municipal, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua e esgoto da Camara Municipal, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 20/05/2010 | 50.00 | 05658533000189 | PB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acesso a internet (via radio) para uso na Camara municipal, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 20/05/2010 | 200.00 | 00006855974406 | GEORGIANA DANTAS VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de elaboracao, manutencao e envio da folha de pagamento, nos moldes exigido pelo sistema SAGRES-TCE, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 20/05/2010 | 250.00 | 00005386192442 | JOSE LUIS DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao, assistencia e gravacao das sessoes plenarias da Camara Municipal, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 20/05/2010 | 70.00 | 00020758170491 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos de gravacao de mensagens da Camara Municipal para divulgacao no municipio, atraves de altofalante e radio comunitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 20/05/2010 | 70.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a transmissao e divulgacao de mensagem da Camara Municipal, atraves de moto-som, no mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 20/05/2010 | 200.00 | 40947657000185 | MARLENE ASSIS DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de expediente (canetas e papel oficio) para consumo e uso na Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/05/2010 | 255.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara Municipal, no mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/05/2010 | 6894.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao previdenciaria parcela da Camara Municipal, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/05/2010 | 757.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telefonia fixa da Camara Municipal, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/06/2010 | 226.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa da Camara Municipal, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/06/2010 | 50.00 | 34028316370385 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a postagem e envio de documentos da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/06/2010 | 5837.50 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios e cargos em comissao da Camara Municipal, compreendendo vencimentos, vantagens pessoais e retribuicoes pelo exercicio dos cargos em comissao, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/06/2010 | 19000.00 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamentos dos subsidios dos vereadores, no mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 09/06/2010 | 44.96 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de bolos, massas e biscoitos para consumo nas sessoes da Camara Municipal, durante parte do mes de maio e junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 10/06/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a licenca, manutencao e utilizacao do sistema informatizado de contabilidade na Camara Municipal, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de agua e esgoto da Camara Municipal, no mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0000101 | 11/06/2010 | 1820.00 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria juridica da Camara municipal, no mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012010 | 0000102 | 11/06/2010 | 1820.00 | 00087286459449 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos contabeis e assessoria contabil para a Camara municipal, no mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/06/2010 | 95.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Camara municipal, no mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 14/06/2010 | 200.00 | 00006855974406 | GEORGIANA DANTAS VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de elaboracao, manutencao e o envio das informacoes sobre a folha de pagamento, nos moldes do sistema SAGRES-TCE, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 14/06/2010 | 227.20 | 10611884000174 | ADRIANA MARIA DE LIMA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de limpeza (detergente, desifentante), descartaveis, agua mineral, cafe e outros materiais para consumo e uso na Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 18/06/2010 | 75.00 | 00032467125491 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao de materias e anuncios da Camara Municipal, no mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 18/06/2010 | 50.00 | 00002179422458 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reparo e manutencao da recarga de tonner da impressora da Camara Municipal, no mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/06/2010 | 10.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao da contribuicao previdenciaria parcela da Camara Municipal, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/06/2010 | 757.01 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia movel (celular) da Camara Municipal, referente ao periodo de 23 de maio a 23 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/06/2010 | 255.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara Municipal, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/06/2010 | 6739.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao previdenciaria (INSS) parcela da Camara Municipal, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/07/2010 | 116.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa da Camara municipal, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 02/07/2010 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso e manutencao da internet (via radio) para uso na Camara MUnicipal, nos meses de junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 02/07/2010 | 920.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material (tinta, solvente e outros materias) para pintura e reparos nas paredes do predio da Camara Municipal, no mes de julho de 2010. | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 02/07/2010 | 130.00 | 00087285924415 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de raspagem e pintura do gradilho de ferro da Camara municipal, no mes de julho de 2010. | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/07/2010 | 1600.00 | 00087285924415 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao de obra na pintura e reparos das paredes da Camara Municipal, no mes de julho de 2010. | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/07/2010 | 7218.75 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao, 1/3 ferias, parcela do 13. salario e quinquenio dos funcionarios; e retribuicao pelo exercicio de cargos em comissao na Camara Municipal, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/07/2010 | 19000.00 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parcela dos subsidios dos vereadores, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 09/07/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a utilizacao, licenca e manutencao do sistema informatizado de contabilidade para a Camara municipal, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/07/2010 | 36.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua e esgoto da Camara Municipal, no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 09/07/2010 | 106.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de limpeza, (sabao em po, cera, lustra moveis, etc.) para utilizacao na Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 09/07/2010 | 340.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de agua mineral, cafe, acucar, leite, cha, descartaveis, guardanapo e outros materiais de consumo, para utilizacao pela Camara Municipal, no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0000123 | 09/07/2010 | 1820.00 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria juridica da Camara municipal, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/07/2010 | 134.70 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO - NOVA FLORESTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de autenticacoes de documentos e reconhecimento de firma da Camara Municipal, no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012010 | 0000125 | 12/07/2010 | 1820.00 | 00087286459449 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos contabeis e assessoria contabil na Camara Municipal, no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/07/2010 | 97.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de energia eletrica da Camara municipal, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 15/07/2010 | 200.00 | 00006855974406 | GEORGIANA DANTAS VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos na elaboracao, transmissao e manutencao da folha de pagamento nos moldes do sistema SAGRES-TCE, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 16/07/2010 | 119.50 | 00004439120415 | EDSON ANTONIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de (21) encadernacoes e a recarga de (02) cartuchos de impressora da Camara municipal, no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 16/07/2010 | 350.00 | 00029923891453 | MARINETE BARROS MACEDO E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagem e aspiracao das cadeiras e sofas da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 20/07/2010 | 260.00 | 00002242511475 | GEUDE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locomocao em duas viagens a servico da Camara Municipal, pela presidencia e assessores para a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/07/2010 | 64.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cobranca de encargos e multa pelo recolhimento da contribuicao previdenciaria, mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/07/2010 | 772.40 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia movel (celular) da camara municipal, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/07/2010 | 7244.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao previdenciaria (INSS) parcela da Camara Municipal, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/07/2010 | 365.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara Municipal, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/08/2010 | 5837.50 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e quinquenio dos funcionarios e retribuicao pelo exercicio de cargos em comissao na Camara Municipal, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/08/2010 | 19000.00 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos subsidios dos vereadores, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/08/2010 | 88.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa da Camara Municipal, no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/08/2010 | 4.91 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia de longa distancia efetuados pela Camara Municipal, no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 02/08/2010 | 119.00 | 00001778993443 | RAIANE CELY DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de limpeza e faxina geral na Camara Municipal, apos a pintura do predio, no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 02/08/2010 | 2152.00 | 04258048000155 | DOCE LAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de um (01) jogo de sofa de canto e uma (01) estante para a Camara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 05/08/2010 | 250.00 | 00008775138484 | FLAYSE RAFAELA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de gravacao de audio e em CD as sessoes plenarias da Camara Municipal, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de agua e esgoto da Camara Municipal, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 10/08/2010 | 88.60 | 40947657000185 | MARLENE ASSIS DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de expediente para uso e utilizacao na Camara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 10/08/2010 | 200.00 | 00006855974406 | GEORGIANA DANTAS VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de elaboracao, manutencao e envio de informacoes da folha de pagamento nos moldes exigido pelo SAGRES-TCE, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 10/08/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a utilizacao, manuseio e licenciamento do sistema informatizado de contabilidade pela Camara municipal, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0000146 | 10/08/2010 | 1820.00 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a assessoria juridica da Camara Municipal, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012010 | 0000147 | 10/08/2010 | 1820.00 | 00087286459449 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de contabilidade e assessoria contabil prestados a Camara municipal, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 13/08/2010 | 400.00 | 00032467125491 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de montagem e confeccao de um letreiro, medindo 140 por 150cm, para utilizacao na Camara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/08/2010 | 88.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de energia eletrica da Camara Municipal, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 13/08/2010 | 451.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de limpeza (sabao em po, detergente, papel higienico e outros), descartaveis, agua mineral, cha, leite, etc. para consumo e utilizacao pela Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 20/08/2010 | 194.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza (lustra moveis, esponjas, sabao em barra, cera liquida, pano de chao, amaciante e outros materiais de limpeza, etc.) para utilizacao na Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/08/2010 | 778.46 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia movel da camara municipal de Nova Floresta, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 27/08/2010 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet via radio para a camara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/08/2010 | 6882.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao previdenciaria (INSS) parcela da Camara municipal, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/08/2010 | 255.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara municipal, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/09/2010 | 7112.50 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com saldo de salario, 13. salario, vantagens pessoais e retribuicao pelo exercicio de cargo em comissao, referente aos funcionarios e cargos em comissao da Camara Municipal, periodo de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/09/2010 | 19000.00 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de subsidios dos vereadores, periodo de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/09/2010 | 98.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa da Camara municipal, periodo de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/09/2010 | 259.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de cartuchos para impressoras da Camara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/09/2010 | 52.77 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os encargos sobre recolhimento do FGTS dos funcionarios da Camara Municipal, nos meses de julho e agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 03/09/2010 | 200.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de limpeza geral da Camara municipal, durante o periodo das sessoes da Camara municipal, no mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012010 | 0000162 | 08/09/2010 | 1820.00 | 00087286459449 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de contabilidade e assessoria contabil prestados na Camara Municipal, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0000163 | 08/09/2010 | 1820.00 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria juridica prestados junto a Camara Municipal, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 10/09/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao, licenca e uso do sistema informatizado de contabilidade na Camara municipal, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 13/09/2010 | 161.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de consumo (agua mineral, acucar, cafe, bolacha, leite em po, etc.) para consumo na Camara municipal, durante o periodo de setembro ou quando durar o estoque. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 13/09/2010 | 122.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza (sabao em po, agua sanitaria, desinfetante, detergente, esponjas, guardanapos, copos descartaveis, etc) para utilizacao na Camara Municipal, durante o mes de setembro eou quando durar o estoque. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 13/09/2010 | 50.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a recarga de cartucho de toner para impressora da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 13/09/2010 | 74.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com galoes de tintas, buchas, sifao, fitas adesivas, etc. para reparo nas instalacoes e paredes da Camara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 13/09/2010 | 235.00 | 00004296883429 | ALISSON VENTURA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de um tapete, com medicao de 0,5m por 1.5m para a porta da Camara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 13/09/2010 | 250.00 | 00008775138484 | FLAYSE RAFAELA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assistencia e gravacao em CDs das sessoes plenarias da Camara Municipal, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 14/09/2010 | 200.00 | 00006855974406 | GEORGIANA DANTAS VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao, elaboracao e transmissao dos dados da folha de pagamento no sistema SAGRES-TCE, no mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 14/09/2010 | 700.00 | 00032467125491 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de confeccao de uma placa de metalon e lona com verniz com acabament de cantoneira medindo 500x100cm, para Camara Municipal, no mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/09/2010 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua e esgoto da Camara Municipal, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/09/2010 | 87.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Camara Municipal, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/09/2010 | 758.16 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia movel (celular) da Camara Municipal, do periodo de 23 de agosto a 23 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/09/2010 | 357.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara municipal, periodo de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/09/2010 | 7006.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parcela da contribuicao previdenciaria da Camara Municipal, periodo de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 01/10/2010 | 200.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de faxina e limpeza geral nas dependencias da Camara Municipal, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/10/2010 | 123.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa da Camara Municipal, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/10/2010 | 6602.50 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao e vantagens pessoais dos funcionarios; e retribuicoes pelo exercicio de cargo em comissao na Camara Municipal, periodo de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/10/2010 | 19000.00 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos subsidios dos vereadores, periodo de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 08/10/2010 | 50.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a recarga de Tonner de impressora da Camara municipal, no mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 13/10/2010 | 200.00 | 00006855974406 | GEORGIANA DANTAS VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao, elaboracao e transmissao de dados da folha de pagamento no sistema SAGRES-TCE/PB, no periodo de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0000184 | 13/10/2010 | 1820.00 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assistencia juridica a Camara Municipal, no periodo de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012010 | 0000185 | 13/10/2010 | 1820.00 | 00087286459449 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de contabilidade e assessoria contabil a Camara Municipal, no periodo de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 13/10/2010 | 250.00 | 00008775138484 | FLAYSE RAFAELA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assistencia tecnica, gravacao em CDs das sessoes plenarias e comissoes da Camara Municipal, no periodo de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/10/2010 | 83.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Camara Municipal, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 13/10/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a licenca, utilizacao e manutencao do sistema informatizado de contabilidade pela Camara municipal, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 13/10/2010 | 50.00 | 05658533000189 | PB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet (via radio) em uso na Camara municipal, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 13/10/2010 | 213.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de limpeza, agua mineral e cafe para utilizacao e consumo na Camara municipal, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/10/2010 | 37.11 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua e esgoto da Camara municipal, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/10/2010 | 759.75 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telecomunicacao da Camara Municipal de Nova Floresta, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/10/2010 | 6819.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao previdenciaria, parcela da Camara municipal, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/10/2010 | 316.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara municipal, periodo de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/11/2010 | 6028.75 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao, vantagens pessoais, parcela do 13. salario e retribuicao dos cargos em comissao de funcionarios e cargos em comissao da Camara Municipal, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/11/2010 | 19000.00 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamentos dos subsidios dos vereadores, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/11/2010 | 152.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa da Camara municipal, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 08/11/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca, uso e manutencao do sistema informatizado de contabilidade pela Camara Municipal, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua e esgoto da Camara Municipal, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/11/2010 | 100.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Camara Municipal, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 11/11/2010 | 250.00 | 00008775138484 | FLAYSE RAFAELA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de som, assistencia e gravacao em CDs das sessoes legislativas realizadas na Camara municipal, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 11/11/2010 | 200.00 | 00006855974406 | GEORGIANA DANTAS VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a elaboracao, manutencao e transmissao da folha de pagamento nos moldes e sistema SAGRES-TCE, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 16/11/2010 | 50.00 | 05658533000189 | PB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet (via radio) para utilizacao na Camara Municipal, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0000204 | 19/11/2010 | 1820.00 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria juridica na Camara Municipal, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012010 | 0000205 | 19/11/2010 | 1820.00 | 00087286459449 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de contabilidade e assessoria contabil prestados na Camara municipal, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/11/2010 | 270.30 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara Municipal, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/11/2010 | 6787.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao previdenciaria (INSS) parcela da Camara Municipal, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/12/2010 | 5873.20 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao, vantagens pessoais (quinquenios) dos funcionarios e retribuicoes pelo exercicio de cargo em comissao da Camara Municipal, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/12/2010 | 19000.00 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamentos dos subsidios dos vereadores, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/12/2010 | 6737.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao previdenciaria da Camara Municipal, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 10/12/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao, licenca e utilizacao do sistema informatizado de contabilidade pela Camara Municipal, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/12/2010 | 765.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao previdenciaria (INSS) parcela sobre o 13. salario dos funcionarios da Camara Municipal, no exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 13/12/2010 | 200.00 | 00006855974406 | GEORGIANA DANTAS VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de elaboracao, manutencao e transmissao da folha de pagamento no sistema SAGRES-TCE, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0000214 | 13/12/2010 | 1820.00 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assistencia juridica prestados a Camara Municipal, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012010 | 0000215 | 13/12/2010 | 1820.00 | 00087286459449 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tecnicos em contabilidade e assessoria contabil junto a Camara municipal, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024