de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA C/C 1.212-2 JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 11/01/2010 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA C/C 1.212-2 JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 13/01/2010 | 3.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA C/C 1.212-2 JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2010 | 79.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA C/C 1.212-2 JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2010 | 17100.00 | 02323474000108 | CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2010 | 3530.00 | 02323474000108 | CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2010 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA C/C 1.212-2 JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 26/01/2010 | 679.00 | 00000930545486 | FRANCISCO WASHINTON LUIZ SARMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO AO TRANSPORTE DO PRESIDENTE E DAS DEMAIS PESSOAS RESPONSAVEIS PELO ANDAMENTO DOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022010 | 0000009 | 26/01/2010 | 1200.00 | 00020509197434 | CLAUDIO CESAR GADELHA RODRIGUES | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADO NA FUNCAO DE ASSESSORIA JURIDICA NA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010,CONFORME INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000010 | 26/01/2010 | 1200.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 26/01/2010 | 300.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/01/2010 | 7800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS PARA O GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2010 | 1.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA C/C 1.212-2 JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/02/2010 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA C/C 1.212-2 JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/02/2010 | 102.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/02/2010 | 81.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/02/2010 | 150.00 | 00089344502404 | MARCOS JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MESMO DESLOCAR-SE ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/02/2010 | 16990.00 | 02323474000108 | CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/02/2010 | 3530.00 | 02323474000108 | CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/02/2010 | 415.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS PELA OPERADORA TELEMAR A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/02/2010 | 375.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS PELA OPERADORA TELEMAR A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/02/2010 | 60.97 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS PELA OPERADORA EMBRATEL A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/02/2010 | 679.00 | 00000930545486 | FRANCISCO WASHINTON LUIZ SARMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO AO TRANSPORTE DO PRESIDENTE E DAS DEMAIS PESSOAS RESPONSAVEIS PELO ANDAMENTO DOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022010 | 0000025 | 10/02/2010 | 1100.00 | 00020509197434 | CLAUDIO CESAR GADELHA RODRIGUES | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADO NA FUNCAO DE ASSESSORIA JURIDICA NA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010,CONFORME INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000026 | 10/02/2010 | 1200.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/02/2010 | 300.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 23/02/2010 | 4472.58 | 29979036016659 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA 01/2010, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/02/2010 | 4448.73 | 29979036016659 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA 02/2010, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/02/2010 | 6.45 | 34028316083300 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA C/C 1.212-2 JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE SOUSA NO MES DE MARÇO DE 2010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/03/2010 | 114.00 | 08995631000795 | N CLAUDINO & CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM ESTABILIZADOR PARA A CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/03/2010 | 515.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ASSESSORIA JURUIDICA LICITATORIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/03/2010 | 16986.00 | 02323474000108 | CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/03/2010 | 3530.00 | 02323474000108 | CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/03/2010 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA C/C 1.212-2 JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE SOUSA NO MES DE MARÇO DE 2010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/03/2010 | 56.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/03/2010 | 74.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA C/C 1.212-2 JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE SOUSA NO MES DE MARÇO DE 2010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA C/C 1.212-2 JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000041 | 05/04/2010 | 1100.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022010 | 0000042 | 05/04/2010 | 1100.00 | 00020509197434 | CLAUDIO CESAR GADELHA RODRIGUES | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO NA FUNCAO DE ASSESSORIA JURIDICA NA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA MARÇO DE 2010,CONFORME INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/04/2010 | 4447.86 | 29979036016659 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA 03/2010, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/04/2010 | 679.00 | 00000930545486 | FRANCISCO WASHINTON LUIZ SARMENTO | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO AO TRANSPORTE DO PRESIDENTE E DAS DEMAIS PESSOAS RESPONSAVEIS PELO ANDAMENTO DOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/04/2010 | 277.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS PELA OPERADORA TELEMAR A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/04/2010 | 300.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/04/2010 | 36.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA MARÇO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/04/2010 | 88.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA MARÇO DE 2010,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/04/2010 | 18.54 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS PELA OPERADORA EMBRATEL A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2010 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/04/2010 | 165.20 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/04/2010 | 23.60 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/04/2010 | 50.00 | 08316713000170 | TV SOM COMERCIO COM RADIO TELEV E PECAS GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DO FAX PANASONIC PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/04/2010 | 264.00 | 09384561000106 | M. BATISTA DA SILVA - MERCADINHO NAZARENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/04/2010 | 16986.00 | 02323474000108 | CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/04/2010 | 3530.00 | 02323474000108 | CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/04/2010 | 300.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022010 | 0000057 | 09/04/2010 | 1100.00 | 00020509197434 | CLAUDIO CESAR GADELHA RODRIGUES | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO NA FUNCAO DE ASSESSORIA JURIDICA NA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA ABRIL DE 2010,CONFORME INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000058 | 09/04/2010 | 1100.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/04/2010 | 679.00 | 00000930545486 | FRANCISCO WASHINTON LUIZ SARMENTO | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO AO TRANSPORTE DO PRESIDENTE E DAS DEMAIS PESSOAS RESPONSAVEIS PELO ANDAMENTO DOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/04/2010 | 178.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS PELA OPERADORA TELEMAR A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/04/2010 | 4447.86 | 29979036016659 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA 04/2010, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/04/2010 | 23.72 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS PELA OPERADORA EMBRATEL A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/04/2010 | 36.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA ABRIL DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/04/2010 | 87.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA ABRIL DE 2010,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA C/C 1.212-2 JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/05/2010 | 180.00 | 00004288957435 | CICERO SEVERINO ROSENDO | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E PESQUISA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO ARQUIVO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O PARIODO DE MARÇO A MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/05/2010 | 16986.00 | 02323474000108 | CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/05/2010 | 3530.00 | 02323474000108 | CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/05/2010 | 600.00 | 02323474000108 | CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO SERVIDOR JOSE FERNANDES FILHO COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/05/2010 | 4447.86 | 29979036016659 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA 05/2010, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/05/2010 | 679.00 | 00000930545486 | FRANCISCO WASHINTON LUIZ SARMENTO | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO AO TRANSPORTE DO PRESIDENTE E DAS DEMAIS PESSOAS RESPONSAVEIS PELO ANDAMENTO DOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000071 | 11/05/2010 | 1100.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022010 | 0000072 | 11/05/2010 | 1100.00 | 00020509197434 | CLAUDIO CESAR GADELHA RODRIGUES | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO NA FUNCAO DE ASSESSORIA JURIDICA NA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA MAIO DE 2010,CONFORME INEXIGIBILIDADE 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/05/2010 | 300.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/05/2010 | 183.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS PELA OPERADORA TELEMAR A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/05/2010 | 36.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA MAIO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/05/2010 | 15.77 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS PELA OPERADORA EMBRATEL A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2010 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/05/2010 | 148.50 | 09384561000106 | M. BATISTA DA SILVA - MERCADINHO NAZARENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/06/2010 | 299.00 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONFORME NOTA FISCAL 013323. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/06/2010 | 16986.00 | 02323474000108 | CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/06/2010 | 3530.00 | 02323474000108 | CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/06/2010 | 679.00 | 00000930545486 | FRANCISCO WASHINTON LUIZ SARMENTO | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO AO TRANSPORTE DO PRESIDENTE E DAS DEMAIS PESSOAS RESPONSAVEIS PELO ANDAMENTO DOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/06/2010 | 194.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS PELA OPERADORA TELEMAR A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000084 | 10/06/2010 | 1100.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/06/2010 | 300.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022010 | 0000086 | 10/06/2010 | 1100.00 | 00020509197434 | CLAUDIO CESAR GADELHA RODRIGUES | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO NA FUNCAO DE ASSESSORIA JURIDICA NA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA JUNHO DE 2010,CONFORME INEXIGIBILIDADE 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/06/2010 | 75.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A XEROX E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 000376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/06/2010 | 39.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA MAIO DE 2010,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/06/2010 | 300.00 | 00089344502404 | MARCOS JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O MESMO DESLOCAR-SE ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/06/2010 | 400.00 | 02323474000108 | CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO SERVIDOR FRANCISCO GALDINO FILHO COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/06/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA C/C 1.212-2 JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE SOUSA NO MES DE JUNHO DE 2010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA C/C 1.212-2 JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE SOUSA NO MES DE JULHO DE 2010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/07/2010 | 765.00 | 02323474000108 | CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/07/2010 | 4447.86 | 29979036016659 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA 06/2010, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/07/2010 | 189.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS PELA OPERADORA TELEMAR A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA JUNHO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/07/2010 | 156.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA JUNHO DE 2010,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/07/2010 | 16986.00 | 02323474000108 | CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/07/2010 | 3530.00 | 02323474000108 | CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000100 | 12/07/2010 | 1100.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022010 | 0000101 | 12/07/2010 | 1100.00 | 00020509197434 | CLAUDIO CESAR GADELHA RODRIGUES | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO NA FUNCAO DE ASSESSORIA JURIDICA NA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA JULHO DE 2010,CONFORME INEXIGIBILIDADE 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/07/2010 | 650.00 | 00004288957435 | CICERO SEVERINO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/07/2010 | 300.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/07/2010 | 4447.86 | 29979036016659 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA 07/2010, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/07/2010 | 150.00 | 00002191128432 | WAGNER ALTAIR DE SA | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS EM MANUTENÇAO DE INFORMATICA PARA A CAMARA MINICIPAL DE NAZAREZINHO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/08/2010 | 153.50 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONFORME NOTA FISCAL 000431.NO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA C/C 1.212-2 JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE SOUSA NO MES DE AGOSTO DE 2010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/08/2010 | 16986.00 | 02323474000108 | CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/08/2010 | 3530.00 | 02323474000108 | CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/08/2010 | 1100.00 | 00020509197434 | CLAUDIO CESAR GADELHA RODRIGUES | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO NA FUNCAO DE ASSESSORIA JURIDICA NA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010,CONFORME INEXIGIBILIDADE 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/08/2010 | 177.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS PELA OPERADORA TELEMAR A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/08/2010 | 1100.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/08/2010 | 650.00 | 00004288957435 | CICERO SEVERINO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA JULHO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/08/2010 | 63.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA JULHO DE 2010,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/08/2010 | 45.91 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS PELA OPERADORA EMBRATEL A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2010 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/08/2010 | 32.78 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS PELA OPERADORA EMBRATEL A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2010 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/08/2010 | 4447.86 | 29979036016659 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA 08/2010, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/08/2010 | 300.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/08/2010 | 300.00 | 00023724960425 | JOSE FERNADES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O MESMO DESLOCAR-SE ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/08/2010 | 157.50 | 09384561000106 | M. BATISTA DA SILVA - MERCADINHO NAZARENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME NOTA FISCAL 001871. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/08/2010 | 13.50 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/08/2010 | 180.00 | 00008735861401 | JOSE DARIO MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PESQUISA E CONTROLE DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO ARQUIVO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL NOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/09/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA C/C 1.212-2 JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE SOUSA NO MES DE SETEMBRO DE 2010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/09/2010 | 30.00 | 09318817000187 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 3 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROVENIENTE DE CUSTAS CARTORIAIS REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/09/2010 | 16986.00 | 02323474000108 | CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/09/2010 | 3530.00 | 02323474000108 | CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/09/2010 | 1765.00 | 02323474000108 | CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000129 | 20/09/2010 | 1100.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022010 | 0000130 | 20/09/2010 | 1100.00 | 00020509197434 | CLAUDIO CESAR GADELHA RODRIGUES | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO NA FUNCAO DE ASSESSORIA JURIDICA NA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010,CONFORME INEXIGIBILIDADE 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/09/2010 | 650.00 | 00004288957435 | CICERO SEVERINO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/09/2010 | 254.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS PELA OPERADORA TELEMAR A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/09/2010 | 37.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA JUNHO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/09/2010 | 67.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/09/2010 | 22.57 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS PELA OPERADORA EMBRATEL A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2010 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/10/2010 | 300.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/10/2010 | 4447.86 | 29979036016659 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA 09/2010, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/10/2010 | 206.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS PELA OPERADORA TELEMAR A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/10/2010 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA JULHO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/10/2010 | 77.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/10/2010 | 16986.00 | 02323474000108 | CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/10/2010 | 3530.00 | 02323474000108 | CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/10/2010 | 765.00 | 02323474000108 | CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARTE DE 13 SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000144 | 20/10/2010 | 1100.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022010 | 0000145 | 20/10/2010 | 1100.00 | 00020509197434 | CLAUDIO CESAR GADELHA RODRIGUES | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO NA FUNCAO DE ASSESSORIA JURIDICA NA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010,CONFORME INEXIGIBILIDADE 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/10/2010 | 650.00 | 00004288957435 | CICERO SEVERINO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/10/2010 | 300.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/10/2010 | 45.00 | 00027173308879 | NIVALDO SOARES DE SOUSA | VOLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS NA SESSAO DA ELEIÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/10/2010 | 100.00 | 09384561000106 | M. BATISTA DA SILVA - MERCADINHO NAZARENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME NOTA FISCAL 030109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/10/2010 | 120.00 | 00008735861401 | JOSE DARIO MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PESQUISA E CONTROLE DE DOCUMENTAÇAO PERTENCENTES AO ARQUIVO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/10/2010 | 170.70 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 0021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/10/2010 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/10/2010 | 81.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/10/2010 | 4447.86 | 29979036016659 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/10/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA C/C 1.212-2 JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE SOUSA NO MES DE OUTUBRO DE 2010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA C/C 1.212-2 JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE SOUSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 06/11/2010 | 62.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONFORME NOTA FISCAL 000434.NO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/11/2010 | 3530.00 | 02323474000108 | CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/11/2010 | 16986.00 | 02323474000108 | CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000160 | 19/11/2010 | 1100.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022010 | 0000161 | 19/11/2010 | 1100.00 | 00020509197434 | CLAUDIO CESAR GADELHA RODRIGUES | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO NA FUNCAO DE ASSESSORIA JURIDICA NA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010,CONFORME INEXIGIBILIDADE 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/11/2010 | 650.00 | 00004288957435 | CICERO SEVERINO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/11/2010 | 300.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/11/2010 | 7.55 | 34028316083300 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/11/2010 | 151.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS PELA OPERADORA OI FIXO A CAMARA MUNICIPAL FATURA DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/11/2010 | 38.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/11/2010 | 86.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/11/2010 | 19.74 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS PELA OPERADORA EMBRATEL A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/11/2010 | 4308.36 | 29979036016659 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA 11/2010, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA C/C 1.212-2 JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE SOUSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/12/2010 | 337.30 | 09109859000108 | F. DE P. S. DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONFORME NOTA FISCAL 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/12/2010 | 1042.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONFORME NOTA FISCAL 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/12/2010 | 16851.00 | 02323474000108 | CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/12/2010 | 3530.00 | 02323474000108 | CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/12/2010 | 310.00 | 00071323368434 | VILMAR SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇAO, RETOQUES E PINTURA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022010 | 0000176 | 10/12/2010 | 1100.00 | 00020509197434 | CLAUDIO CESAR GADELHA RODRIGUES | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO NA FUNCAO DE ASSESSORIA JURIDICA NA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010,CONFORME INEXIGIBILIDADE 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000177 | 10/12/2010 | 1100.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/12/2010 | 300.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/12/2010 | 650.00 | 00004288957435 | CICERO SEVERINO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/12/2010 | 825.00 | 00071323368434 | VILMAR SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇAO, RETOQUES E PINTURA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/12/2010 | 4308.36 | 29979036016659 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA 12/2010, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/12/2010 | 741.30 | 29979036016659 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/12/2010 | 151.40 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 0036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/12/2010 | 105.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES COMO CIMENTO E OUTROS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 002729 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO EDIFICIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/12/2010 | 193.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS PELA OPERADORA OI FIXO A CAMARA MUNICIPAL FATURA DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/12/2010 | 84.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/12/2010 | 33.88 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS PELA OPERADORA EMBRATEL A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/12/2010 | 1000.00 | 41197765000140 | VIDRAÇARIA UNIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LETRAS DE AÇO INOX COM 30CM FORMANDO O NOME CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 001149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/12/2010 | 650.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMAÇOES EM GFIPS E INFORMAÇOES PARA O SAGRES PESSOA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO EM DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/12/2010 | 157.21 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX, ENCADERNAÇAO E BROCHURAS DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 000492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/12/2010 | 60.04 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/12/2010 | 9.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 000042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/12/2010 | 294.54 | 09384561000106 | M. BATISTA DA SILVA - MERCADINHO NAZARENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024