de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/01/2010 | 18600.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os subsidios dos Ve- readores integrantes desta Casa Legislativa Municipal, correspondente ao mes de janeiro de 2010, conf. folha anexa. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2010 | 1828.08 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos dos servidores comis- siodos lotados no Poder Legislativo Municipalcorrespondente ao mes de janeiro de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2010 | 200.00 | 00002352917492 | JOSE BATISTA DE ARAUJO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de duas diarias para o deslocamento do presidente desta edilidade a cidade de Jo-ao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo Municipal,junto ao TCE - PB, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2010 | 515.00 | 10828116000177 | NERILSON JOSE DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesa pelo seu fornecimento de refeicoes aos servidores e vereadores inte- grantes desta Casa Legislativa, conf.nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2010 | 519.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o seu fornecimento demateriais de expediente destinado ao consumo desta edilidade, conf. discriminado na nota fiscal n 024143, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/01/2010 | 1600.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os seus servicos prestados como Contador desta edilidade, ref.ao mes de janeiro de 2010, conf. nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2010 | 80.00 | 00005116836428 | RENAULT BATISTA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com (uma) diaria para o deslocamento servidor benficiario deslocar-sea cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto ao TCE-PB, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2010 | 160.00 | 00006712090431 | DAMIAO BEZERRA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com duas diarias para o deslocamento do servidor beneficiario tratar de assuntos de interesse desta edilidade jun-to ao TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/02/2010 | 150.00 | 00048688770468 | ROSALVO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE PEDREIRO, PARA EFETUAR O RETELHAMENTO, PE-QUENOS RETOQUES E LIMPEZA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 1872EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/02/2010 | 402.17 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM O RECOLHIMENTO DOS EN-CARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHAS DEFUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA CAMARAMUNICIPAL, REL.A COMPETENCIA 01/2010, CFE.GPSEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/02/2010 | 4092.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM O RECOLHIMENTO DOS EN-CARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHAS DEVEREADORES, LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL REL./A COMPETENCIA 01/2010, CFE.GPS EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/02/2010 | 650.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL, CFE. NOTA FISCAL 000624, DESTINADO AO A-BASTECIMENTO DE VEICULO UTILIZADO PELOS INTE-GRANTES DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/02/2010 | 308.00 | 10835150000179 | VINEIDE SILVA LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO, CFE. NOTA FISCAL 00008, UTILI-ZADO PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PREDIO/SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/02/2010 | 200.00 | 00013142324879 | EDIVANALDO ROBERTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE ASDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO/DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE J.PESSOA-PB,/AFIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O EXMO.SRPRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS, EM FEV/2010CFE. REQUERIMENTO E DECLARACAO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/02/2010 | 200.00 | 00014423095807 | MARCOS ANTONIO TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE ASDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO/DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE J.PESSOA-PB,/AFIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O EXMO.SRPRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS, EM FEV/2010CFE. REQUERIMENTO E DECLARACAO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/02/2010 | 18600.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS DEPAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/02/2010 | 1828.08 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM A FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/02/2010 | 800.00 | 00088515320444 | Izabela Lins de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E/CONSULTORIA JURÖDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPALREL. AO MES DE FEVEREIRO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/03/2010 | 1600.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os servicos prestadoscomo contador a esta edilidade, ref. ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/03/2010 | 93.00 | 11093441000100 | AVASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com as contribuicoes em favor da AVASP, incidente sobre a folha dos vereadore integrantes desta edilidade, ref. ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/03/2010 | 93.00 | 11093441000100 | AVASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com as contribuicoes em favor da AVASP, incidente sobre a folha dos vereadore integrantes desta edilidade, ref. ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/03/2010 | 300.00 | 00002352917492 | JOSE BATISTA DE ARAUJO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com a concessao de treis diarias para o deslocamento do presidente desta Casa Legislativa ao Tribunal de Contas do Estado, conf. comprovante anexo, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/03/2010 | 4654.17 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagemento de despesas com o recolhimento de obrigacoes sociais de responsabilidade do em-pregador, em favor do INSS, incidente sobre as folhas de pagamento dos vereadores, servi-dores comissionados e sobre os valores dos prestadores de servicos desta Casa Legislati-va correspondente ao mes de fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/03/2010 | 600.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL, CFE. NOTA FISCAL 000637, DESTINADO AO A-BASTECIMENTO DE VEICULO UTILIZADO PELOS INTE-GRANTES DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/03/2010 | 182.00 | 40953200000183 | Alberto Gonçalves da Nobrega & Cia Ltda. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesa pelo seu fornecimento de materiais de construcoes conf.discriminado naNF 003288, para pintura do predio desta Casa Legislativa Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/03/2010 | 80.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os servicos mecanicosprestadores no conserto do fiat uno mille,pertencente a esta casa legislativa, conf. dis- criminado na nota fiscal 0048052, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/03/2010 | 146.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o fornecimento de energia para o predio desta Casa Legislativa,correspondente aos meses de dezembro-09 janeiro e fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/03/2010 | 632.00 | 04174948000114 | DORALICE DIAS MOREIRA MACIEL | Importancia que se empenha para atende ao pa-gamento pelo seu fornecimento de refeicoes aos servidores e vereadores integrantes destaCasa Legislativa, durante o mes de marco de 2010, conf. discriminado na nota fiscal anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/03/2010 | 93.00 | 11093441000100 | AVASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com as contribuicoes em favor da AVASP, incidente sobre a folha dos vereadore integrantes desta edilidade, ref. ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/03/2010 | 45.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados no alinhamento e balanceamento do veiculo Uno Mille, pertencente a esta Casa Legislativa, conf. discriminado na NF 000998, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/03/2010 | 200.00 | 00013142324879 | EDIVANALDO ROBERTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE ASDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO/DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE J.PESSOA-PB,/AFIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O EXMO.SRPRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS, EM MAR/2010CFE. REQUERIMENTO E DECLARACAO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/03/2010 | 160.00 | 00006712090431 | DAMIAO BEZERRA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender as pagamento de despesas com a concessao de dia- rias para o deslocamento do beneficiario a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assun-to de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/03/2010 | 1600.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os servicos prestadoscomo contador a esta edilidade, ref. ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/03/2010 | 712.00 | 00088515320444 | Izabela Lins de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A CAMARA /MUNICIPAL NA AREA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO/MES DE MARCO DE 2010, CONF. CONTRATO EM N PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/03/2010 | 1828.08 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM A FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/03/2010 | 18600.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO //DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL,REL.AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM/ NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/04/2010 | 510.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os servicos prestadosde Assessoria tecnica e operacional para com/as informa‡äes prestadas para a GFIP desta Cƒmara Municipal cfe.nota fiscal em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/04/2010 | 4756.17 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagemento de despesas com o recolhimento de obrigacoes sociais de responsabilidade do em-pregador, em favor do INSS, incidente sobre as folhas de pagamento dos vereadores, servi-dores comissionados e sobre os valores dos prestadores de servicos desta Casa Legislati-va correspondente ao mes de MAR€O de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/04/2010 | 600.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL, CFE. NOTA FISCAL 000643, DESTINADO AO A-BASTECIMENTO DE VEICULO UTILIZADO PELOS INTE-GRANTES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/04/2010 | 50.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE INFORMATICA PARA FORMATACAO E INSTALACAO /DE PROGRAMAS EM MICRO-CUMPUTADOR PERTENCENTE/A CAMARA MUNICIPIO, CFE.NOTA FISCAL 000107 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/04/2010 | 18600.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO //DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL,REL.AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/04/2010 | 1828.08 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM A FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO /MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM/NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/04/2010 | 800.00 | 00088515320444 | Izabela Lins de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A CAMARA /MUNICIPAL NA AREA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO/MES DE ABRIL DE 2010, CONF. CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/04/2010 | 4756.17 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagemento de despesas com o recolhimento de obrigacoes sociais de responsabilidade do em-pregador, em favor do INSS, incidente sobre as folhas de pagamento dos vereadores, servi-dores comissionados e sobre os valores dos prestadores de servicos desta Casa Legislati-va correspondente ao mes compet.abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/04/2010 | 1600.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os servicos prestadoscomo contador desta Casa Legislativa, rel. aomes de abril do corrente ano cfe. contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/04/2010 | 200.00 | 00002352917492 | JOSE BATISTA DE ARAUJO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com a concessao de duas diarias para o deslocamento do presidente destaCasa Legislativa a cidade de JoÆo Pessoa-PB,/afim de resolver assuntos de interesse da Ca-mara Municipal, cfe. requerimento em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/04/2010 | 280.96 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS/DE EMPLACAMENTO DE VEÖCULO QUE SERVE A CAMARAMUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/05/2010 | 93.00 | 11093441000100 | AVASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com as contribuicoes em favor da AVASP, incidente sobre a folha dos vereadore integrantes desta edilidade, ref. ao mes de ABRIL de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/05/2010 | 300.00 | 00002272855490 | LEANDRO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com a concessao de tres diarias que lhe faz jus destinado a fazer face/as despesas com viagem e estadia a cidade de/JoÆo Pessoa-PB, afim de resolver assuntos de/interesse desta Camara Municipal,junto ao Tribunal de Contas, cfe.requerimento em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/05/2010 | 391.69 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a aquisicaode pecas e acessorios cfe. descricao em nota/fiscal 3990 destinado a reposicao em ve¡culo/bem como servicos, lotado nesta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/05/2010 | 461.90 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL, CFE. NOTA FISCAL 000656, DESTINADO AO A-BASTECIMENTO DE VEICULO UTILIZADO PELOS INTE-GRANTES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/05/2010 | 510.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A CAMARA /MUNICIPAL NA AREA ADMINISTRATIVA COM INFORMA-COES DA GFIP, CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/05/2010 | 116.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUT.PECA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os servicos mecanicosprestados no conserto do fiat uno mille, pla-ca MOC-6403 pertencente a esta casa legislativa, cfe. descriminado na nota fiscal 3593, emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/05/2010 | 270.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUT.PECA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a aquisicaode pecas e acessorios cfe. descricao em nota/fiscal 7850 destinado a reposicao em ve¡culo/fiat uno mile placa-MOC6403 lotado nesta Camara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/05/2010 | 100.00 | 00002352917492 | JOSE BATISTA DE ARAUJO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com a concessao de duas diarias para o deslocamento do presidente destaCasa Legislativa a cidade de Patos -PB, afim/de resolver assuntos de interesse da Camara /Municipal, cfe. requerimento em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/05/2010 | 800.00 | 00088515320444 | Izabela Lins de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010, CONF. CONTRATO EM NOSSO PO -DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/05/2010 | 510.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A CAMARA /MUNICIPAL NA AREA ADMINISTRATIVA COM INFORMA-COES DA GFIP, CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/05/2010 | 1600.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os servicos prestadoscomo contador desta Casa Legislativa, rel. aomes de Maio do corrente ano cfe. contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/05/2010 | 18600.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO //DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL,REL.AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/05/2010 | 1318.08 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM A FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL EM CARGOS/DE COMISSAO REL. AO MES DE MAIO DO CORRENTE /ANO, CFE, FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/06/2010 | 240.00 | 00006712090431 | DAMIAO BEZERRA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender as pagamento de despesas com a concessao de dia- rias para o deslocamento do beneficiario a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assun-to de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/06/2010 | 300.00 | 00002352917492 | JOSE BATISTA DE ARAUJO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com a concessao de tres diarias para o deslocamento do presidente destaCasa Legislativa a cidade de J.Pessoa-PB afimde resolver assuntos de interesse da Camara /Municipal, cfe. requerimento em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/06/2010 | 100.00 | 00072783320444 | JOSE DENIVAL VIEIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo motorista para a realizacao de viagem aJoÆo Pessoa -PB, a servico da Presidencia daCamara Municipal, cfe.nota fiscal de servicosem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/06/2010 | 240.00 | 00005338766485 | CLAUDIA PERGENTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender as pagamento de despesas com a concessao de 03 diarias para o deslocamento do beneficiario a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assun-to de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/06/2010 | 93.00 | 11093441000100 | AVASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com as contribuicoes em favor da AVASP, incidente sobre a folha dos vereadore integrantes desta edilidade, ref. ao mes de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/06/2010 | 600.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL, CFE. NOTA FISCAL 000666, DESTINADO AO A-BASTECIMENTO DE VEICULO UTILIZADO PELOS INTE-GRANTES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/06/2010 | 4756.17 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagemento de despesas com o recolhimento de obrigacoes sociais de responsabilidade do em-pregador, em favor do INSS, incidente sobre as folhas de pagamento dos vereadores, servi-dores comissionados e sobre os valores dos prestadores de servicos desta Casa Legislati-va correspondente ao mes compet.MAIO de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/06/2010 | 18600.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO //DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL,REL.AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/06/2010 | 1318.08 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM A FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL EM CARGOS/DE COMISSAO REL. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE/ANO, CFE, FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/06/2010 | 510.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A CAMARA /MUNICIPAL NA AREA ADMINISTRATIVA COM INFORMA-COES DA GFIP, CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0000710 | 21/06/2010 | 1600.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os servicos prestadoscomo contador desta Casa Legislativa, rel. aomes de JUNHO do corrente ano cfe. contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/06/2010 | 800.00 | 00088515320444 | Izabela Lins de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010, CONF. CONTRATO EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/06/2010 | 226.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a aquisicaode pecas e acessorios cfe. descricao em nota/fiscal 5802 destinado a reposicao em ve¡culo/bem como servicos, lotado nesta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/06/2010 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os servicos mecanicosprestadores no conserto do fiat uno mille,pertencente a esta casa legislativa, conf. dis- criminado na nota fiscal 0048753, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/06/2010 | 65.15 | 34028316514050 | CORREIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a postagensde documentos desta Casa Legislativa para ou-tras localidades, cfe. comprovantes em nosso/poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/07/2010 | 300.00 | 00002352917492 | JOSE BATISTA DE ARAUJO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com a concessao de tres diarias para o deslocamento do presidente destaCasa Legislativa a cidade de J.Pessoa-PB afimde resolver assuntos de interesse da Camara /Municipal, cfe. requerimento em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/07/2010 | 240.00 | 00006712090431 | DAMIAO BEZERRA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender as pagamento de despesas com a concessao de 03 diarias para o deslocamento do beneficiario a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assun-to de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/07/2010 | 100.00 | 00072783320444 | JOSE DENIVAL VIEIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelas diarias que lhe faz*jus como motorista para realizacao de viagem/JoÆo Pessoa -PB, a servico da Presidencia daCamara Municipal, cfe. requerimento em nosso/poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/07/2010 | 700.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL, CFE. NOTA FISCAL 000667, DESTINADO AO A-BASTECIMENTO DE VEICULO UTILIZADO PELOS INTE-GRANTES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/07/2010 | 545.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, CFE. NOTA FISCAL 024983 UTILI-ZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES ADMINI-NISTATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/07/2010 | 4756.17 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagemento de despesas com o recolhimento de obrigacoes sociais de responsabilidade do em-pregador, em favor do INSS, incidente sobre as folhas de pagamento dos vereadores, servi-dores comissionados e sobre os valores dos prestadores de servicos desta Casa Legislati-va correspondente ao mes compet.JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/07/2010 | 200.00 | 00013142324879 | EDIVANALDO ROBERTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE ASDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO/DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE J.PESSOA-PB,/AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ORGAS ESTA-DUAIS NAQUELA LOCALIDADE, CFE. REQUERIMENTO /E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/07/2010 | 1318.08 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM A FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL EM CARGOS/DE COMISSAO REL. AO MES DE JULHO DO CORRENTE/ANO, CFE, FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/07/2010 | 18600.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO //DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL,REL.AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/07/2010 | 4756.17 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagemento de despesas com o recolhimento de obrigacoes sociais de responsabilidade do em-pregador, em favor do INSS, incidente sobre as folhas de pagamento dos vereadores, servi-dores comissionados e sobre os valores dos prestadores de servicos desta Casa Legislati-va correspondente ao mes compet.JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/07/2010 | 800.00 | 00088515320444 | Izabela Lins de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010, CONF. CONTRATO EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/07/2010 | 148.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o fornecimento de /energia para o predio desta Casa Legislativa,correspondente aos meses de Jan; Abril; Maio Junho e Julho do corrente ano de 2010, cfe /comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/07/2010 | 510.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A CAMARA /MUNICIPAL NA AREA ADMINISTRATIVA COM INFORMA-COES DA GFIP, CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/07/2010 | 185.00 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSPARA A TIRAGEM DE VARIAS COPIAS XEROGRAFICAS/DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICI -PAL, CONF. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/07/2010 | 600.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os servicos prestadosna elaboracao da Prestacao de Contas desta Camara Municipal rel.ao exercicio de 2009, cfe.comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0001040 | 02/08/2010 | 1600.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os servicos prestadoscomo contador desta Casa Legislativa, rel. aomes de JULHO do corrente ano cfe. contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/08/2010 | 600.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO UTILIZADO PELOS INTE-GRANTES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/08/2010 | 80.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados no alinhamento e balanceamento do veiculo Uno Mille, pertencente a esta Casa Legislativa, conf. discriminado na NF 01072, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/08/2010 | 400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a aquisicaode pneus cfe. descricao em nota fiscal 003469destinado a reposicao em ve¡culo FIAT UNO lo-tado nesta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/08/2010 | 308.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a aquisicaode pecas e acessorios cfe. descricao em nota/fiscal 7096 destinado a reposicao em ve¡culo/FIAT UNO, lotado nesta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/08/2010 | 70.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os servicos mecanicosprestadores no conserto do fiat uno mille,pertencente a esta casa legislativa, conf. dis- criminado na nota fiscal 0049166, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0000965 | 30/08/2010 | 1600.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os servicos prestadoscomo contador desta Casa Legislativa, rel. aomes de AGOSTO do corrente ano cfe. contrato /em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/08/2010 | 800.00 | 00088515320444 | Izabela Lins de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010, CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/08/2010 | 18600.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO //DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL,REL.AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/08/2010 | 1318.08 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM A FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL EM CARGOS/DE COMISSAO REL. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CFE, FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/08/2010 | 4756.17 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagemento de despesas com o recolhimento de obrigacoes sociais de responsabilidade do em-pregador, em favor do INSS, incidente sobre as folhas de pagamento dos vereadores, servi-dores comissionados e sobre os valores dos prestadores de servicos desta Casa Legislati-va correspondente ao mes compet.AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/08/2010 | 41.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente as tarifas/bancarias, debitadas em extrato de conta, cfecomprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/08/2010 | 517.00 | 10828116000177 | NERILSON JOSE DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicospara o fornecimento de refeicoes aos servido-res da Camara Municipal, quando de seus deslocamentos ate a cidade de Cajazeiras-PB, afim/de resolver assuntos de interesse desta Casa/Legslativa, cfe. nota fiscal servicos 00044 /em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/08/2010 | 510.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A CAMARA /MUNICIPAL NA AREA ADMINISTRATIVA COM INFORMA-COES DA GFIP, CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/09/2010 | 1080.00 | 11700783000132 | JULIANA DE SOUSA LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL 00084, UTILI-ZADO PARA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA /CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/09/2010 | 500.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL, CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL 000691 DES-TINADO AO BASTECIMENTO DE VEICULO UTILIZADO /PELOS INTEGRANTES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/09/2010 | 186.00 | 11093441000100 | AVASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento correspondente a contribuicao 0,5% dovalor Bruto da Folha dos Vereadores em favor/da AVASP, ref. aos meses de Julho e Agosto docorrente ano de 2010, cfe. instrumento firma-do em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/09/2010 | 37.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente as tarifas/bancarias, debitadas em extrato de conta, cfecomprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/09/2010 | 1318.08 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM A FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL EM CARGOS/DE COMISSAO REL. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE, FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/09/2010 | 18600.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO //DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL,REL.AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/09/2010 | 4756.17 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagemento de despesas com o recolhimento de obrigacoes sociais de responsabilidade do em-pregador, em favor do INSS, incidente sobre as folhas de pagamento dos vereadores, servi-dores comissionados e sobre os valores dos prestadores de servicos desta Casa Legislati-va correspondente ao mes compet.SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0001112 | 30/09/2010 | 1600.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os servicos prestadoscomo contador desta Casa Legislativa, rel. aomes de Setembro do corrente ano cfe. contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/09/2010 | 510.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A CAMARA /MUNICIPAL NA AREA ADMINISTRATIVA COM INFORMA-COES DA GFIP, CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/09/2010 | 800.00 | 00088515320444 | Izabela Lins de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010, CONF. CONTRATO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/10/2010 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os servicos mecanicosprestadores no conserto do fiat uno mille,pertencente a esta casa legislativa, conf. dis-criminado na nota fiscal 0049467 em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/10/2010 | 20.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a aquisicaode fluidos para freio cfe. descricao em nota/fiscal 7869 destinado a reposicao em ve¡culo/FIAT UNO, lotado nesta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/10/2010 | 270.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a aquisicaode fluidos para freio cfe. descricao em nota/fiscal 7773 destinado a reposicao em ve¡culo/FIAT UNO, lotado nesta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/10/2010 | 700.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL, CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL 000695 DES-TINADO AO BASTECIMENTO DE VEICULO UTILIZADO /PELOS INTEGRANTES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/10/2010 | 18600.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO //DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL,REL.AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM / NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/10/2010 | 1318.08 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM A FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL EM CARGOS/DE COMISSAO REL. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE, FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0001210 | 29/10/2010 | 1600.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os servicos prestadoscomo contador desta Casa Legislativa, rel. aomes de Outubro do corrente ano cfe. contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/10/2010 | 800.00 | 00088515320444 | Izabela Lins de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010, CONF. CONTRATO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/10/2010 | 510.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A CAMARA /MUNICIPAL NA AREA ADMINISTRATIVA COM INFORMA-COES DA GFIP, REL.AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/10/2010 | 300.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSESSORIA TECNICA A COMISSAO PERMANENTE /DE LICITACAO DESTA CAMARA DURANTE O PERIODO /DO MES DE OUTUBRO CORRENTE, CFE. CONTRATO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/10/2010 | 480.36 | 33000118001221 | TELEMAT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com tefonia fixa do tele-fone que serve esta Casa Legislativa, corres-pondente aos meses de Out; Nov; Dez; jan e Fevereiro do corrente ano de 2009/2010, cfe comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/10/2010 | 4756.17 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagemento de despesas com o recolhimento de obrigacoes sociais de responsabilidade do em-pregador, em favor do INSS, incidente sobre as folhas de pagamento dos vereadores, servi-dores comissionados e sobre os valores dos prestadores de servicos desta Casa Legislati-va correspondente ao mes compet.Outubro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/11/2010 | 427.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, CFE. NOTA FISCAL 025974 UTILI-ZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES ADMINI-NISTATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/11/2010 | 900.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL, CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL 000708 DES-TINADO AO BASTECIMENTO DE VEICULO UTILIZADO /PELOS INTEGRANTES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/11/2010 | 147.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o fornecimento de /energia para o predio desta Casa Legislativa,correspondente aos meses de Mar;Ago;Set e Outdo corrente ano de 2010, cfe. comprovantes emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/11/2010 | 20.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente as tarifas/bancarias, debitadas em extrato de conta, cfecomprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/11/2010 | 18600.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO //DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL,REL.AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/11/2010 | 1318.08 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM A FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL EM CARGOS/DE COMISSAO REL. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE, FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/11/2010 | 4756.17 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagemento de despesas com o recolhimento de obrigacoes sociais de responsabilidade do em-pregador, em favor do INSS, incidente sobre as folhas de pagamento dos vereadores, servi-dores comissionados e sobre os valores dos prestadores de servicos desta Casa Legislati-va correspondente ao mes compet.Novembr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/11/2010 | 510.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A CAMARA /MUNICIPAL NA AREA ADMINISTRATIVA COM INFORMA-COES DA GFIP, REL.AO MES DE NOVEMBR DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/11/2010 | 800.00 | 00088515320444 | Izabela Lins de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010, CONF. CONTRATO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0001368 | 30/11/2010 | 1600.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os servicos prestadoscomo contador desta Casa Legislativa, rel. aomes de Novembro do corrente ano cfe. contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/12/2010 | 700.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL, CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL 000716 DES-TINADO AO BASTECIMENTO DE VEICULO UTILIZADO /PELOS INTEGRANTES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/12/2010 | 200.00 | 00002272855490 | LEANDRO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com a concessao de duas diarias que lhe faz jus destinado a fazer face/as despesas com viagem e estadia a cidade de/JoÆo Pessoa-PB, afim de resolver assuntos de/interesse desta Camara Municipal,junto ao Tribunal de Contas, cfe.requerimento em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0001392 | 20/12/2010 | 1600.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os servicos prestadoscomo contador desta Casa Legislativa, rel. aomes de Dezembro do corrente ano cfe. contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/12/2010 | 800.00 | 00088515320444 | Izabela Lins de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010, CONF. CONTRATO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/12/2010 | 510.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A CAMARA /MUNICIPAL NA AREA ADMINISTRATIVA COM INFORMA-COES DA GFIP, REL.AO MES DE DEZEMBR DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/12/2010 | 467.00 | 04174948000114 | DORALICE DIAS MOREIRA MACIEL | Importancia que se empenha para atende ao pa-gamento pelo seu fornecimento de refeicoes aos servidores e vereadores integrantes destaCasa Legislativa, quando de seus deslocamen -tos ate a cidade de Cajazeiras-PB, afim de resolver assuntos de interesse deste Poder Le -gislativo, cfe. NF 00014 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/12/2010 | 1318.08 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM A FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL EM CARGOS/DE COMISSAO REL. AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE, FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/12/2010 | 18600.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO //DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL,REL.AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/12/2010 | 372.00 | 11093441000100 | AVASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento correspondente a contribuicao 0,5% dovalor Bruto da Folha dos Vereadores em favor/da AVASP, ref. aos meses de Set a Dezembro docorrente ano de 2010, cfe. instrumento firma-do em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/12/2010 | 74.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o fornecimento de /energia para o predio desta Casa Legislativa,correspondente aos meses de Novembro e Dezembdo corrente ano de 2010, cfe. comprovantes emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/12/2010 | 732.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL, CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL 000718 DES-TINADO AO BASTECIMENTO DE VEICULO UTILIZADO /PELOS INTEGRANTES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/12/2010 | 348.00 | 11700783000132 | JULIANA DE SOUSA LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL 00167, UTILI-ZADO PARA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA /CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/12/2010 | 243.00 | 10828116000177 | NERILSON JOSE DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicospara o fornecimento de refeicoes aos servido-res da Camara Municipal, quando de seus deslocamentos ate a cidade de Cajazeiras-PB, afim/de resolver assuntos de interesse desta Casa/Legslativa, cfe. nota fiscal servicos 00209 /em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/12/2010 | 77.13 | 33000118001221 | TELEMAT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com tefonia fixa do tele-fone que serve esta Casa Legislativa, corres-pondente ao mes de Novembro do corrente ano,/cfe comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PEDER LEGILATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/12/2010 | 4756.17 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagemento de despesas com o recolhimento de obrigacoes sociais de responsabilidade do em-pregador, em favor do INSS, incidente sobre as folhas de pagamento dos vereadores, servi-dores comissionados e sobre os valores dos prestadores de servicos desta Casa Legislati-va correspondente ao mes compet.dezembr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024