de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Parcela | vl_Pagamento | dt_pagamento | cd_Conta | cd_agencia | nu_Chequepag | vl_Retencao | tp_contabancaria | de_contabancaria | de_conta |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000001 | 0000001 | 535.80 | 02/01/2009 | 000000147826 | 011657 | EXTRAT | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMS FPM |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000009 | 0000001 | 21697.06 | 09/01/2009 | 000000147826 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMS FPM |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000010 | 0000001 | 1463.48 | 09/01/2009 | 000000147826 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMS FPM |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000011 | 0000001 | 315.00 | 09/01/2009 | 000000147826 | 011657 | DEB. A | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMS FPM |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0000015 | 0000001 | 21.97 | 13/01/2009 | 000000134945 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMS CIDE |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000008 | 0000001 | 5520.00 | 13/01/2009 | 000000147826 | 011657 | 851883 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMS FPM |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000022 | 0000001 | 42112.80 | 14/01/2009 | 000006470193 | 005584 | DEB AU | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMS PAV.PARAL. RUA FRANC. MARIA |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000023 | 0000001 | 526.32 | 14/01/2009 | 000000147826 | 011657 | 851884 | 26.32 | 1 | Conta Corrente | PMS FPM |
GABINETE DO PREFEITO | 0000019 | 0000001 | 956.96 | 14/01/2009 | 000000147826 | 011657 | 851886 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMS FPM |
GABINETE DO PREFEITO | 0000020 | 0000001 | 86.88 | 14/01/2009 | 000000147826 | 011657 | 851885 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMS FPM |
GABINETE DO PREFEITO | 0000021 | 0000001 | 948.13 | 15/01/2009 | 000000147826 | 011657 | 851887 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMS FPM |
GABINETE DO PREFEITO | 0000043 | 0000001 | 1245.00 | 19/01/2009 | 000000147826 | 011657 | 851892 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMS FPM |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000041 | 0000001 | 85.00 | 19/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 4.25 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0000033 | 0000001 | 1680.00 | 19/01/2009 | 000000147826 | 011657 | 851891 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMS FPM |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000029 | 0000001 | 996.00 | 20/01/2009 | 000000147826 | 011657 | 851893 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMS FPM |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000031 | 0000001 | 861.55 | 20/01/2009 | 000000147826 | 011657 | 851893 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMS FPM |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000032 | 0000001 | 724.50 | 20/01/2009 | 000000147826 | 011657 | 851893 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMS FPM |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000045 | 0000001 | 650.00 | 20/01/2009 | 00000010535X | 011657 | DEB AU | 32.50 | 1 | Conta Corrente | PMS ICMS |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000049 | 0000001 | 594.83 | 20/01/2009 | 000000147826 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMS FPM |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000050 | 0000001 | 2022.00 | 21/01/2009 | 000000147826 | 011657 | 851896 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMS FPM |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000051 | 0000001 | 35.00 | 21/01/2009 | 000010010085 | 001185 | TARIFA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMS ICMS-ICMS |
GABINETE DO PREFEITO | 0000052 | 0000001 | 379.00 | 21/01/2009 | 000000147826 | 011657 | 851895 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMS FPM |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000053 | 0000001 | 34.70 | 22/01/2009 | 000000147419 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMS FUNDO ESPECIAL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000054 | 0000001 | 207.50 | 23/01/2009 | 000000147826 | 011657 | 851897 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMS FPM |
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SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000036 | 0000001 | 121.20 | 26/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000047 | 0000001 | 5035.00 | 27/01/2009 | 000000147826 | 011657 | 851899 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMS FPM |
GABINETE DO PREFEITO | 0000062 | 0000001 | 664.00 | 28/01/2009 | 000000147826 | 011657 | 851903 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMS FPM |
GABINETE DO PREFEITO | 0000043 | 0000002 | 830.00 | 28/01/2009 | 000000147826 | 011657 | 851901 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMS FPM |
GABINETE DO PREFEITO | 0000064 | 0000001 | 86.50 | 28/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0000046 | 0000001 | 67.00 | 28/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0000048 | 0000001 | 55.00 | 28/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000066 | 0000001 | 200.00 | 29/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000067 | 0000001 | 400.00 | 29/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000063 | 0000001 | 83.00 | 29/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000068 | 0000001 | 120.80 | 29/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 6.04 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000074 | 0000001 | 3845.00 | 30/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 365.60 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000075 | 0000001 | 26428.97 | 30/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 4028.56 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000083 | 0000001 | 2355.00 | 30/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 117.75 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000084 | 0000001 | 340.00 | 30/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 17.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000085 | 0000001 | 3986.40 | 30/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 199.32 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000086 | 0000001 | 6779.90 | 30/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 338.99 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000098 | 0000001 | 5000.00 | 30/01/2009 | 000000147826 | 011657 | 851919 | 250.00 | 1 | Conta Corrente | PMS FPM |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000099 | 0000001 | 500.00 | 30/01/2009 | 000000147826 | 011657 | 851936 | 25.00 | 1 | Conta Corrente | PMS FPM |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000078 | 0000001 | 1269.23 | 30/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 99.60 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000081 | 0000001 | 5285.00 | 30/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 264.25 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
GABINETE DO PREFEITO | 0000073 | 0000001 | 27770.29 | 30/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 4568.13 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000071 | 0000001 | 5805.73 | 30/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 520.52 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0000095 | 0000001 | 1050.64 | 30/01/2009 | 000000147826 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMS FPM |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000096 | 0000001 | 0.90 | 30/01/2009 | 000002831473 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMS ICMS DESON |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000097 | 0000001 | 5900.00 | 30/01/2009 | 000000147826 | 011657 | 851918 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMS FPM |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000093 | 0000001 | 46448.20 | 30/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 6437.90 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000080 | 0000001 | 2204.60 | 30/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 110.23 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000103 | 0000001 | 2800.00 | 02/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851946 | 140.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000108 | 0000001 | 2889.07 | 02/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851945 | 144.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000110 | 0000001 | 670.00 | 02/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851937 | 33.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000035 | 0000001 | 1225.00 | 02/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851939 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000004 | 0000001 | 1154.10 | 03/02/2009 | 00000010535X | 011657 | 850561 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000005 | 0000001 | 230.70 | 03/02/2009 | 00000010535X | 011657 | 850561 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000113 | 0000001 | 1000.00 | 03/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851949 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000115 | 0000001 | 2400.00 | 03/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851950 | 120.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000025 | 0000001 | 500.00 | 03/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851947 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000114 | 0000001 | 3500.00 | 03/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851948 | 381.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000102 | 0000001 | 650.00 | 03/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851951 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000112 | 0000001 | 1000.00 | 03/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851952 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000116 | 0000001 | 2400.00 | 03/02/2009 | 000000167673 | 011657 | 850301 | 120.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000117 | 0000001 | 2056.00 | 03/02/2009 | 00000010535X | 011657 | 850562 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000118 | 0000001 | 470.00 | 04/02/2009 | 00000010535X | 011657 | 850564 | 23.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000119 | 0000001 | 425.00 | 04/02/2009 | 00000010535X | 011657 | 850565 | 21.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000061 | 0000001 | 3265.00 | 04/02/2009 | 00000010535X | 011657 | 850566 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000121 | 0000001 | 763.51 | 05/02/2009 | 00000010535X | 011657 | 850570 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000122 | 0000001 | 3320.00 | 05/02/2009 | 00000010535X | 011657 | 850567 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
PROCURADORIA JURIDICA | 0000123 | 0000001 | 1245.00 | 05/02/2009 | 00000010535X | 011657 | 850568 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000120 | 0000001 | 1180.00 | 05/02/2009 | 000000167673 | 011657 | 850284 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000107 | 0000001 | 8863.80 | 05/02/2009 | 000000167673 | 011657 | 850283 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000124 | 0000001 | 2500.00 | 06/02/2009 | 00000010535X | 011657 | 850571 | 125.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000125 | 0000001 | 266.64 | 06/02/2009 | 00000010535X | 011657 | 850569 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000126 | 0000001 | 549.28 | 07/02/2009 | 00000010535X | 011657 | 850572 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000127 | 0000001 | 37.00 | 09/02/2009 | 000010010085 | 001185 | EXTRAT | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000128 | 0000001 | 2038.21 | 10/02/2009 | 000000147826 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000129 | 0000001 | 21889.88 | 10/02/2009 | 000000147826 | 011657 | PARCEL | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000133 | 0000001 | 6109.46 | 10/02/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000134 | 0000001 | 290.23 | 10/02/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000135 | 0000001 | 710.50 | 10/02/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000137 | 0000001 | 1731.85 | 10/02/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000140 | 0000001 | 315.00 | 10/02/2009 | 000000147826 | 011657 | DEB AU | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000139 | 0000001 | 1657.00 | 10/02/2009 | 00000010535X | 011657 | 1657,0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000130 | 0000001 | 725.94 | 10/02/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000138 | 0000001 | 4442.41 | 10/02/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000132 | 0000001 | 7129.66 | 10/02/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000136 | 0000001 | 10218.60 | 10/02/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000149 | 0000001 | 60.60 | 13/02/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000016 | 0000001 | 1277.50 | 13/02/2009 | 000000580503 | 011657 | 850361 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000017 | 0000001 | 439.00 | 13/02/2009 | 000000580503 | 011657 | 850361 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000018 | 0000001 | 2775.36 | 13/02/2009 | 000000580503 | 011657 | 850361 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000056 | 0000001 | 142.50 | 13/02/2009 | 000000580503 | 011657 | 850361 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000146 | 0000001 | 978.90 | 16/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851959 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000147 | 0000001 | 989.68 | 16/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851959 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000148 | 0000001 | 994.85 | 16/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851959 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000150 | 0000001 | 700.00 | 16/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851955 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000153 | 0000001 | 5000.00 | 16/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851955 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000155 | 0000001 | 249.00 | 16/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851956 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000154 | 0000001 | 1000.00 | 16/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851955 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000152 | 0000001 | 2500.00 | 16/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851955 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0000151 | 0000001 | 500.00 | 16/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851955 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000156 | 0000001 | 665.00 | 17/02/2009 | 00000010535X | 011657 | DEB AU | 33.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000157 | 0000001 | 119.00 | 18/02/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000158 | 0000001 | 800.00 | 18/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851965 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000160 | 0000001 | 526.32 | 19/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851966 | 26.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000164 | 0000001 | 5500.00 | 19/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851962 | 275.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000166 | 0000001 | 7985.50 | 19/02/2009 | 00000010535X | 011657 | 850573 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000159 | 0000001 | 2500.00 | 19/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851957 | 125.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000167 | 0000001 | 881.00 | 19/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851967 | 44.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000161 | 0000001 | 1336.61 | 19/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851969 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000163 | 0000001 | 125.00 | 19/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851958 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000162 | 0000001 | 1500.00 | 19/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851963 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000165 | 0000001 | 70.00 | 19/02/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000173 | 0000001 | 175.00 | 20/02/2009 | 000000131857 | 011657 | 850577 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000174 | 0000001 | 175.00 | 20/02/2009 | 000000131857 | 011657 | 850577 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000175 | 0000001 | 350.00 | 20/02/2009 | 000000131857 | 011657 | 850577 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000143 | 0000001 | 2398.50 | 20/02/2009 | 000000167673 | 011657 | 850285 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000144 | 0000001 | 19221.72 | 20/02/2009 | 000000167673 | 011657 | 850285 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000176 | 0000001 | 120.00 | 20/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851977 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000177 | 0000001 | 120.00 | 20/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851974 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000178 | 0000001 | 200.00 | 20/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851993 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000179 | 0000001 | 120.00 | 20/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851972 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000181 | 0000001 | 300.00 | 20/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851992 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000182 | 0000001 | 120.00 | 20/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851975 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000183 | 0000001 | 120.00 | 20/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851980 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000184 | 0000001 | 100.00 | 20/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851979 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000185 | 0000001 | 120.00 | 20/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851973 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000186 | 0000001 | 200.00 | 20/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851990 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000187 | 0000001 | 120.00 | 20/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851976 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000188 | 0000001 | 200.00 | 20/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851989 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000189 | 0000001 | 660.00 | 20/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851994 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000190 | 0000001 | 120.00 | 20/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851978 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000168 | 0000001 | 27.98 | 20/02/2009 | 000000147419 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000169 | 0000001 | 200.00 | 20/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851991 | 10.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000193 | 0000001 | 8842.26 | 20/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851985 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000194 | 0000001 | 230.73 | 20/02/2009 | 000000147826 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000170 | 0000001 | 12470.00 | 20/02/2009 | 00000010535X | 011657 | 850574 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000171 | 0000001 | 415.00 | 20/02/2009 | 000000131857 | 011657 | 850578 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000172 | 0000001 | 13713.00 | 20/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851984 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000192 | 0000001 | 3600.00 | 20/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851982 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000131 | 0000001 | 389.00 | 20/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851987 | 19.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000044 | 0000001 | 1975.00 | 20/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851986 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000191 | 0000001 | 2000.00 | 20/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851983 | 345.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000196 | 0000001 | 9.90 | 25/02/2009 | 000000161047 | 011657 | EXTRAT | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000195 | 0000001 | 200.00 | 25/02/2009 | 00000010535X | 011657 | 850576 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000199 | 0000001 | 349.70 | 26/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851995 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000197 | 0000001 | 158.00 | 26/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851996 | 7.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000200 | 0000001 | 0.90 | 27/02/2009 | 000002831473 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000243 | 0000001 | 629.42 | 27/02/2009 | 000000147826 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000201 | 0000001 | 800.00 | 27/02/2009 | 000000147826 | 011657 | 851999 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000202 | 0000001 | 20.00 | 27/02/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0000203 | 0000001 | 6800.00 | 27/02/2009 | 00000010535X | 011657 | 850575 | 340.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0000226 | 0000001 | 5314.23 | 02/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 471.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0000227 | 0000001 | 489.23 | 02/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 60.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0000228 | 0000001 | 699.07 | 02/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 403.54 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000223 | 0000001 | 4145.00 | 02/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 377.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000224 | 0000001 | 4338.46 | 02/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 558.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000249 | 0000001 | 6100.30 | 02/03/2009 | 000000147419 | 011657 | 850281 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000249 | 0000002 | 30000.00 | 02/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852004 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000252 | 0000001 | 1400.00 | 02/03/2009 | 000000131857 | 011657 | 850597 | 70.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000220 | 0000001 | 4067.69 | 02/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 377.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000221 | 0000001 | 1588.00 | 02/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 137.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000222 | 0000001 | 4395.00 | 02/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 409.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000204 | 0000001 | 500.00 | 02/03/2009 | 00000010535X | 011657 | 850577 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000212 | 0000001 | 511.50 | 02/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 40.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000213 | 0000001 | 6724.61 | 02/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 582.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000225 | 0000001 | 1529.23 | 02/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 115.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000244 | 0000001 | 300.00 | 02/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852003 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000214 | 0000001 | 15000.00 | 02/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 3244.18 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000215 | 0000001 | 11540.29 | 02/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1230.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000216 | 0000001 | 489.23 | 02/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 60.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000246 | 0000001 | 249.00 | 02/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000250 | 0000001 | 52568.00 | 02/03/2009 | 000000131857 | 011657 | 850579 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000205 | 0000001 | 8778.60 | 02/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1003.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000206 | 0000001 | 5108.46 | 02/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 753.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000207 | 0000001 | 10265.88 | 02/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1805.21 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000087 | 0000001 | 3299.75 | 02/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 186.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000245 | 0000001 | 186.25 | 02/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000248 | 0000001 | 258.00 | 02/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852002 | 13.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000217 | 0000001 | 20777.70 | 02/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 4085.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000218 | 0000001 | 7409.23 | 02/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 658.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000219 | 0000001 | 2554.23 | 02/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 376.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000255 | 0000001 | 200.00 | 03/03/2009 | 000000131857 | 011657 | 850587 | 10.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000256 | 0000001 | 1550.00 | 03/03/2009 | 000000131857 | 011657 | 850582 | 77.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000258 | 0000001 | 2790.00 | 03/03/2009 | 00000010535X | 011657 | 850582 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000260 | 0000001 | 833.00 | 03/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000263 | 0000001 | 105.00 | 03/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000254 | 0000001 | 550.00 | 03/03/2009 | 00000010535X | 011657 | 850583 | 27.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000259 | 0000001 | 1200.00 | 03/03/2009 | 00000010535X | 011657 | 850584 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000262 | 0000001 | 60.00 | 03/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000208 | 0000001 | 35655.45 | 03/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 4413.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000209 | 0000001 | 10018.98 | 03/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 824.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000210 | 0000001 | 25862.75 | 03/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 3640.17 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000211 | 0000001 | 19936.64 | 03/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 2844.11 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000253 | 0000001 | 2200.00 | 03/03/2009 | 000000131334 | 011657 | 850041 | 110.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000264 | 0000001 | 450.00 | 04/03/2009 | 00000010535X | 011657 | 850578 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000180 | 0000001 | 470.00 | 04/03/2009 | 000000131857 | 011657 | 850583 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000265 | 0000001 | 138.00 | 05/03/2009 | 00000010535X | 011657 | DEB AU | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000267 | 0000001 | 186.00 | 05/03/2009 | 000000131857 | 011657 | 850589 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000261 | 0000001 | 813.00 | 05/03/2009 | 000000131857 | 011657 | 850581 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000271 | 0000001 | 0.06 | 05/03/2009 | 000000147729 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000266 | 0000001 | 186.00 | 05/03/2009 | 000000131857 | 011657 | 850585 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000270 | 0000001 | 3150.00 | 05/03/2009 | 000000580503 | 011657 | 850365 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000268 | 0000001 | 121.20 | 05/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000270 | 0000002 | 6035.00 | 06/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1976.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000269 | 0000001 | 2415.00 | 06/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 279.11 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000274 | 0000001 | 37.00 | 09/03/2009 | 000010010085 | 001185 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000275 | 0000001 | 0.06 | 09/03/2009 | 000000147729 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000273 | 0000001 | 797.00 | 09/03/2009 | 00000010535X | 011657 | 850586 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000276 | 0000001 | 100.00 | 09/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0000272 | 0000001 | 780.55 | 09/03/2009 | 000000131857 | 011657 | 850584 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0000282 | 0000001 | 948.00 | 10/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852013 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0000242 | 0000001 | 634.09 | 10/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 31.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000291 | 0000001 | 300.00 | 10/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852006 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000292 | 0000001 | 560.00 | 10/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852009 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000298 | 0000001 | 84.00 | 10/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 4.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000235 | 0000001 | 2980.23 | 10/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 149.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000241 | 0000001 | 2325.00 | 10/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 255.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000286 | 0000001 | 1000.00 | 10/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852013 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000302 | 0000001 | 7556.57 | 10/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000306 | 0000001 | 10422.97 | 10/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000231 | 0000001 | 5072.64 | 10/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 253.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000237 | 0000001 | 2891.45 | 10/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 144.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000240 | 0000001 | 930.00 | 10/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 120.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000280 | 0000001 | 650.00 | 10/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852013 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000297 | 0000001 | 600.00 | 10/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852012 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000287 | 0000001 | 3000.00 | 10/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852013 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000296 | 0000001 | 558.00 | 10/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852010 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000277 | 0000001 | 120.00 | 10/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852013 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000279 | 0000001 | 2500.00 | 10/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852013 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000284 | 0000001 | 4000.00 | 10/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852013 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000285 | 0000001 | 2000.00 | 10/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852013 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000288 | 0000001 | 200.00 | 10/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852007 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000289 | 0000001 | 1000.00 | 10/03/2009 | 00000010535X | 011657 | 850580 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000293 | 0000001 | 525.00 | 10/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852014 | 26.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000295 | 0000001 | 315.00 | 10/03/2009 | 000000147826 | 011657 | DEB AU | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000299 | 0000001 | 72.99 | 10/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000300 | 0000001 | 1249.71 | 10/03/2009 | 000000147826 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000303 | 0000001 | 6231.64 | 10/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000304 | 0000001 | 296.03 | 10/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000305 | 0000001 | 724.71 | 10/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000307 | 0000001 | 1766.48 | 10/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000309 | 0000001 | 511.50 | 10/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000310 | 0000001 | 22047.80 | 10/03/2009 | 000000147826 | 011657 | PARC I | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000281 | 0000001 | 1000.00 | 10/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852013 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000283 | 0000001 | 750.00 | 10/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852013 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000301 | 0000001 | 740.45 | 10/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000308 | 0000001 | 4531.26 | 10/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000234 | 0000001 | 1419.23 | 10/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 111.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000238 | 0000001 | 9476.49 | 10/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 473.82 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000239 | 0000001 | 465.00 | 10/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 60.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000278 | 0000001 | 1000.00 | 10/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852013 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000294 | 0000001 | 1657.00 | 10/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852011 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000229 | 0000001 | 6262.50 | 10/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 313.12 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000230 | 0000001 | 4092.00 | 10/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 204.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000232 | 0000001 | 4197.68 | 10/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 209.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000233 | 0000001 | 5101.26 | 10/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 255.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000236 | 0000001 | 5761.77 | 10/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 288.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000311 | 0000001 | 0.07 | 11/03/2009 | 000000147729 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000313 | 0000001 | 500.00 | 11/03/2009 | 000000131857 | 011657 | 850588 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000312 | 0000001 | 1245.91 | 11/03/2009 | 00000010535X | 011657 | 850587 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000290 | 0000001 | 2800.00 | 12/03/2009 | 00000010535X | 011657 | 850589 | 140.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000319 | 0000001 | 1050.00 | 12/03/2009 | 00000010535X | 011657 | 850581 | 52.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000321 | 0000001 | 200.00 | 12/03/2009 | 000000580503 | 011657 | 850375 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000321 | 0000002 | 300.00 | 12/03/2009 | 000000580503 | 011657 | 850374 | 25.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000320 | 0000001 | 60.00 | 12/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000323 | 0000001 | 226.00 | 13/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852017 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000324 | 0000001 | 226.00 | 13/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852019 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000325 | 0000001 | 226.00 | 13/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852018 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000334 | 0000001 | 150.00 | 13/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852015 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000318 | 0000001 | 630.00 | 13/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852047 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000316 | 0000001 | 420.00 | 13/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852047 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000317 | 0000001 | 700.00 | 13/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852047 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000322 | 0000001 | 379.14 | 13/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852050 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000322 | 0000002 | 10000.00 | 13/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852020 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000322 | 0000003 | 9000.00 | 13/03/2009 | 000000131857 | 011657 | 850590 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000327 | 0000001 | 1600.00 | 13/03/2009 | 000000580503 | 011657 | 850369 | 256.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000328 | 0000001 | 1600.00 | 13/03/2009 | 000000580503 | 011657 | 850368 | 256.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000332 | 0000001 | 1600.00 | 13/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852044 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000333 | 0000001 | 2000.00 | 13/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852021 | 100.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000326 | 0000001 | 900.00 | 13/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852045 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000101 | 0000001 | 5900.00 | 13/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852040 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000329 | 0000001 | 3500.00 | 13/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852026 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000330 | 0000001 | 500.00 | 13/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852022 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000331 | 0000001 | 1000.00 | 13/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852027 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000102 | 0000002 | 650.00 | 13/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852025 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000335 | 0000001 | 93.00 | 16/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852029 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000339 | 0000001 | 100.00 | 16/03/2009 | 00000010535X | 011657 | 850588 | 5.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000337 | 0000001 | 200.00 | 16/03/2009 | 00000010535X | 011657 | 850591 | 10.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000338 | 0000001 | 1000.00 | 16/03/2009 | 000000134945 | 011657 | 850062 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000257 | 0000001 | 323.00 | 16/03/2009 | 000000580503 | 011657 | 850370 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000257 | 0000002 | 17.00 | 16/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000340 | 0000001 | 300.00 | 16/03/2009 | 00000010535X | 011657 | 850590 | 15.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000336 | 0000001 | 120.00 | 16/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852028 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000343 | 0000001 | 1820.00 | 17/03/2009 | 00000010535X | 011657 | 850592 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000346 | 0000001 | 1040.00 | 17/03/2009 | 00000010535X | 011657 | DEB. A | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000344 | 0000001 | 3000.00 | 17/03/2009 | 00000010535X | 011657 | 850593 | 150.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000345 | 0000001 | 665.00 | 17/03/2009 | 00000010535X | 011657 | DEB AU | 33.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000341 | 0000001 | 1625.00 | 18/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852046 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000342 | 0000001 | 480.00 | 18/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852046 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000347 | 0000001 | 372.00 | 18/03/2009 | 00000010535X | 011657 | 850594 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000348 | 0000001 | 349.94 | 18/03/2009 | 000000131857 | 011657 | 850593 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000350 | 0000001 | 58.00 | 19/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 2.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000352 | 0000001 | 40.00 | 20/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000355 | 0000001 | 245.00 | 20/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000359 | 0000001 | 9.90 | 20/03/2009 | 000000161047 | 011657 | EXTRAT | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000360 | 0000001 | 29.16 | 20/03/2009 | 000000147419 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000351 | 0000001 | 478.50 | 20/03/2009 | 000000131857 | 011657 | 850592 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000349 | 0000001 | 400.00 | 20/03/2009 | 000000134945 | 011657 | 850063 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000353 | 0000001 | 856.95 | 20/03/2009 | 000000176834 | 011657 | 850001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000354 | 0000001 | 7093.05 | 20/03/2009 | 000000176834 | 011657 | 850001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000356 | 0000001 | 800.00 | 20/03/2009 | 000000176834 | 011657 | 850003 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000357 | 0000001 | 150.00 | 20/03/2009 | 00000010535X | 011657 | 850595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000358 | 0000001 | 121.20 | 20/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000366 | 0000001 | 700.00 | 23/03/2009 | 00000010535X | 011657 | 850596 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000364 | 0000001 | 3000.00 | 23/03/2009 | 000000147419 | 011657 | 850261 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000364 | 0000002 | 1000.00 | 23/03/2009 | 00000010535X | 011657 | 850597 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000294 | 0000002 | 2943.00 | 23/03/2009 | 00000010535X | 011657 | 850598 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000363 | 0000001 | 9311.62 | 23/03/2009 | 000000131849 | 011657 | 850132 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000365 | 0000001 | 875.54 | 23/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852023 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000003 | 0000001 | 2200.00 | 24/03/2009 | 00000010535X | 011657 | 850600 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000026 | 0000001 | 665.00 | 24/03/2009 | 00000010535X | 011657 | 850600 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000059 | 0000001 | 2961.10 | 24/03/2009 | 00000010535X | 011657 | 850599 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000060 | 0000001 | 945.60 | 24/03/2009 | 00000010535X | 011657 | 850599 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000014 | 0000001 | 2200.00 | 24/03/2009 | 00000010535X | 011657 | 850600 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000369 | 0000001 | 66.00 | 25/03/2009 | 000010010085 | 001185 | 527933 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000368 | 0000001 | 175.00 | 25/03/2009 | 000010010085 | 001185 | 527931 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000367 | 0000001 | 228.00 | 25/03/2009 | 000010010085 | 001185 | 527932 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000370 | 0000001 | 2000.00 | 25/03/2009 | 00000010535X | 011657 | DEB. A | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000374 | 0000001 | 221.01 | 26/03/2009 | 000000147826 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000375 | 0000001 | 12.40 | 26/03/2009 | 000010010085 | 001185 | EXTRAT | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000376 | 0000001 | 1363.61 | 26/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852024 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000372 | 0000001 | 121.20 | 26/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000373 | 0000001 | 40.00 | 26/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000378 | 0000001 | 30.98 | 27/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000379 | 0000001 | 1100.00 | 27/03/2009 | 00000010535X | 011657 | 850602 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000396 | 0000001 | 846.28 | 30/03/2009 | 000000147826 | 011657 | RETENÇ | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000382 | 0000001 | 800.00 | 30/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852037 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000384 | 0000001 | 460.00 | 30/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852033 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000380 | 0000001 | 1800.00 | 30/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852036 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000385 | 0000001 | 330.00 | 30/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852032 | 16.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000387 | 0000001 | 5000.00 | 30/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852035 | 250.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000381 | 0000001 | 200.00 | 30/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852038 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000383 | 0000001 | 121.20 | 30/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000386 | 0000001 | 1800.00 | 30/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852034 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000398 | 0000001 | 19911.06 | 31/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 3106.58 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000399 | 0000001 | 35903.76 | 31/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 4444.19 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000403 | 0000001 | 14820.58 | 31/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 2152.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000405 | 0000001 | 16.00 | 31/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000410 | 0000001 | 840.00 | 31/03/2009 | 00000010535X | 011657 | 850604 | 42.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000397 | 0000001 | 2700.00 | 31/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852055 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000404 | 0000001 | 9462.96 | 31/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1730.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000408 | 0000001 | 1500.00 | 31/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852048 | 75.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000412 | 0000001 | 570.00 | 31/03/2009 | 00000010535X | 011657 | 850606 | 28.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000402 | 0000001 | 22530.58 | 31/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 4716.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000413 | 0000001 | 500.00 | 31/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852053 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000414 | 0000001 | 1580.00 | 31/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852049 | 79.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000400 | 0000001 | 1588.00 | 31/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 137.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000406 | 0000001 | 0.90 | 31/03/2009 | 000002831473 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000407 | 0000001 | 400.00 | 31/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852056 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000409 | 0000001 | 300.00 | 31/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852051 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000411 | 0000001 | 300.00 | 31/03/2009 | 000000147826 | 011657 | 852057 | 15.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000314 | 0000001 | 1300.00 | 31/03/2009 | 00000010535X | 011657 | 850605 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000401 | 0000001 | 511.50 | 31/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 40.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000429 | 0000001 | 280.00 | 01/04/2009 | 000000147826 | 011657 | 852064 | 14.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000424 | 0000001 | 170.00 | 01/04/2009 | 000000147826 | 011657 | 852063 | 8.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000426 | 0000001 | 1600.00 | 01/04/2009 | 000000147826 | 011657 | 852059 | 256.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000391 | 0000001 | 179.40 | 01/04/2009 | 000000159468 | 011657 | 850022 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000392 | 0000001 | 3231.00 | 01/04/2009 | 000000159468 | 011657 | 850022 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000393 | 0000001 | 178.50 | 01/04/2009 | 000000159468 | 011657 | 850022 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000416 | 0000001 | 1235.00 | 01/04/2009 | 000000166030 | 011657 | 850105 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000417 | 0000001 | 1289.63 | 01/04/2009 | 000000166030 | 011657 | 850104 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000418 | 0000001 | 555.00 | 01/04/2009 | 000000147826 | 011657 | 852065 | 27.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000419 | 0000001 | 1000.00 | 01/04/2009 | 000000166030 | 011657 | 850101 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000420 | 0000001 | 2000.00 | 01/04/2009 | 000000166030 | 011657 | 850101 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000423 | 0000001 | 60.00 | 01/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000427 | 0000001 | 800.00 | 01/04/2009 | 000000147826 | 011657 | 852058 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000428 | 0000001 | 81.40 | 01/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000422 | 0000001 | 225.00 | 01/04/2009 | 00000010535X | 011657 | 850609 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000436 | 0000001 | 2349.60 | 02/04/2009 | 000000189871 | 011657 | 850001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM SANTAREM - MEREN |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000432 | 0000001 | 1000.00 | 02/04/2009 | 000000176834 | 011657 | 850006 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000434 | 0000001 | 3450.00 | 02/04/2009 | 000000176834 | 011657 | 850007 | 172.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000435 | 0000001 | 2500.00 | 02/04/2009 | 000000176834 | 011657 | 850005 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000437 | 0000001 | 3000.00 | 02/04/2009 | 000000187712 | 011657 | 850001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000438 | 0000001 | 5000.00 | 02/04/2009 | 000000147826 | 011657 | 852066 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000433 | 0000001 | 522.00 | 02/04/2009 | 00000010535X | 011657 | DEB AU | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000198 | 0000001 | 332.50 | 02/04/2009 | 000000147826 | 011657 | 852067 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000198 | 0000002 | 17.50 | 02/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000431 | 0000001 | 93.00 | 02/04/2009 | 000000147826 | 011657 | 852071 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000430 | 0000001 | 0.34 | 02/04/2009 | 000000147729 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000444 | 0000001 | 465.00 | 03/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 37.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000441 | 0000001 | 120.00 | 03/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 6.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000446 | 0000001 | 2790.00 | 03/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 223.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000447 | 0000001 | 465.00 | 03/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 37.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000445 | 0000001 | 930.00 | 03/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 74.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000439 | 0000001 | 7620.00 | 03/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000440 | 0000001 | 3665.00 | 03/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000442 | 0000001 | 1395.00 | 03/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 111.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000443 | 0000001 | 2790.00 | 03/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 223.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000449 | 0000001 | 288.50 | 06/04/2009 | 000000147826 | 011657 | 852069 | 14.43 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000451 | 0000001 | 100.00 | 06/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000453 | 0000001 | 121.20 | 06/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000450 | 0000001 | 1050.00 | 06/04/2009 | 000000147826 | 011657 | 852073 | 52.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000452 | 0000001 | 90.00 | 06/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 4.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000448 | 0000001 | 3310.00 | 06/04/2009 | 000000147826 | 011657 | 852074 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000454 | 0000001 | 48.25 | 06/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000461 | 0000001 | 18.00 | 07/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000462 | 0000001 | 84.00 | 07/04/2009 | 000000147826 | 011657 | 852061 | 4.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000463 | 0000001 | 210.00 | 07/04/2009 | 000000147826 | 011657 | 852075 | 10.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000470 | 0000001 | 787.00 | 08/04/2009 | 000000147826 | 011657 | 852070 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000470 | 0000002 | 1128.00 | 08/04/2009 | 000000147826 | 011657 | 852079 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000466 | 0000001 | 95.00 | 08/04/2009 | 000010010085 | 001185 | 527934 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000468 | 0000001 | 465.00 | 08/04/2009 | 000000147826 | 011657 | 852077 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000465 | 0000001 | 37.00 | 08/04/2009 | 000010010085 | 001185 | EXTRAT | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000467 | 0000001 | 1600.00 | 08/04/2009 | 000000580503 | 011657 | 850372 | 256.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000469 | 0000001 | 1600.00 | 08/04/2009 | 000000580503 | 011657 | 850376 | 256.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000475 | 0000001 | 1419.23 | 09/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 111.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000476 | 0000001 | 530.00 | 09/04/2009 | 000000147826 | 011657 | 852093 | 26.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000481 | 0000001 | 9263.01 | 09/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 463.15 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000490 | 0000001 | 1500.00 | 09/04/2009 | 000000147826 | 011657 | 851971 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000491 | 0000001 | 1500.00 | 09/04/2009 | 000000147826 | 011657 | 851971 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000492 | 0000001 | 1000.00 | 09/04/2009 | 000000147826 | 011657 | 851971 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000493 | 0000001 | 6000.00 | 09/04/2009 | 000000147826 | 011657 | 851971 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000498 | 0000001 | 6118.30 | 09/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 814.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000510 | 0000001 | 9378.58 | 09/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1017.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000477 | 0000001 | 9423.82 | 09/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 471.19 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000478 | 0000001 | 10130.65 | 09/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 506.53 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000479 | 0000001 | 5101.26 | 09/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 255.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000494 | 0000001 | 1200.00 | 09/04/2009 | 000000147826 | 011657 | 851971 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000495 | 0000001 | 3000.00 | 09/04/2009 | 000000147826 | 011657 | 851971 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000496 | 0000001 | 1000.00 | 09/04/2009 | 000000147826 | 011657 | 851971 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000497 | 0000001 | 3148.96 | 09/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 257.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000508 | 0000001 | 7410.66 | 09/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 618.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000512 | 0000001 | 2555.66 | 09/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 346.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000471 | 0000001 | 2192.40 | 09/04/2009 | 000000147826 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000472 | 0000001 | 61.49 | 09/04/2009 | 000000147826 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000473 | 0000001 | 15656.08 | 09/04/2009 | 000000147826 | 011657 | PARC I | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000474 | 0000001 | 315.00 | 09/04/2009 | 000000147826 | 011657 | DEB AU | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000488 | 0000001 | 1200.00 | 09/04/2009 | 000000147826 | 011657 | 851971 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000504 | 0000001 | 5100.00 | 09/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 435.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000506 | 0000001 | 1530.66 | 09/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 120.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000489 | 0000001 | 516.00 | 09/04/2009 | 000000147826 | 011657 | 851971 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000499 | 0000001 | 15000.00 | 09/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 3312.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000501 | 0000001 | 490.66 | 09/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 60.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000503 | 0000001 | 12564.62 | 09/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1260.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000371 | 0000001 | 27.80 | 09/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000415 | 0000001 | 148.00 | 09/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000485 | 0000001 | 26.00 | 09/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000487 | 0000001 | 150.00 | 09/04/2009 | 000000147826 | 011657 | 851971 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000509 | 0000001 | 6708.96 | 09/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 552.15 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000377 | 0000001 | 400.00 | 09/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000480 | 0000001 | 3064.77 | 09/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 153.24 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000484 | 0000001 | 2325.00 | 09/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 255.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000486 | 0000001 | 150.00 | 09/04/2009 | 000000147826 | 011657 | 851971 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000500 | 0000001 | 4145.00 | 09/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 496.38 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0000483 | 0000001 | 697.50 | 09/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 34.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0000507 | 0000001 | 5315.66 | 09/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 662.34 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0000511 | 0000001 | 490.66 | 09/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 60.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000482 | 0000001 | 6167.59 | 09/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 308.38 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000502 | 0000001 | 10904.24 | 09/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1459.43 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000505 | 0000001 | 10051.88 | 09/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 784.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000520 | 0000001 | 300.00 | 13/04/2009 | 000000147826 | 011657 | 852085 | 15.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000513 | 0000001 | 500.00 | 13/04/2009 | 000000147826 | 011657 | 852062 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000514 | 0000001 | 2.23 | 13/04/2009 | 000000134945 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000515 | 0000001 | 8.07 | 13/04/2009 | 000000147826 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000517 | 0000001 | 3500.00 | 13/04/2009 | 000000147826 | 011657 | 852088 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000519 | 0000001 | 1000.00 | 13/04/2009 | 000000147826 | 011657 | 852087 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000102 | 0000003 | 650.00 | 13/04/2009 | 000000147826 | 011657 | 852086 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000518 | 0000001 | 1300.00 | 13/04/2009 | 000000580503 | 011657 | 850381 | 208.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000527 | 0000001 | 465.00 | 14/04/2009 | 000000147826 | 011657 | 852090 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000522 | 0000001 | 0.06 | 14/04/2009 | 000000147729 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000521 | 0000001 | 300.00 | 14/04/2009 | 00000010535X | 011657 | DEB. A | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000523 | 0000001 | 54.25 | 14/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000526 | 0000001 | 300.00 | 14/04/2009 | 000000147826 | 011657 | 852089 | 15.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000524 | 0000001 | 955.00 | 14/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 47.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000525 | 0000001 | 850.00 | 14/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 42.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000251 | 0000001 | 5739.04 | 16/04/2009 | 000000167673 | 011657 | 850299 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000530 | 0000001 | 2790.00 | 16/04/2009 | 000000147826 | 011657 | 852092 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000529 | 0000001 | 50.00 | 16/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000531 | 0000001 | 2300.00 | 16/04/2009 | 000000580503 | 011657 | 850377 | 47.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000534 | 0000001 | 250.00 | 18/04/2009 | 00000010535X | 011657 | 850615 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000536 | 0000001 | 268.93 | 20/04/2009 | 000000147826 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000542 | 0000001 | 48.51 | 20/04/2009 | 000000161047 | 011657 | EXTRAT | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000535 | 0000001 | 1040.00 | 20/04/2009 | 00000010535X | 011657 | DEB AU | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000541 | 0000001 | 2100.00 | 20/04/2009 | 000000147826 | 011657 | 852095 | 105.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000539 | 0000001 | 2200.00 | 20/04/2009 | 000000131334 | 011657 | 850042 | 110.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000547 | 0000001 | 3000.00 | 22/04/2009 | 00000010535X | 011657 | 850611 | 150.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000546 | 0000001 | 2000.00 | 22/04/2009 | 00000010535X | 011657 | 850616 | 100.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000548 | 0000001 | 15000.00 | 22/04/2009 | 00000010535X | 011657 | 850610 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000549 | 0000001 | 1800.00 | 22/04/2009 | 00000010535X | 011657 | 850608 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000543 | 0000001 | 0.59 | 22/04/2009 | 000000147729 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000545 | 0000001 | 20.85 | 22/04/2009 | 000000147826 | 011657 | EXTRAT | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000544 | 0000001 | 665.00 | 22/04/2009 | 00000010535X | 011657 | DEB. A | 33.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000550 | 0000001 | 250.00 | 23/04/2009 | 00000010535X | 011657 | DEB AU | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000551 | 0000001 | 27.86 | 23/04/2009 | 000000147419 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000552 | 0000001 | 1600.00 | 23/04/2009 | 000000580503 | 011657 | 850382 | 256.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000554 | 0000001 | 3486.00 | 23/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 152.39 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000555 | 0000001 | 6035.00 | 23/04/2009 | 000000580503 | 011657 | 850380 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000555 | 0000002 | 3150.00 | 23/04/2009 | 000000580503 | 011657 | 850379 | 965.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000555 | 0000003 | 465.00 | 23/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1047.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000556 | 0000001 | 2550.00 | 23/04/2009 | 000000167673 | 011657 | 850304 | 129.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000557 | 0000001 | 30.00 | 23/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000560 | 0000001 | 555.25 | 24/04/2009 | 000010010085 | 001185 | 527935 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000558 | 0000001 | 700.00 | 24/04/2009 | 000000147419 | 011657 | 850262 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000559 | 0000001 | 515.43 | 27/04/2009 | 000000187712 | 011657 | 850004 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000559 | 0000002 | 105.57 | 27/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000566 | 0000001 | 8000.00 | 28/04/2009 | 000000176834 | 011657 | 850042 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000567 | 0000001 | 2500.00 | 28/04/2009 | 000000166030 | 011657 | 850081 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000563 | 0000001 | 210.53 | 28/04/2009 | 00000010535X | 011657 | 850612 | 10.53 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000538 | 0000001 | 1852.00 | 28/04/2009 | 00000010535X | 011657 | 850613 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000561 | 0000001 | 2000.00 | 28/04/2009 | 00000010535X | 011657 | DEB A | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000562 | 0000001 | 200.00 | 28/04/2009 | 00000010535X | 011657 | 850614 | 10.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000564 | 0000001 | 154.00 | 29/04/2009 | 000000131857 | 011657 | 850594 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000570 | 0000001 | 2790.00 | 29/04/2009 | 00000010535X | 011657 | 850617 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000571 | 0000001 | 1060.00 | 29/04/2009 | 000000134945 | 011657 | 850064 | 53.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000572 | 0000001 | 1.45 | 29/04/2009 | 000000159468 | 011657 | EXTRAT | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000457 | 0000001 | 5098.10 | 29/04/2009 | 000000580503 | 011657 | 850385 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000458 | 0000001 | 739.80 | 29/04/2009 | 000000580503 | 011657 | 850385 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000459 | 0000001 | 579.30 | 29/04/2009 | 000000580503 | 011657 | 850385 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000531 | 0000002 | 465.00 | 29/04/2009 | 000000580503 | 011657 | 850387 | 290.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000464 | 0000001 | 1151.08 | 29/04/2009 | 000000580503 | 011657 | 850385 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000362 | 0000001 | 2685.45 | 29/04/2009 | 000000580503 | 011657 | 850384 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000069 | 0000001 | 1697.56 | 29/04/2009 | 000000159468 | 011657 | 850023 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000012 | 0000001 | 5413.71 | 29/04/2009 | 000000580503 | 011657 | 850383 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000042 | 0000001 | 675.55 | 29/04/2009 | 000000580503 | 011657 | 850384 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000037 | 0000001 | 518.65 | 29/04/2009 | 000000580503 | 011657 | 850384 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000038 | 0000001 | 1730.47 | 29/04/2009 | 000000580503 | 011657 | 850384 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000039 | 0000001 | 318.30 | 29/04/2009 | 000000580503 | 011657 | 850384 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000565 | 0000001 | 85.37 | 29/04/2009 | 000000133590 | 011657 | 850182 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000568 | 0000001 | 1000.00 | 29/04/2009 | 000000133590 | 011657 | 850181 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000569 | 0000001 | 888.98 | 29/04/2009 | 000000133590 | 011657 | 850181 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000576 | 0000001 | 68.40 | 30/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000577 | 0000001 | 436.00 | 30/04/2009 | 000000161047 | 011657 | 850031 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000574 | 0000001 | 1606.17 | 30/04/2009 | 000000147419 | 011657 | 850263 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000578 | 0000001 | 6000.00 | 30/04/2009 | 000000147826 | 011657 | 852098 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000580 | 0000001 | 5517.72 | 30/04/2009 | 000000131857 | 011657 | 850595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000573 | 0000001 | 0.90 | 30/04/2009 | 000002831473 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000575 | 0000001 | 47.70 | 30/04/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0000581 | 0000001 | 924.37 | 30/04/2009 | 000000147826 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000583 | 0000001 | 100.00 | 03/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 5.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000582 | 0000001 | 250.00 | 03/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 12.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000587 | 0000001 | 200.00 | 04/05/2009 | 000000580503 | 011657 | 850388 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000587 | 0000002 | 200.00 | 04/05/2009 | 000000580503 | 011657 | 850386 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000592 | 0000001 | 9162.96 | 04/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1736.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000588 | 0000001 | 210.00 | 04/05/2009 | 000000131857 | 011657 | 850596 | 10.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000591 | 0000001 | 22961.66 | 04/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 4825.15 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000584 | 0000001 | 200.00 | 04/05/2009 | 000000131857 | 011657 | 850598 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000594 | 0000001 | 1588.00 | 04/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 137.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000585 | 0000001 | 16.00 | 04/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000586 | 0000001 | 6500.00 | 04/05/2009 | 000000147826 | 011657 | 8943 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000589 | 0000001 | 41437.68 | 04/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 4964.97 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000590 | 0000001 | 19934.74 | 04/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 3178.69 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000593 | 0000001 | 15060.58 | 04/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 2339.74 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000596 | 0000001 | 360.35 | 05/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000601 | 0000001 | 506.60 | 06/05/2009 | 000000147419 | 011657 | 850264 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000603 | 0000001 | 43.00 | 06/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000608 | 0000001 | 251.28 | 06/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000609 | 0000001 | 2192.59 | 06/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000610 | 0000001 | 1471.36 | 06/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000611 | 0000001 | 1475.97 | 06/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000612 | 0000001 | 1169.45 | 06/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000615 | 0000001 | 511.50 | 06/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000616 | 0000001 | 692.77 | 06/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000617 | 0000001 | 3300.00 | 06/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000618 | 0000001 | 2386.45 | 06/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 535.73 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000613 | 0000001 | 2081.85 | 06/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000614 | 0000001 | 312.23 | 06/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000605 | 0000001 | 7898.83 | 06/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 2369.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000606 | 0000001 | 4380.43 | 06/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1314.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000607 | 0000001 | 3260.53 | 06/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 535.73 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000620 | 0000001 | 330.00 | 07/05/2009 | 000000187712 | 011657 | 850005 | 16.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000622 | 0000001 | 202.64 | 07/05/2009 | 00000010535X | 011657 | 850618 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000623 | 0000001 | 57.42 | 07/05/2009 | 00000010535X | 011657 | 850619 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000540 | 0000001 | 571.00 | 07/05/2009 | 000000131857 | 011657 | 850599 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000631 | 0000001 | 50.00 | 08/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000649 | 0000001 | 1200.00 | 08/05/2009 | 000000147826 | 011657 | 8963 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000651 | 0000001 | 15000.00 | 08/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 3312.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000657 | 0000001 | 12564.62 | 08/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1260.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000663 | 0000001 | 490.66 | 08/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 60.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000665 | 0000001 | 1470.66 | 08/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 115.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0000628 | 0000001 | 2714.55 | 08/05/2009 | 000000147826 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000629 | 0000001 | 315.00 | 08/05/2009 | 000000147826 | 011657 | DEB AU | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000659 | 0000001 | 5151.32 | 08/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 435.61 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000637 | 0000001 | 1419.23 | 08/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 111.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000650 | 0000001 | 2000.00 | 08/05/2009 | 000000147826 | 011657 | 8984 | 100.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000656 | 0000001 | 9378.58 | 08/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1017.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000658 | 0000001 | 5653.30 | 08/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 869.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000640 | 0000001 | 10680.21 | 08/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 534.02 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000641 | 0000001 | 7603.57 | 08/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 380.18 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000642 | 0000001 | 150.00 | 08/05/2009 | 000000147826 | 011657 | 8967 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000644 | 0000001 | 1580.00 | 08/05/2009 | 000000147826 | 011657 | 8968 | 79.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000645 | 0000001 | 500.00 | 08/05/2009 | 000000147826 | 011657 | 8961 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000648 | 0000001 | 527.00 | 08/05/2009 | 000000147826 | 011657 | 8966 | 26.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000652 | 0000001 | 3148.96 | 08/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 257.21 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000661 | 0000001 | 2555.66 | 08/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 346.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000664 | 0000001 | 7410.66 | 08/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 618.41 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000630 | 0000001 | 600.00 | 08/05/2009 | 000000147826 | 011657 | 8964 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000634 | 0000001 | 2325.00 | 08/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 255.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000638 | 0000001 | 3276.14 | 08/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 163.81 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0000636 | 0000001 | 697.50 | 08/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 34.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0000654 | 0000001 | 5341.32 | 08/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 662.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0000662 | 0000001 | 490.66 | 08/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 60.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000635 | 0000001 | 6167.59 | 08/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 308.38 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000653 | 0000001 | 11087.54 | 08/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1440.58 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000666 | 0000001 | 10051.88 | 08/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 784.81 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000670 | 0000001 | 92.00 | 11/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000672 | 0000001 | 1600.00 | 11/05/2009 | 000000147826 | 011657 | 8971 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0000673 | 0000001 | 1400.00 | 11/05/2009 | 000000147826 | 011657 | 8971 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000676 | 0000001 | 2400.00 | 11/05/2009 | 000000147826 | 011657 | 8971 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000678 | 0000001 | 583.00 | 11/05/2009 | 000000147826 | 011657 | 8971 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000679 | 0000001 | 800.00 | 11/05/2009 | 000000147826 | 011657 | 8917 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000681 | 0000001 | 500.00 | 11/05/2009 | 000000147826 | 011657 | 8972 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000684 | 0000001 | 3000.00 | 11/05/2009 | 000000147826 | 011657 | 8972 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000102 | 0000004 | 500.00 | 11/05/2009 | 000000147826 | 011657 | 8975 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000685 | 0000001 | 0.35 | 12/05/2009 | 000000131857 | 011657 | EXTRAT | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000687 | 0000001 | 1474.00 | 12/05/2009 | 000000167673 | 011657 | 850326 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000688 | 0000001 | 676.00 | 12/05/2009 | 000000167673 | 011657 | 850326 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000691 | 0000001 | 4699.20 | 13/05/2009 | 000000189871 | 011657 | 850002 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000697 | 0000001 | 1420.00 | 13/05/2009 | 000000187712 | 011657 | 850007 | 71.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000537 | 0000001 | 500.00 | 13/05/2009 | 000000167673 | 011657 | 850306 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000692 | 0000001 | 7820.00 | 13/05/2009 | 000000176834 | 011657 | 850041 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000695 | 0000001 | 3665.00 | 13/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000698 | 0000001 | 60.00 | 13/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000702 | 0000001 | 3000.00 | 13/05/2009 | 000000156558 | 011657 | 850064 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000690 | 0000001 | 60.60 | 13/05/2009 | 00000010535X | 011657 | 850623 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000696 | 0000001 | 556.77 | 13/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000624 | 0000001 | 792.11 | 13/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000625 | 0000001 | 1327.54 | 13/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000626 | 0000001 | 543.50 | 13/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000693 | 0000001 | 132.00 | 13/05/2009 | 000000580503 | 011657 | 850389 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000694 | 0000001 | 3486.00 | 13/05/2009 | 000000580503 | 011657 | 850390 | 152.39 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000532 | 0000001 | 800.00 | 13/05/2009 | 00000010535X | 011657 | 850622 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000703 | 0000001 | 1600.00 | 14/05/2009 | 000000580503 | 011657 | 850397 | 256.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000704 | 0000001 | 2300.00 | 14/05/2009 | 000000580503 | 011657 | 850395 | 298.93 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000705 | 0000001 | 6035.00 | 14/05/2009 | 000000580503 | 011657 | 850401 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000705 | 0000002 | 3150.00 | 14/05/2009 | 000000580503 | 011657 | 850400 | 965.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000705 | 0000003 | 465.00 | 14/05/2009 | 000000580503 | 011657 | 850402 | 1047.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000707 | 0000001 | 1250.00 | 14/05/2009 | 000000580503 | 011657 | 850399 | 200.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000708 | 0000001 | 1600.00 | 14/05/2009 | 000000580503 | 011657 | 850396 | 256.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000709 | 0000001 | 1300.00 | 14/05/2009 | 000000580503 | 011657 | 850398 | 208.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000710 | 0000001 | 118.00 | 14/05/2009 | 00000010535X | 011657 | DEB AU | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000706 | 0000001 | 44.00 | 14/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000619 | 0000001 | 9539.12 | 15/05/2009 | 000000131849 | 011657 | 850137 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000711 | 0000001 | 260.00 | 15/05/2009 | 000000147826 | 011657 | 8978 | 13.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000712 | 0000001 | 20.50 | 18/05/2009 | 000000131857 | 011657 | EXTRAT | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000713 | 0000001 | 0.35 | 18/05/2009 | 000000187712 | 011657 | EXTRAT | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000714 | 0000001 | 300.00 | 18/05/2009 | 000000147826 | 011657 | 8979 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000719 | 0000001 | 300.00 | 19/05/2009 | 00000010535X | 011657 | DEB AU | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000722 | 0000001 | 665.00 | 19/05/2009 | 00000010535X | 011657 | DEB AU | 33.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000720 | 0000001 | 20.50 | 19/05/2009 | 000000187712 | 011657 | EXTRAT | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000717 | 0000001 | 117.70 | 19/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000718 | 0000001 | 3833.30 | 19/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000723 | 0000001 | 18.50 | 19/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000730 | 0000001 | 30.00 | 20/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000727 | 0000001 | 16800.00 | 20/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 840.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000729 | 0000001 | 1815.75 | 20/05/2009 | 000000167673 | 011657 | 850307 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000728 | 0000001 | 300.00 | 20/05/2009 | 00000010535X | 011657 | 850825 | 15.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000646 | 0000001 | 671.00 | 20/05/2009 | 00000010535X | 011657 | 850827 | 33.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0000741 | 0000001 | 258.60 | 22/05/2009 | 00000010535X | 011657 | 850629 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000737 | 0000001 | 155.00 | 22/05/2009 | 000000131857 | 011657 | 850600 | 7.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000739 | 0000001 | 4200.00 | 22/05/2009 | 000000176834 | 011657 | 850011 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000736 | 0000001 | 720.00 | 22/05/2009 | 000000166030 | 011657 | 850109 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000740 | 0000001 | 363.60 | 22/05/2009 | 00000010535X | 011657 | 850638 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0000752 | 0000001 | 651.46 | 25/05/2009 | 000000191442 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM SANTAREM |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0000764 | 0000001 | 3.18 | 26/05/2009 | 000000147826 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0000742 | 0000001 | 117.50 | 26/05/2009 | 00000010535X | 011657 | 850635 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000757 | 0000001 | 2000.00 | 26/05/2009 | 00000010535X | 011657 | 850633 | 100.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000759 | 0000001 | 1050.00 | 26/05/2009 | 00000010535X | 011657 | 850634 | 52.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000755 | 0000001 | 600.00 | 26/05/2009 | 00000010535X | 011657 | 850632 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000761 | 0000001 | 600.00 | 26/05/2009 | 000000147419 | 011657 | 850267 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000746 | 0000001 | 1075.00 | 26/05/2009 | 00000010535X | 011657 | 850630 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000769 | 0000001 | 4650.00 | 27/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 372.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000770 | 0000001 | 6975.00 | 27/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 558.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000768 | 0000001 | 400.00 | 27/05/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000765 | 0000001 | 1.15 | 27/05/2009 | 000000147826 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000766 | 0000001 | 0.05 | 27/05/2009 | 000000147826 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000767 | 0000001 | 181.80 | 27/05/2009 | 00000010535X | 011657 | 850636 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000772 | 0000001 | 868.63 | 27/05/2009 | 00000010535X | 011657 | 850637 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000771 | 0000001 | 250.00 | 27/05/2009 | 00000010535X | 011657 | 850639 | 12.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000778 | 0000001 | 236.59 | 28/05/2009 | 000000147826 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000773 | 0000001 | 344.10 | 28/05/2009 | 00000010535X | 011657 | 850640 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000774 | 0000001 | 227.00 | 28/05/2009 | 00000010535X | 011657 | 850640 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000775 | 0000001 | 257.80 | 28/05/2009 | 00000010535X | 011657 | 850640 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000776 | 0000001 | 46.80 | 28/05/2009 | 00000010535X | 011657 | 850640 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000779 | 0000001 | 2000.00 | 29/05/2009 | 000000147826 | 011657 | 8953 | 100.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000780 | 0000001 | 868.23 | 29/05/2009 | 000000147826 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000781 | 0000001 | 0.90 | 29/05/2009 | 000002831473 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000784 | 0000001 | 1588.00 | 01/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 137.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000783 | 0000001 | 511.50 | 01/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 40.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000794 | 0000001 | 465.00 | 01/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 37.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000786 | 0000001 | 22861.66 | 01/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 4971.21 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000793 | 0000001 | 1860.00 | 01/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 148.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000785 | 0000001 | 9162.96 | 01/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1722.77 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000790 | 0000001 | 186.00 | 01/06/2009 | 000000147826 | 011657 | 8989 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000791 | 0000001 | 332.00 | 01/06/2009 | 000000147826 | 011657 | 8990 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000792 | 0000001 | 1395.00 | 01/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 111.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000721 | 0000001 | 12688.00 | 01/06/2009 | 000000191442 | 011657 | 850010 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000721 | 0000002 | 1426.00 | 01/06/2009 | 000000147826 | 011657 | 8981 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000787 | 0000001 | 15280.58 | 01/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 2466.66 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000788 | 0000001 | 20596.06 | 01/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 3232.49 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000789 | 0000001 | 41231.68 | 01/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 4944.97 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000795 | 0000001 | 465.00 | 01/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 37.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000796 | 0000001 | 1860.00 | 01/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 148.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000797 | 0000001 | 930.00 | 01/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 74.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000106 | 0000001 | 13574.00 | 02/06/2009 | 000000147826 | 011657 | 8956 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000798 | 0000001 | 200.00 | 02/06/2009 | 00000010535X | 011657 | 850642 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000799 | 0000001 | 52.00 | 02/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000800 | 0000001 | 165.00 | 02/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000389 | 0000001 | 352.90 | 02/06/2009 | 000000580503 | 011657 | 850403 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000390 | 0000001 | 1316.16 | 02/06/2009 | 000000580503 | 011657 | 850403 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000802 | 0000001 | 3600.00 | 02/06/2009 | 000000147826 | 011657 | 8988 | 180.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000394 | 0000001 | 2400.16 | 02/06/2009 | 000000580503 | 011657 | 850403 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000455 | 0000001 | 3008.00 | 02/06/2009 | 000000147826 | 011657 | 8985 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000803 | 0000001 | 1798.00 | 02/06/2009 | 000000147826 | 011657 | 8986 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000801 | 0000001 | 242.40 | 02/06/2009 | 00000010535X | 011657 | 850843 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000805 | 0000001 | 365.00 | 02/06/2009 | 000000147826 | 011657 | 8955 | 18.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000027 | 0000001 | 2100.00 | 02/06/2009 | 000000147826 | 011657 | 8954 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000806 | 0000001 | 350.15 | 02/06/2009 | 000000147826 | 011657 | 8987 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000811 | 0000001 | 34.95 | 03/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000818 | 0000001 | 121.20 | 03/06/2009 | 00000010535X | 011657 | 850645 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000810 | 0000001 | 500.00 | 03/06/2009 | 00000010535X | 011657 | 850644 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000812 | 0000001 | 105.00 | 03/06/2009 | 000000147419 | 011657 | 850282 | 5.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000809 | 0000001 | 465.00 | 03/06/2009 | 000000580503 | 011657 | 850405 | 23.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000821 | 0000001 | 3000.00 | 04/06/2009 | 000000147826 | 011657 | 8959 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000823 | 0000001 | 18.36 | 04/06/2009 | 00000010535X | 011657 | 850646 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000533 | 0000001 | 140.00 | 04/06/2009 | 00000010535X | 011657 | 850646 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000819 | 0000001 | 150.00 | 04/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000820 | 0000001 | 50.00 | 04/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000822 | 0000001 | 100.00 | 04/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000824 | 0000001 | 150.00 | 05/06/2009 | 000000147826 | 011657 | 8944 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000826 | 0000001 | 60.60 | 08/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000827 | 0000001 | 60.60 | 08/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000828 | 0000001 | 40.00 | 08/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000829 | 0000001 | 1000.00 | 08/06/2009 | 000000167673 | 011657 | 850313 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000831 | 0000001 | 9185.00 | 08/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1976.15 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000848 | 0000001 | 465.00 | 09/06/2009 | 00000010535X | 011657 | 850648 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000863 | 0000001 | 50.00 | 10/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000872 | 0000001 | 2853.41 | 10/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 142.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000883 | 0000001 | 4145.00 | 10/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 496.24 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0000873 | 0000001 | 697.50 | 10/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 34.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0000882 | 0000001 | 5341.32 | 10/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 662.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0000890 | 0000001 | 490.66 | 10/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 60.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000856 | 0000001 | 507.67 | 10/06/2009 | 000000147826 | 011657 | 8998 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000877 | 0000001 | 5472.20 | 10/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 273.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000878 | 0000001 | 1056.82 | 10/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 52.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000881 | 0000001 | 11006.88 | 10/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1459.43 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000893 | 0000001 | 10051.88 | 10/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 784.81 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000888 | 0000001 | 6208.96 | 10/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 512.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000892 | 0000001 | 1470.66 | 10/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 115.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000864 | 0000001 | 80.00 | 10/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 4.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000879 | 0000001 | 15000.00 | 10/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 3283.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000885 | 0000001 | 12564.62 | 10/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1260.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000891 | 0000001 | 490.66 | 10/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 60.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000870 | 0000001 | 265.00 | 10/06/2009 | 000000147826 | 011657 | 8999 | 13.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000887 | 0000001 | 4911.32 | 10/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 416.41 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000896 | 0000001 | 315.00 | 10/06/2009 | 000000147826 | 011657 | DEB AU | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000853 | 0000001 | 1662.58 | 10/06/2009 | 000000147826 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000855 | 0000001 | 4839.77 | 10/06/2009 | 000000147826 | 011657 | 8998 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000862 | 0000001 | 1315.00 | 10/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 65.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000047 | 0000002 | 2930.00 | 10/06/2009 | 000000147826 | 011657 | 8999 | 398.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000854 | 0000001 | 8024.06 | 10/06/2009 | 000000147826 | 011657 | 8998 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000866 | 0000001 | 1920.00 | 10/06/2009 | 000000580503 | 011657 | 850412 | 96.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000871 | 0000001 | 4739.83 | 10/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 237.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000884 | 0000001 | 9178.58 | 10/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1001.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000886 | 0000001 | 5653.30 | 10/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1108.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000895 | 0000001 | 4943.79 | 10/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 247.19 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000859 | 0000001 | 1580.00 | 10/06/2009 | 000000147826 | 011657 | 9000 | 79.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000861 | 0000001 | 230.00 | 10/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000874 | 0000001 | 10545.61 | 10/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 527.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000875 | 0000001 | 10711.91 | 10/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 535.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000876 | 0000001 | 5155.16 | 10/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 257.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000880 | 0000001 | 3148.96 | 10/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 257.21 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000889 | 0000001 | 2555.66 | 10/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 346.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000894 | 0000001 | 7410.66 | 10/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 737.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000899 | 0000001 | 1419.23 | 12/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 111.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000897 | 0000001 | 224.00 | 12/06/2009 | 00000010535X | 011657 | DEB AU | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000898 | 0000001 | 2325.00 | 12/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 255.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000901 | 0000001 | 100.00 | 15/06/2009 | 000000580503 | 011657 | 850411 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000902 | 0000001 | 9.00 | 15/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000903 | 0000001 | 200.00 | 15/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000904 | 0000001 | 97.00 | 15/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000909 | 0000001 | 11.00 | 16/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000905 | 0000001 | 665.00 | 16/06/2009 | 00000010535X | 011657 | DEB AU | 33.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000906 | 0000001 | 300.00 | 16/06/2009 | 00000010535X | 011657 | DEB AU | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000910 | 0000001 | 120.00 | 16/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 6.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000911 | 0000001 | 406.20 | 16/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 20.31 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000907 | 0000001 | 3486.00 | 16/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 152.39 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000908 | 0000001 | 9650.00 | 16/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 2153.39 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000913 | 0000001 | 200.00 | 17/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 10.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000915 | 0000001 | 528.00 | 17/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 26.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000916 | 0000001 | 2300.00 | 17/06/2009 | 000000580503 | 011657 | 850417 | 298.93 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000917 | 0000001 | 1250.00 | 17/06/2009 | 000000580503 | 011657 | 850414 | 200.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000921 | 0000001 | 1200.00 | 17/06/2009 | 000000580503 | 011657 | 850416 | 192.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000923 | 0000001 | 1300.00 | 17/06/2009 | 000000580503 | 011657 | 850413 | 208.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000925 | 0000001 | 1600.00 | 17/06/2009 | 000000580503 | 011657 | 850415 | 256.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000920 | 0000001 | 40.00 | 17/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000922 | 0000001 | 250.00 | 17/06/2009 | 000000166030 | 011657 | 850110 | 12.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000924 | 0000001 | 2200.00 | 17/06/2009 | 000000131334 | 011657 | 850046 | 110.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000926 | 0000001 | 465.00 | 18/06/2009 | 000000580503 | 011657 | 850420 | 23.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000932 | 0000001 | 11800.00 | 19/06/2009 | 000000147826 | 011657 | 8995 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0000930 | 0000001 | 115.02 | 19/06/2009 | 000000147826 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0000102 | 0000006 | 650.00 | 19/06/2009 | 000000147826 | 011657 | 9006 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000939 | 0000001 | 1300.00 | 19/06/2009 | 000000176834 | 011657 | 850012 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000939 | 0000002 | 70.00 | 19/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 68.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000813 | 0000001 | 875.00 | 19/06/2009 | 000000147826 | 011657 | 8996 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000814 | 0000001 | 525.00 | 19/06/2009 | 000000147826 | 011657 | 8996 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000816 | 0000001 | 525.00 | 19/06/2009 | 000000147826 | 011657 | 8996 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000817 | 0000001 | 525.00 | 19/06/2009 | 000000147826 | 011657 | 8996 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000933 | 0000001 | 1500.00 | 19/06/2009 | 000000580503 | 011657 | 850418 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000815 | 0000001 | 525.00 | 19/06/2009 | 000000147826 | 011657 | 8996 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000945 | 0000001 | 677.28 | 22/06/2009 | 000000176834 | 011657 | 850014 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000945 | 0000002 | 138.72 | 22/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000941 | 0000001 | 33.33 | 22/06/2009 | 000000147419 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000942 | 0000001 | 117.74 | 22/06/2009 | 000000191442 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000944 | 0000001 | 1200.00 | 22/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000943 | 0000001 | 300.00 | 22/06/2009 | 000000147826 | 011657 | 9003 | 15.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000952 | 0000001 | 93.00 | 23/06/2009 | 00000010535X | 011657 | 850653 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000946 | 0000001 | 1040.00 | 23/06/2009 | 00000010535X | 011657 | DEB AU | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000954 | 0000001 | 3705.00 | 23/06/2009 | 000000147826 | 011657 | 9009 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000947 | 0000001 | 150.00 | 23/06/2009 | 000000147826 | 011657 | 9013 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000948 | 0000001 | 2118.40 | 23/06/2009 | 000000166030 | 011657 | 850112 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000949 | 0000001 | 2146.00 | 23/06/2009 | 000000166030 | 011657 | 850111 | 107.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000950 | 0000001 | 45.00 | 23/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000951 | 0000001 | 372.00 | 23/06/2009 | 000000147826 | 011657 | 9014 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000953 | 0000001 | 1896.35 | 23/06/2009 | 000000156558 | 011657 | 850082 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000689 | 0000001 | 340.00 | 25/06/2009 | 000000176834 | 011657 | 850009 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000956 | 0000001 | 1200.00 | 25/06/2009 | 00000010535X | 011657 | 850654 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000957 | 0000001 | 2000.00 | 25/06/2009 | 000000147419 | 011657 | 850285 | 100.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000959 | 0000001 | 5400.00 | 25/06/2009 | 000000147826 | 011657 | 9015 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000850 | 0000001 | 700.00 | 25/06/2009 | 000000147826 | 011657 | 9016 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000715 | 0000001 | 700.00 | 25/06/2009 | 000000147826 | 011657 | 9010 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000958 | 0000001 | 2000.00 | 25/06/2009 | 00000010535X | 011657 | DEB. A | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000955 | 0000001 | 14.54 | 25/06/2009 | 000000131717 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000960 | 0000001 | 675.00 | 26/06/2009 | 000000147419 | 011657 | 850283 | 33.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000962 | 0000001 | 127.40 | 26/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000964 | 0000001 | 250.00 | 29/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 12.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000969 | 0000001 | 9162.96 | 30/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1722.77 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000977 | 0000001 | 6121.71 | 30/06/2009 | 00000010535X | 011657 | 850658 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000977 | 0000002 | 7743.17 | 30/06/2009 | 000000147826 | 011657 | 9019 | 277.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000982 | 0000001 | 1800.00 | 30/06/2009 | 000000147826 | 011657 | 9026 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000971 | 0000001 | 22861.66 | 30/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 4920.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000975 | 0000001 | 3000.00 | 30/06/2009 | 000000147826 | 011657 | 9017 | 150.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000961 | 0000001 | 587.50 | 30/06/2009 | 000000147826 | 011657 | 9027 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000966 | 0000001 | 847.26 | 30/06/2009 | 000000147826 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000967 | 0000001 | 0.90 | 30/06/2009 | 000002831473 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000970 | 0000001 | 1588.00 | 30/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 137.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000979 | 0000001 | 236.00 | 30/06/2009 | 000000147419 | 011657 | 850284 | 11.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000990 | 0000001 | 421.29 | 30/06/2009 | 00000010535X | 011657 | 850659 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000981 | 0000001 | 350.15 | 30/06/2009 | 000000147826 | 011657 | 9023 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000991 | 0000001 | 121.20 | 30/06/2009 | 000000147419 | 011657 | 850286 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000808 | 0000001 | 368.23 | 30/06/2009 | 000000147826 | 011657 | 9024 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000976 | 0000001 | 250.00 | 30/06/2009 | 000000147826 | 011657 | 9028 | 12.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000965 | 0000001 | 35.00 | 30/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000980 | 0000001 | 50.00 | 30/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000983 | 0000001 | 50.00 | 30/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000984 | 0000001 | 50.00 | 30/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000986 | 0000001 | 172.00 | 30/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000987 | 0000001 | 50.00 | 30/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000988 | 0000001 | 24.00 | 30/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000989 | 0000001 | 50.00 | 30/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000973 | 0000001 | 20570.40 | 30/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 3233.49 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001007 | 0000001 | 650.00 | 30/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 32.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001008 | 0000001 | 900.00 | 30/06/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001016 | 0000001 | 900.00 | 01/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001017 | 0000001 | 2100.00 | 01/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 105.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001018 | 0000001 | 600.00 | 01/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001020 | 0000001 | 1300.00 | 01/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 65.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001021 | 0000001 | 700.00 | 01/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001022 | 0000001 | 624.93 | 01/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001011 | 0000001 | 2830.00 | 01/07/2009 | 000000176834 | 011657 | 850015 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001014 | 0000001 | 50.00 | 01/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001013 | 0000001 | 82.00 | 01/07/2009 | 000000147419 | 011657 | 850288 | 4.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001024 | 0000001 | 2000.00 | 02/07/2009 | 000000580503 | 011657 | 850422 | 100.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001025 | 0000001 | 200.00 | 02/07/2009 | 000000580503 | 011657 | 850424 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001025 | 0000002 | 300.00 | 02/07/2009 | 000000580503 | 011657 | 850421 | 25.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001028 | 0000001 | 630.00 | 02/07/2009 | 000000580503 | 011657 | 850423 | 31.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001023 | 0000001 | 11.40 | 02/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000701 | 0000001 | 2800.00 | 02/07/2009 | 000000147826 | 011657 | 9018 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001029 | 0000001 | 40.00 | 02/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001030 | 0000001 | 150.00 | 02/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001031 | 0000001 | 182.00 | 02/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001032 | 0000001 | 350.00 | 02/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001033 | 0000001 | 50.00 | 02/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001034 | 0000001 | 120.00 | 02/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001035 | 0000001 | 58.00 | 02/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001027 | 0000001 | 2980.00 | 02/07/2009 | 000000167673 | 011657 | 850318 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001041 | 0000001 | 8.00 | 03/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001038 | 0000001 | 1200.00 | 03/07/2009 | 000000147826 | 011657 | 9020 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0001042 | 0000001 | 474.20 | 03/07/2009 | 000000147419 | 011657 | 850269 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001040 | 0000001 | 109.00 | 03/07/2009 | 000000580503 | 011657 | 850425 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001043 | 0000001 | 121.30 | 06/07/2009 | 000000147419 | 011657 | 850270 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001039 | 0000001 | 1000.00 | 06/07/2009 | 000000147826 | 011657 | 9020 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001045 | 0000001 | 67.00 | 06/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001046 | 0000001 | 22.00 | 06/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001047 | 0000001 | 120.00 | 06/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001050 | 0000001 | 400.00 | 07/07/2009 | 000000176834 | 011657 | 850016 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001050 | 0000002 | 25.00 | 07/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 21.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001052 | 0000001 | 69.00 | 07/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001053 | 0000001 | 80.00 | 07/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001054 | 0000001 | 69.00 | 07/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0000006 | 0000001 | 165.00 | 07/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001051 | 0000001 | 2200.00 | 07/07/2009 | 000000131334 | 011657 | 850046 | 110.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000057 | 0000001 | 200.00 | 07/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000516 | 0000001 | 100.00 | 07/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001048 | 0000001 | 3486.00 | 07/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 152.39 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001049 | 0000001 | 1884.23 | 07/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 148.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001044 | 0000001 | 50792.89 | 07/07/2009 | 000006470282 | 005584 | EXTRAT | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001055 | 0000001 | 37.00 | 08/07/2009 | 000010010085 | 001185 | EXTRAT | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001060 | 0000001 | 70.05 | 08/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001058 | 0000001 | 2275.50 | 08/07/2009 | 000000176834 | 011657 | 850020 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001061 | 0000001 | 1285.00 | 09/07/2009 | 000000176834 | 011657 | 850019 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001063 | 0000001 | 1563.40 | 09/07/2009 | 000000176834 | 011657 | 850018 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001064 | 0000001 | 77.00 | 09/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001062 | 0000001 | 915.42 | 09/07/2009 | 00000010535X | 011657 | 850660 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001065 | 0000001 | 1493.20 | 10/07/2009 | 000000147826 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001066 | 0000001 | 20.12 | 10/07/2009 | 000000134945 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001068 | 0000001 | 5380.02 | 10/07/2009 | 000000147826 | 011657 | 9033 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001071 | 0000001 | 315.00 | 10/07/2009 | 000000147826 | 011657 | DEB. A | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001072 | 0000001 | 1000.00 | 10/07/2009 | 000000147826 | 011657 | 9031 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001067 | 0000001 | 338.00 | 10/07/2009 | 00000010535X | 011657 | DEB AU | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001107 | 0000001 | 2140.00 | 10/07/2009 | 000000131717 | 011657 | 850062 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001073 | 0000001 | 500.00 | 10/07/2009 | 000000147826 | 011657 | 9030 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001079 | 0000001 | 50.00 | 10/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001080 | 0000001 | 15.00 | 10/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001081 | 0000001 | 57.00 | 10/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001082 | 0000001 | 100.00 | 10/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001108 | 0000001 | 121.20 | 12/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001113 | 0000001 | 99.00 | 13/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001109 | 0000001 | 1801.20 | 13/07/2009 | 000000187712 | 011657 | 850011 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001110 | 0000001 | 4699.20 | 13/07/2009 | 000000189871 | 011657 | 850003 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001111 | 0000001 | 431.20 | 13/07/2009 | 000000175099 | 011657 | 850001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001112 | 0000001 | 108.70 | 13/07/2009 | 000000580503 | 011657 | 850432 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001114 | 0000001 | 1710.00 | 14/07/2009 | 000000580503 | 011657 | 850426 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001115 | 0000001 | 182.22 | 15/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001116 | 0000001 | 1700.00 | 15/07/2009 | 000000176834 | 011657 | 850017 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001120 | 0000001 | 430.00 | 16/07/2009 | 000000176834 | 011657 | 850043 | 21.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001117 | 0000001 | 33.80 | 16/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001119 | 0000001 | 194.65 | 16/07/2009 | 00000010535X | 011657 | 850661 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001118 | 0000001 | 9650.00 | 16/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 2153.39 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001076 | 0000001 | 6336.80 | 20/07/2009 | 000000580503 | 011657 | 850427 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001130 | 0000001 | 7500.00 | 20/07/2009 | 000000190942 | 011657 | 850001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M S P A JOAO 09 M TUR |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001125 | 0000001 | 337.83 | 20/07/2009 | 000000147826 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001126 | 0000001 | 98.00 | 20/07/2009 | 000000147826 | 011657 | DEB. A | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001127 | 0000001 | 39.80 | 20/07/2009 | 000000161047 | 011657 | EXTRAT | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001132 | 0000001 | 15.00 | 20/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001133 | 0000001 | 64.00 | 20/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001134 | 0000001 | 12.00 | 20/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001135 | 0000001 | 7155.00 | 20/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001136 | 0000001 | 1800.00 | 20/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001137 | 0000001 | 1865.00 | 20/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001128 | 0000001 | 1367.50 | 20/07/2009 | 000000580503 | 011657 | 850428 | 68.37 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001129 | 0000001 | 2000.00 | 20/07/2009 | 000000580503 | 011657 | 850430 | 100.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001141 | 0000001 | 1040.00 | 21/07/2009 | 00000010535X | 011657 | DEB. A | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001144 | 0000001 | 2700.00 | 21/07/2009 | 000000147419 | 011657 | 850271 | 135.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001145 | 0000001 | 530.00 | 21/07/2009 | 00000010535X | 011657 | 850667 | 26.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001148 | 0000001 | 109.00 | 21/07/2009 | 000000580503 | 011657 | 850435 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001087 | 0000001 | 10051.88 | 21/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 912.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001096 | 0000001 | 10591.88 | 21/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1402.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001102 | 0000001 | 6317.65 | 21/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 315.87 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001150 | 0000001 | 144.00 | 21/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001151 | 0000001 | 15.00 | 21/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001152 | 0000001 | 50.00 | 21/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001084 | 0000001 | 4145.00 | 21/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 496.24 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001100 | 0000001 | 3064.77 | 21/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 153.24 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001105 | 0000001 | 2325.00 | 21/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 255.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0001092 | 0000001 | 5341.32 | 21/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 662.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0001093 | 0000001 | 490.66 | 21/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 60.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0001104 | 0000001 | 697.50 | 21/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 34.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0001139 | 0000001 | 0.13 | 21/07/2009 | 000000147729 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001146 | 0000001 | 1050.00 | 21/07/2009 | 00000010535X | 011657 | 850668 | 52.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001088 | 0000001 | 4911.32 | 21/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 416.41 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001083 | 0000001 | 12564.62 | 21/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1481.61 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001085 | 0000001 | 15000.00 | 21/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 3283.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001095 | 0000001 | 490.66 | 21/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 60.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001142 | 0000001 | 25.00 | 21/07/2009 | 000002831473 | 011657 | 850091 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001098 | 0000001 | 1470.66 | 21/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 115.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001140 | 0000001 | 665.00 | 21/07/2009 | 00000010535X | 011657 | DEB. A | 33.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001143 | 0000001 | 300.00 | 21/07/2009 | 00000010535X | 011657 | DEB AU | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001089 | 0000001 | 8687.92 | 21/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 964.31 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001097 | 0000001 | 5653.30 | 21/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1108.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001101 | 0000001 | 9694.19 | 21/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 484.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001091 | 0000001 | 7410.66 | 21/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 737.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001094 | 0000001 | 2555.66 | 21/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 346.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001099 | 0000001 | 12739.70 | 21/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 636.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001103 | 0000001 | 10635.29 | 21/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 531.77 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001106 | 0000001 | 5155.16 | 21/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 257.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0001163 | 0000001 | 45.00 | 22/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 2.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001164 | 0000001 | 700.00 | 22/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001165 | 0000001 | 900.00 | 22/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001167 | 0000001 | 600.00 | 22/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001171 | 0000001 | 700.00 | 22/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001174 | 0000001 | 700.00 | 22/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001175 | 0000001 | 900.00 | 22/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001181 | 0000001 | 600.00 | 22/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001155 | 0000001 | 3200.00 | 22/07/2009 | 000000580503 | 011657 | 850436 | 646.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001156 | 0000001 | 625.00 | 22/07/2009 | 000000076228 | 011657 | 850087 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001159 | 0000001 | 1600.00 | 22/07/2009 | 000000580503 | 011657 | 850439 | 256.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001161 | 0000001 | 2300.00 | 22/07/2009 | 000000580503 | 011657 | 850438 | 45.93 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0001078 | 0000002 | 2000.00 | 28/07/2009 | 00000010535X | 011657 | 850671 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0001186 | 0000001 | 400.00 | 28/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001189 | 0000001 | 500.00 | 28/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 25.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001190 | 0000001 | 120.00 | 28/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 6.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001192 | 0000001 | 100.00 | 28/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 5.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001193 | 0000001 | 265.00 | 28/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 13.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001183 | 0000001 | 60.00 | 28/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001187 | 0000001 | 100.00 | 28/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 5.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001191 | 0000001 | 100.00 | 28/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 5.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001195 | 0000001 | 50.00 | 29/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001196 | 0000001 | 60.00 | 29/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001197 | 0000001 | 440.00 | 29/07/2009 | 000000156558 | 011657 | 850083 | 22.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001199 | 0000001 | 1300.00 | 30/07/2009 | 000000076228 | 011657 | 850088 | 208.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001200 | 0000001 | 40.00 | 30/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001201 | 0000001 | 7619.53 | 30/07/2009 | 000006470193 | 005584 | EXTRAT | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001202 | 0000001 | 887.94 | 30/07/2009 | 000000147826 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001203 | 0000001 | 7.20 | 30/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001211 | 0000001 | 0.90 | 31/07/2009 | 000002831473 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001212 | 0000001 | 2.48 | 31/07/2009 | 000006470193 | 005584 | EXTRAT | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001205 | 0000001 | 279.00 | 31/07/2009 | 000000147826 | 011657 | 9045 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001206 | 0000001 | 465.00 | 31/07/2009 | 000000147826 | 011657 | 9048 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001207 | 0000001 | 50.00 | 31/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001208 | 0000001 | 30.00 | 31/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001209 | 0000001 | 12.00 | 31/07/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001210 | 0000001 | 150.00 | 31/07/2009 | 000000093742 | 011657 | 851772 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001215 | 0000001 | 120.00 | 01/08/2009 | 000000093742 | 011657 | 851771 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001216 | 0000001 | 30.00 | 02/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001219 | 0000001 | 160.00 | 03/08/2009 | 000000093742 | 011657 | 851770 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001220 | 0000001 | 9162.96 | 03/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1722.77 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001217 | 0000001 | 42900.76 | 03/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 5288.14 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001218 | 0000001 | 20591.06 | 03/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 3290.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001224 | 0000001 | 15280.58 | 03/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 2573.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001147 | 0000001 | 1115.00 | 03/08/2009 | 000000176834 | 011657 | 850045 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001037 | 0000001 | 646.00 | 03/08/2009 | 000000176834 | 011657 | 850044 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001221 | 0000001 | 511.50 | 03/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 40.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001222 | 0000001 | 2033.50 | 03/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 141.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001223 | 0000001 | 22810.34 | 03/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 5032.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001225 | 0000001 | 465.00 | 04/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9050 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001226 | 0000001 | 120.00 | 04/08/2009 | 000002831473 | 011657 | 850093 | 6.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001229 | 0000001 | 500.00 | 04/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001230 | 0000001 | 135.00 | 04/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 6.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001228 | 0000001 | 465.00 | 04/08/2009 | 00000010535X | 011657 | DEB AU | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001227 | 0000001 | 93.00 | 04/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9042 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001231 | 0000001 | 100.00 | 04/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 5.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001232 | 0000001 | 930.00 | 04/08/2009 | 00000010535X | 011657 | 850673 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001235 | 0000001 | 80.00 | 05/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001236 | 0000001 | 232.50 | 05/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9051 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001233 | 0000001 | 1231.35 | 05/08/2009 | 000010010085 | 001185 | 527938 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001234 | 0000001 | 150.00 | 05/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9056 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001240 | 0000001 | 600.00 | 06/08/2009 | 000000166030 | 011657 | 850084 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001248 | 0000001 | 295.00 | 06/08/2009 | 000000176834 | 011657 | 850046 | 14.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001249 | 0000001 | 85.00 | 06/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 4.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001241 | 0000001 | 360.35 | 06/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9058 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001130 | 0000002 | 77500.00 | 06/08/2009 | 000000190942 | 011657 | 850002 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001131 | 0000001 | 72500.00 | 06/08/2009 | 000000190942 | 011657 | 850002 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001244 | 0000001 | 720.00 | 06/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9060 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001245 | 0000001 | 500.00 | 06/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9054 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001246 | 0000001 | 3500.00 | 06/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9053 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001247 | 0000001 | 1000.00 | 06/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9055 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000102 | 0000007 | 650.00 | 06/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9052 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001250 | 0000001 | 536.38 | 07/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9061 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000734 | 0000001 | 3351.00 | 07/08/2009 | 000000159468 | 011657 | 850026 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001251 | 0000001 | 12.00 | 07/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001252 | 0000001 | 1100.00 | 07/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 55.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001253 | 0000001 | 209.93 | 07/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001022 | 0000002 | 75.07 | 07/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000869 | 0000001 | 699.25 | 07/08/2009 | 000000159468 | 011657 | 850026 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001263 | 0000001 | 60.00 | 10/08/2009 | 000000093742 | 011657 | 851764 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001264 | 0000001 | 120.00 | 10/08/2009 | 000000093742 | 011657 | 851763 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001266 | 0000001 | 15540.00 | 10/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9070 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001254 | 0000001 | 2000.00 | 10/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9072 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001262 | 0000001 | 1050.00 | 10/08/2009 | 000000167673 | 011657 | 850330 | 52.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001258 | 0000001 | 63.40 | 10/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001259 | 0000001 | 39.00 | 10/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001260 | 0000001 | 39.00 | 10/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001261 | 0000001 | 50.00 | 10/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001265 | 0000001 | 1596.00 | 10/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001255 | 0000001 | 5484.08 | 10/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9062 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001256 | 0000001 | 315.00 | 10/08/2009 | 000000147826 | 011657 | DEB AU | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001257 | 0000001 | 37.00 | 10/08/2009 | 000010010085 | 001185 | EXTRAT | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001267 | 0000001 | 55335.00 | 10/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001268 | 0000001 | 2062.72 | 10/08/2009 | 000000147826 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001269 | 0000001 | 0.13 | 11/08/2009 | 000000147729 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001198 | 0000001 | 980.55 | 11/08/2009 | 00000010535X | 011657 | 850678 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001289 | 0000001 | 1528.60 | 11/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9063 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001271 | 0000001 | 350.00 | 11/08/2009 | 00000010535X | 011657 | 850680 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001279 | 0000001 | 10764.75 | 11/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 538.24 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001280 | 0000001 | 5100.20 | 11/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 255.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001281 | 0000001 | 17480.66 | 11/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 874.03 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001287 | 0000001 | 520.08 | 11/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9063 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001270 | 0000001 | 24.00 | 11/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001273 | 0000001 | 2325.00 | 11/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 255.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001274 | 0000001 | 6655.00 | 11/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001275 | 0000001 | 3276.14 | 11/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 163.81 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001276 | 0000001 | 2265.00 | 11/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001277 | 0000001 | 1800.00 | 11/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001290 | 0000001 | 1000.00 | 11/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9063 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0001278 | 0000001 | 697.50 | 11/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 34.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0001288 | 0000001 | 300.00 | 11/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9063 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001272 | 0000001 | 700.00 | 11/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001282 | 0000001 | 6920.05 | 11/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 346.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001286 | 0000001 | 2827.68 | 11/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9063 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001253 | 0000002 | 890.07 | 11/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 55.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001283 | 0000001 | 9694.19 | 11/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 484.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001284 | 0000001 | 1884.23 | 11/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 148.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001285 | 0000001 | 9593.11 | 11/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9063 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001291 | 0000001 | 217.36 | 11/08/2009 | 000000076228 | 011657 | 850090 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001292 | 0000001 | 178.36 | 11/08/2009 | 000000076228 | 011657 | 850089 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001293 | 0000001 | 530.00 | 12/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9090 | 26.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001315 | 0000001 | 108.70 | 12/08/2009 | 000000580503 | 011657 | 850441 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001316 | 0000001 | 109.00 | 12/08/2009 | 000000580503 | 011657 | 850441 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001295 | 0000001 | 380.00 | 12/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9078 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001297 | 0000001 | 500.00 | 12/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9077 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001299 | 0000001 | 1130.00 | 12/08/2009 | 000000167673 | 011657 | 850331 | 56.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001302 | 0000001 | 1600.00 | 12/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9074 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0001313 | 0000001 | 800.00 | 12/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9067 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001294 | 0000001 | 20.00 | 12/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001303 | 0000001 | 260.00 | 12/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9080 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001304 | 0000001 | 160.00 | 12/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9081 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001305 | 0000001 | 320.00 | 12/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9092 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001306 | 0000001 | 100.00 | 12/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9084 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001307 | 0000001 | 140.00 | 12/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9087 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001310 | 0000001 | 700.00 | 12/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9075 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001311 | 0000001 | 200.00 | 12/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9091 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001312 | 0000001 | 100.00 | 12/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9088 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001309 | 0000001 | 800.00 | 12/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9076 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001314 | 0000001 | 700.00 | 12/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9069 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001308 | 0000001 | 800.00 | 12/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9068 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001296 | 0000001 | 600.00 | 12/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9073 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001298 | 0000001 | 400.00 | 12/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9066 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000865 | 0000001 | 2800.00 | 12/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9089 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001318 | 0000001 | 60.60 | 13/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9079 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001317 | 0000001 | 210.00 | 13/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9093 | 10.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001321 | 0000001 | 465.00 | 13/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9097 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000597 | 0000001 | 481.47 | 13/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9094 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000013 | 0000001 | 1868.55 | 13/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9094 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001320 | 0000001 | 400.00 | 13/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9100 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001319 | 0000001 | 1000.00 | 13/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9096 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000600 | 0000001 | 3006.80 | 14/08/2009 | 00000010535X | 011657 | 850674 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001322 | 0000001 | 32.00 | 14/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000700 | 0000001 | 4000.00 | 14/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9098 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001323 | 0000001 | 57.94 | 15/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001324 | 0000001 | 121.48 | 17/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001325 | 0000001 | 186.00 | 17/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9101 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001328 | 0000001 | 93.00 | 17/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001326 | 0000001 | 8.25 | 17/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001332 | 0000001 | 613.04 | 17/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9102 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001335 | 0000001 | 1816.22 | 17/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9107 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001327 | 0000001 | 5.60 | 17/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9103 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001333 | 0000001 | 1050.00 | 17/08/2009 | 000000167673 | 011657 | 850332 | 52.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001056 | 0000001 | 226.73 | 17/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9103 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001057 | 0000001 | 41.00 | 17/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9103 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001329 | 0000001 | 3486.00 | 17/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 152.39 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001334 | 0000001 | 3150.00 | 17/08/2009 | 000000580503 | 011657 | 850445 | 140.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001334 | 0000002 | 5500.00 | 17/08/2009 | 000000580503 | 011657 | 850444 | 911.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001330 | 0000001 | 40.00 | 17/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001331 | 0000001 | 50.00 | 17/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001334 | 0000003 | 465.00 | 18/08/2009 | 000000580503 | 011657 | 850447 | 705.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001342 | 0000001 | 744.00 | 18/08/2009 | 00000010535X | 011657 | 850682 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001343 | 0000001 | 1040.00 | 18/08/2009 | 00000010535X | 011657 | DEB. A | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001213 | 0000001 | 1800.00 | 18/08/2009 | 00000010535X | 011657 | 850677 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001214 | 0000001 | 2200.00 | 18/08/2009 | 00000010535X | 011657 | 850677 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001341 | 0000001 | 2300.00 | 18/08/2009 | 00000010535X | 011657 | 850681 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001336 | 0000001 | 665.00 | 18/08/2009 | 00000010535X | 011657 | DEB AU | 33.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001337 | 0000001 | 300.00 | 18/08/2009 | 00000010535X | 011657 | DEB. A | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001338 | 0000001 | 93.00 | 18/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9109 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001149 | 0000001 | 76.37 | 18/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001059 | 0000001 | 70.00 | 18/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001012 | 0000001 | 100.00 | 18/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001026 | 0000001 | 40.00 | 18/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001340 | 0000001 | 520.00 | 18/08/2009 | 00000010535X | 011657 | 850675 | 26.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001347 | 0000001 | 28.30 | 19/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001344 | 0000001 | 1310.50 | 19/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9112 | 65.53 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001345 | 0000001 | 40.00 | 19/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001346 | 0000001 | 100.00 | 19/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001358 | 0000001 | 135.00 | 20/08/2009 | 000000156558 | 011657 | 850084 | 6.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001352 | 0000001 | 1600.00 | 20/08/2009 | 000000580503 | 011657 | 850450 | 256.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001354 | 0000001 | 1600.00 | 20/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9118 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001356 | 0000001 | 1300.00 | 20/08/2009 | 000000076228 | 011657 | 850091 | 208.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001357 | 0000001 | 1700.00 | 20/08/2009 | 000000580503 | 011657 | 850446 | 5.89 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001357 | 0000002 | 465.00 | 20/08/2009 | 000000580503 | 011657 | 850448 | 224.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001360 | 0000001 | 1250.00 | 20/08/2009 | 000000580503 | 011657 | 850449 | 200.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001355 | 0000001 | 30.00 | 20/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001339 | 0000001 | 1500.00 | 20/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9119 | 75.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001350 | 0000001 | 465.00 | 20/08/2009 | 00000010535X | 011657 | DEB. A | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001359 | 0000001 | 300.00 | 20/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9114 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001359 | 0000002 | 300.00 | 20/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9117 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001348 | 0000001 | 279.17 | 20/08/2009 | 000000147826 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001349 | 0000001 | 98.00 | 20/08/2009 | 000000147826 | 011657 | DEB. A | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001351 | 0000001 | 80.40 | 20/08/2009 | 000000161047 | 011657 | EXTRAT | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001361 | 0000001 | 43.47 | 21/08/2009 | 000000147419 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001239 | 0000001 | 507.00 | 21/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9122 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001364 | 0000001 | 200.00 | 21/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9111 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001365 | 0000001 | 1800.00 | 21/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9125 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001366 | 0000001 | 200.00 | 21/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001362 | 0000001 | 749.32 | 21/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9123 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001368 | 0000001 | 50.00 | 24/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001353 | 0000001 | 3750.00 | 24/08/2009 | 000000147419 | 011657 | 850273 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001371 | 0000001 | 1500.00 | 24/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9104 | 75.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001373 | 0000001 | 12.40 | 24/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001369 | 0000001 | 25.00 | 24/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001377 | 0000001 | 17.10 | 25/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001243 | 0000001 | 1260.00 | 25/08/2009 | 00000010535X | 011657 | 850685 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001375 | 0000001 | 117.60 | 25/08/2009 | 000000580503 | 011657 | 850454 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001379 | 0000001 | 30.00 | 26/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001381 | 0000001 | 1115.85 | 26/08/2009 | 000000156558 | 011657 | 850067 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001382 | 0000001 | 1580.00 | 27/08/2009 | 000000147826 | 011657 | 9126 | 79.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001386 | 0000001 | 320.00 | 27/08/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001469 | 0000001 | 895.00 | 01/09/2009 | 00000010535X | 011657 | 850699 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001470 | 0000001 | 305.00 | 01/09/2009 | 00000010535X | 011657 | 850699 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001472 | 0000001 | 186.00 | 01/09/2009 | 00000010535X | 011657 | 850700 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001460 | 0000001 | 23.36 | 01/09/2009 | 00000010535X | 011657 | 850694 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001462 | 0000001 | 300.00 | 01/09/2009 | 00000010535X | 011657 | 850692 | 15.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001455 | 0000001 | 1061.50 | 01/09/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 84.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001452 | 0000001 | 20807.84 | 01/09/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 4855.15 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000867 | 0000001 | 362.05 | 01/09/2009 | 00000010535X | 011657 | 850694 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001456 | 0000001 | 511.50 | 01/09/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 260.74 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001461 | 0000001 | 2026.00 | 01/09/2009 | 00000010535X | 011657 | 850697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001463 | 0000001 | 300.00 | 01/09/2009 | 00000010535X | 011657 | 850696 | 15.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001475 | 0000001 | 130.00 | 01/09/2009 | 00000010535X | 011657 | DEB. A | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001477 | 0000001 | 506.00 | 02/09/2009 | 000010010085 | 001185 | 527937 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001479 | 0000001 | 500.00 | 02/09/2009 | 000000147826 | 011657 | 9128 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001480 | 0000001 | 0.04 | 02/09/2009 | 000000147729 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001478 | 0000001 | 110.00 | 02/09/2009 | 000000147826 | 011657 | 9131 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001481 | 0000001 | 1450.00 | 03/09/2009 | 000000147826 | 011657 | 9132 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001481 | 0000002 | 1050.00 | 03/09/2009 | 00000010535X | 011657 | 850701 | 464.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001483 | 0000001 | 240.00 | 04/09/2009 | 000000131857 | 011657 | 850603 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001482 | 0000001 | 316.00 | 04/09/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 15.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001486 | 0000001 | 93.00 | 08/09/2009 | 000002831473 | 011657 | 850094 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001487 | 0000001 | 37.00 | 08/09/2009 | 000010010085 | 001185 | EXTRAT | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001485 | 0000001 | 500.00 | 08/09/2009 | 000000167673 | 011657 | 850352 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001491 | 0000001 | 290.00 | 09/09/2009 | 000000166030 | 011657 | 850085 | 14.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0001427 | 0000001 | 5341.32 | 10/09/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 738.21 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0001428 | 0000001 | 490.66 | 10/09/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 60.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001419 | 0000001 | 4145.00 | 10/09/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 496.24 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001422 | 0000001 | 10051.88 | 10/09/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 912.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001431 | 0000001 | 11267.54 | 10/09/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1781.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001496 | 0000001 | 2000.00 | 10/09/2009 | 000000147826 | 011657 | 9427 | 100.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001500 | 0000001 | 3504.30 | 10/09/2009 | 000000147826 | 011657 | 9440 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001424 | 0000001 | 8687.92 | 10/09/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1021.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001432 | 0000001 | 5188.30 | 10/09/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1047.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001502 | 0000001 | 1800.00 | 10/09/2009 | 000000147826 | 011657 | 9426 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001423 | 0000001 | 4911.32 | 10/09/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 416.41 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001425 | 0000001 | 3148.96 | 10/09/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 257.21 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001426 | 0000001 | 7410.66 | 10/09/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 737.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001429 | 0000001 | 2555.66 | 10/09/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 346.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001490 | 0000001 | 21043.98 | 10/09/2009 | 000006470282 | 005584 | EXTRAT | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001499 | 0000001 | 1519.80 | 10/09/2009 | 000000147826 | 011657 | 9440 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001418 | 0000001 | 12601.64 | 10/09/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1090.83 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001418 | 0000002 | 427.98 | 10/09/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001420 | 0000001 | 15000.00 | 10/09/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 3283.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001430 | 0000001 | 490.66 | 10/09/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 60.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001421 | 0000001 | 6623.96 | 10/09/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 545.21 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001433 | 0000001 | 1470.66 | 10/09/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 115.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001498 | 0000001 | 2714.21 | 10/09/2009 | 000000147826 | 011657 | 9440 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001504 | 0000001 | 956.00 | 10/09/2009 | 000000147826 | 011657 | 9439 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001493 | 0000001 | 1554.91 | 10/09/2009 | 000000147826 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001494 | 0000001 | 315.00 | 10/09/2009 | 000000147826 | 011657 | DEB AU | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001495 | 0000001 | 3500.00 | 10/09/2009 | 000000147826 | 011657 | 9435 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001497 | 0000001 | 500.00 | 10/09/2009 | 000000147826 | 011657 | 9437 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001501 | 0000001 | 1000.00 | 10/09/2009 | 000000147826 | 011657 | 9438 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000102 | 0000008 | 650.00 | 10/09/2009 | 000000147826 | 011657 | 9436 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001507 | 0000001 | 550.91 | 11/09/2009 | 000000147826 | 011657 | 9423 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001078 | 0000003 | 140.46 | 11/09/2009 | 000000147826 | 011657 | 9428 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001488 | 0000001 | 1520.00 | 11/09/2009 | 000000147826 | 011657 | 9421 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001474 | 0000001 | 1500.00 | 11/09/2009 | 000000147826 | 011657 | 9422 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001505 | 0000001 | 58379.37 | 11/09/2009 | 000000186333 | 011657 | 850001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000247 | 0000001 | 2000.00 | 11/09/2009 | 000000147826 | 011657 | 9424 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001500 | 0000002 | 1108.63 | 11/09/2009 | 000000147826 | 011657 | 9428 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001489 | 0000001 | 680.00 | 11/09/2009 | 000000147826 | 011657 | 9421 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000141 | 0000001 | 1522.40 | 11/09/2009 | 000000167673 | 011657 | 850354 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000142 | 0000001 | 3477.60 | 11/09/2009 | 000000167673 | 011657 | 850354 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001503 | 0000001 | 3746.88 | 11/09/2009 | 000000167673 | 011657 | 850355 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001506 | 0000001 | 7191.66 | 11/09/2009 | 000000167673 | 011657 | 850356 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000598 | 0000001 | 1588.81 | 14/09/2009 | 000000580503 | 011657 | 850456 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001473 | 0000001 | 800.00 | 14/09/2009 | 00000010535X | 011657 | 850702 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001511 | 0000001 | 2805.31 | 14/09/2009 | 000000131857 | 011657 | 850619 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001512 | 0000001 | 232.50 | 14/09/2009 | 000000131857 | 011657 | 850618 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001513 | 0000001 | 2000.00 | 15/09/2009 | 00000010535X | 011657 | DEB AU | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001514 | 0000001 | 374.00 | 15/09/2009 | 00000010535X | 011657 | DEB. A | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001520 | 0000001 | 465.00 | 15/09/2009 | 000000131857 | 011657 | 850620 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001508 | 0000001 | 3217.20 | 15/09/2009 | 000000061557 | 011657 | 850021 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001515 | 0000001 | 380.00 | 15/09/2009 | 00000010535X | 011657 | 850705 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001519 | 0000001 | 1050.00 | 15/09/2009 | 000000131857 | 011657 | 850621 | 52.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001521 | 0000001 | 160.00 | 15/09/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 8.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001516 | 0000001 | 128.70 | 15/09/2009 | 000000580503 | 011657 | 850458 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001517 | 0000001 | 109.20 | 15/09/2009 | 000000580503 | 011657 | 850458 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001518 | 0000001 | 2420.00 | 15/09/2009 | 00000010535X | 011657 | 850706 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001518 | 0000002 | 180.00 | 15/09/2009 | 000000131857 | 011657 | 850622 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001523 | 0000001 | 1700.00 | 16/09/2009 | 000000580503 | 011657 | 850467 | 5.89 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001523 | 0000002 | 465.00 | 16/09/2009 | 000000580503 | 011657 | 850466 | 224.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001524 | 0000001 | 465.00 | 16/09/2009 | 000000580503 | 011657 | 850464 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001524 | 0000002 | 3150.00 | 16/09/2009 | 000000580503 | 011657 | 850463 | 140.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001524 | 0000003 | 5500.00 | 16/09/2009 | 000000580503 | 011657 | 850462 | 1616.94 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001526 | 0000001 | 1884.23 | 16/09/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 148.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001500 | 0000003 | 2000.00 | 16/09/2009 | 000000580503 | 011657 | 850465 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001522 | 0000001 | 865.75 | 16/09/2009 | 000000187712 | 011657 | 850012 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001528 | 0000001 | 150.00 | 17/09/2009 | 000000580503 | 011657 | 850457 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001525 | 0000001 | 3906.00 | 17/09/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 152.39 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001533 | 0000001 | 154.00 | 18/09/2009 | 000000176834 | 011657 | 850047 | 7.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001534 | 0000001 | 79.00 | 18/09/2009 | 000000131857 | 011657 | 850606 | 3.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001532 | 0000001 | 16.90 | 18/09/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001535 | 0000001 | 245.93 | 18/09/2009 | 000000131857 | 011657 | 850607 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001530 | 0000001 | 244.80 | 18/09/2009 | 000000147826 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001531 | 0000001 | 98.00 | 18/09/2009 | 000000147826 | 011657 | DEB. A | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001536 | 0000001 | 41.01 | 21/09/2009 | 000000147419 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001537 | 0000001 | 10.20 | 21/09/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001538 | 0000001 | 39.80 | 21/09/2009 | 000000161047 | 011657 | EXTRAT | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001539 | 0000001 | 93.00 | 21/09/2009 | 000000131857 | 011657 | 850608 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001542 | 0000001 | 465.00 | 22/09/2009 | 00000010535X | 011657 | DEB. A | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001543 | 0000001 | 665.00 | 22/09/2009 | 00000010535X | 011657 | DEB. A | 33.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001544 | 0000001 | 300.00 | 22/09/2009 | 00000010535X | 011657 | DEB AU | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001540 | 0000001 | 0.35 | 22/09/2009 | 00000010535X | 011657 | EXTRAT | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001541 | 0000001 | 0.28 | 22/09/2009 | 000000147729 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001546 | 0000001 | 150.89 | 22/09/2009 | 00000010535X | 011657 | 850709 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001545 | 0000001 | 2516.00 | 22/09/2009 | 000000187712 | 011657 | 850014 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001547 | 0000001 | 20.50 | 23/09/2009 | 00000010535X | 011657 | EXTRAT | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001548 | 0000001 | 40.30 | 24/09/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001549 | 0000001 | 20.21 | 28/09/2009 | 000000147826 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001551 | 0000001 | 2300.00 | 28/09/2009 | 000000176834 | 011657 | 850050 | 115.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001550 | 0000001 | 1000.00 | 28/09/2009 | 000000167673 | 011657 | 850357 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000142 | 0000002 | 3664.22 | 29/09/2009 | 00000010535X | 011657 | 850711 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001552 | 0000001 | 232.50 | 29/09/2009 | 00000010535X | 011657 | 850712 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001553 | 0000001 | 13.84 | 29/09/2009 | 000000147826 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001554 | 0000001 | 966.22 | 30/09/2009 | 000000147826 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001555 | 0000001 | 0.90 | 30/09/2009 | 000002831473 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001585 | 0000001 | 130.00 | 01/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001147 | 0000002 | 1000.00 | 01/10/2009 | 000000176834 | 011657 | 850051 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001584 | 0000001 | 1088.00 | 01/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001522 | 0000002 | 541.25 | 01/10/2009 | 000000187712 | 011657 | 850015 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001484 | 0000001 | 1050.00 | 02/10/2009 | 000000061557 | 011657 | 850022 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001589 | 0000001 | 2200.00 | 02/10/2009 | 000000131334 | 011657 | 850043 | 110.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001590 | 0000001 | 120.00 | 02/10/2009 | 00000010535X | 011657 | 850717 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001162 | 0000001 | 1448.50 | 02/10/2009 | 000000061557 | 011657 | 850042 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0001476 | 0000001 | 431.60 | 02/10/2009 | 00000010535X | 011657 | 850716 | 21.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001593 | 0000001 | 2000.00 | 02/10/2009 | 000000187712 | 011657 | 850016 | 100.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001586 | 0000001 | 0.20 | 02/10/2009 | 000000147729 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001587 | 0000001 | 8.25 | 02/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001473 | 0000002 | 445.22 | 02/10/2009 | 00000010535X | 011657 | 850720 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000715 | 0000002 | 684.33 | 02/10/2009 | 00000010535X | 011657 | 850710 | 69.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001527 | 0000001 | 69.22 | 02/10/2009 | 00000010535X | 011657 | 850710 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001588 | 0000001 | 106.00 | 02/10/2009 | 00000010535X | 011657 | 850718 | 5.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001591 | 0000001 | 212.00 | 02/10/2009 | 00000010535X | 011657 | 850719 | 10.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001592 | 0000001 | 230.00 | 02/10/2009 | 00000010535X | 011657 | 850715 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001561 | 0000001 | 511.50 | 05/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9145 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001561 | 0000002 | 550.00 | 05/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9146 | 84.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001562 | 0000001 | 511.50 | 05/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9147 | 260.74 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001615 | 0000001 | 2000.00 | 05/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9157 | 100.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001556 | 0000001 | 511.50 | 05/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9196 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001556 | 0000002 | 537.16 | 05/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9207 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001556 | 0000003 | 511.50 | 05/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9205 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001556 | 0000004 | 511.49 | 05/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9206 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001556 | 0000005 | 588.48 | 05/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9208 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001556 | 0000006 | 562.82 | 05/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9209 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001556 | 0000007 | 511.50 | 05/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9211 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001556 | 0000008 | 562.82 | 05/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9212 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001556 | 0000009 | 562.82 | 05/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9210 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001556 | 0000010 | 562.82 | 05/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9189 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001556 | 0000011 | 588.48 | 05/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9191 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001556 | 0000012 | 576.50 | 05/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9192 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001556 | 0000013 | 588.48 | 05/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9193 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001556 | 0000014 | 511.50 | 05/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9194 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001556 | 0000015 | 511.50 | 05/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9195 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001556 | 0000016 | 537.16 | 05/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9190 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001556 | 0000017 | 588.48 | 05/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9197 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001556 | 0000018 | 511.50 | 05/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9198 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001556 | 0000019 | 537.16 | 05/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9199 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001556 | 0000020 | 511.50 | 05/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9200 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001556 | 0000021 | 700.08 | 05/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9201 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001556 | 0000022 | 731.50 | 05/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9202 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001556 | 0000025 | 511.50 | 05/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9180 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001556 | 0000026 | 511.50 | 05/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9179 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001556 | 0000027 | 511.50 | 05/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9178 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001556 | 0000028 | 562.82 | 05/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9177 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001622 | 0000001 | 216.00 | 06/10/2009 | 000000166030 | 011657 | 850116 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001624 | 0000001 | 842.00 | 06/10/2009 | 000000176834 | 011657 | 850053 | 42.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001625 | 0000001 | 440.00 | 06/10/2009 | 000000166030 | 011657 | 850113 | 22.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0001629 | 0000001 | 162.17 | 06/10/2009 | 00000010535X | 011657 | 270901 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001630 | 0000001 | 26.22 | 06/10/2009 | 00000010535X | 011657 | 270901 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001634 | 0000001 | 145.04 | 06/10/2009 | 00000010535X | 011657 | 270901 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001634 | 0000002 | 29.89 | 06/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001617 | 0000001 | 500.00 | 06/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9253 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001619 | 0000001 | 500.00 | 06/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9245 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001633 | 0000001 | 93.98 | 06/10/2009 | 00000010535X | 011657 | 270901 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001627 | 0000001 | 151.85 | 06/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001628 | 0000001 | 100.00 | 06/10/2009 | 00000010535X | 011657 | 270903 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001628 | 0000002 | 100.00 | 06/10/2009 | 00000010535X | 011657 | 270904 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001628 | 0000003 | 100.00 | 06/10/2009 | 00000010535X | 011657 | 270905 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0001628 | 0000013 | 100.00 | 06/10/2009 | 00000010535X | 011657 | 270915 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0001628 | 0000016 | 100.00 | 06/10/2009 | 00000010535X | 011657 | 270918 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001628 | 0000017 | 100.00 | 06/10/2009 | 00000010535X | 011657 | 270919 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001628 | 0000018 | 100.00 | 06/10/2009 | 00000010535X | 011657 | 270920 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001628 | 0000019 | 100.00 | 06/10/2009 | 00000010535X | 011657 | 270921 | 95.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001635 | 0000001 | 500.00 | 07/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9259 | 25.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001637 | 0000001 | 13.00 | 07/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001638 | 0000001 | 500.00 | 07/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9257 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001639 | 0000001 | 800.00 | 07/10/2009 | 000000580503 | 011657 | 850473 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001645 | 0000001 | 2000.00 | 08/10/2009 | 000000580503 | 011657 | 850474 | 100.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001643 | 0000001 | 319.00 | 08/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9260 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001650 | 0000001 | 361.50 | 09/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9267 | 18.08 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001654 | 0000001 | 600.00 | 09/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9261 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001654 | 0000002 | 4000.00 | 09/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9256 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001660 | 0000001 | 4250.52 | 09/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 212.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001661 | 0000001 | 8096.29 | 09/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 404.82 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001662 | 0000001 | 10224.95 | 09/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 511.24 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001646 | 0000001 | 1629.44 | 09/10/2009 | 000000147826 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001647 | 0000001 | 170.30 | 09/10/2009 | 000000131857 | 011657 | 850623 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001648 | 0000001 | 315.00 | 09/10/2009 | 000000147826 | 011657 | DEB.AU | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001663 | 0000001 | 7813.05 | 09/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 390.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001658 | 0000001 | 5273.52 | 09/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 263.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001652 | 0000001 | 425.00 | 09/10/2009 | 000000166030 | 011657 | 850118 | 21.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001655 | 0000001 | 5645.00 | 09/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001656 | 0000001 | 3095.00 | 09/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 48.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001657 | 0000001 | 2485.64 | 09/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 124.29 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0001659 | 0000001 | 538.98 | 09/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 26.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001626 | 0000001 | 172.00 | 09/10/2009 | 000000166030 | 011657 | 850117 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001457 | 0000001 | 2325.00 | 09/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 186.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0001668 | 0000001 | 5131.50 | 13/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9271 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001667 | 0000001 | 315.00 | 13/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 15.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001672 | 0000001 | 279.00 | 13/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9272 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001670 | 0000001 | 855.83 | 13/10/2009 | 000000189871 | 011657 | 850004 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001669 | 0000001 | 279.00 | 13/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9268 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001671 | 0000002 | 305.54 | 13/10/2009 | 00000010535X | 011657 | 850714 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001665 | 0000001 | 32.21 | 13/10/2009 | 000000134945 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001666 | 0000001 | 0.69 | 13/10/2009 | 000000147729 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001441 | 0000001 | 2348.96 | 14/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 279.47 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001442 | 0000001 | 5045.66 | 14/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 520.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001445 | 0000001 | 1755.66 | 14/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 224.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001439 | 0000001 | 3460.00 | 14/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 276.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001676 | 0000001 | 115441.78 | 14/10/2009 | 000000186333 | 011657 | 850002 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001678 | 0000001 | 7994.83 | 14/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 399.74 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001679 | 0000001 | 7329.82 | 14/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 366.49 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001680 | 0000001 | 4250.52 | 14/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 212.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001434 | 0000001 | 8764.62 | 14/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1114.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001436 | 0000001 | 7500.00 | 14/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1249.71 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001446 | 0000001 | 490.66 | 14/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 60.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001437 | 0000001 | 5623.96 | 14/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 520.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001449 | 0000001 | 1470.66 | 14/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 115.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001677 | 0000001 | 7813.05 | 14/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 390.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001440 | 0000001 | 7793.58 | 14/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 757.37 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001448 | 0000001 | 4588.30 | 14/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 960.38 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001673 | 0000001 | 10500.00 | 14/10/2009 | 000000167673 | 011657 | 850382 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001682 | 0000001 | 5273.52 | 14/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 263.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001653 | 0000001 | 4110.97 | 14/10/2009 | 000000167673 | 011657 | 850381 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001653 | 0000002 | 1.39 | 14/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001438 | 0000001 | 8786.88 | 14/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 899.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001447 | 0000001 | 10776.88 | 14/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1720.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001674 | 0000001 | 120.00 | 14/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9269 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001683 | 0000001 | 2327.11 | 14/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 116.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001435 | 0000001 | 2695.00 | 14/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 352.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0001681 | 0000001 | 697.50 | 14/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 34.87 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0001443 | 0000001 | 4141.32 | 14/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 624.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0001444 | 0000001 | 490.66 | 14/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 60.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001686 | 0000001 | 360.00 | 15/10/2009 | 000000167673 | 011657 | 850383 | 18.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001687 | 0000001 | 425.00 | 15/10/2009 | 000000131857 | 011657 | 850624 | 21.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001684 | 0000001 | 2500.00 | 15/10/2009 | 000000580503 | 011657 | 850475 | 464.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001685 | 0000001 | 128.70 | 15/10/2009 | 000000580503 | 011657 | 241 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001688 | 0000001 | 74.00 | 16/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001690 | 0000001 | 571.25 | 16/10/2009 | 000010010085 | 001185 | 527959 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001691 | 0000001 | 465.00 | 16/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9274 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001692 | 0000001 | 581.65 | 16/10/2009 | 00000010535X | 011657 | 270925 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001693 | 0000001 | 3100.00 | 16/10/2009 | 000000134945 | 011657 | 850067 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001694 | 0000001 | 800.62 | 19/10/2009 | 000000191442 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001695 | 0000001 | 130.00 | 19/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9273 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001581 | 0000001 | 9140.66 | 19/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1756.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001582 | 0000001 | 3906.00 | 20/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 152.29 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001705 | 0000001 | 306.00 | 20/10/2009 | 00000010535X | 011657 | 270935 | 15.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001717 | 0000001 | 50.00 | 20/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 2.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001237 | 0000001 | 2730.00 | 20/10/2009 | 00000010535X | 011657 | 270931 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001700 | 0000001 | 990.00 | 20/10/2009 | 000000189871 | 011657 | 850006 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001703 | 0000001 | 404.80 | 20/10/2009 | 000000189871 | 011657 | 850007 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001708 | 0000001 | 1050.00 | 20/10/2009 | 00000010535X | 011657 | 270926 | 52.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001713 | 0000001 | 4899.37 | 20/10/2009 | 000000189871 | 011657 | 850005 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001702 | 0000001 | 500.00 | 20/10/2009 | 000000187712 | 011657 | 850017 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001712 | 0000001 | 1200.00 | 20/10/2009 | 000000176834 | 011657 | 850054 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001715 | 0000001 | 290.00 | 20/10/2009 | 000000161047 | 011657 | 850032 | 14.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001696 | 0000001 | 359.98 | 20/10/2009 | 000000147826 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001697 | 0000001 | 98.00 | 20/10/2009 | 000000147826 | 011657 | DEB AU | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001698 | 0000001 | 39.80 | 20/10/2009 | 000000161047 | 011657 | EXTRAT | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001699 | 0000001 | 500.00 | 20/10/2009 | 000000191442 | 011657 | 850015 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001701 | 0000001 | 3500.00 | 20/10/2009 | 000000191442 | 011657 | 850013 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001704 | 0000001 | 420.33 | 20/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9279 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001707 | 0000001 | 525.00 | 20/10/2009 | 00000010535X | 011657 | 270930 | 26.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001709 | 0000001 | 640.00 | 20/10/2009 | 00000010535X | 011657 | 270933 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001710 | 0000001 | 950.00 | 20/10/2009 | 00000010535X | 011657 | 270934 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001716 | 0000001 | 1000.00 | 20/10/2009 | 000000191442 | 011657 | 850014 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001706 | 0000001 | 1580.00 | 20/10/2009 | 00000010535X | 011657 | 270929 | 79.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001711 | 0000001 | 300.00 | 20/10/2009 | 00000010535X | 011657 | 270937 | 15.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000102 | 0000009 | 650.00 | 20/10/2009 | 000000191442 | 011657 | 850016 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001714 | 0000001 | 25.00 | 20/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001720 | 0000001 | 300.00 | 21/10/2009 | 000000131857 | 011657 | 850625 | 15.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001693 | 0000002 | 4800.00 | 21/10/2009 | 000000147419 | 011657 | 850277 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001693 | 0000003 | 488.00 | 21/10/2009 | 000000131857 | 011657 | 850630 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001718 | 0000001 | 48.57 | 21/10/2009 | 000000147419 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001719 | 0000001 | 0.33 | 21/10/2009 | 000000147729 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001721 | 0000001 | 1200.00 | 21/10/2009 | 00000010535X | 011657 | 270932 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001723 | 0000001 | 6500.00 | 21/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001722 | 0000001 | 2150.00 | 21/10/2009 | 00000010535X | 011657 | 270938 | 107.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001730 | 0000001 | 190.00 | 22/10/2009 | 000000167673 | 011657 | 850384 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001727 | 0000001 | 60.00 | 22/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001728 | 0000001 | 37.01 | 22/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001731 | 0000001 | 87.66 | 22/10/2009 | 000000131857 | 011657 | 850633 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001726 | 0000001 | 50.02 | 22/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001725 | 0000001 | 327.50 | 22/10/2009 | 000000131857 | 011657 | 850627 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001300 | 0000001 | 757.34 | 22/10/2009 | 000000131857 | 011657 | 850633 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000846 | 0000001 | 10043.01 | 23/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9282 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001733 | 0000001 | 60.00 | 23/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001734 | 0000001 | 140.00 | 23/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001743 | 0000001 | 5068.62 | 23/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001746 | 0000001 | 2005.30 | 23/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001747 | 0000001 | 476.30 | 23/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001752 | 0000001 | 2893.28 | 23/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001756 | 0000001 | 4827.65 | 23/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001761 | 0000001 | 481.95 | 23/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001762 | 0000001 | 2010.95 | 23/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001763 | 0000001 | 859.32 | 23/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001765 | 0000001 | 5278.86 | 23/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001769 | 0000001 | 2020.77 | 23/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001580 | 0000002 | 1700.00 | 23/10/2009 | 000000580503 | 011657 | 000243 | 230.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001780 | 0000001 | 3571.78 | 26/10/2009 | 000000191442 | 011657 | 850020 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001785 | 0000001 | 7160.72 | 27/10/2009 | 00000010535X | 011657 | 270948 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001794 | 0000001 | 4395.00 | 27/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 113.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001806 | 0000001 | 100.00 | 29/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0001804 | 0000001 | 120.00 | 29/10/2009 | 00000010535X | 011657 | 270941 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0001510 | 0000001 | 4286.46 | 30/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9291 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001474 | 0000002 | 1425.00 | 30/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9293 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001654 | 0000003 | 518.72 | 30/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0001809 | 0000001 | 0.90 | 30/10/2009 | 000002831473 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0001813 | 0000001 | 10000.00 | 30/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9288 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001814 | 0000001 | 1097.32 | 30/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9290 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001819 | 0000001 | 1061.50 | 30/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 84.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001693 | 0000004 | 4972.00 | 30/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9295 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001124 | 0000001 | 3385.49 | 30/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9292 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001811 | 0000001 | 440.77 | 30/10/2009 | 00000010535X | 011657 | 270942 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001815 | 0000001 | 1800.00 | 30/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9296 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001818 | 0000001 | 8662.96 | 30/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1623.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001529 | 0000001 | 3272.60 | 30/10/2009 | 000000147826 | 011657 | 9292 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001821 | 0000001 | 20315.40 | 30/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 3108.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001822 | 0000001 | 40001.68 | 30/10/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 5110.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001846 | 0000001 | 400.00 | 02/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001579 | 0000002 | 267.80 | 03/11/2009 | 00000010535X | 011657 | 270943 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001579 | 0000003 | 197.20 | 03/11/2009 | 000000076228 | 011657 | 850096 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001579 | 0000004 | 490.66 | 03/11/2009 | 000000076228 | 011657 | 850097 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001579 | 0000005 | 465.00 | 03/11/2009 | 000000076228 | 011657 | 850095 | 148.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001852 | 0000001 | 1135.00 | 03/11/2009 | 000000580503 | 011657 | 250 | 181.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001854 | 0000001 | 1300.00 | 03/11/2009 | 000000580503 | 011657 | 249 | 208.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001689 | 0000001 | 2080.00 | 03/11/2009 | 00000010535X | 011657 | 270944 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001849 | 0000001 | 300.00 | 03/11/2009 | 00000010535X | 011657 | 270952 | 15.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0000850 | 0000002 | 914.00 | 03/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9294 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001853 | 0000001 | 121.20 | 03/11/2009 | 000000131857 | 011657 | 850610 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001859 | 0000001 | 250.00 | 04/11/2009 | 00000010535X | 011657 | 270953 | 12.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001673 | 0000002 | 2700.00 | 04/11/2009 | 000000167673 | 011657 | 850404 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001856 | 0000001 | 150.00 | 04/11/2009 | 000000166030 | 011657 | 850088 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001857 | 0000001 | 962.00 | 04/11/2009 | 000000166030 | 011657 | 850087 | 48.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001858 | 0000001 | 1500.00 | 04/11/2009 | 000000176834 | 011657 | 850056 | 75.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001860 | 0000001 | 500.00 | 04/11/2009 | 000000176834 | 011657 | 850058 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001862 | 0000001 | 500.00 | 05/11/2009 | 000000176834 | 011657 | 850059 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001866 | 0000001 | 2000.00 | 05/11/2009 | 000000161047 | 011657 | 850035 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001867 | 0000001 | 2000.00 | 05/11/2009 | 000000166030 | 011657 | 850089 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001868 | 0000001 | 3000.00 | 05/11/2009 | 000000187712 | 011657 | 850020 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001664 | 0000001 | 1000.00 | 05/11/2009 | 000000161047 | 011657 | 850034 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001861 | 0000001 | 180.00 | 05/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001869 | 0000001 | 0.35 | 05/11/2009 | 000000147826 | 011657 | EXTRAT | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001870 | 0000001 | 20.50 | 05/11/2009 | 000000147826 | 011657 | EXTRAT | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001724 | 0000001 | 3144.03 | 06/11/2009 | 000006470070 | 005584 | EXTRAT | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001871 | 0000001 | 37.00 | 09/11/2009 | 000010010085 | 001185 | EXTRAT | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001872 | 0000001 | 400.00 | 09/11/2009 | 000000580503 | 011657 | 245 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001873 | 0000001 | 300.00 | 09/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9298 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001874 | 0000001 | 315.00 | 09/11/2009 | 000000131857 | 011657 | 850835 | 15.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001901 | 0000001 | 454.61 | 10/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9327 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001920 | 0000001 | 415.00 | 10/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9305 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0001899 | 0000001 | 1000.00 | 10/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9302 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001903 | 0000001 | 6238.11 | 10/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9327 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001904 | 0000001 | 1517.76 | 10/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9327 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001905 | 0000001 | 3112.33 | 10/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9327 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001909 | 0000001 | 1500.00 | 10/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9320 | 75.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001913 | 0000001 | 1300.00 | 10/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9328 | 208.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001914 | 0000001 | 2000.00 | 10/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9306 | 100.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001922 | 0000001 | 375.00 | 10/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9305 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001923 | 0000001 | 400.00 | 10/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9305 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001924 | 0000001 | 400.00 | 10/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9305 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001926 | 0000001 | 2000.00 | 10/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9315 | 100.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001855 | 0000001 | 11009.22 | 10/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9325 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001844 | 0000001 | 270.00 | 10/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9312 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001845 | 0000001 | 936.96 | 10/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9312 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001847 | 0000001 | 256.10 | 10/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9312 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001848 | 0000001 | 600.00 | 10/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9312 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000602 | 0000001 | 740.00 | 10/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9322 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001877 | 0000001 | 2440.00 | 10/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9329 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001879 | 0000001 | 700.00 | 10/11/2009 | 000000167673 | 011657 | 850399 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001880 | 0000001 | 900.00 | 10/11/2009 | 000000167673 | 011657 | 850398 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001881 | 0000001 | 2100.00 | 10/11/2009 | 000000167673 | 011657 | 850397 | 105.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001882 | 0000001 | 600.00 | 10/11/2009 | 000000167673 | 011657 | 850396 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001883 | 0000001 | 1100.00 | 10/11/2009 | 000000167673 | 011657 | 850395 | 55.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001884 | 0000001 | 1300.00 | 10/11/2009 | 000000167673 | 011657 | 850394 | 65.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001885 | 0000001 | 700.00 | 10/11/2009 | 000000167673 | 011657 | 850393 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001886 | 0000001 | 700.00 | 10/11/2009 | 000000167673 | 011657 | 850392 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001887 | 0000001 | 1100.00 | 10/11/2009 | 000000167673 | 011657 | 850391 | 55.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001888 | 0000001 | 1100.00 | 10/11/2009 | 000000167673 | 011657 | 850390 | 55.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001889 | 0000001 | 700.00 | 10/11/2009 | 000000167673 | 011657 | 850389 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001890 | 0000001 | 900.00 | 10/11/2009 | 000000167673 | 011657 | 850388 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001891 | 0000001 | 500.00 | 10/11/2009 | 000000167673 | 011657 | 850387 | 25.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001892 | 0000001 | 1800.00 | 10/11/2009 | 000000167673 | 011657 | 850386 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001893 | 0000001 | 600.00 | 10/11/2009 | 000000167673 | 011657 | 850400 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001894 | 0000001 | 650.00 | 10/11/2009 | 000000167673 | 011657 | 140234 | 32.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001895 | 0000001 | 900.00 | 10/11/2009 | 000000167673 | 011657 | 140233 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001896 | 0000001 | 600.00 | 10/11/2009 | 000000167673 | 011657 | 140235 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001900 | 0000001 | 500.00 | 10/11/2009 | 000000167673 | 011657 | 140254 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0001897 | 0000001 | 315.00 | 10/11/2009 | 000000147826 | 011657 | DEB. A | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001908 | 0000001 | 750.00 | 10/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9321 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001910 | 0000001 | 500.00 | 10/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9308 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001911 | 0000001 | 400.00 | 10/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9323 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001917 | 0000001 | 2800.00 | 10/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9309 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001918 | 0000001 | 200.00 | 10/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9316 | 10.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001925 | 0000001 | 1310.00 | 10/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9304 | 65.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001070 | 0000001 | 3000.00 | 10/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9319 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000361 | 0000001 | 1346.47 | 10/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9317 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001878 | 0000001 | 2184.00 | 10/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9303 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001902 | 0000001 | 1058.76 | 10/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9327 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001912 | 0000001 | 3000.00 | 10/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9324 | 150.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001915 | 0000001 | 250.00 | 10/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 12.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001121 | 0000001 | 5677.29 | 10/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9312 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001122 | 0000001 | 5310.29 | 10/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9312 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000782 | 0000001 | 5825.88 | 10/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9312 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000868 | 0000001 | 108.00 | 10/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9314 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000456 | 0000001 | 2146.00 | 10/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9314 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000733 | 0000001 | 1388.50 | 10/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9314 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001898 | 0000001 | 1040.00 | 10/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9318 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001919 | 0000001 | 600.00 | 10/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9307 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001921 | 0000001 | 410.00 | 10/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9305 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001916 | 0000001 | 40.00 | 10/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001474 | 0000003 | 1425.00 | 10/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9311 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001930 | 0000001 | 68.35 | 11/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001564 | 0000001 | 8815.94 | 11/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1114.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001566 | 0000001 | 7500.00 | 11/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1302.21 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001583 | 0000001 | 490.66 | 11/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 60.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001567 | 0000001 | 6140.28 | 11/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 557.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001578 | 0000001 | 1470.66 | 11/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 115.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000102 | 0000010 | 650.00 | 11/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9334 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000528 | 0000001 | 550.00 | 11/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9310 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001569 | 0000001 | 3460.00 | 11/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 276.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001938 | 0000001 | 4127.93 | 11/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 206.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001939 | 0000001 | 4250.52 | 11/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 212.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001940 | 0000001 | 3839.42 | 11/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 191.97 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001941 | 0000001 | 8977.43 | 11/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 448.87 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001571 | 0000001 | 3148.96 | 11/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 361.08 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001572 | 0000001 | 5536.32 | 11/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 557.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001575 | 0000001 | 2330.66 | 11/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 299.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001927 | 0000001 | 0.14 | 11/11/2009 | 000000147729 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001931 | 0000001 | 500.00 | 11/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9337 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001932 | 0000001 | 1000.00 | 11/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9336 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001933 | 0000001 | 3500.00 | 11/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9335 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001906 | 0000001 | 1852.32 | 11/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9331 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001907 | 0000001 | 1326.17 | 11/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9331 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001929 | 0000001 | 1000.00 | 11/11/2009 | 00000010535X | 011657 | 270954 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001935 | 0000001 | 5807.21 | 11/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 290.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001942 | 0000001 | 700.00 | 11/11/2009 | 000000167673 | 011657 | 140236 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001943 | 0000001 | 900.00 | 11/11/2009 | 000000167673 | 011657 | 140237 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001944 | 0000001 | 2100.00 | 11/11/2009 | 000000167673 | 011657 | 140238 | 105.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001945 | 0000001 | 600.00 | 11/11/2009 | 000000167673 | 011657 | 140239 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001946 | 0000001 | 1100.00 | 11/11/2009 | 000000167673 | 011657 | 140240 | 55.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001947 | 0000001 | 1300.00 | 11/11/2009 | 000000167673 | 011657 | 140241 | 65.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001948 | 0000001 | 700.00 | 11/11/2009 | 000000167673 | 011657 | 140242 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001949 | 0000001 | 700.00 | 11/11/2009 | 000000167673 | 011657 | 140243 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001950 | 0000001 | 1100.00 | 11/11/2009 | 000000167673 | 011657 | 140244 | 55.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001951 | 0000001 | 1100.00 | 11/11/2009 | 000000167673 | 011657 | 140245 | 55.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001568 | 0000001 | 9277.54 | 11/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 937.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001576 | 0000001 | 11400.18 | 11/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1894.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001855 | 0000002 | 8980.23 | 11/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9330 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001928 | 0000001 | 3415.76 | 11/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9333 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001936 | 0000001 | 8235.78 | 11/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 411.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001570 | 0000001 | 8267.92 | 11/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1183.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001577 | 0000001 | 5053.30 | 11/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 997.58 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0001934 | 0000001 | 1070.55 | 11/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 53.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0001573 | 0000001 | 4141.32 | 11/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 624.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0001574 | 0000001 | 490.66 | 11/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 60.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001937 | 0000001 | 2384.18 | 11/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 119.21 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001563 | 0000001 | 2325.00 | 11/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 186.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001565 | 0000001 | 2695.00 | 11/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 352.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001954 | 0000001 | 500.00 | 11/11/2009 | 000000167673 | 011657 | 140248 | 25.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001955 | 0000001 | 1800.00 | 11/11/2009 | 000000167673 | 011657 | 140249 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001960 | 0000001 | 40.00 | 12/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001961 | 0000001 | 121.00 | 12/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001962 | 0000001 | 460.00 | 12/11/2009 | 000010010085 | 001185 | 527940 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001963 | 0000001 | 82.05 | 13/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001855 | 0000003 | 862.50 | 16/11/2009 | 000000131857 | 011657 | 850613 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001965 | 0000001 | 100.00 | 17/11/2009 | 00000010535X | 011657 | 270956 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001969 | 0000001 | 90.00 | 18/11/2009 | 00000010535X | 011657 | 270957 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001964 | 0000001 | 543.00 | 18/11/2009 | 000000187712 | 011657 | 850021 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001972 | 0000001 | 200.00 | 18/11/2009 | 000000580503 | 011657 | 256 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001973 | 0000001 | 1600.00 | 18/11/2009 | 000000580503 | 011657 | 253 | 256.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001974 | 0000001 | 1300.00 | 18/11/2009 | 000000580503 | 011657 | 252 | 208.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001977 | 0000001 | 200.00 | 18/11/2009 | 000000580503 | 011657 | 254 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001977 | 0000002 | 200.00 | 18/11/2009 | 000000580503 | 011657 | 255 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001978 | 0000001 | 2500.00 | 18/11/2009 | 000000580503 | 011657 | 251 | 400.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001492 | 0000001 | 1780.00 | 18/11/2009 | 00000010535X | 011657 | 270963 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001492 | 0000002 | 1800.00 | 18/11/2009 | 00000010535X | 011657 | 270963 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001492 | 0000003 | 1160.00 | 18/11/2009 | 00000010535X | 011657 | 270963 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001967 | 0000001 | 1982.00 | 18/11/2009 | 00000010535X | 011657 | 270959 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001968 | 0000001 | 1518.00 | 18/11/2009 | 00000010535X | 011657 | 270959 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001971 | 0000001 | 196.00 | 18/11/2009 | 000000131857 | 011657 | 850614 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001976 | 0000001 | 465.00 | 18/11/2009 | 00000010535X | 011657 | 270964 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001970 | 0000001 | 100.00 | 18/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 5.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001865 | 0000001 | 770.00 | 18/11/2009 | 00000010535X | 011657 | 270965 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001984 | 0000001 | 118.56 | 19/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001986 | 0000001 | 162.00 | 19/11/2009 | 000002831473 | 011657 | 850095 | 8.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001979 | 0000001 | 360.00 | 19/11/2009 | 000000176834 | 011657 | 850064 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001980 | 0000001 | 178.00 | 19/11/2009 | 000000156558 | 011657 | 850070 | 8.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001981 | 0000001 | 650.00 | 19/11/2009 | 000000176834 | 011657 | 850065 | 32.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001983 | 0000001 | 1000.00 | 19/11/2009 | 000000156558 | 011657 | 850071 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001985 | 0000001 | 884.00 | 19/11/2009 | 000000166030 | 011657 | 850086 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001987 | 0000001 | 196.44 | 19/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001982 | 0000001 | 372.00 | 19/11/2009 | 000000167673 | 011657 | 140255 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001988 | 0000001 | 151.40 | 19/11/2009 | 000000061557 | 011657 | 850023 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001993 | 0000001 | 626.00 | 20/11/2009 | 000000167673 | 011657 | 140256 | 31.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001999 | 0000001 | 2000.00 | 20/11/2009 | 000000173606 | 011657 | 850023 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002000 | 0000001 | 2000.00 | 20/11/2009 | 000000173606 | 011657 | 850022 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002001 | 0000001 | 2950.00 | 20/11/2009 | 000000173606 | 011657 | 850021 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001732 | 0000001 | 1350.00 | 20/11/2009 | 000000167673 | 011657 | 140258 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001996 | 0000001 | 151.50 | 20/11/2009 | 00000010535X | 011657 | 270970 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001997 | 0000001 | 35.22 | 20/11/2009 | 00000010535X | 011657 | 270970 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001991 | 0000001 | 1480.00 | 20/11/2009 | 000000580503 | 011657 | 246 | 74.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001992 | 0000001 | 232.50 | 20/11/2009 | 00000010535X | 011657 | 270971 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000145 | 0000001 | 906.60 | 20/11/2009 | 000000167673 | 011657 | 140257 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001673 | 0000003 | 944.91 | 20/11/2009 | 00000010535X | 011657 | 270969 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001673 | 0000004 | 2941.73 | 20/11/2009 | 000000131857 | 011657 | 850636 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001989 | 0000001 | 338.57 | 20/11/2009 | 000000147826 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001990 | 0000001 | 20.72 | 20/11/2009 | 00000010535X | 011657 | 270961 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001994 | 0000001 | 6.69 | 20/11/2009 | 00000010535X | 011657 | 270970 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001995 | 0000001 | 96.42 | 20/11/2009 | 00000010535X | 011657 | 270970 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002002 | 0000001 | 39.80 | 20/11/2009 | 000000161047 | 011657 | EXTRAT | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001998 | 0000001 | 25.00 | 20/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001300 | 0000002 | 31.00 | 20/11/2009 | 00000010535X | 011657 | 270961 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001301 | 0000001 | 348.00 | 20/11/2009 | 00000010535X | 011657 | 270961 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002005 | 0000001 | 1000.00 | 23/11/2009 | 000000167673 | 011657 | 140259 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002011 | 0000001 | 2200.00 | 24/11/2009 | 000000131334 | 011657 | 850045 | 110.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002012 | 0000001 | 185.00 | 24/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001975 | 0000001 | 185.00 | 24/11/2009 | 00000010535X | 011657 | 270972 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002014 | 0000001 | 1040.00 | 24/11/2009 | 00000010535X | 011657 | 270973 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001855 | 0000004 | 2402.00 | 24/11/2009 | 00000010535X | 011657 | 270975 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001841 | 0000001 | 9140.66 | 24/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1756.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001842 | 0000001 | 3906.00 | 24/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 152.29 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002009 | 0000001 | 665.00 | 24/11/2009 | 00000010535X | 011657 | 270960 | 33.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002010 | 0000001 | 42.40 | 24/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0002003 | 0000001 | 6500.00 | 24/11/2009 | 00000010535X | 011657 | 270977 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0002004 | 0000001 | 2957.20 | 24/11/2009 | 00000010535X | 011657 | 270976 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0002007 | 0000001 | 642.80 | 24/11/2009 | 00000010535X | 011657 | 270976 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002006 | 0000001 | 42.26 | 24/11/2009 | 000000147419 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002023 | 0000001 | 420.00 | 25/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002016 | 0000001 | 430.00 | 25/11/2009 | 000000166030 | 011657 | 850090 | 21.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002017 | 0000001 | 100.00 | 25/11/2009 | 00000010535X | 011657 | 270978 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002018 | 0000001 | 100.00 | 25/11/2009 | 00000010535X | 011657 | 270979 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002015 | 0000001 | 190.00 | 25/11/2009 | 00000010535X | 011657 | 270980 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002026 | 0000001 | 5500.00 | 26/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002027 | 0000001 | 4365.00 | 26/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 113.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001840 | 0000001 | 490.63 | 26/11/2009 | 000000580503 | 011657 | 259 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001840 | 0000002 | 1700.00 | 26/11/2009 | 000000580503 | 011657 | 260 | 230.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001840 | 0000003 | 0.03 | 26/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002024 | 0000001 | 139.50 | 26/11/2009 | 00000010535X | 011657 | 270982 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002025 | 0000001 | 82.99 | 26/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002028 | 0000001 | 4.33 | 27/11/2009 | 000000147826 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002030 | 0000001 | 266.70 | 27/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002038 | 0000001 | 204.00 | 30/11/2009 | 000000187712 | 011657 | 850022 | 10.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002039 | 0000001 | 15260.58 | 30/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 2576.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002044 | 0000001 | 20315.40 | 30/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 3180.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002045 | 0000001 | 40181.68 | 30/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 5072.83 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002042 | 0000001 | 8662.96 | 30/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1623.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002031 | 0000001 | 1015.91 | 30/11/2009 | 000000147826 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002032 | 0000001 | 0.90 | 30/11/2009 | 000002831473 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002041 | 0000001 | 1061.50 | 30/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 84.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002046 | 0000001 | 98.00 | 30/11/2009 | 000000147826 | 011657 | DEB AU | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0002003 | 0000002 | 17935.00 | 30/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9341 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0002040 | 0000001 | 21158.18 | 30/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 5227.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002035 | 0000001 | 200.00 | 30/11/2009 | 00000010535X | 011657 | 270983 | 10.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002036 | 0000001 | 143.00 | 30/11/2009 | 000000147826 | 011657 | 9338 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002043 | 0000001 | 511.50 | 30/11/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 260.74 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002078 | 0000001 | 212.50 | 01/12/2009 | 00000010535X | 011657 | 271021 | 10.62 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002070 | 0000001 | 300.00 | 01/12/2009 | 000000161047 | 011657 | 850036 | 10.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002080 | 0000001 | 800.00 | 01/12/2009 | 00000010535X | 011657 | 270987 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002088 | 0000001 | 60.00 | 01/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0002077 | 0000001 | 465.00 | 01/12/2009 | 00000010535X | 011657 | 270985 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001777 | 0000001 | 300.00 | 01/12/2009 | 00000010535X | 011657 | 271020 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002084 | 0000001 | 500.00 | 01/12/2009 | 00000010535X | 011657 | 270984 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002085 | 0000001 | 1050.00 | 01/12/2009 | 00000010535X | 011657 | 270986 | 52.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002086 | 0000001 | 1275.98 | 01/12/2009 | 00000010535X | 011657 | 271019 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002087 | 0000001 | 1416.21 | 01/12/2009 | 00000010535X | 011657 | 271018 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002090 | 0000001 | 425.00 | 01/12/2009 | 00000010535X | 011657 | 270988 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002071 | 0000001 | 3100.00 | 01/12/2009 | 00000010535X | 011657 | 271022 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001509 | 0000001 | 1320.00 | 01/12/2009 | 000000176834 | 011657 | 850068 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001850 | 0000001 | 999.99 | 01/12/2009 | 000000156558 | 011657 | 850072 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002073 | 0000001 | 1000.00 | 01/12/2009 | 000000187712 | 011657 | 850025 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001953 | 0000001 | 900.00 | 04/12/2009 | 000000167673 | 011657 | 140263 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINANCAS | 0002173 | 0000001 | 613.29 | 10/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9383 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002114 | 0000001 | 493.00 | 10/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9361 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001966 | 0000001 | 2243.00 | 10/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9356 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002074 | 0000001 | 1218.00 | 10/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9360 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001829 | 0000001 | 3460.00 | 10/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 276.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0002150 | 0000001 | 4250.52 | 10/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 212.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0002151 | 0000001 | 4766.25 | 10/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 238.31 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0002152 | 0000001 | 4919.49 | 10/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 245.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0002153 | 0000001 | 10350.85 | 10/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 517.53 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001831 | 0000001 | 3148.96 | 10/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 361.08 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001832 | 0000001 | 5561.98 | 10/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 557.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0001835 | 0000001 | 2330.66 | 10/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 299.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000464 | 0000002 | 718.87 | 10/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9369 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0000460 | 0000001 | 952.60 | 10/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9370 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001827 | 0000001 | 6140.28 | 10/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 852.87 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001838 | 0000001 | 1470.66 | 10/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 115.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0002029 | 0000001 | 421.47 | 10/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9355 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001824 | 0000001 | 8850.94 | 10/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1338.97 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001826 | 0000001 | 7500.00 | 10/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1302.21 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001843 | 0000001 | 490.66 | 10/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 60.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002168 | 0000001 | 2929.41 | 10/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9358 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001474 | 0000004 | 3875.00 | 10/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9362 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002147 | 0000001 | 2542.70 | 10/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 127.13 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002154 | 0000001 | 695.00 | 10/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9347 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002167 | 0000001 | 287.83 | 10/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9358 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0001833 | 0000001 | 4106.32 | 10/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 400.41 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0001834 | 0000001 | 490.66 | 10/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 60.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0002148 | 0000001 | 1229.07 | 10/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 61.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001823 | 0000001 | 2427.64 | 10/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 186.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001825 | 0000001 | 2695.00 | 10/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 352.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002140 | 0000001 | 11625.00 | 10/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 930.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002141 | 0000001 | 13020.00 | 10/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1041.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002142 | 0000001 | 15810.00 | 10/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1227.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002146 | 0000001 | 6611.46 | 10/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 330.58 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002159 | 0000001 | 2000.00 | 10/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9374 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002166 | 0000001 | 4003.76 | 10/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9358 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001828 | 0000001 | 9354.52 | 10/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 937.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001836 | 0000001 | 11400.18 | 10/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 2049.71 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002082 | 0000001 | 2000.00 | 10/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9365 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002082 | 0000002 | 79.47 | 10/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002139 | 0000001 | 4650.00 | 10/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 372.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002149 | 0000001 | 8306.58 | 10/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 415.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002156 | 0000001 | 2000.00 | 10/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9377 | 100.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002157 | 0000001 | 2000.00 | 10/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9349 | 100.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002158 | 0000001 | 3000.00 | 10/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9375 | 150.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002160 | 0000001 | 1800.00 | 10/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9348 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002161 | 0000001 | 800.00 | 10/12/2009 | 000000580503 | 011657 | 262 | 128.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002163 | 0000001 | 1300.00 | 10/12/2009 | 000000580503 | 011657 | 263 | 208.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002165 | 0000001 | 6766.14 | 10/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9358 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002174 | 0000001 | 1250.00 | 10/12/2009 | 000000580503 | 011657 | 265 | 200.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000731 | 0000001 | 4160.00 | 10/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9359 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001830 | 0000001 | 8267.92 | 10/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1202.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001837 | 0000001 | 5053.30 | 10/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 997.58 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001839 | 0000001 | 1885.66 | 10/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 148.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001863 | 0000001 | 86.40 | 11/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002119 | 0000001 | 88.40 | 11/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002132 | 0000001 | 50.25 | 11/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002133 | 0000001 | 66.00 | 11/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002033 | 0000001 | 980.00 | 11/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002034 | 0000001 | 4020.00 | 11/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002176 | 0000001 | 700.00 | 11/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9386 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002177 | 0000001 | 900.00 | 11/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9387 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002178 | 0000001 | 2100.00 | 11/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9384 | 105.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002179 | 0000001 | 600.00 | 11/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9388 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002180 | 0000001 | 1100.00 | 11/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9389 | 55.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002181 | 0000001 | 1300.00 | 11/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9390 | 65.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002183 | 0000001 | 700.00 | 11/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9392 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002184 | 0000001 | 1100.00 | 11/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9393 | 55.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002185 | 0000001 | 1100.00 | 11/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9394 | 55.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002186 | 0000001 | 700.00 | 11/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9395 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002187 | 0000001 | 900.00 | 11/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9396 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002188 | 0000001 | 500.00 | 11/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9397 | 25.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002189 | 0000001 | 1800.00 | 11/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9385 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002190 | 0000001 | 600.00 | 11/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9398 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002191 | 0000001 | 650.00 | 11/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9400 | 32.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002192 | 0000001 | 900.00 | 11/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9401 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002193 | 0000001 | 600.00 | 11/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9402 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0002072 | 0000001 | 365.00 | 11/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9399 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002175 | 0000001 | 750.00 | 11/12/2009 | 000000156558 | 011657 | 850087 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002175 | 0000002 | 250.00 | 11/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002120 | 0000001 | 240.00 | 11/12/2009 | 000000187712 | 011657 | 850026 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002194 | 0000001 | 400.00 | 12/12/2009 | 000000187712 | 011657 | 850027 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002195 | 0000001 | 1000.00 | 13/12/2009 | 000000176834 | 011657 | 850070 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002203 | 0000001 | 372.00 | 14/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9441 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002197 | 0000001 | 2500.00 | 14/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9352 | 464.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002198 | 0000001 | 130.00 | 14/12/2009 | 00000010535X | 011657 | 271023 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002202 | 0000001 | 1610.00 | 14/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9443 | 80.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002204 | 0000001 | 316.80 | 14/12/2009 | 00000010535X | 011657 | 271029 | 15.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002200 | 0000001 | 2000.00 | 14/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9442 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000102 | 0000011 | 650.00 | 14/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9448 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002199 | 0000001 | 500.00 | 14/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9445 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002201 | 0000001 | 3500.00 | 14/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9447 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002206 | 0000001 | 3.97 | 15/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002208 | 0000001 | 1881.00 | 15/12/2009 | 00000010535X | 011657 | 271032 | 94.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002207 | 0000001 | 6.20 | 15/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002205 | 0000001 | 600.00 | 15/12/2009 | 000000156558 | 011657 | 850088 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002209 | 0000001 | 1000.00 | 16/12/2009 | 000000167673 | 011657 | 140268 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002211 | 0000001 | 350.00 | 16/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002210 | 0000001 | 186.00 | 16/12/2009 | 00000010535X | 011657 | 271035 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0002214 | 0000001 | 3352.23 | 17/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 167.61 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002213 | 0000001 | 100.00 | 17/12/2009 | 00000010535X | 011657 | 271031 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002215 | 0000001 | 374.66 | 17/12/2009 | 00000010535X | 011657 | 271038 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002071 | 0000002 | 601.98 | 17/12/2009 | 000000131857 | 011657 | 850637 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0001855 | 0000005 | 258.02 | 17/12/2009 | 000000131857 | 011657 | 850637 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002065 | 0000001 | 3906.00 | 18/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 152.29 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002083 | 0000001 | 1771.70 | 18/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9458 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002113 | 0000001 | 6850.00 | 18/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9459 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002221 | 0000001 | 475.00 | 18/12/2009 | 000000580503 | 011657 | 266 | 23.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002222 | 0000001 | 2708.95 | 18/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002231 | 0000001 | 1500.00 | 18/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9460 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002219 | 0000001 | 2000.00 | 18/12/2009 | 000000167673 | 011657 | 140270 | 100.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002223 | 0000001 | 500.00 | 18/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9453 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002224 | 0000001 | 500.00 | 18/12/2009 | 000000167673 | 011657 | 140269 | 25.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0002234 | 0000001 | 1000.00 | 18/12/2009 | 00000010535X | 011657 | 271039 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002216 | 0000001 | 10980.16 | 18/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9449 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002217 | 0000001 | 10996.16 | 18/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9449 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002218 | 0000001 | 962.32 | 18/12/2009 | 000000147826 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002220 | 0000001 | 1000.00 | 18/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9455 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002227 | 0000001 | 730.00 | 18/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9452 | 36.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002229 | 0000001 | 461.13 | 18/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9457 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002230 | 0000001 | 1050.00 | 18/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9456 | 52.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002232 | 0000001 | 2022.04 | 18/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9451 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002233 | 0000001 | 400.00 | 18/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9405 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002225 | 0000001 | 200.00 | 18/12/2009 | 000000131857 | 011657 | 850638 | 10.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002226 | 0000001 | 400.00 | 18/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9404 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002228 | 0000001 | 964.44 | 18/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9457 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002116 | 0000001 | 297.00 | 18/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9453 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002164 | 0000001 | 100.00 | 18/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9453 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002235 | 0000001 | 300.00 | 18/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9454 | 15.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0002003 | 0000003 | 91336.08 | 20/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9372 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0002241 | 0000001 | 237.00 | 21/12/2009 | 000000147419 | 011657 | 850279 | 11.85 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0002245 | 0000001 | 208.45 | 21/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9461 | 10.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002238 | 0000001 | 43.39 | 21/12/2009 | 000000147419 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002239 | 0000001 | 6.20 | 21/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002243 | 0000001 | 200.00 | 21/12/2009 | 00000010535X | 011657 | 271040 | 10.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002244 | 0000001 | 186.00 | 21/12/2009 | 000000131857 | 011657 | 850639 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002066 | 0000001 | 9140.66 | 21/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1756.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002067 | 0000001 | 2190.66 | 21/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 230.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002255 | 0000001 | 217.36 | 22/12/2009 | 000000076228 | 011657 | 850098 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002242 | 0000001 | 3900.00 | 22/12/2009 | 000000167673 | 011657 | 140272 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002196 | 0000001 | 4000.00 | 22/12/2009 | 00000010535X | 011657 | 271044 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002250 | 0000001 | 1176.00 | 22/12/2009 | 000000161047 | 011657 | 850039 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002249 | 0000001 | 100.00 | 22/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002251 | 0000001 | 250.00 | 22/12/2009 | 00000010535X | 011657 | 271043 | 12.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002248 | 0000001 | 90.00 | 22/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002256 | 0000001 | 51.00 | 22/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0002007 | 0000002 | 1723.50 | 22/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9406 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0002008 | 0000001 | 1316.50 | 22/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9406 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0002236 | 0000001 | 3267.75 | 22/12/2009 | 00000010535X | 011657 | 271041 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0002237 | 0000001 | 4000.00 | 22/12/2009 | 000000147419 | 011657 | 850289 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0002237 | 0000002 | 760.00 | 22/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9407 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0002237 | 0000003 | 10234.80 | 22/12/2009 | 00000010535X | 011657 | 271045 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0002237 | 0000004 | 789.45 | 22/12/2009 | 000000131857 | 011657 | 850640 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0002240 | 0000001 | 1158.00 | 22/12/2009 | 00000010535X | 011657 | 271042 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002259 | 0000001 | 6.20 | 23/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002262 | 0000001 | 665.00 | 23/12/2009 | 000000131857 | 011657 | 850642 | 33.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002252 | 0000001 | 4721.75 | 23/12/2009 | 000000176834 | 011657 | 850072 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002258 | 0000001 | 98.03 | 23/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002261 | 0000001 | 348.00 | 23/12/2009 | 000000131857 | 011657 | 850641 | 17.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002068 | 0000001 | 5670.00 | 23/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002260 | 0000001 | 400.00 | 23/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002264 | 0000001 | 600.00 | 24/12/2009 | 000000161047 | 011657 | 850040 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002263 | 0000001 | 0.35 | 24/12/2009 | 000000147826 | 011657 | EXTRAT | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002265 | 0000001 | 180.48 | 24/12/2009 | 000000131857 | 011657 | 850643 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002268 | 0000001 | 121.20 | 28/12/2009 | 000000131857 | 011657 | 850645 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002270 | 0000001 | 20.50 | 28/12/2009 | 000000147826 | 011657 | EXTRAT | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002266 | 0000001 | 500.00 | 28/12/2009 | 000000156558 | 011657 | 850090 | 25.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002267 | 0000001 | 3906.00 | 28/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002269 | 0000001 | 640.00 | 28/12/2009 | 000000580503 | 011657 | 269 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002271 | 0000001 | 233.87 | 29/12/2009 | 000000147826 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002272 | 0000001 | 0.70 | 29/12/2009 | 000000147826 | 011657 | EXTRAT | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002273 | 0000001 | 7.05 | 29/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002275 | 0000001 | 962.74 | 30/12/2009 | 000000147826 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002276 | 0000001 | 41.00 | 30/12/2009 | 000000147826 | 011657 | EXTRAT | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002277 | 0000001 | 0.90 | 30/12/2009 | 000002831473 | 011657 | RETENC | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002278 | 0000001 | 30.00 | 30/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002286 | 0000001 | 1061.50 | 30/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 84.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002289 | 0000001 | 972.00 | 30/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 0002285 | 0000001 | 21287.52 | 30/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 5124.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002287 | 0000001 | 511.50 | 30/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 260.74 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001074 | 0000001 | 523.00 | 30/12/2009 | 00000010535X | 011657 | 271048 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001075 | 0000001 | 80.00 | 30/12/2009 | 00000010535X | 011657 | 271048 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002288 | 0000001 | 3141.35 | 30/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9412 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002037 | 0000001 | 8047.00 | 30/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9411 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001875 | 0000002 | 4800.00 | 30/12/2009 | 000000131857 | 011657 | 850646 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001036 | 0000001 | 6200.00 | 30/12/2009 | 00000010535X | 011657 | 271049 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002283 | 0000001 | 9074.46 | 30/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 1848.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002019 | 0000001 | 7226.49 | 30/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9410 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002020 | 0000001 | 2948.84 | 30/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9410 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002021 | 0000001 | 6556.81 | 30/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9410 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM-FMSS | 0002022 | 0000001 | 3517.51 | 30/12/2009 | 000000147826 | 011657 | 9410 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002280 | 0000001 | 100.00 | 30/12/2009 | 000000131857 | 011657 | 850644 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002254 | 0000001 | 691.98 | 30/12/2009 | 000000187712 | 011657 | 850028 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002253 | 0000001 | 4937.03 | 30/12/2009 | 000000189871 | 011657 | 850008 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002279 | 0000001 | 1000.00 | 30/12/2009 | 000000176834 | 011657 | 850073 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002281 | 0000001 | 20315.40 | 30/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 3336.89 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002282 | 0000001 | 46097.76 | 30/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 5567.11 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002284 | 0000001 | 15260.58 | 30/12/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 2576.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002290 | 0000001 | 186.00 | 30/12/2009 | 00000010535X | 011657 | 271047 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002293 | 0000001 | 2200.00 | 31/12/2009 | 000000131334 | 011657 | 850051 | 110.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002292 | 0000001 | 0.35 | 31/12/2009 | 000000147826 | 011657 | EXTRAT | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
Quantidade de Registros: 2545
Última atualização: 11/06/2024