de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Parcela | vl_Pagamento | dt_pagamento | cd_Conta | cd_agencia | nu_Chequepag | vl_Retencao | tp_contabancaria | de_contabancaria | de_conta |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000001 | 0000001 | 50.00 | 03/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000004 | 0000001 | 128.52 | 05/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
GABINETE DO PREFEITO | 0000005 | 0000001 | 75.00 | 05/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
GABINETE DO PREFEITO | 0000006 | 0000001 | 20.03 | 06/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
GABINETE DO PREFEITO | 0000002 | 0000001 | 243.00 | 06/01/2009 | 000000113328 | 007595 | DEBITO | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000007 | 0000001 | 50.00 | 06/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000008 | 0000001 | 120.00 | 06/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000009 | 0000001 | 86.00 | 07/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000012 | 0000001 | 86.00 | 07/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000011 | 0000001 | 87.00 | 07/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000010 | 0000001 | 12.00 | 07/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000013 | 0000001 | 50.00 | 08/01/2009 | 000000000000 | 000000 | caixa | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000016 | 0000001 | 50.00 | 09/01/2009 | 000000000000 | 000000 | caixa | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000021 | 0000001 | 100.00 | 09/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000024 | 0000001 | 931.06 | 09/01/2009 | 000000043656 | 007595 | 854204 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000025 | 0000001 | 50.00 | 09/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000029 | 0000001 | 50.00 | 09/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000015 | 0000001 | 1140.00 | 09/01/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000028 | 0000010 | 13039.78 | 09/01/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
GABINETE DO PREFEITO | 0000014 | 0000001 | 670.54 | 09/01/2009 | 000000043656 | 007595 | 854205 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
GABINETE DO PREFEITO | 0000027 | 0000001 | 3755.85 | 09/01/2009 | 000000043656 | 007595 | 854204 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
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SERVICO DE FAZENDA | 0000018 | 0000001 | 18145.45 | 09/01/2009 | 000000043656 | 007595 | 854203 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000019 | 0000001 | 536.65 | 09/01/2009 | 000000043656 | 007595 | 850204 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000020 | 0000001 | 54.00 | 09/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000026 | 0000001 | 100.00 | 09/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000030 | 0000001 | 90.00 | 11/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000044 | 0000001 | 100.00 | 12/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000047 | 0000001 | 129.00 | 12/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000056 | 0000001 | 35.00 | 13/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE FAZENDA | 0000055 | 0000001 | 29.32 | 13/01/2009 | 000000165972 | 007595 | DEBITO | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000057 | 0000001 | 60.00 | 14/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000058 | 0000001 | 67.99 | 14/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000059 | 0000001 | 50.00 | 14/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000060 | 0000001 | 750.00 | 14/01/2009 | 000000113328 | 007595 | 850179 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000061 | 0000001 | 45.00 | 15/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000063 | 0000001 | 50.00 | 16/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000062 | 0000001 | 500.00 | 16/01/2009 | 000000000000 | 000000 | 854206 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000064 | 0000001 | 2556.00 | 16/01/2009 | 000000000000 | 000000 | 854206 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000065 | 0000001 | 4791.50 | 16/01/2009 | 000000000000 | 000000 | 854206 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000069 | 0000001 | 100.00 | 19/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
GABINETE DO PREFEITO | 0000066 | 0000001 | 1200.00 | 19/01/2009 | 000000043656 | 007595 | 854207 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000068 | 0000001 | 115.00 | 19/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000070 | 0000001 | 4954.63 | 20/01/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000071 | 0000001 | 380.00 | 20/01/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE FAZENDA | 0000072 | 0000001 | 594.83 | 20/01/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE FAZENDA | 0000073 | 0000001 | 3838.23 | 20/01/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000074 | 0000001 | 50.00 | 21/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000076 | 0000001 | 74.49 | 21/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000083 | 0000001 | 1056.00 | 22/01/2009 | 000000113328 | 007595 | 850181 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000084 | 0000001 | 1007.50 | 22/01/2009 | 000000113328 | 007595 | 850180 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000085 | 0000001 | 1764.00 | 22/01/2009 | 000000113328 | 007595 | 850180 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000086 | 0000001 | 170.00 | 22/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000087 | 0000001 | 163.40 | 22/01/2009 | 000000113328 | 007595 | 850181 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000077 | 0000001 | 30.00 | 22/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000081 | 0000001 | 81.13 | 22/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000082 | 0000001 | 134.00 | 22/01/2009 | 000000113328 | 007595 | 850180 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) |
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SERVICO DE FAZENDA | 0000079 | 0000001 | 34.70 | 22/01/2009 | 000000068640 | 007595 | DEBITO | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000080 | 0000001 | 243.00 | 22/01/2009 | 000000113328 | 007595 | 850180 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000090 | 0000001 | 52.00 | 23/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000089 | 0000001 | 85.50 | 23/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
GABINETE DO PREFEITO | 0000088 | 0000001 | 660.00 | 23/01/2009 | 000000113328 | 007595 | 850183 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000091 | 0000001 | 300.00 | 23/01/2009 | 000000204080 | 007595 | 851360 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000092 | 0000001 | 50.00 | 23/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000096 | 0000001 | 450.00 | 23/01/2009 | 000000113328 | 007595 | 850184 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000114 | 0000001 | 58.14 | 26/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000108 | 0000001 | 183.00 | 26/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000109 | 0000001 | 150.00 | 26/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000105 | 0000001 | 100.00 | 26/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000106 | 0000001 | 6.10 | 26/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
GABINETE DO PREFEITO | 0000099 | 0000001 | 13.49 | 26/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000101 | 0000001 | 94.00 | 26/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000117 | 0000001 | 125.00 | 27/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
GABINETE DO PREFEITO | 0000115 | 0000001 | 18.00 | 27/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000118 | 0000001 | 26.06 | 27/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000119 | 0000001 | 20.00 | 27/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000120 | 0000001 | 120.00 | 27/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000123 | 0000001 | 300.00 | 28/01/2009 | 000000204080 | 007595 | 851361 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000124 | 0000001 | 81.01 | 28/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000125 | 0000001 | 50.00 | 28/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000126 | 0000001 | 160.00 | 29/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000127 | 0000001 | 100.00 | 29/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000128 | 0000001 | 50.00 | 29/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000097 | 0000001 | 1012.00 | 29/01/2009 | 000000068640 | 007595 | 850230 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000050 | 0000001 | 1159.00 | 29/01/2009 | 000000068640 | 007595 | 850229 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000147 | 0000001 | 2241.65 | 30/01/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000139 | 0000001 | 100.00 | 30/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000158 | 0000001 | 101.86 | 30/01/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
GABINETE DO PREFEITO | 0000031 | 0000001 | 5000.00 | 30/01/2009 | 000000043656 | 007595 | 854210 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
GABINETE DO PREFEITO | 0000098 | 0000001 | 514.02 | 30/01/2009 | 000000113328 | 007595 | 850185 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000116 | 0000001 | 907.96 | 30/01/2009 | 000000113328 | 007595 | 850185 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000132 | 0000001 | 500.00 | 30/01/2009 | 000000113328 | 007595 | 850186 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000159 | 0000001 | 6000.00 | 30/01/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000100 | 0000001 | 227.95 | 30/01/2009 | 000000113328 | 007595 | 850185 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) |
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SERVICO DE FAZENDA | 0000110 | 0000001 | 25.00 | 30/01/2009 | 000000113328 | 007595 | 850185 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) |
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SERVICO DE FAZENDA | 0000134 | 0000001 | 228.12 | 30/01/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE FAZENDA | 0000135 | 0000001 | 1050.64 | 30/01/2009 | 000000043656 | 007595 | 00000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE FAZENDA | 0000161 | 0000001 | 1.12 | 30/01/2009 | 000002831414 | 007595 | DEBITO | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/C C/C 283.141-4 |
SERVICO DE FAZENDA | 0000165 | 0000001 | 140.00 | 30/01/2009 | 000010013476 | 001187 | DEBTO | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO REAL ICMS 1001347-6 |
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SERVICO DE FAZENDA | 0000034 | 0000001 | 1660.00 | 02/02/2009 | 000000000000 | 000000 | 854211 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0000200 | 0000001 | 440.00 | 02/02/2009 | 000000000000 | 000000 | 854211 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000131 | 0000001 | 176.00 | 02/02/2009 | 000000043656 | 007595 | 854212 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000051 | 0000001 | 830.00 | 02/02/2009 | 000000000000 | 000000 | 854211 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000052 | 0000001 | 26.90 | 02/02/2009 | 000000000000 | 000000 | 854211 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000053 | 0000001 | 1535.50 | 02/02/2009 | 00000024371x | 007595 | 850221 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000054 | 0000001 | 269.00 | 02/02/2009 | 000000000000 | 000000 | 854211 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000196 | 0000001 | 110.24 | 02/02/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000197 | 0000001 | 77.00 | 02/02/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000146 | 0000001 | 100.00 | 02/02/2009 | 000000043656 | 007595 | 854212 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000201 | 0000001 | 275.10 | 02/02/2009 | 000000113328 | 007595 | 850189 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000148 | 0000001 | 127.00 | 02/02/2009 | 000000043656 | 007595 | 854212 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000149 | 0000001 | 97.00 | 02/02/2009 | 000000043656 | 007595 | 854212 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000150 | 0000001 | 164.00 | 02/02/2009 | 000000043656 | 007595 | 854212 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000151 | 0000001 | 109.00 | 02/02/2009 | 000000043656 | 007595 | 854212 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000154 | 0000001 | 93.00 | 02/02/2009 | 000000043656 | 007595 | 854212 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000157 | 0000001 | 81.00 | 02/02/2009 | 000000043656 | 007595 | 854212 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000049 | 0000001 | 415.00 | 02/02/2009 | 000000000000 | 000000 | 854211 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000045 | 0000001 | 2245.00 | 02/02/2009 | 000000000000 | 000000 | 854211 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000229 | 0000001 | 115.00 | 03/02/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000231 | 0000001 | 100.00 | 03/02/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000221 | 0000001 | 426.55 | 03/02/2009 | 000000043656 | 007595 | 854213 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000224 | 0000001 | 1000.00 | 03/02/2009 | 000000043656 | 007595 | 854213 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000225 | 0000001 | 390.55 | 03/02/2009 | 000000043656 | 007595 | 854213 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000227 | 0000001 | 38.50 | 03/02/2009 | 000000043656 | 007595 | 854213 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000211 | 0000001 | 4561.75 | 03/02/2009 | 00000024371x | 007595 | 850223 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000214 | 0000001 | 78.85 | 03/02/2009 | 000000043656 | 007595 | 854213 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000220 | 0000001 | 223.10 | 03/02/2009 | 000000043656 | 007595 | 854213 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000203 | 0000001 | 788.97 | 03/02/2009 | 000000113328 | 007595 | 850190 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000207 | 0000001 | 278.45 | 03/02/2009 | 000000043656 | 007595 | 854215 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0000226 | 0000001 | 1799.13 | 03/02/2009 | 000000043656 | 007595 | 854215 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0000228 | 0000001 | 1761.59 | 03/02/2009 | 000000043656 | 007595 | 854215 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0000233 | 0000001 | 3621.42 | 04/02/2009 | 000000000000 | 000000 | 850193 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000251 | 0000001 | 690.00 | 06/02/2009 | 000000113328 | 007595 | 850196 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000198 | 0000001 | 250.00 | 06/02/2009 | 000000113328 | 007595 | 850197 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0000252 | 0000001 | 82.28 | 06/02/2009 | 000000043656 | 007595 | 854216 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0000255 | 0000001 | 278.45 | 06/02/2009 | 000000043656 | 007595 | 854216 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0000256 | 0000001 | 1761.59 | 06/02/2009 | 000000043656 | 007595 | 854216 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0000258 | 0000001 | 282.50 | 06/02/2009 | 000000043656 | 007595 | 854216 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0000259 | 0000001 | 3324.49 | 06/02/2009 | 000000043656 | 007595 | 854216 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0000261 | 0000001 | 1068.48 | 06/02/2009 | 000000043656 | 007595 | 854216 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0000262 | 0000001 | 866.38 | 06/02/2009 | 000000043656 | 007595 | 854216 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0000265 | 0000001 | 133.36 | 06/02/2009 | 000000043656 | 007595 | 854216 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000257 | 0000001 | 145.00 | 06/02/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000266 | 0000001 | 89.00 | 07/02/2009 | 000000000000 | 000000 | 850202 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000279 | 0000001 | 150.00 | 09/02/2009 | 000000000000 | 000000 | 850202 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000281 | 0000001 | 65.89 | 09/02/2009 | 000000113328 | 007595 | 850201 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000282 | 0000001 | 50.00 | 09/02/2009 | 000000000000 | 000000 | 850202 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000283 | 0000001 | 100.00 | 09/02/2009 | 000000000000 | 000000 | 850202 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000284 | 0000001 | 89.00 | 09/02/2009 | 000000000000 | 000000 | 850202 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000285 | 0000001 | 1024.09 | 09/02/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000297 | 0000001 | 90.00 | 09/02/2009 | 000000000000 | 000000 | 850202 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000298 | 0000001 | 250.00 | 09/02/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000299 | 0000001 | 1123.09 | 09/02/2009 | 000000113328 | 007595 | 850201 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000269 | 0000001 | 3.56 | 09/02/2009 | 000000000000 | 000000 | 850202 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000308 | 0000001 | 65.89 | 09/02/2009 | 000000113328 | 007595 | 850201 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000309 | 0000001 | 16.19 | 09/02/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000315 | 0000001 | 104.68 | 11/02/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000179 | 0000001 | 1000.00 | 16/02/2009 | 000000000000 | 000000 | 854219 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000364 | 0000001 | 22.89 | 17/02/2009 | 000000000000 | 000000 | CIAXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000377 | 0000001 | 206.53 | 18/02/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000379 | 0000001 | 45.00 | 19/02/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000384 | 0000001 | 20.00 | 20/02/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000428 | 0000001 | 120.00 | 27/02/2009 | 000000000000 | 000000 | 850209 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000434 | 0000001 | 300.00 | 27/02/2009 | 000000113328 | 007595 | 850210 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000420 | 0000001 | 4528.40 | 27/02/2009 | 000000000000 | 000000 | 850209 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000647 | 0000001 | 1493.00 | 05/03/2009 | 000000113328 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0000648 | 0000001 | 5.00 | 05/03/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0000649 | 0000001 | 8491.93 | 05/03/2009 | 000000043656 | 007595 | 854235 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0000656 | 0000001 | 112.32 | 05/03/2009 | 000000043656 | 007595 | 854235 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0000658 | 0000001 | 29.19 | 05/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0000660 | 0000001 | 13.50 | 05/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000400 | 0000001 | 2741.22 | 05/03/2009 | 00000024371x | 007595 | 850239 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000669 | 0000001 | 200.00 | 06/03/2009 | 000000204080 | 007595 | 851367 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000670 | 0000001 | 100.00 | 06/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000490 | 0000001 | 710.00 | 06/03/2009 | 000000204080 | 007595 | 851369 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000664 | 0000001 | 25.00 | 06/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000666 | 0000001 | 300.00 | 06/03/2009 | 000000204080 | 007595 | 851367 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | 0000661 | 0000001 | 1097.10 | 06/03/2009 | 000000225894 | 007595 | 850014 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000665 | 0000001 | 30.00 | 06/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000690 | 0000001 | 1140.00 | 10/03/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000673 | 0000001 | 2300.70 | 11/03/2009 | 000000223859 | 007595 | 850042 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000441 | 0000001 | 4370.00 | 12/03/2009 | 000000000000 | 000000 | 850241 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0000714 | 0000001 | 6.20 | 12/03/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000713 | 0000001 | 200.00 | 12/03/2009 | 000000000000 | 000000 | 854241 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000450 | 0000001 | 2850.00 | 12/03/2009 | 000000000000 | 000000 | 850241 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000445 | 0000001 | 465.00 | 12/03/2009 | 000000000000 | 000000 | 850241 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000454 | 0000001 | 4030.00 | 12/03/2009 | 000000000000 | 000000 | 850241 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000458 | 0000001 | 2250.00 | 12/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000442 | 0000001 | 1200.00 | 12/03/2009 | 000000000000 | 000000 | 854241 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | 0000455 | 0000001 | 581.00 | 13/03/2009 | 000000000000 | 000000 | 850357 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000717 | 0000001 | 30.00 | 13/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0000492 | 0000001 | 3800.00 | 13/03/2009 | 000000043656 | 007595 | 854244 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000715 | 0000001 | 465.00 | 13/03/2009 | 000000043656 | 007595 | 854247 | 13.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0000433 | 0000001 | 2650.00 | 13/03/2009 | 000000000000 | 000000 | 850241 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000721 | 0000001 | 500.00 | 16/03/2009 | 00000024371x | 007595 | 850242 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000724 | 0000001 | 50.00 | 16/03/2009 | 000000000000 | 000000 | 854243 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000722 | 0000001 | 100.00 | 16/03/2009 | 000000000000 | 000000 | 854243 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000725 | 0000001 | 100.00 | 16/03/2009 | 000000000000 | 000000 | 850242 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000731 | 0000001 | 20.00 | 16/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000735 | 0000001 | 120.00 | 16/03/2009 | 000000000000 | 000000 | 854243 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000736 | 0000001 | 136.80 | 16/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000730 | 0000001 | 750.00 | 16/03/2009 | 000000113328 | 007595 | 850222 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000749 | 0000001 | 1934.86 | 18/03/2009 | 000000043656 | 007595 | 854249 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000750 | 0000001 | 1318.57 | 18/03/2009 | 000000113328 | 007595 | 850227 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000778 | 0000001 | 578.39 | 18/03/2009 | 000000113328 | 007595 | 850225 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000782 | 0000001 | 200.00 | 18/03/2009 | 000000000000 | 000000 | 850229 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000316 | 0000002 | 10560.00 | 20/03/2009 | 000000043656 | 007595 | 854251 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000811 | 0000001 | 500.00 | 20/03/2009 | 000000113328 | 007595 | 850230 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0000789 | 0000001 | 221.01 | 20/03/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0000790 | 0000001 | 4095.75 | 20/03/2009 | 000000043656 | 007595 | 00000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0000804 | 0000001 | 29.16 | 20/03/2009 | 000000068640 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000800 | 0000001 | 20.74 | 20/03/2009 | 000000000000 | 000000 | 850231 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000801 | 0000001 | 27.07 | 20/03/2009 | 000000000000 | 000000 | 850231 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000802 | 0000001 | 49.35 | 20/03/2009 | 000000000000 | 000000 | 850231 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000807 | 0000001 | 63.21 | 20/03/2009 | 000000000000 | 000000 | 850231 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000808 | 0000001 | 181.77 | 20/03/2009 | 000000000000 | 000000 | 850231 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000815 | 0000001 | 72.73 | 23/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000816 | 0000001 | 48.44 | 23/03/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000823 | 0000001 | 100.00 | 24/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000833 | 0000001 | 150.00 | 25/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000847 | 0000001 | 120.00 | 25/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000848 | 0000001 | 50.00 | 25/03/2009 | 000000000000 | 000000 | 850229 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000822 | 0000001 | 250.00 | 25/03/2009 | 000000204080 | 007595 | 851377 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000843 | 0000001 | 250.00 | 25/03/2009 | 000000204080 | 007595 | 851376 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0000825 | 0000001 | 1.86 | 25/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000839 | 0000001 | 50.00 | 25/03/2009 | 000000000000 | 000000 | 850229 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000852 | 0000001 | 40.00 | 25/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | 0000689 | 0000001 | 147.51 | 25/03/2009 | 000000225894 | 007595 | 850015 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | 0000657 | 0000001 | 306.00 | 25/03/2009 | 000000225894 | 007595 | 850017 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | 0000659 | 0000001 | 357.50 | 25/03/2009 | 000000225894 | 007595 | 850018 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000732 | 0000001 | 62.00 | 26/03/2009 | 000000000000 | 000000 | 854243 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000874 | 0000001 | 500.00 | 26/03/2009 | 000000204080 | 007595 | 851378 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000910 | 0000001 | 100.00 | 30/03/2009 | 000000000000 | 000000 | 850229 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000895 | 0000001 | 80.00 | 30/03/2009 | 000000113328 | 007595 | 850240 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000899 | 0000001 | 32.00 | 30/03/2009 | 000000000000 | 000000 | CAIXA | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000887 | 0000001 | 7540.43 | 30/03/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000905 | 0000001 | 6000.00 | 30/03/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000915 | 0000001 | 380.00 | 31/03/2009 | 000000043656 | 007595 | 854255 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0001085 | 0000001 | 313.52 | 07/04/2009 | 000000043656 | 007595 | 854267 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | 0001070 | 0000001 | 2095.59 | 07/04/2009 | 000000580481 | 007595 | 850362 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | 0001074 | 0000001 | 2889.84 | 07/04/2009 | 000000580481 | 007595 | 850362 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0001052 | 0000001 | 153.00 | 07/04/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0001056 | 0000001 | 428.30 | 07/04/2009 | 000000043656 | 007595 | 854267 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001058 | 0000001 | 150.00 | 07/04/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001067 | 0000001 | 180.00 | 07/04/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001080 | 0000001 | 60.00 | 07/04/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001087 | 0000001 | 150.00 | 08/04/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001093 | 0000001 | 80.00 | 08/04/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001094 | 0000001 | 50.00 | 08/04/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001099 | 0000001 | 55.70 | 10/04/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000911 | 0000001 | 1000.00 | 16/04/2009 | 000000000000 | 000000 | 854275 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000445 | 0000002 | 1395.00 | 16/04/2009 | 000000000000 | 000000 | 850001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | 0001121 | 0000002 | 1000.00 | 16/04/2009 | 000000000000 | 000000 | 854277 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001214 | 0000001 | 199.00 | 20/04/2009 | 000000043656 | 007595 | 854284 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001113 | 0000001 | 760.39 | 20/04/2009 | 000000227927 | 007595 | 850078 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0001184 | 0000001 | 593.80 | 20/04/2009 | 000000113328 | 007595 | 850245 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0001212 | 0000001 | 95.00 | 20/04/2009 | 000000043656 | 007595 | 854284 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0001257 | 0000001 | 598.50 | 23/04/2009 | 000000113328 | 007595 | 850248 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0001261 | 0000001 | 813.76 | 23/04/2009 | 000000113328 | 007595 | 850248 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0000812 | 0000001 | 294.00 | 24/04/2009 | 000000113328 | 007595 | 850249 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001422 | 0000001 | 127.29 | 05/05/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001429 | 0000001 | 65.40 | 05/05/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001430 | 0000001 | 60.00 | 05/05/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0001415 | 0000001 | 1257.85 | 05/05/2009 | 000000043656 | 007595 | 854303 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0001416 | 0000001 | 3000.00 | 05/05/2009 | 000000043656 | 007595 | 854302 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0001417 | 0000001 | 428.30 | 05/05/2009 | 000000043656 | 007595 | 854303 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0001418 | 0000001 | 99.30 | 05/05/2009 | 000000043656 | 007595 | 854303 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0001433 | 0000001 | 1.45 | 06/05/2009 | 000000258113 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0001439 | 0000001 | 1.45 | 06/05/2009 | 000000258105 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0001424 | 0000001 | 364.10 | 07/05/2009 | 000000276804 | 007595 | 850009 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001241 | 0000001 | 1395.00 | 11/05/2009 | 000000000000 | 000000 | 850007 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0001348 | 0000001 | 2352.58 | 15/05/2009 | 000000043656 | 007595 | 854317 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0001572 | 0000001 | 2740.00 | 18/05/2009 | 000000068640 | 007595 | 850233 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001574 | 0000001 | 380.00 | 18/05/2009 | 000000227927 | 007595 | 850080 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001612 | 0000001 | 250.00 | 20/05/2009 | 000000000000 | 000000 | 854340 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001686 | 0000001 | 50.00 | 20/05/2009 | 000000000000 | 000000 | 854340 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001728 | 0000001 | 500.00 | 26/05/2009 | 000000113328 | 007595 | 850307 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001754 | 0000001 | 1380.02 | 26/05/2009 | 000000284807 | 007595 | 850001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL=C/AFM(28.480-7) |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001755 | 0000001 | 200.00 | 26/05/2009 | 000000000000 | 000000 | 850308 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0001743 | 0000001 | 330.76 | 26/05/2009 | 000000284807 | 007595 | 850001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL=C/AFM(28.480-7) |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0001744 | 0000001 | 328.00 | 26/05/2009 | 000000000000 | 000000 | 850308 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0001745 | 0000001 | 10893.12 | 26/05/2009 | 000000113328 | 007595 | 850305 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001737 | 0000001 | 5346.00 | 26/05/2009 | 000000284807 | 007595 | 850001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL=C/AFM(28.480-7) |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001742 | 0000001 | 1246.84 | 26/05/2009 | 000000284807 | 007595 | 850001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL=C/AFM(28.480-7) |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001752 | 0000001 | 1683.00 | 26/05/2009 | 000000284807 | 007595 | 850001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL=C/AFM(28.480-7) |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001753 | 0000001 | 2295.42 | 26/05/2009 | 000000113328 | 007595 | 850305 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001757 | 0000001 | 247.50 | 26/05/2009 | 000000284807 | 007595 | 850001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL=C/AFM(28.480-7) |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001758 | 0000001 | 200.00 | 26/05/2009 | 000000113328 | 007595 | 850307 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001759 | 0000001 | 434.52 | 26/05/2009 | 000000284807 | 007595 | 850001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL=C/AFM(28.480-7) |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001761 | 0000001 | 1838.88 | 26/05/2009 | 000000284807 | 007595 | 850001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL=C/AFM(28.480-7) |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001739 | 0000001 | 3902.46 | 26/05/2009 | 000000284807 | 007595 | 850001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL=C/AFM(28.480-7) |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001740 | 0000001 | 50.00 | 26/05/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001782 | 0000001 | 730.00 | 27/05/2009 | 000000113328 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001783 | 0000001 | 780.09 | 27/05/2009 | 000000284807 | 007595 | 850003 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL=C/AFM(28.480-7) |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001771 | 0000001 | 200.00 | 27/05/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001772 | 0000001 | 100.00 | 27/05/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001773 | 0000001 | 200.46 | 27/05/2009 | 000010013476 | 001187 | 540412 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001738 | 0000001 | 387.28 | 27/05/2009 | 000010013476 | 001187 | 540411 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001705 | 0000001 | 408.32 | 27/05/2009 | 000010013476 | 001187 | 540411 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001774 | 0000001 | 400.00 | 27/05/2009 | 000010013476 | 001187 | 540413 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001775 | 0000001 | 67.85 | 27/05/2009 | 000000284807 | 007595 | 850003 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL=C/AFM(28.480-7) |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001776 | 0000001 | 69.70 | 27/05/2009 | 000000284807 | 007595 | 850003 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL=C/AFM(28.480-7) |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001777 | 0000001 | 67.36 | 27/05/2009 | 000000284807 | 007595 | 850003 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL=C/AFM(28.480-7) |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001778 | 0000001 | 334.89 | 27/05/2009 | 000000284807 | 007595 | 850003 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL=C/AFM(28.480-7) |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001784 | 0000001 | 40.00 | 27/05/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0001768 | 0000001 | 265.31 | 27/05/2009 | 000000284807 | 007595 | 850003 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL=C/AFM(28.480-7) |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0001769 | 0000001 | 131.78 | 27/05/2009 | 000000284807 | 007595 | 850003 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL=C/AFM(28.480-7) |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0001702 | 0000001 | 312.36 | 27/05/2009 | 000010013476 | 001187 | 540411 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001762 | 0000001 | 602.82 | 27/05/2009 | 000000284807 | 007595 | 850004 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL=C/AFM(28.480-7) |
GABINETE DO PREFEITO | 0001763 | 0000001 | 2500.00 | 27/05/2009 | 000000284807 | 007595 | 850005 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL=C/AFM(28.480-7) |
GABINETE DO PREFEITO | 0001780 | 0000001 | 1199.45 | 27/05/2009 | 000000284807 | 007595 | 850003 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL=C/AFM(28.480-7) |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001764 | 0000001 | 231.25 | 27/05/2009 | 000000284807 | 007595 | 850003 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL=C/AFM(28.480-7) |
SERVICO DE FAZENDA | 0001765 | 0000001 | 447.77 | 27/05/2009 | 000000284807 | 007595 | 850003 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL=C/AFM(28.480-7) |
SERVICO DE FAZENDA | 0001766 | 0000001 | 1.20 | 27/05/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0001767 | 0000001 | 10266.99 | 27/05/2009 | 000000284807 | 007595 | 850002 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL=C/AFM(28.480-7) |
SERVICO DE FAZENDA | 0001786 | 0000001 | 236.59 | 28/05/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001785 | 0000001 | 1100.00 | 28/05/2009 | 000000113328 | 007595 | 850313 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0001787 | 0000001 | 120.00 | 28/05/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001789 | 0000001 | 140.00 | 28/05/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001649 | 0000001 | 2325.00 | 29/05/2009 | 000000000000 | 000000 | 854343 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001651 | 0000001 | 150.00 | 29/05/2009 | 000000000000 | 000000 | 854343 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001741 | 0000001 | 230.00 | 29/05/2009 | 000000000000 | 000000 | 854343 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001817 | 0000001 | 60.00 | 29/05/2009 | 000000000000 | 000000 | 854343 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001819 | 0000001 | 200.00 | 29/05/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001820 | 0000001 | 470.25 | 29/05/2009 | 000000043656 | 007595 | 854345 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001821 | 0000001 | 50.00 | 29/05/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001844 | 0000001 | 120.00 | 29/05/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001824 | 0000001 | 103.00 | 29/05/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001834 | 0000001 | 200.00 | 29/05/2009 | 000000000000 | 000000 | 854343 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001835 | 0000001 | 170.00 | 29/05/2009 | 000000000000 | 000000 | 854343 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001836 | 0000001 | 150.00 | 29/05/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001837 | 0000001 | 35.00 | 29/05/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001838 | 0000001 | 2250.00 | 29/05/2009 | 000000000000 | 000000 | 850105 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0001827 | 0000001 | 495.90 | 29/05/2009 | 000000043656 | 007595 | 854345 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001905 | 0000001 | 190.00 | 05/06/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001932 | 0000001 | 130.00 | 08/06/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001842 | 0000001 | 1395.00 | 10/06/2009 | 000000000000 | 000000 | 854009 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0001985 | 0000001 | 1818.00 | 12/06/2009 | 000000113328 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001992 | 0000001 | 630.00 | 12/06/2009 | 000010013476 | 001187 | 540415 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001993 | 0000001 | 150.00 | 12/06/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001995 | 0000001 | 50.00 | 12/06/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001781 | 0000001 | 800.00 | 12/06/2009 | 000000113328 | 007595 | 850318 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001770 | 0000001 | 1900.00 | 12/06/2009 | 000000113328 | 007595 | 850317 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001996 | 0000001 | 777.36 | 12/06/2009 | 000000274046 | 007595 | 850008 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001997 | 0000001 | 180.00 | 12/06/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002008 | 0000001 | 300.00 | 15/06/2009 | 000000043656 | 007595 | 854371 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0002015 | 0000001 | 200.00 | 15/06/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002009 | 0000001 | 100.00 | 15/06/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002010 | 0000001 | 770.00 | 15/06/2009 | 000000043656 | 007595 | 854369 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0002014 | 0000001 | 440.00 | 15/06/2009 | 000000043656 | 007595 | 854370 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0002004 | 0000001 | 29.80 | 15/06/2009 | 000000227927 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 22.792-7 FMASIGDBF |
SERVICO DE FAZENDA | 0002005 | 0000001 | 539.33 | 15/06/2009 | 000010013476 | 001187 | 540414 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0002016 | 0000001 | 60.00 | 16/06/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002017 | 0000001 | 100.00 | 16/06/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002018 | 0000001 | 50.00 | 16/06/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002024 | 0000001 | 100.00 | 18/06/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002046 | 0000001 | 4370.00 | 19/06/2009 | 000000000000 | 000000 | 854375 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002059 | 0000001 | 650.00 | 19/06/2009 | 000000000000 | 000000 | 854375 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002051 | 0000001 | 2325.00 | 19/06/2009 | 000000000000 | 000000 | 854375 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002060 | 0000001 | 10230.00 | 19/06/2009 | 000000000000 | 000000 | 854375 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002061 | 0000001 | 50.00 | 19/06/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0002062 | 0000001 | 1000.00 | 19/06/2009 | 000000000000 | 000000 | 854375 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002035 | 0000001 | 290.00 | 19/06/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002006 | 0000001 | 200.00 | 22/06/2009 | 000000113328 | 007595 | 850325 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002006 | 0000002 | 20.00 | 22/06/2009 | 000000113328 | 007595 | 850325 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002116 | 0000001 | 350.28 | 22/06/2009 | 000000043656 | 007595 | 857378 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002117 | 0000001 | 1493.77 | 22/06/2009 | 000000043656 | 007595 | 854376 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002067 | 0000001 | 1268.94 | 22/06/2009 | 000000284807 | 007595 | 850014 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002111 | 0000001 | 532.16 | 22/06/2009 | 000000043656 | 007595 | 854377 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002111 | 0000002 | 30.00 | 22/06/2009 | 000000043656 | 007595 | 850377 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002070 | 0000001 | 40.00 | 22/06/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002113 | 0000001 | 269.41 | 22/06/2009 | 000000284807 | 007595 | 850014 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0002114 | 0000001 | 505.18 | 22/06/2009 | 000000284807 | 007595 | 850014 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0002115 | 0000001 | 0.06 | 22/06/2009 | 000000066079 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/6.607-9 |
SERVICO DE FAZENDA | 0002125 | 0000001 | 117.74 | 22/06/2009 | 000000284807 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0002099 | 0000001 | 1045.28 | 22/06/2009 | 000000043656 | 007595 | 854378 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0002100 | 0000001 | 1827.04 | 22/06/2009 | 000000284807 | 007595 | 850013 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0002103 | 0000001 | 11468.42 | 22/06/2009 | 000000043656 | 007595 | 854376 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002105 | 0000001 | 67.85 | 22/06/2009 | 000000284807 | 007595 | 850014 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002106 | 0000001 | 2244.90 | 22/06/2009 | 000000274046 | 007595 | 850011 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002107 | 0000001 | 82.98 | 22/06/2009 | 000000284807 | 007595 | 850014 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002108 | 0000001 | 582.61 | 22/06/2009 | 000000284807 | 007595 | 850014 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002109 | 0000001 | 80.00 | 22/06/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002123 | 0000001 | 250.00 | 22/06/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001779 | 0000001 | 500.00 | 22/06/2009 | 000000284807 | 007595 | 850016 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0001041 | 0000002 | 9000.00 | 25/06/2009 | 00000024371x | 007595 | 852265 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002033 | 0000001 | 1196.80 | 25/06/2009 | 000000276804 | 007595 | 850018 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002149 | 0000001 | 2942.54 | 25/06/2009 | 000000223859 | 007595 | 850044 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 22.385-9 PMN/FMASPBT |
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SERVICO DE FAZENDA | 0002163 | 0000001 | 13.50 | 26/06/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0000469 | 0000001 | 1830.00 | 26/06/2009 | 000000000000 | 000000 | 854380 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0000470 | 0000001 | 100.00 | 26/06/2009 | 000000000000 | 000000 | 854380 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0000471 | 0000001 | 6740.00 | 26/06/2009 | 000000000000 | 000000 | 854380 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0000472 | 0000001 | 2075.00 | 26/06/2009 | 000000000000 | 000000 | 854380 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0000473 | 0000001 | 350.00 | 26/06/2009 | 000000000000 | 000000 | 854380 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0000474 | 0000001 | 565.00 | 26/06/2009 | 000000000000 | 000000 | 854380 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000480 | 0000001 | 1000.00 | 26/06/2009 | 000000000000 | 000000 | 854380 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002159 | 0000001 | 550.00 | 26/06/2009 | 000000043656 | 007595 | 854384 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0000465 | 0000001 | 147.95 | 26/06/2009 | 000000000000 | 000000 | 854380 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002155 | 0000001 | 10000.00 | 26/06/2009 | 000000113328 | 007595 | 850333 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0002151 | 0000001 | 64.65 | 26/06/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0001583 | 0000001 | 133.12 | 01/07/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0001587 | 0000001 | 133.12 | 01/07/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0001592 | 0000001 | 133.12 | 01/07/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002266 | 0000001 | 100.00 | 01/07/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002271 | 0000001 | 100.00 | 02/07/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002272 | 0000001 | 158.00 | 02/07/2009 | 000000204080 | 007595 | 850401 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002273 | 0000001 | 245.10 | 02/07/2009 | 000000204080 | 007595 | 851399 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002268 | 0000001 | 440.00 | 02/07/2009 | 000010013476 | 001187 | 840416 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002274 | 0000001 | 150.00 | 02/07/2009 | 000000284807 | 007595 | 850017 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002277 | 0000001 | 807.00 | 03/07/2009 | 000000113328 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001395 | 0000001 | 985.00 | 03/07/2009 | 000000225894 | 007595 | 850025 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | 0001437 | 0000001 | 330.00 | 03/07/2009 | 000000225894 | 007595 | 850025 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | 0001462 | 0000001 | 539.60 | 03/07/2009 | 000000225894 | 007595 | 850025 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002284 | 0000001 | 224.00 | 03/07/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002287 | 0000001 | 160.00 | 03/07/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002289 | 0000001 | 270.00 | 05/07/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002293 | 0000001 | 100.00 | 06/07/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002294 | 0000001 | 100.00 | 06/07/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002296 | 0000001 | 100.00 | 06/07/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002300 | 0000001 | 50.00 | 06/07/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002298 | 0000001 | 150.00 | 06/07/2009 | 000010013476 | 001187 | 540419 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0002301 | 0000001 | 150.00 | 07/07/2009 | 000010013476 | 001187 | 854420 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002304 | 0000001 | 140.00 | 07/07/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0002306 | 0000001 | 95.55 | 08/07/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0002307 | 0000001 | 17.70 | 08/07/2009 | 000005217261 | NULL | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002310 | 0000001 | 236.30 | 09/07/2009 | 000000228664 | 007595 | 850107 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0002315 | 0000001 | 1493.20 | 10/07/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0002316 | 0000001 | 3324.49 | 10/07/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0002318 | 0000001 | 27.07 | 10/07/2009 | 000000165972 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0002320 | 0000001 | 218.94 | 10/07/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0002336 | 0000001 | 363.31 | 10/07/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0002339 | 0000001 | 503.33 | 10/07/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0002342 | 0000001 | 211.06 | 10/07/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0002343 | 0000001 | 3324.49 | 10/07/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002295 | 0000001 | 389.00 | 10/07/2009 | 000000276804 | 007595 | 850021 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002297 | 0000001 | 197.80 | 10/07/2009 | 000000276804 | 007595 | 850021 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002299 | 0000001 | 213.00 | 10/07/2009 | 000000276804 | 007595 | 850022 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002346 | 0000001 | 100.00 | 11/07/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002351 | 0000001 | 50.00 | 13/07/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002352 | 0000001 | 100.00 | 13/07/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002355 | 0000001 | 250.00 | 13/07/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002358 | 0000001 | 1395.00 | 13/07/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002347 | 0000001 | 660.00 | 13/07/2009 | 000000204080 | 007595 | 851402 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002348 | 0000001 | 411.00 | 13/07/2009 | 000000113328 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002356 | 0000001 | 450.00 | 13/07/2009 | 000000284807 | 007595 | 850018 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002357 | 0000001 | 819.00 | 13/07/2009 | 000000113328 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0002350 | 0000001 | 0.21 | 13/07/2009 | 000000066079 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002419 | 0000001 | 1900.00 | 17/07/2009 | 000000043656 | 007595 | 854401 | 108.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002420 | 0000001 | 800.00 | 17/07/2009 | 000000161845 | 007595 | 850357 | 45.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002422 | 0000001 | 1700.00 | 17/07/2009 | 000000043656 | 007595 | 854397 | 96.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002423 | 0000001 | 1800.00 | 17/07/2009 | 000000161845 | 007595 | 850349 | 102.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002425 | 0000001 | 900.00 | 17/07/2009 | 000000161845 | 007595 | 850353 | 51.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002426 | 0000001 | 1300.00 | 17/07/2009 | 000000043656 | 007595 | 854407 | 74.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0001851 | 0000002 | 66.01 | 17/07/2009 | 000000043656 | 007595 | 854398 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0001864 | 0000001 | 780.40 | 17/07/2009 | 000000043656 | 007595 | 854398 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0002437 | 0000001 | 337.83 | 20/07/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0002438 | 0000001 | 3911.98 | 20/07/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002434 | 0000001 | 380.00 | 20/07/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002453 | 0000001 | 341.40 | 20/07/2009 | 000000228664 | 007595 | 850108 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002458 | 0000001 | 397.60 | 20/07/2009 | 000000228664 | 007595 | 850108 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002466 | 0000001 | 200.00 | 20/07/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | 0002480 | 0000001 | 1360.00 | 21/07/2009 | 000000000000 | 000000 | 854088 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002623 | 0000001 | 465.00 | 12/08/2009 | 000000000000 | 000000 | 854446 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002803 | 0000001 | 80.00 | 17/08/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002916 | 0000001 | 570.00 | 26/08/2009 | 000000000000 | 000000 | 000013 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002928 | 0000001 | 90.00 | 27/08/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0003160 | 0000001 | 20.00 | 11/09/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | 0003140 | 0000001 | 1491.50 | 11/09/2009 | 000000225894 | 007595 | 850030 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | 0003162 | 0000001 | 2566.24 | 11/09/2009 | 000000580481 | 007595 | 850381 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0002984 | 0000002 | 0.03 | 11/09/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0002982 | 0000001 | 200.00 | 11/09/2009 | 000000000000 | 000000 | 854461 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002971 | 0000001 | 60.00 | 11/09/2009 | 000000000000 | 000000 | 854461 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0003157 | 0000001 | 100.00 | 11/09/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0003038 | 0000001 | 230.60 | 11/09/2009 | 000000043656 | 007595 | 854464 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | 0003163 | 0000001 | 100.00 | 11/09/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0003269 | 0000001 | 13.50 | 21/09/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0003270 | 0000001 | 41.01 | 21/09/2009 | 000000068640 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0003247 | 0000001 | 356.40 | 21/09/2009 | 000000276804 | 007595 | 850038 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0003272 | 0000001 | 20.00 | 21/09/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | 0002996 | 0000001 | 5100.00 | 21/09/2009 | 000000000000 | 000000 | 850383 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003284 | 0000001 | 1000.00 | 22/09/2009 | 000000113328 | 007595 | 000000 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0003294 | 0000001 | 500.00 | 23/09/2009 | 000000113328 | 007595 | 850371 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0003266 | 0000001 | 600.00 | 23/09/2009 | 000000113328 | 007595 | 850367 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0003304 | 0000001 | 160.00 | 24/09/2009 | 000000157686 | 007595 | 850218 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003303 | 0000001 | 600.00 | 24/09/2009 | 000000204080 | 007595 | 851418 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0003301 | 0000001 | 300.00 | 24/09/2009 | 000000204080 | 007595 | 851427 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0003314 | 0000001 | 660.00 | 28/09/2009 | 000000113328 | 007595 | 850376 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0003315 | 0000001 | 73.70 | 28/09/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | 0003322 | 0000001 | 180.00 | 28/09/2009 | 000000000000 | 000000 | 850026 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | 0003324 | 0000001 | 200.00 | 28/09/2009 | 000000000000 | 000000 | 850026 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0003323 | 0000001 | 150.00 | 28/09/2009 | 000000204080 | 007595 | 851422 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0003168 | 0000001 | 240.00 | 28/09/2009 | 000000228664 | 007595 | 850124 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0003335 | 0000001 | 120.00 | 29/09/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0003331 | 0000001 | 1500.00 | 29/09/2009 | 000000113328 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0003179 | 0000001 | 1392.25 | 30/09/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002824 | 0000001 | 500.00 | 30/09/2009 | 000000043656 | 007595 | 854480 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0003695 | 0000001 | 1467.24 | 11/11/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0003922 | 0000001 | 150.00 | 11/11/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | 0003925 | 0000001 | 2821.20 | 11/11/2009 | 000000580481 | 007595 | 850392 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | 0003927 | 0000001 | 3459.20 | 11/11/2009 | 000000580481 | 007595 | 850392 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0003864 | 0000001 | 288.00 | 11/11/2009 | 000000043656 | 007595 | 854500 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0003936 | 0000001 | 200.00 | 12/11/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0003944 | 0000001 | 50.00 | 13/11/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004007 | 0000001 | 125.75 | 20/11/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0004002 | 0000001 | 338.57 | 20/11/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0004003 | 0000001 | 4186.96 | 20/11/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0004008 | 0000001 | 10.00 | 20/11/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003998 | 0000001 | 2030.49 | 20/11/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0004000 | 0000001 | 380.00 | 20/11/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0004009 | 0000001 | 465.00 | 20/11/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0004011 | 0000001 | 100.00 | 21/11/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0004005 | 0000001 | 152.00 | 21/11/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0004010 | 0000010 | 50.00 | 23/11/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004013 | 0000001 | 70.00 | 23/11/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004015 | 0000001 | 61.50 | 23/11/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004016 | 0000001 | 400.00 | 23/11/2009 | 000000113328 | 007595 | 850415 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004017 | 0000001 | 100.00 | 23/11/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004018 | 0000001 | 56.26 | 23/11/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004020 | 0000001 | 90.00 | 23/11/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004021 | 0000001 | 50.00 | 23/11/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0004014 | 0000001 | 611.36 | 23/11/2009 | 000000113328 | 007595 | 850416 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0004019 | 0000001 | 6.11 | 23/11/2009 | 000000113328 | 007595 | 850416 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0003996 | 0000001 | 300.00 | 23/11/2009 | 000000204080 | 007595 | 851445 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0003997 | 0000001 | 157.40 | 23/11/2009 | 000000276804 | 007595 | 850059 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0003969 | 0000001 | 999.60 | 23/11/2009 | 000000276804 | 007595 | 850057 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0003953 | 0000001 | 2392.87 | 23/11/2009 | 000000276804 | 007595 | 850055 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004066 | 0000001 | 300.00 | 23/11/2009 | 000000113328 | 007595 | 850417 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004040 | 0000010 | 2470.00 | 24/11/2009 | 000000000000 | 000000 | 850420 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004026 | 0000001 | 380.00 | 24/11/2009 | 000000113328 | 007595 | 850419 | 21.66 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004027 | 0000001 | 382.89 | 24/11/2009 | 000000113328 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004036 | 0000001 | 300.00 | 24/11/2009 | 000000113328 | 007595 | 850421 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0003937 | 0000001 | 1345.09 | 24/11/2009 | 000000276804 | 007595 | 850060 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002167 | 0000001 | 989.00 | 24/11/2009 | 000000113328 | 007595 | 850418 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0004075 | 0000001 | 14.76 | 24/11/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0004042 | 0000001 | 552.00 | 24/11/2009 | 000000113328 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002153 | 0000001 | 875.00 | 24/11/2009 | 000000113328 | 007595 | 850418 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0004022 | 0000001 | 700.00 | 24/11/2009 | 000000113328 | 007595 | 850422 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0004023 | 0000001 | 1000.00 | 24/11/2009 | 000000113328 | 007595 | 000000 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002161 | 0000001 | 989.00 | 24/11/2009 | 000000113328 | 007595 | 850418 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0003538 | 0000002 | 600.00 | 24/11/2009 | 000000228664 | 007595 | 850137 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | 0003762 | 0000001 | 3348.00 | 24/11/2009 | 000000000000 | 000000 | 850402 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | 0003772 | 0000001 | 8370.00 | 24/11/2009 | 000000000000 | 000000 | 850402 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0004030 | 0000001 | 420.00 | 24/11/2009 | 000000113328 | 007595 | 850414 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | 0004038 | 0000001 | 792.60 | 24/11/2009 | 000000000000 | 000000 | 850420 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | 0003921 | 0000004 | 4000.00 | 24/11/2009 | 000000068640 | 007595 | 850244 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0003305 | 0000002 | 265.00 | 24/11/2009 | 000000113328 | 007595 | 850424 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0003305 | 0000003 | 50.00 | 24/11/2009 | 000000113328 | 007595 | 850424 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0003313 | 0000002 | 125.00 | 24/11/2009 | 000000113328 | 007595 | 850424 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0004033 | 0000001 | 5612.00 | 24/11/2009 | 000000000000 | 000000 | 850420 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0004034 | 0000001 | 4006.78 | 24/11/2009 | 000000113328 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0003036 | 0000001 | 56.00 | 25/11/2009 | 000000204080 | 007595 | 851446 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004044 | 0000001 | 160.00 | 25/11/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004048 | 0000001 | 280.00 | 26/11/2009 | 000000157686 | 007595 | 850230 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004050 | 0000001 | 350.00 | 26/11/2009 | 000000228664 | 007595 | 850136 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004051 | 0000001 | 225.00 | 26/11/2009 | 000000227927 | 007595 | 850091 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004052 | 0000001 | 2540.93 | 26/11/2009 | 000000259381 | 007595 | 850025 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004053 | 0000001 | 777.83 | 26/11/2009 | 000000274046 | 007595 | 850031 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004056 | 0000001 | 450.00 | 26/11/2009 | 000000228664 | 007595 | 850140 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004061 | 0000001 | 18.40 | 26/11/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004065 | 0000001 | 20.00 | 27/11/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004070 | 0000001 | 300.00 | 27/11/2009 | 000000204080 | 007595 | 851452 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0004062 | 0000001 | 254.28 | 27/11/2009 | 000000000000 | 000000 | 851450 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0004063 | 0000001 | 4.33 | 27/11/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0004064 | 0000001 | 2900.00 | 27/11/2009 | 000000000000 | 000000 | 045953 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0004064 | 0000002 | 835.16 | 27/11/2009 | 000000000000 | 000000 | 851450 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0004071 | 0000001 | 30.00 | 27/11/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0004073 | 0000001 | 30.00 | 30/11/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0004084 | 0000001 | 45.00 | 30/11/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0004092 | 0000001 | 107.30 | 30/11/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0004085 | 0000001 | 3.14 | 30/11/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004081 | 0000001 | 670.80 | 30/11/2009 | 000000223859 | 007595 | 850053 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0004079 | 0000001 | 2700.00 | 30/11/2009 | 000000043656 | 007595 | 854522 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0004202 | 0000001 | 620.00 | 08/12/2009 | 000000113328 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004114 | 0000001 | 7682.33 | 10/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854529 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 0004138 | 0000001 | 1000.00 | 10/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854529 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER | 0004139 | 0000001 | 1000.00 | 10/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854529 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER | 0004141 | 0000001 | 1000.00 | 10/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854529 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | 0003845 | 0000002 | 2500.00 | 11/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 854533 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004259 | 0000001 | 250.00 | 11/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0003938 | 0000001 | 250.00 | 11/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0003164 | 0000002 | 850.00 | 11/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | 0004257 | 0000001 | 1671.60 | 13/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 854534 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004264 | 0000001 | 180.00 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854426 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004269 | 0000001 | 130.00 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854426 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004273 | 0000001 | 200.00 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854426 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004277 | 0000001 | 124.00 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854536 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004281 | 0000001 | 101.84 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004286 | 0000001 | 45.00 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004291 | 0000001 | 52.00 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004296 | 0000001 | 108.54 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004305 | 0000001 | 1183.28 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854536 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004306 | 0000001 | 1238.23 | 14/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004307 | 0000001 | 21.61 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004308 | 0000001 | 19.78 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004309 | 0000001 | 200.00 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854426 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004312 | 0000001 | 100.00 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854426 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004315 | 0000001 | 85.00 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854426 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0003372 | 0000001 | 5220.00 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854536 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0003373 | 0000001 | 465.00 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854536 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0003363 | 0000001 | 6510.00 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854536 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0003364 | 0000001 | 2325.00 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854536 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0004288 | 0000001 | 1391.75 | 14/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0004289 | 0000001 | 5349.19 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854536 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0004290 | 0000001 | 3523.36 | 14/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0004292 | 0000001 | 50.00 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0004293 | 0000001 | 206.67 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854536 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0004294 | 0000001 | 212.04 | 14/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0004314 | 0000001 | 906.30 | 14/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0003788 | 0000001 | 483.00 | 14/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0003360 | 0000002 | 17555.00 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854436 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0003361 | 0000001 | 3905.00 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854536 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0003371 | 0000001 | 650.00 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854536 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0003359 | 0000001 | 1650.00 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854536 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0004297 | 0000001 | 457.90 | 14/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0004298 | 0000001 | 17.90 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0004299 | 0000001 | 7874.50 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854536 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0004300 | 0000001 | 2532.64 | 14/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0004301 | 0000001 | 2490.33 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854536 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0004302 | 0000001 | 618.45 | 14/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0004303 | 0000001 | 615.00 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854536 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0004304 | 0000001 | 88.35 | 14/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0003362 | 0000001 | 1750.00 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854536 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004270 | 0000001 | 5146.96 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854536 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004271 | 0000001 | 1171.54 | 14/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004272 | 0000001 | 19.14 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004274 | 0000001 | 31123.67 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854536 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004275 | 0000001 | 7666.45 | 14/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004276 | 0000001 | 101.84 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004278 | 0000001 | 25931.84 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 850293 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004279 | 0000001 | 14304.57 | 14/12/2009 | 00000024371x | 007595 | 850295 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004280 | 0000001 | 465.00 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854536 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004282 | 0000001 | 88.35 | 14/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004283 | 0000001 | 38.79 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004284 | 0000001 | 1395.00 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854536 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004285 | 0000001 | 265.05 | 14/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004287 | 0000001 | 3817.00 | 14/12/2009 | 000000227927 | 007595 | 850092 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004313 | 0000001 | 1743.75 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854536 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0004263 | 0000001 | 11306.37 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854536 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0004265 | 0000001 | 2870.14 | 14/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003357 | 0000001 | 6045.00 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854536 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003370 | 0000001 | 2850.00 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854536 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0004261 | 0000001 | 423.70 | 14/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0004262 | 0000001 | 660.00 | 14/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 854548 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0004316 | 0000001 | 1664.86 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854536 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0004205 | 0000001 | 343.28 | 14/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0003356 | 0000001 | 2950.00 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854536 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0004266 | 0000001 | 2910.00 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854536 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0004267 | 0000001 | 467.40 | 14/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0004268 | 0000001 | 955.00 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854536 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0004311 | 0000001 | 27.00 | 14/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0004321 | 0000001 | 33.60 | 15/12/2009 | 000000227927 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0004320 | 0000001 | 351.00 | 15/12/2009 | 000000113328 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004317 | 0000001 | 70.87 | 15/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0004318 | 0000001 | 1370.50 | 15/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004319 | 0000001 | 135.45 | 15/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004324 | 0000001 | 30.00 | 16/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0004323 | 0000001 | 200.00 | 16/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 854535 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0004327 | 0000001 | 500.00 | 16/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 854535 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0004322 | 0000001 | 625.00 | 16/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 854535 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0004328 | 0000001 | 5.32 | 17/12/2009 | 000000204080 | 007595 | 851456 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0004329 | 0000001 | 532.57 | 17/12/2009 | 000000204080 | 007595 | 851456 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0004332 | 0000001 | 300.00 | 17/12/2009 | 000000113328 | 007595 | 850434 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0004333 | 0000001 | 465.00 | 17/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 854540 | 13.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0004334 | 0000001 | 300.00 | 17/12/2009 | 000000113328 | 007595 | 850434 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003348 | 0000001 | 1200.00 | 17/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 854539 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003665 | 0000001 | 1200.00 | 17/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 854539 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003675 | 0000001 | 465.00 | 17/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 854540 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004178 | 0000001 | 920.00 | 17/12/2009 | 000000276804 | 007595 | 850063 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0004330 | 0000001 | 50.00 | 17/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | 0004331 | 0000001 | 10000.00 | 17/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 854538 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | 0004201 | 0000001 | 1687.00 | 17/12/2009 | 000000162701 | 007595 | 850048 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | 0004255 | 0000001 | 2196.17 | 17/12/2009 | 000000225894 | 007595 | 850033 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | 0004256 | 0000001 | 1543.48 | 17/12/2009 | 000000580481 | 007595 | 850395 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | 0004161 | 0000001 | 120.00 | 17/12/2009 | 000000162701 | 007595 | 850048 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | 0004342 | 0000001 | 1499.45 | 18/12/2009 | 000000580481 | 007595 | 850396 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | 0004346 | 0000001 | 2084.40 | 18/12/2009 | 000000580481 | 007595 | 850396 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | 0004349 | 0000001 | 2761.46 | 18/12/2009 | 000000580481 | 007595 | 850396 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | 0004352 | 0000001 | 2317.12 | 18/12/2009 | 000000580481 | 007595 | 850396 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | 0004355 | 0000001 | 2200.07 | 18/12/2009 | 000000580481 | 007595 | 850396 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004344 | 0000001 | 50.00 | 18/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854426 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0004347 | 0000001 | 1795.01 | 18/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 854543 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0004350 | 0000001 | 2211.65 | 18/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 854543 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0004353 | 0000001 | 3596.27 | 18/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 854543 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002669 | 0000001 | 613.00 | 18/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 854541 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001953 | 0000001 | 400.00 | 18/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 854541 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001459 | 0000001 | 455.00 | 18/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 854541 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001460 | 0000001 | 270.00 | 18/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 854541 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004340 | 0000001 | 1400.00 | 18/12/2009 | 000000252573 | 007595 | 850164 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004345 | 0000001 | 1400.00 | 18/12/2009 | 000000252573 | 007595 | 850163 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004348 | 0000001 | 1400.00 | 18/12/2009 | 000000252573 | 007595 | 850166 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004351 | 0000001 | 1400.00 | 18/12/2009 | 000000252573 | 007595 | 850165 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004354 | 0000001 | 1400.00 | 18/12/2009 | 000000252573 | 007595 | 850162 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002169 | 0000003 | 2150.00 | 18/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 854542 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0004335 | 0000001 | 380.00 | 18/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0004336 | 0000001 | 2500.00 | 18/12/2009 | 000000204080 | 007595 | 851457 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0004358 | 0000001 | 6842.14 | 18/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0004337 | 0000001 | 11.40 | 18/12/2009 | 000000157686 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0004338 | 0000001 | 962.32 | 18/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004359 | 0000001 | 70.00 | 19/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004392 | 0000001 | 500.00 | 21/12/2009 | 000000113328 | 007595 | 850439 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004395 | 0000001 | 525.00 | 21/12/2009 | 000000204080 | 007595 | 851462 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004396 | 0000001 | 150.00 | 21/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854426 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0004393 | 0000001 | 630.00 | 21/12/2009 | 000000113328 | 007595 | 850438 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0004404 | 0000001 | 50.00 | 21/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0004193 | 0000001 | 1419.00 | 21/12/2009 | 000000204080 | 007595 | 851458 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0004167 | 0000001 | 315.00 | 21/12/2009 | 000000204080 | 007595 | 851459 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0004357 | 0000001 | 1100.00 | 21/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 854545 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0004360 | 0000001 | 4400.00 | 21/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 854546 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004362 | 0000001 | 300.00 | 21/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 854535 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004376 | 0000001 | 2000.00 | 21/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854537 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004339 | 0000001 | 472.10 | 21/12/2009 | 000000252573 | 007595 | 850167 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004371 | 0000001 | 1110.00 | 22/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854547 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0004411 | 0000001 | 220.00 | 22/12/2009 | 000000113328 | 007595 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0004363 | 0000001 | 1000.00 | 22/12/2009 | 000000113328 | 007595 | 000000 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0004377 | 0000001 | 880.00 | 22/12/2009 | 000000113328 | 007595 | 850436 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0004388 | 0000001 | 5627.00 | 22/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854547 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | 0004398 | 0000001 | 901.00 | 22/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 850404 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | 0004399 | 0000001 | 1358.61 | 22/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 850404 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | 0004116 | 0000001 | 6042.00 | 22/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 850404 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | 0004117 | 0000001 | 8978.32 | 22/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 850404 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004407 | 0000001 | 100.00 | 22/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854547 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004409 | 0000001 | 85.00 | 22/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854547 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004440 | 0000001 | 200.00 | 23/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0004389 | 0000001 | 2156.00 | 23/12/2009 | 000000113328 | 007595 | 850440 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | 0004331 | 0000002 | 1000.00 | 23/12/2009 | 000000113328 | 007595 | 850447 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | 0004331 | 0000003 | 4500.00 | 23/12/2009 | 000000068640 | 007595 | 850246 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | 0003845 | 0000003 | 1660.00 | 23/12/2009 | 000000043656 | 007595 | 854550 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004413 | 0000001 | 900.00 | 23/12/2009 | 000000161845 | 007595 | 850402 | 51.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004414 | 0000001 | 1750.00 | 23/12/2009 | 000000113328 | 007595 | 850446 | 99.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004415 | 0000001 | 900.00 | 23/12/2009 | 000000113328 | 007595 | 850442 | 51.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004418 | 0000001 | 800.00 | 23/12/2009 | 000000055948 | 007595 | 850523 | 45.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004419 | 0000001 | 1900.00 | 23/12/2009 | 000000055948 | 007595 | 850519 | 108.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004445 | 0000001 | 800.00 | 23/12/2009 | 000000055948 | 007595 | 850526 | 45.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | 0004449 | 0000001 | 9012.50 | 24/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 850394 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004547 | 0000001 | 200.00 | 30/12/2009 | 000000000000 | 000000 | 854426 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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Quantidade de Registros: 4683
Última atualização: 11/06/2024